Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1431/25 revízia náradia s DPH 19.12.2025 ETT Trnava 19.12.2025
Objednávka 1430/25 všeobecný materiál s DPH 19.12.2025 Grand Royal Piešťany 19.12.2025
Objednávka 7500140507 plachty s DPH 18.12.2025 VIOLET MOON Praha 18.12.2025
Objednávka 1428/25 svetlo s DPH 17.12.2025 ETM Slovakia, s.r.o. Trnava 17.12.2025
Objednávka 1429/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 17.12.2025 OBI Trnava 17.12.2025
Objednávka 9-164494623 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 12.12.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.12.2025
Objednávka W1003945529 tovar bufet s DPH 10/2023 11.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.12.2025
Objednávka 9044/25 tovar bufet s DPH 09.12.2025 Kaufland Piešťany 09.12.2025
Objednávka 1425/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.12.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.12.2025
Objednávka 1426/25 oprava elek.rozvodu s DPH 09.12.2025 ETM Slovakia, s.r.o. Trnava 09.12.2025
Objednávka 1427/25 pracovné oblečenie s DPH 09.12.2025 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 09.12.2025
Objednávka 6849 materiál OV s DPH 09.12.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 09.12.2025
Objednávka W1003943273 tovar bufet s DPH 10/2023 09.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 09.12.2025
Objednávka 1684/25 mäso s DPH 9/2023 08.12.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.12.2025
Objednávka 9-163943455 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 05.12.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2025
Objednávka 9-163947548 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 05.12.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2025
Objednávka 1423/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.12.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 02.12.2025
Objednávka 9043/25 tovar bufet s DPH 01.12.2025 Kaufland Piešťany 01.12.2025
Objednávka 1683/25 mäso s DPH 9/2023 01.12.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.12.2025
Objednávka 6830 materiál OV s DPH 01.12.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 01.12.2025
Objednávka 9-163402525 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 28.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2025
Objednávka 1421/25 materiál OV s DPH 28.11.2025 Tesco Piešťany 28.11.2025
Objednávka 1422/25 materiál OV s DPH 28.11.2025 NAY Piešťany 28.11.2025
Objednávka 1420/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.11.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 28.11.2025
Objednávka 9-163396670 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 28.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2025
Objednávka W1003906789 potraviny s DPH 10/2023 27.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.11.2025
Objednávka 1682/25 mäso s DPH 9/2023 25.11.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.11.2025
Objednávka 1681/25 vajcia s DPH 3/2023 24.11.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 24.11.2025
Objednávka 1416/25 materiál OV s DPH 24.11.2025 Tesco Piešťany 24.11.2025
Objednávka 9042/25 tovar bufet s DPH 24.11.2025 Kaufland Piešťany 24.11.2025
Objednávka 1417/25 materiál OV s DPH 24.11.2025 TEDI Piešťany 24.11.2025
Objednávka 1680/25 mäso s DPH 9/2023 24.11.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.11.2025
Objednávka 1419/25 výmena regulátora plynu s DPH 24.11.2025 Imrich Rožič, Chtelnica 24.11.2025
Objednávka 1418/25 výmena pneumatík s DPH 24.11.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 24.11.2025
Objednávka 9-162880022 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 21.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.11.2025
Objednávka 9-162872413 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 21.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.11.2025
Objednávka W1003885565 tovar bufet s DPH 20.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 20.11.2025
Objednávka 134879 materiál OV s DPH 19.11.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 19.11.2025
Objednávka 1415/25 čistenie lapača tukov s DPH 18.11.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 18.11.2025
Objednávka 1679/25 potraviny s DPH 18.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 18.11.2025
Objednávka 9-162576210 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 18.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.11.2025
Objednávka 9-162578694 všeobecný materiál s DPH 25/2021/SŠ 18.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.11.2025
Objednávka 1413/25 všeobecný materiál s DPH 18.11.2025 TEDI Piešťany 18.11.2025
Objednávka 1414/25 všeobecný materiál s DPH 18.11.2025 JYSK Piešťany 18.11.2025
Objednávka 9-162243090 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 13.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.11.2025
Objednávka W1003865372 potraviny s DPH 10/2023 13.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.11.2025
Objednávka 9-162235920 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 13.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.11.2025
Objednávka 6756 materiál OV s DPH 12.11.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 12.11.2025
Objednávka 221313728 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.11.2025 RR Shop s.r.o. Košice 12.11.2025
Objednávka 1411/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.11.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 12.11.2025
Objednávka W1003858111 potraviny s DPH 10/2023 11.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.11.2025
Objednávka 9040/25 tovar bufet s DPH 10.11.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 10.11.2025
Objednávka 9038/25 tovar bufet s DPH 10.11.2025 Kaufland Piešťany 10.11.2025
Objednávka 9039/25 zelenina s DPH 10.11.2025 Lidl Piešťany 10.11.2025
Objednávka 1410/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.11.2025 NAY Piešťany 10.11.2025
Objednávka 1676/25 potraviny s DPH 3/2023 07.11.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.11.2025
Objednávka 9-161812379 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 07.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.11.2025
Objednávka 1409/25 materiál OV s DPH 07.11.2025 TEDI Piešťany 07.11.2025
Objednávka 9-161827561 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 07.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.11.2025
Objednávka 9-161807138 čistiace prostriedky s DPH 25/2021/SŠ 07.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.11.2025
Objednávka 9-161814115 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 07.11.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.11.2025
Objednávka 1677/25 mäso s DPH 9/2023 07.11.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.11.2025
Objednávka 1407/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.11.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.11.2025
Objednávka 1408/25 všeobecný materiál s DPH 06.11.2025 Grand Royal Piešťany 06.11.2025
Objednávka 6156322771 potraviny s DPH 10/2023 06.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 06.11.2025
Objednávka 4374 materiál OV s DPH 05.11.2025 Ignis Dekor Hlohovecd 05.11.2025
Objednávka 1412/25 oprava kotla s DPH 05.11.2025 Andrej Vacula Šterusy 05.11.2025
Objednávka 132968 materiál OV s DPH 04.11.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 04.11.2025
Objednávka W1003835125 tovar bufet s DPH 10/2023 04.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 04.11.2025
Objednávka 1674/25 ovocie s DPH 03.11.2025 Kaufland Piešťany 03.11.2025
Objednávka 1675/25 potraviny s DPH 9/2023 03.11.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.11.2025
Objednávka 2510342646 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 31.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2025
Objednávka 2510341902 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 30.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.10.2025
Objednávka 139726 školenie s DPH 29.10.2025 Nakladatelství Forum Bratislava 29.10.2025
Objednávka 2025102486 materiál OV s DPH 28.10.2025 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 28.10.2025
Objednávka 1406/25 olej s DPH 28.10.2025 Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany 28.10.2025
Objednávka 1404/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.10.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 28.10.2025
Objednávka 1403/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.10.2025 Hadice Pro Krakovany 28.10.2025
Objednávka 1405/25 kancelársky materiál s DPH 28.10.2025 Grand Royal Piešťany 28.10.2025
Objednávka 2510334019 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 24.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2025
Objednávka 2510329959 potraviny s DPH 26/2021/SŠ 21.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.10.2025
Objednávka 9036/25 tovar bufet s DPH 20.10.2025 Kaufland Piešťany 20.10.2025
Objednávka 1673/25 potraviny s DPH 20.10.2025 Kaufland Piešťany 20.10.2025
Objednávka 2510325953 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 17.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.10.2025
Objednávka 1672/25 vajcia s DPH 3/2023 17.10.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.10.2025
Objednávka 1671/25 mäso s DPH 9/2023 16.10.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.10.2025
Objednávka W1003782338 tovar bufet s DPH 10/2023 16.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 16.10.2025
Objednávka 2510321540 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 14.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2025
Objednávka 6675 materiál OV s DPH 14.10.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 14.10.2025
Objednávka 9035/25 zelenina s DPH 13.10.2025 Kaufland Piešťany 13.10.2025
Objednávka 1398/25 zmeták,mop s DPH 13.10.2025 Aqucentrum Piešťany 13.10.2025
Objednávka 1670/25 mäso s DPH 13.10.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.10.2025
Objednávka 2510317950 čistiace prostriedky s DPH 25/2021/SŠ 10.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.10.2025
Objednávka 2510318666 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 10.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.10.2025
Objednávka W1003759281 tovar bufet s DPH 10/2023 09.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 09.10.2025
Objednávka 2510317698 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 09.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.10.2025
Objednávka 1400/25 servisná prehliadka sl.byt s DPH 08.10.2025 Andrej Vacula Šterusy 08.10.2025
Objednávka 1399/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.10.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 08.10.2025
Objednávka 2510316108 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 08.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.10.2025
Objednávka 1668/25 vajcia s DPH 3/2023 08.10.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 08.10.2025
Objednávka 9034/25 tovar bufet s DPH 08.10.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 08.10.2025
Objednávka 9033/25 potraviny s DPH 06.10.2025 Kaufland Piešťany 06.10.2025
Objednávka 2510310543 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 03.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.10.2025
Objednávka 2510307225 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 03.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.10.2025
Objednávka 2510307049 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 01.10.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.10.2025
Objednávka 1666/25 mäso s DPH 9/2023 01.10.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2025
Objednávka W1003740203 tovar bufet s DPH 10/2023 01.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.10.2025
Objednávka 128891 materiál OV s DPH 01.10.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 01.10.2025
Objednávka 1396/25 materiál OV s DPH 29.09.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 29.09.2025
Objednávka 1397/25 oprava elek.sporáka s DPH 29.09.2025 Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica 29.09.2025
Objednávka 9032/25 zelenina,krájač s DPH 29.09.2025 Kaufland Piešťany 29.09.2025
Objednávka 1394/25 kancelársky materiál s DPH 26.09.2025 Grand Royal Piešťany 26.09.2025
Objednávka 2509302184 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 26.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.09.2025
Objednávka 1393/25 údržba RGP s DPH 26.09.2025 FM Computers vrbové 26.09.2025
Objednávka 2509302042 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 26.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.09.2025
Objednávka 6611 materiál OV s DPH 24.09.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 24.09.2025
Objednávka 1392/25 dlažbový profil s DPH 24.09.2025 L.A.D.plus Borovce 24.09.2025
Objednávka W1003720122 potraviny s DPH 24.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.09.2025
Objednávka 2509297825 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 23.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2025
Objednávka 2025101996 materiál OV s DPH 23.09.2025 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 23.09.2025
Objednávka 2509297160 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 23.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2025
Objednávka 2200690324 všeobecný materiál s DPH 25/2021/SŠ 23.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2025
Objednávka 2509297814 všeobecný materiál s DPH 25/2021/SŠ 23.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2025
Objednávka 1665/25 mäso s DPH 9/2023 23.09.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.09.2025
Objednávka 9030/25 zelenina s DPH 22.09.2025 Kaufland Piešťany 22.09.2025
Objednávka 2509293600 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 19.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.09.2025
Objednávka 2509293518 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 19.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.09.2025
Objednávka 9031/25 tovar bufet s DPH 18.09.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 18.09.2025
Objednávka W1003698373 tovar bufet s DPH 10/2023 18.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 18.09.2025
Objednávka 2509288499 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 16.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.09.2025
Objednávka 1664/25 mäso s DPH 9/2023 16.09.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.09.2025
Objednávka 9029/25 tovar bufet s DPH 16.09.2025 Kaufland Piešťany 16.09.2025
Objednávka W1003685448 tovar bufet s DPH 10/2023 16.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 16.09.2025
Objednávka 1391/25 čistenie kanalizácie s DPH 16.09.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 16.09.2025
Objednávka 1662/25 vajcia s DPH 12.09.2025 COOP Jednota Veselé 12.09.2025
Objednávka 1390/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.09.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 11.09.2025
Objednávka 2509283906 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 11.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2025
Objednávka 2509284302 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 11.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2025
Objednávka 8861506095 strunová kosačka s DPH 10.09.2025 NAY Piešťany 10.09.2025
Objednávka 1661/25 vajcia s DPH 3/2023 10.09.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 10.09.2025
Objednávka 8861506092 nožnice na trávu s DPH 10.09.2025 NAY Piešťany 10.09.2025
Objednávka W1003667877 potraviny s DPH 09.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 09.09.2025
Objednávka 1388/25 batéria s DPH 09.09.2025 09.09.2025
Objednávka 1389/25 kľúče s DPH 09.09.2025 Slňava Piešťany s.r.o., Piešťany 09.09.2025
Objednávka 9028/25 tovar bufet s DPH 08.09.2025 Kaufland Piešťany 08.09.2025
Objednávka 1387/25 mop s DPH 05.09.2025 Aquacentrum Piešťany 05.09.2025
Objednávka 2509277247 potraviny s DPH 26/2021/SŠ 05.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2025
Objednávka 1386/25 materiál OV s DPH 05.09.2025 Max Garden Dunajský Klátov 05.09.2025
Objednávka 2509277060 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 05.09.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2025
Objednávka 125556 materiál OV s DPH 04.09.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 04.09.2025
Objednávka 1659/25 potraviny s DPH 03.09.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 03.09.2025
Objednávka 125390 materiál OV s DPH 03.09.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 03.09.2025
Objednávka 26094944330719 potraviny s DPH 10/2023 01.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.09.2025
Objednávka 124956 materiál OV s DPH 01.09.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 01.09.2025
Objednávka 2508280006 všeobecný materiál s DPH 28.08.2025 3via, s.r.o. Bratislava 28.08.2025
Objednávka 1382/25 kancelársky materiál s DPH 25.08.2025 Vitek s.r.o. Čataj 28.08.2025
Objednávka 1656/25 vajcia s DPH 3/2023 25.08.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 25.08.2025
Objednávka 1655/25 potraviny s DPH 15.08.2025 Kaufland Piešťany 15.08.2025
Objednávka 1654/25 mäso s DPH 9/2023 08.08.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.08.2025
Objednávka 1380/25 pneu služby s DPH 31.07.2025 Mikona Piešťany 31.07.2025
Objednávka 1378/25 kávovar,sušička PČ s DPH 28.07.2025 NAY Piešťany 28.07.2025
Objednávka 1376/25 sevis Dacia Dokker s DPH 25.07.2025 Ela Car Piešťany 25.07.2025
Objednávka 1377/25 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 25.07.2025 fpoho, s.r.o. Žilina 25.07.2025
Zmluva 35/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 26.67/mesačne s DPH 24.07.2025 BAMIR, s.r.o. Rakovice 25.07.2025
Objednávka 1375/25 vypracovanie dokumentácie CO s DPH 23.07.2025 Safery Control Trnava 25.07.2025
Objednávka 1374/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.07.2025 A-Z Stroj Bratislava 23.07.2025
Objednávka 1373/25 elek.hoblík s DPH 14.07.2025 M machine servis Trebatice 14.07.2025
Objednávka 1653/25 vajcia s DPH 3/2023 14.07.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 16.07.2025
Objednávka 1372/25 materiál na maľovanie s DPH 07.07.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 10.07.2025
Objednávka 1371/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.07.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.07.2025
Zmluva 27/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 03.07.2025 Daloš Dušan, Rakovice 102 03.07.2025
Objednávka 1652/25 potraviny s DPH 03.07.2025 Kaufland Piešťany 03.07.2025
Objednávka 1370/25 servis eKasa s DPH 02.07.2025 FM Computers vrbové 02.07.2025
Zmluva Dodatok č.4 k 1509021 Zmluva o nájme s DPH 01.07.2025 Centrum podporných služieb Trnava 04.07.2025
Objednávka 2506194198 potraviny s DPH 26/2021/SŠ 27.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.07.2025
Objednávka 2506194200 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 27.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.07.2025
Zmluva Dodatok č.1 k 60/2024 Kolektívna zmluva na rok 2025 s DPH 27.06.2025 ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva pri SŠ Rakovice 27.06.2025
Zmluva 26/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 80,00 bez DPH 26.06.2025 B-TAX Rakovice 27.06.2025
Faktúra 2503339 potraviny 152,97 s DPH 8/2023 24.06.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.06.2025
Faktúra 1500576 mäso 249,76 s DPH 1651/25 9/2023 24.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.06.2025
Faktúra 125155366 potraviny 227,55 s DPH W1003431412 10/2023 24.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25.06.2025
Objednávka W1003431412 potraviny s DPH 10/2023 24.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25.06.2025
Faktúra 2025017 tričká projekt V4 1 103,75 s DPH 24.06.2025 prefitness, s.r.o. Piešťany 25.06.2025
Objednávka 1369/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.06.2025 Intec Husquarna Trnava 26.06.2025
Faktúra 2696723 pranie a prenájom rohoží 127,72 s DPH 12/2021/SŠ 23.06.2025 Lindstrom, s.r.o. Trnava 25.06.2025
Objednávka 2506185826 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 23.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2025
Faktúra 2242005212 potraviny 335,70 s DPH 2506185826 23.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2025
Objednávka 1651/25 mäso s DPH 9/2023 23.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.06.2025
Objednávka 1368/25 obrazové rámy s DPH 23.06.2025 TEDI Piešťany 25.06.2025
Objednávka 9025/25 zelenina s DPH 23.06.2025 Kaufland Piešťany 25.06.2025
Objednávka 1650/25 zemiaky s DPH 23.06.2025 Kaufland Piešťany 25.06.2025
Faktúra 250184 oprava mrazničky 89,79 s DPH 20.06.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 25.06.2025
Faktúra 250911 servis,STK 302,85 s DPH 1367/25 20.06.2025 CARS IQ Piešťany 25.06.2025
Faktúra 2500176 chryzantémy s DPH 20.06.2025 DUONET Topoľníky 25.06.2025
Objednávka 2506184904 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 20.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2025
Faktúra 2243006088 tovar bufet 165,59 s DPH 2506184904 26/2021/SŠ 20.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2025
Faktúra 25060012 inzercia 121,77 s DPH 18.06.2025 Konge s.r.o. Trnava 18.06.2025
Objednávka 1366/25 zámok s DPH 17.06.2025 HASTA Lehota 19.06.2025
Faktúra 1500552 mäso 347,05 s DPH 1649/25 9/2023 17.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.06.2025
Faktúra 4592330861 PHM 328,68 s DPH 20026137 17.06.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.06.2025
Faktúra 125148285 potraviny 291,30 s DPH W1003417034 10/2023 17.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 18.06.2025
Objednávka 1367/25 servis,STK s DPH 17.06.2025 CARS IQ Piešťany 25.06.2025
Zmluva 24/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 125,00 bez DPH 16.06.2025 Slovenský zväz záhradkárov Bratislava 18.06.2025
Zmluva 23/2025 Zmluva o nájme bytu 82.27/mesačne s DPH 16.06.2025 Janka Bučková Borovce 18.06.2025
Faktúra 2244005464 potraviny 532,28 s DPH 2506177715 25/2021/SŠ 16.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.06.2025
Faktúra 7802025 gastronomické služby 514,00 s DPH 16.06.2025 Hotelová akadémia Piešťany 18.06.2025
Objednávka 1365/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.06.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 01.07.2025
Objednávka 9024/25 zelenina s DPH 16.06.2025 Kaufland Piešťany 18.06.2025
Objednávka 1364/25 kancelársky materiál s DPH 16.06.2025 Grand Royal Piešťany 16.06.2025
Objednávka 1648/25 zelenina s DPH 16.06.2025 Kaufland Piešťany 18.06.2025
Objednávka 1649/25 mäso s DPH 9/2023 16.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.06.2025
Faktúra 1010226178 inzercia PČ 23,57 s DPH 45/2024 13.06.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 16.06.2025
Faktúra 2503140 potraviny 153,80 s DPH 8/2023 12.06.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.06.2025
Faktúra 20250314 preprava 738,00 s DPH 12.06.2025 Radovan Petrgalovič Modrová 16.06.2025
Faktúra 20250071 prenájom 110,00 s DPH 21/2021/SŚ 12.06.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 16.06.2025
Faktúra 510230748 materiál OV 289,80 s DPH 115041 12.06.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 16.06.2025
Zmluva 22/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 210,00 bez DPH 12.06.2025 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom 12.06.2025
Faktúra 2242005057 potraviny 531,74 s DPH 2506171868 25/2021/SŠ 11.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.06.2025
Faktúra 62500754 materiál na opravu a údržbu 78,30 s DPH 1362/25 11.06.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 12.06.2025
Faktúra 2242005060 tovar bufet 104,05 s DPH 2506172139 26/2021/SŠ 11.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.06.2025
Faktúra 2242005059 čistiace prostriedky 62,53 s DPH 2506172139 26/2021/SŠ 11.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.06.2025
Faktúra 90062025 občerstvenie 180,00 s DPH 11.06.2025 SOŠ obchodu a služieb Piešťany 12.06.2025
Faktúra 1025008 exkurzia 834,00 s DPH 11.06.2025 Žito v sýpke Moravské Lieskové 12.06.2025
Faktúra 2025020106 inzercia 268,14 s DPH 10.06.2025 Alma Career Slovakia Bratislava 11.06.2025
Faktúra 152025 právna pomoc 98,40 s DPH 7/2006 10.06.2025 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.06.2025
Faktúra 125141009 potraviny 219,71 s DPH W1003394330 10/2023 10.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.06.2025
Faktúra 2999825 ubytovanie 1 554,00 s DPH 10.06.2025 Hotel Park Piešťany 11.06.2025
Faktúra 1500531 mäso 161,87 s DPH 1647/25 9/2023 10.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.06.2025
Faktúra 250100178 inzercia 102,46 s DPH 10.06.2025 AB Piešťany 11.06.2025
Faktúra 250100183 inzercia 66,73 s DPH 10.06.2025 AB Piešťany 11.06.2025
Faktúra 20250850 certifikát 73,80 s DPH 10.06.2025 Disig,a.s. Bratislava 11.06.2025
Faktúra 3202500200 tlač 54,93 s DPH 09.06.2025 Fax Copy Piešťany 11.06.2025
Objednávka 1363/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.06.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.06.2025
Objednávka 1647/25 mäso s DPH 9/2023 09.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.06.2025
Faktúra 2025028 exkurzia 87,50 s DPH 09.06.2025 Včelárska záhrada Smolenice 10.06.2025
Objednávka 1646/25 ovocie s DPH 09.06.2025 Kaufland Piešťany 10.06.2025
Objednávka 9023/25 zelenina s DPH 09.06.2025 Kaufland Piešťany 10.06.2025
Faktúra 250170503 tepelná energia 13 922,75 s DPH 14/2024 09.06.2025 Magna Teplo Bratislava 10.06.2025
Faktúra 250170560 tepelná energia 5 432,16 s DPH 14/2024 09.06.2025 Magna Teplo Bratislava 10.06.2025
Faktúra 112501913 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 06.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 06.06.2025
Faktúra 3202500199 tlač 20,47 s DPH 06.06.2025 Fax Copy Piešťany 10.06.2025
Faktúra 1062504269 elek.energia 1 350,36 s DPH 61/2024 06.06.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 10.06.2025
Faktúra 20250712 materiál na opravu a údržbu 48,54 s DPH 1361/25 05.06.2025 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 06.06.2025
Faktúra 250018 sprievodcovský výklad 75,00 s DPH 05.06.2025 Ing. Slavomír Dzvonik, Trnava 06.06.2025
Faktúra 1500519 mäso 282,72 s DPH 1643/25 05.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.06.2025
Faktúra 20251591 BOZP a PO 166,05 s DPH 20/2021/SŠ 05.06.2025 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 05.06.2025
Faktúra 20250257 roll-up 270,60 s DPH 05.06.2025 LUNAS SK,s.r.o. Vrbové 06.06.2025
Faktúra 1020250779 vajcia 66,05 s DPH 1644/25 3/2023 04.06.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 05.06.2025
Faktúra 2550100034 materiál OV 369,16 s DPH 04.06.2025 Plantex, s.r.o. Veselé 05.06.2025
Faktúra 8370450549 tel.poplatok - pevná 36,04 s DPH 320128079 04.06.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.06.2025
Faktúra 2244005137 tovar bufet 199,43 s DPH 2506163466 26/2021/SŠ 04.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.06.2025
Faktúra 2244005135 potraviny 776,89 s DPH 2506163334 25/2021/SŠ 04.06.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.06.2025
Faktúra 1707251179 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 04.06.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.06.2025
Faktúra 8370426132 internet 28,70 s DPH 4/2022 04.06.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.06.2025
Faktúra 8370426222 tel.poplatok - mobil 63,30 s DPH 13,14/2020 04.06.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.06.2025
Faktúra 4592322739 PHM 292,74 s DPH 20026137 04.06.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 06.06.2025
Faktúra 9125003274 asc agenda 634,00 s DPH 04.06.2025 ASC Applied Softwere Bratislava 05.06.2025
Faktúra 3202500190 tlač 75,40 s DPH 03.06.2025 Fax Copy Piešťany 05.06.2025
Faktúra 125134113 potraviny 316,83 s DPH W1003371872 10/2023 03.06.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 05.06.2025
Faktúra 2002025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.06.2025 SN real, s.r.o. Prešov 05.06.2025
Faktúra 1500508 mäso 413,11 s DPH 1643/25 9/2023 03.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.06.2025
Faktúra 0022025 inžinierská činnosť 615,00 s DPH 03.06.2025 CHAMELEO s.r.o. Bratislava 04.06.2025
Faktúra 2502937 potraviny 194,69 s DPH 8/2023 03.06.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 04.06.2025
Faktúra 202505024 materiál na opravu a údržbu 71,46 s DPH 1360/25 03.06.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 04.06.2025
Faktúra 12226 materiál na opravu a údržbu 193,52 s DPH 1345/25 03.06.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.06.2025
Objednávka 1644/25 vajcia s DPH 3/2023 03.06.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 05.06.2025
Objednávka 1645/25 ovocie s DPH 03.06.2025 Lidl Piešťany 06.06.2025
Objednávka 1643/25 mäso s DPH 9/2023 02.06.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.06.2025
Objednávka 1642/25 ovocie,zelenina s DPH 02.06.2025 Kaufland Piešťany 02.06.2025
Faktúra 1052506862 elek.energia 1 936,73 s DPH 61/2024 02.06.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 04.06.2025
Objednávka 1359/25 batéria s DPH 30.05.2025 Ján Bertoli - AUTODIELY Vrbové 02.06.2025
Faktúra 510230671 materiál OV 216,85 s DPH 111507 30.05.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 02.06.2025
Objednávka 1360/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 30.05.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 04.06.2025
Objednávka 1361/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 30.05.2025 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 06.06.2025
Objednávka 1358/25 baktérie ČOV s DPH 30.05.2025 101 drogéria Vrbové 02.06.2025
Objednávka 1500499 mäso s DPH 9/2023 29.05.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.05.2025
Faktúra 1500499 mäso 160,65 s DPH 1641/25 9/2023 29.05.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.05.2025
Faktúra 20250070 profilaktika 160,00 s DPH 21/2021/SŚ 29.05.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 29.05.2025
Faktúra 2244004512 tovar bufet 264,31 s DPH 2505154735 26/2021/SŠ 28.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2025
Faktúra 2244004510 potraviny 747,29 s DPH 2505154458 25/2021/SŠ 28.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2025
Faktúra 125126817 potraviny 1 043,06 s DPH W1003349533 10/2023 27.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.05.2025
Faktúra 1252832 tovar bufet 33,81 s DPH 26.05.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 27.05.2025
Objednávka 1640/25 ovocie,zelenina s DPH 26.05.2025 Kaufland Piešťany 27.05.2025
Faktúra 44250168 všeobecný materiál 319,69 s DPH 1351/25 26.05.2025 Grand Royal Piešťany 27.05.2025
Objednávka 1357/25 čistiace prostriedky s DPH 26.05.2025 Tesco Piešťany 27.05.2025
Faktúra 1112500193 ovocné šťavy 173,44 s DPH 1639/25 26.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 27.05.2025
Faktúra 2244004372 potraviny 825,97 s DPH 2505150957 25/2021/SŠ 26.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.05.2025
Objednávka 1356/25 konvica s DPH 26.05.2025 Kaufland Piešťany 27.05.2025
Faktúra 25078 oprava 662,97 s DPH 1348/25 23.05.2025 Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica 27.05.2025
Objednávka 1639/25 ovocné šťavy s DPH 23.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 27.05.2025
Zmluva 21/2025 Darovacia zmluva 3000.- s DPH 23.05.2025 Plantex, s.r.o. Veselé 28.05.2025
Faktúra 1500479 mäso 387,66 s DPH 1637/25 9/2023 22.05.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.05.2025
Faktúra 2686597 pranie a prenájom rohoží 127,72 s DPH 12/2021/SŠ 22.05.2025 Lindstrom, s.r.o. Trnava 27.05.2025
Faktúra 2242004569 tovar bufet 212,52 s DPH 2505146219 26/2021/SŠ 21.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.05.2025
Faktúra 2242004568 všeobecný materiál 131,72 s DPH 2505146244 26/2021/SŠ 21.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.05.2025
Faktúra 2242004566 potraviny 654,67 s DPH 2505146101 25/2021/SŠ 21.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.05.2025
Faktúra 2502730 potraviny 187,02 s DPH 8/2023 21.05.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 21.05.2025
Faktúra 2242004567 čistiace prostriedky PČ 23,47 s DPH 2505146613 26/2021/SŠ 21.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.05.2025
Faktúra 125120294 potraviny 456,23 s DPH W1003327678 10/2023 20.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 250100415 všeobecný materiál 278,04 s DPH 20.05.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 21.05.2025
Objednávka 9019/25 zelenina s DPH 20.05.2025 Kaufland Piešťany 21.05.2025
Faktúra 2242004375 potraviny 738,81 s DPH 2505143215 25/2021/SŠ 19.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.05.2025
Faktúra 510230700 materiál OV 198,89 s DPH 112803 19.05.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 20.05.2025
Faktúra 1020250701 vajcia 66,05 s DPH 1636/25 3/2023 19.05.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 20.05.2025
Objednávka 1638/25 ovocie s DPH 19.05.2025 Kaufland Piešťany 21.05.2025
Faktúra 2242004182 potraviny 431,69 s DPH 2505141080 26/2021/SŠ 19.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.05.2025
Objednávka 1637/25 mäso s DPH 9/2023 19.05.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.05.2025
Objednávka 1353/25 osviežovač s DPH 19.05.2025 Drogéria Teta Piešťany 21.05.2025
Objednávka 1354/25 kábel HDMI s DPH 19.05.2025 NAY Piešťany 21.05.2025
Objednávka 1355/25 obrazové rámy s DPH 19.05.2025 TEDI Piešťany 21.05.2025
Faktúra 4592313541 PHM 170,65 s DPH 20026137 19.05.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.05.2025
Objednávka 1636/25 vajcia s DPH 3/2023 16.05.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 20.05.2025
Faktúra 20250871 materiál OV 207,97 s DPH 1349/25 15.05.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.05.2025
Objednávka 1352/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 15.05.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 16.05.2025
Faktúra 12506006 materiál na opravu a údržbu 26,00 s DPH 1352/25 15.05.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 16.05.2025
Faktúra 202503 športové náradie 1 038,40 s DPH 15.05.2025 Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany 16.05.2025
Faktúra 125113361 potraviny 387,48 s DPH W1003304174 10/2023 13.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.05.2025
Zmluva 20/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 65.- bez DPH 13.05.2025 Mgr. Drobná Martina, Rakovice 11 13.05.2025
Zmluva 19/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 191.05/mesačne bez DPH 13.05.2025 Mgr.Bibiama Štibrányová - AUTOŠKOLA Stopa, Nižná 13.05.2025
Faktúra 1500439 mäso 612,95 s DPH 1634/25 9/2023 13.05.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.05.2025
Faktúra 2502538 potraviny 80,04 s DPH 8/2023 13.05.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.05.2025
Faktúra 6250316634 internet 23,57 s DPH 45/2024 13.05.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 14.05.2025
Faktúra 20250036 montáž kamery 526,75 s DPH 21/2021/SŚ 13.05.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 14.05.2025
Faktúra 20250041 lampa 224,00 s DPH 21/2021/SŚ 13.05.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 14.05.2025
Objednávka 1350/25 kancelársky materiál s DPH 12.05.2025 Grand Royal Piešťany 14.05.2025
Faktúra 62500607 materiál na opravu a údržbu 175,21 s DPH 1340/25 12.05.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 14.05.2025
Objednávka 1351/25 všeobecný materiál s DPH 12.05.2025 Grand Royal Piešťany 27.05.2025
Objednávka 1349/25 materiál OV s DPH 12.05.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.05.2025
Objednávka 1348/25 oprava s DPH 12.05.2025 Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica 27.05.2025
Objednávka 1347/25 externý disk s DPH 12.05.2025 NAY Piešťany 14.05.2025
Objednávka 9018/25 zelenina s DPH 12.05.2025 Kaufland Piešťany 12.05.2025
Faktúra 44250152 kancelársky materiál 95,45 s DPH 1341/25 12.05.2025 Grand Royal Piešťany 12.05.2025
Faktúra 132025 právna pomoc 98,40 s DPH 7/2006 12.05.2025 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.05.2025
Faktúra 253000023 servis Grundfos 187,21 s DPH 12.05.2025 Maxtra Control s.r.o. Šoporňa 12.05.2025
Faktúra 2025009 tričká projekt V4 900,00 s DPH 12.05.2025 prefitness, s.r.o. Piešťany 12.05.2025
Faktúra 510230670 materiál OV 142,86 s DPH 111074 12.05.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 12.05.2025
Faktúra 2242003612 potraviny 1 010,41 s DPH 2505134008 25/2021/SŠ 12.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2025
Faktúra 44250160 kancelársky materiál 175,15 s DPH 1350/25 12.05.2025 Grand Royal Piešťany 14.05.2025
Faktúra 1062503369 elek.energia 1 914,06 s DPH 61/2024 09.05.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 12.05.2025
Faktúra 20251238 BOZP a PO 355,47 s DPH 20/2021/SŠ 09.05.2025 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.05.2025
Faktúra 250170421 tepelná energia 13 922,75 s DPH 14/2024 09.05.2025 Magna Teplo Bratislava 12.05.2025
Objednávka 1635/25 ovocie,zelenina s DPH 09.05.2025 Kaufland Piešťany 12.05.2025
Objednávka 1634/25 mäso s DPH 9/2023 09.05.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.05.2025
Faktúra 250170481 tepelná energia -3 343,55 s DPH 14/2024 09.05.2025 Magna Teplo Bratislava 12.05.2025
Faktúra 2245003732 tovar bufet 187,49 s DPH 2505130811 26/2021/SŠ 07.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2025
Faktúra 1707250975 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 07.05.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 12.05.2025
Faktúra 125107316 potraviny 274,16 s DPH W1003286877 10/2023 06.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.05.2025
Faktúra 4592305531 PHM 508,19 s DPH 20026137 05.05.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 12.05.2025
Faktúra 2246007728 tovar bufet 168,28 s DPH 2505126458 26/2021/SŠ 05.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2025
Faktúra 2246007727 potraviny 569,22 s DPH 2505126186 25/2021/SŠ 05.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2025
Faktúra 202504016 materiál na opravu a údržbu 239,95 s DPH 1335/25 05.05.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.05.2025
Faktúra 2502345 potraviny 130,35 s DPH 8/2023 05.05.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 06.05.2025
Faktúra 1662025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 05.05.2025 SN real, s.r.o. Prešov 06.05.2025
Faktúra 8368858729 tel.poplatok - pevná 36,11 s DPH 320128079 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
Faktúra 8368828020 tel.poplatok - mobil 63,30 s DPH 13,14/2020 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
Faktúra 8368835529 internet 28,70 s DPH 4/2022 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
Faktúra 112501568 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 05.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 06.05.2025
Faktúra 252291 materiál na opravu a údržbu 278,93 s DPH 05.05.2025 Mi-Ka, s.r.o. Rajecké Teplice 06.05.2025
Objednávka 1345/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.05.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 30.05.2025
Objednávka 1344/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.05.2025 Bauco Piešťany 30.05.2025
Faktúra 510230651 materiál OV 244,28 s DPH 02.05.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 06.05.2025
Faktúra 1052505658 elek.energia 1 936,73 s DPH 61/2024 02.05.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 06.05.2025
Faktúra 20250130 čistenie kanalizácie 184,50 s DPH 1339/25 02.05.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 06.05.2025
Objednávka 1343/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 30.04.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 02.05.2025
Faktúra 12504868 materiál na opravu a údržbu 601,61 s DPH 1343/25 30.04.2025 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 02.05.2025
Faktúra 12205 materiál na opravu a údržbu 109,01 s DPH 1336/25 30.04.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.05.2025
Faktúra 3025307181 gastrolístky 1 320,00 s DPH 1342/25 1/2021/SŠ 29.04.2025 fpoho, s.r.o. Žilina 30.04.2025
Faktúra 1500394 mäso 267,75 s DPH 1633/25 9/2023 29.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.04.2025
Faktúra 125101646 potraviny 343,27 s DPH W1003266352 10/2023 29.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.04.2025
Faktúra 250100154 materiál na opravu a údržbu 151,59 s DPH 29.04.2025 Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany 30.04.2025
Faktúra 1112500139 potraviny 126,75 s DPH 29.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 30.04.2025
Faktúra 1112500132 čistiace prostriedky 236,49 s DPH 29.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 30.04.2025
Faktúra 1020250508 vajcia 69,62 s DPH 1632/25 2/2023 28.04.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.04.2025
Objednávka 1632/25 vajcia s DPH 3/2023 28.04.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.04.2025
Objednávka 1341/25 kancelársky materiál s DPH 28.04.2025 Grand Royal Piešťany 12.05.2025
Objednávka 1633/25 mäso s DPH 9/2023 28.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.04.2025
Objednávka 1342/25 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 28.04.2025 fpoho, s.r.o. Žilina 30.04.2025
Objednávka 1340/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 25.04.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 14.05.2025
Faktúra 202501782 vyjadrenie k PD 24,60 s DPH 25.04.2025 Obecná kanalizačná Veselé 28.04.2025
Faktúra 2676390 pranie a prenájom rohoží 127,72 s DPH 12/2021/SŠ 25.04.2025 Lindstrom, s.r.o. Trnava 28.04.2025
Faktúra 2246007109 potraviny 828,61 s DPH 2504117766 25/2021/SŠ 25.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2025
Faktúra 2246007106 tovar bufet 306,24 s DPH 2504117764 26/2021/SŠ 25.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2025
Faktúra 510230640 materiál OV 36,30 s DPH 110507 24.04.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 28.04.2025
Faktúra 252050 trofeje 24,90 s DPH 24.04.2025 3G, s.r.o., Hertník 28.04.2025
Faktúra 125096928 potraviny 383,93 s DPH W1003252741 10/2023 24.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 28.04.2025
Faktúra 250125 tabletovaná soľ 73,80 s DPH 1338/25 24.04.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 28.04.2025
Zmluva 18/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 346,33 bez DPH 24.04.2025 Sadloň s.r.o., Borovce 24.04.2025
Faktúra 2246006929 čistiace prostriedky PČ 25,82 s DPH 2504114273 23.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2025
Objednávka 1338/25 tabletovaná soľ s DPH 23.04.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 28.04.2025
Faktúra 2246006930 tovar bufet 223,11 s DPH 2504114023 26/2021/SŠ 23.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2025
Faktúra 2246006932 potraviny 839,93 s DPH 2504113853 25/2021/SŠ 23.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2025
Faktúra 1500380 mäso 321,47 s DPH 1631/25 9/2023 23.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.04.2025
Faktúra 72025 znalecký posudok 300,00 s DPH 23.04.2025 Ing. Štefan Kubán, Piešťany 28.04.2025
Faktúra 9000537367 vyjadrenie 98,40 s DPH 23.04.2025 SPP Bratislava 24.04.2025
Faktúra 2502151 potraviny 97,71 s DPH 8/2023 23.04.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 28.04.2025
Faktúra 3825040251 vyjadrenie 120,00 s DPH 23.04.2025 TAVOS Piešťany 24.04.2025
Objednávka 1339/25 čistenie kanalizácie s DPH 23.04.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 06.05.2025
Objednávka 1630/25 zelenina s DPH 22.04.2025 Kaufland Piešťany 24.04.2025
Faktúra 4592296375 PHM 144,02 s DPH 20026137 22.04.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 28.04.2025
Objednávka 1631/25 mäso s DPH 9/2023 22.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.04.2025
Objednávka 9017/25 zelenina s DPH 22.04.2025 Kaufland Piešťany 24.04.2025
Faktúra 2025027529 plachty 220,20 s DPH 16.04.2025 VIOLET MOON Praha 16.04.2025
Faktúra 1252145 tovar bufet 62,46 s DPH 9016/25 16.04.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 28.04.2025
Objednávka 9016/25 tovar bufet s DPH 16.04.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 28.04.2025
Faktúra 125090791 potraviny 377,98 s DPH W1003229192 10/2023 15.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 16.04.2025
Faktúra 2500479 oprava Jensen 2 318,00 s DPH 1319/25 15.04.2025 Agrocar Frenštát pod Radhoštěm 16.04.2025
Objednávka 1629/25 ovocie s DPH 15.04.2025 Kaufland Piešťany 16.04.2025
Faktúra 2245002807 potraviny 327,65 s DPH 2504103572 25/2021/SŠ 14.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.04.2025
Faktúra 2501963 potraviny 223,64 s DPH 8/2023 14.04.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.04.2025
Faktúra 202512486 tonery 492,00 s DPH 11.04.2025 Magic Print, s.r.o. Bratislava 14.04.2025
Faktúra 202501750 stočné 1 186,46 s DPH 11/2010 11.04.2025 Obecná kanalizačná Veselé 14.04.2025
Faktúra 2246006430 tovar bufet 298,22 s DPH 2504103115 26/2021/SŠ 11.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.04.2025
Faktúra 2251002623 vodné 58,71 s DPH 29/2021/SŠ 11.04.2025 TAVOS Piešťany 14.04.2025
Faktúra 2251002624 vodné 1 045,92 s DPH 29/2021/SŠ 11.04.2025 TAVOS Piešťany 14.04.2025
Faktúra 6250245050 internet 14,93 s DPH 45/2024 11.04.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 14.04.2025
Faktúra 1707250835 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 1309/25 10.04.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 11.04.2025
Objednávka 1335/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.05.2025
Objednávka 1336/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.05.2025
Objednávka 1337/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2025 Intec Husquarna Trnava 16.04.2025
Zmluva 15/2025 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 09.04.2025 Obec Rakovice, Rakovice 11.04.2025
Faktúra 250170358 tepelná energia 13 922,75 s DPH 14/2024 09.04.2025 Magna Teplo Bratislava 11.04.2025
Zmluva 14/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 185,00 s DPH 09.04.2025 Obec Rakovice, Rakovice 11.04.2025
Faktúra 250170294 tepelná energia 2 989,86 s DPH 14/2024 09.04.2025 Magna Teplo Bratislava 11.04.2025
Faktúra 2025024 jarná deratizácia 184,50 s DPH 09.04.2025 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 11.04.2025
Faktúra 125084146 potraviny 465,05 s DPH W1003208640 10/2023 08.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 09.04.2025
Faktúra 112501194 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 08.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 08.04.2025
Faktúra 1500339 mäso 183,76 s DPH 1628/25 9/2023 08.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.04.2025
Faktúra 82025 právna pomoc 98,40 s DPH 7/2006 08.04.2025 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.04.2025
Faktúra 1062502443 elek.energia 285,24 s DPH 61/2024 08.04.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 08.04.2025
Zmluva 16/2025 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 2400.- s DPH 07.04.2025 VO-TOR s.r.o. Bratislava 11.04.2025
Objednávka 1627/25 potraviny s DPH 07.04.2025 Kaufland Piešťany 07.04.2025
Objednávka 1628/25 mäso s DPH 07.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.04.2025
Faktúra 2246005946 potraviny 1 132,42 s DPH 250496594 25/2021/SŠ 07.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.04.2025
Faktúra 2246005945 čistiace prostriedky 162,73 s DPH 250496834 25/2021/SŠ 07.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.04.2025
Faktúra 2246005943 prací prášok 16,58 s DPH 250496784 26/2021/SŠ 07.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.04.2025
Faktúra 2246005944 tovar bufet 204,98 s DPH 250496784 26/2021/SŠ 07.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.04.2025
Faktúra 8367243385 tel.poplatok - mobil 86,80 s DPH 13,14/2020 04.04.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 04.04.2025
Faktúra 20250012 oprava brány 147,60 s DPH 1334/25 04.04.2025 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 07.04.2025
Faktúra 510230607 materiál OV 206,59 s DPH 108499 04.04.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 07.04.2025
Faktúra 202503315 komunálny odpad 24,48 s DPH 27/2021/SŠ 04.04.2025 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 07.04.2025
Faktúra 8367247193 internet 28,70 s DPH 4/2022 04.04.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.04.2025
Faktúra 8367268884 tel.poplatok - pevná 39,22 s DPH 320128079 04.04.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 04.04.2025
Faktúra 3202500099 tlač vizitiek 15,92 s DPH 03.04.2025 Fax Copy Piešťany 04.04.2025
Faktúra 4592288241 PHM 293,07 s DPH 20026137 03.04.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 04.04.2025
Faktúra 20250896 BOZP a PO 166,05 s DPH 20/2021/SŠ 02.04.2025 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 03.04.2025
Faktúra 2243003234 ovocie 46,48 s DPH 2200648467 25/2021/SŠ 02.04.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.04.2025
Faktúra 202503012 materiál na opravu a údržbu 88,90 s DPH 1333/25 02.04.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 03.04.2025
Faktúra 20250097 čistenie kanlizácie 442,80 s DPH 1330/25 02.04.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 03.04.2025
Objednávka 1334/25 oprava brány s DPH 02.04.2025 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 07.04.2025
Faktúra 2501753 potraviny 158,69 s DPH 8/2023 02.04.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 03.04.2025
Faktúra 125077364 potraviny 586,98 s DPH W1003188919 10/2023 02.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 03.04.2025
Faktúra 1052504479 elek.energia 1 936,73 s DPH 61/2024 01.04.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 03.04.2025
Faktúra 1292025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.04.2025 SN real, s.r.o. Prešov 03.04.2025
Faktúra 12191 materiál na opravu a údržbu 354,88 s DPH 1331/25 01.04.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 01.04.2025
Faktúra 1500317 mäso 183,77 s DPH 1626/25 9/2023 01.04.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.04.2025
Faktúra 2245002294 potraviny 403,83 s DPH 250389196 25/2021/SŠ 31.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.04.2025
Faktúra 2245002342 tovar bufet 370,35 s DPH 250389167 26/2021/SŠ 31.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.04.2025
Faktúra 44250101 kancelársky materiál 256,34 s DPH 1327/25 31.03.2025 Grand Royal Piešťany 01.04.2025
Faktúra 0112025 inzercia PČ 30,00 s DPH 31.03.2025 HPA, s.r.o. Piešťany 01.04.2025
Objednávka 1333/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 31.03.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 03.04.2025
Objednávka 1331/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 31.03.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 01.04.2025
Objednávka 1626/25 mäso s DPH 9/2023 31.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.04.2025
Objednávka 9014/25 zelenina s DPH 31.03.2025 Kaufland Piešťany 01.04.2025
Objednávka 1625/25 ovocie,zelenina s DPH 31.03.2025 Kaufland Piešťany 01.04.2025
Faktúra 2243002889 potraviny 172,81 s DPH 250386795 25/2021/SŠ 28.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.04.2025
Faktúra 8442500435 školenie mzdy 98,40 s DPH 28.03.2025 Seyfor Slovensko Bratislava 01.04.2025
Faktúra 3025305400 stravenky 9,10 s DPH 1/2021/SŚ 28.03.2025 fpoho, s.r.o. Žilina 01.04.2025
Faktúra 2503202 servisná prehliadka plošiny 246,00 s DPH 12/2025 28.03.2025 Velcon spol. s r.o., Vlkanová 01.04.2025
Faktúra 2666127 pranie a prenájom rohoží 127,72 s DPH 12/2021/SŠ 28.03.2025 Lindstrom, s.r.o. Trnava 01.04.2025
Faktúra 1500297 mäso 438,04 s DPH 1623/25 9/2023 27.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.04.2025
Faktúra 6612508525 dokumentácia 20,50 s DPH 26.03.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 26.03.2025
Zmluva 13/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50.- bez DPH 26.03.2025 Samuhelová Ingrida Chtelnica 27.03.2025
Faktúra 2243002633 potraviny 702,25 s DPH 250384793 25/2021/SŠ 26.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.03.2025
Faktúra 2243002632 mrazák 145,31 s DPH 2200646426 26/2021/SŠ 26.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.03.2025
Objednávka 1330/25 čistenie kanlizácie s DPH 26.03.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 03.04.2025
Faktúra 2025038 preprava 113,78 s DPH 1317/25 26.03.2025 Trabo s.r.o. Chtelnica 26.03.2025
Faktúra 125071340 potraviny 690,00 s DPH W1003169780 10/2023 25.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 26.03.2025
Objednávka 1621/25 potraviny s DPH 24.03.2025 Kaufland Piešťany 25.03.2025
Objednávka 9012/25 zelenina s DPH 24.03.2025 Kaufland Piešťany 25.03.2025
Faktúra 2501543 potraviny 251,18 s DPH 8/2023 24.03.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.03.2025
Faktúra 510230573 materiál OV 38,78 s DPH 106132 24.03.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.03.2025
Zmluva 12/2025 Rámcová zmluva o servise s DPH 24.03.2025 Velcon spol. s r.o., Vlkanová 25.03.2025
Objednávka 1623/25 mäso s DPH 9/2023 24.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2025
Faktúra 1500291 mäso 309,28 s DPH 1623/25 9/2023 24.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2025
Objednávka 9013/25 tovar bufet s DPH 24.03.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 26.03.2025
Faktúra 1251630 tovar bufet 112,99 s DPH 9013/25 24.03.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 26.03.2025
Faktúra 510230586 materiál OV 238,37 s DPH 107005 24.03.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.03.2025
Faktúra 510230579 materiál OV 221,23 s DPH 106444 24.03.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.03.2025
Faktúra 2243002389 potraviny 1 022,25 s DPH 250381439 26/2021/SŠ 24.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.03.2025
Faktúra 2243002387 tovar bufet 353,70 s DPH 250381315 26/2021/SŠ 24.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.03.2025
Objednávka 1622/25 vajcia s DPH 3/2023 24.03.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 25.03.2025
Faktúra 1020250340 vajcia 69,62 s DPH 1622/25 3/2023 24.03.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 25.03.2025
Faktúra 202511919 kancelársky materiál 429,89 s DPH 20.03.2025 Magic Print, s.r.o. Bratislava 25.03.2025
Faktúra 20250074 oprava rozvodu 73,80 s DPH 20.03.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 25.03.2025
Faktúra 125064516 potraviny 465,40 s DPH W1003150359 10/2023 18.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.03.2025
Faktúra 4592279091 PHM 33,92 s DPH 20026137 17.03.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 18.03.2025
Objednávka 9011/25 zelenina s DPH 17.03.2025 Kaufland Piešťany 18.03.2025
Objednávka 1620/25 ovocie s DPH 17.03.2025 Kaufland Piešťany 18.03.2025
Faktúra 2244002272 potraviny 713,00 s DPH 250374107 25/2021/SŠ 17.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.03.2025
Objednávka 1329/25 všeobecný materiál s DPH 17.03.2025 Kaufland Piešťany 18.03.2025
Faktúra 2244002271 tovar bufet 150,96 s DPH 250374097 26/2021/SŠ 17.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.03.2025
Faktúra 20250395 materiál OV 387,01 s DPH 1328/25 13.03.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 17.03.2025
Faktúra 250170123 tepelná energia 13 922,75 s DPH 14/2024 13.03.2025 Magna Teplo Bratislava 13.03.2025
Faktúra 202505 kovové tabuľky 1 131,00 s DPH 13.03.2025 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 17.03.2025
Faktúra 1500261 mäso 474,45 s DPH 1619/25 9/2023 13.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.03.2025
Faktúra 202510450 materiál OV 523,14 s DPH 2025100518 12.03.2025 KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce 13.03.2025
Faktúra 250170173 tepelná energia 6 697,33 s DPH 14/2024 12.03.2025 Magna Teplo Bratislava 13.03.2025
Faktúra 250170196 tepelná energia 13 922,75 s DPH 14/2024 12.03.2025 Magna Teplo Bratislava 13.03.2025
Objednávka 1619/25 mäso s DPH 9/2023 12.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.03.2025
Faktúra 2243002006 tovar bufet 217,17 s DPH 250369850 26/2021/SŠ 12.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.03.2025
Faktúra 2243002005 potraviny 1 064,06 s DPH 250368644 25/2021/SŠ 12.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.03.2025
Faktúra 2501338 potraviny 149,00 s DPH 8/2023 12.03.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.03.2025
Faktúra 1010226178 internet 12,30 s DPH 45/2024 11.03.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 13.03.2025
Objednávka 1328/25 materiál OV s DPH 11.03.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 17.03.2025
Faktúra 125057849 potraviny 734,67 s DPH W1003130534 10/2023 11.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.03.2025
Objednávka 1618/25 ovocie,zelenina 19,60 s DPH 10.03.2025 Kaufland Piešťany 11.03.2025
Faktúra 2025016 členský poplatok 150,00 s DPH 10.03.2025 Europea Slovakia Modra 11.03.2025
Objednávka 1326/25 baterky s DPH 10.03.2025 NAY Piešťany 11.03.2025
Faktúra 20250023 profilaktika 184,00 s DPH 21/2021/SŚ 10.03.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 11.03.2025
Faktúra 3202500138 komunálny odpad 109,89 s DPH dodatok č.5 k Zč.12/2018 10.03.2025 Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné 11.03.2025
Objednávka 1327/25 kancelársky materiál s DPH 10.03.2025 Grand Royal Piešťany 01.04.2025
Faktúra 1707250468 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 1309/25 07.03.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.03.2025
Faktúra 1062501590 elek.energia 1 058,91 s DPH 61/2024 07.03.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 10.03.2025
Zmluva 9/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 78.14/mesačne bez DPH 07.03.2025 Miloš Adamec - NOVA Veselé 12.03.2025
Zmluva 8/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 198.15/mesačne bez DPH 07.03.2025 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 12.03.2025
Faktúra 1112500073 potraviny 90,63 s DPH 07.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 10.03.2025
Faktúra 250100199 materiál OV 214,08 s DPH 5989 07.03.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 10.03.2025
Faktúra 42025 právna pomoc 98,40 s DPH 7/2006 07.03.2025 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 10.03.2025
Faktúra 44250080 kancelársky materiál 51,66 s DPH 1322/25 06.03.2025 Grand Royal Piešťany 07.03.2025
Faktúra 20250312 materiál OV 364,71 s DPH 1325/25 06.03.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 07.03.2025
Faktúra 20250467 BOZP a PO 166,05 s DPH 20/2021/SŠ 06.03.2025 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.03.2025
Faktúra 2243001488 čistiace prostriedky PČ 106,69 s DPH 250362609 26/2021/SŠ 05.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.03.2025
Faktúra 1500237 mäso 130,41 s DPH 1617/25 9/2023 05.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.03.2025
Objednávka 1617/25 mäso s DPH 9/2023 05.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.03.2025
Faktúra 2243001490 potraviny 1 181,31 s DPH 250362018 25/2021/SŠ 05.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.03.2025
Faktúra 1020250245 vajcia 69,62 s DPH 1616/25 05.03.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.03.2025
Faktúra 112500818 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 05.03.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 07.03.2025
Faktúra 4592271136 PHM 200,16 s DPH 20026137 05.03.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.03.2025
Faktúra 2243001487 tovar bufet 192,78 s DPH 250362602 26/2021/SŠ 05.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.03.2025
Faktúra 25100352 všeobecný materiál 31,24 s DPH 04.03.2025 Amicus SK Skalica 05.03.2025
Faktúra 12173 materiál na opravu a údržbu 146,83 s DPH 1321/25 04.03.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.03.2025
Faktúra 125051641 tovar bufet 430,91 s DPH W1003112150 10/2023 04.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 05.03.2025
Faktúra 8365648796 tel.poplatok - mobil 63,30 s DPH 13,14/2020 04.03.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.03.2025
Faktúra 8365664512 internet 28,70 s DPH 4/2022 04.03.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.03.2025
Faktúra 8365678238 tel.poplatok - pevná 40,27 s DPH 320128079 04.03.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.03.2025
Zmluva 10/2025 Rámcová kúpna zmluvy 13.500.- bez DPH 03.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.03.2025
Zmluva 11/2025 Rámcová kúpna zmluvy 6.500.- bez DPH 03.03.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 19.03.2025
Faktúra 1052503339 elek.energia 1 936,73 s DPH 61/2024 03.03.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 03.03.2025
Faktúra 2246003966 potraviny 650,79 s DPH 2246003966 25/2021/SŠ 03.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2025
Faktúra 20250047 čistenie lapača tukov 430,50 s DPH 1308/25 03.03.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 03.03.2025
Faktúra 2243001269 tovar bufet 270,82 s DPH 250257631 26/2021/SŠ 03.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2025
Objednávka 1616/25 vajcia s DPH 3/2023 03.03.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.03.2025
Faktúra 842025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.03.2025 SN real, s.r.o. Prešov 03.03.2025
Objednávka 9009/25 zelenina s DPH 03.03.2025 Kaufland Piešťany 03.03.2025
Faktúra 202502004 materiál na opravu a údržbu 352,86 s DPH 1324/25 03.03.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 03.03.2025
Objednávka 1325/25 materiál OV s DPH 03.03.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 07.03.2025
Zmluva 7/2025 Zmluva o nájme betónovej plochy 26.67/mesačne bez DPH 28.02.2025 BAMIR, s.r.o. Rakovice 03.03.2025
Faktúra 2655804 pranie a prenájom rohoží 127,08 s DPH 12/2021/SŠ 28.02.2025 Lindstrom, s.r.o. Trnava 03.03.2025
Faktúra 510230545 materiál OV 72,57 s DPH 104560 28.02.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 03.03.2025
Faktúra 1500208 mäso 455,95 s DPH 1615/25 9/2023 27.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.03.2025
Faktúra 251103380 čistiace prostriedky 59,78 s DPH 33/2021/SŠ 27.02.2025 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 03.03.2025
Faktúra 125046896 potraviny 609,46 s DPH W1003100932 10/2023 27.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 03.03.2025
Faktúra 510230511 materiál OV 339,70 s DPH 102313 25.02.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.02.2025
Faktúra 510230532 materiál OV 132,65 s DPH 103271 25.02.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.02.2025
Faktúra 324250330 montáž vodomeru 716,48 s DPH 1310/25 25.02.2025 ENBRA Banská Bystrica 25.02.2025
Zmluva 17/2025 Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu INTERREG Slovensko - Rakúsko 2021-2027 s DPH 25.02.2025 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky 11.04.2025
Faktúra 510230522 materiál OV 69,55 s DPH 102682 25.02.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.02.2025
Objednávka 1615/25 mäso s DPH 9/2023 24.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.03.2025
Objednávka 1324/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.02.2025 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 03.03.2025
Zmluva 5/2025 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov 60.17/mesačne bez DPH 21.02.2025 JUKKA SK, s.r.o. Rakovice 21.02.2025
Zmluva Dodatok č.2 k 34/2024 Zmluva o dielo 8.300.- bez DPH 20.02.2025 CHAMELEO s.r.o. Bratislava 21.02.2025
Faktúra 20250213 materiál OV 423,93 s DPH 1323/25 19.02.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 20.02.2025
Faktúra 5022025 revízia šporového náradia 147,00 s DPH 19.02.2025 Katarína Ďurišová Katka Šport Púchov 20.02.2025
Faktúra 20250019 valec 98,00 s DPH 21/2021/SŚ 19.02.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 20.02.2025
Faktúra 22505591 všeobecný materiál 173,96 s DPH 19.02.2025 Nomiland s.r.o. Košice 20.02.2025
Faktúra 250100026 inzercia 86,10 s DPH 19.02.2025 AB Piešťany 20.02.2025
Faktúra 125038309 potraviny 219,81 s DPH W1003076024 10/2023 18.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.02.2025
Faktúra 20250170 maľovanie 187,93 s DPH 1315/25 18.02.2025 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 19.02.2025
Faktúra 25022 tlač letákov 247,23 s DPH 18.02.2025 PM print Nové Mesto nad Váhom 19.02.2025
Faktúra 8442500357 školenie mzdy 79,95 s DPH 18.02.2025 Seyfor Slovensko Bratislava 19.02.2025
Faktúra 1500171 mäso 105,04 s DPH 1614/25 9/2023 18.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2025
Zmluva 6/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 65.- bez DPH 18.02.2025 Mgr.Samuhelová Ida Chtelnica 21.02.2025
Objednávka 1323/25 materiál OV s DPH 18.02.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 20.02.2025
Objednávka 1614/25 mäso s DPH 9/2023 17.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2025
Objednávka 1322/25 kancelársky materiál s DPH 17.02.2025 Grand Royal Piešťany 07.03.2025
Faktúra 2244001097 tovar bufet 176,52 s DPH 250243714 26/2021/SŠ 17.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.02.2025
Faktúra 2244001098 potraviny 895,74 s DPH 250242538 25/2021/SŠ 17.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.02.2025
Objednávka 9008/25 zelenina s DPH 17.02.2025 Kaufland Piešťany 19.02.2025
Objednávka 1321/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 17.02.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.03.2025
Faktúra 22505559 všeobecný materiál 1 726,04 s DPH 14.02.2025 Nomiland s.r.o. Košice 17.02.2025
Faktúra 1707250342 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 1309/25 13.02.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 17.02.2025
Faktúra 125034852 tovar bufet 186,06 s DPH 10/2023 13.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.02.2025
Faktúra 5089694249 mop 88,40 s DPH 12.02.2025 Allegro Slovakia s.r.o. Bratislava 17.02.2025
Faktúra 1250726 tovar bufet 107,39 s DPH 9007/25 12.02.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 17.02.2025
Faktúra 62500093 materiál na opravu a údržbu 250,33 s DPH 1302/25 12.02.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 17.02.2025
Faktúra 125047927 sk doména 44,13 s DPH 12.02.2025 Websupport Bratislava 17.02.2025
Faktúra 125047928 sk doména 19,56 s DPH 12.02.2025 Websupport Bratislava 17.02.2025
Faktúra 2025015 autodoprava 227,55 s DPH 1317/25 12.02.2025 Trabo s.r.o. Chtelnica 17.02.2025
Faktúra 6250099156 internet 12,30 s DPH 45/2024 12.02.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 17.02.2025
Faktúra 2500768 potraviny 140,44 s DPH 8/2023 12.02.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 17.02.2025
Faktúra 2242001037 tovar bufet 199,71 s DPH 250239699 26/2021/SŠ 12.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.02.2025
Faktúra 1112500052 čistiace prostriedky 189,74 s DPH 1318/25 12.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 17.02.2025
Objednávka 9007/25 tovar bufet s DPH 11.02.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 17.02.2025
Faktúra 250100122 materiál OV 109,10 s DPH 5882 11.02.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 12.02.2025
Faktúra 125031889 potraviny 388,77 s DPH W1003057823 10/2023 11.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.02.2025
Faktúra 1500146 mäso 332,74 s DPH 1612/25 9/2023 11.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.02.2025
Faktúra 44250033 kancelársky materiál 271,63 s DPH 1301/25 11.02.2025 Grand Royal Piešťany 12.02.2025
Faktúra 22025 právna pomoc 98,40 s DPH 7/2006 11.02.2025 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.02.2025
Objednávka 1319/25 oprava Jensen s DPH 10.02.2025 Agrocar Frenštát pod Radhoštěm 16.04.2025
Faktúra 20250151 materiál OV 99,58 s DPH 1316/25 10.02.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.02.2025
Faktúra 1020250146 vajcia 39,63 s DPH 1611/25 10.02.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 12.02.2025
Faktúra 2244000992 potraviny 898,95 s DPH 250235636 25/2021/SŠ 10.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2025
Faktúra 2244000991 čistiace prostriedky 121,36 s DPH 250236012 25/2021/SŠ 10.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2025
Faktúra 2025027 zrkadlo 100,00 s DPH 10.02.2025 LG plus s.r.o. Piešťany 12.02.2025
Objednávka 9006/25 zelenina s DPH 10.02.2025 Kaufland Piešťany 11.02.2025
Objednávka 1613/25 ovocie s DPH 10.02.2025 Lidl Piešťany 11.02.2025
Objednávka 1318/25 čistiace prostriedky s DPH 10.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 17.02.2025
Objednávka 1320/25 čistiace prostriedky s DPH 10.02.2025 DM drogéria Piešťany 11.02.2025
Objednávka 1612/25 mäso s DPH 9/2023 07.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.02.2025
Faktúra 250210245 kancelársky materiál 90,55 s DPH 2502177188 07.02.2025 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 12.02.2025
Faktúra 2590007191 dialničné známky 270,00 s DPH 06.02.2025 Národná dialničná spoločnosť Bratislava 11.02.2025
Faktúra 20250014 PC 353,20 s DPH 06.02.2025 BLESKANET, s.r.o., Trnava 12.02.2025
Faktúra 112500446 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 06.02.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 12.02.2025
Faktúra 125027736 tovar bufet 180,00 s DPH W1003046502 10/2023 06.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.02.2025
Faktúra 2252200318 tlačivá 42,21 s DPH 06.02.2025 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 12.02.2025
Faktúra 20250156 BOZP a PO 166,05 s DPH 20/2021/SŠ 06.02.2025 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.02.2025
Faktúra 20250055 lyžiarský výcvik 5 250,00 s DPH 1305/25 06.02.2025 BBDS, spol. s r.o. Banská Bystrica 12.02.2025
Faktúra 1707250047 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 1309/25 05.02.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.02.2025
Objednávka 1316/25 materiál OV s DPH 05.02.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.02.2025
Faktúra 250100101 materiál OV 260,40 s DPH 5882 05.02.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 12.02.2025
Faktúra 2246002302 tovar bufet 224,59 s DPH 250231915 26/2021/SŠ 05.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2025
Faktúra 2025054 program záhradný dizajn 535,05 s DPH 05.02.2025 C-Engineering spol. s r.o. Poprad 10.02.2025
Objednávka 1317/25 preprava s DPH 05.02.2025 Trabo s.r.o. Chtelnica 28.02.2025
Faktúra 2246002303 potraviny 1 069,21 s DPH 250230653 25/2021/SŠ 05.02.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.02.2025
Faktúra 1500118 mäso 366,85 s DPH 1610/25 9/2023 04.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.02.2025
Objednávka 1315/25 maľovanie s DPH 04.02.2025 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 19.02.2025
Faktúra 510230503 materiál OV 1 716,00 s DPH 101610 04.02.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 10.02.2025
Faktúra 250210050 kancelársky materiál 130,81 s DPH 04.02.2025 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 10.02.2025
Faktúra 2500568 potraviny 242,12 s DPH 8/2023 04.02.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 10.02.2025
Faktúra 125025590 potraviny 543,59 s DPH W1003039813 10/2023 04.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 10.02.2025
Faktúra 8364081719 tel.poplatok - pevná 36,78 s DPH 320128079 04.02.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2025
Faktúra 8364054843 tel.poplatok - mobil 63,30 s DPH 13,14/2020 04.02.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2025
Faktúra 8364058638 internet 28,70 s DPH 4/2022 04.02.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2025
Objednávka 1610/25 mäso s DPH 9/2023 03.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.02.2025
Faktúra 4592235461 PHM 248,62 s DPH 20026137 03.02.2025 Slovnaft,a.s., Bratislava 10.02.2025
Faktúra 7200000603 MO plyn 212,00 s DPH 58/2024 03.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava 10.02.2025
Faktúra 412025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.02.2025 SN real, s.r.o. Prešov 10.02.2025
Objednávka 1314/25 všeobecný materiál s DPH 03.02.2025 Kaufland Piešťany 28.02.2025
Faktúra 3202500023 tlač 123,71 s DPH 03.02.2025 Fax Copy Piešťany 10.02.2025
Faktúra 12156 materiál na opravu a údržbu 297,07 s DPH 1300/25 03.02.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.02.2025
Objednávka 1332/25 jarná deratizácia s DPH 31.01.2025 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 31.01.2025
Objednávka 1313/25 zhotovenie kľúčov s DPH 29.01.2025 Sĺňava Piešťany s.r.o., Piešťany 03.02.2025
Objednávka 1312/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.01.2025 Agrofinal Hlohovec 03.02.2025
Objednávka 1311/25 nastavenie ERP s DPH 27.01.2025 FM Computers vrbové 31.01.2025
Objednávka 9004/25 tovar bufet s DPH 27.01.2025 Kaufland Piešťany 28.01.2025
Objednávka 1608/25 ovocie,zelenina s DPH 27.01.2025 Kaufland Piešťany 28.01.2025
Faktúra 202510321 tonery 286,59 s DPH 27.01.2025 Magic Print, s.r.o. Bratislava 28.01.2025
Faktúra 202510352 kancelársky papier 405,90 s DPH 24.01.2025 Magic Print, s.r.o. Bratislava 28.01.2025
Faktúra 125014890 potraviny 307,67 s DPH W1003006954 10/2023 23.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.01.2025
Faktúra 1500073 mäso 483,36 s DPH 1607/25 9/2023 23.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.01.2025
Faktúra 2500359 potraviny 109,73 s DPH 8/2023 22.01.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 24.01.2025
Objednávka 1310/25 montáž vodomeru s DPH 22.01.2025 ENBRA Banská Bystrica 25.02.2025
Faktúra 2246001392 potraviny 1 087,07 s DPH 250117711 25/2021/SŠ 22.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.01.2025
Faktúra 2246001390 tovar bufet 130,37 s DPH 250118181 26/2021/SŠ 22.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.01.2025
Zmluva 4/2025 Licenčná zmluva na počítačový program CENKROS s DPH 22.01.2025 KROS a.s. Žilina 24.01.2025
Faktúra 125012432 tovar bufet 219,20 s DPH W1003004808 10/2023 21.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.01.2025
Faktúra 1020250041 vajcia 66,05 s DPH 1605/25 3/2023 20.01.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 21.01.2025
Faktúra 3220551 káblová TV 213,54 s DPH 3/2017 20.01.2025 VTR-Komunikačný systém Bratislava 24.01.2025
Objednávka 1307/25 všeobecný materiál s DPH 20.01.2025 Aquacentrum Piešťany 21.01.2025
Objednávka 1309/25 servisná a revízna činnosť s DPH 20.01.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.02.2025
Objednávka 1308/25 čistenie lapača tukov s DPH 20.01.2025 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 03.03.2025
Objednávka 9003/25 zelenina s DPH 20.01.2025 Kaufland Piešťany 21.01.2025
Objednávka 1607/25 mäso s DPH 9/2023 20.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.01.2025
Objednávka 1606/25 ovocie,zelenina s DPH 20.01.2025 Kaufland Piešťany 21.01.2025
Objednávka 1605/25 vajcia s DPH 3/2023 17.01.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 21.01.2025
Zmluva 3/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60,00 bez DPH 16.01.2025 Konopová Mária Rakovice 20.01.2025
Faktúra 20250033 materiál OV 664,37 s DPH 1306/25 16.01.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 20.01.2025
Faktúra 2500163 potraviny 82,07 s DPH 8/2023 15.01.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 17.01.2025
Faktúra 202406878 vodné 1 380,95 s DPH 11/2010 15.01.2025 Obecná kanalizačná Veselé 15.01.2025
Faktúra 2242000464 čistiace prostriedky 174,38 s DPH 250110880 25/2021/SŠ 15.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.01.2025
Faktúra 2242000461 čistiace prostriedky PČ 23,51 s DPH 250111069 25/2021/ŠS 15.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.01.2025
Faktúra 2242000465 potraviny 1 011,17 s DPH 250110789 25/2021/SŠ 15.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.01.2025
Faktúra 250100027 materiál OV 473,45 s DPH 5792 15.01.2025 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 17.01.2025
Faktúra 2242000462 tovar bufet 183,65 s DPH 250111069 26/2021/SŠ 15.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.01.2025
Faktúra 46150125 školenie 55,00 s DPH 15.01.2025 IPEKO Zvolen s.r.o. Zvolen 24.01.2025
Faktúra 2241069641 vodné 4,00 s DPH 29/2021/SŠ 14.01.2025 TAVOS Piešťany 15.01.2025
Faktúra 2241069642 vodné 78,60 s DPH 29/2021/SŠ 14.01.2025 TAVOS Piešťany 15.01.2025
Objednávka 1306/25 materiál OV s DPH 14.01.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 31.01.2025
Objednávka 13006/25 materiál OV s DPH 14.01.2025 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 20.01.2025
Faktúra 1500028 potraviny 542,35 s DPH 1604/25 9/2023 14.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.01.2025
Faktúra 125006093 potraviny 442,11 s DPH W1002987890 10/2023 14.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.01.2025
Faktúra 2241069643 vodné 1 202,90 s DPH 29/2021/SŠ 14.01.2025 TAVOS Piešťany 15.01.2025
Objednávka 9001/25 tovar bufet s DPH 13.01.2025 Kaufland Piešťany 15.01.2025
Faktúra 1062406464 elek.energia 1 034,31 s DPH 61/2024 13.01.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 15.01.2025
Faktúra 1062406463 elek.energia 15,45 s DPH 61/2024 13.01.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 15.01.2025
Faktúra 2242000269 potraviny 923,99 s DPH 25018432 25/2021/SŠ 13.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.01.2025
Faktúra 9125001164 edupage 250,00 s DPH 13.01.2025 ASC Applied Softwere Bratislava 15.01.2025
Faktúra 1250075 tovar bufet 201,84 s DPH 9002/25 13.01.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 15.01.2025
Objednávka 9002/25 tovar bufet s DPH 13.01.2025 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 15.01.2025
Faktúra 1010226178 internet 12,30 s DPH 45/2024 13.01.2025 Slovanet,a.s. Bratislava 15.01.2025
Objednávka 1604/25 mäso s DPH 9/2023 13.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.01.2025
Objednávka 1305/25 lyžiarský kurz s DPH 13.01.2025 Penzion Zornička Donovaly 31.01.2025
Objednávka 1304/25 kľúče s DPH 13.01.2025 Sĺňava Piešťany s.r.o., Piešťany 15.01.2025
Objednávka 1603/25 ovocie,zelenina s DPH 13.01.2025 Kaufland Piešťany 15.01.2025
Faktúra 250002 tabletová soľ 73,80 s DPH 1303/25 10.01.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 15.01.2025
Faktúra 250110161 čistiace prostriedky 174,62 s DPH 10.01.2025 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 15.01.2025
Zmluva 2/2025 Zmluva o poskytnutí finančný prostriedkov 10 000,00 s DPH 09.01.2025 Medzinárodný vyšehradský fond Bratislava 24.01.2025
Faktúra 202500492 komunálny odpad 24,48 s DPH 27/2021/SŠ 09.01.2025 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 15.01.2025
Faktúra 1500005 mäso 437,73 s DPH 1600/25 9/2023 08.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.01.2025
Faktúra 2246000307 tovar bufet 292,12 s DPH 250141100 26/2021/SŠ 08.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.01.2025
Faktúra 2246000309 potraviny 975,65 s DPH 25014223 25/2021/SŠ 08.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.01.2025
Objednávka 1602/24 ovocie s DPH 08.01.2025 Kaufland Piešťany 09.01.2025
Faktúra 1020251747 vajcia 66,05 s DPH 08.01.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 09.01.2025
Faktúra 112500003 stravovací program 60,27 s DPH 11/2023 08.01.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 09.01.2025
Objednávka 9000/25 zelenina s DPH 08.01.2025 Kaufland Piešťany 09.01.2025
Faktúra 032025 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 08.01.2025 SN real, s.r.o. Prešov 09.01.2025
Faktúra 124333303 potraviny 651,48 s DPH W1002964696 08.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 09.01.2025
Objednávka 1303/25 tabletová soľ s DPH 07.01.2025 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 15.01.2025
Objednávka 1302/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.01.2025 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 17.02.2025
Objednávka 1301/25 kancelársky materiál s DPH 07.01.2025 Grand Royal Piešťany 12.02.2025
Faktúra 20241229 rekonštrukcia elektroinštalácie 2 250,00 s DPH 06.01.2025 ETT s.r.o. Trnava 08.01.2025
Faktúra 224600032 potraviny 328,22 s DPH 2501506 03.01.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.01.2025
Objednávka 1300/25 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.01.2025 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.02.2025
Faktúra 1052500981 elek.energia 1 954.72 s DPH 61/2024 03.01.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 09.01.2025
Objednávka 1601/24 vajcia s DPH 3/2023 03.01.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 09.01.2025
Objednávka 1601/25 vajcia s DPH 11/2023 03.01.2025 PH Gastro s.r.o. Špačince 09.01.2025
Objednávka 1600/25 mäso s DPH 9/2023 03.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.01.2025
Zmluva 1/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 02.01.2025 Luhová Daniela Rakovice 08.01.2025
Faktúra 20241225 oprava elektroinštalácie v ŠI 15 900,00 s DPH 30.12.2024 ETT s.r.o. Trnava 07.01.2025
Faktúra 2412085 nábytok ŠI 20 706,00 s DPH 27.12.2024 Fonďa s.r.o. Piešťany 27.12.2024
Objednávka 1478/24 oprava elek.rozvodu s DPH 20.12.2024 ETT s.r.o. Trnava 27.12.2024
Faktúra 2024040 realizácia liatych podlách 12 612,00 s DPH 1470/24 19.12.2024 OTORM, s.r.o. Trstín 19.12.2024
Faktúra 20241216 výmena svietidiel 208,80 s DPH 19.12.2024 ETT s.r.o. Trnava 19.12.2024
Faktúra 12024179 maľovanie ŠI 9 855,47 s DPH 1471/24 19.12.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 19.12.2024
Faktúra 20241217 revízia elektrických zariadení 1 320,00 s DPH 19.12.2024 ETT s.r.o. Trnava 19.12.2024
Zmluva 60/2024 Kolektívna zmluva na rok 2025 s DPH 19.12.2024 ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva pri SŠ Rakovice 19.12.2024
Zmluva 61/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 19.12.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 30.12.2024
Faktúra 0162024 reštaurátorský výskum oplotenie vrátnica 7 560.00 s DPH 34/2024 18.12.2024 CHAMELEO s.r.o. Bratislava 19.12.2024
Zmluva 58/2024 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 17.12.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava 19.12.2024
Faktúra 2412016 ovocinárske dni 220,00 s DPH 17.12.2024 Ovocinárska únia Slovenskej únie Bratislava 18.12.2024
Faktúra 2450100075 materiál OV 661,36 s DPH 17.12.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 18.12.2024
Faktúra 6241866 materiál na opravu a údržbu 298,80 s DPH 1475/24 17.12.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 18.12.2024
Faktúra 8442400774 školenie 96,00 s DPH 17.12.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 18.12.2024
Faktúra 20242464 semená 1 144,87 s DPH 17.12.2024 Presto spol. s r.o. Bratislava 18.12.2024
Faktúra 20240763 reklamná tabuľa 480,00 s DPH 17.12.2024 LUNAS SK,s.r.o. Vrbové 18.12.2024
Objednávka 1690/24 potraviny s DPH 16.12.2024 Jednota Veselé 27.12.2024
Zmluva 59/2024 Zmluva o dielo 25.185.94 bez DPH 16.12.2024 Hladký spol.s r.o. Považská Bystrica 19.12.2024
Faktúra 510230456 materiál OV 793,52 s DPH 96779 13.12.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 13.12.2024
Faktúra 510230457 materiál OV 170,28 s DPH 96346 13.12.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 13.12.2024
Faktúra 20240017 projektová dokumentácia ihrisko 2 550,00 s DPH 35/2024 12.12.2024 Branislav Múčka Dubnica nad Váhom 13.12.2024
Faktúra 2406726 potraviny 210,53 s DPH 8/2023 12.12.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.12.2024
Faktúra 124318549 potraviny 343,97 s DPH 12.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.12.2024
Faktúra 241125621 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 12.12.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 13.12.2024
Faktúra 6240849877 internet 12,00 s DPH 45/2024 12.12.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 13.12.2024
Faktúra 202409332 toner 90,00 s DPH 11.12.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 13.12.2024
Faktúra 2242015908 potraviny 565,23 s DPH 2412372528 25/2021/SŠ 11.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.12.2024
Faktúra 2242015972 tovar bufet 289,43 s DPH 2412373887 26/2021/SŠ 11.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.12.2024
Zmluva 57/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 42.- bez DPH 11.12.2024 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 12.12.2024
Objednávka W1002917600 potraviny s DPH 10/2023 11.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.12.2024
Zmluva 56/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 150.56/mesačne bez DPH 11.12.2024 ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava 12.12.2024
Zmluva 55/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 307.-/mesačne bez DPH 11.12.2024 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 12.12.2024
Zmluva 54/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 73.-/mesačne bez DPH 11.12.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 12.12.2024
Objednávka 2412373887 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 11.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.12.2024
Faktúra 2435111093 inzercia 142,80 s DPH 10.12.2024 Petit Press, a.s. Bratislava 11.12.2024
Faktúra 9084453650 stolové lampy 564,00 s DPH 1474/24 10.12.2024 EMOS Bytča 11.12.2024
Objednávka 1476/24 výmena a nákup svietidiel s DPH 10.12.2024 ETT s.r.o. Trnava 27.12.2024
Faktúra 342024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.12.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.12.2024
Faktúra 240171000 tepel.energia 14 482,76 s DPH 14/2024 10.12.2024 Magna Teplo Bratislava 11.12.2024
Objednávka 1475/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.12.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 18.12.2024
Faktúra 1401255 mäso 334,84 s DPH 1688/24 9/2023 10.12.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.12.2024
Faktúra 124316213 tovar bufet 320,90 s DPH W1002911545 10/2023 10.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.12.2024
Faktúra 3202401211 komunálny odpad 1 906.74 s DPH dodatok č.5 k Zč.12/2018 10.12.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné 11.12.2024
Faktúra 12400017 verejné obstarávanie skleník II 500,00 s DPH 20/2024 10.12.2024 Ing. Dagmar Melotíková, Galanta 11.12.2024
Faktúra 12024 projekčné práce park III 18 025,00 s DPH 44/2024 10.12.2024 Ing. Přemysl Krejčiřik Valdice 11.12.2024
Objednávka 1473/24 čip na autokľúč s DPH 09.12.2024 Sĺňava Piešťany s.r.o., Piešťany 10.12.2024
Objednávka 1689/24 potraviny s DPH 09.12.2024 Kaufland Piešťany 10.12.2024
Objednávka 1477/24 nastavenie ekasy s DPH 09.12.2024 FM Computers vrbové 27.12.2024
Objednávka 1688/24 mäso s DPH 9/2023 09.12.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.12.2024
Objednávka W1002911545 potraviny s DPH 10/2023 09.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.12.2024
Faktúra 1020241658 vajcia 28,80 s DPH 1687/24 3/2023 09.12.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 11.12.2024
Objednávka 9033/24 tovar bufet s DPH 09.12.2024 Kaufland Piešťany 10.12.2024
Objednávka 1474/24 stolové lampy s DPH 09.12.2024 EMOS Bytča 11.12.2024
Faktúra 112404213 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 09.12.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 11.12.2024
Faktúra 24128 profilaktika 312,00 s DPH 21/2021/SŚ 06.12.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 06.12.2024
Faktúra 124311809 potraviny 332,42 s DPH W1002894882 10/2023 06.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 06.12.2024
Faktúra 20241054 projektová dokumentácia 3 930,00 s DPH 06.12.2024 Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 06.12.2024
Objednávka 2412366612 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 06.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.12.2024
Faktúra 240101125 materiál OV 92,76 s DPH 5668 06.12.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 11.12.2024
Faktúra 202409163 tonery 618,00 s DPH 06.12.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 11.12.2024
Objednávka 2412366111 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 06.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.12.2024
Objednávka 1687/24 vajcia s DPH 3/2023 06.12.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 11.12.2024
Objednávka 2412366372 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 06.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.12.2024
Objednávka W1002894882 potraviny s DPH 10/2023 06.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.12.2024
Objednávka 2412366111 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 06.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.12.2024
Faktúra 2624742 pranie a prenájom rohoží 124,61 s DPH 12/2021/SŠ 05.12.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 06.12.2024
Faktúra 20243533 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 05.12.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 06.12.2024
Faktúra 2246016891 tovar bufet 186,93 s DPH 2412366372 26/2021/SŠ 04.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.12.2024
Faktúra 24129 servis počítačov 825,54 s DPH 21/2021/SŚ 04.12.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 06.12.2024
Faktúra 2246016890 tovar bufet 47,74 s DPH 2412366612 26/2021/SŠ 04.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.12.2024
Faktúra 1707242492 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 04.12.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.12.2024
Faktúra 24196 oprava 499,56 s DPH 1466/24 04.12.2024 Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica 06.12.2024
Faktúra 2024299 preprava 298,80 s DPH 1465/24 04.12.2024 Trabo s.r.o. Chtelnica 06.12.2024
Faktúra 4592202021 PHM 410,16 s DPH 20026137 04.12.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 06.12.2024
Zmluva 53/2024 Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte s DPH 04.12.2024 Stredná škola filmová,multimediálna a počítačových technológii Zlín 12.12.2024
Faktúra 2246016892 čistiace prostriedky 133,06 s DPH 2412366298 25/2021/SŠ 04.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.12.2024
Faktúra 2246016893 potraviny 557,19 s DPH 2412366111 25/2021/SŠ 04.12.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.12.2024
Faktúra 202412061 materiál na opravu a údržbu 89,80 s DPH 1469/24 04.12.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.12.2024
Faktúra 124309453 tovar bufet 266,62 s DPH W1002892615 10/2023 03.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 06.12.2024
Faktúra 387/2024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.12.2024 SN real, s.r.o. Prešov 06.12.2024
Faktúra 8360865938 tel.poplatok - mobil 62,00 s DPH 13,14/2020 03.12.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.12.2024
Faktúra 20241116 oprava elektroinštalácie 3 123,12 s DPH 1403/24 03.12.2024 ETT s.r.o. Trnava 06.12.2024
Faktúra 8360870964 internet 28,00 s DPH 4/2022 03.12.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.12.2024
Faktúra 8360894038 tel.poplatok - pevná 34,84 s DPH 320128079 03.12.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.12.2024
Faktúra 2406525 potraviny 275,76 s DPH 8/2023 03.12.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 06.12.2024
Objednávka 1472/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.12.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 27.12.2024
Faktúra 1401210 mäso 163,14 s DPH 1686/24 9/2023 03.12.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.12.2024
Objednávka 9032/24 ovocie,zelenina s DPH 02.12.2024 Kaufland Piešťany 06.12.2024
Faktúra 20240487 čistenie kanlizácie 144,00 s DPH 02.12.2024 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 06.12.2024
Faktúra 1052406530 elek.energia 22,22 s DPH 71/2023 02.12.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 06.12.2024
Faktúra 1052406531 elek.energia 1 678,31 s DPH 71/2023 02.12.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 06.12.2024
Faktúra 7200000603 MO plyn 151,00 s DPH 70/2023 02.12.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava 06.12.2024
Objednávka 1685/24 potraviny s DPH 02.12.2024 Kaufland Piešťany 06.12.2024
Objednávka 1686/24 mäso s DPH 9/2023 02.12.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.12.2024
Objednávka W1002892615 potraviny s DPH 10/2023 02.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.12.2024
Faktúra 2450100073 materiál OV 655,64 s DPH 29.11.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 06.12.2024
Objednávka 1471/24 maľovanie ŠI s DPH 29.11.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 19.12.2024
Faktúra 124314648 sk doména 19,08 s DPH 29.11.2024 Websupport Bratislava 06.12.2024
Faktúra 12118 materiál na opravu a údržbu 305,96 s DPH 1457/24 29.11.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.12.2024
Zmluva Dodatok č.5 k 12/2018 Zmluva o zneškodnení odpadu 180.-/1t s DPH 29.11.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť Kostolné 11.12.2024
Objednávka 1470/24 realizácia liatych podlách s DPH 29.11.2024 OTORM, s.r.o. Trstín 19.12.2024
Faktúra 241123926 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 28.11.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 06.12.2024
Zmluva 52/2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1.900.- s DPH 28.11.2024 Nadácia ZSE Bratislava 12.12.2024
Faktúra 2245014932 tovar bufet 246,89 s DPH 27.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2024
Faktúra 2245014934 potraviny 759,02 s DPH 2411358824 25/2021/SŠ 27.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2024
Faktúra 2024179 havarijný stav Domček 1 122,00 s DPH 27.11.2024 Hladký spol.s r.o. Považská Bystrica 28.11.2024
Faktúra 510230441 materiál OV 104,58 s DPH 94412 27.11.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 28.11.2024
Objednávka 2411359268 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 27.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Faktúra 212024 oprava fasády 634,03 s DPH 1459/24 26.11.2024 BAUMAL Piešťany 26.11.2024
Objednávka 2411358824 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 26.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Faktúra 11240768 oprava Renault Kango 1 302,84 s DPH 1449/24 26.11.2024 ELA CAR s.r.o. Piešťany 26.11.2024
Faktúra 124302824 tovar bufet 196,75 s DPH W1002874845 10/2023 26.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 26.11.2024
Objednávka 1468/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.11.2024 GAMAPLYN s.r.o., Krakovany 28.11.2024
Objednávka W1002874845 potraviny s DPH 10/2023 26.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2024
Objednávka 1469/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.11.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.12.2024
Faktúra 1401176 potraviny 398,75 s DPH 1683/24 9/2023 26.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.11.2024
Objednávka 9031/24 tovar bufet s DPH 25.11.2024 Kaufland Piešťany 26.11.2024
Objednávka 1684/24 potraviny s DPH 25.11.2024 Kaufland Piešťany 26.11.2024
Objednávka 1467/24 konvica s DPH 25.11.2024 Domoss technika Piešťany 26.11.2024
Faktúra 2400209 pracovné oblečenie 1 200,90 s DPH 1436/24 25.11.2024 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 26.11.2024
Faktúra 44240444 kancelársky materiál 427,12 s DPH 1458/24 25.11.2024 Grand Royal Piešťany 26.11.2024
Faktúra 2406318 potraviny 439,09 s DPH 8/2023 22.11.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.11.2024
Faktúra 124298363 potraviny 251,27 s DPH W1002863426 10/2023 21.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22.11.2024
Objednávka 1683/24 potraviny s DPH 9/2023 21.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.11.2024
Faktúra 12416274 materiál na opravu a údržbu 37,01 s DPH 1464/24 21.11.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 22.11.2024
Faktúra 2435110356 inzercia 238,80 s DPH 21.11.2024 Petit Press, a.s. Bratislava 22.11.2024
Objednávka W1002863426 potraviny s DPH 10/2023 21.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2024
Zmluva Dodatok č.1 k 34/2024 Zmluva o dielo s DPH 21.11.2024 CHAMELEO s.r.o. Bratislava 19.11.2024
Faktúra 2242015173 tovar bufet 332,35 s DPH 2411351668 26/2021/SŠ 20.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.11.2024
Faktúra 2242015158 potraviny 923,52 s DPH 2411350774 25/2021/SŠ 20.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.11.2024
Faktúra 2242015157 všeobecný materiál 36,76 s DPH 2411351563 25/2021/SŠ 20.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.11.2024
Faktúra 510230437 materiál OV 771,52 s DPH 94070 20.11.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 20.11.2024
Faktúra 124296007 tovar bufet 303,86 s DPH W1002856044 10/2023 19.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 20.11.2024
Objednávka 2411350774 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 19.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Objednávka 1466/24 oprava s DPH 19.11.2024 Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica 06.12.2024
Objednávka 1464/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.11.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 22.11.2024
Faktúra 1401137 mäso 706,30 s DPH 1681/24 9/2023 19.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.11.2024
Objednávka 2411351668 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 19.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Faktúra 124305260 internet 71,86 s DPH 19.11.2024 Websupport Bratislava 20.11.2024
Zmluva 50/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 40,00 bez DPH 19.11.2024 Jozef Vlha Rakovice 19.11.2024
Objednávka W1002856044 potraviny s DPH 10/2023 18.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2024
Faktúra 4592192981 PHM 202,24 s DPH 20026137 18.11.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.11.2024
Objednávka 1463/24 čistenie kanlizácie s DPH 18.11.2024 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 06.12.2024
Faktúra 510230434 materiál OV 76,56 s DPH 93281 18.11.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 19.11.2024
Faktúra 1020241564 vajcia 92,88 s DPH 1680/24 3/2023 18.11.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.11.2024
Objednávka 1682/24 ovocie s DPH 18.11.2024 Kaufland Piešťany 19.11.2024
Objednávka 9030/24 tovar bufet s DPH 18.11.2024 Kaufland Piešťany 19.11.2024
Faktúra 2411358 servis chladiacej vitríny 224,02 s DPH 1460/24 18.11.2024 Bronislav Holovič - BH-chlad, Trnava 18.11.2024
Zmluva 51/2024 Zmluva o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy s DPH 18.11.2024 Trnavský samosprávny kraj, Trnava 26.11.2024
Faktúra 9001740154 šeky 56,40 s DPH 15.11.2024 Slovenská Pošta Banská Bystrica 18.11.2024
Objednávka 1680/24 vajcia s DPH 3/2023 15.11.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.11.2024
Zmluva 49/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 15.11.2024 Obec Rakovice, Rakovice 18.11.2024
Objednávka 1681/24 mäso s DPH 9/2023 15.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.11.2024
Faktúra 124291419 potraviny 292,14 s DPH W1002840887 10/2023 14.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.11.2024
Faktúra 2024175 oprava fasády 15 441,76 s DPH 14.11.2024 Hladký spol.s r.o. Považská Bystrica 14.11.2024
Faktúra 6240777091 internet 7,38 s DPH 45/2024 13.11.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 13.11.2024
Faktúra 2244011001 potraviny 641,85 s DPH 2411343290 25/2021/SŠ 13.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.11.2024
Faktúra 2244011000 tovar bufet 147,34 s DPH 2411344607 26/2021/SŠ 13.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.11.2024
Faktúra 20240022 čistenie schodiska 2 300,00 s DPH 1422/24 13.11.2024 MK-STAV Piešťany s.r.o., Banka 14.11.2024
Faktúra 240101047 materiál OV 538,31 s DPH 5613 13.11.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 14.11.2024
Objednávka 2411344607 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 13.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Faktúra 202411968 materiál OV 1 618,33 s DPH 2024102295 13.11.2024 KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce 14.11.2024
Objednávka W1002840887 potraviny s DPH 10/2023 13.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2024
Objednávka 1462/24 materiál OV s DPH 13.11.2024 Tedi Piešťany 14.11.2024
Objednávka 1461/24 sviečky s DPH 12.11.2024 IgnisDekor Hlohovec 13.11.2024
Faktúra 1401101 mäso 105,18 s DPH 1679/24 9/2023 12.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.11.2024
Faktúra 124289184 tovar bufet 326,90 s DPH W1002839259 10/2023 12.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.11.2024
Faktúra 2406110 potraviny 227,56 s DPH 8/2023 12.11.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.11.2024
Faktúra 8412403775 GDPR mdzy 150,24 s DPH 12.11.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 13.11.2024
Objednávka 9029/24 ovocie,zelenina s DPH 11.11.2024 Kaufland Piešťany 12.11.2024
Faktúra 510230426 materiál OV 280,40 s DPH 92569 11.11.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 12.11.2024
Faktúra 2245014581 potraviny 661,91 s DPH 2411341079 25/2021/SŠ 11.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.11.2024
Faktúra 1707242227 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 11.11.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 12.11.2024
Faktúra 240170884 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 11.11.2024 Magna Teplo Bratislava 12.11.2024
Objednávka W1002839259 potraviny s DPH 10/2023 11.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2024
Objednávka 1678/24 ovocie,zelenina s DPH 11.11.2024 Kaufland Piešťany 12.11.2024
Objednávka 9028/24 cukrovinky s DPH 11.11.2024 PALOMA Plus Piešťany 29.11.2024
Objednávka 2411341079 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 11.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Objednávka 2411343290 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 11.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Objednávka 1679/24 mäso s DPH 9/2023 11.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.11.2024
Faktúra 322024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.11.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.11.2024
Objednávka 1465/24 doprava s DPH 08.11.2024 Trabo s.r.o. Chtelnica 06.12.2024
Faktúra 1052405914 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 08.11.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 11.11.2024
Faktúra 1062405189 elek.energia 390,10 s DPH 71/2023 08.11.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 11.11.2024
Faktúra 12415900 zametacia metla 8 000,00 s DPH 08.11.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 11.11.2024
Faktúra 12415891 deflektor 119,00 s DPH 08.11.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 11.11.2024
Faktúra 12415893 materiál OTE 8 079,59 s DPH 08.11.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 11.11.2024
Faktúra 1245626 tovar bufet 103,56 s DPH 9028/24 08.11.2024 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 11.11.2024
Faktúra 1052405915 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 08.11.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 11.11.2024
Faktúra 2614370 pranie a prenájom rohoží 116,66 s DPH 12/2021/SŠ 08.11.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 11.11.2024
Faktúra 2246015056 prací prášok 11,20 s DPH 2411337529 26/2021/SŠ 07.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2024
Faktúra 2246015055 potraviny 911,46 s DPH 2411337505 25/2021/SŠ 07.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2024
Faktúra 20241886 materiál OV 328,32 s DPH 1456/24 07.11.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 11.11.2024
Faktúra 241110202 čistiace prostriedky 242,35 s DPH 2411173802 07.11.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 11.11.2024
Faktúra 44240424 všeobecný materiál 187,24 s DPH 1446/24 07.11.2024 Grand Royal Piešťany 11.11.2024
Faktúra 20243198 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 07.11.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.11.2024
Faktúra 1401083 mäso 507,10 s DPH 1676/24 9/2023 07.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.11.2024
Faktúra 2246015057 tovar bufet 286,51 s DPH 2411337529 26/2021/SŠ 07.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2024
Faktúra 70869752 aktivačný poplatok 211,10 s DPH 21/2022 06.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. Košice 11.11.2024
Objednávka 2411337505 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 06.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Objednávka 2411337529 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 06.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Objednávka 1460/24 oprava chladiacej vitríny s DPH 05.11.2024 Bronislav Holovič - BH-chlad, Trnava 19.11.2024
Faktúra 2405909 potraviny 157,73 s DPH 8/2023 05.11.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 05.11.2024
Objednávka 1459/24 oprava fasády s DPH 05.11.2024 BAUMAL Piešťany 26.11.2024
Objednávka 1458/24 kancelársky materiál s DPH 05.11.2024 Grand Royal Piešťany 26.11.2024
Faktúra 4592184909 PHM 413,00 s DPH 20026137 05.11.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 11.11.2024
Faktúra 1020241474 vajcia 68,40 s DPH 1674/24 3/2023 05.11.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 05.11.2024
Faktúra 124282862 tovar bufet 648,98 s DPH W1002820189 10/2023 05.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.11.2024
Faktúra 3202400347 tlač 75,11 s DPH 05.11.2024 Fax Copy Piešťany 11.11.2024
Objednávka 1456/24 materiál OV s DPH 05.11.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 11.11.2024
Faktúra 112403823 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 05.11.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 11.11.2024
Objednávka 1457/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.11.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.12.2024
Objednávka 1677/24 potraviny s DPH 04.11.2024 Tesco Piešťany 05.11.2024
Faktúra 62400060 vianočné pozdravy 35,00 s DPH 04.11.2024 Pamas - Trenčín s.r.o., Trenčín 05.11.2024
Faktúra 8359274967 tel.poplatok - mobil 62,00 s DPH 13,14/2020 04.11.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.11.2024
Objednávka 2410333033 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 04.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2024
Objednávka W1002820189 potraviny s DPH 10/2023 04.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2024
Objednávka 1455/24 mikrovlnná rúra s DPH 04.11.2024 Domoss technika Piešťany 05.11.2024
Objednávka 9027/24 tovar bufet s DPH 04.11.2024 Kaufland Piešťany 05.11.2024
Objednávka 1675/24 potraviny s DPH 04.11.2024 Kaufland Piešťany 05.11.2024
Faktúra 3542024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.11.2024 SN real, s.r.o. Prešov 05.11.2024
Faktúra 8359302816 tel.poplatok - pevná 38,46 s DPH 320128079 04.11.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.11.2024
Faktúra 8359281650 internet 28,00 s DPH 4/2022 04.11.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.11.2024
Faktúra 2246014866 potraviny 1 082,16 s DPH 2410333033 25/2021/SŠ 04.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.11.2024
Faktúra 12101 materiál na opravu a údržbu 283,78 s DPH 1442/24 04.11.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.11.2024
Faktúra 20240662 inzercia 18,00 s DPH 04.11.2024 LUNAS SK,s.r.o. Vrbové 05.11.2024
Faktúra 240100396 inzercia 86,40 s DPH 04.11.2024 A.B. Piešťany, Piešťany 05.11.2024
Objednávka 1674/24 vajcia s DPH 3/2023 04.11.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 05.11.2024
Zmluva 47/2024 Zmluva o spolupráci s DPH 04.11.2024 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 05.11.2024
Objednávka 1676/24 mäso s DPH 9/2023 04.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.11.2024
Zmluva 46/2024 Zmluva o financovaní nákladov 85.- s DPH 31.10.2024 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava 05.11.2024
Faktúra 202407982 tonery 193,20 s DPH 29.10.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 29.10.2024
Objednávka 1673/24 potraviny s DPH 28.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Faktúra 1003504207 Manažment školy 210,00 s DPH 28.10.2024 Wolters Kluwer SR Bratislava 28.10.2024
Faktúra 2024195 jesenná deratizácia 168,00 s DPH 1447/24 28.10.2024 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 28.10.2024
Faktúra 9000240354 inzercia 228,00 s DPH 28.10.2024 PUBLISHING HOUSE Žilina 28.10.2024
Objednávka 1454/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.10.2024 LAD plus Borovce 31.10.2024
Faktúra 12415440 materiál na opravu a údržbu 98,30 s DPH 1453/24 25.10.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 28.10.2024
Zmluva 48/2024 Zmluva o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní s DPH 25.10.2024 Centrum podporných služieb, Trnava 12.11.2024
Faktúra 0372024 inzercia 30,00 s DPH 24.10.2024 HPA, s.r.o. Piešťany 25.10.2024
Faktúra 241121550 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 24.10.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 25.10.2024
Objednávka 1452/24 podložka pod práčku s DPH 24.10.2024 OBI Trnava 31.10.2024
Faktúra 20241817 materiál OV 328,32 s DPH 1451/24 24.10.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 25.10.2024
Objednávka 1453/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.10.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 28.10.2024
Faktúra 124272748 tovar bufet 191,40 s DPH W1002793506 10/2023 24.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25.10.2024
Faktúra 1401037 mäso 382,92 s DPH 1672/24 9/2023 24.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.10.2024
Zmluva 40/2024 Zmluva o nájme bytového priestoru 93,06 s DPH 24.10.2024 Jarmila Lipková Rakovice 25.10.2024
Faktúra 24101249 servis vykurovacieho systému 1 376,40 s DPH 1448/24 24.10.2024 Amicus SK Skalica 25.10.2024
Faktúra 20241049 doplnenie VV pre skleník II 540,00 s DPH 24.10.2024 Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25.10.2024
Objednávka 2410323332 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 23.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka W1002793506 potraviny s DPH 10/2023 23.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Faktúra 2244010548 čistiace prostriedky PČ 27,31 s DPH 2410323332 26/2021/SŠ 22.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.10.2024
Faktúra 2244010547 tovar bufet 189,31 s DPH 2410323332 26/2021/SŠ 22.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.10.2024
Objednávka 9026/24 zelenina s DPH 22.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Objednávka 1451/24 materiál OV s DPH 22.10.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 25.10.2024
Faktúra 124270694 potraviny 540,90 s DPH W1002786968 10/2023 22.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25.10.2024
Objednávka W1002787133 potraviny s DPH 10/2023 21.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Faktúra 2405699 potraviny 144,27 s DPH 8/2023 21.10.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.10.2024
Faktúra 24047 odstránenie zatekania strechy ŠI 837,60 s DPH 21.10.2024 MiRoTo, s.r.o. Piešťany 25.10.2024
Faktúra 240100949 materiál OV 54,24 s DPH 5531 21.10.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 22.10.2024
Objednávka 1671/24 ovocie,zelenina s DPH 21.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Objednávka 1672/24 mäso s DPH 9/2023 21.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.10.2024
Objednávka W1002786968 potraviny s DPH 10/2023 21.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Zmluva 43/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 80,00 bez DPH 18.10.2024 Mgr. Drobná Martina Rakovice 18.10.2024
Faktúra 2450100059 materiál OV 178,01 s DPH 1114 18.10.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 21.10.2024
Faktúra 240100941 materiál OV 664,54 s DPH 5531 18.10.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 21.10.2024
Faktúra 510230406 materiál OV 196,14 s DPH 90400 18.10.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 21.10.2024
Faktúra 13363324000 materiál OV 1 739,51 s DPH 1450/24 17.10.2024 FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina 21.10.2024
Faktúra 510230400 materiál OV 986,18 s DPH 90040 17.10.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 18.10.2024
Faktúra 1401006 mäso 577,47 s DPH 1670/24 9/2023 17.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.10.2024
Faktúra 202411651 materiál OV 138,86 s DPH 2024101991 17.10.2024 KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce 18.10.2024
Faktúra 13364924000 materiál OV 1 578,73 s DPH 1450/24 17.10.2024 FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina 21.10.2024
Faktúra 13371324000 materiál OV 733,50 s DPH 1450/24 17.10.2024 FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina 21.10.2024
Faktúra 124265906 tovar bufet 221,23 s DPH W1002774442 10/2023 17.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 18.10.2024
Faktúra 2246013622 tovar bufet 205,49 s DPH 2410316113 26/2021/SŠ 16.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.10.2024
Faktúra 2246013621 potraviny 928,87 s DPH 2410315659 25/2021/SŠ 16.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.10.2024
Objednávka W1002774751 potraviny s DPH 10/2023 16.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Faktúra 2246013623 potraviny PČ 217,46 s DPH 2410315685 26/2021/SŠ 16.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.10.2024
Objednávka W1002774442 potraviny s DPH 10/2023 16.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Faktúra 2246013620 čistiace prostriedky 54,83 s DPH 2410315958 25/2021/SŠ 16.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.10.2024
Objednávka 1449/24 oprava Renault Kango s DPH 16.10.2024 ELA CAR s.r.o. Piešťany 26.11.2024
Objednávka 1450/24 materiál OV s DPH 16.10.2024 FLORASYSTEM, s.r.o. Žilina 21.10.2024
Objednávka 2410315659 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 15.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka 2410315685 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 15.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Faktúra 240799 učebnice 357,20 s DPH 15.10.2024 ENIGMA PUBLISHING Nitra 17.10.2024
Faktúra 1112400465 čistiace prostriedky 301,51 s DPH 15.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. Nitra 17.10.2024
Faktúra 2242013599 potraviny 764,58 s DPH 2410313166 25/2021/SŠ 15.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.10.2024
Faktúra 124263355 tovar bufet 370,49 s DPH W1002767835 10/2023 15.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.10.2024
Objednávka 2410316113 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 15.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka 1670/24 mäso s DPH 14.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.10.2024
Objednávka 2410313166 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 14.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka 9025/24 zelenina s DPH 14.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Faktúra 2405500 potraviny 197,13 s DPH 8/2023 14.10.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.10.2024
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 14.10.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 14.10.2024
Objednávka 1669/24 ovocie,zelenina s DPH 14.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Objednávka W1002768473 potraviny s DPH 10/2023 14.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Objednávka W1002767835 potraviny s DPH 10/2023 14.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Faktúra 2024017 montáž výlevky a umývadla 272,04 s DPH 1433/24 11.10.2024 Imrich Rožič Chtelnica 14.10.2024
Faktúra 124259009 potraviny 200,11 s DPH W1002755420 10/2023 10.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.10.2024
Zmluva 45/2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 10.10.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 29.10.2024
Faktúra 6241457 materiál na opravu a údržbu 78,60 s DPH 1431/24 10.10.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 14.10.2024
Faktúra 2604268 pranie a prenájom rohoží 116,66 s DPH 12/2021/SŠ 10.10.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 14.10.2024
Objednávka 1447/24 jesenná deratizácia s DPH 10.10.2024 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 28.10.2024
Faktúra 240170806 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 10.10.2024 Magna Teplo Bratislava 14.10.2024
Faktúra 202407537 stojan 396,00 s DPH 1438/24 10.10.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 14.10.2024
Objednávka 1448/24 servis vykurovacieho systému s DPH 10.10.2024 Amicus SK Skalica 25.10.2024
Faktúra 1400985 mäso 197,56 s DPH 1668/24 9/2023 09.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.10.2024
Faktúra 1245017 tovar bufet 138,18 s DPH 9024/24 09.10.2024 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 14.10.2024
Faktúra 2244010032 potraviny 1 259,38 s DPH 2410307164 25/2021/SŠ 09.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2024
Faktúra 2244010029 tovar bufet 222,16 s DPH 2410308784 26/2021/SŠ 09.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2024
Faktúra 124257120 tovar bufet 335,48 s DPH W1002749688 10/2023 09.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.10.2024
Faktúra 8432400733 mzdový program 49,20 s DPH 09.10.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 14.10.2024
Faktúra 1020241351 vajcia 66,00 s DPH 1667/24 3/2023 09.10.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 14.10.2024
Objednávka W1002755120 potraviny s DPH 10/2023 09.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Faktúra 1707242035 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 09.10.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 14.10.2024
Objednávka 2410308784 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 09.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka 1446/24 všeobecný materiál s DPH 08.10.2024 Grand Royal Piešťany 11.11.2024
Zmluva 44/2024 Zmluva o dielo 18.025.- s DPH 08.10.2024 Ing. Přemysl Krejčiřik Valdice 29.10.2024
Objednávka 9024/24 tovar bufet s DPH 07.10.2024 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 14.10.2024
Objednávka 9023/24 zelenina s DPH 07.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Objednávka 1667/24 vajcia s DPH 3/2023 07.10.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 14.10.2024
Objednávka 1666/24 ovocie,zelenina s DPH 07.10.2024 Kaufland Piešťany 31.10.2024
Objednávka 2410307164 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 07.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka 1668/24 mäso s DPH 9/2023 07.10.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.10.2024
Objednávka W1002749688 potraviny s DPH 10/2023 07.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Objednávka 1445/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.10.2024 LAD plus Borovce 31.10.2024
Objednávka 1443/24 servisná prehliadka a oprava auta s DPH 03.10.2024 ELA CAR s.r.o. Piešťany 17.10.2024
Objednávka 1444/24 materiál OV s DPH 03.10.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 31.10.2024
Objednávka 1443/24 servisná prehliadky dokker s DPH 03.10.2024 Ela Car Piešťany 31.10.2024
Faktúra 11240686 servisná prehliadka a oprava auta 755,06 s DPH 1443/24 03.10.2024 ELA CAR s.r.o. Piešťany 17.10.2024
Objednávka 1442/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.10.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.11.2024
Objednávka 2410301561 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 02.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka 1665/24 mäso s DPH 9/2023 02.10.2024 PD Chtelnica 31.10.2024
Objednávka 1441/24 materiál OV s DPH 02.10.2024 Naturea Piešťany 31.10.2024
Objednávka 1440/24 všeobecný materiál s DPH 01.10.2024 TEDI Piešťany 31.10.2024
Objednávka 2409300499 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 01.10.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.10.2024
Objednávka W1002733071 potraviny s DPH 10/2023 01.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Objednávka W1002731195 potraviny s DPH 10/2023 01.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.10.2024
Objednávka 1439/24 materiál OV s DPH 01.10.2024 Florex Babindol 31.10.2024
Objednávka 1664/24 ovocie,zelenina s DPH 30.09.2024 Kaufland Piešťany 30.09.2024
Zmluva 41/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 85.20/mesačne bez DPH 30.09.2024 Jarmila Lipková Rakovice 03.10.2024
Objednávka 1437/24 stravné lístky s DPH 27.09.2024 fpoho, s.r.o. Žilina 30.09.2024
Objednávka 1435/24 materiál na maľovanie s DPH 27.09.2024 Stavebniny Prefos trebatice 30.09.2024
Objednávka 1434/24 kancelársky materiál s DPH 27.09.2024 Grand Royal Piešťany 30.09.2024
Objednávka 1436/24 pracovné oblečenie s DPH 27.09.2024 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 26.11.2024
Objednávka 1438/24 stojan s DPH 27.09.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 14.10.2024
Objednávka 1433/24 montáž výlevky a umývadla s DPH 24.09.2024 Imrich Rožič Chtelnica 14.10.2024
Objednávka W1002712346 potraviny s DPH 10/2023 24.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.09.2024
Objednávka 2409294038 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 24.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Objednávka 2409292563 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 24.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Objednávka 9021/24 zelenina s DPH 24.09.2024 Kaufland Piešťany 27.09.2024
Objednávka 1663/24 vajcia s DPH 3/2023 24.09.2024 PH Gastro Špačince 27.09.2024
Objednávka 1432/24 materiál OV s DPH 23.09.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 30.09.2024
Objednávka 1661/24 ovocie,zelenina s DPH 23.09.2024 Kaufland Piešťany 27.09.2024
Objednávka 1662/24 mäso s DPH 9/2023 23.09.2024 PD Chtelnica 27.09.2024
Zmluva 42/2024 Zmluva o spolupráci s DPH 19.09.2024 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 20.09.2024
Faktúra 124238654 potraviny 588,35 s DPH W1002698137 10/2023 19.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.09.2024
Faktúra 202411184 materiál OV 1 648,80 s DPH 2024101539 19.09.2024 KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce 19.09.2024
Faktúra 20240543 nálepka 20,40 s DPH 19.09.2024 LUNAS SK,s.r.o. Vrbové 19.09.2024
Faktúra 0424090067 finančný spravodajca 26,40 s DPH 18.09.2024 Poradca podnikateľa Žilina 19.09.2024
Faktúra 935375 knihy 781,88 s DPH 18.09.2024 preskoly.sk s.r.o. Bratislava 19.09.2024
Faktúra 4592154025 PHM 108,10 s DPH 20026137 18.09.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.09.2024
Faktúra 2246012093 tovar bufet 87,90 s DPH 2409286733 26/2021/SŠ 18.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.09.2024
Faktúra 2246012092 čistiace prostriedky PČ 38,87 s DPH 2409286733 26/2021/SŠ 18.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.09.2024
Faktúra 2246012091 potraviny 1 290,02 s DPH 2409285544 25/2021/SŠ 18.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.09.2024
Objednávka 2409286733 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 17.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Faktúra 1400887 mäso 302,53 s DPH 166/24 9/2023 17.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.09.2024
Faktúra 124236739 tovar bufet 270,28 s DPH W1002694902 10/2023 17.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024
Objednávka W1002698137 potraviny s DPH 10/2023 17.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.09.2024
Objednávka 1659/24 ovocie,zelenina s DPH 16.09.2024 Kaufland Piešťany 27.09.2024
Objednávka 9020/24 zelenina s DPH 16.09.2024 Kaufland Piešťany 27.09.2024
Objednávka 1660/24 mäso s DPH 9/2023 16.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.09.2024
Objednávka W1002694902 potraviny s DPH 10/2023 16.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.09.2024
Objednávka 2409285544 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 16.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Faktúra 240170793 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 16.09.2024 Magna Teplo Bratislava 17.09.2024
Objednávka 1431/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.09.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 14.10.2024
Objednávka 1430/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.09.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 17.09.2024
Faktúra 2593888 pranie a prenájom rohoží 101,04 s DPH 12/2021/SŠ 13.09.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 13.09.2024
Faktúra 6240554524 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.09.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 02.09.2024
Faktúra 12413813 materiál na opravu a údržbu 47,62 s DPH 1430/24 13.09.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 17.09.2024
Faktúra 2404889 potraviny 231,08 s DPH 12.09.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.09.2024
Faktúra 20240347 nastavenie plavákov 60,00 s DPH 1429/24 12.09.2024 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 13.09.2024
Faktúra 124232238 tovar bufet 272,69 s DPH W1002683059 10/2023 12.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.09.2024
Faktúra 2450100047 materiál OV 39,13 s DPH 12.09.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 13.09.2024
Faktúra 6240628639 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.09.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 13.09.2024
Faktúra 24094 servis PC 2 112,36 s DPH 21/2021/SŚ 11.09.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 13.09.2024
Faktúra 1020241199 vajcia 66,00 s DPH 1657/24 3/2023 11.09.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 13.09.2024
Faktúra 2243010455 potraviny 892,83 s DPH 2409279141 25/2021/SŠ 11.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.09.2024
Faktúra 2243010456 tovar bufet 294,17 s DPH 2409279433 26/2021/SŠ 11.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.09.2024
Faktúra 240100799 materiál OV 1 155,72 s DPH 5378 11.09.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 13.09.2024
Objednávka 2409279433 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 11.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Objednávka W1002683059 potraviny s DPH 10/2023 11.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.09.2024
Objednávka 1427/24 rozvádzače s DPH 10.09.2024 Hagard Hall Piešťany 30.09.2024
Objednávka 1429/24 nastavenie plavákov s DPH 10.09.2024 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 13.09.2024
Objednávka 2409279141 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 10.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Objednávka W1002677645 tovar bufet s DPH 10/2023 10.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.09.2024
Faktúra 510230360 materiál OV 304,49 s DPH 86078 10.09.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 13.09.2024
Faktúra 202406592 tonery 522,00 s DPH 10.09.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 13.09.2024
Objednávka 1428/24 materiál OV s DPH 10.09.2024 Remiš Decor Krakovany 30.09.2024
Faktúra 1400871 mäso 401,73 s DPH 1658/24 9/2023 10.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.09.2024
Faktúra 124229585 tovar bufet 261,32 s DPH W1002677645 10/2023 10.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.09.2024
Faktúra 240229 tabletová soľ 72,00 s DPH 1419/24 09.09.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 13.09.2024
Objednávka 1658/24 mäso s DPH 9/2023 09.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.09.2024
Objednávka 1656/24 ovocie,zelenina s DPH 09.09.2024 Kaufland Piešťany 27.09.2024
Objednávka 1426/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.09.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 30.09.2024
Objednávka 1425/24 všeobecný materiál s DPH 09.09.2024 TEDI Piešťany 30.09.2024
Objednávka 9019/24 ovocie,zelenina s DPH 09.09.2024 Kaufland Piešťany 27.09.2024
Objednávka 1657/24 vajcia s DPH 3/2023 09.09.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 13.09.2024
Faktúra 1062404228 elek.energia 1 201,01 s DPH 71/2023 09.09.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 09.09.2024
Objednávka 1424/24 ocot s DPH 09.09.2024 Kaufland Piešťany 30.09.2024
Objednávka 1423/24 žalúzie s DPH 09.09.2024 PRODOM Trenčín 30.09.2024
Faktúra 232024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 06.09.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.09.2024
Faktúra 1707241777 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 05.09.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.09.2024
Faktúra 3202400277 tlač 138,13 s DPH 05.09.2024 Fax Copy Piešťany 06.09.2024
Objednávka 1422/24 čistenie schodiska s DPH 05.09.2024 MK-STAV Piešťany s.r.o., Banka 14.11.2024
Objednávka 2409271838 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 04.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Faktúra 20241726 odsávač pár ŠJ 9 928,80 s DPH 1409/24 04.09.2024 FIMABO spol. s r.o. Potvorice 06.09.2024
Faktúra 20242519 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 04.09.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 06.09.2024
Faktúra 24091 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 04.09.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 06.09.2024
Faktúra 2246010912 potraviny 400,78 s DPH 2409271838 25/2021/SŠ 04.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2024
Faktúra 2246010910 tovar bufet 142,90 s DPH 2409271865 26/2021/SŠ 04.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2024
Faktúra 4592146070 PHM 278,59 s DPH 20026137 04.09.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 05.09.2024
Objednávka 2409271865 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 04.09.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.09.2024
Faktúra 124317 materiál OV 220,88 s DPH 03.09.2024 Naturea, s.r.o., Piešťany 04.09.2024
Faktúra 12070 materiál na opravu a údržbu 288,97 s DPH 1410/24 03.09.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.09.2024
Faktúra 1052404699 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 03.09.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 04.09.2024
Faktúra 124224862 potraviny 431,36 s DPH W1002664085 10/2023 03.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 06.09.2024
Faktúra 1400836 mäso 532,00 s DPH 1655/24 9/2023 03.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.09.2024
Faktúra 1052404700 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 03.09.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 04.09.2024
Faktúra 8355892295 tel.poplatok - pevná 34,09 s DPH 320128079 03.09.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 04.09.2024
Faktúra 8355862147 internet 25,13 s DPH 4/2022 03.09.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 04.09.2024
Faktúra 8355854224 tel.poplatok - mobil 57,67 s DPH 13,14/2020 03.09.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 04.09.2024
Faktúra 202410993 materiál OV 755,36 s DPH 2024101332 03.09.2024 KVETA, s.r.o. Trenčianské Stankovce 04.09.2024
Faktúra 20241514 materiál OV 361,28 s DPH 1421/24 03.09.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 04.09.2024
Faktúra 202408043 materiál na opravu a údržbu 61,04 s DPH 1411/24 03.09.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 04.09.2024
Objednávka 1655/24 mäso s DPH 9/2023 02.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.09.2024
Objednávka 9018/24 zelenina s DPH 02.09.2024 Lidl Piešťany 27.09.2024
Objednávka 1654/24 ovocie,zelenina s DPH 02.09.2024 Lidl Piešťany 27.09.2024
Faktúra 2852024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.09.2024 SN real, s.r.o. Prešov 04.09.2024
Objednávka 1421/24 materiál OV s DPH 30.08.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 30.08.2024
Faktúra 44240317 kancelársky materiál 432,26 s DPH 1418/24 30.08.2024 Grand Royal Piešťany 04.09.2024
Faktúra 20240302 čistenie lapača tukov 480,00 s DPH 30.08.2024 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 04.09.2024
Faktúra 240811172 kancelársky materiál 900,85 s DPH 30.08.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 04.09.2024
Faktúra 240811171 čistiace prostriedky 26,68 s DPH 30.08.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 04.09.2024
Objednávka 1420/24 Prvý Chtelnica s DPH 30.08.2024 Miroslav Prvý Servis-GZ Chtelnica 30.08.2024
Objednávka 1417/24 všeobecný materiál s DPH 30.08.2024 Aquacentrum Piešťany 30.08.2024
Objednávka 1419/24 tabletová soľ s DPH 30.08.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 13.09.2024
Objednávka 1408/24 maľovanie s DPH 29.08.2024 PRODOM Trenčín 30.08.2024
Faktúra 2246010483 potraviny 1 148,92 s DPH 2408264363 25/2021/SŠ 28.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.09.2024
Objednávka 9017/24 tovar bufet s DPH 28.08.2024 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 02.09.2024
Faktúra 2246010482 čistiace prostriedky 165,79 s DPH 2408264482 25/2021/SŠ 28.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.09.2024
Faktúra 202406283 tonery 200,40 s DPH 28.08.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 04.09.2024
Faktúra 2246010484 všeobecný materiál 43,30 s DPH 2408264773 25/2021/SŠ 28.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.09.2024
Faktúra 124216320 potraviny 682,06 s DPH W1002639213 10/2023 28.08.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 04.09.2024
Faktúra 12400012 realizácia VO 1 000,00 s DPH 27.08.2024 Ing. Dagmar Melotíková, Galanta 04.09.2024
Faktúra 2242206441 tlačivá 326,53 s DPH 27.08.2024 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 02.09.2024
Faktúra 2404366 potraviny 50,68 s DPH 9/2023 27.08.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 02.09.2024
Objednávka W1002639213 potraviny s DPH 10/2023 27.08.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.08.2024
Objednávka 2408264363 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 27.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.08.2024
Objednávka 2408256626 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 27.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.08.2024
Objednávka 1418/24 kancelársky materiál s DPH 26.08.2024 Grand Royal Piešťany 04.09.2024
Zmluva 37/2024 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesiac bez DPH 26.08.2024 Mgr.Huťková Jana, Púchov 03.09.2024
Zmluva 36/2024 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesiac bez DPH 26.08.2024 Mgr. Pugovkin Anton, Vrbové 03.09.2024
Zmluva 38/2024 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesiac bez DPH 26.08.2024 Mgr. Veronika Šištíková, Považská Bystrica 03.09.2024
Objednávka 1416/24 obrazové rámiky s DPH 26.08.2024 TEDI Piešťany 30.08.2024
Faktúra 240811020 kancelársky materiál 467,82 s DPH 2408170766 26.08.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 02.09.2024
Faktúra 242201368 kancelársky materiál 442,80 s DPH 26.08.2024 Print-Office Bratislava 02.09.2024
Objednávka 1653/24 ovocie,zelenina s DPH 26.08.2024 Kaufland Piešťany 30.08.2024
Faktúra 12024093 maľovanie ŠI 3 423,53 s DPH 1407/24 26.08.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 02.09.2024
Faktúra 12024092 maľovanie schodisko 7 758,96 s DPH 1407/24 26.08.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 02.09.2024
Faktúra 12024094 maľovanie 1 884,40 s DPH 1408/24 26.08.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 02.09.2024
Faktúra 2243009516 prací prášok 26,34 s DPH 2408256626 26/2021/SŠ 22.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.09.2024
Faktúra 8432400623 mzdový program 49,20 s DPH 22.08.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 02.09.2024
Faktúra 2243009515 tovar bufet 522,16 s DPH 2408256626 26/2021/SŠ 22.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.09.2024
Faktúra 2243009514 potraviny 521,72 s DPH 2408255269 25/2021/SŠ 22.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.09.2024
Faktúra 1244074 tovar bufet 304,49 s DPH 9017/24 22.08.2024 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 02.09.2024
Zmluva 34/2024 Zmluva o dielo 9960.- s DPH 21.08.2024 CHAMELEO s.r.o. Bratislava 26.08.2024
Zmluva 35/2024 Zmluva o dielo 2550.- bez DPH 20.08.2024 Branislav Múčka Dubnica nad Váhom 26.08.2024
Faktúra 240810786 čistiace prostriedky 193,80 s DPH 19.08.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 19.08.2024
Faktúra 3024304610 gastrolístky 1 274,00 s DPH 1413/24 1/2021/SŠ 19.08.2024 fpoho,s.r.o. Žilina 19.08.2024
Objednávka 1414/24 materiál na maľovanie s DPH 19.08.2024 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 30.08.2024
Objednávka 1413/24 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 19.08.2024 fpoho,s.r.o. Žilina 19.08.2024
Objednávka 1652/24 vajcia s DPH 3/2023 19.08.2024 PH Gastro Špačince 30.08.2024
Objednávka 2408255269 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 19.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.08.2024
Objednávka 1415/24 materiál na maľovanie s DPH 19.08.2024 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 30.08.2024
Faktúra 20241443 materiál OV 656,64 s DPH 1412/24 15.08.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.08.2024
Faktúra 24080 kamera 439,80 s DPH 15.08.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 16.08.2024
Faktúra 24081 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 15.08.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 16.08.2024
Faktúra 240170669 vyučt.tepel.energia -8 588,09 s DPH 13.08.2024 Magna Teplo Bratislava 30.08.2024
Objednávka 1412/24 materiál OV s DPH 13.08.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.08.2024
Faktúra 20242218 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 13.08.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 14.08.2024
Objednávka 2408240579 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 12.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.08.2024
Faktúra 20/2024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.08.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.08.2024
Faktúra 1062404041 elek.energia 949,21 s DPH 71/2023 12.08.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 12.08.2024
Faktúra 2245010678 tovar bufet 243,01 s DPH 2408240447 26/2021/SŠ 08.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.08.2024
Faktúra 1400790 potraviny 88,66 s DPH 1651/24 9/2023 08.08.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.08.2024
Faktúra 2245010680 potraviny 362,21 s DPH 2408240414 25/2021/SŠ 08.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.08.2024
Faktúra 4592129265 PHM 173,67 s DPH 20026137 08.08.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 12.08.2024
Faktúra 2245010676 potraviny 4,03 s DPH 2408240579 26/2021/SŠ 08.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.08.2024
Faktúra 2245010677 potraviny 105,59 s DPH 2408240447 26/2021/SŠ 08.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.08.2024
Objednávka 2408240414 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 06.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.08.2024
Objednávka 1410/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.08.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.09.2024
Faktúra 112402686 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 06.08.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 06.08.2024
Objednávka 1651/24 potraviny s DPH 9/2023 06.08.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.08.2024
Faktúra 202450512 revízia brána 215,52 s DPH 06.08.2024 ADVES s.r.o. Trenčín 06.08.2024
Faktúra 1707241587 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 06.08.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.08.2024
Faktúra 3202400233 zviazanie protokolov 106,60 s DPH 1406/24 06.08.2024 Fax Copy Piešťany 06.08.2024
Faktúra 8354121744 tel.poplatok - pevná 31,75 s DPH 320128079 06.08.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.08.2024
Faktúra 8354081504 internet 23,89 s DPH 4/2022 06.08.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.08.2024
Faktúra 4207955601 tel.poplatok - mobil 50,10 s DPH 13,14/2020 06.08.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.08.2024
Objednávka 1411/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.08.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 04.09.2024
Faktúra 240170662 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 06.08.2024 Magna Teplo Bratislava 12.08.2024
Objednávka 2408240447 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 06.08.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.08.2024
Faktúra 1052404498 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 02.08.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 06.08.2024
Faktúra 1052404497 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 02.08.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 06.08.2024
Objednávka 1409/24 odsávač pár ŠJ s DPH 01.08.2024 FIMABO spol. s r.o. Potvorice 06.09.2024
Faktúra 2512024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.08.2024 SN real, s.r.o. Prešov 06.08.2024
Objednávka 1407/24 maľovanie ŠI 7 758,96 s DPH 01.08.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 02.09.2024
Faktúra 202407034 materiál na opravu a údržbu 49,45 s DPH 1404/24 31.07.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.08.2024
Faktúra 12048 materiál na opravu a údržbu 60,61 s DPH 1395/24 31.07.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.08.2024
Objednávka 1406/24 zviazanie triedných kníh s DPH 29.07.2024 Fax Copy Piešťany 31.07.2024
Faktúra 240100288 inzercia 57,96 s DPH 26.07.2024 A.B. Piešťany, Piešťany 26.07.2024
Faktúra 240170634 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 26.07.2024 Magna Teplo Bratislava 26.07.2024
Faktúra 240002 údržba pokladne 42,00 s DPH 1405/24 25.07.2024 FM Computers s.r.o. Vrbové 26.07.2024
Objednávka 1402/24 inštalácia kamery s DPH 23.07.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 31.07.2024
Objednávka 1403/24 oprava elektroinštalácie s DPH 23.07.2024 ETT s.r.o. Trnava 06.12.2024
Objednávka 1404/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.07.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 06.08.2024
Objednávka 1405/24 údržba pokladne s DPH 23.07.2024 FM Computers s.r.o. Vrbové 26.07.2024
Faktúra 1707241355 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 23.07.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 24.07.2024
Faktúra 2024011 stojan na hadicu 168,00 s DPH 23.07.2024 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 24.07.2024
Faktúra 1422024 hydrogeologický prieskum 540,00 s DPH 1401/24 22.07.2024 HYDRANT s.r.o. Bratislava 22.07.2024
Faktúra 4592120344 PHM 246,34 s DPH 20026137 19.07.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 22.07.2024
Faktúra 2573826 pranie a prenájom rohoží 58,33 s DPH 12/2021/SŠ 19.07.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 22.07.2024
Faktúra 20240870 materiál na maľovanie 189,42 s DPH 1400/24 18.07.2024 Mario Višňovský EMAILA Piešťany 22.07.2024
Objednávka 1401/24 hydrogeologický prieskum s DPH 17.07.2024 HYDRANT s.r.o. Bratislava 22.07.2024
Faktúra 230240019 členský príspevok 30,00 s DPH 15.07.2024 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Rakovice 16.07.2024
Faktúra 5241220 servis Kubota 162,79 s DPH 1391/24 15.07.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 16.07.2024
Objednávka 1400/24 materiál na maľovanie s DPH 15.07.2024 Mario Višňovský EMAILA Piešťany 22.07.2024
Faktúra 24097 letáky s DPH 15.07.2024 PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.07.2024
Faktúra 20241294 materiál OV 240,01 s DPH 1397/24 12.07.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.07.2024
Faktúra 240170601 vyuč.tepel.enegia -8 252,10 s DPH 11.07.2024 Magna Teplo Bratislava 31.07.2024
Faktúra 2241015907 vodné 1 300,15 s DPH 29/2021/SŚ 11.07.2024 TAVOS Piešťany 11.07.2024
Objednávka 1399/24 Domoss Piešťany s DPH 11.07.2024 Domoss Piešťany 31.07.2024
Objednávka 1398/24 stravné lístky s DPH 11.07.2024 DOXX Žilina 31.07.2024
Faktúra 2241015906 vodné 58,61 s DPH 29/2021/SŚ 11.07.2024 TAVOS Piešťany 11.07.2024
Faktúra 3024302575 gastrolístky 1 180,00 s DPH 1398/24 1/2021/SŠ 11.07.2024 fpoho,s.r.o. Žilina 12.07.2024
Faktúra 202402539 stočné 1 452,90 s DPH 11/2010 11.07.2024 Obecná Kanalizačná Veselé 11.07.2024
Faktúra 1062403203 elek.energia -129,57 s DPH 71/2023 10.07.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 10.07.2024
Faktúra 240610469 všeobecný materiál 99,68 s DPH 10.07.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 10.07.2024
Objednávka 1397/24 materiál OV s DPH 10.07.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.07.2024
Faktúra 20240619 revízia 2 378,40 s DPH 1384/24 09.07.2024 ETT s.r.o. Trnava 09.07.2024
Objednávka 1396/24 servis a údržba brány s DPH 09.07.2024 BALU Baláž Ružindol Trnava 31.07.2024
Faktúra 3202400202 tlač 13,60 s DPH 09.07.2024 Fax Copy Piešťany 09.07.2024
Faktúra 112402317 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 09.07.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 09.07.2024
Faktúra 8432400542 mzdový program 49,20 s DPH 09.07.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 09.07.2024
Faktúra 24200412 knihy AJ 17,27 s DPH 09.07.2024 INFOA, s.r.o. Skalica 09.07.2024
Faktúra 58770786 zástere 541,50 s DPH 09.07.2024 Modern Company Legnica 10.07.2024
Faktúra 172024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.07.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.07.2024
Objednávka 1395/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.07.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.08.2024
Faktúra 8352297684 tel.poplatok - mobil 66,00 s DPH 13,14/2020 04.07.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.07.2024
Faktúra 8352302693 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.07.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.07.2024
Faktúra 8352337440 tel.poplatok - pevná 32,57 s DPH 320128079 04.07.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.07.2024
Faktúra 4592112466 PHM 455,16 s DPH 20026137 04.07.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 08.07.2024
Faktúra 20241858 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 03.07.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 04.07.2024
Faktúra 202405702 komunálny odpad bufet 23,88 s DPH 27/2021/SŠ 03.07.2024 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 04.07.2024
Faktúra 20242085 aktualizačné vzdelávanie 1 900,00 s DPH 03.07.2024 UNI Kredit Banská Bystrica 04.07.2024
Faktúra 2450100044 materiál OV 131,38 s DPH 1110 03.07.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 04.07.2024
Faktúra 20240817 materiál na opravu a údržbu 177,73 s DPH 1392/24 03.07.2024 Mario Višňovský EMAILA Piešťany 04.07.2024
Faktúra 44240249 kancelársky materiál 125,84 s DPH 1382/24 03.07.2024 Grand Royal Piešťany 04.07.2024
Faktúra 2402079 knihy AJ 2 291,94 s DPH 03.07.2024 OXICO Bratislava 04.07.2024
Faktúra 1052403498 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 02.07.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 03.07.2024
Faktúra 1052403497 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 02.07.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 03.07.2024
Faktúra 6240901 materiál na opravu a údržbu 105,58 s DPH 02.07.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 02.07.2024
Faktúra 240100285 servis kosačky 729,44 s DPH 02.07.2024 Vlastimil Šiška LESTECH Topoľčany 02.07.2024
Faktúra 2403646 potraviny 54,12 s DPH 8/2023 02.07.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 02.07.2024
Objednávka 1650/24 potraviny s DPH 01.07.2024 Tábortský Rakovice 31.07.2024
Faktúra 124167 materiál OV 42,86 s DPH 01.07.2024 Naturea, s.r.o., Piešťany 02.07.2024
Faktúra 2022024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.07.2024 SN real, s.r.o. Prešov 02.07.2024
Faktúra 24067 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 01.07.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 02.07.2024
Faktúra 24068 servis PC 1 106,68 s DPH 21/2021/SŚ 01.07.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 02.07.2024
Faktúra 12034 materiál na opravu a údržbu 73,10 s DPH 1381/24 28.06.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.07.2024
Faktúra 241113536 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 27.06.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 02.07.2024
Faktúra 202404891 tonery 510,00 s DPH 27.06.2024 Magic Print Bratislava 28.06.2024
Zmluva 33/2024 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov 246,77 bez DPH 25.06.2024 Občianske združenie Holeška, Rakovice 26.06.2024
Zmluva 32/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 25,83 bez DPH 25.06.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 26.06.2024
Zmluva 31/2024 Zmluva o nájme bytu 82,27 s DPH 25.06.2024 Janka Bučková, Borovce 26.06.2024
Faktúra 2403447 potraviny 165,35 s DPH 8/2023 24.06.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.06.2024
Objednávka 1392/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.06.2024 Mario Višňovský EMAILA Piešťany 04.07.2024
Faktúra 2246009425 potraviny 465,22 s DPH 2406188684 25/2021/SŠ 24.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2024
Objednávka 1394/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.06.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 03.07.2024
Faktúra 2246009426 potraviny 19,04 s DPH 2406189391 25/2021/SŠ 24.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2024
Objednávka 1393/24 servis kosačky s DPH 24.06.2024 Vlastimil Šiška LESTECH Topoľčany 03.07.2024
Objednávka 1391/24 servis Kubota s DPH 24.06.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 16.07.2024
Objednávka 1390/24 materiál OV s DPH 24.06.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 28.06.2024
Objednávka 1389/24 materiál OV s DPH 24.06.2024 Garden OAZIS Nové Zámky 28.06.2024
Faktúra 2246009424 čistiace prostriedky 176,83 s DPH 2406188684 25/2021/SŠ 24.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.06.2024
Objednávka 2406189391 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 24.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2024
Objednávka 2406188684 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 24.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2024
Faktúra 2563513 pranie a prenájom rohoží 116,66 s DPH 12/2021/SŠ 21.06.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 25.06.2024
Faktúra 20241198 materiál OV 195,26 s DPH 1386/24 20.06.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 21.06.2024
Faktúra 1400633 mäso 277,97 s DPH 1649/24 9/2024 20.06.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.06.2024
Faktúra 124150252 tovar bufet 385,76 s DPH W1002462767 10/2023 18.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 20.06.2024
Faktúra 4592102676 PHM 469,56 s DPH 20026137 18.06.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 20.06.2024
Faktúra 2400250 chryzantémy 270,40 s DPH 2024003192 18.06.2024 Duonet Topoľníky 20.06.2024
Objednávka 1649/24 mäso s DPH 9/2024 18.06.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.06.2024
Objednávka 1386/24 materiál OV s DPH 18.06.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 21.06.2024
Objednávka 1388/24 materiál OV s DPH 18.06.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 28.06.2024
Objednávka 1387/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 18.06.2024 OBI Trnava 28.06.2024
Faktúra 2244006336 potraviny 451,59 s DPH 2406180068 25/2021/SŠ 17.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.06.2024
Faktúra 2450100041 materiál OV 110,96 s DPH 1329 17.06.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 18.06.2024
Faktúra 240170500 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 17.06.2024 Magna Teplo Bratislava 18.06.2024
Objednávka W1002462767 potraviny s DPH 10/2023 17.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 28.06.2024
Objednávka 2406180068 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 14.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2024
Faktúra 2242007527 čistiace prostriedky 104,06 s DPH 2406175381 26/2021/SŠ 12.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.06.2024
Faktúra 510230279 materiál OV 105,11 s DPH 76982 12.06.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 17.06.2024
Faktúra 240610414 všeobecný materiál 95,81 s DPH 2406168040 12.06.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 17.06.2024
Faktúra 1020240812 vajcia 46,20 s DPH 1648/24 3/2023 12.06.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.06.2024
Faktúra 2242007528 tovar bufet 122,71 s DPH 2406175381 26/2021/SŠ 12.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.06.2024
Zmluva 30/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 145,00 bez DPH 12.06.2024 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom 12.06.2024
Faktúra 2403243 potraviny 123,00 s DPH 8/2023 12.06.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 17.06.2024
Faktúra 124143489 potraviny 411,74 s DPH W1002443317 10/2023 12.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.06.2024
Faktúra 2450100038 materiál OV 99,29 s DPH 1107 11.06.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 11.06.2024
Faktúra 240363 servis KIA 236,28 s DPH 1385/24 11.06.2024 CARS IQ spol.s r.o. Piešťany 17.06.2024
Faktúra 1400591 mäso 350,35 s DPH 1647/24 9/2023 11.06.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.06.2024
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 11.06.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 17.06.2024
Objednávka 2406175381 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 11.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2024
Objednávka W1002443317 potraviny s DPH 10/2023 11.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 28.06.2024
Objednávka 1385/24 servis KIA s DPH 10.06.2024 CARS IQ spol.s r.o. Piešťany 17.06.2024
Faktúra 24061 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 10.06.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 11.06.2024
Faktúra 2242007247 potraviny 628,70 s DPH 2406171480 25/2021/SŠ 10.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.06.2024
Faktúra 1062402755 elek.energia 124,15 s DPH 71/2023 10.06.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 11.06.2024
Faktúra 1707241137 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 10.06.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 11.06.2024
Faktúra 240510581 kancelársky materiál 24,10 s DPH 2405166839 07.06.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 11.06.2024
Faktúra 240510939 kancelársky materiál 182,52 s DPH 2405167210 07.06.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 11.06.2024
Objednávka 2406171480 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 07.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2024
Objednávka 1648/24 vajcia s DPH 3/2023 07.06.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.06.2024
Objednávka 1647/24 mäso s DPH 9/2023 07.06.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.06.2024
Faktúra 510230267 materiál OV 4 407,84 s DPH 76355 06.06.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 11.06.2024
Faktúra 510230270 materiál OV 418,80 s DPH 76600 06.06.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 11.06.2024
Faktúra 6240762 materiál na opravu a údržbu 60,36 s DPH 1366/24 06.06.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 07.06.2024
Faktúra 9124003080 aSc agenda 589,00 s DPH 06.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 07.06.2024
Faktúra 20241562 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 06.06.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.06.2024
Objednávka 1646/24 zemiaky s DPH 06.06.2024 Lidl Piešťany 28.06.2024
Faktúra 124136314 potraviny 387,37 s DPH W1002424007 10/2023 05.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 07.06.2024
Faktúra 2406036 dosky na lavičky 1 018,08 s DPH 1380/24 05.06.2024 Fonďa s.r.o. Piešťany 07.06.2024
Faktúra 112401950 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 05.06.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 07.06.2024
Faktúra 2403039 potraviny 220,36 s DPH 8/2023 04.06.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.06.2024
Faktúra 1400558 mäso 218,09 s DPH 1644/24 9/2023 04.06.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.06.2024
Faktúra 1052402915 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 04.06.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 07.06.2024
Faktúra 1052402916 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 04.06.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 07.06.2024
Faktúra 44240206 všeobecný materiál 303,90 s DPH 1364/24 04.06.2024 Grand Royal Piešťany 07.06.2024
Faktúra 8350516479 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.06.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.06.2024
Faktúra 8350502819 tel.poplatok - mobil 68,80 s DPH 13,14/2020 04.06.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.06.2024
Faktúra 4592094759 PHM 248,65 s DPH 20026137 04.06.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.06.2024
Faktúra 3202400168 tlač 16,36 s DPH 04.06.2024 Fax Copy Piešťany 07.06.2024
Faktúra 124175 materiál OV 57,90 s DPH 04.06.2024 Naturea, s.r.o., Piešťany 07.06.2024
Objednávka W1002424007 potraviny s DPH 10/2023 04.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 28.06.2024
Faktúra 8350565538 tel.poplatok - pevná 36,82 s DPH 320128079 04.06.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.06.2024
Faktúra 12023 materiál na opravu a údržbu 648,48 s DPH 1365/24 04.06.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.06.2024
Faktúra 240100224 materiál na opravu a údržbu 355,81 s DPH 04.06.2024 Vlastimil Šiška LESTECH Topoľčany 07.06.2024
Objednávka 2406164037 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 03.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2024
Objednávka 1381/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.06.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.07.2024
Objednávka 1382/24 kancelársky materiál s DPH 03.06.2024 Grand Royal Piešťany 04.07.2024
Objednávka 1384/24 revízia s DPH 03.06.2024 ETT s.r.o. Trnava 09.07.2024
Objednávka 1645|24 ovocie,zelenina s DPH 03.06.2024 Kaufland Piešťany 28.06.2024
Objednávka 1644/24 mäso s DPH 9/2023 03.06.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.06.2024
Objednávka 1383/24 materiál OV s DPH 03.06.2024 Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady 07.06.2024
Faktúra 2024103 materiál OV 52,50 s DPH 1383/24 03.06.2024 Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady 07.06.2024
Faktúra 7200000603 MO plyn 151,00 s DPH 70/2023 03.06.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava 04.06.2024
Faktúra 2246009350 tovar bufet 144,43 s DPH 2406164037 26/2021/SŠ 03.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.06.2024
Faktúra 2246009349 potraviny 726,41 s DPH 2405163267 25/2021/SŠ 03.06.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.06.2024
Faktúra 1672024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.06.2024 SN real, s.r.o. Prešov 04.06.2024
Faktúra 2024081 jarná deratizácia 168,00 s DPH 03.06.2024 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 04.06.2024
Objednávka 2405163267 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 31.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Faktúra 11240362 oprava Renault Kango 694,90 s DPH 1370/24 31.05.2024 ELA CAR s.r.o. Piešťany 04.06.2024
Objednávka 1379/24 vzorky zeleniny na DOD s DPH 31.05.2024 Kaufland Piešťany 31.05.2024
Objednávka 1380/24 dosky na lavičky s DPH 31.05.2024 Fonďa s.r.o. Piešťany 07.06.2024
Faktúra 241111322 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 241145083 33/2021/SŠ 30.05.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.05.2024
Faktúra 12407955 materiál na opravu a údržbu 72,64 s DPH 1378/24 30.05.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 31.05.2024
Faktúra 20241036 materiál OV 626,62 s DPH 1377/24 30.05.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 31.05.2024
Zmluva 29/2024 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 30.05.2024 Střední škola filmová, multimediální a počítačových technológií Zlín 12.06.2024
Faktúra 1020240756 vajcia 46,20 s DPH 1643/24 3/2023 29.05.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.05.2024
Objednávka 1377/24 materiál OV s DPH 29.05.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 31.05.2024
Objednávka 1378/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.05.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 31.05.2024
Faktúra 510230263 materiál OV 229,14 s DPH 75790 29.05.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 30.05.2024
Faktúra 242200883 kancelársky materiál 88,56 s DPH 29.05.2024 Print-Office Bratislava 30.05.2024
Faktúra 1400527 mäso 132,00 s DPH 1642/24 9/2023 28.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.05.2024
Faktúra 124129202 potraviny 352,43 s DPH W1002405200 10/2023 28.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.05.2024
Faktúra 240100480 materiál OV 154,99 s DPH 5061 28.05.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 30.05.2024
Faktúra 240140 oprava kávovaru,batérie 625,28 s DPH 1376/24 28.05.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.06.2024
Objednávka 1643/24 vajcia s DPH 3/2023 28.05.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.05.2024
Objednávka W1002405200 potraviny s DPH 10/2023 28.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.05.2024
Objednávka 1376/24 oprava kávovaru, montáž batérie s DPH 28.05.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 31.05.2024
Objednávka 1642/24 mäso s DPH 9/2023 27.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.05.2024
Zmluva 27/2024 Zmluva o nájme pozemku 38,00 bez DPH 27.05.2024 Zuzana Burdová Rakovice 06.06.2024
Faktúra 2244004742 tovar bufet 147,56 s DPH 2405154978 26/2021/SŠ 27.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.05.2024
Faktúra 2244004743 čistiace prostriedky 55,69 s DPH 2405154978 26/2021/SŠ 27.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.05.2024
Faktúra 2244004741 potraviny 698,39 s DPH 2405155011 25/2021/SŠ 27.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.05.2024
Zmluva 26/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 190,97 bez DPH 27.05.2024 Mgr. Bibiána Štibrányová, Nižná 06.06.2024
Objednávka 1375/24 materiál OV s DPH 27.05.2024 Aquacentrum Piešťany 31.05.2024
Objednávka 2405154978 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 27.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Objednávka 2405155011 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 27.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Objednávka 1374/24 všeobecný materiál s DPH 27.05.2024 Tesco Piešťany 31.05.2024
Faktúra 24218 archivné spony 60,00 s DPH 1372/24 24.05.2024 Sponka s.r.o., Púchov 24.05.2024
Faktúra 2553176 pranie a prenájom rohoží 116,66 s DPH 12/2021/SŠ 24.05.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 24.05.2024
Objednávka 1373/24 batéria s DPH 24.05.2024 Ján Bertoli - AUTODIELY Vrbové 31.05.2024
Faktúra 2400015 materiál OV 306,58 s DPH 1371/24 23.05.2024 Naturea, s.r.o., Piešťany 24.05.2024
Faktúra 2402824 potraviny 230,01 s DPH 8/2023 22.05.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 23.05.2024
Objednávka 1371/24 materiál OV s DPH 22.05.2024 Naturea, s.r.o., Piešťany 24.05.2024
Objednávka 1372/24 archivné spony s DPH 22.05.2024 Sponka s.r.o., Púchov 24.05.2024
Zmluva 25/2024 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku s DPH 22.05.2024 Špecializované zariadenie v Trnave, Trnava 27.05.2024
Faktúra 124122165 tovar bufet 668,27 s DPH W1002381117 10/2023 21.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22.05.2024
Faktúra 510230254 materiál OV 171,90 s DPH 74901 21.05.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 22.05.2024
Faktúra 2450100029 materiál OV 36,50 s DPH 1105 21.05.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 22.05.2024
Zmluva 24/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 42,00 bez DPH 21.05.2024 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 24.05.2024
Faktúra 1400498 mäso 349,64 s DPH 1640/24 9/2023 21.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.05.2024
Faktúra 1400499 mäso 71,05 s DPH 1640/24 9/2023 21.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.05.2024
Faktúra 2246008500 potraviny 675,11 s DPH 2405146572 25/2021/SŠ 20.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.05.2024
Faktúra 2246008501 potraviny 292,72 s DPH 2405146549 26/2021/SŠ 20.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.05.2024
Objednávka 2405146549 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 20.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Faktúra 4592085037 PHM 199,69 s DPH 20026137 20.05.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.05.2024
Objednávka 1370/24 oprava Renault Kango s DPH 20.05.2024 ELA CAR s.r.o. Piešťany 04.06.2024
Objednávka W1002381117 potraviny s DPH 10/2023 20.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.05.2024
Objednávka 2405146572 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 20.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Faktúra 510230251 materiál OV 824,52 s DPH 74537 20.05.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 21.05.2024
Faktúra 24077 oprava elek.šporáka 608,64 s DPH 1367/24 20.05.2024 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 21.05.2024
Objednávka 1641|24 potraviny s DPH 20.05.2024 Chtelnické zemákance Chtelnica 31.05.2024
Faktúra 2245005501 potraviny 534,95 s DPH 2405143723 25/2021/SŠ 17.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.05.2024
Faktúra 20240007 registračný poplatok 93,10 s DPH 16.05.2024 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava 17.05.2024
Objednávka 2405143723 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 16.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Faktúra 240170460 tepelná energia 3 508,04 s DPH 14/2024 16.05.2024 Magna Teplo Bratislava 17.05.2024
Faktúra 510230247 materiál OV 1 751,33 s DPH 16.05.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 17.05.2024
Objednávka 1640/24 mäso s DPH 9/2023 15.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.05.2024
Faktúra 1020240676 vajcia 46,20 s DPH 1639/24 15.05.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.05.2024
Faktúra 202404046 hydrogeologický prieskum 2 700,60 s DPH 15.05.2024 STAS - stavby a sanácie s.r.o., Trnava 17.05.2024
Objednávka 9016/24 cukrovinky s DPH 15.05.2024 PALOMA Plus Piešťany 31.05.2024
Objednávka 1369/24 materiál OV s DPH 14.05.2024 Charvát záhradné centrum Piešťany 31.05.2024
Faktúra 2402631 potraviny 173,51 s DPH 8/2023 14.05.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.05.2024
Faktúra 124114569 potraviny 439,40 s DPH W1002366218 10/2023 14.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.05.2024
Faktúra 112024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 14.05.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 14.05.2024
Faktúra 1707241006 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 14.05.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 15.05.2024
Faktúra 240200 popruh 30,80 s DPH 14.05.2024 NEXIM s.r.o. Bratislava 14.05.2024
Faktúra 1062401858 elek.energia 1 387,04 s DPH 71/2023 13.05.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 13.05.2024
Objednávka 1639/24 vajcia s DPH 13.05.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.05.2024
Objednávka W1002366218 potraviny s DPH 10/2023 13.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.05.2024
Faktúra 1242240 tovar bufet 217,63 s DPH 13.05.2024 Paloma PLUS, s.r.o. Piešťany 14.05.2024
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.05.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 13.05.2024
Faktúra 2246007937 tovar bufet 207,20 s DPH 2405138149 26/2021/SŠ 13.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.05.2024
Faktúra 2246007935 potraviny 751,78 s DPH 2405138042 25/2021/SŠ 13.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.05.2024
Faktúra 240510429 kancelársky materiál 60,25 s DPH 13.05.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 14.05.2024
Faktúra 240073 vybudovanie závlahy 1 372,01 s DPH 13.05.2024 HTT s.r.o. Trenčín 14.05.2024
Faktúra 124114 materiál OV 23,16 s DPH 24121 10.05.2024 Naturea, s.r.o., Piešťany 13.05.2024
Objednávka 2405138149 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 10.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Objednávka 2405138042 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 10.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Faktúra 1400444 mäso 387,37 s DPH 1638/24 9/2023 09.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2024
Faktúra 124109808 tovar bufet 410,92 s DPH W1002349499 10/2023 09.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 10.05.2024
Zmluva 23/2024 Darovacia zmluva 500,00 s DPH 07.05.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 21.05.2024
Faktúra 3024908670 gastrolístky 1 180,00 s DPH 1368/24 1/2021/SŠ 07.05.2024 DOXX - Stravné lístky Žilina 10.05.2024
Faktúra 2402312 vložka do koša 91,20 s DPH 07.05.2024 Meva-SK s.r.o. Rožňava 10.05.2024
Objednávka 1638/24 mäso s DPH 9/2023 07.05.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2024
Faktúra 510230239 materiál OV 48,65 s DPH 07.05.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 10.05.2024
Objednávka 2405130657 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Faktúra 20241235 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 06.05.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.05.2024
Objednávka W1002349499 potraviny s DPH 10/2023 06.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.05.2024
Faktúra 4592077147 PHM 681,72 s DPH 20026137 06.05.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.05.2024
Faktúra 2246007491 potraviny 311,82 s DPH 2405130198 25/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.05.2024
Faktúra 2246007490 čistiace prostriedky 77,46 s DPH 2405130558 25/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.05.2024
Faktúra 8348729523 tel.poplatok - mobil 66,00 s DPH 13,14/2020 06.05.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.05.2024
Faktúra 8348722820 internet 23,89 s DPH 4/2022 06.05.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.05.2024
Faktúra 8348754103 tel.poplatok - pevná 37,97 s DPH 320128079 06.05.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.05.2024
Faktúra 2024015 materiál OV 1 275,00 s DPH 06.05.2024 SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 07.05.2024
Faktúra 24036 inštalácia PC 219,04 s DPH 21/2021/SŚ 06.05.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.05.2024
Faktúra 24037 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 06.05.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.05.2024
Objednávka 9015/24 ovocie,zelenina - 5 s DPH 06.05.2024 Kaufland Piešťany 04.06.2024
Faktúra 2246007489 tovar bufet 240,55 s DPH 2405130657 26/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.05.2024
Faktúra 112401576 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 06.05.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 10.05.2024
Objednávka 1368/24 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 06.05.2024 DOXX - Stravné lístky Žilina 10.05.2024
Faktúra 2402434 potraviny 145,14 s DPH 8/2023 03.05.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.05.2024
Objednávka 1637/24 ovocie,zelenina - 5 s DPH 03.05.2024 Kaufland Piešťany 04.06.2024
Faktúra 6240496 materiál na opravu a údržbu 112,99 s DPH 1363/24 03.05.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 07.05.2024
Faktúra 1052402348 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 03.05.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 07.05.2024
Faktúra 1052402347 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 03.05.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 07.05.2024
Faktúra 2024142 preprava 145,00 s DPH 03.05.2024 Trabo s.r.o., Chtelnica 07.05.2024
Objednávka 1367/24 oprava elek.šporáka s DPH 03.05.2024 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 21.05.2024
Objednávka 2405130198 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 03.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.05.2024
Objednávka 1366/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.05.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 07.06.2024
Faktúra 202404011 materiál na opravu a údržbu 81,51 s DPH 1354/24 02.05.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.05.2024
Faktúra 44240164 kancelársky materiál 351,95 s DPH 1351/24 02.05.2024 Grand Royal Piešťany 07.05.2024
Objednávka 1364/24 kancelársky materiál s DPH 02.05.2024 Grand Royal Piešťany 07.06.2024
Faktúra 2024011 materiál OV 116,00 s DPH 02.05.2024 SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 07.05.2024
Faktúra 12000 materiál na opravu a údržbu 194,98 s DPH 1350/24 02.05.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.05.2024
Objednávka 1365/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.05.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 31.05.2024
Faktúra 241109334 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 02.05.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 07.05.2024
Faktúra 1352024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.05.2024 SN real, s.r.o. Prešov 07.05.2024
Faktúra 7200000603 MO plyn 151,00 s DPH 70/2023 01.05.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava 07.05.2024
Objednávka W1002332556 potraviny s DPH 10/2023 30.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.04.2024
Faktúra 510230236 materiál OV 63,42 s DPH 72635 29.04.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 30.04.2024
Faktúra 1020240154 kontrola,justáž,overenie váhy 403,20 s DPH 29.04.2024 Váhy Pilát, s.r.o. Trnava 30.04.2024
Faktúra 2246006970 potraviny 862,76 s DPH 2404122567 25/2021/SŠ 29.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Objednávka 2404122850 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 29.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Faktúra 2246006972 tovar bufet 170,79 s DPH 2404122850 26/2021/SŠ 29.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Faktúra 2246006973 čistiace prostriedky 32,06 s DPH 2404122850 26/2021/SŠ 29.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Faktúra 1020240598 vajcia 46,20 s DPH 3/2023 29.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.04.2024
Zmluva 22/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 90,00 bez DPH 26.04.2024 Obec Rakovice 26.04.2024
Zmluva 21/2024 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice s DPH 26.04.2024 Obec Rakovice 26.04.2024
Objednávka 2404122567 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 26.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Faktúra 240411167 všeobecný materiál 143,21 s DPH 25.04.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 26.04.2024
Faktúra 2542821 pranie a prenájom rohoží 116,08 s DPH 12/2021/SŠ 25.04.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 26.04.2024
Faktúra 1400405 mäso 192,61 s DPH 1636/24 9/2023 25.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2024
Faktúra 20240105 materiál OV 116,60 s DPH 1360/24 25.04.2024 SPELL CO, s.r.o. Trakovice 26.04.2024
Objednávka 1635/24 vajcia s DPH 3/2023 24.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.04.2024
Objednávka 9014/24 tovar bufet s DPH 24.04.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 26.04.2024
Faktúra 421400485 tovar bufet 120,05 s DPH 9014/24 24.04.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 26.04.2024
Faktúra 2242004642 tovar bufet 252,22 s DPH 2404118829 26/2021/SŠ 24.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Faktúra 24029 aktualizácia a inštalácie PC 2 631,32 s DPH 21/2021/SŚ 24.04.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 26.04.2024
Objednávka 1636/24 mäso s DPH 9/2023 24.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2024
Objednávka 1363/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.04.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 07.05.2024
Faktúra 124095645 potraviny 738,71 s DPH W1002313347 10/2023 23.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 26.04.2024
Faktúra 1400386 mäso 147,95 s DPH 1634/24 9/2023 23.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2024
Objednávka W1002313347 potraviny s DPH 10/2023 23.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.04.2024
Objednávka 1362/24 materiál OV s DPH 23.04.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 30.04.2024
Faktúra 2402233 potraviny 218,47 s DPH 8/2023 23.04.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 26.04.2024
Faktúra 2450100019 materiál OV 21,60 s DPH 1102 23.04.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 23.04.2024
Objednávka 2404118829 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 23.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Zmluva 18/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 364,13 bez DPH 22.04.2024 SADLOŇ s.r.o. Borovce 23.04.2024
Objednávka 1361/24 materiál OV s DPH 22.04.2024 Charvát záhradné centrum Piešťany 30.04.2024
Objednávka 2404115062 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 22.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Faktúra 2246006427 potraviny 1 166,45 s DPH 2404115062 25/2021/SŠ 22.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.04.2024
Objednávka 1634/24 mäso s DPH 9/2023 22.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2024
Faktúra 2024117 preprava 290,00 s DPH 1358/24 22.04.2024 Trabo s.r.o., Chtelnica 23.04.2024
Faktúra 20240709 materiál OV 332,08 s DPH 1359/24 19.04.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.04.2024
Faktúra 4592063819 PHM 325,18 s DPH 20026137 18.04.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 23.04.2024
Faktúra 2024004 priesady OV 1 862,00 s DPH 18.04.2024 SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 23.04.2024
Faktúra 124088834 potraviny 740,21 s DPH W1002296787 10/2023 17.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 23.04.2024
Faktúra 62024 zemiaky 214,50 s DPH 1624/24 17.04.2024 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 23.04.2024
Faktúra 2024007 pripojenie vodovodu 195,40 s DPH 1355/24 17.04.2024 Imrich Rožič Chtelnica 23.04.2024
Objednávka 1360/24 materiál OV s DPH 16.04.2024 SPELL CO, s.r.o. Trakovice 26.04.2024
Objednávka W1002296787 potraviny s DPH 10/2023 16.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.04.2024
Objednávka 1359/24 materiál OV s DPH 16.04.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.04.2024
Faktúra 1020240531 vajcia 46,20 s DPH 1632/24 3/2023 16.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.04.2024
Faktúra 1400353 mäso 453,06 s DPH 1633/24 9/2023 16.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2024
Objednávka 2404106936 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Faktúra 240170334 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 15.04.2024 Magna Teplo Bratislava 16.04.2024
Faktúra 2402031 potraviny 172,54 s DPH 8/2023 15.04.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.04.2024
Faktúra 2244003656 potraviny 799,81 s DPH 2404106936 25/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.04.2024
Faktúra 2244003657 čistiace prostriedky 254,57 s DPH 2404107033 25/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.04.2024
Faktúra 2244003655 tovar bufet 228,82 s DPH 2404107034 26/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.04.2024
Objednávka 2404107034 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Objednávka 2404106936 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Objednávka 1357/24 materiál OV s DPH 15.04.2024 Sisi Piešťany 30.04.2024
Objednávka 1633/24 mäso s DPH 9/2023 15.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2024
Objednávka 1358/24 preprava s DPH 15.04.2024 Trabo s.r.o., Chtelnica 23.04.2024
Objednávka 1632/24 vajcia s DPH 10/2023 12.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.04.2024
Zmluva 19/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie 15 000,00 s DPH 12.04.2024 Ministerstvo financii Slovenskej republiky Bratislava 17.04.2024
Faktúra 240170279 vyučt.tepel.energia -19 536,70 s DPH 12.04.2024 Magna Teplo Bratislava 30.04.2024
Faktúra 24054 oprava elek.šporáka 394,92 s DPH 12.04.2024 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 16.04.2024
Faktúra 2241002664 vodné 91,10 s DPH 29/2021/SŚ 11.04.2024 TAVOS Piešťany 12.04.2024
Faktúra 2241003665 vodné 1 165,13 s DPH 29/2021/SŚ 11.04.2024 TAVOS Piešťany 12.04.2024
Faktúra 202404203 komunálny odpad bufet 24,78 s DPH 27/2021/SŠ 11.04.2024 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 12.04.2024
Faktúra 24019 profilaktika 312,00 s DPH 21/2021/SŚ 11.04.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 12.04.2024
Faktúra 55000005593 dvere 2 340,46 s DPH 11.04.2024 OBI Trnava 12.04.2024
Faktúra 6240255962 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 11.04.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 16.04.2024
Zmluva 20/2024 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania 1 800,00 s DPH 11.04.2024 Ing. Dagmar Melotíková, Galanta 24.04.2024
Objednávka 1355/24 pripojenie vodovodu s DPH 10.04.2024 Imrich Rožič Chtelnica 23.04.2024
Faktúra 202402717 tonery 480,00 s DPH 10.04.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 12.04.2024
Faktúra 2400051 pracovné oblečenie 379,20 s DPH 1355/24 10.04.2024 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 12.04.2024
Faktúra 1062401384 elek.energia 1 483,97 s DPH 71/2023 10.04.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 12.04.2024
Faktúra 12400053 náplň do kvetináča 59,00 s DPH 10.04.2024 BON Appetit Liberec 12.04.2024
Objednávka 9013/24 cukrovinky s DPH 10.04.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 12.04.2024
Faktúra 421400407 cukrovinky 149,32 s DPH 9013/24 10.04.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 12.04.2024
Objednávka 1356/24 skladacie schodíky s DPH 10.04.2024 OBI Trnava 10.04.2024
Faktúra 1400328 potraviny 250,95 s DPH 1631/24 9/2023 09.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.04.2024
Objednávka W1002278368 potraviny s DPH 10/2023 09.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.04.2024
Faktúra 124081766 tovar bufet 749,89 s DPH W1002278368 10/2023 09.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 10.04.2024
Objednávka 1354/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.04.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.05.2024
Objednávka 1355/24 pracovné oblečenie s DPH 08.04.2024 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 12.04.2024
Faktúra 1052401783 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 08.04.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 10.04.2024
Objednávka 1630/24 potraviny s DPH 08.04.2024 Lidl Piešťany 30.04.2024
Objednávka 240499189 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 08.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Objednávka 240499622 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 08.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Faktúra 2242003855 potraviny 674,57 s DPH 240499189 25/2021/SŠ 08.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.04.2024
Faktúra 2242003856 tovar bufet 158,86 s DPH 240499622 26/2021/SŠ 08.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.04.2024
Faktúra 1052401782 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 08.04.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 10.04.2024
Objednávka 1631/24 potraviny s DPH 9/2023 08.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.04.2024
Faktúra 112401200 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 08.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 10.04.2024
Faktúra 2024071 školenie 1 920,00 s DPH 08.04.2024 Softimex Academy Lubeník 10.04.2024
Faktúra 2024072 školenie 400,00 s DPH 08.04.2024 Softimex Academy Lubeník 10.04.2024
Faktúra 240170255 tepelná energia 39 141,13 s DPH 14/2024 08.04.2024 Magna Teplo Bratislava 10.04.2024
Objednávka 1353/24 cerezit s DPH 08.04.2024 Aqucentrum Piešťany 30.04.2024
Faktúra 240200037 tepelná energia 8 475,82 s DPH 14/2024 08.04.2024 Magna Teplo Bratislava 10.04.2024
Faktúra 1707240675 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 08.04.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.04.2024
Objednávka 240499189 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 05.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Objednávka 1629|24 ovocie,zelenina s DPH 05.04.2024 Kaufland Piešťany 05.04.2024
Objednávka 1352/24 brzdové kotúče s DPH 05.04.2024 Auto Koll Špačince 30.04.2024
Faktúra 72024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 05.04.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 08.04.2024
Faktúra 20240879 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 05.04.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.04.2024
Faktúra 24970294 materiál OV 100,44 s DPH 05.04.2024 ProRain spol. s r.o. Hrubá Borša 08.04.2024
Faktúra 202402578 tonery 226,80 s DPH 04.04.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 05.04.2024
Faktúra 8346944707 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.04.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.04.2024
Faktúra 8346955828 tel.poplatok - mobil 35,24 s DPH 13,14/2020 04.04.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.04.2024
Faktúra 2401827 potraviny 175,79 s DPH 8/2023 04.04.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 05.04.2024
Faktúra 1400312 mäso 438,35 s DPH 1628/24 9/2023 04.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.04.2024
Faktúra 8346907209 tel.poplatok - pevná 66,00 s DPH 320128079 04.04.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.04.2024
Faktúra 202400166 Vyjadrenie k PD 20,00 s DPH 04.04.2024 Obecná Kanalizačná Veselé 08.04.2024
Faktúra 4592055951 PHM 355,61 s DPH 20026137 04.04.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 08.04.2024
Objednávka 240494941 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Faktúra 1022024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.04.2024 SN real, s.r.o. Prešov 04.04.2024
Faktúra 2243003058 čistiace prostriedky 100,43 s DPH 240495480 25/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.04.2024
Faktúra 2243003059 potraviny 1 020,48 s DPH 240494868 25/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.04.2024
Faktúra 2243003056 tovar bufet 285,56 s DPH 240494941 26/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.04.2024
Faktúra 1020240477 vajcia 46,20 s DPH 1627/24 3/2023 03.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 04.04.2024
Faktúra 12403494 materiál na opravu a údržbu 72,00 s DPH 1348/24 03.04.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 05.04.2024
Faktúra 240410090 čistiace prostriedky 175,76 s DPH 2403165298 03.04.2024 Pretože Trispy s.r.o. Bratislava 04.04.2024
Objednávka 240494868 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Faktúra 240170218 vyučtovanie tepel.energia r.2023 3 082,69 s DPH 03.04.2024 Magna Teplo Bratislava 30.04.2024
Objednávka 1351/24 kancelársky materiál s DPH 03.04.2024 Grand Royal Piešťany 07.05.2024
Objednávka 240495480 čistiace prostriedky s DPH 25/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Objednávka 1350/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.04.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.05.2024
Objednávka 240494868 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 03.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2024
Objednávka 9012/24 ovocie,zelenina s DPH 03.04.2024 Kaufland Piešťany 30.04.2024
Faktúra 2532424 pranie a prenájom rohoží 116,66 s DPH 12/2021/SŠ 02.04.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.04.2024
Faktúra 241106666 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 02.04.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 04.04.2024
Faktúra 24001 cibuľoviny 700,00 s DPH 02.04.2024 Presto spol. s r.o. Bratislava 04.04.2024
Objednávka 1628/24 mäso s DPH 9/2023 02.04.2024 05.04.2024
Faktúra 2450100012 materiál OV 208,62 s DPH 1097 02.04.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 04.04.2024
Objednávka 1627/24 vajcia s DPH 3/2023 02.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 04.04.2024
Faktúra 124045937 potraviny 247,34 s DPH W1002184664 10/2023 27.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.03.2024
Objednávka 1348/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.03.2024 Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany 05.04.2024
Objednávka 1346/24 odstránenie poruchy elek.vedenia s DPH 26.03.2024 ETT s.r.o. Trnava 29.03.2024
Objednávka 1347/24 zemné práce s DPH 26.03.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 29.03.2024
Objednávka 1349/24 odst.hav stavu zatopenie priestorov pivnice s DPH 26.03.2024 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 29.03.2024
Objednávka W1002248978 potraviny s DPH 10/2023 26.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.03.2024
Faktúra 510230217 materiál OV 2 192,65 s DPH 69553 25.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.03.2024
Objednávka 1345/24 baterky s DPH 25.03.2024 Kaufland Piešťany 29.03.2024
Faktúra 2024058 materiál OV 144,00 s DPH 1344/24 25.03.2024 Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady 25.03.2024
Faktúra 20240305 vodovodná prípojka 2 328,41 s DPH 1334/24 25.03.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 25.03.2024
Faktúra 20240307 oprava elektroinštalácie 2 996,40 s DPH 1302/24 25.03.2024 ETT s.r.o. Trnava 26.03.2024
Faktúra 052024 servis klimatizácie 290,00 s DPH 1342/24 25.03.2024 Radoslav Morávek 25.03.2024
Faktúra 2401630 potraviny 228,85 s DPH 8/2023 22.03.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 22.03.2024
Faktúra 380224007 posúdenie rizík zamestnancov 150,00 s DPH 1343/24 22.03.2024 Ensara, s.r.o. Piešťany 22.03.2024
Faktúra 2024003 rohož 468,00 s DPH 22.03.2024 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 22.03.2024
Faktúra 20240506 materiál OV 1 268,12 s DPH 1340/24 21.03.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 22.03.2024
Objednávka 1344/24 materiál OV s DPH 21.03.2024 Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady 25.03.2024
Faktúra 510230216 materiál OV 267,60 s DPH 69339 21.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 22.03.2024
Faktúra 240170179 montáž merača ŠI 4 143,61 s DPH 21.03.2024 Magna Teplo Bratislava 22.03.2024
Faktúra 124045400 tovar bufet 739,57 s DPH W1002169063 10/2023 21.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.03.2024
Faktúra 1012400848 materiál na opravu a údržbu 508,66 s DPH 1341/24 20.03.2024 Pavol Maráček - EMPIRIA Piešťany 21.03.2024
Faktúra 20240303 oprava kanalizácie 1 130,09 s DPH 1334/24 20.03.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 21.03.2024
Faktúra 9124001787 EduPage 228,00 s DPH 20.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 21.03.2024
Faktúra 24018 servis PC 870,85 s DPH 21/2021/SŚ 20.03.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.03.2024
Faktúra 24412173 smetné koše 2 169,60 s DPH SPOW24010293 20.03.2024 B2B partner s.r.o. Bratislava 21.03.2024
Objednávka 1342/24 servis klimatizácie s DPH 19.03.2024 Radoslav Morávek 25.03.2024
Objednávka 1340/24 materiál OV s DPH 19.03.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 22.03.2024
Objednávka 1341/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.03.2024 EMPIRIA Piešťany 29.03.2024
Objednávka 1343/24 posúdenie zdravotných rizík zamestnancov s DPH 19.03.2024 Ensara Piešťany 29.03.2024
Faktúra 0082024 inzercia 30,00 s DPH 19.03.2024 HPA s.r.o. Piešťany 21.03.2024
Faktúra 124065111 potraviny 525,00 s DPH W1002331296 10/2023 19.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 21.03.2024
Faktúra 240100243 materiál OV 754,93 s DPH 4810 19.03.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 21.03.2024
Faktúra 1400256 potraviny 545,75 s DPH 1626/24 9/2023 19.03.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.03.2024
Faktúra 202402119 výpočtová technika 14 164.74 s DPH 15/2024 19.03.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 21.03.2024
Faktúra 45925047225 PHM 409,54 s DPH 20026137 19.03.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.03.2024
Faktúra 44240099 kancelársky materiál 166,18 s DPH 1330/24 18.03.2024 Grand Royal Piešťany 19.03.2024
Objednávka W1002231296 potraviny s DPH 10/2023 18.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.03.2024
Objednávka 240378109 čistiace prostriedky s DPH 25/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2024
Objednávka 240377943 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2024
Objednávka 240378044 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2024
Faktúra 44240099 kancelársky materiál 166,18 s DPH 1330/24 18.03.2024 Grand Royal Piešťany 19.03.2024
Objednávka 1339/24 obrus PVC s DPH 18.03.2024 JYSK Piešťany 29.03.2024
Faktúra 1020240388 vajcia 46,20 s DPH 1625/24 3/2023 18.03.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.03.2024
Faktúra 2246003946 čistiace prostriedky 34,01 s DPH 26/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.03.2024
Faktúra 2246003949 potraviny 976,38 s DPH 240377943 25/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.03.2024
Faktúra 2246003950 čistiace prostriedky 132,32 s DPH 240378109 25/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.03.2024
Faktúra 2246003947 tovar bufet 101,75 s DPH 240378044 26/2021/SŠ 18.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.03.2024
Objednávka 1626/24 potraviny s DPH 9/2023 15.03.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.03.2024
Objednávka 1625/24 vajcia s DPH 3/2023 15.03.2024 PH Gastro Špačince 19.03.2024
Faktúra 1112400133 čistiace prostriedky 119,90 s DPH 14.03.2024 AG FOODS SK Nitra 19.03.2024
Faktúra 20240428 materiál OV 965,11 s DPH 1336/24 14.03.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 19.03.2024
Faktúra 20240714 školenie 604,80 s DPH 20/2021/SŠ 14.03.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 14.03.2024
Faktúra 2024022 oprava učební a soc.zariadení OV 21 887,57 s DPH 11/2024 14.03.2024 HLADKÝ, spol. s r.o., Považská Bystrica 19.03.2024
Faktúra 2024023 oprava učební a soc.zariadení OV 4 553,76 s DPH 11/2024 14.03.2024 HLADKÝ, spol. s r.o., Považská Bystrica 19.03.2024
Faktúra 11032024 oprava športového náradia 462,15 s DPH 1332/24 13.03.2024 Katarína Ďurišová Púchov 14.03.2024
Zmluva 9/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 64,13 bez DPH 13.03.2024 Jukka, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 25.03.2024
Faktúra 510230186 materiál OV 92,00 s DPH 13.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 14.03.2024
Faktúra 510230207 materiál OV 80,78 s DPH 13.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 14.03.2024
Objednávka 1338/24 materiál na maľovanie s DPH 13.03.2024 Empíria Piešťany 29.03.2024
Faktúra 720240036 pneumatiky 151,00 s DPH 13.03.2024 CZECHMASTER Servis s.r.o. Plzeň 14.03.2024
Objednávka 1335/24 mikroplyšové plachty s DPH 13.03.2024 VIOLET MOON Praha 29.03.2024
Objednávka 1336/24 materiál OV s DPH 13.03.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 19.03.2024
Faktúra 510230184 materiál OV 348,14 s DPH 13.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 14.03.2024
Faktúra 240170156 tepelná energia 33 056,26 s DPH 14/2024 13.03.2024 Magna Teplo Bratislava 14.03.2024
Objednávka 1337/24 materiál OV s DPH 13.03.2024 Charvát záhradné centrum Piešťany 29.03.2024
Faktúra 240056 pracovné stoly 2 820,00 s DPH 12.03.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 14.03.2024
Faktúra 2401430 potraviny 24,28 s DPH 8/2023 12.03.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.03.2024
Faktúra 124058363 potraviny 852,74 s DPH W1002215669 10/2023 12.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.03.2024
Zmluva 16/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 185,85 bez DPH 12.03.2024 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 18.03.2024
Faktúra 1707240470 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 11.03.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 12.03.2024
Faktúra 12024022 odstránenie hav.stavu práčovňa 3 146,28 s DPH 11.03.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 12.03.2024
Faktúra 2246003427 tovar bufet 303,23 s DPH 240370263 26/2021/SŠ 11.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.03.2024
Faktúra 1062400958 elek.energia 1 594,88 s DPH 71/2023 11.03.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 12.03.2024
Faktúra 240021 stromy 821,20 s DPH 1333/24 11.03.2024 Ján Remiš - Semper Decor, Krakovany 12.03.2024
Objednávka W1002215669 potraviny s DPH 10/2023 11.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.03.2024
Objednávka 240370263 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 11.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2024
Faktúra 2246003426 potraviny 789,41 s DPH 240370260 25/2021/SŠ 11.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.03.2024
Objednávka 9011/24 ovocie,zelenina s DPH 11.03.2024 Kaufland Piešťany 27.03.2024
Objednávka 1623/24 ovocie,zelenina - 3 s DPH 11.03.2024 Kaufland Piešťany 26.03.2024
Objednávka 240370260 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 11.03.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2024
Objednávka 1624|24 zemiaky s DPH 11.03.2024 Pavol Bernát Veľké Kostoľany 29.03.2024
Objednávka 1334/24 oprava kanalizácie s DPH 08.03.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 21.03.2024
Objednávka 1333/24 stromy s DPH 08.03.2024 Ján Remiš - Semper Decor, Krakovany 12.03.2024
Faktúra 8032024 revízia šporového náradia 147,00 s DPH 1327/24 07.03.2024 Ľudovít Gereg - Servis Púchov 11.03.2024
Faktúra 42024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.03.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.03.2024
Faktúra 112400829 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 07.03.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 11.03.2024
Faktúra 20240533 BOZP a PO 195,60 s DPH 20/2021/SŠ 07.03.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.03.2024
Zmluva 14/2024 Zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 07.03.2024 Magna Teplo Bratislava 12.03.2024
Zmluva 15/2024 Kúpna zmluva 11 803,95 bez DPH 06.03.2024 Magic Print, s.r.o. Bratislava 13.03.2024
Faktúra 24003 výrub stromov 3 200,00 s DPH 1325/24 06.03.2024 Mário Vavrinec Veľké Orvište 11.03.2024
Faktúra 12024019 maľovanie 12 876.08 s DPH 8/2024 06.03.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 11.03.2024
Faktúra 2024005092 všeobecný materiál 87,48 s DPH 06.03.2024 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 11.03.2024
Faktúra 3202400052 tlač 558,41 s DPH 05.03.2024 Fax Copy Piešťany 11.03.2024
Objednávka 1330/24 kancelársky materiál s DPH 05.03.2024 Grand Royal Piešťany 19.03.2024
Faktúra 1183161 materiál OV 173,88 s DPH 05.03.2024 OSLAVAN Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou 11.03.2024
Objednávka 1332/24 oprava športového náradia s DPH 05.03.2024 Katarína Ďurišová Púchov 14.03.2024
Faktúra 44240083 všeobecný materiál 40,07 s DPH 1317/24 05.03.2024 Grand Royal Piešťany 11.03.2024
Faktúra 8345165466 tel.poplatok - pevná 31,43 s DPH 320128079 05.03.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.03.2024
Faktúra 8345128876 internet 23,89 s DPH 4/2022 05.03.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.03.2024
Faktúra 8345125323 tel.poplatok - mobil 82,00 s DPH 13,14/2020 05.03.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.03.2024
Faktúra 202402007 materiál na opravu a údržbu 269,35 s DPH 1328/24 05.03.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 11.03.2024
Faktúra 12301914 licencia 766,80 s DPH 05.03.2024 Digital Media s.r.o., Olomovc 05.03.2024
Faktúra 2401226 potraviny 241,68 s DPH 8/2023 05.03.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 05.03.2024
Objednávka 1331/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.03.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 29.03.2024
Faktúra 11975 materiál na opravu a údržbu 436,92 s DPH 1316/24 05.03.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 11.03.2024
Faktúra 702024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.03.2024 SN real, s.r.o. Prešov 05.03.2024
Zmluva 17/2024 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 01.03.2024 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 25.03.2024
Faktúra 12024017 maľovanie 10 601,75 s DPH 8/2024 01.03.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 05.03.2024
Zmluva 11/2024 Zmluva o dielo 18 239,64 bez DPH 01.03.2024 HLADKÝ, spol. s r.o., Považská Bystrica 07.03.2024
Faktúra 52024 potraviny 429,00 s DPH 1616/24 01.03.2024 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 05.03.2024
Zmluva 12/2024 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov 55.08/mesačne bez DPH 29.02.2024 JUKKA SK, s.r.o. Rakovice 05.03.2024
Faktúra 2024004655 čistiace prostriedky 50,06 s DPH WSK2333458 29.02.2024 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 05.03.2024
Faktúra 20240301 materiál OV 324,90 s DPH 1326/24 29.02.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 05.03.2024
Objednávka 1329/24 rýchlospojky s DPH 29.02.2024 Hadice Pro krakovany 29.02.2024
Objednávka 1328/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.02.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 11.03.2024
Faktúra 20240031 lapač tukov 360,00 s DPH 1307/24 29.02.2024 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 01.03.2024
Faktúra 20240301 materiál OV 324,90 s DPH 1326/24 29.02.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 01.03.2024
Faktúra 2024004655 čistiace prostriedky 50,06 s DPH 29.02.2024 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 01.03.2024
Objednávka 1327/24 špárovacia hmota s DPH 29.02.2024 Banco Piešťany 29.02.2024
Zmluva 13/2024 Zmluva o nájme nnebytových priestorov 40,00 bez DPH 29.02.2024 Spoločenstvo Ružencového bratstva Rakovice 05.03.2024
Faktúra 241103982 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 28.02.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 05.03.2024
Faktúra 24040 nábytok 5 445,84 s DPH 28.02.2024 ALEX Komárno 05.03.2024
Faktúra 8432400196 školenie mzdy 336,00 s DPH 28.02.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 05.03.2024
Faktúra 1102400735 knihy AJ 58,82 s DPH 28.02.2024 MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Bratislava 05.03.2024
Objednávka 9010/24 cukrovinky s DPH 28.02.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 01.03.2024
Faktúra 2521994 pranie a prenájom rohoží 113,58 s DPH 12/2021/SŠ 28.02.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 05.03.2024
Faktúra 124047717 potraviny 36,00 s DPH 10/2023 28.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 05.03.2024
Faktúra 124047717 potraviny 36,00 s DPH W1002169063 10/2023 28.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.03.2024
Faktúra 24040 nábytok 5 445,84 s DPH 28.02.2024 ALEX Komárno 01.03.2024
Faktúra 8432400196 školenie mzdy 336,00 s DPH 28.02.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 01.03.2024
Faktúra 1102400735 knihy AJ 58,82 s DPH 28.02.2024 Megabooks SK Bratislava 01.03.2024
Faktúra 241103982 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 28.02.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 01.03.2024
Faktúra 2521994 pranie a prenájom rohoží 113,58 s DPH 12/2021/SŠ 28.02.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 01.03.2024
Faktúra 421400223 tovar bufet 106,96 s DPH 9010/24 28.02.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 05.03.2024
Faktúra 421400223 cukrovinky 106,96 s DPH 9010/24 28.02.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 01.03.2024
Faktúra 1400194 mäso 552,67 s DPH 1621/24 9/2023 27.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.02.2024
Objednávka W1002184664 potraviny s DPH 10/2023 27.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.02.2024
Objednávka 1622/24 potraviny s DPH 27.02.2024 Kaufland Piešťany 01.03.2024
Objednávka 1326/24 materiál OV s DPH 27.02.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 01.03.2024
Objednávka 9009/24 ovocie,zelenina s DPH 26.02.2024 Kaufland Piešťany 27.02.2024
Objednávka 1620|24 ovocie,zelenina s DPH 26.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Objednávka 240255803 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 26.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Objednávka 1325/24 výrub stromov s DPH 26.02.2024 Mário Vavrinec Veľké Orvište 11.03.2024
Objednávka 240255837 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 26.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Faktúra 2244002759 tovar bufet 141,29 s DPH 240255837 26/2021/SŠ 26.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.02.2024
Zmluva 10/2024 Zmluva o nájme betónovej plochy 26.67/mesačne bez DPH 26.02.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 27.02.2024
Faktúra 202402049 LVK strava,ubytovanie 4 467,60 s DPH 1305/24 26.02.2024 Penzion Dolinka, Liptovská Teplička 27.02.2024
Faktúra 2244002758 potraviny 754,99 s DPH 240255803 25/2021/SŠ 26.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.02.2024
Objednávka 240025381 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 26.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Objednávka 1621/24 mäso s DPH 9/2023 26.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.02.2024
Faktúra 2401021 potraviny 176,63 s DPH 8/2023 22.02.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 27.02.2024
Faktúra 124039629 tovar bufet 769,57 s DPH W1002169063 10/2023 21.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22.02.2024
Faktúra 510230177 materiál OV 410,70 s DPH 64814,64823 21.02.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 22.02.2024
Faktúra 2400017 včelárske pomôcky 142,00 s DPH 1322/24 21.02.2024 Mellifica s.r.o., Drahovce 22.02.2024
Objednávka 240250581 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 21.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Objednávka 240251559 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 21.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Faktúra 2243001480 tovar bufet 245,46 s DPH 240251559 26/2021/SŠ 21.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.02.2024
Faktúra 2243001482 potraviny 493,95 s DPH 240250581 25/2021/SŠ 21.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.02.2024
Faktúra 1400176 mäso 247,78 s DPH 1618/24 9/2023 21.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.02.2024
Objednávka W1002169063 potraviny s DPH 10/2023 21.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.02.2024
Faktúra 8442400336 školenie mzdy 54,00 s DPH 21.02.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 22.02.2024
Faktúra 1020240267 vajcia 66,00 s DPH 1619/24 3/2023 21.02.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 22.02.2024
Faktúra 4592029592 PHM 43,23 s DPH 20026137 20.02.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.02.2024
Objednávka 1619/24 vajcia s DPH 3/2023 20.02.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 22.02.2024
Faktúra 1020240007 preprava žiakov LVK 1 100,00 s DPH 19.02.2024 LP CAR s.r.o. Dubovany 21.02.2024
Objednávka 1324/24 režačka s DPH 19.02.2024 OBI Trnava 29.02.2024
Objednávka 1321/24 kábel, ovládač s DPH 19.02.2024 NAY Piešťany 29.02.2024
Faktúra 24007 tonery 1 073,04 s DPH 21/2021/SŚ 19.02.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.02.2024
Faktúra 24008 ťahanie kabeláže 3 529,78 s DPH 21/2021/SŚ 19.02.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.02.2024
Objednávka 1617|24 ovocie,zelenina s DPH 19.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Objednávka 1322/24 včelárske pomôcky s DPH 19.02.2024 Mellifica s.r.o., Drahovce 22.02.2024
Faktúra 24006 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 19.02.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.02.2024
Objednávka 9008/24 zelenina s DPH 19.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Objednávka 1618/24 mäso s DPH 9/2023 19.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.02.2024
Faktúra 2242002214 potraviny 608,90 s DPH 240245409 25/2021/SŠ 16.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.02.2024
Objednávka 240245409 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 16.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Faktúra 240100148 materiál OV 23,82 s DPH 4624 16.02.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 21.02.2024
Faktúra 240100037 inzercia 57,60 s DPH 15.02.2024 A.B. Piešťany, Piešťany 21.02.2024
Faktúra 240100021 inzercia 100,80 s DPH 15.02.2024 A.B. Piešťany, Piešťany 21.02.2024
Faktúra 240100012 inzercia 86,40 s DPH 15.02.2024 A.B. Piešťany, Piešťany 21.02.2024
Faktúra 1400158 mäso 157,32 s DPH 1615/24 9/2023 15.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2024
Objednávka W1002152011 potraviny s DPH 10/2023 13.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.02.2024
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.02.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 14.02.2024
Objednávka 9007/24 zelenina s DPH 13.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Faktúra 240170053 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 13.02.2024 Magna Teplo Bratislava 14.02.2024
Faktúra 20241005 projektová dokumentácia skleník II 35 400.00 s DPH 8/2024 13.02.2024 Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024
Faktúra 124033339 potraviny 432,48 s DPH W1002152011 10/2023 13.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024
Faktúra 240170039 tepelná energia 11 297,46 s DPH 44/2022 13.02.2024 Magna Teplo Bratislava 14.02.2024
Faktúra 2400817 potraviny 194,64 s DPH 8/2023 13.02.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.02.2024
Faktúra 2242001734 tovar bufet 190,08 s DPH 26/2021/SŠ 13.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.02.2024
Faktúra 2242001735 čistiace prostriedky 129,22 s DPH 25/2021/SŠ 13.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.02.2024
Faktúra 2242001736 potraviny 545,95 s DPH 240240497 25/2021/SŠ 13.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.02.2024
Objednávka 1320/24 materiál na krúžok varenia s DPH 12.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Objednávka 1319/24 zmeták, hnojivo s DPH 12.02.2024 Aquacentrum Piešťany 29.02.2024
Objednávka 1318/24 skrutkovač,batéria s DPH 12.02.2024 Brest Trade Trebatice 29.02.2024
Faktúra 1062400103 elek.energia 701,65 s DPH 71/2023 12.02.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 14.02.2024
Faktúra 1707240242 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 12.02.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 14.02.2024
Objednávka 1616/24 potraviny s DPH 12.02.2024 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 05.03.2024
Objednávka 240240497 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 12.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Objednávka 240240623 čistiace prostriedky s DPH 25/2021/SŠ 12.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Objednávka 240240434 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 12.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Objednávka 1614|24 ovocie,zelenina s DPH 12.02.2024 Kaufland Piešťany 12.02.2024
Objednávka 1615|24 mäso s DPH 9|2023 12.02.2024 PD Chtelnica 29.02.2024
Faktúra 44240040 kancelársky materiál 136,93 s DPH 1301/24 09.02.2024 Grand Royal Piešťany 12.02.2024
Objednávka 1314/24 všeobecný materiál s DPH 09.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Faktúra 20240169 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 09.02.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.02.2024
Faktúra 22024 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.02.2024 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.02.2024
Faktúra 510230171 materiál OV 330,00 s DPH 64142 07.02.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 12.02.2024
Faktúra 124026693 tovar bufet 706,62 s DPH W1002137908 10/2023 07.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.02.2024
Faktúra 2244002136 tovar bufet 223,25 s DPH 240236479 26/2021/SŠ 07.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2024
Faktúra 2244002134 potraviny 405,11 s DPH 240235424 25/2021/SŠ 07.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2024
Faktúra 2244002135 čistiace prostriedky 44,12 s DPH 26/2021/SŠ 07.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2024
Faktúra 8442400255 školenie mzdy 96,00 s DPH 07.02.2024 Seyfor Slovensko Bratislava 12.02.2024
Objednávka 240236479 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 07.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Faktúra 102444866 sos rakovice doména 12,10 s DPH 07.02.2024 Websupport Bratislava 29.02.2024
Objednávka 1316/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.02.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 11.03.2024
Objednávka 1317/24 všeobecný materiál s DPH 07.02.2024 Grand Royal Piešťany 11.03.2024
Objednávka 1315/24 panvice s DPH 07.02.2024 NAY Piešťany 29.02.2024
Objednávka 240235424 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 07.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.02.2024
Faktúra 112400442 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 06.02.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 07.02.2024
Faktúra 4592021321 PHM 128,13 s DPH 20026137 06.02.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.02.2024
Objednávka 1313/24 sklo na dvere s DPH 06.02.2024 LG plus s.r.o. Piešťany 29.02.2024
Faktúra 900240029 inzercia 192,00 s DPH 06.02.2024 Publishing House Žilina 07.02.2024
Faktúra 4207955601 tel.poplatok - mobil 66,34 s DPH 13,14/2020 05.02.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.02.2024
Objednávka W1002137908 potraviny s DPH 10/2023 05.02.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.02.2024
Faktúra 20240024 čistenie kanalizácie 192,00 s DPH 1311/24 05.02.2024 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 07.02.2024
Objednávka 1613|24 ovocie,zelenina s DPH 05.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Faktúra 3202400018 tlač 25,24 s DPH 05.02.2024 Fax Copy Piešťany 05.02.2024
Faktúra 2024095 EDU licencia 522,00 s DPH 05.02.2024 C-Engineering spol. s r.o. Poprad 05.02.2024
Faktúra 362024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 05.02.2024 SN real, s.r.o. Prešov 05.02.2024
Faktúra 8343342741 internet 23,89 s DPH 4/2022 05.02.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.02.2024
Objednávka 9006/24 ovocie,zelenina s DPH 05.02.2024 Kaufland Piešťany 29.02.2024
Faktúra 8343378981 tel.poplatok - pevná 33,18 s DPH 320128079 05.02.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.02.2024
Faktúra 202400019 veľtrh stredných škôl 36,00 s DPH 05.02.2024 Komensky VIRAL, s.r.o. Košice 05.02.2024
Faktúra 20240047 polep na tabuľu 288,00 s DPH 05.02.2024 LUNAS SK, s.r.o. Vrbové 07.02.2024
Faktúra 1020240182 vajcia 66,00 s DPH 1612/24 3/2023 05.02.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.02.2024
Faktúra 11965 materiál na opravu a údržbu 293,05 s DPH 1300/24 02.02.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2024
Objednávka 1612/24 vajcia s DPH 3/2023 02.02.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.02.2024
Zmluva 8/2024 Zmluva o dielo 23 477,83 s DPH 01.02.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 07.02.2024
Faktúra 202401004 materiál na opravu a údržbu 179,48 s DPH 1306/24 01.02.2024 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 05.02.2024
Faktúra 2435100670 inzercia 120,00 s DPH 01.02.2024 Petit Press, a.s. Bratislava 05.02.2024
Faktúra 1400105 mäso 354,21 s DPH 1611/24 9/2023 01.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.02.2024
Faktúra 241101826 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 33/2021/SŠ 01.02.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 01.02.2024
Faktúra 2511567 pranie a prenájom rohoží 125,18 s DPH 12/2021/SŠ 01.02.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 01.02.2024
Faktúra 2024002447 všeobecný materiál 73,44 s DPH WSK2330632 01.02.2024 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 01.02.2024
Faktúra 242200166 kancelársky materiál 219,00 s DPH 31.01.2024 Print-Office Bratislava 01.02.2024
Objednávka 1310/24 lekárnička s DPH 31.01.2024 Action Trnava 31.01.2024
Objednávka 1311/24 čistenie kanalizácie s DPH 31.01.2024 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 07.02.2024
Faktúra 240100079 materiál OV 107,46 s DPH 4624 31.01.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 31.01.2024
Faktúra 240022 tabletová soľ 72,00 s DPH 1312/24 31.01.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.02.2024
Objednávka 1312/24 tabletová soľ s DPH 31.01.2024 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.02.2024
Objednávka 1611/24 mäso s DPH 9/2023 31.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.02.2024
Objednávka 240129384 čistiace prostriedky s DPH 26/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 2244001701 potraviny 767,12 s DPH 240129117 25/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.02.2024
Faktúra 2244001699 tovar bufet 137,45 s DPH 240129459 26/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.02.2024
Faktúra 2244001702 čistiace prostriedky 103,96 s DPH 240129384 25/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.02.2024
Faktúra 2244001700 podnos 16,32 s DPH 240129459 26/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.02.2024
Objednávka 240129117 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Objednávka 240129459 tovar bufet,materiál s DPH 26/2021/SŠ 31.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 510230168 materiál OV 1 499,28 s DPH 63848 31.01.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 01.02.2024
Faktúra 1707240061 servisná a revízna činnosť 258,92 s DPH 30.01.2024 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 31.01.2024
Faktúra 20240024 nálepka DOD 24,00 s DPH 30.01.2024 LUNAS SK, s.r.o. Vrbové 31.01.2024
Faktúra 124020418 tovar bufet 523,48 s DPH W1002123098 30.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.01.2024
Faktúra 1024010064 rozbor vody 133,12 s DPH 30.01.2024 TAVOS Piešťany 31.01.2024
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 9/2023 dodatok 10.000.- bez DPH 30.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.04.2024
Zmluva Dodatok č.2 k zmluve 25/2021/SŠ dodatok 26.800.- bez DPH 30.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Zmluva Dodatok č.2 k zmluve č. 26/2021/SŠ dodatok 6.120.- bez DPH 30.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.04.2024
Objednávka 1309/24 náplaste s DPH 30.01.2024 Lekáreň Dr. MAX Piešťany 31.01.2024
Objednávka 1308/24 brúska,vrtacie kladivo s DPH 30.01.2024 Brest Trade Trebatice 31.01.2024
Objednávka W1002123098 potraviny s DPH 10/2023 30.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.01.2024
Objednávka 9005/24 zelenina s DPH 30.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Faktúra 240100060 brúska,vŕtacie kladivo 506,50 s DPH 1308/24 29.01.2024 Brest Trade s.r.o. Trebatice 30.01.2024
Faktúra 202400640 výpočtová technika 45 873.60 s DPH 72/2023 29.01.2024 Magic Print Bratislava 30.01.2024
Faktúra 510230166 materiál OV 210,96 s DPH 63556 29.01.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 30.01.2024
Objednávka 1610|24 ovocie,zelenina s DPH 29.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.10/2023 dodatok 13.810.- bez DPH 27.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.04.2024
Objednávka 240123342 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 26.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Zmluva 5/2024 zmluva o inzercii 192,00 s DPH 26.01.2024 Regionpress s.r.o. Trnava 29.01.2024
Faktúra 2243000731 potraviny 740,25 s DPH 240123342 25/2021/SŠ 26.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.01.2024
Faktúra 1400081 mäso 390,67 s DPH 1609/24 9/2023 26.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.01.2024
Faktúra 224240006 inzerát 192,00 s DPH 5/2024 26.01.2024 Regionpress s.r.o. Trnava 29.01.2024
Faktúra 224011243 školenie 67,72 s DPH 26.01.2024 Asseco Solutions, a.s. bratislava 29.01.2024
Objednávka 240122217 tovar bufet, čistiace s DPH 26/2021/SŠ 24.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 202410079 materiál OV 956,18 s DPH 2024100098 24.01.2024 KVETA ,s.r.o. Trenčianské Stankovce 25.01.2024
Zmluva 4/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 24.01.2024 Milada Horňáková Dubovany 25.01.2024
Zmluva 6/2024 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 24.01.2024 Mgr. Bibiána Štibrányová, Nižná 05.02.2024
Faktúra 2243000497 tovar bufet 306,50 s DPH 240122217 26/2021/SŠ 24.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.01.2024
Faktúra 2243000498 čistiace prostriedky 5,59 s DPH 240122217 26/2021/SŠ 24.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.01.2024
Faktúra 2423100068 inzerát 264,00 s DPH 24.01.2024 Petit Press, a.s. Bratislava 29.01.2024
Objednávka 1609/24 mäso s DPH 9/2023 24.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.01.2024
Objednávka 1307/24 lapač tukov s DPH 23.01.2024 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 01.03.2024
Faktúra 2400393 potraviny 187,14 s DPH 8/2023 23.01.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 23.01.2024
Faktúra 1400066 mäso 235,73 s DPH 1608/24 9/2023 23.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.01.2024
Faktúra 124014547 tovar bufet 681,77 s DPH W1002107666 10/2023 23.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 25.01.2024
Objednávka W1002107666 potraviny s DPH 10/2023 23.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.01.2024
Faktúra 2245000315 potraviny 740,61 s DPH 240118579 25/2021/SŠ 22.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.01.2024
Faktúra 240100061 materiál OV 434,84 s DPH 4624 22.01.2024 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 23.01.2024
Objednávka 1608/24 mäso s DPH 9/2023 22.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.01.2024
Objednávka 1306/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 22.01.2024 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 05.02.2024
Objednávka 1305/24 lyžiarský kurz s DPH 22.01.2024 Penzion Dolinka Liptovská Teplička 31.01.2024
Objednávka 240118579 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 22.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Objednávka 1607|24 ovocie,zelenina s DPH 22.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Objednávka 9004/24 zelenina s DPH 22.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Faktúra 1400050 mäso 324,61 s DPH 1606/24 9/2023 18.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.01.2024
Objednávka 240113653 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 17.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 240170011 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 17.01.2024 Magna Teplo Bratislava 18.01.2024
Faktúra 1020240073 vajcia 66,00 s DPH 1605/24 3/2023 17.01.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 18.01.2024
Faktúra 2242000697 tovar bufet 120,65 s DPH 240114650 26/2021/SŠ 17.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.01.2024
Faktúra 2242000696 čistiace prostriedky 170,93 s DPH 240114650 26/2021/SŠ 17.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.01.2024
Faktúra 2242000695 potraviny 513,86 s DPH 240113653 25/2021/SŠ 17.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.01.2024
Faktúra 421400045 tovar bufet 182,80 s DPH 9003/24 17.01.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 19.01.2024
Objednávka 9003/24 tovar bufet s DPH 17.01.2024 MSI, spol. s r.o. Bratislava 19.01.2024
Objednávka 240114650 tovar bufet, čistiace s DPH 26/2021/SŠ 17.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Objednávka 1606/24 mäso s DPH 9/2023 17.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.01.2024
Faktúra 24401827 stoličky 3 136,80 s DPH 1304/24 16.01.2024 B2B partner Bratislava 17.01.2024
Faktúra 124007922 potraviny 799,33 s DPH W1002091788 10/2023 16.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 17.01.2024
Zmluva 7/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 72,14 bez DPH 16.01.2024 Miloš Adamec - NOVA, Veselé 307 06.02.2024
Objednávka 1605/24 vajcia s DPH 3/2023 15.01.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 18.01.2024
Objednávka 9002/24 zelenina s DPH 15.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Objednávka 1604|24 ovocie,zelenina s DPH 15.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Objednávka W1002091788 potraviny s DPH 10/2023 15.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.01.2024
Objednávka 240110229 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 12.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 2400178 potraviny 151,09 s DPH 8/2023 12.01.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 15.01.2024
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.01.2024 Slovanet,a.s. Bratislava 15.01.2024
Faktúra 1052383453 MO plyn 3 572,00 s DPH 43/2022 12.01.2024 Magna Energia Piešťany 15.01.2024
Objednávka 1304/24 stoličky s DPH 12.01.2024 B2B partner Bratislava 17.01.2024
Faktúra 202306796 stočné 755,46 s DPH 11/2010 12.01.2024 Obecná Kanalizačná Veselé 12.01.2024
Faktúra 5042300856 finančný spravodajca 32,03 s DPH 12.01.2024 Poradca Podnikateľa Žilina 12.01.2024
Objednávka 240110213 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 12.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 2246000529 potraviny 537,24 s DPH 240110213 25/2021/SŠ 12.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.01.2024
Faktúra 2246000532 tovar bufet 237,84 s DPH 240110229 26/2021/SŠ 12.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.01.2024
Faktúra 2231072164 vodné 7,01 s DPH 238/02/PY 11.01.2024 TAVOS Piešťany 11.01.2024
Faktúra 1400025 mäso 162,95 s DPH 1601/24 9/2023 11.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.01.2024
Faktúra 2231072165 vodné 22,20 s DPH 238/02/PY 11.01.2024 TAVOS Piešťany 11.01.2024
Faktúra 2231072166 vodné 723,26 s DPH 238/02/PY 11.01.2024 TAVOS Piešťany 11.01.2024
Faktúra 3024901032 gastrolístky 1 180,00 s DPH 1303/24 1/2021/SŠ 11.01.2024 DOXX - Stravné lístky Žilina 11.01.2024
Faktúra 124001629 potraviny 748,28 s DPH W1002069024 10/2023 11.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.01.2024
Faktúra 2024000521 čistiace prostriedky 87,48 s DPH WSK2327882 11.01.2024 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 11.01.2024
Faktúra 202400895 komunálny odpad bufet 25,82 s DPH 27/2021/SŠ 11.01.2024 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 11.01.2024
Faktúra 230171091 tepelná energia 7 995,68 s DPH 44/2022 11.01.2024 Magna Teplo Bratislava 11.01.2024
Objednávka 1303/24 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 10.01.2024 DOXX - Stravné lístky Žilina 11.01.2024
Faktúra 2024000401 kancelársky materiál 257,80 s DPH WSK2327882 09.01.2024 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 10.01.2024
Faktúra 1052378483 elek.energia 8,70 s DPH TT0145/2008 09.01.2024 Magna Energia Piešťany 10.01.2024
Faktúra 1052377717 elek.energia 815,37 s DPH TT0145/2008 09.01.2024 Magna Energia Piešťany 10.01.2024
Faktúra 1400012 potraviny 323,06 s DPH 1601/23 9/2023 09.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.01.2024
Faktúra 20233819 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 09.01.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.01.2024
Faktúra 12024 zemiaky 422,40 s DPH 1603/24 09.01.2024 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 10.01.2024
Faktúra 022024 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 09.01.2024 SN real, s.r.o. Prešov 10.01.2024
Objednávka 1302/24 oprava elektroinštalácie s DPH 09.01.2024 ETT s.r.o. Trnava 26.03.2024
Objednávka 1301/24 kancelársky materiál s DPH 08.01.2024 Grand Royal Piešťany 12.02.2024
Faktúra 2245000172 potraviny 522,67 s DPH 24013222 26/2021/SŠ 08.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.01.2024
Faktúra 2245000171 potraviny 1 086,19 s DPH 24013244 25/2021/SŠ 08.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.01.2024
Objednávka 9001/24 zelenina s DPH 08.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Faktúra 112400339 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 08.01.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 09.01.2024
Faktúra 1020240013 vajcia 66,00 s DPH 1600/24 3/2023 08.01.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 09.01.2024
Faktúra 1052400145 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 05.01.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 09.01.2024
Objednávka 24013222 tovar bufet s DPH 26/2021/SŠ 05.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Faktúra 1052400146 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 05.01.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 09.01.2024
Faktúra 12023169 montáž žalúzií 4 307,76 s DPH 05.01.2024 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 09.01.2024
Objednávka 24013244 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 05.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Objednávka 1602|24 ovocie,zelenina s DPH 05.01.2024 Kaufland Piešťany 31.01.2024
Objednávka 1603/24 zemiaky s DPH 05.01.2024 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 10.01.2024
Objednávka W1002069024 potraviny s DPH 10/2023 05.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 31.01.2024
Faktúra 2501166 pranie a prenájom rohoží 86,20 s DPH 12/2021/SŠ 04.01.2024 Lindstrom, s.r.o. Trnava 09.01.2024
Faktúra 8341544845 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020 19/2022 04.01.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.01.2024
Objednávka 1300/24 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.01.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2024
Objednávka 1601/24 potraviny s DPH 9/2023 04.01.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.01.2024
Faktúra 8341588944 tel.poplatok - pevná 32,95 s DPH 320128079 04.01.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.01.2024
Faktúra 8341555272 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.01.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.01.2024
Zmluva 2/2024 Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy 5.195.67/ročne bez DPH 03.01.2024 AGRO-Družstvo Trebatice 05.01.2024
Faktúra 2244000036 potraviny 233,36 s DPH 2401231 25/2021/SŠ 03.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.01.2024
Objednávka 2401231 potraviny s DPH 25/2021/SŠ 03.01.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.01.2024
Zmluva 1/2024 Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy 1.932.67/ročne bez DPH 03.01.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 05.01.2024
Faktúra 23174 servis PC 116,74 s DPH 21/2021/SŚ 02.01.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 09.01.2024
Zmluva 3/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 100,00 bez DPH 02.01.2024 Ing. Nina Bartovic Rakovice 05.01.2024
Faktúra 23173 profilaktika 452,00 s DPH 21/2021/SŚ 02.01.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 09.01.2024
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 02.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. Košice 09.01.2024
Objednávka 1600/24 vajcia s DPH 3/2023 02.01.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 09.01.2024
VO: Súhrnná správa 1/2023 Súhrnná správa s DPH 29.12.2023 26.01.2024
VO: Súhrnná správa 2/2023 Súhrnná správa s DPH 29.12.2023 27.02.2024
Faktúra 182023 zemiaky 422,40 s DPH 1716/23 29.12.2023 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 05.12.2023
Faktúra 2312092 interierové vybavenie ŠI 49 963,20 s DPH 73/2023 27.12.2023 Fonďa s.r.o. Piešťany 27.12.2023
Zmluva 73/2023 Kúpna zmluva 49 963,20 s DPH 22.12.2023 Fonďa s.r.o. Piešťany 27.12.2023
Zmluva 72/2023 Kúpna zmluva 45 873,60 s DPH 21.12.2023 Magic Print Bratislava 22.12.2023
Zmluva 71/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 20.12.2023 ENCARE s.r.o. Bratislava 21.12.2023
Faktúra 1301382 mäso 301,84 s DPH 1726/23 9/2023 19.12.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.12.2023
Faktúra 4591995172 phm 69,49 s DPH 20026137 19.12.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.12.2023
Faktúra 123309899 tovar bufet 273,82 s DPH W1002041438 10/2023 19.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.12.2023
Objednávka 1470/23 pracovné rukavice s DPH 18.12.2023 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 19.12.2023
Faktúra 2350100092 materiál OV 68,04 s DPH 1087 18.12.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 19.12.2023
Faktúra 2300283 pracovné rukavice 29,20 s DPH 1470/23 18.12.2023 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 19.12.2023
Faktúra 2350100094 materiál OV 36,02 s DPH 1090 18.12.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 19.12.2023
Faktúra 2562023 oprava plynového kotla 45,00 s DPH 1465/23 18.12.2023 Andrej Vacula Šterusy 19.12.2023
Faktúra 22460011461 potraviny 275,94 s DPH 2312358408 25/2021/SŠ 15.12.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.12.2023
Faktúra 510230159 materiál OV 519,41 s DPH 60310 14.12.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 19.12.2023
Faktúra 2300447 potraviny 107,04 s DPH 1727/23 14.12.2023 Tropico Z, s.r.o. Dolný Harmanec 19.12.2023
Faktúra 23200966 materiál na opravu a údržbu 80,01 s DPH 1468/23 14.12.2023 L.A.D. plus, s.r.o. Trnava 19.12.2023
Faktúra 231129378 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 14.12.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 19.12.2023
Faktúra 1020231944 vajcia 19,80 s DPH 1724/23 3/2023 13.12.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 13.12.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.12.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 13.12.2023
Faktúra 2306775 potraviny 169,65 s DPH 8/2023 12.12.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.12.2023
Zmluva 70/2023 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 12.12.2023 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava 21.12.2023
Objednávka 1726/23 mäso s DPH 9/2023 12.12.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.12.2023
Objednávka 1468/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.12.2023 L.A.D. plus, s.r.o. Trnava 19.12.2023
Faktúra 531223 autorský dohľad 2 400,00 s DPH 12.12.2023 PROJART Považská Bystrica 13.12.2023
Faktúra 292023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.12.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.12.2023
Faktúra 123303020 tovar bufet 747,20 s DPH W1002024384 10/2023 12.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.12.2023
Faktúra 230171016 tepelná energia 9 514,12 s DPH 44/2022 11.12.2023 Magna Teplo Bratislava 13.12.2023
Faktúra 230171049 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 11.12.2023 Magna Teplo Bratislava 13.12.2023
Faktúra 20230075 rekonštrukcia kotolne 13 999.86 s DPH 53/2023 11.12.2023 MABA Invest s.r.o. Bratislava 13.12.2023
Objednávka 1727/23 potraviny s DPH 11.12.2023 Tropico Z, s.r.o. Dolný Harmanec 19.12.2023
Objednávka 1724/23 vajcia s DPH 3/2023 11.12.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 13.12.2023
Faktúra 2490754 pranie a prenájom rohoží 121,46 s DPH 12/2021/SŠ 08.12.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 13.12.2023
Faktúra 2244009380 potraviny 697,34 s DPH 2312350170 25/2021/SŠ 08.12.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.12.2023
Faktúra 2244009379 tovar bufet 196,83 s DPH 2312351356 26/2021/SŠ 08.12.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.12.2023
Faktúra 1301311 mäso 162,28 s DPH 1723/23 9/2023 07.12.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.12.2023
Faktúra 23161 dataprojektor 420,00 s DPH 1438/23 07.12.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.12.2023
Faktúra 20231119 oprava elektroinštalácie 113,04 s DPH 07.12.2023 ETT s.r.o. Trnava 07.12.2023
Faktúra 112304050 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 06.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 07.12.2023
Faktúra 230101239 materiál OV 327,79 s DPH 4494 06.12.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 07.12.2023
Faktúra 123296115 potraviny 611,39 s DPH W1002008137 10/2023 06.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 07.12.2023
Faktúra 1707232415 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 06.12.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 07.12.2023
Faktúra 44230481 kancelársky materiál 153,70 s DPH 1450/23 06.12.2023 Grand Royal Piešťany 07.12.2023
Faktúra 0412023 stavebný dozor 630,00 s DPH 56/2023 06.12.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 07.12.2023
Faktúra 20233438 BOZP a PO 174,96 s DPH 20/2021/SŠ 06.12.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.12.2023
Objednávka 1723/23 mäso s DPH 9/2023 06.12.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.12.2023
Objednávka 1465/23 oprava plynového kotla s DPH 06.12.2023 Andrej Vacula Šterusy 19.12.2023
Faktúra 510230148 materiál OV 240,17 s DPH 57875 06.12.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 07.12.2023
Zmluva 68/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 42,00 bez DPH 05.12.2023 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 07.12.2023
Faktúra 4591987350 PHM 204,89 s DPH 20026137 05.12.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.12.2023
Faktúra 1012375247 elek.energia 1 448,32 s DPH TT0145/2008 04.12.2023 Magna Energia Piešťany 06.12.2023
Faktúra 2306568 potraviny 230,05 s DPH 8/2023 04.12.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 05.12.2023
Faktúra 3582023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.12.2023 SN real, s.r.o. Prešov 06.12.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 04.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 06.12.2023
Faktúra 2246010525 čistiace prostriedky 179,58 s DPH 2312345182 26/2021/SŠ 04.12.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.12.2023
Faktúra 2246010521 potraviny 428,70 s DPH 2312345836 25/2021/SŠ 04.12.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.12.2023
Faktúra 8339796988 tel.poplatok - pevná 34,57 s DPH 320128079 04.12.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.12.2023
Faktúra 1012376714 MO plyn 480,30 s DPH 43/2022 04.12.2023 Magna Energia Piešťany 05.12.2023
Faktúra 1012375248 elek.energia 23,10 s DPH TT0145/2008 04.12.2023 Magna Energia Piešťany 06.12.2023
Faktúra 8339756153 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020,19/2022 04.12.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.12.2023
Faktúra 8339761914 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.12.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.12.2023
Faktúra 3202300381 tlač 91,04 s DPH 04.12.2023 Fax Copy Piešťany 06.12.2023
Faktúra 20230299 čistenie kanalizácie 222,00 s DPH 1432/23 04.12.2023 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 06.12.2023
Faktúra 20230071 rekonštrukcia kotolne 18 331.79 s DPH 53/2023 01.12.2023 MABA Invest s.r.o. Bratislava 05.12.2023
Faktúra 2300082 materiál OV 52,00 s DPH 1461/23 01.12.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 05.12.2023
Faktúra 1301273 mäso 248,00 s DPH 1721/23 9/2023 30.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2023
Faktúra 231128061 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 33/2021/SŠ 30.11.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 05.12.2023
Faktúra 123292440 potraviny 104,41 s DPH W1001993529 10/2023 30.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 05.12.2023
Faktúra 202311066 materiál OV 204,25 s DPH 1460/23 29.11.2023 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 05.12.2023
Faktúra 2246010209 potraviny 795,63 s DPH 25/2021/SŠ 29.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2023
Faktúra 11931 materiál na opravu a údržbu 208,00 s DPH 1449/23 29.11.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2023
Objednávka 1721/23 mäso s DPH 9/2023 29.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2023
Faktúra 12023145 oprava balkónov 3 247,49 s DPH 28.11.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 29.11.2023
Faktúra 123289853 potraviny 322,61 s DPH W1001993528 10/2023 28.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.11.2023
Faktúra 12023146 maliarské práce 1 038,62 s DPH 28.11.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 29.11.2023
Faktúra 12023144 maliarské práce 1 427,28 s DPH 28.11.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 29.11.2023
Faktúra 6231858 materiál na opravu a údržbu 324,62 s DPH 1446/23 28.11.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 29.11.2023
Faktúra 123456 materiál OV 52,32 s DPH 1458/23 28.11.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 05.12.2023
Faktúra 2282023 oprava kotla 45,00 s DPH 1455/23 28.11.2023 Andrej Vacula Šterusy 29.11.2023
Faktúra 23200902 materiál na opravu a údržbu 604,44 s DPH 1441/23 28.11.2023 L.A.D. plus, s.r.o. Trnava 05.12.2023
Faktúra 1301252 potraviny 316,67 s DPH 1720/23 9/2023 28.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.11.2023
Faktúra 2023096 administratívne práce 300,00 s DPH 28.11.2023 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Malá Mača 05.12.2023
Objednávka 1460/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.11.2023 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 05.12.2023
Objednávka 1458/23 materiál OV s DPH 27.11.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 05.12.2023
Objednávka 1461/23 materiál OV s DPH 27.11.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 05.12.2023
Faktúra 2246009824 potraviny 538,59 s DPH 2311336430 25/2021/SŠ 24.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2023
Faktúra 202308 športové potreby 670,50 s DPH 1451/23 24.11.2023 Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany 29.11.2023
Objednávka 1720/23 potraviny s DPH 9/2023 24.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.11.2023
Faktúra 2246009823 tovar bufet 214,30 s DPH 2311336580 26/2021/SŠ 24.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.11.2023
Faktúra 2306359 potraviny 157,98 s DPH 8/2023 23.11.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 29.11.2023
Faktúra 1020231796 potraviny 66,00 s DPH 1717/23 3/2023 23.11.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 29.11.2023
Faktúra 230101178 materiál OV 373,25 s DPH 4442 23.11.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 29.11.2023
Objednávka 1455/23 oprava kotla s DPH 23.11.2023 Andrej Vacula Šterusy 29.11.2023
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.53/2023 Zmluva o dielo 13.999.86 s DPH 22.11.2023 MABA Invest s.r.o. Bratislava 23.11.2023
Faktúra 2023022 inzercia 350,00 s DPH 21.11.2023 Online Biz, s.r.o. Trnava 29.11.2023
Faktúra 2023235 jesenná deratizácia 168,00 s DPH 1439/23 21.11.2023 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 22.11.2023
Faktúra 2023132 preprava 324,00 s DPH 21.11.2023 Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár 22.11.2023
Faktúra 123283006 tovar bufet 711,10 s DPH W1001979798 10/2023 21.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22.11.2023
Faktúra 1301209 mäso 238,39 s DPH 1713/23 9/2023 21.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2023
Zmluva 64/2023 Zmluva o inzercii 192,00 s DPH 21.11.2023 Regionpress s.r.o. Trnava 22.11.2023
Zmluva 65/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 287,00 bez DPH 21.11.2023 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 30.11.2023
Zmluva 66/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 67,75 bez DPH 21.11.2023 BAMIR, s.r.o. Rakovice 30.11.2023
Zmluva 67/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 183,48 bez DPH 21.11.2023 ITM LOGISTOCS Slovakia, s.r.o. Bratislava 30.11.2023
Faktúra 284823 energetický certifikát 5 nových tried 700,00 s DPH 21.11.2023 Ing. Lenka Švecová Hrnčiarovce nad Parnou 22.11.2023
Faktúra 12023 projekčné práce 4 400,00 s DPH 20.11.2023 Ing. Přemysl Krejčiřík Valtice 22.11.2023
Faktúra 23154 profilaktika 240,00 s DPH 21/2021/SŚ 20.11.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 22.11.2023
Faktúra 2242003727 čistiace prostriedky 77,95 s DPH 2311329177 25/2021/SŠ 20.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2023
Faktúra 2242003728 potraviny 896,13 s DPH 2311329115 25/2021/SŠ 20.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2023
Faktúra 2242003725 tovar bufet 219,61 s DPH 2311329465 26/2021/SŠ 20.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2023
Faktúra 23155 služby 1 127,47 s DPH 21/2021/SŚ 20.11.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 22.11.2023
Objednávka 1717/23 potraviny s DPH 3/2023 20.11.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 29.11.2023
Objednávka 1716/23 zemiaky s DPH 20.11.2023 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 05.12.2023
Objednávka 1713/23 mäso s DPH 9/2023 16.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2023
Zmluva 69/2023 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK s DPH 16.11.2023 SPŠE Piešťany 11.12.2023
Faktúra 2023025 zónova regulácia 5 nových tried 2 797,76 s DPH 16.11.2023 MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany 22.11.2023
Faktúra 2335111629 inzercia 142,80 s DPH 15.11.2023 Petit Press, a.s. Bratislava 15.11.2023
Faktúra 123281324 internet 46,66 s DPH 15.11.2023 Websupport s.r.o. Bratislava 22.11.2023
Faktúra 230170979 tepelná energia 20 445,76 s DPH 44/2022 15.11.2023 Magna Teplo Bratislava 15.11.2023
Faktúra 1052367633 elek.energia 1 979,68 s DPH TT0145/2008 15.11.2023 Magna Energia Piešťany 15.11.2023
Faktúra 2246009310 potraviny 255,90 s DPH 2311323302 25/2021/SŠ 14.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.11.2023
Faktúra 1301176 mäso 507,29 s DPH 1711/23 9/2023 14.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.11.2023
Faktúra 2306162 potraviny 118,70 s DPH 8/2023 14.11.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.11.2023
Faktúra 123277365 potraviny 343,46 s DPH W1001966266 10/2023 14.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 15.11.2023
Objednávka 1450/23 kancelársky materiál s DPH 13.11.2023 Grand Royal Piešťany 07.12.2023
Objednávka 1449/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.11.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2023
Objednávka 1711/23 mäso s DPH 9/2023 13.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.11.2023
Objednávka 1446/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.11.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 29.11.2023
Objednávka 1451/23 športové potreby s DPH 13.11.2023 Top šport Slovakia, s.r.o. Piešťany 29.11.2023
Faktúra 230101150 materiál OV 649,48 s DPH 4415 13.11.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 14.11.2023
Faktúra 230170956 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 13.11.2023 Magna Teplo Bratislava 14.11.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.11.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 13.11.2023
Faktúra 2480355 pranie a prenájom rohoží 121,46 s DPH 12/2021/SŠ 13.11.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 13.11.2023
Faktúra 20232139 materiál OV 42,67 s DPH 1445/23 10.11.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 13.11.2023
Zmluva 62/2023 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 10.11.2023 Obec Rakovice 10.11.2023
Faktúra 20230711 tabule 18,00 s DPH 10.11.2023 LUNAS SK, s.r.o. Vrbové 13.11.2023
Faktúra 202311415 materiál OV 2 493,74 s DPH 2023121239 10.11.2023 KVETA ,s.r.o. Trenčianské Stankovce 13.11.2023
Faktúra 8412303058 ochrana osobných údajov mzdy 143,88 s DPH 09.11.2023 Seyfor Slovensko Bratislava 13.11.2023
Faktúra 272023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.11.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.11.2023
Objednávka 1445/23 materiál OV s DPH 09.11.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 13.11.2023
Faktúra 2243010016 potraviny 743,82 s DPH 2311319316 25/2021/SŠ 08.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.11.2023
Objednávka 9038/23 tovar bufet s DPH 08.11.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 13.11.2023
Faktúra 123270941 potraviny 773,09 s DPH W1001944453 10/2023 08.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.11.2023
Zmluva 63/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 70,00 bez DPH 08.11.2023 Obec Rakovice 10.11.2023
Faktúra 421301488 tovar bufet 168,08 s DPH 9038/23 08.11.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 13.11.2023
Faktúra 2243010014 tovar bufet 248,41 s DPH 2311319366 26/2021/SŠ 08.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.11.2023
Faktúra 20233121 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 08.11.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.11.2023
Faktúra 44230435 kancelársky materiál 506,48 s DPH 1421/23 08.11.2023 Grand Royal Piešťany 13.11.2023
Faktúra 1301134 mäso 289,03 s DPH 1709/23 9/2023 07.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.11.2023
Faktúra 1707232133 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 07.11.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 13.11.2023
Faktúra 112303669 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 07.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 07.11.2023
Faktúra 20231101 oprava osvetlenia 1 500,00 s DPH 07.11.2023 ETT s.r.o. Trnava 13.11.2023
Objednávka 1709/23 mäso s DPH 9/2023 06.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.11.2023
Faktúra 2305954 potraviny 138,68 s DPH 8/2023 06.11.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.11.2023
Faktúra 8337981930 internet 23,89 s DPH 4/2022 06.11.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.11.2023
Faktúra 8337956481 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020,19/2022 06.11.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.11.2023
Faktúra 8338027889 tel.poplatok - pevná 37,40 s DPH 320128079 06.11.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.11.2023
Faktúra 1012369756 elek.energia 1 406,24 s DPH TT0145/2008 06.11.2023 Magna Energia Piešťany 07.11.2023
Faktúra 1012369757 elek.energia 23,10 s DPH TT0145/2008 06.11.2023 Magna Energia Piešťany 07.11.2023
Faktúra 4591970422 PHM 344,17 s DPH 20026137 06.11.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.11.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 03.11.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 07.11.2023
Faktúra 3272023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.11.2023 SN real, s.r.o. Prešov 07.11.2023
Faktúra 502305661 materiál OV 832,50 s DPH 03.11.2023 FLORASYSTEM, s.r.o., Žilina 07.11.2023
Faktúra 23200762 materiál na opravu a údržbu 314,25 s DPH 02.11.2023 L.A.D. plus, s.r.o. Trnava 07.11.2023
Objednávka 1419/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.11.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.11.2023
Faktúra 8442300793 školenie mzdy 258,00 s DPH 02.11.2023 Seyfor Slovensko Bratislava 07.11.2023
Faktúra 23200828 materiál na opravu a údržbu 644,55 s DPH 02.11.2023 L.A.D. plus, s.r.o. Trnava 07.11.2023
Faktúra 23200842 materiál na opravu a údržbu 142,76 s DPH 02.11.2023 L.A.D. plus, s.r.o. Trnava 07.11.2023
Objednávka 1421/23 kancelársky materiál s DPH 02.11.2023 Grand Royal Piešťany 13.11.2023
Faktúra 11919 materiál na opravu a údržbu 585,31 s DPH 1419/23 02.11.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.11.2023
Faktúra 202310064 materiál na opravu a údržbu 397,70 s DPH 1425/23 02.11.2023 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.11.2023
Objednávka 1440/23 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 31.10.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 07.11.2023
Faktúra 3032408699 gastrolístky 1 194,40 s DPH 1440/23 1/2021/SŠ 31.10.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 07.11.2023
Faktúra 6231696 materiál na opravu a údržbu 44,28 s DPH 31.10.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 07.11.2023
Faktúra 1020231623 vajcia 66,00 s DPH 1707/23 3/2023 31.10.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.11.2023
Faktúra 2300219 pracovné oblečenie 1 971,50 s DPH 1424/23 31.10.2023 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 07.11.2023
Faktúra 3202300343 tlač 71,35 s DPH 31.10.2023 Fax Copy Piešťany 07.11.2023
Faktúra 2244008317 potraviny 249,62 s DPH 2310306568 25/2021/SŠ 30.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.10.2023
Faktúra 23101229 servis vykurovacieho systému 963,72 s DPH 1431/23 27.10.2023 Amicus SK, s.r.o. Skalica 30.10.2023
Faktúra 23179 tlač letákov 302,40 s DPH 26.10.2023 PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.10.2023
Faktúra 202350766 oprava brány 76,32 s DPH 26.10.2023 ADVES Trenčín 27.10.2023
Faktúra 202311347 materiál OV 86,17 s DPH 2023101605 26.10.2023 KVETA ,s.r.o. Trenčianské Stankovce 27.10.2023
Faktúra 230100387 inzercia 137,96 s DPH 26.10.2023 A.B. Piešťany, Piešťany 27.10.2023
Faktúra 20232081 materiál OV 61,82 s DPH 1437/23 26.10.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 27.10.2023
Zmluva 61/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 70,00 bez DPH 26.10.2023 Drobný Peter Rakovice 174 27.10.2023
Objednávka 1437/23 materiál OV s DPH 26.10.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 27.10.2023
Objednávka 1439/23 jesenná deratizácia s DPH 26.10.2023 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 22.11.2023
Faktúra 231124617 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 33/2021/SŠ 26.10.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 27.10.2023
Objednávka 1707/23 vajcia s DPH 3/2023 26.10.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 07.11.2023
Objednávka 1438/23 dataprojektor 420,00 s DPH 26.10.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.12.2023
Faktúra 034/2023 stavebný dozor 833,33 s DPH 1/2023 25.10.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 27.10.2023
Faktúra 2244008165 potraviny 384,21 s DPH 2310303865 25/2021/SŠ 25.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.10.2023
Faktúra 2062023 oprava kotla 91,45 s DPH 1338/23 25.10.2023 Andrej Vacula Šterusy 27.10.2023
Faktúra 2350100068 potraviny 44,50 s DPH 1076 25.10.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 27.10.2023
Faktúra 230021 štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa 66 285,49 s DPH 41/2022 25.10.2023 USD Lučenec s.r.o., Lučenec 27.10.2023
Faktúra 1301075 mäso 527,99 s DPH 1704/23 9/2023 24.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.10.2023
Faktúra 123259094 potraviny 771,32 s DPH W1001921984 10/2023 24.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.10.2023
Faktúra 2305739 potraviny 413,23 s DPH 8/2023 24.10.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 27.10.2023
Faktúra 2245008095 čistiace prostriedky 89,03 s DPH 2310300012 25/2021/SŠ 20.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2023
Objednávka 1704/23 mäso s DPH 9/2023 20.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.10.2023
Faktúra 2245008093 tovar bufet 144,02 s DPH 2310300167 26/2021/SŠ 20.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2023
Faktúra 2245008094 potraviny 587,82 s DPH 2310299989 25/2021/SŠ 20.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2023
Faktúra 0332023 stavebný dozor 2 266.67 s DPH 42/2023 20.10.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 24.10.2023
Faktúra 2023021693 všeobecný materiál 119,23 s DPH 19.10.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 24.10.2023
Faktúra 1301060 mäso 107,40 s DPH 1703/23 9/2023 19.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.10.2023
Faktúra 123254801 potraviny 60,00 s DPH 909190593 10/2023 19.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.10.2023
Faktúra 20230062 rekonštrukcia kotolne 79 855.48 s DPH 52/2023 19.10.2023 MABA Invest s.r.o. Bratislava 24.10.2023
Objednávka 1432/23 čistenie kanalizácie s DPH 18.10.2023 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 06.12.2023
Zmluva 59/2023 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 18.10.2023 Mesto Zvolen 19.10.2023
Faktúra 2232208571 vysvedčenia 155,62 s DPH 35/2023 18.10.2023 ŠEVT a.s. Banská Bystrice 24.10.2023
Objednávka 1703/23 mäso s DPH 9/2023 18.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.10.2023
Zmluva 60/2023 Zmluva o dielo 29500.- bez DPH 18.10.2023 Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.10.2023
Faktúra 1230101 vianočné pozdravy 39,00 s DPH 18.10.2023 Pamas Trenčín 19.10.2023
Faktúra 4591960767 PHM 129,35 s DPH 20026137 18.10.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.10.2023
Faktúra 1301041 mäso 210,94 s DPH 1702/23 9/2023 17.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2023
Objednávka 1431/23 servis vykurovacieho systému s DPH 17.10.2023 Amicus SK, s.r.o. Skalica 30.10.2023
Faktúra 2300073 materiál OV 81,39 s DPH 1430/23 17.10.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 19.10.2023
Faktúra 123252549 potraviny 892,27 s DPH W1001906574 10/2023 17.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.10.2023
Faktúra 1020231538 vajcia 66,00 s DPH 1700/23 3/2023 16.10.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.10.2023
Zmluva 58/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 16.10.2023 Obec Rakovice 27.10.2023
Faktúra 2244007494 potraviny 539,41 s DPH 2310294706 25/2021/SŠ 16.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.10.2023
Faktúra 2244007493 tovar bufet 227,64 s DPH 2310294243 26/2021/SŠ 16.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.10.2023
Objednávka 1430/23 materiál OV s DPH 16.10.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 19.10.2023
Objednávka 1702/23 mäso s DPH 9/2023 13.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2023
Objednávka 1700/23 vajcia s DPH 3/2023 13.10.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.10.2023
Faktúra 230300 tabletová soľ 72,00 s DPH 1426/23 12.10.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 16.10.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.10.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 16.10.2023
Faktúra 2305532 potraviny 284,04 s DPH 8/2023 12.10.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.10.2023
Faktúra 2023021274 čistiace prostriedky 90,38 s DPH WSK2320121 12.10.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 16.10.2023
Faktúra 2470020 pranie a prenájom rohoží 121,46 s DPH 12/2021/SŠ 12.10.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 16.10.2023
Faktúra 20231983 materiál OV 390,44 s DPH 1427/23 12.10.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.10.2023
Faktúra 2023017 vybudovanie 5 nových tried 25 736.04 s DPH 40/2023 12.10.2023 MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany 16.10.2023
Faktúra 2023018 vybudovanie 5 nových tried 29 892,87 s DPH dodatok č.1 k Zmluve č.40/2023 12.10.2023 MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany 16.10.2023
Faktúra 2243008489 tovar bufet 169,14 s DPH 2310290318 26/2021/SŠ 11.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.10.2023
Faktúra 2243008488 čistiace prostriedky 52,66 s DPH 2310290318 26/2021/SŠ 11.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.10.2023
Objednávka 9034/23 tovar bufet s DPH 11.10.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 16.10.2023
Faktúra 421301356 tovar bufet 155,43 s DPH 9034/23 11.10.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 16.10.2023
Faktúra 2243008487 potraviny 565,21 s DPH 2310290077 25/2021/SŠ 11.10.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.10.2023
Faktúra 1301010 potraviny 339,63 s DPH 1698/23 9/2023 10.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.10.2023
Zmluva 57/2023 Zmluva o inzercii 192,00 s DPH 10.10.2023 Regionpress s.r.o. Trnava 11.10.2023
Faktúra 123245633 potraviny 538,33 s DPH W1001891183 10/2023 10.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 16.10.2023
Objednávka 1426/23 tabletová soľ s DPH 10.10.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 16.10.2023
Objednávka 1427/23 materiál OV s DPH 10.10.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.10.2023
Objednávka 1424/23 pracovné oblečenie s DPH 09.10.2023 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 07.11.2023
Objednávka 1425/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.10.2023 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.11.2023
Objednávka 1698/23 potraviny s DPH 9/2023 06.10.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.10.2023
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.40/2023 Zmluva o dielo 29 892,87 s DPH 04.10.2023 MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany 13.10.2023
Zmluva 54/2023 Zmluva o nájme bytu 86.46/mesačne s DPH 02.10.2023 Juráková Eva Rakovice 11.10.2023
Faktúra 2023215 zrkadlo 240,30 s DPH 1398/23 28.09.2023 LG plus s.r.o. Piešťany 04.09.2023
Zmluva 56/2023 Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru 630,00 bez DPH 25.09.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 11.10.2023
Zmluva 53/2023 Zmluva o dielo 81 822,72 bez DPH 25.09.2023 MABA Invest s.r.o. Bratislava 11.10.2023
Faktúra 231245 dezinfekcia 220,80 s DPH 20.09.2023 EKOLAS, s.r.o. Jaslovské Bohunice 21.09.2023
Faktúra 2242002971 tovar bufet 273,17 s DPH 2309267203 26/2021/SŠ 20.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.09.2023
Faktúra 0182023 oprava vodného zdroja 44 967.86 s DPH 41/2023 19.09.2023 Vrty Jurkovič s.r.o. Palárikovo 19.09.2023
Faktúra 123221229 tovar bufet 403,80 s DPH 10/2023 19.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.09.2023
Faktúra 2459792 pranie a prenájom rohoží 93,71 s DPH 12/2021/SŠ 19.09.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 20.09.2023
Faktúra 123225384 potraviny 519,43 s DPH 10/2023 19.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 20.09.2023
Zmluva 52/2023 Zmluva o spolupráci s DPH 18.09.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava 19.09.2023
Faktúra 230170768 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 18.09.2023 Magna Teplo Bratislava 18.09.2023
Faktúra 2246005719 potraviny 440,27 s DPH 2309263884 25/2021/SŠ 18.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.09.2023
Faktúra 523056781 učebnice 49,50 s DPH 786214 18.09.2023 preskoly.sk s.r.o. Bratislava 18.09.2023
Faktúra 123222490 tovar bufet 56,16 s DPH 260910432303569 10/2023 14.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 18.09.2023
Faktúra 1300915 mäso 362,80 s DPH 1689/23 9/2023 14.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.09.2023
Faktúra 230001 inštalácia softvéru reg.pokladne 30,00 s DPH 14.09.2023 FM Computers s.r.o. Vrbové 18.09.2023
Faktúra 2242002593 čistiace prostriedky 84,20 s DPH 2309259865 25/2021/SŠ 13.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.09.2023
Faktúra 2350100053 materiál OV 14,83 s DPH 1071 13.09.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 14.09.2023
Faktúra 230170799 tepelná energia 26 224,07 s DPH 44/2022 13.09.2023 14.09.2023
Faktúra 1020231356 vajcia 66,00 s DPH 1688/23 3/2023 13.09.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 14.09.2023
Faktúra 231224 dezinfekcia 209,28 s DPH 13.09.2023 EKOLAS, s.r.o. Jaslovské Bohunice 14.09.2023
Faktúra 232034 čistiace prostriedky 89,04 s DPH 13.09.2023 EKOLAS, s.r.o. Jaslovské Bohunice 14.09.2023
Faktúra 2242002594 potraviny 398,15 s DPH 2309259720 25/2021/SŠ 13.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.09.2023
Faktúra 2242002595 tovar bufet 124,82 s DPH 2309259987 26/2021/SŠ 13.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.09.2023
Faktúra 2023018726 všeobecný materiál 88,81 s DPH WSK2317080 13.09.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 14.09.2023
Faktúra 421301211 tovar bufet 140,37 s DPH 13.09.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 14.09.2023
Faktúra 1300901 mäso 329,15 s DPH 1687/23 9/2023 12.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.09.2023
Zmluva 55/2023 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní s DPH 12.09.2023 Trnavský samosprávny kraj Trnava 12.10.2023
Faktúra 2304906 potraviny 131,27 s DPH 8/2023 12.09.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.09.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.09.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 14.09.2023
Objednávka 1689/23 mäso s DPH 9/2023 12.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.09.2023
Objednávka 1688/23 vajcia s DPH 3/2023 12.09.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 14.09.2023
Objednávka 1687/23 mäso s DPH 9/2023 11.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.09.2023
Faktúra 12023108 montáž žalúzií 355,84 s DPH 11.09.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 14.09.2023
Faktúra 2244005634 tovar bufet 245,34 s DPH 2309254798 26/2021/SŠ 08.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2023
Faktúra 2244005633 potraviny 1 129,67 s DPH 2309254414 25/2021/SŠ 08.09.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2023
Faktúra 20232389 BOZP a PO 162,00 s DPH 25/2021/SŠ 07.09.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.09.2023
Faktúra 1300882 mäso 324,02 s DPH 1685/23 07.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.09.2023
Faktúra 232023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.09.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.09.2023
Faktúra 44230333 kancelársky materiál 513,59 s DPH 1402/23 07.09.2023 Grand Royal Piešťany 11.09.2023
Faktúra 3202300291 tlač 48,38 s DPH 07.09.2023 Fax Copy Piešťany 11.09.2023
Faktúra 112302875 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 07.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 11.09.2023
Faktúra 2302899 knihy AJ 831,60 s DPH 06.09.2023 OXICO Bratislava 07.09.2023
Faktúra 786182 knihy AJ 809,50 s DPH 06.09.2023 preskoly.sk s.r.o. Bratislava 07.09.2023
Faktúra 1012358429 elek.energia 22,76 s DPH TT0145/2008 05.09.2023 Magna Energia Piešťany 07.09.2023
Faktúra 1012358428 elek.energia 1 310,96 s DPH TT0145/2008 05.09.2023 Magna Energia Piešťany 07.09.2023
Faktúra 231601943 čistiace prostriedky 63,73 s DPH 33/2021/SŠ 05.09.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 07.09.2023
Zmluva 49/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 80,00 bez DPH 05.09.2023 B-TAX s.r.o. Piešťany 07.09.2023
Faktúra 2304711 potraviny 7,74 s DPH 8/2023 05.09.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.09.2023
Faktúra 11887 materiál na opravu a údržbu 62,89 s DPH 1395/23 05.09.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.09.2023
Faktúra 4591935810 PHM 388,05 s DPH 20026137 05.09.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.09.2023
Zmluva 50/2023 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesačne bez DPH 05.09.2023 Mgr. Pugovkin Anton Ruská federácia 12.09.2023
Objednávka 1685/23 mäso s DPH 9/2023 05.09.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.09.2023
Zmluva 51/2023 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesačne bez DPH 05.09.2023 Mgr. Veronika Šištíková Považská Bystrica 12.09.2023
Faktúra 2602023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.09.2023 SN real, s.r.o. Prešov 07.09.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 04.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 07.09.2023
Faktúra 8334403732 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020,19/2022 04.09.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.09.2023
Faktúra 8334429325 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.09.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.09.2023
Faktúra 8334452421 tel.poplatok - pevná 32,90 s DPH 320128079 04.09.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.09.2023
Faktúra 2300046 lipa 47,20 s DPH 1408/23 04.09.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 07.09.2023
Faktúra 0302023 stavebný dozor 2 266.67 s DPH 42/2023 04.09.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 07.09.2023
Faktúra 2023013 vybudovanie 5 nových tried 92 799,98 s DPH 40/2023 04.09.2023 MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany 07.09.2023
Faktúra 23113 profilaktika 2 068,55 s DPH 21/2021/SŚ 04.09.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.09.2023
Faktúra 1012359910 MO plyn 480,30 s DPH 43/2022 01.09.2023 Magna Energia Piešťany 04.09.2023
Objednávka 1408/23 lipa s DPH 31.08.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 07.09.2023
Faktúra 20230520 vyhotovenie tabuliek 166,80 s DPH 31.08.2023 LUNAS Vrbové 14.09.2023
Faktúra 23111 kamerový systém 1 992,96 s DPH 1396/23 31.08.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.09.2023
Faktúra 123209395 tovar bufet 634,44 s DPH W1001805552 10/2023 31.08.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 04.09.2023
Objednávka 1404/23 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 30.08.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 04.09.2023
Faktúra 2246004664 tovar bufet 968,17 s DPH 2308240266 26/2021/SŠ 30.08.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.09.2023
Zmluva 46/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formpu odbornej praxe s DPH 30.08.2023 PVOD Kočín 04.09.2023
Faktúra 2243007266 tovar bufet 131,15 s DPH 2308243997 26/2021/SŠ 30.08.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.09.2023
Faktúra 3032403859 gastrolístky 1 100,00 s DPH 1404/23 1/2021/SŠ 30.08.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 04.09.2023
Faktúra 2243007268 potraviny 447,34 s DPH 2308243893 25/2021/SŠ 30.08.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.09.2023
Faktúra 230802 oprava múrika 1 536,00 s DPH 30.08.2023 Miroslav Bartošovič Chtelnica 04.09.2023
Faktúra 23100258 licencia SMART 211,20 s DPH 28.08.2023 AP MEDIA, s.r.o., Bratislava 28.08.2023
Zmluva 47/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 180,00 bez DPH 28.08.2023 Mihaličková Nina, Rakovice 06.09.2023
Zmluva 48/2023 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesačne bez DPH 28.08.2023 Mgr. Huťová Jana Púchov 12.09.2023
Faktúra 1020231254 vajcia 66,00 s DPH 1681/23 3/2023 28.08.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 04.09.2023
Objednávka 1681/23 vajcia s DPH 3/2023 25.08.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 04.09.2023
Faktúra 2023017408 kancelársky materiál 90,63 s DPH 25.08.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 28.08.2023
Objednávka 1402/23 kancelársky materiál s DPH 23.08.2023 Grand Royal Piešťany 11.09.2023
Faktúra 2245005026 potraviny 561,67 s DPH 2308237273 25/2021/SŠ 23.08.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.08.2023
Faktúra 230100302 inzerát 92,40 s DPH 23.08.2023 A.B. Piešťany, Piešťany 28.08.2023
Faktúra 2245005025 čistiace prostriedky 143,65 s DPH 25/2021/SŠ 23.08.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.08.2023
Faktúra 12023099 oprava balkónov 4 015,01 s DPH 22.08.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 28.08.2023
Faktúra 20231485 oprava komína sl.byt 400,00 s DPH 22.08.2023 Renáta Oršuláková-KOMINÁRSTVO Piešťany 28.08.2023
Faktúra 12023098 oprava balkónov PČ 3 345,84 s DPH 22.08.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 28.08.2023
Faktúra 12023097 žalúzie 1 621,75 s DPH 22.08.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 28.08.2023
Faktúra 910092309 počítačová siet SANET 150,00 s DPH 91009/21 21.08.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 28.08.2023
Objednávka 1398/23 zrkadlo s DPH 21.08.2023 LG plus s.r.o. Piešťany 04.09.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 21.08.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 28.08.2023
Faktúra 11230581 servis Dácia 556,76 s DPH 18.08.2023 ELA CAR s.r.o. Piešťany 18.08.2023
Faktúra 4591927187 PHM 34,05 s DPH 20026137 18.08.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 18.08.2023
Faktúra 2023083 pečiatka 13,68 s DPH 1393/23 18.08.2023 Dagmar Kolmačková - SHARK Piešťany 18.08.2023
Faktúra 20230222 čistenie lapača tukov 540,00 s DPH 1366/23 16.08.2023 EDO - stav s.r.o. Sokolovce 17.08.2023
Faktúra 2243006120 potraviny 468,16 s DPH 25/2021/SŠ 16.08.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.08.2023
Faktúra 1300845 mäso 591,82 s DPH 9/2023 16.08.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.08.2023
Faktúra 230170716 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 16.08.2023 Magna Teplo Bratislava 17.08.2023
Objednávka 1396/23 kamerový systém s DPH 14.08.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.09.2023
Faktúra 23FV0015 stavebné práce 34 397.45 s DPH 41/2022 14.08.2023 USD Lučenec s.r.o., Lučenec 17.08.2023
Faktúra 202350544 servis brán 215,52 s DPH 08.08.2023 ADVES Trenčín 11.08.2023
Faktúra 112302527 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 08.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 11.08.2023
Faktúra 202023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.08.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.08.2023
Faktúra 2300055 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 08.08.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 11.08.2023
Zmluva 45/2023 Zmluva o zveraní hnuteľného majetku do správy s DPH 08.08.2023 TTSK Trnava 30.08.2023
Faktúra 2132304617 dočasné odpojenie elek.energie 196,64 s DPH 07.08.2023 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 07.08.2023
Faktúra 0252023 stavebný dozor 2 400.00 s DPH 42/2023 04.08.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 07.08.2023
Faktúra 8332684092 tel.poplatok - pevná 32,20 s DPH 320128079 04.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.08.2023
Faktúra 8332637352 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020,19/2022 04.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.08.2023
Faktúra 8332660599 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.08.2023
Faktúra 12023090 výmena výdajneho okienka ŠS 6 793,16 s DPH 04.08.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 07.08.2023
Faktúra 20232122 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 04.08.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.08.2023
Faktúra 1707231467 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 04.08.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 07.08.2023
Faktúra 4591918480 PHM 366,08 s DPH 20026137 04.08.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.08.2023
Objednávka 1395/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.08.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.09.2023
Faktúra 23107 profilaktika 2 434,85 s DPH 21/2021/SŚ 02.08.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.08.2023
Faktúra 1012353863 elek.energia 22,76 s DPH TT0145/2008 02.08.2023 Magna Energia Piešťany 07.08.2023
Faktúra 1012353862 elek.energia 1 365,12 s DPH TT0145/2008 02.08.2023 Magna Energia Piešťany 07.08.2023
Faktúra 6231152 materiál na opravu a údržbu 78,35 s DPH 1379/23 02.08.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 11.08.2023
Faktúra 2292023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.08.2023 SN real, s.r.o. Prešov 07.08.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 01.08.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 07.08.2023
Faktúra 11872 materiál na opravu a údržbu 25,30 s DPH 1388/23 31.07.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.08.2023
Objednávka 1393/23 pečiatka s DPH 28.07.2023 Dagmar Kolmačková - SHARK Piešťany 18.08.2023
Zmluva 44/2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 28.07.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava 07.08.2023
Zmluva 43/2023 zmluva o dielo 1988.- s DPH 20.07.2023 Ladislav Šuba-ATESO Pezinok 28.07.2023
Zmluva 42/2023 Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru 6 800,00 s DPH 20.07.2023 Garden Party s.r.o. Borinka 21.07.2023
Faktúra 232200934 kancelársky materiál 239,40 s DPH 20.07.2023 Print-Office Bratislava 21.07.2023
Faktúra 230003 údržba pokladne 42,00 s DPH 1390/23 19.07.2023 ATec Piešťany 21.07.2023
Zmluva 40/2023 Zmluva o dielo na stavebné práce 219.381.35 s DPH 18.07.2023 MVK mont, s.r.o. Čierne Kľačany 19.07.2023
Faktúra 4591908856 PHM 216,15 s DPH 20026137 18.07.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.07.2023
Faktúra 3032401149 gastrolístky 1 650,00 s DPH 1/2021/SŠ 17.07.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 18.07.2023
Faktúra 23FV0012 štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa 169 604.71 s DPH 41/2022 17.07.2023 USD Lučenec s.r.o., Lučenec 19.07.2023
Objednávka 1390/23 údržba pokladne s DPH 17.07.2023 ATec Piešťany 21.07.2023
Faktúra 2307/23 inžinierska činnosť 1 800,00 s DPH 14.07.2023 PROJART Považská Bystrica 18.07.2023
Faktúra 230170663 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 14.07.2023 Magna Energia Piešťany 18.07.2023
Faktúra 12300020 verejné obstarávanie 1 200,00 s DPH 14.07.2023 REFAM Group,s.r.o. Galanta 18.07.2023
Faktúra 0062023 inzercia 120,00 s DPH 11.07.2023 HPA, s.r.o. Piešťany 12.07.2023
Faktúra 0052023 inzercia 150,00 s DPH 11.07.2023 HPA, s.r.o. Piešťany 12.07.2023
Faktúra 6230402328 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 11.07.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 12.07.2023
Faktúra 202306440 kom.odpad bufet 25,34 s DPH 27/2021/SŠ 11.07.2023 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 12.07.2023
Zmluva 41/2023 Zmluva o dielo 44 967,86 s DPH 11.07.2023 Vrty Jurkovič s.r.o. 21.07.2023
Faktúra 23097 profilaktika 2 111,24 s DPH 21/2021/SŚ 10.07.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 12.07.2023
Faktúra 18/2023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.07.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.07.2023
Faktúra 20231766 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 10.07.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.07.2023
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.42/2022 Zmluva o dielo 32 164,61 s DPH 07.07.2023 USD Lučenec s.r.o., Lučenec 21.07.2023
Faktúra 112302159 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 07.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 07.07.2023
Faktúra 2310200455 ovocie 81,00 s DPH 1673/23 07.07.2023 Plantfruct Veselé 07.07.2023
Faktúra 1012348147 elek.energia 22,76 s DPH TT0145/2008 07.07.2023 Magna Energia Piešťany 07.07.2023
Faktúra 1012348146 elek.energia 1 394,53 s DPH TT0145/2008 07.07.2023 Magna Energia Piešťany 07.07.2023
Faktúra 2310200457 ovocie 67,20 s DPH 1673/23 07.07.2023 Plantfruct Veselé 07.07.2023
Faktúra 1707231277 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 07.07.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 12.07.2023
Objednávka 1388/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.07.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.08.2023
Faktúra 4591901215 PHM 480,29 s DPH 20026137 06.07.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.07.2023
Faktúra 2303621 potraviny 219,29 s DPH 8/2023 06.07.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.07.2023
Faktúra 8330840136 tel.poplatok - mobil 99,20 s DPH 13,14/2020,19/2022 04.07.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.07.2023
Faktúra 8330891531 tel.poplatok - pevná 9,53 s DPH 320128079 04.07.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.07.2023
Faktúra 8330864769 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.07.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.07.2023
Faktúra 8330891583 tel.poplatok - pevná 36,54 s DPH 320128079 04.07.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.07.2023
Faktúra 8082023 obedy 651,13 s DPH 1301/23 04.07.2023 SPŠE Piešťany 07.07.2023
Faktúra 6072023 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 04.07.2023 SPŠE Piešťany 07.07.2023
Faktúra 1982023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.07.2023 SN real, s.r.o. Prešov 07.07.2023
Faktúra 11862 materiál na opravu a údržbu 44,99 s DPH 1374/23 03.07.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.07.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 03.07.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 07.07.2023
Faktúra 44230227 všeobecný materiál 305,56 s DPH 1375/23 30.06.2023 Grand Royal Piešťany 07.07.2023
Objednávka 1375/23 všeobecný materiál s DPH 30.06.2023 Grand Royal Piešťany 07.07.2023
Faktúra 202306026 materiál na opravu a údržbu 64,27 s DPH 1372/23 29.06.2023 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.07.2023
Faktúra 0230275 servis KIA 228,66 s DPH 1386/23 29.06.2023 CARS IQ s.r.o. Piešťany 07.07.2023
Zmluva 39/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 33.33/mesačne bez DPH 29.06.2023 Autodoprava Jozef Orviský Ratkovce 10.07.2023
Faktúra 510230051 materiál OV 38,34 s DPH 28.06.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 07.07.2023
Zmluva 38/2023 Zmluva o spolupráci s DPH 28.06.2023 Trnavský samosprávny kraj Trnava 29.06.2023
Faktúra 1300702 šunka 33,30 s DPH 1672/23 9/2023 27.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.06.2023
Faktúra 1020230202 kontrola váhy 397,20 s DPH 1383/23 27.06.2023 Váhy Pilát,s.r.o. Trnava 28.06.2023
Faktúra 1300718 mäso 174,64 s DPH 1675/23 9/2023 27.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.06.2023
Faktúra 1707230826 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 27.06.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 28.06.2023
Objednávka 1675/23 mäso s DPH 9/2023 26.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.06.2023
Faktúra 2300043 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 26.06.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 28.06.2023
Faktúra 2023013353 všeobecný materiál 87,48 s DPH OBSK2302256 26.06.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 28.06.2023
Objednávka 1386/23 servis KIA s DPH 23.06.2023 CARS IQ s.r.o. Piešťany 07.07.2023
Faktúra 2232203865 vysvedčenia 78,60 s DPH 23.06.2023 ŠEVT a.s. Banská Bystrice 28.06.2023
Faktúra 2430461 pranie a prenájom rohoží 62,77 s DPH 12/2021/SŠ 23.06.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 28.06.2023
Zmluva 37/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 40,00 bez DPH 23.06.2023 Mgr. Samuhelová Ida Chtelnica 23.06.2023
Faktúra 231114512 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 33/2021/SŠ 22.06.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 28.06.2023
Faktúra 2303417 potraviny 258,63 s DPH 8/2023 22.06.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 28.06.2023
Objednávka 1672/23 šunka s DPH 9/2023 21.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.06.2023
Faktúra 230173 tabletová soľ 54,00 s DPH 1384/23 21.06.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 21.06.2023
Faktúra 2306069 sedačky 734,70 s DPH 21.06.2023 INSGRAF s.r.o. Šala 21.06.2023
Objednávka 1673/23 ovocie s DPH 21.06.2023 Plantfruct Veselé 07.07.2023
Faktúra 1020230985 potraviny 26,40 s DPH 1671/23 3/2023 21.06.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 28.06.2023
Faktúra 2246001421 potraviny 442,27 s DPH 2306168612 25/2021/SŠ 21.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2023
Faktúra 2246001422 čistiace prostriedky 119,38 s DPH 2306168612 25/2021/SŠ 21.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.06.2023
Faktúra 2023012988 všeobecný materiál 59,21 s DPH 20.06.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 21.06.2023
Faktúra 20230729 materiál na opravu a údržbu 146,71 s DPH 1381/23 20.06.2023 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 21.06.2023
Faktúra 123143828 tovar bufet 164,86 s DPH W1001655981 10/2023 20.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 21.06.2023
Zmluva 35/2023 Rámcová kupná zmluva s DPH 20.06.2023 ŠEVT a.s. Banská Bystrice 21.06.2023
Objednávka 1671/23 potraviny s DPH 3/2023 20.06.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 28.06.2023
Zmluva 36/2023 Darovacia zmluva 25.- s DPH 20.06.2023 Semmelrock Stein + Design Dlažby Sereď 29.06.2023
Objednávka 1372/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.06.2023 jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.07.2023
Faktúra 4591892527 PHM 214,94 s DPH 20026137 19.06.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.06.2023
Objednávka 1384/23 tabletová soľ s DPH 16.06.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 21.06.2023
Faktúra 2245001816 potraviny 328,25 s DPH 2306163582 25/2021/SŠ 16.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.06.2023
Faktúra 2245001818 tovar bufet 157,33 s DPH 2306161062 26/2021/SŠ 16.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.06.2023
Objednávka 1383/23 kontrola váhy s DPH 15.06.2023 Váhy Pilát,s.r.o. Trnava 28.06.2023
Faktúra 6230871 materiál na opravu a údržbu 107,95 s DPH 1669/23 14.06.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 21.06.2023
Objednávka 1669/23 mäso s DPH 9/2023 14.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.06.2023
Faktúra 1300666 mäso 86,04 s DPH 1669/23 9/2023 14.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.06.2023
Faktúra 2303208 potraviny 163,02 s DPH 8/2023 13.06.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 20.06.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.06.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 21.06.2023
Faktúra 123137078 tovar bufet 277,92 s DPH W1001639480 10/2023 13.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 20.06.2023
Faktúra 2245001325 potraviny 236,07 s DPH 25/2021/SŠ 13.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.06.2023
Faktúra 1300658 mäso 206,49 s DPH 9/2023 13.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.06.2023
Faktúra 1020230913 vajcia 46,20 s DPH 1666/23 13.06.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 20.06.2023
Objednávka 1667/23 mäso s DPH 9/2023 12.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.06.2023
Faktúra 2350100041 materiál OV 43,60 s DPH 12.06.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 13.06.2023
Faktúra 230170560 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 12.06.2023 Magna Teplo Bratislava 13.06.2023
Faktúra 162023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.06.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.06.2023
Faktúra 230170579 tepelná energia 20 811,18 s DPH 44/2022 12.06.2023 Magna Teplo Bratislava 13.06.2023
Faktúra 1707231120 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 09.06.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 13.06.2023
Faktúra 1052331875 elek.energia 1 590,52 s DPH TT0145/2008 09.06.2023 Magna Energia Piešťany 13.06.2023
Faktúra 20231475 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 09.06.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.06.2023
Zmluva 34/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 100,00 s DPH 09.06.2023 Slovenský zväz záhradkárov Bratislava 13.06.2023
Objednávka 1666/23 vajcia s DPH 09.06.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 20.06.2023
Objednávka 1381/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.06.2023 Mario Višňovský - EMAILA Piešťany 21.06.2023
Faktúra 1300637 mäso 136,15 s DPH 1664/23 9/2023 08.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.06.2023
Faktúra 23416223 taburet 204,00 s DPH 08.06.2023 B2B Partner s.r.o. Bratislava 09.06.2023
Faktúra 237338 stolík 40,86 s DPH 08.06.2023 IKEA Bratislava 09.06.2023
Zmluva 31/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 145,00 bez DPH 08.06.2023 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom 12.06.2023
Zmluva 32/2023 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov 240.77/mesačne bez DPH 08.06.2023 Občianske združenie Holeška Rakovice 12.06.2023
Zmluva 33/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 71.50/mesačne bez DPH 08.06.2023 BAMIR, s.r.o. Rakovice 12.06.2023
Objednávka 1664/23 mäso s DPH 9/2023 07.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.06.2023
Faktúra 2246000311 tovar bufet 135,10 s DPH 2306153203 26/2021/SŠ 07.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.06.2023
Faktúra 2246000310 potraviny 308,18 s DPH 2306153273 25/2021/SŠ 07.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.06.2023
Objednávka 1379/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.06.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 11.08.2023
Faktúra 123130374 tovar bufet 347,72 s DPH W1001624178 10/2023 06.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 09.06.2023
Objednávka 1378/23 gastrolístky s DPH 06.06.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 09.06.2023
Faktúra 3032912469 gastrolístky 17,20 s DPH 1378/23 1/2021/SŠ 06.06.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 09.06.2023
Faktúra 44230205 kancelársky materiál 211,49 s DPH 1373/23 06.06.2023 Grand Royal Piešťany 06.06.2023
Faktúra 112301792 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 06.06.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 06.06.2023
Faktúra 2243002031 potraviny 136,59 s DPH 2306149397 25/2021/SŠ 05.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.06.2023
Faktúra 8329119959 tel.poplatok - pevná 65,78 s DPH 320128079 05.06.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.06.2023
Faktúra 8329119897 tel.poplatok - pevná 16,85 s DPH 320128079 05.06.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.06.2023
Faktúra 2302999 potraviny 240,43 s DPH 8/2023 05.06.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 06.06.2023
Faktúra 2243002030 čistiace prostriedky 117,55 s DPH 2306149397 25/2021/SŠ 05.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.06.2023
Faktúra 8329070574 tel.poplatok - mobil 95,21 s DPH 13,14/2020,19/2022 05.06.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.06.2023
Faktúra 8329091894 internet 23,89 s DPH 4/2022 05.06.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.06.2023
Faktúra 4591884259 PHM 742,39 s DPH 20026137 05.06.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 06.06.2023
Objednávka 1374/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.06.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.07.2023
Faktúra 8062023 obedy 699,20 s DPH 1301/23 02.06.2023 SPŠE Piešťany 06.06.2023
Faktúra 6062023 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 02.06.2023 SPŠE Piešťany 06.06.2023
Zmluva 30/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60.- bez DPH 02.06.2023 Vychopenová Mária Košeca 08.06.2023
Faktúra 1012342490 elek.energia 22,76 s DPH TT0145/2008 02.06.2023 Magna Energia Piešťany 06.06.2023
Faktúra 1012342489 elek.energia 1 343,76 s DPH TT0145/2008 02.06.2023 Magna Energia Piešťany 06.06.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 02.06.2023 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 06.06.2023
Faktúra 1642023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.06.2023 SN real, s.r.o. Prešov 02.06.2023
Faktúra 9123001403 aSc Agenda 529,00 s DPH 01.06.2023 ASC Applied Software Consultants Bratislava 02.06.2023
Faktúra 1300619 mäso 96,02 s DPH 1662/23 9/2023 01.06.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.06.2023
Faktúra 2245000442 potraviny 309,02 s DPH 2305145643 25/2021/SŠ 01.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.06.2023
Faktúra 2245000441 potraviny 268,54 s DPH 2305145659 26/2021/SŠ 01.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.06.2023
Faktúra 11845 materiál na opravu a údržbu 533,16 s DPH 1361/23 31.05.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.06.2023
Objednávka 1662/23 mäso s DPH 9/2023 31.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.06.2023
Faktúra 23075 tlačiareň 480,44 s DPH 1376/23 30.05.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 02.06.2023
Faktúra 1300596 mäso 121,55 s DPH 1661/23 9/2023 30.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.06.2023
Faktúra 2242000056 potraviny 290,09 s DPH 2305139370 25/2021/SŠ 29.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2023
Faktúra 2230008367 potraviny 316,41 s DPH 2305137816 25/2021/SŠ 29.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2023
Objednávka 1661/23 mäso s DPH 9/2023 29.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.06.2023
Objednávka 1376/23 tlačiareň s DPH 29.05.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 02.06.2023
Faktúra 3032911539 gastrolístky 1 100,00 s DPH 1374/23 1/2021/SŠ 29.05.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 02.06.2023
Objednávka 1374/23 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 26.05.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 02.06.2023
Faktúra 123119273 tovar bufet 252,84 s DPH 10/2023 25.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.05.2023
Faktúra 1300584 mäso 119,55 s DPH 1659/23 9/2023 25.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.05.2023
Faktúra 2300041 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 25.05.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 29.05.2023
Faktúra 2420307 pranie a prenájom rohoží 72,49 s DPH 12/2021/SŠ 25.05.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 29.05.2023
Faktúra 231112744 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 33/2021/SŠ 25.05.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 29.05.2023
Zmluva 28/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 42.- bez DPH 24.05.2023 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 25.05.2023
Faktúra 2350100040 materiál OV 206,64 s DPH 1368/23 24.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 29.05.2023
Faktúra 2350100039 materiál OV 220,20 s DPH 1368/23 24.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 29.05.2023
Objednávka 1659/23 mäso s DPH 9/2023 24.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.05.2023
Faktúra 2302805 potraviny 186,98 s DPH 8/2023 23.05.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.05.2023
Zmluva 29/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60,00 bez DPH 23.05.2023 Magulová Emília Piešťany 26.05.2023
Faktúra 1300573 mäso 74,30 s DPH 1658/23 9/2023 23.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.05.2023
Objednávka 1658/23 mäso s DPH 9/2023 22.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.05.2023
Faktúra 2226005734 potraviny 386,29 s DPH 2305133073 25/2021/SŠ 19.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.05.2023
Faktúra 2226005733 čistiace prostriedky 63,25 s DPH 2305133121 25/2021/SŠ 19.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.05.2023
Faktúra 2350100038 materiál OV 165,98 s DPH 1364/23 19.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 25.05.2023
Faktúra 510230033 materiál OV 245,41 s DPH 39651 19.05.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.05.2023
Faktúra 2226005736 potraviny PČ 124,97 s DPH 2305133046 26/2021/SŠ 19.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.05.2023
Objednávka 1373/23 kancelársky materiál s DPH 19.05.2023 Grand Royal Piešťany 06.06.2023
Faktúra 230100451 materiál OV 225,96 s DPH 3752 18.05.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 19.05.2023
Faktúra 3202300144 kopírovanie 70,12 s DPH 18.05.2023 Fax Copy Piešťany 19.05.2023
Faktúra 1300555 mäso 72,97 s DPH 1654/23 9/2023 18.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.05.2023
Faktúra 231258 ložisko 51,59 s DPH 13119921 18.05.2023 MARTINO SK s.r.o. Prešov 19.05.2023
Faktúra 4591875580 PHM 166,53 s DPH 20026137 18.05.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.05.2023
Faktúra 23145 archivne spony 78,00 s DPH 1360/23 17.05.2023 Sponka Púchov 19.05.2023
Zmluva 27/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60.- bez DPH 17.05.2023 Ing. Mári Miklošková, Piešťany 18.05.2023
Faktúra 1020230765 vajcia 66,00 s DPH 1655/23 17.05.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.05.2023
Faktúra 2230007803 potraviny 474,55 s DPH 2305130233 25/2021/SŠ 17.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2023
Faktúra 2230007804 tovar bufet 135,55 s DPH 2305130133 26/2021/SŠ 17.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2023
Faktúra 910092306 počítačová siet SANET 150,00 s DPH 16.05.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 19.05.2023
Zmluva 25/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 186.84/mesačne bez DPH 16.05.2023 Mgr. Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka Nižná 18.05.2023
Objednávka 1655/23 vajcia s DPH 3/2023 16.05.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 19.05.2023
Faktúra 123109563 tovar bufet 230,42 s DPH W1001575407 10/2023 16.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.05.2023
Zmluva 26/2023 Zmluva o nájme pozemku 37.50/mesačne bez DPH 16.05.2023 Burdová Zuzana Rakovice 18.05.2023
Objednávka 1368/23 materiál OV s DPH 15.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 29.05.2023
Faktúra 2302587 potraviny 175,08 s DPH 8/2023 15.05.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 19.05.2023
Faktúra 2023017 priesady 291,20 s DPH 15.05.2023 Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 19.05.2023
Faktúra 2228007758 tovar bufet 177,41 s DPH 2305125040 26/2021/SŠ 15.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2023
Faktúra 2228007757 potraviny 317,80 s DPH 2305125469 25/2021/SŠ 15.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2023
Faktúra 230170518 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 15.05.2023 Magna Teplo Bratislava 19.05.2023
Faktúra 23FV0006 štúdia obnovy parku -realizácia I.etapa 120 467.83 s DPH 41/2022 15.05.2023 USD Lučenec s.r.o., Lučenec 19.05.2023
Objednávka 1654/23 mäso s DPH 9/2023 15.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.05.2023
Faktúra 23074 banner 478,80 s DPH 11.05.2023 PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.05.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 11.05.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 12.05.2023
Faktúra 1300529 mäso 236,57 s DPH 1652/23 9/2023 11.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.05.2023
Faktúra 1052322065 elek.energia 2 477,30 s DPH TT0145/2008 11.05.2023 Magna Energia Piešťany 12.05.2023
Faktúra 123101948 tovar bufet 307,70 s DPH W1001558299 10/2023 10.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.05.2023
Faktúra 2291007285 potraviny 318,85 s DPH 2305122566 25/2021/SŠ 10.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2023
Objednávka 1364/23 materiál OV s DPH 10.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 25.05.2023
Faktúra 1300515 mäso 114,37 s DPH 1650/23 9/2023 10.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.05.2023
Objednávka 1363/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.05.2023 Marián Šupa Veľké Kostoľany 12.05.2023
Faktúra 12305151 materiál na opravu a údržbu 95,76 s DPH 1363/23 10.05.2023 Marián Šupa Veľké Kostoľany 12.05.2023
Objednávka 1652/23 mäso s DPH 9/2023 10.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.05.2023
Faktúra 44230170 kancelársky materiál 177,55 s DPH 1349/23 09.05.2023 Grand Royal Piešťany 10.05.2023
Faktúra 202303422 tonery 159,60 s DPH 09.05.2023 Magic Primt Bratislava 10.05.2023
Faktúra 20231141 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 09.05.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.05.2023
Faktúra 142023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.05.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 10.05.2023
Faktúra 112301440 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 09.05.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 10.05.2023
Faktúra 2023009684 papierové utierky 131,26 s DPH WSK2303370 09.05.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 12.05.2023
Faktúra 2023009691 toaletný papier 365,40 s DPH WSK2304195 09.05.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 12.05.2023
Faktúra 2023060 deratizácia 168,00 s DPH 1362/23 09.05.2023 Insekta Pest Control Trnava 10.05.2023
Faktúra 23074 opravaumývačky 465,60 s DPH 1350/23 05.05.2023 Miroslav Prvý - RST Chtelnica 10.05.2023
Faktúra 1300495 mäso 157,02 s DPH 1649/23 9/2023 05.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2023
Faktúra 11833 materiál na opravu a údržbu 144,61 s DPH 1343/23 05.05.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.05.2023
Objednávka 1360/23 archivne spony s DPH 05.05.2023 Sponka Púchov 19.05.2023
Faktúra 2291006909 potraviny 248,80 s DPH 2305116894 25/2021/SŠ 05.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2023
Objednávka 1650/23 mäso s DPH 9/2023 05.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.05.2023
Objednávka 1361/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.05.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.06.2023
Faktúra 8327349424 tel.poplatok - pevná 9,43 s DPH 320128079 04.05.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.05.2023
Faktúra 2023009311 kancelársky materiál 64,52 s DPH 04.05.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 04.05.2023
Faktúra 8327296672 tel.poplatok - mobil 97,80 s DPH 13,14/2020,19/2022 04.05.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.05.2023
Faktúra 8327327034 internet 23,89 s DPH 4/2022 04.05.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.05.2023
Faktúra 8327349490 tel.poplatok - pevná 37,68 s DPH 320128079 04.05.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.05.2023
Faktúra 1012336995 elek.energia 1 571,77 s DPH TT0145/2008 04.05.2023 Magna Energia Piešťany 10.05.2023
Faktúra 1012336996 23,26 23,26 s DPH TT0145/2008 04.05.2023 Magna Energia Piešťany 10.05.2023
Faktúra 4591867163 PHM 697,78 s DPH 20026137 04.05.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 10.05.2023
Faktúra 2228006933 čistiace prostriedky 74,14 s DPH 2305115672 25/2021/SŠ 03.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2023
Faktúra 2228006936 potraviny 403,88 s DPH 2305115447 25/2021/SŠ 03.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2023
Faktúra 2302385 potraviny 185,40 s DPH 8/2023 03.05.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 04.05.2023
Faktúra 2228006938 tovar bufet 141,29 s DPH 2305115534 26/2021/SŠ 03.05.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 03.05.2023 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 04.05.2023
Faktúra 23054 profilaktika 894,40 s DPH 21/2021/SŚ 03.05.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 04.05.2023
Faktúra 20230954 materiál OV 537,25 s DPH 1357/23 03.05.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 10.05.2023
Objednávka 1649/23 mäso s DPH 9/2023 03.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2023
Faktúra 6230549 oleje 31,69 s DPH 1354/23 02.05.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 04.05.2023
Faktúra 6052023 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 02.05.2023 SPŠE Piešťany 04.05.2023
Faktúra 2350100033 materiál OV 99,26 s DPH 1344/23 02.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 04.05.2023
Faktúra 1302023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.05.2023 SN real, s.r.o. Prešov 04.05.2023
Faktúra 2023012 materiál OV 544,00 s DPH 02.05.2023 Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 04.05.2023
Faktúra 2023008 materiál OV 1 416,00 s DPH 02.05.2023 Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 04.05.2023
Faktúra 2300015 materiál OV 71,52 s DPH 1348/23 02.05.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 04.05.2023
Faktúra 1300488 mäso 105,66 s DPH 1647/23 9/2023 02.05.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.05.2023
Faktúra 8042023 strava zamestnancov 524,40 s DPH 1301/23 02.05.2023 SPŠE Piešťany 04.05.2023
Zmluva 23/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 160,00 bez DPH 02.05.2023 Ing. Marek Hevier 10.05.2023
Faktúra 510230029 materiál OV 221,82 s DPH 02.05.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 04.05.2023
Zmluva 24/2023 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného odstarávania 1200.- s DPH 02.05.2023 Ing. Dagmar Melotíková Galanta 12.05.2023
Objednávka 1362/23 deratizácia s DPH 02.05.2023 Insekta Pest Control Trnava 10.05.2023
Faktúra 2350100032 materiál OV 16,43 s DPH 1344/23 02.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 04.05.2023
Faktúra 2350100034 materiál OV 18,89 s DPH 1344/23 02.05.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 04.05.2023
Objednávka 1647/23 mäso s DPH 9/2023 28.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.05.2023
Faktúra 2410360 pranie a prenájom rohoží 102,46 s DPH 12/2021/SŠ 28.04.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.05.2023
Objednávka 1357/23 materiál OV s DPH 28.04.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 10.05.2023
Faktúra 123093585 tovar bufet 473,39 s DPH W1001539564 10/2023 27.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 28.04.2023
Faktúra 123091009 tovar bufet 201,67 s DPH W1001533339 10/2023 27.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 28.04.2023
Faktúra 421300473 tovar bufet 69,72 s DPH 26.04.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 28.04.2023
Faktúra 2300033 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 26.04.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 28.04.2023
Faktúra 1300460 mäso 250,46 s DPH 1644/23 9/2023 26.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.04.2023
Objednávka 9020/23 tovar bufet s DPH 26.04.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 04.05.2023
Faktúra 421300473 tovar bufet 69,72 s DPH 9020/23 26.04.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 04.05.2023
Faktúra 1300462 šunka 57,29 s DPH 9019/23 9/2023 26.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.04.2023
Objednávka 9019/23 šunka s DPH 9/2023 24.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.04.2023
Faktúra 2291005941 potraviny 275,57 s DPH 2304105164 25/2021/SŠ 24.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2023
Faktúra 2291005939 tovar bufet 139,80 s DPH 2304105248 26/2021/SŠ 24.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.04.2023
Faktúra 2302195 potraviny 230,48 s DPH 8/2023 24.04.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 24.04.2023
Faktúra 1020230629 vajcia 66,00 s DPH 1645/23 3/2023 24.04.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 28.04.2023
Zmluva 21/2023 Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak s DPH 24.04.2023 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Bratislava 04.05.2023
Zmluva 22/2023 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 24.04.2023 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Bratislava 04.05.2023
Faktúra 1300438 mäso 37,56 s DPH 1642/23 9/2023 24.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.04.2023
Objednávka 1645/23 vajcia s DPH 11/2023 21.04.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 28.04.2023
Faktúra 12301702 posúdenie projektovej dokumentácie 156,00 s DPH 21.04.2023 Technický skúšobný ústav Piešťany 24.04.2023
Faktúra 2300020 oprava odkvpových žľabov 1 032,00 s DPH 1355/23 21.04.2023 Juraj Dvorský - MAS Piešťany 24.04.2023
Faktúra 230170373 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 21.04.2023 Magna Teplo Bratislava 24.04.2023
Objednávka 1644/23 mäso s DPH 9/2023 21.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.04.2023
Faktúra 2023006 oprava vodovodnej prípojky 492,60 s DPH 1352/23 20.04.2023 Imrich Rožič Chtelnica 24.04.2023
Faktúra 231108942 čistiace prostriedky 52,78 s DPH 33/2021/SŠ 20.04.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 24.04.2023
Faktúra 510230027 materiál OV 242,10 s DPH 37669 19.04.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 24.04.2023
Faktúra 2226004727 potraviny 237,53 s DPH 2304101463 25/2021/SŠ 19.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.04.2023
Faktúra 2226004722 potraviny 508,53 s DPH 2304101269 26/2021/SŠ 19.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.04.2023
Faktúra 2226004724 čistiace prostriedky 47,69 s DPH 2304101585 25/2021/SŠ 19.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.04.2023
Faktúra 2226004723 tovar bufet 155,53 s DPH 2304101151 26/2021/SŠ 19.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.04.2023
Objednávka 1642/23 mäso s DPH 9/2023 19.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.04.2023
Faktúra 4591856861 PHM 71,03 s DPH 20026137 18.04.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.04.2023
Faktúra 2228005667 tovar bufet 149,86 s DPH 230496752 26/2021/SŠ 18.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.04.2023
Faktúra 1300425 mäso 104,53 s DPH 1641/23 9/2023 18.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.04.2023
Zmluva 19/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 18.04.2023 Obec Rakovice 28.04.2023
Zmluva 20/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 100,00 s DPH 18.04.2023 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 28.04.2023
Faktúra 2300445 materiál na opravu a údržbu 882,00 s DPH 1353/23 18.04.2023 AGROCAR s.r.o. Frenštát 24.04.2023
Faktúra 123084941 tovar bufet 146,10 s DPH W1001519391 10/2023 18.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.04.2023
Faktúra 510230023 materiál OV 2 083,45 s DPH 36749 18.04.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 19.04.2023
Objednávka 1355/23 oprava odkvpových žľabov s DPH 18.04.2023 Juraj Dvorský - MAS Piešťany 24.04.2023
Objednávka 1641/23 mäso s DPH 9/2023 17.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.04.2023
Faktúra 2228005670 čistiace prostriedky 79,70 s DPH 230497918 25/2021/SŠ 17.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.04.2023
Faktúra 2228005671 potraviny 251,74 s DPH 230497918 25/2021/SŠ 17.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.04.2023
Objednávka 1354/23 oleje s DPH 17.04.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 04.05.2023
Faktúra 230098 tabletová soľ 36,00 s DPH 1351/23 14.04.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 19.04.2023
Faktúra 123080285 tovar bufet 156,00 s DPH W1001511134 10/2023 13.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 19.04.2023
Faktúra 2301988 potraviny 74,72 s DPH 8/2023 13.04.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 19.04.2023
Faktúra 123045 materiál OV 17,04 s DPH 1348/23 13.04.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 19.04.2023
Faktúra 101888 materiál na opravu a údržbu 244,42 s DPH 1347/23 13.04.2023 Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany 19.04.2023
Faktúra 1300407 potraviny 209,49 s DPH 1639/23 9/2023 13.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.04.2023
Objednávka 1353/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.04.2023 AGROCAR s.r.o. Frenštát 24.04.2023
Objednávka 2023006 oprava vodovodnej prípojky s DPH 13.04.2023 Imrich Rožič Chtelnica 24.04.2023
Objednávka 1351/23 tabletová soľ s DPH 12.04.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 19.04.2023
Faktúra 2291005252 potraviny 273,94 s DPH 25/2021/SŠ 12.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.04.2023
Faktúra 102023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.04.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.04.2023
Faktúra 230170344 tepelná energia 5 736,48 s DPH 44/2022 12.04.2023 Magna Teplo Bratislava 13.04.2023
Faktúra 1052315566 elek.energia 3 010,15 s DPH TT0145/2008 12.04.2023 Magna Energia Piešťany 13.04.2023
Faktúra 2291005251 čistiace prostriedky 98,16 s DPH 25/2021/SŠ 12.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.04.2023
Faktúra 6230223529 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.04.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 13.04.2023
Objednávka 1350/23 oprava umývačky s DPH 12.04.2023 Miroslav Prvý - RST Chtelnica 10.05.2023
Objednávka 1349/23 kancelársky materiál s DPH 12.04.2023 Grand Royal Piešťany 10.05.2023
Objednávka 1639/23 potraviny s DPH 9/2023 12.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.04.2023
Objednávka 1348/23 materiál OV s DPH 12.04.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 19.04.2023
Objednávka 1347/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.04.2023 Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany 19.04.2023
Faktúra 202303266 kom.odpad bufet 18,53 s DPH 27/2021/SŠ 11.04.2023 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 11.04.2023
Faktúra 8325583267 tel.poplatok - pevná 39,22 s DPH 320128079 05.04.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.04.2023
Faktúra 123036 materiál OV 84,84 s DPH 1345/23 05.04.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 11.04.2023
Faktúra 8325531896 tel.poplatok - mobil 96,50 s DPH 13,14/2020,19/2022 05.04.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.04.2023
Faktúra 8325583196 internet 9,14 s DPH 4/2022 05.04.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.04.2023
Faktúra 8325559573 internet 23,89 s DPH 4/2022 05.04.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.04.2023
Faktúra 4591846297 PHM 350,38 s DPH 20026137 05.04.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 11.04.2023
Faktúra 44230137 kancelársky materiál 297,98 s DPH 1330/23 05.04.2023 Grand Royal Piešťany 11.04.2023
Faktúra 1707230607 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 05.04.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 11.04.2023
Faktúra 2230005095 tovar bufet 189,70 s DPH 230489165 26/2021/SŠ 05.04.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.04.2023
Faktúra 112301084 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 05.04.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 11.04.2023
Faktúra 1012329737 elek.energia 1 853,04 s DPH TT0145/2008 04.04.2023 Magna Energia Piešťany 11.04.2023
Faktúra 123074805 tovar bufet 383,41 s DPH 10/2023 04.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 11.04.2023
Faktúra 2301787 potraviny 194,99 s DPH 8/2023 04.04.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 11.04.2023
Faktúra 1300377 tovar bufet 26,78 s DPH 9017/23 04.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.04.2023
Faktúra 1012329738 elek.energia 24,17 s DPH TT0145/2008 04.04.2023 Magna Energia Piešťany 11.04.2023
Faktúra 11817 materiál na opravu a údržbu 446,11 s DPH 1329/23 03.04.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 11.04.2023
Faktúra 8032023 strava zamestnancov 712,31 s DPH 1301/23 03.04.2023 SPŠE Piešťany 11.04.2023
Objednávka 9017/23 tovar bufet s DPH 9/2023 03.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.04.2023
Objednávka 1345/23 materiál OV s DPH 03.04.2023 Naturea, s.r.o., Piešťany 11.04.2023
Faktúra 230200041 vyúčtovanie tepla r.2022 8 475,82 s DPH 44/2022 03.04.2023 Magna Teplo Bratislava 11.04.2023
Objednávka 1344/23 materiál OV s DPH 03.04.2023 Plantex, s.r.o. Veselé 04.05.2023
Objednávka 1343/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.04.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.05.2023
Faktúra 6042023 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 03.04.2023 SPŠE Piešťany 11.04.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 03.04.2023 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 11.04.2023
Faktúra 20230307 projektová dokumentácia elektroinštalácia 300,00 s DPH 29.03.2023 ETT s.r.o. Trnava 30.03.2023
Faktúra 1020230490 potraviny 66,00 s DPH 1633/23 3/2023 29.03.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.03.2023
Zmluva 17/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 298.13/mesačne bez DPH 29.03.2023 PaPo projekt, s.r.o. Vrbové 30.03.2023
Faktúra 20230600 materiál OV 285,43 s DPH 1339/23 28.03.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 30.03.2023
Faktúra 2230004506 potraviny 513,63 s DPH 230378782 25/2021/SŠ 28.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.03.2023
Faktúra 2230004505 tovar bufet 131,91 s DPH 230378848 26/2021/SŠ 28.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.03.2023
Faktúra 2230004507 potraviny 67,80 s DPH 230378948 25/2021/SŠ 28.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.03.2023
Zmluva 18/2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 28.03.2023 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava 13.04.2023
Faktúra 23044 profilaktika 390,86 s DPH 21/2021/SŚ 28.03.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 30.03.2023
Faktúra 2230004508 všeobecný materiál 35,23 s DPH 230378948 25/2021/SŠ 28.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.03.2023
Objednávka 1633/23 vajcia s DPH 3/2023 27.03.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 30.03.2023
Faktúra 2023067 výmena skiel v skleníku 6 220,08 s DPH 24.03.2023 LG plus s.r.o. Piešťany 27.03.2023
Faktúra 1300328 potraviny 260,23 s DPH 1631/23 9/2023 23.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.03.2023
Objednávka 1339/23 materiál OV s DPH 23.03.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 30.03.2023
Faktúra 123064960 tovar bufet 638,59 s DPH W1001462001 11/2023 23.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.03.2023
Faktúra 510230018 kvety OV 139,14 s DPH 35580 23.03.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 27.03.2023
Faktúra 6230313 materiál na opravu a údržbu 37,68 s DPH 1337/23 23.03.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 23.03.2023
Faktúra 12032023 oprava športového náradia 505,85 s DPH 1335/23 23.03.2023 Katarína Ďurišová - Katka - Šport Púchov 23.03.2023
Faktúra 20230006 projektová dokumentácia prechod pre chodcov 720,00 s DPH 22.03.2023 ProjektMP s.r.o. Hlohovec 23.03.2023
Faktúra 2301573 potraviny 138,43 s DPH 8/2023 22.03.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 23.03.2023
Faktúra 2228004040 potraviny 539,62 s DPH 230374053 25/2021/SŠ 22.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2023
Faktúra 202390173 materiál OV 529,52 s DPH 22.03.2023 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 23.03.2023
Objednávka 1631/23 potraviny s DPH 9/2023 22.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.03.2023
Faktúra 20237003 vypracovanie projektovej dokumentácie kotolňa 4 850,00 s DPH 22.03.2023 RES Solutions, s.r.o. Jasenová 23.03.2023
Faktúra 4591836657 PHM 64,52 s DPH 20026137 20.03.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 23.03.2023
Faktúra 2228003895 tovar bufet 218,05 s DPH 230370688 26/2021/SŠ 17.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2023
Faktúra 230170254 tepelná energia 33 056,26 s DPH 44/2022 17.03.2023 Magna Teplo Bratislava 17.03.2023
Faktúra 510230015 kvety OV 1 770,76 s DPH 16.03.2023 Storge SK s.r.o. Bratislava 17.03.2023
Faktúra 20230463 substrát 647,14 s DPH 1336/23 16.03.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 17.03.2023
Faktúra 2023005781 papierové utierky 131,22 s DPH WSK2239497 16.03.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 17.03.2023
Faktúra 1300306 mäso 74,73 s DPH 1627/23 16.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.03.2023
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.44/2022 Zmluva ododávke a odbere tepla s DPH 15.03.2023 Magna Teplo Bratislava 23.03.2023
Faktúra 6032023 revízia športového náradia 110,00 s DPH 1331/23 15.03.2023 Ľudovít Gereg - Servis Púchov 17.03.2023
Objednávka 1627/23 mäso 74,73 s DPH 9/2023 15.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.03.2023
Faktúra 2228003693 potraviny 522,69 s DPH 230368277 25/2021/SŠ 15.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.03.2023
Faktúra 123056202 tovar bufet 165,71 s DPH W1001454359 10/2023 14.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 15.03.2023
Objednávka 1337/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 14.03.2023 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 23.03.2023
Faktúra 2301371 potraviny 203,91 s DPH 8/2023 14.03.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 15.03.2023
Zmluva 13/2023 Zmluva o nájme betónovej plochy 26.67/mesačne bez DPH 14.03.2023 BAMIR, s.r.o. Rakovice 16.03.2023
Zmluva 14/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 149,50 bez DPH 14.03.2023 JUKKA,s.r.o. Ostrožská Nová Ves 16.03.2023
Zmluva 15/2023 Zmluva o nájme murovanej haly 178.10/mesačne bez DPH 14.03.2023 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 16.03.2023
Faktúra 1300284 mäso 176,96 s DPH 1625/23 9/2023 14.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.03.2023
Objednávka 1336/23 substrát s DPH 14.03.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 17.03.2023
Faktúra 6032023 servis počítačové siete 996,92 s DPH 1/2021 13.03.2023 SPŠE Piešťany 14.03.2023
Objednávka 1625/23 mäso s DPH 9/2023 13.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.03.2023
Faktúra 230100243 materiál OV 450,92 s DPH 3521 13.03.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 15.03.2023
Faktúra 382023 preprava 100,00 s DPH 13.03.2023 XMAY s.r.o. Stupava 14.03.2023
Faktúra 23018 PC 989,04 s DPH 1333/23 13.03.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 14.03.2023
Faktúra 230170220 tepelná energia 13 728,70 s DPH 44/2022 13.03.2023 Magna Teplo Bratislava 14.03.2023
Faktúra 20230464 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 10.03.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.03.2023
Faktúra 112300759 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 10.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 13.03.2023
Faktúra 202301885 tonery 294,00 s DPH 10.03.2023 Magic Primt Bratislava 13.03.2023
Faktúra 6230163181 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 10.03.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 13.03.2023
Faktúra 2023009 oprava soc.zariadení 24 297,79 s DPH 7/2023 10.03.2023 Hladký, spol. s r.o. Považská Bystrica 13.03.2023
Faktúra 1300266 mäso 198,19 s DPH 1623/23 9/2023 09.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.03.2023
Faktúra 123052526 tovar bufet 340,36 s DPH 10/2023 09.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 13.03.2023
Faktúra 2230003641 čistiace prostriedky 100,30 s DPH 230361402 25/2021/SŠ 08.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.03.2023
Faktúra 2230003642 tovar bufet 120,10 s DPH 230361453 26/2021/SŠ 08.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.03.2023
Faktúra 1052309134 elek.energia 3 212,03 s DPH TT0145/2008 08.03.2023 Magna Energia Piešťany 09.03.2023
Faktúra 2230003640 potraviny 482,10 s DPH 230361253 25/2021/SŠ 08.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.03.2023
Faktúra 1707230408 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 08.03.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 09.03.2023
Faktúra 1020230349 vajcia 66,00 s DPH 3/2023 07.03.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 08.03.2023
Faktúra 2243000739 potraviny 420,51 s DPH 230358077 25/2021/SŠ 07.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.03.2023
Faktúra 8323821205 tel.poplatok - pevná 35,78 s DPH 320128079 07.03.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.03.2023
Objednávka 1623/23 mäso s DPH 9/2023 06.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.03.2023
Faktúra 44230087 kancelársky materiál 20,00 s DPH 1314/23 06.03.2023 Grand Royal Piešťany 07.03.2023
Faktúra 2300022 hostingové služby 178,80 s DPH 23/2021/SŠ 06.03.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 06.03.2023
Faktúra 8323791184 internet 23,89 s DPH 4/2022 06.03.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.03.2023
Faktúra 8323763832 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020,19/2022 06.03.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.03.2023
Objednávka 1331/23 revízia športového náradia s DPH 03.03.2023 Ľudovít Gereg - Servis Púchov 17.03.2023
Faktúra 2230003294 tovar bufet 245,70 s DPH 230356626 26/2021/SŠ 03.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.03.2023
Faktúra 6022023 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 03.03.2023 SPŠE Piešťany 06.03.2023
Faktúra 8022023 strava zamestnancov 341,12 s DPH 1301/23 03.03.2023 SPŠE Piešťany 06.03.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 03.03.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 06.03.2023
Faktúra 2230003292 potraviny 256,73 s DPH 230356637 25/2021/SŠ 03.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.03.2023
Faktúra 4591829181 PHM 348,26 s DPH 20026137 03.03.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 06.03.2023
Faktúra 102023 zapožičanie stojan na kvety 100,80 s DPH 1328/23 03.03.2023 Vit Vatrt - VAŠU Veselé 06.03.2023
Faktúra 112300401 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 02.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 03.03.2023
Faktúra 2301163 potraviny 80,87 s DPH 8/2023 02.03.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 03.03.2023
Faktúra 123046877 tovar bufet 347,41 s DPH 260910415366204 10/2023 02.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 03.03.2023
Faktúra 2390880 pranie a prenájom rohoží 83,18 s DPH 12/2021/SŠ 02.03.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 03.03.2023
Faktúra 72023 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 02.03.2023 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 03.03.2023
Faktúra 231104808 prenájom dezinfekcia 8,35 s DPH 33/2021/SŠ 02.03.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 03.03.2023
Faktúra 1012325187 elek.energia 2 186,24 s DPH TT0145/2008 02.03.2023 Magna Energia Piešťany 03.03.2023
Faktúra 1012325188 elek.energia 24,84 s DPH TT0145/2008 02.03.2023 Magna Energia Piešťany 03.03.2023
Faktúra 2023004795 všeobecný materiál 123,73 s DPH 2239497 02.03.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 03.03.2023
Faktúra 1300245 mäso 173,06 s DPH 1619/23 9/2023 02.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.03.2023
Objednávka 1622/23 vajcia s DPH 3/2023 02.03.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 08.03.2023
Faktúra 2230003119 čistiace prostriedky 86,98 s DPH 230254610 25/2021/SŠ 01.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2023
Objednávka 1328/23 zapožičanie stojan na kvety s DPH 01.03.2023 Vit Vatrt - VAŠU Veselé 06.03.2023
Objednávka 1330/23 kancelársky materiál s DPH 01.03.2023 Grand Royal Piešťany 11.04.2023
Objednávka 1619/23 mäso s DPH 9/2023 01.03.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.03.2023
Faktúra 2230003120 potraviny 358,26 s DPH 230254502 25/2021/SŠ 01.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2023
Objednávka 1329/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.03.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 11.04.2023
Faktúra 622023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.03.2023 SN real, s.r.o. Prešov 03.03.2023
Faktúra 12023013 montáž plastových okien 1 256,13 s DPH 01.03.2023 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 03.03.2023
Objednávka 9011/23 tovar bufet s DPH 01.03.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 03.03.2023
Faktúra 421300222 tovar bufet 56,16 s DPH 9011/23 01.03.2023 MSI, spol. s r.o. Bratislava 03.03.2023
Faktúra 2230003123 potraviny 113,66 s DPH 2200469850 25/2021/SŠ 01.03.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2023
Faktúra 12023 oprava kamenného múrika 1 140,00 s DPH 28.02.2023 Juraj Siles 28.02.2023
Faktúra 1300225 mäso 152,88 s DPH 1618/23 9/2023 28.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2023
Zmluva 16/2023 Zmluva o poskytovaní služieb 500.-/mesačne s DPH 28.02.2023 AUPARK Piešťany SC, s.r.o., Žilina 28.03.2023
Objednávka 1618/23 mäso s DPH 9/2023 27.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2023
Faktúra 2300985 potraviny 141,00 s DPH 8/2023 27.02.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 28.02.2023
Faktúra 2243000161 potraviny 485,28 s DPH 230249888 25/2021/SŠ 27.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.02.2023
Faktúra 2232201460 tlačivá 19,87 s DPH 27.02.2023 ŠEVT a.s. Banská Bystrice 28.02.2023
Zmluva 12/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 100,00 bez DPH 27.02.2023 Emília Mihaličková, Rakovice 147 03.03.2023
Faktúra 123034832 tovar bufet 159,86 s DPH 260910414080023 10/2023 22.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.02.2023
Faktúra 51/2023 oprava plynového kotla 105,00 s DPH 1305/23 21.02.2023 Andrej Vacula Šterusy 24.02.2023
Faktúra 202302042 lyžiarský kurz 3 840,00 s DPH 21.02.2023 Penzion Dolinka, Liptovská Teplička 24.02.2023
Zmluva 11/2023 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 49.-/mesačne bez DPH 21.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 21.02.2023
Faktúra 2300019 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 20.02.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 21.02.2023
Faktúra 2310200109 ovocie 12,06 s DPH 20.02.2023 Plantfruct Veselé 21.02.2023
Faktúra 112300003 stravovací program 58,80 s DPH 11/2023 20.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 24.02.2023
Faktúra 4591820837 PHM 129,28 s DPH 20026137 17.02.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.02.2023
Faktúra 2228002548 potraviny 291,86 s DPH 230243105 25/2021/SŠ 17.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.02.2023
Zmluva 6/2023 Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy 2 508,47 s DPH 17.02.2023 Trnavský samosprávny kraj Trnava 20.02.2023
Faktúra 230170162 tepelná energia 17 978,94 s DPH 44/2022 16.02.2023 Magna Teplo Bratislava 21.02.2023
Faktúra 1300159 mäso 115,01 s DPH 1614/23 16/2021/SŠ 14.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.02.2023
Faktúra 910092303 počítačová siet SANET 150,00 s DPH 14.02.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 15.02.2023
Faktúra 23017 oprava el.šporáka 1 200,62 s DPH 1315/23 14.02.2023 Miroslav Prvý - RST Chtelnica 15.02.2023
Faktúra 2300785 potraviny 223,27 s DPH 6/2021/SŠ 14.02.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 15.02.2023
Faktúra 230170100 tepel.energia 33 056,26 s DPH 44/2022 14.02.2023 Magna Teplo Bratislava 15.02.2023
Objednávka 1614/23 mäso s DPH 16/2021/SŠ 13.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.02.2023
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.02.2023 Slovanet,a.s. Bratislava 15.02.2023
Zmluva 7/2023 Zmluva o dielo 20 248,16 bez DPH 10.02.2023 Hladký, spol. s r.o. Považská Bystrica 20.02.2023
Faktúra 20230133 materiál OV 122,38 s DPH 1317/23 10.02.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 15.02.2023
Faktúra 1052304038 elek.energia 3 456,92 s DPH TT0145/2008 10.02.2023 Magna Energia Piešťany 15.02.2023
Faktúra 20230177 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 10.02.2023 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 15.02.2023
Faktúra 2310200081 ovocie 9,94 s DPH 10.02.2023 Plantfruct Veselé 15.02.2023
Faktúra 2023029 školenie 990,00 s DPH 10.02.2023 SOFTIMEX Academy, s.r.o. Lubenik 15.02.2023
Faktúra 2291001680 potraviny 358,50 s DPH 230236161 25/2021/SŠ 10.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.02.2023
Faktúra 2291001679 tovar bufet 181,32 s DPH 230236435 26/2021/SŠ 10.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.02.2023
Faktúra 102342360 Custom hosting 12,10 s DPH 10.02.2023 Websupport Bratislava 15.02.2023
Faktúra 102343410 .sk doména 15,59 s DPH 10.02.2023 Websupport Bratislava 15.02.2023
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 15,71 s DPH 21/2022 10.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 15.02.2023
Faktúra 23013 profilaktika 704,20 s DPH 21/2021/SŚ 09.02.2023 BLESKANET, s.r.o., Trnava 10.02.2023
Faktúra 1300148 mäso 149,49 s DPH 1612/23 16/2021/SŠ 09.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.02.2023
Faktúra 1707230279 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 09.02.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.02.2023
Faktúra 8322008930 internet 23,89 s DPH 4/2022 08.02.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2023
Faktúra 132300207 inzercia 120,00 s DPH 08.02.2023 FPD Media Bratislava 10.02.2023
Faktúra 44230044 kancelársky materiál 228,62 s DPH 1309/23 08.02.2023 Grand Royal Piešťany 10.02.2023
Faktúra 8322052986 tel.poplatok - pevná 36,88 s DPH 320128079 08.02.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2023
Objednávka 1612/23 mäso s DPH 16/2021/SŠ 08.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.02.2023
Faktúra 8322052912 tel.poplatok - pevná 9,01 s DPH 320128079 08.02.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2023
Faktúra 8321984101 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14/2020,19/2022 08.02.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2023
Faktúra 2230002253 potraviny 481,51 s DPH 230230350 25/2021/SŠ 06.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.02.2023
Faktúra 2023002822 čistiace prostriedky 41,78 s DPH WSK2235022 06.02.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2023
Faktúra 232200137 rukavice 77,76 s DPH 06.02.2023 Print-Office Bratislava 07.02.2023
Faktúra 230100116 materiál OV 177,98 s DPH 3394 06.02.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 07.02.2023
Faktúra 2230002251 tovar bufet 132,68 s DPH 230230511 26/2021/SŠ 06.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.02.2023
Faktúra 2230002252 čistiace prostriedky 80,64 s DPH 230230568 25/2021/SŠ 06.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.02.2023
Objednávka 1317/23 materiál OV s DPH 06.02.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 15.02.2023
Faktúra 4591812449 PHM 205,22 s DPH 20026137 03.02.2023 Slovnaft,a.s., Bratislava 06.02.2023
Faktúra 262023 skartácia 156,00 s DPH 03.02.2023 Bezplatná skartácia, Horná Potôň 06.02.2023
Faktúra 2381113 pranie a prenájom rohoží 102,46 s DPH 12/2021/SŠ 03.02.2023 Lindstrom, s.r.o. Trnava 06.02.2023
Faktúra 20230097 materiál OV 426,26 s DPH 1310/23 02.02.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 03.02.2023
Faktúra 3032903646 gastrolístky 1 020,00 s DPH 1312/23 1/2021/SŠ 02.02.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 03.02.2023
Objednávka 1314/23 kancelársky materiál s DPH 02.02.2023 Grand Royal Piešťany 07.03.2023
Faktúra 2300563 potraviny 237,64 s DPH 6/2021/SŠ 02.02.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 03.02.2023
Faktúra 1012319265 elek.energia 24,41 s DPH TT0145/2008 02.02.2023 Magna Energia Piešťany 03.02.2023
Faktúra 1300118 mäso 56,16 s DPH 1610/23 16/2021/SŠ 02.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.02.2023
Faktúra 1012319264 elek.energia 2 023,24 s DPH TT0145/2008 02.02.2023 Magna Energia Piešťany 03.02.2023
Faktúra 11786 materiál na opravu a údržbu 202,40 s DPH 1302/23 02.02.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.02.2023
Faktúra 2335100854 inzercia 142,80 s DPH 02.02.2023 Petit Press, a.s. Bratislava 02.02.2023
Objednávka 1315/23 oprava el.šporáka s DPH 02.02.2023 Miroslav Prvý - RST Chtelnica 15.02.2023
Objednávka 1610/23 mäso s DPH 16/2021/SŠ 01.02.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.02.2023
Faktúra 6012023 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 01.02.2023 SPŠE Piešťany 02.02.2023
Faktúra 230300051 členský príspevok 30,00 s DPH 01.02.2023 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 03.02.2023
Faktúra 8012023 strava zamestnancov 377,20 s DPH 1301/23 01.02.2023 SPŠE Piešťany 02.02.2023
Faktúra 2226002140 tovar bufet 248,24 s DPH 230127221 26/2021/SŠ 01.02.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.02.2023
Faktúra 1012316256 MO plyn 480,30 s DPH P0461/2022 01.02.2023 Magna Energia Piešťany 02.02.2023
Faktúra 468223 členský príspevok 33,00 s DPH 01.02.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 03.02.2023
Faktúra 322023 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.02.2023 SN real, s.r.o. Prešov 02.02.2023
Objednávka 1312/23 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 31.01.2023 DOXX - Stravné lístky Žilina 03.02.2023
Zmluva 4/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 66.14/mesačne bez DPH 31.01.2023 Miloš Adamec - NOVA, Veselé 10.02.2023
Faktúra 2291001085 potraviny 275,10 s DPH 230124019 25/2021/SŠ 31.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.02.2023
Faktúra 1020230145 potraviny 66,00 s DPH 1608/23 3/2023 31.01.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 02.02.2023
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.26/2021/SŠ dodatok 5 800,00 s DPH 30.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.02.2023
Faktúra 1707230058 servisná a revízna činnosť 186,00 s DPH 30.01.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 02.02.2023
Faktúra 8442300238 školenie 60,00 s DPH 30.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava 02.02.2023
Faktúra 2300006 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 30.01.2023 NDX, s.r.o. Piešťany 02.02.2023
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.25/2021/SŠ dodatok 15.330.- bez DPH 30.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.02.2023
Objednávka 1310/23 materiál OV s DPH 28.01.2023 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 03.02.2023
Faktúra 2291000929 čistiace prostriedky 61,02 s DPH 25/2021/SŠ 27.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.01.2023
Faktúra 230100075 materiál OV 686,29 s DPH 27.01.2023 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 30.01.2023
Faktúra 2291000930 potraviny 388,29 s DPH 230122501 25/2021/SŠ 27.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.01.2023
Zmluva 10/2023 Rámcová kupná zmluva 5 500,00 bez DPH 27.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22.02.2023
Objednávka 1608/23 potraviny s DPH 3/2023 27.01.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 02.02.2023
Faktúra 231102324 prenájom dezinfekcia 8,35 s DPH 33/2021/SŠ 26.01.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.01.2023
Faktúra 224530013 inzercia 691,20 s DPH 2/2023 26.01.2023 Regionpress, s.r.o. Trnava 26.01.2023
Faktúra 2323100084 inzercia 264,00 s DPH 26.01.2023 Petit Press, a.s. Bratislava 30.01.2023
Faktúra 23013 letáky 170,40 s DPH 26.01.2023 PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.01.2023
Faktúra 2226001730 tovar bufet 132,58 s DPH 230120231 26/2021/SŠ 26.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.01.2023
Faktúra 2300358 potraviny 328,06 s DPH 6/2021/SŠ 25.01.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 26.01.2023
Faktúra 20230109 školenie 82,80 s DPH 28212 25.01.2023 ProWise, a.s., Prešov 26.01.2023
Faktúra 23402241 kreslá 358,80 s DPH PO23101589 24.01.2023 B2B Partner s.r.o. Bratislava 26.01.2023
Faktúra 123015128 tovar bufet 440,59 s DPH 260910411839315 24.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 26.01.2023
Faktúra 1300076 mäso 314,22 s DPH 1607/23 16/2021/SŠ 24.01.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.01.2023
Faktúra 9502300054 oprava kopírky 100,60 s DPH 1330/23 24.01.2023 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 26.01.2023
Faktúra 2023001744 čistiace prostriedky 40,63 s DPH WSK2235022 24.01.2023 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 26.01.2023
Objednávka 1309/23 kancelársky materiál s DPH 24.01.2023 Grand Royal Piešťany 10.02.2023
Faktúra 502300394 materiál OV 932,92 s DPH 45662300 24.01.2023 FLORASYSTEM, s.r.o., Žilina 26.01.2023
Faktúra 2230001155 čistiace prostriedky 20,23 s DPH 230117389 25/2021/SŠ 23.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.01.2023
Faktúra 2230001154 potraviny 482,38 s DPH 230117218 25/2021/SŠ 23.01.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.01.2023
Objednávka 1607/23 mäso s DPH 16/2021/SŠ 23.01.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.01.2023
Zmluva 9/2023 Rámcová kupná zmluva 9 000,00 bez DPH 20.01.2023 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 31.01.2023
Zmluva 8/2023 Rámcová kupná zmluva 7 500,00 bez DPH 20.01.2023 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 31.01.2023
Zmluva 2/2023 Zmluva o inzercii 691,20 s DPH 16.01.2023 Regionpress, s.r.o. Trnava 20.01.2023
Objednávka 1305/23 oprava plynového kotla s DPH 09.01.2023 Andrej Vacula Šterusy 24.02.2023
Objednávka 1302/23 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.01.2023 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.02.2023
Zmluva 37/2022 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov 240.77/mesačne bez DPH 02.01.2023 Občianske združenie Holeška Rakovice 06.01.2023
Zmluva 3/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.01.2023 PH Gastro s.r.o. Špačince 20.01.2023
VO: Súhrnná správa 4 Q 2022 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 bez DPH 31.12.2022 06.02.2023
VO: Súhrnná správa 4 Q 2022 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 31.12.2022 06.02.2023
VO: Súhrnná správa 4 Q 2022 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 2 časť bez DPH 31.12.2022 23.02.2023
Zmluva 1/2023 mantátna zmluva 2.500.- s DPH 30.12.2022 Garden Party s.r.o. Borinka 06.01.2023
Zmluva 44/2022 tepelná energia s DPH 27.12.2022 Magna Teplo Bratislava 30.12.2022
Faktúra 20221206 odborná prehliadka ručné náradie 3 087,00 s DPH 1469/22 27.12.2022 ETT s.r.o. Trnava 27.12.2022
Faktúra 20221205 výmena svietidiel 9 840,00 s DPH 27.12.2022 ETT s.r.o. Trnava 27.12.2022
Faktúra 20221209 prevoz 237,60 s DPH 1468/22 22.12.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 27.12.2022
Faktúra 11761 materiál na opravu a údržbu 183,28 s DPH 1465/22 22.12.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 27.12.2022
Zmluva 35/2022 zmluva o nájme kancelárskych priestorov 53.-/mesačne bez DPH 22.12.2022 JUKKA SK, s.r.o. Rakovice 27.12.2022
Faktúra 0182 NTB 2 334,89 s DPH 22.12.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 27.12.2022
Faktúra 2206539 potraviny 214,14 s DPH 6/2021/SŠ 22.12.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 27.12.2022
Zmluva 43/2022 Zmluva o dodávke plynu s DPH 21.12.2022 Magna Energia Piešťany 30.12.2022
Zmluva 38/2022 Zmluva o dielo 11,50 bez DPH 20.12.2022 MABA Invest s.r.o. Bratislava 22.12.2022
Zmluva 34/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 287.-/mesačne bez DPH 19.12.2022 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 27.12.2022
Zmluva 33/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 67.67/mesačne bez DPH 19.12.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 27.12.2022
Zmluva 39/2022 Zmluva o nájme bytového priestoru 173.48/mesačne bez DPH 19.12.2022 ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava 27.12.2022
Faktúra 25122022 štúdia obnovy parku 1 200,00 s DPH 19.12.2022 VO-TOR s.r.o. Bratislava 21.12.2022
Zmluva 42/2022 Zmluva o dielo 14.850.- bez DPH 15.12.2022 Projart spol. s r.o., Považská Bystrica 16.12.2022
Zmluva 41/2022 Zmluva o dielo 300 323,23 bez DPH 14.12.2022 USD Lučenec s.r.o., Lučenec 16.12.2022
Faktúra 2206356 potraviny 251,46 s DPH 6/2021/SŠ 13.12.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.12.2022
Faktúra 2022182 elektroinštalačný materiál 9 960,24 s DPH 1445/22 13.12.2022 M&J Tech elektro, s.r.o. Sereď 14.12.2022
Faktúra 6220729343 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.12.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 14.12.2022
Faktúra 1201300 mäso 386,72 s DPH 1711/22 16/2021/SŠ 13.12.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.12.2022
Faktúra 2022029618 čistiace prostriedky 351,68 s DPH 13.12.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 14.12.2022
Faktúra 2205952 knihy 573,75 s DPH 13.12.2022 OXICO Bratislava 14.12.2022
Objednávka 1711/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 12.12.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.12.2022
Objednávka 1469/22 odborná prehliadka ručné náradie s DPH 12.12.2022 ETT s.r.o. Trnava 27.12.2022
Faktúra 2291022524 potraviny 248,10 s DPH 2212342822 25/2021/SŠ 12.12.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.12.2022
Faktúra 2291022523 tovar bufet 71,57 s DPH 2212342841 26/2021/SŠ 12.12.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.12.2022
Objednávka 1468/22 prevoz s DPH 12.12.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 27.12.2022
Faktúra 1201257 mäso 280,31 s DPH 1708/22 16/2021/SŠ 09.12.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.12.2022
Faktúra 20220303 bojler výmena 642,00 s DPH 09.12.2022 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 14.12.2022
Faktúra 122121394 materiál na opravu a údržbu 117,80 s DPH 09.12.2022 SNAP s.r.o. Krupina 14.12.2022
Faktúra 20220143 aktivácia programu ŠS 522,00 s DPH 09.12.2022 JIS-SK s.r.o. Prešov 14.12.2022
Faktúra 1201273 mäso 148,67 s DPH 1709/22 16/2021/SŠ 09.12.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.12.2022
Faktúra 202209393 tonery 394,80 s DPH 08.12.2022 Magic Primt Bratislava 14.12.2022
Faktúra 8318362372 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13/2020,14/2020,19/2022 08.12.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.12.2022
Faktúra 8318415803 tel.poplatok - pevná 37,37 s DPH 320128079 08.12.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.12.2022
Faktúra 8318415727 tel.poplatok - pevná 9,00 s DPH 08.12.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.12.2022
Faktúra 1052270157 elek.energia 2 856,67 s DPH TT0145/2008 08.12.2022 Magna Energia Piešťany 14.12.2022
Faktúra 2361636 pranie a prenájom rohoží 62,59 s DPH 12/2021/SŠ 08.12.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 14.12.2022
Faktúra 8318381865 internet 23,89 s DPH 4/2022 08.12.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.12.2022
Faktúra 2250100035 materiál OV 50,92 s DPH 1464/22 08.12.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 14.12.2022
Faktúra 203222735 oprava Fábia 176,68 s DPH 08.12.2022 ARAVER a.s. Piešťany 14.12.2022
Faktúra 2022029084 čistiace prostriedky 212,69 s DPH 07.12.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 08.12.2022
Faktúra 122268950 tovar bufet 372,94 s DPH 260910407672455 07.12.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 08.12.2022
Faktúra 20223254 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 07.12.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.12.2022
Faktúra 332022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.12.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 08.12.2022
Faktúra 44220482 kancelársky materiál 252,36 s DPH 1461/22 07.12.2022 Grand Royal Piešťany 08.12.2022
Objednávka 1709/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 07.12.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.12.2022
Faktúra 4591779908 PHM 284,73 s DPH 20026137 07.12.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 08.12.2022
Zmluva 40/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 42.- bez DPH 06.12.2022 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 12.12.2022
Faktúra 20221203 prevoz 207,00 s DPH 1454/22 05.12.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 08.12.2022
Objednávka 1708/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 05.12.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.12.2022
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 05.12.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 08.12.2022
Faktúra 2200070 výmena lampy 297,11 s DPH 05.12.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 08.12.2022
Faktúra 220171850 tepelná energia 10 198,44 s DPH 05.12.2022 Magna Teplo Bratislava 08.12.2022
Faktúra 2200068 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 05.12.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 08.12.2022
Faktúra 1707222393 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 05.12.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.12.2022
Faktúra 1012280307 elek.energia 1 685,65 s DPH TT0145/2008 05.12.2022 Magna Energia Piešťany 08.12.2022
Faktúra 1012280308 elek.energia 21,00 s DPH TT0145/2008 05.12.2022 Magna Energia Piešťany 08.12.2022
Objednávka 1464/22 materiál OV s DPH 05.12.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 14.12.2022
Objednávka 1465/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.12.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 27.12.2022
Faktúra 3632022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.12.2022 SN real, s.r.o. Prešov 05.12.2022
Faktúra 2022591 servis Renault Kango 228,96 s DPH 1455/22 02.12.2022 DPF servis Vrbové 05.12.2022
Faktúra 2201570 med 244,44 s DPH 02.12.2022 Ing. Peter Kudláč - APIMED 05.12.2022
Faktúra 220101169 materiál OV 501,02 s DPH 02.12.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 05.12.2022
Faktúra 2211472 žiarovky 95,07 s DPH 02.12.2022 Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen 05.12.2022
Faktúra 2206154 potraviny 322,76 s DPH 6/2021/SŠ 02.12.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 05.12.2022
Faktúra 0174 profilaktika 358,37 s DPH 21/2021/SŚ 02.12.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 05.12.2022
Faktúra 8775512684 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 01.12.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.12.2022
Faktúra 221130351 prenájom dezinfekcia 8,35 s DPH 33/2021/SŠ 01.12.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 05.12.2022
Faktúra 8102022 strava zamestnancov 403,44 s DPH 24/2021/SŠ 01.12.2022 SPŠE Piešťany 05.12.2022
Faktúra 11749 materiál na opravu a údržbu 228,46 s DPH 1444/22 01.12.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2022
Faktúra 6122022 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 01.12.2022 SPŠE Piešťany 05.12.2022
Faktúra 2600002160 vajcia 63,00 s DPH 1702/22 01.12.2022 Biogal a.s., Špačince 05.12.2022
Faktúra 8775512682 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 01.12.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.12.2022
Faktúra 2250100033 materiál OV 120,07 s DPH 1452/22 01.12.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 05.12.2022
Faktúra 2200254 pracovné oblečenie 180,70 s DPH 01.12.2022 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 05.12.2022
Faktúra 3022418798 gastrolístky 528,00 s DPH 1460/22 1/2021/SŚ 01.12.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 05.12.2022
Faktúra 8775512683 MO plyn hala 10,00 s DPH 3100051968 01.12.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.12.2022
Faktúra 2200061 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 29.11.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 05.12.2022
Faktúra 1201218 potraviny 231,63 s DPH 1704/22 16/2021/SŠ 29.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2022
Objednávka 1455/22 servis Renault Kango s DPH 29.11.2022 DPF servis Vrbové 05.12.2022
Objednávka 1461/22 kancelársky materiál s DPH 28.11.2022 Grand Royal Piešťany 08.12.2022
Objednávka 1704/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 28.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2022
Objednávka 1454/22 prevoz s DPH 25.11.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 08.12.2022
Faktúra 2205696 knihy 52,36 s DPH 24.11.2022 OXICO Bratislava 25.11.2022
Objednávka 1439/22 deratirácia s DPH 24.11.2022 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 04.11.2022
Faktúra 510000076 materiál OV 1 392,60 s DPH 1449/22 24.11.2022 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.11.2022
Faktúra 1201188 mäso 108,83 s DPH 1703/22 24.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.11.2022
Faktúra 2205956 potraviny 134,82 s DPH 6/2021/SŠ 23.11.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.11.2022
Faktúra 6112022 energia vyúčtovanie 26 070,96 s DPH 23.11.2022 SPŠE Piešťany 25.11.2022
Faktúra 2291022274 tovar bufet 210,19 s DPH 2211325196 26/20121/SŠ 23.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.11.2022
Faktúra 223047 učebnice 256,00 s DPH 22.11.2022 Richard Šrobár - Littera Martin 25.11.2022
Faktúra 1201163 mäso 215,82 s DPH 1700/22 16/2021/SŠ 22.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.11.2022
Faktúra 1022334727 doména 46,66 s DPH 22.11.2022 Websupport Bratislava 22.11.2022
Faktúra 2235113643 inzercia 142,80 s DPH 22.11.2022 Petit Press, a.s. Bratislava 25.11.2022
Objednávka 1702/22 vajcia s DPH 22.11.2022 Biogal a.s., Špačince 05.12.2022
Objednávka 1703/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 22.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.11.2022
Faktúra 122479 materiál OV 10,80 s DPH 1451/22 21.11.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 22.11.2022
Objednávka 1451/22 materiál OV s DPH 21.11.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 22.11.2022
Faktúra 2600002048 potraviny 63,00 s DPH 1693/22 21.11.2022 Biogal a.s., Špačince 22.11.2022
Faktúra 2291022146 potraviny 252,18 s DPH 2211321926 25/2021/SŠ 21.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2022
Faktúra 1022343682 domena 15,59 s DPH 21.11.2022 Websupport Bratislava 22.11.2022
Objednávka 1452/22 materiál OV s DPH 21.11.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 05.12.2022
Faktúra 4591771622 PHM 140,35 s DPH 20026137 21.11.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 22.11.2022
Faktúra 0062022 inzercia 175,00 s DPH 21.11.2022 HPA, s.r.o. Piešťany 22.11.2022
Faktúra 0072022 inzercia 25,00 s DPH 21.11.2022 HPA, s.r.o. Piešťany 22.11.2022
Objednávka 1700/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 21.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.11.2022
Faktúra 910092212 počítačová siet SANET 150,00 s DPH 16.11.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 22.11.2022
Faktúra 1201141 tovar bufet 51,07 s DPH 9038/22 16/2021/SŠ 16.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2022
Faktúra 2022026922 čistiace prostriedky 195,26 s DPH PV168085 15.11.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 22.11.2022
Faktúra 2022062 geometrické zameranie 1 000,00 s DPH 1415/22 15.11.2022 GEOKO J&K s.r.o. Kopřivnice 25.11.2022
Faktúra 122251974 tovar bufet 288,46 s DPH 260910406113693 15.11.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 22.11.2022
Faktúra 2243012125 čistiace prostriedky 107,27 s DPH 2211315630 25/2021/SŠ 14.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.11.2022
Faktúra 1707222243 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 14.11.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 15.11.2022
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 14.11.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 15.11.2022
Faktúra 1022334727 internet 46,66 s DPH 14.11.2022 Websupport Bratislava 15.11.2022
Faktúra 2243012126 potraviny 298,70 s DPH 25/2021/SŠ 14.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.11.2022
Faktúra 2205769 potraviny 259,51 s DPH 6/2021/SŠ 14.11.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 15.11.2022
Objednávka 1449/22 materiál OV s DPH 14.11.2022 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.11.2022
Objednávka 9038/22 tovar bufet s DPH 16/2021/SŠ 14.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2022
Faktúra 302022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.11.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 15.11.2022
Faktúra 12022083 maľovanie 1 132,48 s DPH 1440/22 11.11.2022 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 15.11.2022
Faktúra 3202200334 kopírovanie 83,18 s DPH 11.11.2022 Fax Copy Bratislava 15.11.2022
Faktúra 2022045 náradie do posilovne 4 999,00 s DPH 11.11.2022 Juraj Kopaj - KOHI plus Šoporňa 15.11.2022
Faktúra 1052261553 elek.energia 773,43 s DPH TT0145/2008 10.11.2022 Magna Energia Piešťany 11.11.2022
Faktúra 1982022 oprava plynového kotla 40,00 s DPH 1442/22 10.11.2022 Andrej Vacula Šterusy 11.11.2022
Faktúra 220284 tabletová soľ 72,00 s DPH 1446/22 10.11.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 11.11.2022
Faktúra 2351930 pranie a prenájom rohoží 83,90 s DPH 12/2021/SŠ 10.11.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 11.11.2022
Objednávka 9036/22 tovar bufet s DPH 09.11.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 11.11.2022
Faktúra 421201542 tovar bufet 125,95 s DPH 9036/22 09.11.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 11.11.2022
Faktúra 2228014591 tovar bufet 141,10 s DPH 2211311746 26/20121/SŠ 09.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2022
Faktúra 2205426 knihy 104,72 s DPH 09.11.2022 OXICO Bratislava 11.11.2022
Faktúra 8316524381 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14,19/2022 08.11.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.11.2022
Faktúra 1201091 mäso 230,78 s DPH 1695/22 16/2021/SŠ 08.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.11.2022
Faktúra 8316569416 tel.poplatok - pevná 38,48 s DPH 320128079 08.11.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.11.2022
Zmluva 36/2022 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní s DPH 08.11.2022 Trnavský samosprávny kraj Trnava 22.11.2022
Faktúra 44220426 kancelársky materiál 169,19 s DPH 1436/22 08.11.2022 Grand Royal Piešťany 11.11.2022
Objednávka 1436/22 kancelársky materiál 169,19 s DPH 08.11.2022 Grand Royal Piešťany 11.11.2022
Faktúra 8316541159 internet 23,89 s DPH 4/2022 08.11.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.11.2022
Faktúra 8316569341 tel.poplatok - pevná 9,06 s DPH 320128079 08.11.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.11.2022
Faktúra 2291021311 potraviny 330,37 s DPH 2211308447 25/2021/SŠ 07.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2022
Faktúra 2291021310 tovar bufet 147,35 s DPH 2211308501 26/2021/SŠ 07.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2022
Faktúra 2226019172 tovar bufet 241,11 s DPH 2210294020 26/2021/SŠ 07.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2022
Faktúra 2226019171 čistiace prostriedky PČ 16,37 s DPH 2210294020 26/20121/SŠ 07.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2022
Faktúra 202208450 tonery 376,80 s DPH 07.11.2022 Magic Primt Bratislava 11.11.2022
Faktúra 20222886 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 07.11.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.11.2022
Objednávka 1695/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 07.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.11.2022
Objednávka 1446/22 tabletová soľ s DPH 07.11.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 11.11.2022
Faktúra 202290567 materiál OV 213,83 s DPH 202290768 04.11.2022 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 04.11.2022
Zmluva 32/2022 Rámcová kupná zmluva s DPH 04.11.2022 Storge SK s.r.o. Bratislava 11.11.2022
Objednávka 1445/22 elektroinštalačný materiál s DPH 04.11.2022 M&J Tech elektro, s.r.o. Sereď 14.12.2022
Faktúra 4591763673 PHM 560,95 s DPH 20026137 04.11.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 04.11.2022
Faktúra 8092022 strava zamestnancov 442,80 s DPH 1425/22 04.11.2022 SPŠE Piešťany 04.11.2022
Faktúra 6102022 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 04.11.2022 SPŠE Piešťany 04.11.2022
Faktúra 1762022 oprava plynového kotla 157,00 s DPH 04.11.2022 Peter Jančovič, Veľké Ripňany 04.11.2022
Faktúra 8412202854 mzdová GDPR 132,36 s DPH 04.11.2022 Solitea Vema Bratislava 11.11.2022
Objednávka 1444/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.11.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2022
Objednávka 1693/22 potraviny s DPH 04.11.2022 Biogal a.s., Špačince 22.11.2022
Faktúra 2022174 deratirácia 168,00 s DPH 1439/22 03.11.2022 Insekta Pestž Control s.r.o., Trnava 04.11.2022
Faktúra 1012274414 elek.energia 1 685,65 s DPH TT0145/2008 03.11.2022 Magna Energia Piešťany 04.11.2022
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 21/2022 03.11.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 04.11.2022
Faktúra 1201084 potraviny 176,75 s DPH 03.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.11.2022
Faktúra 2205577 potraviny 167,80 s DPH 6/2021/SŠ 03.11.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 04.11.2022
Faktúra 1012274415 elek.energia 21,00 s DPH TT0145/2008 03.11.2022 Magna Energia Piešťany 04.11.2022
Faktúra 1201049 tovar bufet 53,76 s DPH 9034/22 16/2021/SŠ 03.11.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.11.2022
Faktúra 8678730205 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 02.11.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.11.2022
Faktúra 2226019170 potraviny 481,27 s DPH 2210292154 25/2021/SŠ 02.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.11.2022
Faktúra 2226019169 potraviny 183,96 s DPH 2210298355 25/2021/SŠ 02.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.11.2022
Faktúra 8678730206 MO plyn hala 8,00 s DPH 3100051968 02.11.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.11.2022
Faktúra 2228014077 potraviny 376,96 s DPH 2210300866 02.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.11.2022
Faktúra 8678730207 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 02.11.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.11.2022
Faktúra 12200785 oprava brány 437,00 s DPH 1438/22 02.11.2022 BALU TECH s.r.o. Trnava 04.11.2022
Faktúra 1220149 vianočné pozdravy 25,08 s DPH 02.11.2022 PAMAS - Trenčín s.r.o., Trenčín 04.11.2022
Faktúra 2226019168 potraviny 43,52 s DPH 2210298925 25/2021/SŠ 02.11.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.11.2022
Faktúra 3312022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.11.2022 SN real, s.r.o. Prešov 04.11.2022
Faktúra 122237687 tovar bufet 30,72 s DPH 02.11.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 04.11.2022
Faktúra 2022281 nádoby 100,00 s DPH 28/2022 02.11.2022 GCT Glass and Crystal Trading Trnava 04.11.2022
Faktúra 11736 materiál OV 407,23 s DPH 1430/22 02.11.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.11.2022
Objednávka 1442/22 oprava plynového kotla s DPH 31.10.2022 Andrej Vacula Šterusy 11.11.2022
Faktúra 2205185 knihy 287,98 s DPH 27.10.2022 OXICO Bratislava 04.11.2022
Faktúra 202212 úprava web stránky 3 960,00 s DPH 27.10.2022 Jaroslav Kaša Pieľšťany 02.11.2022
Faktúra 221126902 dezinfekcia 45,29 s DPH 33/2021/SŠ 27.10.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 04.11.2022
Faktúra 2250100017 materiál OV 33,00 s DPH 1433/22 26.10.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 27.10.2022
Faktúra 12210025 inzercia 400,00 s DPH 26.10.2022 WINTER média, a.s. Piešťany 27.10.2022
Faktúra 220101057 materiál OV 374,53 s DPH 26.10.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 27.10.2022
Faktúra 2250100012 materiál OV 743,35 s DPH 1433/22 26.10.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 27.10.2022
Faktúra 10220578 inzercia 1 078,80 s DPH 26.10.2022 Profi Press Nitra 02.11.2022
Faktúra 22200281 brožúry 6 240,00 s DPH 26.10.2022 Grafias, s.r.o. Bratislava 27.10.2022
Faktúra 2205374 potraviny 236,02 s DPH 6/2021/SŠ 26.10.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 04.11.2022
Objednávka 1438/22 oprava brány s DPH 24.10.2022 BALU TECH s.r.o. Trnava 04.11.2022
Objednávka 1440/22 maľovanie s DPH 24.10.2022 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 15.11.2022
Objednávka 9034/22 tovar bufet s DPH 16/2021/SŠ 21.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.11.2022
Faktúra 2022276 materiál OV 474,60 s DPH 1435/22 21.10.2022 Ing. Ján Ďurica - Florex, Babindol 27.10.2022
Faktúra 2600001892 vajcia 54,00 s DPH 1688/22 21.10.2022 Biogal a.s., Špačince 27.10.2022
Faktúra 202207981 tonery 316,80 s DPH 20.10.2022 Magic Primt Bratislava 21.10.2022
Faktúra 0163 inštalácia kamerového systému 456,97 s DPH 1434/22 20.10.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.10.2022
Objednávka 1435/22 materiál OV s DPH 20.10.2022 Ing. Ján Ďurica - Florex, Babindol 27.10.2022
Zmluva 29/2022 Zmluva o nájme bytového priestoru 93.06/mesačne s DPH 19.10.2022 Jarmila Lipková Rakovice 19.10.2022
Zmluva 30/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 76,10 bez DPH 19.10.2022 Jarmila Lipková Rakovice 19.10.2022
Faktúra 44220169 materiál OV 499,87 s DPH 15784 19.10.2022 Canea Slovakia s.r.o. Trnava 21.10.2022
Faktúra 44220170 materiál OV 864,67 s DPH 15786 19.10.2022 Canea Slovakia s.r.o. Trnava 21.10.2022
Faktúra 2022024831 čistiace prostriedky 260,81 s DPH PV167870 19.10.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 21.10.2022
Zmluva 31/2022 Zmluva o nájme bytu 86.46/mesačne s DPH 19.10.2022 Juráková Eva Rakovice 19.10.2022
Faktúra 1201006 potraviny 152,82 s DPH 1691/22 16/2021/SŠ 18.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.10.2022
Faktúra 4591754600 PHM 196,16 s DPH 20026137 18.10.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 21.10.2022
Faktúra 202290513 materiál OV 315,86 s DPH 18.10.2022 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 21.10.2022
Faktúra 122227833 tovar bufet 526,34 s DPH 260910403611783 18.10.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 21.10.2022
Faktúra 202211360 materiál OV 407,46 s DPH 1432/22 17.10.2022 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 21.10.2022
Faktúra 18102022 realizácia verejného obstarávania 1 200.00 s DPH 20/2022 14.10.2022 VO-TOR s.r.o. Bratislava 21.10.2022
Faktúra 12200741 servis brány 120,00 s DPH 14.10.2022 BALU TECH s.r.o. Trnava 21.10.2022
Faktúra 2342280 pranie a prenájom rohoží 88,56 s DPH 12/2021/SŠ 14.10.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 21.10.2022
Objednávka 1691/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 14.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.10.2022
Objednávka 1432/22 materiál OV s DPH 14.10.2022 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 21.10.2022
Objednávka 1433/22 materiál OV s DPH 14.10.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 27.10.2022
Objednávka 1434/22 inštalácia kamerového systému s DPH 14.10.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.10.2022
Faktúra 22200520 knihy 160,16 s DPH 13.10.2022 INFOA Skalica 14.10.2022
Faktúra 220171615 tepelná energia 4 293,42 s DPH 36/2019 13.10.2022 Magna Energia Piešťany 14.10.2022
Faktúra 1707222024 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 13.10.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 21.10.2022
Faktúra 222010 materiál OV 240,00 s DPH 1430/22 13.10.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 14.10.2022
Faktúra 2221058937 vodné 2 159,18 s DPH 20/12/PY 13.10.2022 TAVOS Piešťany 14.10.2022
Faktúra 2226018438 čistiace prostriedky 79,91 s DPH 2210284961 25/2021/SŠ 12.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2022
Faktúra 2022023935 kalendár 13,06 s DPH 1429/22 12.10.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 14.10.2022
Faktúra 421201408 tovar bufet 82,23 s DPH 9032/22 12.10.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 14.10.2022
Objednávka 9032/22 tovar bufet s DPH 12.10.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 14.10.2022
Faktúra 1020220088 preprava autobusom 300,00 s DPH 12.10.2022 LP CAR Dobovany 14.10.2022
Faktúra 2226018439 potraviny 365,76 s DPH 2210284697 25/2021/SŠ 12.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2022
Faktúra 2205176 potraviny 271,93 s DPH 6/2021/SŠ 12.10.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.10.2022
Faktúra 1200974 potraviny 119,04 s DPH 1687/22 16/2021/SŠ 12.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.10.2022
Faktúra 2243011267 potraviny 285,43 s DPH 2210281063 25/2021/SŠ 12.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2022
Faktúra 6220611319 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.10.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 14.10.2022
Faktúra 220171704 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 11.10.2022 Magna Teplo Bratislava 15.11.2022
Objednávka 1688/22 materiál OV s DPH 11.10.2022 Biogal a.s., Špačince 27.10.2022
Faktúra 2243011268 tovar bufet 109,06 s DPH 26/2021/SŠ 10.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.10.2022
Objednávka 1687/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 10.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.10.2022
Objednávka 1430/22 materiál OV s DPH 10.10.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 14.10.2022
Faktúra 2204514 knihy 104,72 s DPH 10.10.2022 OXICO Bratislava 14.10.2022
Objednávka 11736 materiál OV s DPH 10.10.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.11.2022
Faktúra 1052254261 elek.energia 2 107,93 s DPH TT0145/2008 10.10.2022 Magna Energia Piešťany 14.10.2022
Faktúra 25/2022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.10.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 10.10.2022
Faktúra 2022023712 kalendáre 70,32 s DPH 1429/22 07.10.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 10.10.2022
Faktúra 202208701 kom.odpad bufet 18,53 s DPH 27/2021/SŠ 07.10.2022 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 10.10.2022
Faktúra 0139 profilaktika 635,47 s DPH 21/2021/SŚ 07.10.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 10.10.2022
Faktúra 2600001768 potraviny 46,80 s DPH 07.10.2022 Biogal a.s., Špačince 10.10.2022
Faktúra 220100412 inzercia 47,52 s DPH 06.10.2022 A.B. Piešťany, s.r.o. Piešťany 10.10.2022
Faktúra 20222512 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 06.10.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.10.2022
Faktúra 44220378 kancelársky materiál 239,26 s DPH 1423/22 06.10.2022 Grand Royal Piešťany 10.10.2022
Faktúra 1002367164 časopis Manažment školy v praxi 169,00 s DPH 06.10.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. Bratislava 10.10.2022
Faktúra 8314737133 tel.poplatok - pevná 35,36 s DPH 320128079 06.10.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.10.2022
Faktúra 8314687901 tel.poplatok - mobil 95,00 s DPH 13,14,19/2022 06.10.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.10.2022
Faktúra 8314711434 internet 23,89 s DPH 4/2022 06.10.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.10.2022
Faktúra 8314737084 tel.poplatok - pevná 9,17 s DPH 06.10.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.10.2022
Faktúra 122219977 tovar bufet 156,62 s DPH W1001172827 06.10.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 10.10.2022
Faktúra 2022243 oprava skla 212,00 s DPH 1411/22 06.10.2022 LG plus s.r.o. Piešťany 10.10.2022
Faktúra 220171549 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 06.10.2022 Magna Teplo Bratislava 10.10.2022
Zmluva 28/2022 Kúpna zmluva 100.- s DPH 06.10.2022 GCT Glass and Crystal Trading Trnava 19.10.2022
Faktúra 10220001 montáž klimatizácie 2 920,00 s DPH 1420/22 06.10.2022 Radoslav Morávek Nitrianská Blatnica 10.10.2022
Faktúra 2022040 oprava tel.ústredne 76,08 s DPH 1399/22 06.10.2022 Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany 10.10.2022
Faktúra 2291019476 potraviny 268,79 s DPH 2210277824 25/2021/SŠ 05.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.10.2022
Faktúra 11713 materiál na opravu a údržbu 63,56 s DPH 1412/22 05.10.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.10.2022
Faktúra 4591747266 PHM 377,36 s DPH 20026137 05.10.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 10.10.2022
Faktúra 2291019453 tovar bufet 187,58 s DPH 2210277236 26/20121/SŠ 05.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.10.2022
Faktúra 1012269994 elek.energia 1 685,65 s DPH TT0145/2008 04.10.2022 Magna Energia Piešťany 10.10.2022
Faktúra 22140 propagácia školy 278,40 s DPH 04.10.2022 PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 10.10.2022
Faktúra 1012269995 elek.energia 21,00 s DPH TT0145/2008 04.10.2022 Magna Energia Piešťany 10.10.2022
Faktúra 2200055 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 04.10.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 04.10.2022
Faktúra 1200950 potraviny 83,95 s DPH 1686/22 16/2021/SŠ 04.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.10.2022
Faktúra 2226017695 potraviny 645,03 s DPH 2209274026 25/2021/SŠ 03.10.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.10.2022
Faktúra 202207307 tonery 160,80 s DPH 03.10.2022 Magic Primt Bratislava 04.10.2022
Faktúra 6092022 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 03.10.2022 SPŠE Piešťany 04.10.2022
Faktúra 8746425153 MO plyn hala 5,00 s DPH 3100051968 03.10.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.10.2022
Faktúra 8082022 strava zamestnancov 439,52 s DPH 1425/22 03.10.2022 SPŠE Piešťany 04.10.2022
Faktúra 8746425154 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 03.10.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.10.2022
Faktúra 70869752 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 21/2022 03.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. Košice 04.10.2022
Faktúra 2962022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.10.2022 SN real, s.r.o. Prešov 04.10.2022
Faktúra 8746425152 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 03.10.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.10.2022
Faktúra 202211224 materiál OV 1 158,92 s DPH 1427/22 03.10.2022 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 04.10.2022
Objednávka 1429/22 kalendáre s DPH 03.10.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 10.10.2022
Objednávka 1686/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 03.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.10.2022
Objednávka 1427/22 materiál OV s DPH 30.09.2022 KVETA s.r.o. Trenčianske Stankovce 04.10.2022
Faktúra 221124679 dezinfekcia 40,61 s DPH 33/2021/SŠ 29.09.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 04.10.2022
Faktúra 22101239 údržba IQRC systému 1 100.76 s DPH 1422/22 29.09.2022 Amicus SK, s.r.o. Skalica 04.10.2022
Faktúra 2022099 strava CLIM VINO 232,00 s DPH 29.09.2022 M.K.M. Trading, spol. s r.o. Bratislava 04.10.2022
Faktúra 1200932 potraviny 249,13 s DPH 1685/22 16/2021/SŠ 29.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.10.2022
Faktúra 3022411023 gastrolístky 960,00 s DPH 1426/22 1/2021/SŠ 29.09.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 04.10.2022
Faktúra 220240 tabletová soľ 36,00 s DPH 1426/22 29.09.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.10.2022
Faktúra 20222119 materiál OV 697,30 s DPH 1424/22 29.09.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 04.10.2022
Faktúra 2230006744 potraviny 429,87 s DPH 2209270493 28.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.09.2022
Objednávka 1685/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 28.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.10.2022
Faktúra 2230006743 tovar bufet 137,61 s DPH 2209270450 26/20121/SŠ 28.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.09.2022
Faktúra 220100930 materiál OV 116,64 s DPH 27.09.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 29.09.2022
Objednávka 1423/22 kancelársky materiál s DPH 27.09.2022 Grand Royal Piešťany 10.10.2022
Faktúra 2022279 materiál OV 124,79 s DPH 1416/22 27.09.2022 SPELL CO, s.r.o. Trakovice 29.09.2022
Faktúra 220100368 inzercia 79,20 s DPH 27.09.2022 A.B. Piešťany, s.r.o. Piešťany 29.09.2022
Objednávka 1424/22 materiál OV s DPH 27.09.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 04.10.2022
Faktúra 2121552455 poradca 78,00 s DPH 27.09.2022 PORADCA s.r.o. Žilina 29.09.2022
Faktúra 2022029 registratúta 1 500,00 s DPH 1421/22 27.09.2022 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová Trnava 29.09.2022
Objednávka 1425/22 strava zamestnancov s DPH 27.09.2022 SPŠE Piešťany 04.10.2022
Faktúra 1200911 potraviny 76,36 s DPH 1684/22 16/2021/SŠ 27.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.09.2022
Objednávka 1426/22 gastrolístky s DPH 1/2021/SŚ 27.09.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 04.10.2022
Objednávka 1426/22 tabletová soľ s DPH 27.09.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.10.2022
Faktúra 22133 propagácia školy 211,20 s DPH 26.09.2022 PM print s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 29.09.2022
Objednávka 1422/22 údržba IQRC systému s DPH 26.09.2022 Amicus SK, s.r.o. Skalica 04.10.2022
Faktúra 22012404 tovar bufet 156,47 s DPH 9030/22 15/2021/SŠ 26.09.2022 St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš 29.09.2022
Objednávka 1684/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 26.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.09.2022
Faktúra 2022307 študentská verzia programu 336,00 s DPH 23.09.2022 C-Engineering spol. s r.o., Poprad 29.09.2022
Faktúra 2226017189 čistiace prostriedky 62,78 s DPH 2209265573 25/2021/SŠ 23.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.09.2022
Faktúra 2226017190 potraviny 314,14 s DPH 2209265307 25/2021/SŠ 23.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.09.2022
Zmluva 25/2022 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022 s DPH 23.09.2022 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava 23.09.2022
Faktúra 1200898 potraviny 273,53 s DPH 1682/22 16/2021/SŠ 22.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.09.2022
Faktúra 2204782 potraviny 218,16 s DPH 6/2021/SŠ 22.09.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 23.09.2022
Faktúra 122208990 tovar bufet 243,72 s DPH W1001145793 22.09.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 23.09.2022
Faktúra 220100910 materiál OV 161,53 s DPH 2952 22.09.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 23.09.2022
Objednávka 1420/22 montáž klimatizácie s DPH 21.09.2022 Radoslav Morávek Nitrianská Blatnica 10.10.2022
Objednávka 1421/22 registratúta s DPH 21.09.2022 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová Trnava 29.09.2022
Objednávka 1682/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 21.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.09.2022
Faktúra 1707221814 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 21.09.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 23.09.2022
Faktúra 2200054 služby 163,02 s DPH 23/2021/SŠ 21.09.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 23.09.2022
Objednávka 1416/22 materiál OV s DPH 21.09.2022 SPELL CO, s.r.o. Trakovice 29.09.2022
Faktúra 2291018508 potraviny 485,80 s DPH 2209259303 26/20121/SŠ 20.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2022
Zmluva 24/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 bez DPH 20.09.2022 Anna Boorová Veselé 23.09.2022
Faktúra 2291018506 čistiace prostriedky PČ 17,23 s DPH 2209257230 26/20121/SŠ 20.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2022
Faktúra 4591738417 PHM 319,97 s DPH 20026137 20.09.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 23.09.2022
Faktúra 2291018507 tovar bufet 152,07 s DPH 2209257230 26/20121/SŠ 20.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.09.2022
Objednávka 9030/22 tovar bufet s DPH 15/2021/SŠ 19.09.2022 St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš 29.09.2022
Faktúra 220171459 tepelná energia -5 669,95 s DPH 36/2019 19.09.2022 Magna Teplo Bratislava 20.09.2022
Faktúra 2332751 pranie a prenájom rohoží 53,47 s DPH 12/2021/SŠ 14.09.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 20.09.2022
Faktúra 421201290 tovar bufet 153,84 s DPH 9029/22 14.09.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 20.09.2022
Objednávka 9029/22 tovar bufet s DPH 14.09.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 20.09.2022
Faktúra 2210200060 ovocie 18,15 s DPH 14.09.2022 Plantfruct Veselé 20.09.2022
Objednávka 1415/22 geometrické zameranie s DPH 13.09.2022 GEOKO J&K s.r.o. Kopřivnice 25.11.2022
Faktúra 6220550400 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.09.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 20.09.2022
Faktúra 220100866 materiál OV 304,85 s DPH 13.09.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 20.09.2022
Faktúra 2204599 potraviny 184,52 s DPH 6/2021/SŠ 13.09.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 20.09.2022
Objednávka 1412/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.09.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.10.2022
Faktúra 2291017812 tovar bufet 200,61 s DPH 2209252326 26/20121/SŠ 12.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.09.2022
Faktúra 2209058 kancelársky stôl 1 170,00 s DPH 09.09.2022 Fonďa s.r.o. Piešťany 09.09.2022
Faktúra 44220325 kancelársky materiál 432,18 s DPH 1403/22 08.09.2022 Grand Royal Piešťany 09.09.2022
Faktúra 8312872824 internet 23,89 s DPH 4/2022 08.09.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.09.2022
Faktúra 8312899733 tel.poplatok - pevná 36,90 s DPH 320128079 08.09.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.09.2022
Faktúra 8312899688 tel.poplatok - pevná 9,07 s DPH 320128079 08.09.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.09.2022
Faktúra 20222227 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 08.09.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 09.09.2022
Faktúra 222022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.09.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.09.2022
Faktúra 8312848914 tel.poplatok - mobil 209,34 s DPH 13/2020,14/2020,19/2022 08.09.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.09.2022
Faktúra 220171405 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 08.09.2022 Magna Teplo Bratislava 09.09.2022
Faktúra 2022020974 kancelársky materiál 73,26 s DPH 1397/22 08.09.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 09.09.2022
Faktúra 6082022 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 08.09.2022 SPŠE Piešťany 09.09.2022
Faktúra 20220203 výmena čerpadiel 5 760,00 s DPH 1394/22 07.09.2022 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 09.09.2022
Faktúra 3022408146 gastrolístky 355,50 s DPH 1408/22 1/2021/SŠ 07.09.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 09.09.2022
Faktúra 2291017415 čistiace prostriedky 52,16 s DPH 2209248288 25/2021/SŠ 07.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.09.2022
Faktúra 2291017416 potraviny 345,77 s DPH 25/2021/SŠ 07.09.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.09.2022
Faktúra 20220901 oprava elek.zariadení 1 200,00 s DPH 1407/22 07.09.2022 ETT s.r.o. Trnava 09.09.2022
Faktúra 11704 materiál na opravu a údržbu 60,42 s DPH 1395/22 07.09.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.09.2022
Faktúra 4591731170 PHM 179,89 s DPH 20026137 06.09.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.09.2022
Faktúra 2632022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 06.09.2022 SN real, s.r.o. Prešov 07.09.2022
Faktúra 1200836 potraviny 231,88 s DPH 1679/22 16/2021/SŠ 06.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.09.2022
Faktúra 2022020498 kancelársky materiál 128,50 s DPH 05.09.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.09.2022
Faktúra 122194296 potraviny 178,13 s DPH 05.09.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 07.09.2022
Faktúra 1012262259 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 05.09.2022 Magna Energia Piešťany 07.09.2022
Faktúra 1012262260 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 05.09.2022 Magna Energia Piešťany 07.09.2022
Objednávka 1679/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 05.09.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.09.2022
Zmluva 27/2022 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesačne bez DPH 05.09.2022 Mgr. Huťová Jana Púchov 19.10.2022
Faktúra 2600001552 potraviny 46,80 s DPH 1677/22 05.09.2022 Biogal a.s., Špačince 07.09.2022
Zmluva 26/2022 Zmluva o ubytovaní 90.-/mesačne bez DPH 05.09.2022 Mgr. Hlivková Dominová Polichno 19.10.2022
Objednávka 1411/22 oprava skla s DPH 05.09.2022 LG plus s.r.o. Piešťany 10.10.2022
Faktúra 12022052 montáž žalúzií 1 001,98 s DPH 1398/22 05.09.2022 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 07.09.2022
Faktúra 2204420 potraviny 4,19 s DPH 6/2021/SŠ 05.09.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.09.2022
Faktúra 8717381415 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 02.09.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.09.2022
Faktúra 8717381414 MO plyn hala 4,00 s DPH 3100051968 02.09.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.09.2022
Faktúra 2022354 zhotovenie pečiatok 45,00 s DPH 1404/22 02.09.2022 Lucy Touch Art s.r.o. Moravany nad Váhom 05.09.2022
Faktúra 2200045 správa siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 02.09.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 07.09.2022
Faktúra 8717381413 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 02.09.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.09.2022
Faktúra 221122132 prenájom dezinfekcia 8,35 s DPH 33/2021/SŠ 02.09.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 05.09.2022
Faktúra 0123 profilaktika 543,84 s DPH 21/2021/SŚ 31.08.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 31.08.2022
Faktúra 2243010155 tovar bufet 200,05 s DPH 26/20121/SŠ 31.08.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2022
Faktúra 0125 tonery 407,52 s DPH 21/2021/SŚ 31.08.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 31.08.2022
Objednávka 1407/22 oprava elek.zariadení s DPH 31.08.2022 ETT s.r.o. Trnava 09.09.2022
Faktúra 2243010156 čistiace prostriedky 36,61 s DPH 25/2021/SŠ 31.08.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2022
Faktúra 2243010157 potraviny 551,96 s DPH 2208241021 25/2021/SŠ 31.08.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.09.2022
Faktúra 3022407083 gastrolístky 960,00 s DPH 31.08.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 31.08.2022
Objednávka 1408/22 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 31.08.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 09.09.2022
Zmluva 23/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.- bez DPH 26.08.2022 Mgr. Ida Samuhelová Chtelnica 06.09.2022
Objednávka 1404/22 zhotovenie pečiatok s DPH 26.08.2022 Lucy Touch Art s.r.o. Moravany nad Váhom 05.09.2022
Objednávka 1403/22 kancelársky materiál s DPH 26.08.2022 Grand Royal Piešťany 09.09.2022
Faktúra 2022019681 kancelársky materiál 18,14 s DPH 1397/22 25.08.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 31.08.2022
Faktúra 6221298 pneuservis práce 25,20 s DPH 1392/22 25.08.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 31.08.2022
Faktúra 2200043 úprava LAD rozvodov 275,73 s DPH 25.08.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 31.08.2022
Objednávka 1677/22 potraviny s DPH 25.08.2022 Biogal a.s., Špačince 07.09.2022
Faktúra 2291016440 potraviny 121,42 s DPH 2208234060 25/2021/SŠ 24.08.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.08.2022
Faktúra 2291016439 čistiace prostriedky 119,80 s DPH 2208234060 25/2021/SŠ 24.08.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.08.2022
Faktúra 2291016441 tovar bufet 319,01 s DPH 2208233881 26/20121/SŠ 24.08.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.08.2022
Faktúra 2022019600 kancelársky materiál 214,32 s DPH 1397/22 22.08.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 31.08.2022
Faktúra 2022019475 kancelársky materiál 1 061.26 s DPH 1397/22 22.08.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 31.08.2022
Faktúra 2022019455 kancelársky materiál 2,70 s DPH 1397/22 22.08.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 31.08.2022
Faktúra 910092209 správa siete SANET 150,00 s DPH 22.08.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 31.08.2022
Objednávka 1399/22 oprava tel.ústredne s DPH 16.08.2022 Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany 10.10.2022
Faktúra 10220020 klimatizácia 3 386,69 s DPH 15.08.2022 RGKlima s.r.o. Bzince pod Javorinou 17.08.2022
Objednávka 1398/22 montáž žalúzií s DPH 12.08.2022 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 07.09.2022
Objednávka 1395/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.08.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.09.2022
Objednávka 1394/22 výmena čerpadiel s DPH 12.08.2022 EDO-stav s.r.o., Sokolovce 09.09.2022
Objednávka 1397/22 kancelársky materiál s DPH 12.08.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 31.08.2022
Faktúra 1052243460 elek..energia 1 610,58 s DPH TT0145/2008 12.08.2022 Magna Energia Piešťany 15.08.2022
Zmluva 22/2022 zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 10.08.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 06.09.2022
Zmluva 21/2022 Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Kompler" s DPH 10.08.2022 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 06.09.2022
Faktúra 8311003315 tel.poplatok - mobil 69,59 s DPH 13/2020,14/2020 09.08.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 44220292 kancelársky materiál 94,39 s DPH 09.08.2022 Grand Royal Piešťany 15.08.2022
Faktúra 202022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.08.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 15.08.2022
Faktúra 8311053227 tel.poplatok - pevná 76,70 s DPH 320128079 09.08.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 8311053155 tel.poplatok - pevná 9,22 s DPH 320128079 09.08.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 8311031308 internet 23,89 s DPH 4/2022 09.08.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 122310 materiál OV 18,43 s DPH 08.08.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 15.08.2022
Faktúra 2222204644 tačivá,vysvedčenia 297,89 s DPH 08.08.2022 ŠEVT a.s. Bamská Bystrica 15.08.2022
Faktúra 20220719 zavedenie opt.kábla 1 500,00 s DPH 1389/22 05.08.2022 ETT s.r.o. Trnava 15.08.2022
Faktúra 11685 materiál na opravu a údržbu 91,80 s DPH 1385/22 05.08.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 15.08.2022
Faktúra 20221982 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 05.08.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 15.08.2022
Faktúra 4591714883 PHM 212,63 s DPH 20026137 05.08.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 220171248 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 03.08.2022 Magna Teplo Bratislava 15.08.2022
Faktúra 6072022 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 03.08.2022 SPŠE Piešťany 15.08.2022
Objednávka 1392/22 oprava defektu s DPH 03.08.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 31.08.2022
Faktúra 1012256540 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 03.08.2022 Magna Energia Piešťany 15.08.2022
Faktúra 1012256539 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 03.08.2022 Magna Energia Piešťany 15.08.2022
Zmluva 19/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 265,00 s DPH 03.08.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 18.08.2022
Faktúra 12022048 maľovanie 6 504,52 s DPH 02.08.2022 PRODOM plus, s.r.o. Trenčín 15.08.2022
Faktúra 2312022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.08.2022 SN real, s.r.o. Prešov 15.08.2022
Faktúra 8601246558 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 02.08.2022 SPP, a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 8601246557 MO plyn hala 4,00 s DPH 3100051968 02.08.2022 SPP, a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 8601246556 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 02.08.2022 SPP, a.s., Bratislava 15.08.2022
Faktúra 2200041 správa siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 01.08.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 15.08.2022
Faktúra 3022924693 gastrolístky 900,00 s DPH 1/2021/SŠ 29.07.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 07.07.2022
Zmluva 20/2022 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 2.400.- s DPH 25.07.2022 VO-TOR s.r.o. Bratislava 18.08.2022
Objednávka 1389/22 zavedenie opt.kábla s DPH 22.07.2022 ETT s.r.o. Trnava 15.08.2022
Faktúra 4591706025 PHM 230,74 s DPH 20026137 19.07.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 20.07.2022
Faktúra 1707221413 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 19.07.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 20.07.2022
Faktúra 1222204371 triedne knihy 297,89 s DPH 19.07.2022 ŠEVT a.s. Bamská Bystrica 20.07.2022
Faktúra 220835 čipová karta 36,00 s DPH 18.07.2022 Dising,a.s. Bratislava 20.07.2022
Faktúra 220001 servis ERP 146,50 s DPH 1383/22 15.07.2022 ATec s.r.o. Piešťany 20.07.2022
Faktúra 6220417262 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.07.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 20.07.2022
Faktúra 22010031 poplatok 500,00 s DPH 11.07.2022 Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov Piešťany 12.07.2022
Faktúra 9122004063 aSc dochádzka 1 057,00 s DPH 08.07.2022 ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava 12.07.2022
Faktúra 8309127849 tel.poplatok - mobil 64,00 s DPH 13/2020,14/2020 08.07.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.07.2022
Faktúra 8309178363 tel.poplatok - pevná 9,49 s DPH 08.07.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.07.2022
Faktúra 8309153410 internet 23,89 s DPH 4/2022 08.07.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.07.2022
Faktúra 8309178453 tel.poplatok - pevná 79,31 s DPH 08.07.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.07.2022
Faktúra 20221676 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 08.07.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.07.2022
Faktúra 202206266 kom.odpad bufet 18,53 s DPH 27/2021/SŠ 08.07.2022 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 12.07.2022
Objednávka 1385/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.07.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 15.08.2022
Faktúra 1012250665 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 06.07.2022 Magna Energia Piešťany 07.07.2022
Faktúra 2205047365 časopisy 29,88 s DPH 06.07.2022 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 07.07.2022
Faktúra 9122001708 ročný poplatok AsC 499,00 s DPH 06.07.2022 ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava 07.07.2022
Faktúra 1012250664 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 06.07.2022 Magna Energia Piešťany 07.07.2022
Faktúra 101 profilaktika 216,48 s DPH 21/2021/SŚ 06.07.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.07.2022
Faktúra 220171098 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 06.07.2022 Magna Teplo Bratislava 07.07.2022
Faktúra 102 tonery 617,40 s DPH 21/2021/SŚ 06.07.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.07.2022
Faktúra 22419470 kanc.kreslo 412,80 s DPH 06.07.2022 B2B Partner s.r.o. Bratislava 12.07.2022
Faktúra 6062022 elek..energia 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 04.07.2022 SPŠE Piešťany 07.07.2022
Faktúra 1982022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.07.2022 SN real, s.r.o. Prešov 07.07.2022
Faktúra 8072022 strava zamestnancov 348,80 s DPH 1306/22 04.07.2022 SPŠE Piešťany 07.07.2022
Faktúra 221116682 prenájom dezinfekcia 8,35 s DPH 33/2021/SŠ 04.07.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 07.07.2022
Zmluva 17/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 70,67 bez DPH 01.07.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 25.07.2022
Faktúra 8726993878 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 01.07.2022 SPP, a.s., Bratislava 07.07.2022
Faktúra 8726993877 MO plyn laborariórium 4,00 s DPH 3100051968 01.07.2022 SPP, a.s., Bratislava 07.07.2022
Faktúra 8726993876 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 01.07.2022 SPP, a.s., Bratislava 07.07.2022
Zmluva 18/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 33,33 bez DPH 01.07.2022 Autodoprava Jozef Orviský, Ratkovce 25.07.2022
Faktúra 20220607 údržba elek.zariadení 222,00 s DPH 1352/22 30.06.2022 ETT s.r.o. Trnava 07.07.2022
Faktúra 1200680 potraviny 38,45 s DPH 1671/22 16/2021/SŠ 28.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.06.2022
Faktúra 22100 oprava 254,34 s DPH 1379/22 28.06.2022 Miroslav prvý - RSP, Ctelnica 29.06.2022
Faktúra 1200670 potraviny 55,66 s DPH 1670/22 16/2021/SŠ 27.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.06.2022
Faktúra 2291012202 čistiace prostriedky PČ 45,31 s DPH 2206171266 25/2021/SŠ 27.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.06.2022
Faktúra 2291012203 potraviny 325,30 s DPH 2206171266 26/20121/SŠ 27.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.06.2022
Objednávka 1671/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 27.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.06.2022
Zmluva 14/2022 Zmluva o nájme bytu 82.27/mesačne s DPH 24.06.2022 Janka Bučková, Borovce 28.06.2022
Faktúra 6220878 materiál na opravu a údržbu 94,80 s DPH 1369/22 24.06.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 24.06.2022
Faktúra 2600001200 vajcia 23,40 s DPH 24.06.2022 Biogal a.s., Špačince 24.06.2022
Faktúra 1707221221 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 24.06.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 24.06.2022
Zmluva 15/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 62.- bez DPH 23.06.2022 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 30.06.2022
Zmluva 16/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 59.- bez DPH 23.06.2022 Mgr. Ida Samuhelová Chtelnica 30.06.2022
Faktúra 2200034 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 23.06.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 24.06.2022
Faktúra 2228007811 potraviny 474,75 s DPH 2206167194 25/2021/SŠ 22.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.06.2022
Faktúra 2203147 potraviny 159,84 s DPH 6/2021/SŠ 22.06.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 24.06.2022
Objednávka 1670/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 21.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.06.2022
Faktúra 220171008 tepelná energia vyúčtovanie -4 925,39 s DPH 36/2019 21.06.2022 Magna Teplo Bratislava 24.06.2022
Faktúra 202220344 servisná prehliadka KIA 181,01 s DPH 1377/22 21.06.2022 CARS IQ spol.s r.o., Piešťany 24.06.2022
Faktúra 9122003090 ročný poplatok AsC 149,00 s DPH 21.06.2022 ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava 24.06.2022
Faktúra 122134179 tovar bufet 232,48 s DPH 21.06.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.06.2022
Objednávka 1379/22 oprava s DPH 20.06.2022 Miroslav Prvý - RSP, Ctelnica 29.06.2022
Faktúra 4591690205 PHM 156,55 s DPH 20026137 20.06.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 24.06.2022
Faktúra 2243006904 čistiace prostriedky 89,59 s DPH 2206162625 25/2021/SŠ 17.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.06.2022
Faktúra 2122127 klinový remeň 180,00 s DPH 17.06.2022 WIMMERPLUS, s.r.o. Dunajská Streda 20.06.2022
Faktúra 2243006905 potraviny 149,47 s DPH 2206162625 25/2021/SŠ 17.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.06.2022
Faktúra 20220268 ovocie 5,80 s DPH 16.06.2022 Plantfruct Veselé 20.06.2022
Faktúra 20220039 preprava 217,50 s DPH 16.06.2022 Milan Masár Vrbové 20.06.2022
Faktúra 1200638 potraviny 167,64 s DPH 1665/22 16/2021/SŠ 16.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.06.2022
Objednávka 1665/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 15.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.06.2022
Faktúra 20220266 ovocie 7,48 s DPH 15.06.2022 Plantfruct Veselé 20.06.2022
Faktúra 220100206 inzercia 33,00 s DPH 15.06.2022 A.B. Piešťany, s.r.o. Piešťany 20.06.2022
Faktúra 2202958 potraviny 160,30 s DPH 6/2021/SŠ 14.06.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 20.06.2022
Faktúra 122127901 tovar bufet 175,40 s DPH 14.06.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 20.06.2022
Faktúra 112022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 14.06.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 20.06.2022
Faktúra 20220601 preprava 112,80 s DPH 1375/22 13.06.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 15.06.2022
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 13.06.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 15.06.2022
Faktúra 1200601 potraviny 92,26 s DPH 1663/22 16/2021/SŠ 10.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.06.2022
Faktúra 8307297679 internet 23,89 s DPH 4/2022 10.06.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.06.2022
Faktúra 8307268415 tel.poplatok - mobil 65,78 s DPH 13/2020,14/2020 10.06.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.06.2022
Faktúra 8307321238 tel.poplatok - pevná 75,10 s DPH 9905500515 10.06.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.06.2022
Zmluva 12/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 145,00 bez DPH 10.06.2022 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie Dubnica nad Váhom 10.06.2022
Faktúra 8307321169 tel.poplatok - pevná 10,56 s DPH 9905500515 10.06.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.06.2022
Faktúra 20221353 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 10.06.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.06.2022
Faktúra 220170947 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 10.06.2022 Magna Teplo Bratislava 13.06.2022
Faktúra 1052230014 elek..energia 1 946,48 s DPH TT0145/2008 10.06.2022 Magna Energia Piešťany 13.06.2022
Faktúra 1017214 materiál na opravu a údržbu 103,99 s DPH 10.06.2022 Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany 13.06.2022
Faktúra 2022031 preprava autobusom 432,00 s DPH 1370/22 09.06.2022 Ladislav Baán - Autoškola Piešťany 15.06.2022
Faktúra 101633 preprava autobusom 630,00 s DPH 09.06.2022 P + J Trans s.r.o. Trebatice 15.06.2022
Faktúra 2022032 preprava autobusom 264,00 s DPH 1370/22 09.06.2022 Ladislav Baán - Autoškola Piešťany 15.06.2022
Faktúra 2022160 výroba transparentu 90,61 s DPH 07.06.2022 Viliam Michálek WIKI Piešťany 13.06.2022
Objednávka 1663/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 06.06.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.06.2022
Faktúra 2230002367 tovar bufet 254,94 s DPH 2206148504 26/20121/SŠ 06.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.06.2022
Faktúra 2230002363 potraviny 398,67 s DPH 2206148491 25/2021/SŠ 06.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.06.2022
Faktúra 2230002364 čistiace prostriedky 94,02 s DPH 2206148504 25/2021/SŠ 06.06.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.06.2022
Faktúra 1012244010 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 03.06.2022 Magna Energia Piešťany 07.06.2022
Faktúra 1012244011 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 03.06.2022 Magna Energia Piešťany 07.06.2022
Faktúra 522310292 overenie váhy 155,40 s DPH 03.06.2022 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 07.06.2022
Zmluva 11/2022 Zmluva o výpožičke s DPH 02.06.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 10.06.2022
Faktúra 166022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.06.2022 SN real, s.r.o. Prešov 02.06.2022
Faktúra 8649563429 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 01.06.2022 SPP, a.s., Bratislava 02.06.2022
Zmluva 13/2022 Zmluva o nájme pozemku 37,50 bez DPH 01.06.2022 Zuzana Burdová, Rakovice 111 16.06.2022
Faktúra 11657 materiál na opravu a údržbu 79,14 s DPH 1359/22 01.06.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.06.2022
Faktúra 8649563430 MO plyn hala 4,00 s DPH 3100051968 01.06.2022 SPP, a.s., Bratislava 02.06.2022
Faktúra 8649563431 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 01.06.2022 SPP, a.s., Bratislava 02.06.2022
Faktúra 122115779 potraviny 157,04 s DPH 31.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 02.06.2022
Faktúra 2022026 oprava tel.ústredne 87,60 s DPH 1365/22 31.05.2022 Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany 02.06.2022
Faktúra 2200025 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 31.05.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 02.06.2022
Objednávka 1370/22 preprava autobusom s DPH 31.05.2022 Ladislav Baán - Autoškola Piešťany 15.06.2022
Zmluva 9/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 176,84 bez DPH 31.05.2022 Mgr. Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka 02.06.2022
Objednávka 1369/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.05.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 24.06.2022
Objednávka 1368/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.05.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 02.06.2022
Faktúra 12207141 materiál na opravu a údržbu 28,08 s DPH 1368/22 27.05.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 02.06.2022
Faktúra 1707221030 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 27.05.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 02.06.2022
Faktúra 2226011154 potraviny 236,75 s DPH 2205137151 25.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.05.2022
Faktúra 12206933 kosačky 781,20 s DPH 1364/22 25.05.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 26.05.2022
Faktúra 1200548 potraviny 49,90 s DPH 1657/22 16/2021/SŠ 25.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.05.2022
Objednávka 1364/22 kosačky s DPH 24.05.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 26.05.2022
Objednávka 1365/22 oprava tel.ústredne s DPH 24.05.2022 Slovplus-Tel s.r.o. Piešťany 02.06.2022
Faktúra 202204017 cement 166,50 s DPH 1350/22 23.05.2022 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 26.05.2022
Objednávka 1657/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 23.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.05.2022
Zmluva 8/2022 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava s DPH 23.05.2022 Základná škola s materskou školou, Rakovice 15 02.06.2022
Faktúra 20221295 materiál OV 414,16 s DPH 1361/22 19.05.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 26.05.2022
Faktúra 2228005461 potraviny 339,64 s DPH 2205129723 25/2021/SŠ 18.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2022
Faktúra 2228005457 čistiace prostriedky PČ 120,16 s DPH 2205129755 26/20121/SŠ 18.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2022
Faktúra 2228005458 tovar bufet 31,42 s DPH 2205129755 26/20121/SŠ 18.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2022
Faktúra 4591672791 PHM 550,71 s DPH 20026137 18.05.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 26.05.2022
Faktúra 20220243 ovocie 16,72 s DPH 18.05.2022 Plantfruct Veselé 26.05.2022
Faktúra 122135 materiál OV 66,50 s DPH 1363/22 17.05.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 19.05.2022
Faktúra 220100421 materiál OV 252,68 s DPH 2481 17.05.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 19.05.2022
Faktúra 202200268 materiál OV 46,08 s DPH 1362/21 17.05.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 19.05.2022
Faktúra 2600000915 potraviny 46,80 s DPH 1647/22 17.05.2022 Biogal a.s., Špačince 19.05.2022
Faktúra 2200021 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 17.05.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 19.05.2022
Faktúra 1200510 potraviny 161,97 s DPH 1654/22 16/2021/SŠ 17.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.05.2022
Faktúra 6220664 materiál na opravu a údržbu 114,36 s DPH 1358/22 16.05.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 19.05.2022
Faktúra 220170858 tepelná energia vyúčtovanie 1 715,17 s DPH 36/2019 16.05.2022 Magna Teplo Bratislava 16.05.2022
Faktúra 910092206 internet 150,00 s DPH 16.05.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 19.05.2022
Objednávka 1654/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 16.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.05.2022
Faktúra 064 profilaktika 900,96 s DPH 21/2021/SŚ 12.05.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 16.05.2022
Faktúra 6042022 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 12.05.2022 SPŠE Piešťany 16.05.2022
Faktúra 2202358 potraviny 380,53 s DPH 6/2021/SŠ 12.05.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.05.2022
Faktúra 122099171 potraviny 157,38 s DPH 12.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 16.05.2022
Faktúra 1200502 potraviny 118,15 s DPH 1651/22 16/2021/SŠ 12.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.05.2022
Zmluva 7/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 69,72 bez DPH 12.05.2022 Ing. Michal Bugár, Rakovice 267 19.05.2022
Objednávka 9019/22 tovar bufet s DPH 11.05.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 16.05.2022
Objednávka 1651/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 11.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.05.2022
Faktúra 2291008242 tovar bufet 125,82 s DPH 2205122452 26/20121/SŠ 11.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.05.2022
Faktúra 2291008240 potraviny 237,36 s DPH 2205122334 25/2021/SŠ 11.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.05.2022
Faktúra 421200599 tovar bufet 87,59 s DPH 9019/22 11.05.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 16.05.2022
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 11.05.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 11.05.2022
Objednávka 1362/22 materiál OV s DPH 11.05.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 19.05.2022
Objednávka 1361/22 materiál OV s DPH 11.05.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 26.05.2022
Objednávka 1363/22 materiál OV s DPH 11.05.2022 Naturea, s.r.o., Piešťany 19.05.2022
Faktúra 1200480 potraviny 119,99 s DPH 1650/22 16/2021/SŠ 10.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.05.2022
Faktúra 220170800 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 10.05.2022 Magna Teplo Bratislava 11.05.2022
Faktúra 92022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.05.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.05.2022
Faktúra 1052221159 elek..energia 2 638,48 s DPH TT0145/2008 10.05.2022 Magna Energia Piešťany 11.05.2022
Faktúra 8305421075 tel.poplatok - mobil 61,99 s DPH 13/2020,14/2020 09.05.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.05.2022
Faktúra 44220174 kancelársky materiál 157,34 s DPH 1354/22 09.05.2022 Grand Royal Piešťany 11.05.2022
Faktúra 1020220147 kontrola váhy 276,00 s DPH 09.05.2022 Váhy Pilát, s.r.o. Trnava 11.05.2022
Objednávka 1650/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 09.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.05.2022
Faktúra 8305440696 internet 23,89 s DPH 4/2022 09.05.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.05.2022
Objednávka 1359/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.05.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.06.2022
Objednávka 1375/22 preprava s DPH 06.05.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 15.06.2022
Faktúra 8305468429 tel.poplatok - pevná 9,16 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2022
Objednávka 1647/22 potraviny s DPH 06.05.2022 Biogal a.s., Špačince 19.05.2022
Faktúra 8305468494 tel.poplatok - pevná 76,92 s DPH 9905500515 06.05.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2022
Faktúra 2228004741 potraviny 608,80 s DPH 2205115602 25/2021/SŠ 05.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2022
Faktúra 2228004742 všeobecný materiál 29,40 s DPH 2205115727 25/2021/SŠ 05.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2022
Faktúra 2228004747 tovar bufet 119,28 s DPH 2205115877 26/20121/SŠ 05.05.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.05.2022
Objednávka 1337/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.05.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.05.2022
Faktúra 20221044 BOZP a PO 162,00 s DPH 04.05.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 06.05.2022
Faktúra 20220221 ovocie 9,68 s DPH 04.05.2022 Plantfruct Veselé 06.05.2022
Faktúra 4591665665 PHM 385,16 s DPH 20026137 04.05.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 06.05.2022
Faktúra 8052022 obedy 284,80 s DPH 1306/22 03.05.2022 SPŠE Piešťany 04.05.2022
Faktúra 122091190 potraviny 183,17 s DPH W1000884351 03.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 04.05.2022
Faktúra 11645 materiál OV 199,19 s DPH 1337/22 03.05.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.05.2022
Faktúra 1012237093 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 03.05.2022 Magna Energia Piešťany 06.05.2022
Faktúra 1200451 potraviny 176,00 s DPH 1645/22 16/2021/SŠ 03.05.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.05.2022
Faktúra 3022917556 gastrolístky 738,00 s DPH 1356/22 1/2021/SŠ 03.05.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 04.05.2022
Faktúra 2202163 potraviny 318,47 s DPH 6/2021/SŠ 03.05.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 04.05.2022
Faktúra 1012237092 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 03.05.2022 Magna Energia Piešťany 06.05.2022
Faktúra 048022022 vypracovanie posúdenia zdravotných rizík 300,00 s DPH 03.05.2022 ENSARA, s.r.o. Piešťany 06.05.2022
Faktúra 12205023 hrobkovacia radlica 207,90 s DPH 1355/22 02.05.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 04.05.2022
Faktúra 8678548778 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 02.05.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.05.2022
Faktúra 8678548780 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 02.05.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.05.2022
Faktúra 1322022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.05.2022 SN real, s.r.o. Prešov 04.05.2022
Faktúra 2022010442 všeobecný materiál 394,77 s DPH 1351/22 02.05.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 04.05.2022
Faktúra 2022010508 všeobecný materiál 66,00 s DPH 1351/22 02.05.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 04.05.2022
Faktúra 2600000808 potraviny 41,40 s DPH 1641/22 02.05.2022 Biogal a.s., Špačince 04.05.2022
Faktúra 1707220814 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 02.05.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 04.05.2022
Faktúra 8678548779 MO plyn hala 4,00 s DPH 3100051968 02.05.2022 SPP, a.s., Bratislava 04.05.2022
Objednávka 1355/22 hrobkovacia radlica s DPH 02.05.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 04.05.2022
Objednávka 1356/22 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 02.05.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 04.05.2022
Objednávka 1358/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.05.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 19.05.2022
Objednávka 1354/22 kancelársky materiál s DPH 29.04.2022 Grand Royal Piešťany 11.05.2022
Objednávka 1645/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 29.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.05.2022
Faktúra 2286087 pranie a prenájom rohoží 76,39 s DPH 12/2021/SŠ 29.04.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.05.2022
Faktúra 221110662 dezinfekcia 35,06 s DPH 33/2021/SŠ 29.04.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 04.05.2022
Objednávka 1351/22 všeobecný materiál s DPH 28.04.2022 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 04.05.2022
Objednávka 1352/22 údržba elek.zariadení s DPH 28.04.2022 ETT s.r.o. Trnava 07.07.2022
Faktúra 2291007081 tovar bufet 266,81 s DPH 2204107978 26/20121/SŠ 27.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2022
Faktúra 2291007082 potraviny 273,52 s DPH 2204108378 25/2021/SŠ 27.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2022
Objednávka 1350/22 cement s DPH 27.04.2022 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 26.05.2022
Faktúra 1200431 potraviny 63,56 s DPH 1643/22 16/2021/SŠ 26.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.04.2022
Faktúra 12204381 materiál na opravu a údržbu 316,72 s DPH 1346/22 25.04.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 27.04.2022
Faktúra 220099 čistiace prostriedky 150,31 s DPH 1347/22 25.04.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 27.04.2022
Faktúra 2022035 deratizácia 168,00 s DPH 1336/22 25.04.2022 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 27.04.2022
Faktúra 2200081 pracovné oblečenie 348,80 s DPH 1339/22 25.04.2022 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 27.04.2022
Faktúra 202200220 materiál OV 84,53 s DPH 25.04.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 27.04.2022
Objednávka 1643/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 25.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.04.2022
Faktúra 202200221 materiál OV 60,88 s DPH 25.04.2022 Plantex, s.r.o. Veselé 27.04.2022
Objednávka 1641/22 potraviny s DPH 22.04.2022 Biogal a.s., Špačince 04.05.2022
Objednávka 1347/22 čistiace prostriedky s DPH 22.04.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 27.04.2022
Objednávka 1346/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 22.04.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 27.04.2022
Faktúra 1200414 potraviny 290,46 s DPH 1640/22 16/2021/SŠ 22.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.04.2022
Faktúra 2201966 potraviny 115,31 s DPH 6/2021/SŠ 22.04.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 27.04.2022
Faktúra 2243004608 potraviny 601,38 s DPH 2204100722 25/2021/SŠ 21.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.04.2022
Faktúra 220200035 tepel.energia vyúčtovanie 7 640,59 s DPH 36/2019 20.04.2022 Magna Teplo Bratislava 27.04.2022
Faktúra 2243004607 čistiace prostriedky 48,96 s DPH 2204100882 25/2021/SŠ 20.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.04.2022
Faktúra 4591653281 PHM 136,49 s DPH 20026137 20.04.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 27.04.2022
Objednávka 1640/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 18.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.04.2022
Faktúra 202201626 stočné 318,79 s DPH 11/2010 14.04.2022 Obecná kanalizačná Veselé 14.04.2022
Faktúra 220170662 tepelná energia 4 726,09 s DPH 36/2019 14.04.2022 Magna Teplo Bratislava 14.04.2022
Faktúra 2221002804 vodné 313,57 s DPH 20/12/Py 13.04.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 14.04.2022
Objednávka 9013/22 tovar bufet s DPH 13.04.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 14.04.2022
Faktúra 421200420 tovar bufet 68,33 s DPH 9013/22 13.04.2022 MSI, spol. s r.o. Bratislava 14.04.2022
Faktúra 2221002803 vodné 30,13 s DPH 20/12/Py 13.04.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 14.04.2022
Faktúra 44220133 kancelársky materiál 375,73 s DPH 1323/22 13.04.2022 Grand Royal Piešťany 14.04.2022
Faktúra 62022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 13.04.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 14.04.2022
Faktúra 1052216222 elek..energia 3 060,82 s DPH TT0145/2008 12.04.2022 Magna Energia Piešťany 14.04.2022
Faktúra 22004426 tovar bufet 95,21 s DPH 9010/22 15/2021/SŠ 12.04.2022 St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš 14.04.2022
Faktúra 8303567656 tel.poplatok - mobil 61,99 s DPH 13/2020,14/2020 12.04.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.04.2022
Faktúra 2201780 potraviny 161,25 s DPH 6/2021/SŠ 12.04.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 14.04.2022
Faktúra 8303612589 tel.poplatok - pevná 9,60 s DPH 9905500515 12.04.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.04.2022
Faktúra 8303612669 tel.poplatok - pevná 80,36 s DPH 9905500515 12.04.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.04.2022
Faktúra 8303584529 tel.poplatok - pevná 32,59 s DPH 9905500515 12.04.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.04.2022
Faktúra 622044 materiál na opravu a údržbu 491,76 s DPH 1324/22 12.04.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 14.04.2022
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 12.04.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 14.04.2022
Faktúra 20220161 ovocie 8,47 s DPH 12.04.2022 Plantfruct Veselé 14.04.2022
Zmluva 10/2022 Darovacia zmluva s DPH 11.04.2022 Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. Sereď 31.05.2022
Faktúra 3202200119 reklamný baner 232,44 s DPH 1329/22 08.04.2022 FaxCopy a.s. Bratislava 11.04.2022
Faktúra 20220312 oprava elektroinštalácie 1 119,66 s DPH 1328/22 08.04.2022 ETT s.r.o. Trnava 11.04.2022
Faktúra 202202907 kom.odpad bufet 18,53 s DPH 27/2021/SŠ 07.04.2022 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 11.04.2022
Faktúra 1012232442 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 07.04.2022 Magna Energia Piešťany 11.04.2022
Faktúra 1012232441 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 07.04.2022 Magna Energia Piešťany 11.04.2022
Faktúra 2600000610 vajcia 41,40 s DPH 1630/22 07.04.2022 Biogal a.s., Špačince 11.04.2022
Faktúra 20220773 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 07.04.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.04.2022
Faktúra 220170624 tepelná energia vyúčtovanie 553,51 s DPH 36/2019 07.04.2022 Magna Teplo Bratislava 11.04.2022
Faktúra 12022 projekčné práce 3 000,00 s DPH 2/2022 07.04.2022 Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice 11.04.2022
Faktúra 220170540 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 07.04.2022 Magna Teplo Bratislava 11.04.2022
Faktúra 20220167 ovocie 7,32 s DPH 07.04.2022 Plantfruct Veselé 11.04.2022
Faktúra 22165 kancelársky materiál 46,00 s DPH 1335/22 06.04.2022 Sponka s.r.o. Púchov 11.04.2022
Faktúra 2226007526 potraviny 382,66 s DPH 220489046 25/2021/SŠ 06.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.04.2022
Faktúra 2291005630 tovar bufet 292,51 s DPH 220485594 26/20121/SŠ 05.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.04.2022
Faktúra 2291005628 potraviny 184,50 s DPH 220485572 25/2021/SŠ 05.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.04.2022
Faktúra 2291005629 čistiace prostriedky PČ 86,05 s DPH 26/20121/SŠ 05.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.04.2022
Faktúra 1200351 mäso 286,96 s DPH 1635/22 16/2021/SŠ 05.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.04.2022
Faktúra 2291005625 čistiace prostriedky 80,69 s DPH 220485648 25/2021/SŠ 05.04.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.04.2022
Faktúra 2201586 potraviny 291,83 s DPH 6/2021/SŠ 05.04.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 11.04.2022
Objednávka 1339/22 pracovné oblečenie s DPH 05.04.2022 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 27.04.2022
Objednávka 1336/22 deratizácia s DPH 05.04.2022 Insekta Pest Control s.r.o. Trnava 27.04.2022
Faktúra 1012022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.04.2022 SN real, s.r.o. Prešov 05.04.2022
Objednávka 1335/22 kancelársky materiál s DPH 04.04.2022 Sponka s.r.o. Púchov 11.04.2022
Faktúra 4591646193 PHM 157,24 s DPH 20026137 04.04.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 11.04.2022
Faktúra 8442200575 školenie mzdy 60,00 s DPH 04.04.2022 Solitea Vema Bratislava 05.04.2022
Faktúra 2862022 vypracovanie kolektívna zmluva 40,00 s DPH 04.04.2022 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. Baánska Bystrica 05.04.2022
Faktúra 11632 materiál na opravu a údržbu 149,75 s DPH 1322/22 04.04.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.04.2022
Faktúra 20220747 materiál OV 569,78 s DPH 1330/22 04.04.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 05.04.2022
Faktúra 8042022 strava zamestnancov 348,80 s DPH 1306/22 01.04.2022 SPŠE Piešťany 05.04.2022
Faktúra 3022912809 gastrolístky 800,00 s DPH 1327/22 1/2021/SŠ 01.04.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 05.04.2022
Faktúra 8161128030 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 01.04.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.04.2022
Objednávka 1635/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 01.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.04.2022
Faktúra 1200332 potraviny 201,28 s DPH 1632/22 16/2021/SŠ 01.04.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.04.2022
Faktúra 2276671 pranie a prenájom rohoží 85,22 s DPH 12/2021/SŠ 01.04.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 05.04.2022
Faktúra 8161128032 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 01.04.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.04.2022
Faktúra 8161128031 MO plyn hala 5,00 s DPH 3100051968 01.04.2022 SPP, a.s., Bratislava 05.04.2022
Zmluva 6/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 285,13 bez DPH 01.04.2022 PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové 05.04.2022
Zmluva 5/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 169,57 bez DPH 01.04.2022 JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 05.04.2022
Faktúra 202202638 tonery 397,20 s DPH 1331/22 01.04.2022 Magic Print s.r.o. Bratislava 05.04.2022
Objednávka 1330/22 materiál OV s DPH 31.03.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 05.04.2022
Faktúra 221107944 dezinfekcia 35,06 s DPH 33/2021/SŠ 31.03.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 05.04.2022
VO: Súhrnná správa 1 Q 2022 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 bez DPH 31.03.2022 26.04.2022
Objednávka 9010/22 tovar bufet s DPH 15/2021/SŠ 30.03.2022 St.Nicolaus Direct, s.r.o. Liptovský Mikuláš 14.04.2022
Objednávka 1632/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 30.03.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.04.2022
Objednávka 1331/22 tonery s DPH 30.03.2022 Magic Print s.r.o. Bratislava 05.04.2022
Objednávka 1329/22 výroba baneru s DPH 29.03.2022 FaxCopy a.s. Bratislava 11.04.2022
Faktúra 1707220561 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 29.03.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 30.03.2022
Faktúra 649248791 potraviny 252,41 s DPH 29.03.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 30.03.2022
Objednávka 1327/22 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 28.03.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 05.04.2022
Faktúra 2200011 internet 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 28.03.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 29.03.2022
Objednávka 1328/22 oprava elektroinštalácie s DPH 28.03.2022 ETT s.r.o. Trnava 11.04.2022
Faktúra 2226006530 potraviny 392,06 s DPH 220377119 25/2021/SŠ 25.03.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2022
Faktúra 20220145 ovocie 7,70 s DPH 25.03.2022 Plantfruct Veselé 29.03.2022
Objednávka 1630/22 vajcia s DPH 25.03.2022 Biogal a.s., Špačince 11.04.2022
Faktúra 2022009 lyžiarský výcvik doprava 1 440,00 s DPH 3/2022 25.03.2022 Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár 30.03.2022
Faktúra 220100242 materiál OV 271,87 s DPH 25.03.2022 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 29.03.2022
Faktúra 1200308 mäso 119,43 s DPH 1628/22 16/2021/SŠ 25.03.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.03.2022
Faktúra 2226006531 tovar bufet 98,48 s DPH 220377492 25/2021/SŠ 25.03.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2022
Objednávka 1628/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 24.03.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.03.2022
Zmluva 4/2022 Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet 23.90/mesačne s DPH 21.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 25.03.2022
Faktúra 202203033 lyžiarsky výcvik ubytovanie,strava 3 082,20 s DPH 4/2022 18.03.2022 Penzion Dolinka Liptovská Teplička 25.03.2022
Faktúra 20220004 údržba zelene v parku 4 895,52 s DPH 1319/22 17.03.2022 AMIZ s.r.o., Trnava 25.03.2022
Objednávka 1324/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 15.03.2022 Michal Hruška MET AGRO Kočín 14.04.2022
Zmluva 3/2022 Zmluva o nájme betónovej plochy 26.67/mesačne bez DPH 10.03.2022 BAMIR, s.r.o. Rakovice 21.03.2022
Objednávka 1323/22 kancelársky materiál s DPH 10.03.2022 Grand Royal Piešťany 14.04.2022
Faktúra 1200217 mäso 194,66 s DPH 1621/22 6/2021/SŠ 09.03.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.03.2022
Faktúra 8301754040 tel.poplatok - pevná 9,47 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.03.2022
Faktúra 8301754109 tel.poplatok - pevná 77,66 s DPH 9905500515 08.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.03.2022
Faktúra 8301705915 tel.poplatok - mobil 61,99 s DPH 13/2020,14/2020 08.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.03.2022
Faktúra 20220977 materiál OV 27,36 s DPH 1318/22 07.03.2022 Presto spol. s r.o. Bratislava 08.03.2022
Faktúra 2291003825 potraviny 352,55 s DPH 220252205 25/2021/SŠ 07.03.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.03.2022
Faktúra 8022022 strava zamestnancov 307,20 s DPH 1306/22 07.03.2022 SPŠE Piešťany 08.03.2022
Faktúra 8032022 strava 10,71 s DPH 1318/22 07.03.2022 SPŠE Piešťany 08.03.2022
Faktúra 2200997 potraviny 127,38 s DPH 6/2021/SŠ 07.03.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 08.03.2022
Objednávka 1621/22 mäso s DPH 6/2021/SŠ 07.03.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.03.2022
Objednávka 1322/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.03.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.04.2022
Objednávka 4/2022 lyžiarsky výcvik ubytovanie,strava s DPH 04.03.2022 Penzion Dolinka Liptovská Teplička 25.03.2022
Faktúra 20220102 ovocie 6,16 s DPH 04.03.2022 Plantfruct Veselé 08.03.2022
Faktúra 11619 materiál na opravu a údržbu 81,61 s DPH 1308/22 04.03.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.03.2022
Faktúra 20220422 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 04.03.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.03.2022
Faktúra 4591630659 PHM 471,28 s DPH 20026137 04.03.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 08.03.2022
Faktúra 220170378 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 03.03.2022 Magna Teplo Bratislava 08.03.2022
Faktúra 20220084 ovocie 6,16 s DPH 03.03.2022 Plantfruct Veselé 08.03.2022
Faktúra 221104129 dezinfekcia 35,06 s DPH 33/2021/SŠ 03.03.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 08.03.2022
Faktúra 1012225680 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 03.03.2022 Magna Energia Piešťany 08.03.2022
Faktúra 1012225681 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 03.03.2022 Magna Energia Piešťany 08.03.2022
Faktúra 2267283 pranie a prenájom rohoží 85,22 s DPH 12/2021/SŠ 03.03.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 08.03.2022
Faktúra 8726878804 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 01.03.2022 SPP, a.s., Bratislava 02.03.2022
Faktúra 662022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.03.2022 SN real, s.r.o. Prešov 02.03.2022
Faktúra 8726878803 MO plyn hala 9,00 s DPH 3100051968 01.03.2022 SPP, a.s., Bratislava 02.03.2022
Faktúra 8726878802 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 01.03.2022 SPP, a.s., Bratislava 02.03.2022
Faktúra 2600000357 potraviny 41,40 s DPH 1618/22 28.02.2022 Biogal a.s., Špačince 02.03.2022
Faktúra 2200005 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 28.02.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 02.03.2022
Faktúra 2200006 doména szaspnsk 178,80 s DPH 28.02.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 02.03.2022
Faktúra 2022038301 školenie 30,00 s DPH 25.02.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 02.03.2022
Objednávka 1318/22 materiál OV s DPH 25.02.2022 Presto spol. s r.o. Bratislava 08.03.2022
Faktúra 2235101790 inzerát 120,00 s DPH 24.02.2022 Petit Press, a.s. Bratislava 02.03.2022
Faktúra 22010428 materiál na opravu a údržbu 1 098,00 s DPH 24.02.2022 Šálek s.r.o. Prostejov 24.02.2022
Faktúra 20220320 záhradný substrát 257,47 s DPH 1317/22 24.02.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 02.03.2022
Faktúra 1707220342 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 23.02.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 24.02.2022
Faktúra 1200168 mäso 31,06 s DPH 1619/22 16/2021/SŠ 22.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.02.2022
Faktúra 2200802 potraviny 192,36 s DPH 6/2021/SŠ 22.02.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 24.02.2022
Objednávka 1319/22 údržba zelene v parku s DPH 21.02.2022 AMIZ s.r.o., Trnava 25.03.2022
Objednávka 1317/22 záhradný substrát s DPH 21.02.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 02.03.2022
Objednávka 1619/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 21.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.02.2022
Faktúra 2226003208 potraviny 616,74 s DPH 220239991 25/2021/SŠ 18.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.02.2022
Faktúra 220170286 tepelná energia 8 396,45 s DPH 36/2019 18.02.2022 Magna Teplo Bratislava 17.02.2022
Objednávka 1618/22 potraviny s DPH 18.02.2022 Biogal a.s., Špačince 02.03.2022
Faktúra 220041 čistiace prostriedky 91,78 s DPH 1316/22 17.02.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 24.02.2022
Faktúra 2226003206 čistiace prostriedky 34,49 s DPH 220239737 25/2021/SŠ 16.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.02.2022
Objednávka 1316/22 čistiace prostriedky s DPH 16.02.2022 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 24.02.2022
Faktúra 2226003203 čistiace prostriedky PČ 75,43 s DPH 220239739 26/20121/SŠ 16.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.02.2022
Faktúra 2200625 potraviny 234,42 s DPH 6/2021/SŠ 16.02.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 17.02.2022
Faktúra 2226003204 tovar bufet 108,11 s DPH 220239721 26/20121/SŠ 16.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.02.2022
Objednávka 3/2022 lyžiarský výcvik doprava s DPH 15.02.2022 Vladimír Vlkovič Kočín - Lančár 30.03.2022
Faktúra 1200130 mäso 43,43 s DPH 1616/22 16/2021/SŠ 15.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.02.2022
Zmluva 2/2022 Zmluva o bezplatnom prevode majetku SAKF s DPH 15.02.2022 Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov Piešťany 28.02.2022
Objednávka 1616/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 14.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.02.2022
Faktúra 1200130 internet 150,00 s DPH 14.02.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 17.02.2022
Faktúra 20220020 vodoinštalárske práce 65,00 s DPH 1312/22 14.02.2022 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 17.02.2022
Faktúra 024 profilaktika, servis PC 216,48 s DPH 21/2021/SŚ 14.02.2022 BLESKANET, s.r.o., Trnava 17.02.2022
Faktúra 12022 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.02.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 17.02.2022
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 11/2021/SŠ 11.02.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 17.02.2022
Faktúra 1052204503 elek..energia 3 279,34 s DPH TT0145/2008 11.02.2022 Magna Energia Piešťany 17.02.2022
Objednávka 1313/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.02.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 17.02.2022
Faktúra 1200122 mäso 87,54 s DPH 1614/22 16/2021/SŠ 10.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.02.2022
Faktúra 102252850 sk doména 27,68 s DPH 10.02.2022 WebSupport, s.r.o. Bratislava 17.02.2022
Faktúra 12200991 materiál na opravu a údržbu 300,24 s DPH 1313/22 10.02.2022 Marián Šupa Veľké Kostoľany 17.02.2022
Faktúra 8299236029 tel.poplatok - pevná 10,52 s DPH 9905500515 09.02.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2022
Faktúra 8299187938 tel.poplatok - mobil 61,99 s DPH 13/2020,14/2020 09.02.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2022
Faktúra 8299236097 tel.poplatok - pevná 76,88 s DPH 9905500515 09.02.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.02.2022
Faktúra 52022 geodetické práce 1 300,00 s DPH 1/2022 09.02.2022 Eudart Bednárik GEODET Leopoldov 10.02.2022
Objednávka 1614/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 09.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.02.2022
Faktúra 1707220158 servisná a revízna činnosť 290,40 s DPH 09.02.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.02.2022
Faktúra 22030057 členský príspevok 30,00 s DPH 08.02.2022 Slovenská Asociácia Kvetinárov a Floristov Piešťany 17.02.2022
Faktúra 2291002528 potraviny 234,64 s DPH 220228986 25/2021/SŠ 07.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.02.2022
Objednávka 1312/22 vodoinštalárske práce s DPH 07.02.2022 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 17.02.2022
Faktúra 2291002527 čistiace prostriedky 65,30 s DPH 220228882 25/2021/SŠ 07.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.02.2022
Faktúra 11603 materiál na opravu a údržbu 275,26 s DPH 1301/22 07.02.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.02.2022
Faktúra 20220135 záhradný substrát 206,45 s DPH 1307/22 04.02.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 07.02.2022
Faktúra 20220122 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 04.02.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.02.2022
Faktúra 220170223 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 04.02.2022 Magna Teplo Bratislava 07.02.2022
Faktúra 44220032 kancelársky materiál 235,03 s DPH 1302/22 04.02.2022 Grand Royal Piešťany 07.02.2022
Faktúra 2258181 pranie a prenájom rohoží 85,22 s DPH 12/2021/SŠ 04.02.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 07.02.2022
Faktúra 20220038 ovocie 9,24 s DPH 04.02.2022 Plantfruct Veselé 07.02.2022
Faktúra 2228000296 tovar bufet 172,57 s DPH 220228905 26/20121/SŠ 04.02.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.02.2022
Faktúra 3022905774 gastrolístky 800,00 s DPH 1309/22 1/2021/SŠ 03.02.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 07.02.2022
Faktúra 4591615936 PHM 100,71 s DPH 20026137 03.02.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.02.2022
Objednávka 1309/22 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 03.02.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 07.02.2022
Faktúra 1200098 mäso 237,40 s DPH 1612/22 16/2021/SŠ 02.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.02.2022
Faktúra 2200433 potraviny 191,50 s DPH 6/2021/SŠ 02.02.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.02.2022
Objednávka 1612/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 02.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.02.2022
Faktúra 1012219603 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 02.02.2022 Magna Energia Piešťany 03.02.2022
Faktúra 1012219604 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 02.02.2022 Magna Energia Piešťany 03.02.2022
Faktúra 9122000262 ročný poplatok AsC 259,00 s DPH 02.02.2022 ASC AppliedSoftware Consultants, Bratislava 03.02.2022
Faktúra 2600000172 vajcia 41,40 s DPH 1611/22 02.02.2022 Biogal a.s., Špačince 03.02.2022
Faktúra 1200083 potraviny 78,12 s DPH 1610/22 16/2021/SŠ 02.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.02.2022
Faktúra 602201000 ročné predplatné Škola 26,00 s DPH 02.02.2022 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava 07.02.2022
Faktúra 332022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 01.02.2022 SN real, s.r.o. Prešov 03.02.2022
Faktúra 468222 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 01.02.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 03.02.2022
Faktúra 8012022 strava zamestnancov 268,80 s DPH 01.02.2022 SPŠE Piešťany 03.02.2022
Faktúra 6012022 náklady 3 953.00 s DPH 24/2021/SŠ 01.02.2022 SPŠE Piešťany 03.02.2022
Faktúra 8833124882 MO plyn hala 10,00 s DPH 3100051968 01.02.2022 SPP, a.s., Bratislava 03.02.2022
Faktúra 8833124881 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 01.02.2022 SPP, a.s., Bratislava 03.02.2022
Faktúra 8833124883 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 01.02.2022 SPP, a.s., Bratislava 03.02.2022
Objednávka 1308/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.02.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.03.2022
Objednávka 1611/22 vajcia s DPH 31.01.2022 Biogal a.s., Špačince 03.02.2022
Faktúra 12022 znalecký posudok 214,08 s DPH 1303/22 31.01.2022 Ing. Ivan Igrici Matuškovo 03.02.2022
Objednávka 1610/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 31.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.02.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 66,14 bez DPH 31.01.2022 Miloš Adamec - NOVA, Veselé 03.02.2022
Objednávka 1307/22 záhradný substrát s DPH 31.01.2022 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 07.02.2022
Faktúra 2200001 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 31.01.2022 NDX, s.r.o. Piešťany 03.02.2022
Faktúra 3022904305 gastrolístky 800,00 s DPH 1305/22 1/2021/SŠ 27.01.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 03.02.2022
Objednávka 1305/22 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 27.01.2022 DOXX - Stravné lístky Žilina 03.02.2022
Faktúra 2200287 knihy AJ 237,49 s DPH 27.01.2022 OXICO Bratislava 03.02.2022
Faktúra 2291001322 čistiace prostriedky 74,40 s DPH 220120512 25/2021/SŠ 26.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.01.2022
Faktúra 2291001320 potraviny 694,98 s DPH 220121094 25/2021/SŠ 26.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.01.2022
Faktúra 1200063 potraviny 93,53 s DPH 1607/22 16/2021/SŠ 26.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.01.2022
Faktúra 20220023 ovocie 7,70 s DPH 26.01.2022 Plantfruct Veselé 27.01.2022
Faktúra 2223100103 inzercia 264,00 s DPH 26.01.2022 Petit Press, a.s. Bratislava 03.02.2022
Faktúra 202200572 tonery 295,20 s DPH 25.01.2022 Magic Print s.r.o. Bratislava 26.01.2022
Faktúra 2200245 potraviny 289,69 s DPH 6/2021/SŠ 25.01.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 26.01.2022
Objednávka 1607/22 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 24.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.01.2022
Objednávka 2/2022 projekčné práce s DPH 24.01.2022 Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice 11.04.2022
Faktúra 221101615 dezinfekcia 35,06 s DPH 33/2021/SŠ 24.01.2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 26.01.2022
Objednávka 1/2022 geodetické práce s DPH 24.01.2022 Eduart Bednárik Leopoldov 10.03.2022
Faktúra 22006 oprava kávovaru 107,04 s DPH 1304/22 24.01.2022 Miroslav prvý - RSP, Ctelnica 27.01.2022
Objednávka 1304/22 oprava kávovaru s DPH 19.01.2022 Miroslav prvý - RSP, Ctelnica 27.01.2022
Objednávka 1303/22 znalecký posudok s DPH 19.01.2022 Ing. Ivan Igrici Matuškovo 03.02.2022
Faktúra 1200026 mäso 145,00 s DPH 1605/22 16/2021/SŠ 19.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.01.2022
Faktúra 2230000566 potraviny 254,64 s DPH 220113275 25/2021/SŠ 19.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.01.2022
Faktúra 2230000568 tovar bufet 169,40 s DPH 220114058 26/20121/SŠ 19.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.01.2022
Faktúra 20220005 ovocie 9,63 s DPH 19.01.2022 Plantfruct Veselé 24.01.2022
Faktúra 2230000567 čistiace prostriedky PČ 22,27 s DPH 220114066 26/20121/SŠ 19.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.01.2022
Objednávka 1302/22 kancelársky materiál s DPH 18.01.2022 Grand Royal Piešťany 07.02.2022
Objednávka 1301/22 materiál na opravu a údržbu s DPH 18.01.2022 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.02.2022
Objednávka 1605/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 17.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.01.2022
Faktúra 2600000037 vajcia 41,40 s DPH 1602/22 14.01.2022 Biogal a.s., Špačince 24.01.2022
Faktúra 8746166875 MO plyn hala 10,00 s DPH 3100051968 13.01.2022 SPP, a.s., Bratislava 14.01.2022
Faktúra 5042101461 finančný spravodajca 12,05 s DPH 13.01.2022 Poradca podnokateľa Žilina 13.01.2022
Faktúra 2204963340 predplatné 29,88 s DPH 13.01.2022 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 14.01.2022
Faktúra 1052158247 elek..energia 1 475,77 s DPH TT0145/2008 13.01.2022 Magna Energia Piešťany 14.01.2022
Faktúra 1052162281 elek..energia 3,18 s DPH TT0145/2008 13.01.2022 Magna Energia Piešťany 14.01.2022
Faktúra 8746166876 MO plyn sl.byt 674,00 s DPH 3101401654 13.01.2022 SPP, a.s., Bratislava 14.01.2022
Faktúra 8746166874 MO plyn laborariórium 12,00 s DPH 3101384389 13.01.2022 SPP, a.s., Bratislava 14.01.2022
Faktúra 332021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 13.01.2022 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 14.01.2022
Faktúra 3220521 poplatok TKR 207,20 s DPH 13.01.2022 VTR Komunikačné systémy Bratislava 14.01.2022
Faktúra 2211072555 stočné 19,67 s DPH 20/12/Py 12.01.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 13.01.2022
Faktúra 2291000563 čistiace prostriedky 101,40 s DPH 22017583 25/2021/SŠ 12.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2022
Faktúra 2291000562 čistiace prostriedky 63,59 s DPH 22017730 25/2021/SŠ 12.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2022
Faktúra 2291000561 potraviny 66,86 s DPH 22017973 25/2021/SŠ 12.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2022
Faktúra 2200062 potraviny 30,34 s DPH 6/2021/SŠ 12.01.2022 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.01.2022
Faktúra 2211072556 vodné 865,27 s DPH 20/12/Py 12.01.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 13.01.2022
Faktúra 1200009 mäso 343,76 s DPH 1603/22 16/2021/SŠ 11.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.01.2022
Faktúra 202200832 kom.odpad bufet 18,53 s DPH 27/2021/SŠ 10.01.2022 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 10.01.2022
Faktúra 44210591 kancelársky materiál 96,43 s DPH 1339/21 10.01.2022 Grand Royal Piešťany 11.01.2022
Faktúra 8297386221 tel.poplatok - pevná 11,17 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.01.2022
Faktúra 20213269 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 10.01.2022 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.01.2022
Faktúra 8297386298 tel.poplatok - pevná 77,94 s DPH 9905500515 10.01.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.01.2022
Faktúra 220170065 tepelná energia 10 198,44 s DPH 36/2019 10.01.2022 Magna Teplo Bratislava 11.01.2022
Faktúra 8297337637 tel.poplatok - mobil 61,99 s DPH 13/2020,14/2020 10.01.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.01.2022
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 10.01.2022 Slovanet,a.s. Bratislava 11.01.2022
Faktúra 1012213307 elek..energia 1 502,51 s DPH TT0145/2008 10.01.2022 Magna Energia Piešťany 11.01.2022
Faktúra 1012213308 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 10.01.2022 Magna Energia Piešťany 11.01.2022
Objednávka 1603/22 mäso s DPH 16/2021/SŠ 10.01.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.01.2022
Faktúra 2291000177 potraviny 60,78 s DPH 25/2021/SŠ 10.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.01.2022
Objednávka 1602/22 vajcia s DPH 10.01.2022 Biogal a.s., Špačince 24.01.2022
Faktúra 2291000176 potraviny 386,03 s DPH 22013069 25/2021/SŠ 10.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.01.2022
Faktúra 2291000175 čistiace prostriedky 135,92 s DPH 22013293 25/2021/SŠ 10.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.01.2022
Faktúra 2291000180 tovar bufet 206,33 s DPH 22013145 26/20121/SŠ 10.01.2022 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.01.2022
Faktúra 2248596 pranie a prenájom rohoží 54,90 s DPH 12/2021/SŠ 07.01.2022 Lindstrom, s.r.o. Trnava 10.01.2022
Faktúra 4591601618 PHM 101,89 s DPH 20026137 04.01.2022 Slovnaft,a.s., Bratislava 10.01.2022
Faktúra 22022 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.01.2022 SN real, s.r.o. Prešov 10.01.2022
Faktúra 2901157359 vybudovanie pripojenia LAN siete 5 942,40 s DPH 03.01.2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.01.2022
VO: Súhrnná správa 4 Q 2021 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 bez DPH 31.12.2021 31.12.2021
Zmluva 41/2021/SŠ Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy s DPH 22.12.2021 Trnavský samosprávny kraj Trnava 27.12.2021
Zmluva 40/2021/SŠ Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy s DPH 22.12.2021 Trnavský samosprávny kraj Trnava 27.12.2021
Faktúra 1101206 potraviny 120,23 s DPH 1639/21 16/2021/SŠ 21.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.12.2021
Faktúra 8052021 obedy 208,00 s DPH 1312/21 21.12.2021 SPŠE Piešťany 27.12.2021
Faktúra 0191 toner 163,44 s DPH 21/2021/SŚ 21.12.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 27.12.2021
Faktúra 0232021 inzercia 25,00 s DPH 21.12.2021 HPA, s.r.o. Piešťany 27.12.2021
Zmluva 37/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 59,67 s DPH 20.12.2021 BAMIR, s.r.o. Rakovice 22.12.2021
Zmluva 36/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 295.50/mesačne bez DPH 20.12.2021 EKOMONT Piešťany, s.r.o Piešťany 22.12.2021
Objednávka 1639/21 potraviny s DPH 20.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.12.2021
Faktúra 2021074 oprava hygienického zariadenia telocvične 39 385,91 s DPH 17.12.2021 HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica 27.12.2021
Faktúra 0192 materiál na opravu a údržbu 186,00 s DPH 21/2021/SŚ 17.12.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 27.12.2021
Faktúra 4591594291 PHM 69,39 s DPH 20026137 17.12.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 27.12.2021
Faktúra 1052151880 elek..energia 1 719,97 s DPH TT0145/2008 16.12.2021 Magna Energia Piešťany 20.12.2021
Faktúra 1707212359 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 16.12.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 20.12.2021
Faktúra 292021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 16.12.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 20.12.2021
Faktúra 8295529867 tel.poplatok - pevná 9,59 s DPH 16.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 20.12.2021
Faktúra 8295485306 tel.poplatok - mobil 55,59 s DPH 13/2020,14/2020 16.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 20.12.2021
Faktúra 8295529911 tel.poplatok - pevná 78,17 s DPH 9905500515 16.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 20.12.2021
Faktúra 10210166 čipové karty 10,80 s DPH 15.12.2021 TransData s.r.o. Žilina 20.12.2021
Faktúra 2010130 program Vema aktualizácia 522,00 s DPH 15.12.2021 JIS-SK s.r.o. Prešov 20.12.2021
Faktúra 0189 profilaktika, servis PC 356,64 s DPH 21/2021/SŚ 14.12.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 20.12.2021
Faktúra 1010226178 internet 29,90 s DPH 10.12.2021 Slovanet,a.s. Bratislava 20.12.2021
Faktúra 2239313 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 12/2021/SŠ 10.12.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 20.12.2021
Faktúra 2100073 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 09.12.2021 NDX, s.r.o. Piešťany 09.12.2021
Zmluva 39/2021/SŠ Zmluva o prevode správy s DPH 08.12.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 21.12.2021
Faktúra 210171498 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 08.12.2021 Magna Energia Piešťany 09.12.2021
Faktúra 20212994 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 08.12.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 09.12.2021
Faktúra 6042021 náklady 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 07.12.2021 SPŠE Piešťany 09.12.2021
Objednávka 1338/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.12.2021 Marián Šupa Veľké Kostoľany 09.12.2021
Faktúra 202100707 servisný poplatok 66,39 s DPH 06.12.2021 Slovenská národná knižnica Martin 09.12.2021
Faktúra 4591586753 PHM 413,24 s DPH 20026137 06.12.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 09.12.2021
Objednávka 1339/21 kancelársky materiál s DPH 06.12.2021 Grand Royal Piešťany 11.01.2022
Faktúra 12117335 materiál na opravu a údržbu 132,84 s DPH 1338/21 06.12.2021 Marián Šupa Veľké Kostoľany 09.12.2021
Faktúra 210101296 materiál OV 85,02 s DPH 03.12.2021 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 06.12.2021
Faktúra 2105796 potraviny 312,71 s DPH 6/2021/SŠ 03.12.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 06.12.2021
Zmluva 34/2021/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov 142.-/mesačne bez DPH 03.12.2021 ITM LOGISTICS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 08.12.2021
Zmluva 35/2021/SŠ Zmluva o nájme kancelárskych priestorov 240.77/mesačne bez DPH 03.12.2021 Občianske združenie Holeška, Rakovice 08.12.2021
Faktúra 1012172008 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 02.12.2021 Magna Energia Piešťany 06.12.2021
Faktúra 3842021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 02.12.2021 SN real, s.r.o. Prešov 06.12.2021
Faktúra 1012172007 elek..energia 719,33 s DPH TT0145/2008 02.12.2021 Magna Energia Piešťany 06.12.2021
Faktúra 8042021 strava zamestnancov 313,60 s DPH 1312/21 02.12.2021 SPŠE Piešťany 06.12.2021
Faktúra 0120212089 ovocie,zelenina 68,09 s DPH 1638/21 02.12.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 02.12.2021
Faktúra 012021090 zelenina PČ 2,10 s DPH 9016/21 02.12.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 02.12.2021
Faktúra 8610682375 MO plyn laborariórium 8,00 s DPH 4/2021/21 01.12.2021 SPP, a.s., Bratislava 02.12.2021
Faktúra 8610682377 MO plyn sl.byt 312,00 s DPH 2/2021/SŠ 01.12.2021 SPP, a.s., Bratislava 02.12.2021
Faktúra 202102248 skartácia dokumentov 114,00 s DPH 01.12.2021 Green Wave Recycling Malý Lapáš 02.12.2021
Faktúra 8610682376 MO plyn hala 7,00 s DPH 3/2021/SŠ 01.12.2021 SPP, a.s., Bratislava 02.12.2021
Faktúra 1021358554 doména studujvrakoviciach.sk 15,00 s DPH 30.11.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava 02.12.2021
Faktúra 2021064 oprava hygienického zariadenia telocvične 56 054,06 s DPH 14/2021/SŠ 30.11.2021 HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica 02.12.2021
Faktúra 11570 materiál na opravu a údržbu 303,88 s DPH 1329/21 30.11.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.12.2021
Faktúra 2100069 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 29.11.2021 NDX, s.r.o. Piešťany 02.12.2021
Faktúra 21609 kancelársky materiál 63,00 s DPH 1333/21 26.11.2021 Sponka s.r.o. Púchov 29.11.2021
Faktúra 3021421388 gastrolístky 1 600.00 s DPH 1334/21 1/2021/SŠ 26.11.2021 DOXX - Stravné lístky Žilina 29.11.2021
Objednávka 9016/21 zelenina PČ s DPH 26.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 02.12.2021
Objednávka 1638/21 ovocie,zelenina s DPH 26.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 02.12.2021
Objednávka 1334/21 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 25.11.2021 DOXX - Stravné lístky Žilina 29.11.2021
Faktúra 1155459016 tel.poplatok - pevná 10,06 s DPH 25.11.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 29.11.2021
Faktúra 10210006 členský príspevok 100,00 s DPH 24.11.2021 Europea Slovakia, o.z Rakovice 02.12.2021
Faktúra 0120212035 tovar bufet 10,95 s DPH 9014/21 23.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 24.11.2021
Faktúra 6032021 výpožička 3 953.00 s DPH 24/2021/SŠ 23.11.2021 SPŠE Piešťany 24.11.2021
Faktúra 272021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 23.11.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 24.11.2021
Faktúra 0120212031 ovocie,zelenina 146,49 s DPH 1637/21 23.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 24.11.2021
Faktúra 6211873 olej 178,80 s DPH 1324/21 23.11.2021 Michal Hruška MET AGRO Kočín 24.11.2021
Faktúra 2105609 potraviny 34,69 s DPH 6/2021/SŠ 23.11.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 24.11.2021
Faktúra 2105418 potraviny 261,29 s DPH 6/2021/SŠ 22.11.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 22.11.2021
Faktúra 2228015517 čistiace prostriedky 28,57 s DPH 2111389832 25/2021/SŠ 22.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2021
Objednávka 1324/21 olej s DPH 22.11.2021 Michal Hruška MET AGRO Kočín 24.11.2021
Objednávka 9014/21 tovar bufet s DPH 22.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 24.11.2021
Faktúra 2228015518 tovar bufet 119,39 s DPH 2111389800 26/20121/SŠ 22.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2021
Faktúra 2228015519 čistiace prostriedky 114,41 s DPH 2111389826 25/2021/SŠ 22.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2021
Faktúra 2228015520 potraviny 373,66 s DPH 2111389539 25/2021/SŠ 22.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.11.2021
Faktúra 2135115026 inzercia 142,80 s DPH 22.11.2021 Petit Press, a.s. Bratislava 24.11.2021
Faktúra 1101031 mäso 88,37 s DPH 1636/21 16/2021/SŠ 19.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2021
Faktúra 4591579012 PHM 64,98 s DPH 20026137 18.11.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 22.11.2021
Faktúra 9/2021 regál 900,00 s DPH 1308/21 18.11.2021 Jozef Vardžák Borovce 21 22.11.2021
Faktúra 202111264 materiál OV 376,03 s DPH 1331/21 18.11.2021 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 22.11.2021
Faktúra 1021349559 internet 40,46 s DPH 18.11.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava 22.11.2021
Objednávka 1637/21 ovocie,zelenina s DPH 18.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 24.11.2021
Faktúra 2021047 školenie správa registratúry 350,00 s DPH 1/2021 18.11.2021 Mgr.Réka Lančaričová Nagyová, Trnava 22.11.2021
Faktúra 0421110032 finančný spravodajca 26,40 s DPH 18.11.2021 Poradca podnokateľa Žilina 22.11.2021
Faktúra 910092112 počítačové siete Sanet 200,00 s DPH 16.11.2021 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Bratislava 22.11.2021
Faktúra 20212982 materiál OV 1 158,74 s DPH 1330/21 16.11.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 22.11.2021
Objednávka 1331/21 materiál OV s DPH 15.11.2021 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 22.11.2021
Faktúra 1052146386 elek..energia 1 551,89 s DPH TT0145/2008 12.11.2021 Magna Energia Piešťany 15.11.2021
Faktúra 202100689 ovocie 12,74 s DPH 12.11.2021 Plantex, s.r.o. Veselé 15.11.2021
Faktúra 2230351 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 12/2021/SŠ 12.11.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 15.11.2021
Zmluva 42/2021 Zmluva o partnerstve s DPH 12.11.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava 22.11.2021
Faktúra 20210227 čistenie kanalizácie 216,00 s DPH 1328/21 11.11.2021 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 12.11.2021
Faktúra 8293637686 tel.poplatok - mobil 51,98 s DPH 13/2020,14/2020 11.11.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.11.2021
Faktúra 8293674728 tel.poplatok - pevná 79,56 s DPH 9905500515 11.11.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.11.2021
Faktúra 1600002057 vajcia 19,80 s DPH 1632/21 11.11.2021 Biogal a.s., Špačince 12.11.2021
Faktúra 1100998 mäso 85,38 s DPH 1634/21 11.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.11.2021
Zmluva 33/2021/SŠ Zmluva o servisnej službe s DPH 11.11.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 12.11.2021
Faktúra 44210448 materiál OV 437,09 s DPH 10.11.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 12.11.2021
Faktúra 44210447 materiál OV 518,78 s DPH 10.11.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 12.11.2021
Faktúra 0120211896 ovocie,zelenina 69,86 s DPH 1633/21 09.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.11.2021
Faktúra 2105344 knihy AJ 97,92 s DPH 09.11.2021 OXICO Bratislava 10.11.2021
Faktúra 8412151111 program Vema aktualizácia 118,68 s DPH 09.11.2021 Solitea Vema Bratislava 10.11.2021
Faktúra 405100469 tovar bufet 46,93 s DPH 9013/21 09.11.2021 MSI, spol. s r.o. Bratislava 10.11.2021
Faktúra 0120211895 tovar bufet 5,46 s DPH 9012/21 09.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.11.2021
Objednávka 9013/21 tovar bufet s DPH 08.11.2021 MSI, spol. s r.o. Bratislava 10.11.2021
Faktúra 2243010294 potraviny 234,53 s DPH 2111378673 25/2021/SŠ 08.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.11.2021
Faktúra 202104939 stočné 461,95 s DPH 11/2010 08.11.2021 Obecná kanalizačná Veselé 10.11.2021
Faktúra 195807 knihy AJ 280,67 s DPH 08.11.2021 OXICO Bratislava 10.11.2021
Objednávka 1330/21 materiál OV s DPH 08.11.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 22.11.2021
Objednávka 1328/21 čistenie kanalizácie s DPH 08.11.2021 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 12.11.2021
Objednávka 1329/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.11.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.12.2021
Objednávka 1634/21 mäso s DPH 08.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.11.2021
Faktúra 2100309 pracovné oblečenie 174,60 s DPH 05.11.2021 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 10.11.2021
Faktúra 20212690 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 05.11.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.11.2021
Objednávka 9012/21 tovar bufet s DPH 05.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.11.2021
Objednávka 1633/21 ovocie,zelenina s DPH 05.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.11.2021
Faktúra 210101213 materiál OV 345,30 s DPH 05.11.2021 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 10.11.2021
Faktúra 210171382 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 05.11.2021 Magna Teplo Bratislava 10.11.2021
Faktúra 44210473 kancelársky materiál 489,74 s DPH 1318/21 05.11.2021 Grand Royal Piešťany 10.11.2021
Faktúra 1012166567 elek..energia 719,33 s DPH TT0145/2008 04.11.2021 Magna Energia Piešťany 10.11.2021
Faktúra 2226019103 tovar bufet 187,99 s DPH 2111375036 26/20121/SŠ 04.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.11.2021
Faktúra 2021213 materiál OV 416,52 s DPH 04.11.2021 Ing. Ján Ďurica - Florex Babindol 10.11.2021
Faktúra 1012166568 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 04.11.2021 Magna Energia Piešťany 10.11.2021
Faktúra 4591572129 PHM 232,76 s DPH 20026137 04.11.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 10.11.2021
Faktúra 211158028 internet 33,90 s DPH 11/2021/SŠ 04.11.2021 cns s.r.o. Bratislava 04.11.2021
Faktúra 1100970 mäso 224,72 s DPH 1631/21 16/2021/SŠ 04.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.11.2021
Faktúra 2226019099 čistiace prostriedky 145,16 s DPH 2111374983 25/2021/SŠ 03.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.11.2021
Faktúra 2105232 potraviny 268,49 s DPH 6/2021/SŠ 03.11.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 04.11.2021
Faktúra 3512021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 03.11.2021 SN real, s.r.o. Prešov 03.11.2021
Faktúra 11549 materiál na opravu a údržbu 305,60 s DPH 1317/21 03.11.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.11.2021
Faktúra 2226019100 potraviny 449,18 s DPH 2111375218 25/2021/SŠ 03.11.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.11.2021
Faktúra 221310416 poplatok za súťaž 75,00 s DPH 03.11.2021 Talentída, n.o. Bratislava 03.11.2021
Faktúra 202109369 tonery 100,80 s DPH 03.11.2021 Magic Print s.r.o. Bratislava 03.11.2021
Objednávka 1631/21 mäso s DPH 16/2021/SŠ 02.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.11.2021
Faktúra 8032021 strava zamestnancov 329,60 s DPH 1312/21 02.11.2021 SPŠE Piešťany 03.11.2021
Faktúra 8803999181 MO plyn hala 6,00 s DPH 2/2021/SŠ 02.11.2021 SPP, a.s., Bratislava 03.11.2021
Faktúra 8803999182 MO plyn sl.byt 312,00 s DPH 2/2021/SŠ 02.11.2021 SPP, a.s., Bratislava 03.11.2021
Faktúra 8803999180 MO plyn laborariórium 8,00 s DPH 4/2021/SŠ 02.11.2021 SPP, a.s., Bratislava 03.11.2021
Faktúra 0120211786 tovar bufet 5,90 s DPH 9011/21 02.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 03.11.2021
Objednávka 1/2021 školenie správa registratúry s DPH 02.11.2021 Mgr.Réka Lančaričová Nagyová, Trnava 22.11.2021
Faktúra 0120211787 ovocie,zelenina 225,55 s DPH 1630/21 02.11.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 03.11.2021
Faktúra 121101530 materiál na opravu a údržbu 567,10 s DPH 1327/21 29.10.2021 SNAP s.r.o. Krupina 03.11.2021
Faktúra 132021 oprava osob.auta Renault Kango 222,70 s DPH 1326/21 29.10.2021 JG Autoelektro Veselé 03.11.2021
Objednávka 1630/21 ovocie,zelenina s DPH 28.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 03.11.2021
Faktúra 1707212033 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 28.10.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.11.2021
Objednávka 9011/21 tovar bufet s DPH 27.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 03.11.2021
Faktúra 0120211751 ovocie,zelenina 55,51 s DPH 1627/21 26.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 26.10.2021
Faktúra 0120211755 tovar bufet 5,64 s DPH 9010/21 26.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 26.10.2021
Faktúra 1707212250 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 26.10.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 29.11.2021
Objednávka 1327/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 25.10.2021 SNAP s.r.o. Krupina 03.11.2021
Faktúra 6022021 výpožička 3 953,00 s DPH 24/2021/SŠ 25.10.2021 SPŠE Piešťany 26.10.2021
Objednávka 1326/21 oprava osob.auta Renault Kango s DPH 25.10.2021 JG Autoelektro Veselé 03.11.2021
Objednávka 1627/21 ovocie,zelenina s DPH 23.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 26.10.2021
Objednávka 9010/21 tovar bufet s DPH 22.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 26.10.2021
Faktúra 2105041 potraviny 301,18 s DPH 6/2021/SŠ 22.10.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 25.10.2021
Faktúra 2291020119 potraviny 334,73 s DPH 2110362174 25/2021/SŠ 22.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.10.2021
Objednávka 1628/21 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 22.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.10.2021
Objednávka 1323/21 kancelársky materiál s DPH 22.10.2021 Grand Royal Piešťany 10.11.2021
Faktúra 2291020118 potraviny 18,97 s DPH 2110362222 25/2021/SŠ 22.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.10.2021
Faktúra 6211674 materiál na opravu a údržbu 161,88 s DPH 1322/21 21.10.2021 Michal Hruška MET AGRO Kočín 25.10.2021
Zmluva 30/2021/SŠ vodné MO 27-57001-0 s DPH 21.10.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 05.11.2021
Zmluva 28/2021/SŠ vodné OM 27-571914-0 s DPH 21.10.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 05.11.2021
Zmluva 29/2021/SŠ vodné OM 27-57164-0 s DPH 21.10.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 05.11.2021
Faktúra 2100059 servis počítačové siete 156,00 s DPH 23/2021/SŠ 20.10.2021 NDX, s.r.o. Piešťany 25.10.2021
Faktúra 2211059967 vodné 489,84 s DPH 20.10.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 25.10.2021
Faktúra 1100927 potraviny 42,61 s DPH 1628/21 16/2021/SŠ 20.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.10.2021
Faktúra 2211059966 vodné 7,14 s DPH 20.10.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 25.10.2021
Faktúra 210101124 materiál OV 179,10 s DPH 20.10.2021 Dominika kmecová - OASIS SK, Poprad 25.10.2021
Faktúra 0120211687 tovar bufet 2,82 s DPH 9009/21 19.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 25.10.2021
Faktúra 1100903 mäso 189,37 s DPH 1626/21 16/2021/SŠ 19.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.10.2021
Faktúra 4591563839 PHM 169,90 s DPH 20026137 19.10.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 19.10.2021
Faktúra 0120211683 ovocie,zelenina 140,72 s DPH 1625/21 19.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 25.10.2021
Faktúra 0118 tlačiareň,toner 790,80 s DPH 21/2021/SŚ 18.10.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 19.10.2021
Objednávka 9009/21 tovar bufet s DPH 15.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 25.10.2021
Objednávka 1625/21 ovocie,zelenina s DPH 15.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 25.10.2021
Objednávka 1626/21 mäso s DPH 16/2021/SŠ 15.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.10.2021
Faktúra 0119 profilaktika, servis PC 342,24 s DPH 21/2021/SŚ 15.10.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 19.10.2021
Faktúra 20212776 materiál OV 241,03 s DPH 1320/21 15.10.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 19.10.2021
Faktúra 202111004 materiál OV 3 520,02 s DPH 1319/21 15.10.2021 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 19.10.2021
Faktúra 2021186 deratizácia 156,00 s DPH 1316/21 15.10.2021 Insekt Pest Control s.r.o. Trnava 19.10.2021
Faktúra 2291019713 tovar bufet 213,67 s DPH 2110357179 15.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.10.2021
Faktúra 4102021 vypracovanie organizačného poriadku 260,00 s DPH 15.10.2021 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. Baánska Bystrica 19.10.2021
Objednávka 1322/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 14.10.2021 Michal Hruška MET AGRO Kočín 25.10.2021
Faktúra 12021 vypracovanie architektonického výskumu 5 950,00 s DPH e-mail 14.10.2021 Ing.Přemysl Krejčiřík, Valtice 19.10.2021
Faktúra 1600001860 vajcia 37,80 s DPH 1621/21 14.10.2021 Biogal a.s., Špačince 19.10.2021
Faktúra 0120211628 ovocie,zelenina 64,22 s DPH 1623/21 14.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 19.10.2021
Faktúra 2220893 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 12/2021/SŠ 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 19.10.2021
Faktúra 2226017864 čistiace prostriedky 122,23 s DPH 2110354710 14.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.10.2021
Faktúra 0120211589 ovocie,zelenina 117,33 s DPH 1622/21 14.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 19.10.2021
Faktúra 1100883 potraviny 95,80 s DPH 1624/21 16/2021/SŠ 14.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2021
Zmluva 27/2021/SŠ Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 14.10.2021 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 26.10.2021
Faktúra 0116 montáž výpočtovej techniky 435,24 s DPH 21/2021/SŚ 14.10.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 19.10.2021
Objednávka 1623/21 ovocie,zelenina s DPH 13.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 19.10.2021
Objednávka 1624/21 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 13.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2021
Objednávka 1320/21 materiál OV s DPH 13.10.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 19.10.2021
Objednávka 1319/21 materiál OV s DPH 13.10.2021 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 19.10.2021
Faktúra 2104852 potraviny 169,57 s DPH 6/2021/SŠ 12.10.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 13.10.2021
Faktúra 5221359667 notebook 770,00 s DPH 12.10.2021 Alza.sk s.r.o. Bratislava 13.10.2021
Faktúra 2104377 knihy AJ 416,16 s DPH 12.10.2021 OXICO Bratislava 13.10.2021
Faktúra 202109661 kom.odpad bufet 17,88 s DPH 12.10.2021 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 13.10.2021
Faktúra 1052138386 elek..energia 1 274,40 s DPH TT0145/2008 11.10.2021 Magna Energia Piešťany 13.10.2021
Objednávka 1622/21 ovocie,zelenina s DPH 11.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 19.10.2021
Faktúra 8291779817 tel.poplatok - mobil 51,98 s DPH 320128079 11.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.10.2021
Faktúra 8291822947 tel.poplatok - pevná 80,78 s DPH 9905500515 11.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.10.2021
Faktúra 0120211540 tovar bufet 9,71 s DPH 9008/21 11.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 13.10.2021
Faktúra 210122 učebnice NJ 520,02 s DPH 11.10.2021 KORREKT s.r.o. Bratislava 13.10.2021
Objednávka 1317/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.10.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.11.2021
Objednávka 1621/21 vajcia s DPH 08.10.2021 Biogal a.s., Špačince 19.10.2021
Objednávka 1318/21 kancelársky materiál s DPH 08.10.2021 Grand Royal Piešťany 10.11.2021
Faktúra 2021048 materiál OV 54,00 s DPH 1313/21 07.10.2021 Martin Ďuračka Veselé 13.10.2021
Faktúra 1100834 mäso 121,80 s DPH 1618/21 16/2021/SŠ 07.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2021
Faktúra 0120211541 ovocie,zelenina 133,85 s DPH 1620/21 07.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 08.10.2021
Faktúra 1100857 mäso 100,19 s DPH 1619/21 16/2021/SŠ 07.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2021
Faktúra 210171261 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 07.10.2021 Magna Teplo Bratislava 08.10.2021
Faktúra 221090531 implementačné práce v aplikácii iSPIN 2 079,30 s DPH 1300/21 07.10.2021 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 08.10.2021
Faktúra 2291018901 tovar bufet 163,14 s DPH 2110347691 06.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.10.2021
Faktúra 2291018905 čistiace prostriedky 213,53 s DPH 2110348029 06.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.10.2021
Faktúra 44210418 kancelársky materiál 797,93 s DPH 1305/21 06.10.2021 Grand Royal Piešťany 08.10.2021
Objednávka 1619/21 mäso s DPH 16/2021/SŠ 06.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2021
Faktúra 0120211506 ovocie,zelenina 63,10 s DPH 1617/21 06.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 08.10.2021
Faktúra 20212338 BOZP a PO 162,00 s DPH 06.10.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.10.2021
Faktúra 210226 tabletová soľ 59,40 s DPH 06.10.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 08.10.2021
Faktúra 405100404 tovar bufet 97,43 s DPH 9007/21 06.10.2021 MSI, spol. s r.o. Bratislava 08.10.2021
Objednávka 1620/21 ovocie,zelenina s DPH 06.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 08.10.2021
Faktúra 2291018904 potraviny 249,78 s DPH 2110348367 06.10.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.10.2021
Faktúra 21101228 servis vykurovacieho systému 1 552,20 s DPH 1307/21 05.10.2021 Amicus SK, s.r.o. Skalica 08.10.2021
Faktúra 211052823 internet 33,90 s DPH 05.10.2021 cns s.r.o. Bratislava 08.10.2021
Faktúra 9001449657 zloženky 37,07 s DPH 05.10.2021 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 08.10.2021
Objednávka 9008/21 tovar bufet s DPH 05.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 13.10.2021
Faktúra 11529 materiál na opravu a údržbu 74,66 s DPH 1301/21 04.10.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.10.2021
Faktúra 0120211450 ovocie,zelenina 65,81 s DPH 1615/21 04.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 2100052 oprava optickej siete 961,61 s DPH 04.10.2021 NDX, s.r.o. Piešťany 05.10.2021
Objednávka 9007/21 tovar bufet s DPH 04.10.2021 MSI, spol. s r.o. Bratislava 08.10.2021
Faktúra 2104660 potraviny 277,84 s DPH 6/2021/SŠ 04.10.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 05.10.2021
Faktúra 0120211449 zelenina PČ 10,17 s DPH 1615/21 04.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 8678353179 MO plyn sl.byt 312,00 s DPH 4/2021/SŠ 04.10.2021 SPP, a.s., Bratislava 05.10.2021
Faktúra 44210392 materiál OV 531,94 s DPH 04.10.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 44210395 materiál OV 494,40 s DPH 04.10.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 44210393 materiál OV 285,02 s DPH 04.10.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 44210394 materiál OV 673,34 s DPH 04.10.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 05.10.2021
Objednávka 1618/21 mäso s DPH 16/2021/SŠ 04.10.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2021
Faktúra 8678353177 MO plyn laborariórium 8,00 s DPH 4/2021/SŠ 04.10.2021 SPP, a.s., Bratislava 05.10.2021
Faktúra 8678353178 MO plyn hala 4,00 s DPH 3/2021/SŠ 04.10.2021 SPP, a.s., Bratislava 05.10.2021
Faktúra 3172021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 04.10.2021 SN real, s.r.o. Prešov 05.10.2021
Faktúra 1012161041 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 01.10.2021 Magna Energia Piešťany 05.10.2021
Faktúra 1012161040 elek..energia 719,33 s DPH TT0145/2008 01.10.2021 Magna Energia Piešťany 05.10.2021
Faktúra 12100127 pečiatky 285,00 s DPH 1309/21 01.10.2021 Daniel Gablovský - FancyZebra Vrbové 05.10.2021
Faktúra 0120211448 tovar bufet 4,37 s DPH 9006/21 01.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 8022021 strava zamestnancov 505,60 s DPH 1312/21 01.10.2021 SPŠE Piešťany 05.10.2021
Objednávka 1617/21 ovocie,zelenina s DPH 01.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 08.10.2021
Zmluva 18/2021/SŠ Zmluva o nájme bytu 88.66/mesačne s DPH 01.10.2021 Juráková Eva Rakovice 23 08.10.2021
Objednávka 1615/21 ovocie,zelenina s DPH 30.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 05.10.2021
Faktúra 1600001741 vajcia 37,80 s DPH 1611/21 30.09.2021 Biogal a.s., Špačince 05.10.2021
Faktúra 1100821 mäso 75,02 s DPH 1614/21 16/2021/SŠ 30.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.10.2021
VO: Súhrnná správa 3 Q 2021 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 bez DPH 30.09.2021 30.09.2021
Objednávka 9006/21 tovar bufet s DPH 30.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 05.10.2021
VO: Súhrnná správa 3 Q 2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.09.2021 30.09.2021
Zmluva 31/2021/SŠ Servis interiérovej a exteriérovej zelene 500.-/mesačne s DPH 30.09.2021 AUPARK Piešťany SC,s.r.o. Žilina 15.10.2021
Faktúra 1707211813 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 30.09.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 30.09.2021
Objednávka 1313/21 materiál OV s DPH 30.09.2021 Martin Ďuračka Veselé 13.10.2021
Faktúra 3021412368 gastrolístky 800,00 s DPH 1310/21 1/2021/SŠ 29.09.2021 DOXX - Stravné lístky Žilina 30.09.2021
Faktúra 2228012966 čistiace prostriedky 30,70 s DPH 2109341084 29.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Objednávka 1312/21 strava zamestnancov s DPH 29.09.2021 SPŠE Piešťany 05.10.2021
Faktúra 2228012964 potraviny 19,09 s DPH 2109341203 29.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Faktúra 2228012897 tovar bufet 43,62 s DPH 2109341261 29.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Faktúra 2228012898 potraviny PČ 118,75 s DPH 2109341170 29.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Faktúra 2228012965 potraviny 153,53 s DPH 2109341163 29.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Objednávka 1614/21 mäso s DPH 16/2021/SŠ 29.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.10.2021
Faktúra 1100802 potraviny 36,82 s DPH 1613/21 16/2021/SŠ 28.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.09.2021
Zmluva 17/2021/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov 62,00 bez DPH 28.09.2021 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 01.10.2021
Zmluva 21/2021/SŚ Zmluva o dodávke servisných služieb v oblasti výpočtovej techniky 130.-/mesačne bez DPH 28.09.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 13.10.2021
Objednávka 1613/21 potraviny s DPH 16/2021/SŠ 27.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.09.2021
Faktúra 2228012755 potraviny 209,47 s DPH 2109337753 27.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.09.2021
Faktúra 21010950 tovar bufet 110,05 s DPH 9005/21 15/2021/SŠ 27.09.2021 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 28.09.2021
Faktúra 0120211388 zelenina PČ 5,47 s DPH 9004/21 27.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 28.09.2021
Objednávka 1310/21 gastrolístky s DPH 1/2021/SŠ 27.09.2021 DOXX - Stravné lístky Žilina 30.09.2021
Faktúra 2228012754 tovar bufet 213,14 s DPH 2109337737 27.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.09.2021
Faktúra 0120211387 ovocie,zelenina 175,84 s DPH 1612/21 27.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 28.09.2021
Faktúra 2104469 potraviny 113,94 s DPH 6/2021/SŠ 27.09.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 28.09.2021
Faktúra 20210046 podlahy - trieda,sklad 5 986,80 s DPH 1388/21 27.09.2021 Ing Oto Ormandy - OTORM, Trstín 28.09.2021
Objednávka 1307/21 servis vykurovacieho systému s DPH 24.09.2021 Amicus SK, s.r.o. Skalica 08.10.2021
Objednávka 1611/21 vajcia s DPH 24.09.2021 Biogal a.s., Špačince 05.10.2021
Objednávka 1309/21 pečiatky s DPH 24.09.2021 Daniel Gablovský - FancyZebra Vrbové 05.10.2021
Objednávka 1308/21 regál s DPH 24.09.2021 Jozef Vardžák Borovce 21 22.11.2021
Zmluva 20/2021/SŠ BOZP a PO s DPH 24.09.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 27.09.2021
Objednávka 1612/21 ovocie,zelenina s DPH 24.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 28.09.2021
Objednávka 9005/21 tovar bufet s DPH 15/2021/SŠ 23.09.2021 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 28.09.2021
Objednávka 9004/21 zelenina PČ s DPH 23.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 28.09.2021
Zmluva 13/2021/SŠ Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2021 s DPH 23.09.2021 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 27.09.2021
Faktúra 1100791 potraviny 153,31 s DPH 1610/21 22.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.09.2021
Zmluva 15/2021/SŠ Kúpna zmluva s DPH 22.09.2021 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 28.09.2021
Zmluva 14/2021/SŠ Zmluva o dielo 79.533.32 bez DPH 22.09.2021 HLADKÝ, spol. s r.o. Považská Bystrica 27.09.2021
Faktúra 8170933293 MO plyn hala 4,00 s DPH 3/2021/SŠ 22.09.2021 SPP, a.s., Bratislava 24.09.2021
Faktúra 0120211359 ovocie,zelenina 46,75 s DPH 1609/21 22.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 24.09.2021
Faktúra 8170933292 MO plyn laborariórium 8,00 s DPH 4/2021/SŠ 22.09.2021 SPP, a.s., Bratislava 24.09.2021
Faktúra 1012156529 elek..energia 719,33 s DPH TT0145/2008 22.09.2021 Magna Energia Piešťany 24.09.2021
Faktúra 1012156530 elek..energia 21,00 s DPH TT0145/2008 22.09.2021 Magna Energia Piešťany 24.09.2021
Faktúra 8170933294 MO plyn sl.byt 312,00 s DPH 2/2021/SŠ 22.09.2021 SPP, a.s., Bratislava 24.09.2021
Faktúra 202101682 skartácia dokumentov 90,00 s DPH 48/21 22.09.2021 Green Wave Recycling Malý Lapáš 24.09.2021
Faktúra 2226016698 potraviny 202,06 s DPH 2109333924 22.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.09.2021
Objednávka 1609/21 ovocie,zelenina s DPH 21.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 24.09.2021
Faktúra 1100774 potraviny 525,30 s DPH 21.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.09.2021
Faktúra 210100994 materiál OV 376,52 s DPH e-mail 21.09.2021 Dominika kmecová - OASIS SK, Poprad 21.09.2021
Objednávka 1610/21 potraviny s DPH 21.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.09.2021
Faktúra 0120211321 ovocie,zelenina 1,91 s DPH 9003/21 20.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 21.09.2021
Objednávka 1608/21 potraviny s DPH 20.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.09.2021
Faktúra 0120211320 ovocie,zelenina 257,41 s DPH 1607/21 20.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 21.09.2021
Faktúra 2226016532 potraviny 310,18 s DPH 2109330427 20.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.09.2021
Faktúra 2226016531 čistiace prostriedky 45,88 s DPH 2109330277 20.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.09.2021
Faktúra 1600001637 potraviny 26,46 s DPH 1605/21 20.09.2021 Biogal a.s., Špačince 21.09.2021
Faktúra 20210181 vodoinštalárske práce Domček 1 143,53 s DPH 20.09.2021 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 21.09.2021
Zmluva 11/2021/SŠ Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb 28.25/mesačne bez DPH 17.09.2021 cns s.r.o. Bratislava 24.09.2021
Objednávka 1607/21 ovocie,zelenina s DPH 17.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 21.09.2021
Objednávka 9003/21 ovocie,zelenina s DPH 17.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 21.09.2021
Faktúra 0120211310 ovocie,zelenina 58,11 s DPH 1606/21 17.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Faktúra 21100335 licencia SMART Learning 109,20 s DPH 16.09.2021 AP Media s.r.o., Bratislava 20.09.2021
Faktúra 2104291 potraviny 179,85 s DPH 6/2021/SŠ 16.09.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 20.09.2021
Objednávka 1606/21 ovocie,zelenina s DPH 16.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Faktúra 0120211270 tovar bufet 6,73 s DPH 9002/21 15.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Faktúra 01220211283 ovocie,zelenina 166,86 s DPH 1602/21 15.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Faktúra 0120211262 ovocie,zelenina 120,76 s DPH 1604/21 15.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Zmluva 7/2021/SŠ Zmluva o predaji motorových palív s DPH 14.09.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 20.09.2021
Faktúra 2228011974 tovar bufet 187,34 s DPH 13.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.09.2021
Faktúra 2228011973 čistiace prostriedky 158,36 s DPH 13.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.09.2021
Zmluva 12/2021/SŠ Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 13.09.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 21.09.2021
Faktúra 2228011971 potraviny 267,61 s DPH 13.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.09.2021
Objednávka 9002/21 tovar bufet s DPH 10.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Zmluva 16/2021/SŠ Kúpna zmluva s DPH 10.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.09.2021
Objednávka 1605/21 potraviny s DPH 10.09.2021 Biogal a.s., Špačince 21.09.2021
Objednávka 1604/21 ovocie,zelenina s DPH 10.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Faktúra 210949066 internet 33,90 s DPH 10.09.2021 CNS Bratislava 14.09.2021
Faktúra 1600001558 potraviny 26,46 s DPH 10.09.2021 Biogal a.s., Špačince 14.09.2021
Faktúra 44210369 materiál OV 573,41 s DPH 09.09.2021 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 14.09.2021
Zmluva 10/2021/SŠ Licenčná zmluva s DPH 09.09.2021 KROS a.s. Žilina 08.03.2022
Faktúra 2822021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 5/2021/SŠ 08.09.2021 SN real, s.r.o. Prešov 14.09.2021
Zmluva 9/2021/SŠ Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia s DPH 08.09.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 16.09.2021
Zmluva 8/2021/SŠ Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia s DPH 08.09.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 16.09.2021
Faktúra 20212492 materiál OV 377,81 s DPH 08.09.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 14.09.2021
Faktúra 210003 údržba pokladne 246,84 s DPH 08.09.2021 ATec s.r.o. Piešťany 14.09.2021
Zmluva 19/2021/SŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendium s DPH 07.09.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava 10.09.2021
Zmluva 25/2021/SŠ Rámcové podmienky rozvozu s DPH 07.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Objednávka 1305/21 kancelársky materiál s DPH 07.09.2021 Grand Royal Piešťany 08.10.2021
Faktúra 202110755 materiál OV 365,72 s DPH 07.09.2021 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 14.09.2021
Zmluva 26/2021/SŠ Rámcové podmienky rozvozu - bufet s DPH 07.09.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.09.2021
Objednávka 1603/21 potraviny s DPH 06.09.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.09.2021
Faktúra 210171186 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 06.09.2021 Magna Teplo Bratislava 20.09.2021
Objednávka 1602/21 ovocie,zelenina s DPH 06.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 20.09.2021
Zmluva 1/2021/SŠ Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania s DPH 03.09.2021 DOXX - Stravné lístky Žilina 08.09.2021
Objednávka 1300/21 implementačné práce v aplikácii iSPIN s DPH 02.09.2021 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 08.10.2021
Zmluva 32/2021/SŠ Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 02.09.2021 Libor Bohunický Veľké Orvište 12.11.2021
Zmluva 5/2021/SŠ Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby s DPH 02.09.2021 SN real, s.r.o. Prešov 14.09.2021
Objednávka 1301/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.09.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.10.2021
Zmluva 4/2021/SŠ Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100593065 s DPH 01.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ida Samuhelová ekonóm 10.09.2021
Zmluva 24/2021/SŠ Zmluva o výpožičke 3953.- s DPH 01.09.2021 SPŠE Piešťany 30.09.2021
Zmluva 23/2021/SŠ Zmluva o výkone činnosti 130.-/mesačne bez DPH 01.09.2021 NDX,s.r.o. Piešťany 19.10.2021
Zmluva 2/2021/SŠ Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100595804 s DPH 01.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ida Samuhelová ekonóm 10.09.2021
Zmluva 3/2021/SŠ Zmluva o dodávke plynu (maloodber ) - OM 4100022237 s DPH 01.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ida Samuhelová ekonóm 10.09.2021
Zmluva 6/2021/SŠ Kúpna zmluva s DPH 31.08.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.09.2021
Zmluva 16/2021 Zmluva o nájme bytového priestoru 95,64 s DPH 30.08.2021 Alžbeta Šumská Borovce 113 31.08.2021
Faktúra 20210162 oprava kanalizácie 4 649,60 s DPH 30.08.2021 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 30.08.2021
Faktúra 2021039 registratúrne práce 1 200,00 s DPH 27.08.2021 Mgr.Réka Lančaričová Nagyová, Trnava 30.08.2021
Objednávka 1388/21 podlahy - trieda,sklad s DPH 26.08.2021 Ing Oto Ormandy - OTORM, Trstín 28.09.2021
Faktúra 12021077 motáž bezpečnostných fólii 2 010,58 s DPH 25.08.2021 PRODOM plus, s.r.o., Trenčín 30.08.2021
Faktúra 12021074 náter drevených okien škola 12 187,68 s DPH 25.08.2021 PRODOM plus, s.r.o., Trenčín 30.08.2021
Faktúra 2021124 oprava elektroinštalácie učebne PC 7 129,50 s DPH 1382/21 25.08.2021 ETT s.r.o., Trnava 30.08.2021
Faktúra 12012176 maliarské práce skleník 3 191,38 s DPH 25.08.2021 PRODOM plus, s.r.o., Trenčín 30.08.2021
Objednávka 48/21 skartácia dokumentov s DPH 05.08.2021 Green Wave Recycling Malý Lapáš 24.09.2021
Zmluva 15/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 170,37 bez DPH 30.07.2021 Jozef Vardžák Borovce 21 30.07.2021
Faktúra 1020210227 kontrola váhy 58,80 s DPH 1371/21 09.07.2021 Váhy Pilát, s.r.o. Trnava 12.07.2021
Faktúra 8286247659 tel.poplatok - mobil 51,98 s DPH 320128079 09.07.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.07.2021
Faktúra 8286287886 tel.poplatok - pevná 74,04 s DPH 9905500515 09.07.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.07.2021
Faktúra 172021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.07.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.07.2021
Faktúra 0092 servis PC 208,43 s DPH 23/2015 09.07.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 12.07.2021
Faktúra 202106083 kom.odpad bufet 17,88 s DPH 36/2016 08.07.2021 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 12.07.2021
Faktúra 3129211265 kom.odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 08.07.2021 Marius Pedersen a.s.,Trenčín 12.07.2021
Faktúra 20211512 BOZP a PO, školenie 529,20 s DPH 7/2021 08.07.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.07.2021
Faktúra 2103042 potraviny 217,47 s DPH 07.07.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 08.07.2021
Faktúra 210736990 internet 33,90 s DPH 13/2016 07.07.2021 CNS Bratislava 08.07.2021
Faktúra 1707211128 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 06.07.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.07.2021
Faktúra 210170895 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 06.07.2021 Magna Teplo Bratislava 08.07.2021
Faktúra 1052121977 elek..energia 902,78 s DPH TT0145/2008 06.07.2021 Magna Energia Piešťany 08.07.2021
Faktúra 2032021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.07.2021 SN real, s.r.o. Prešov 08.07.2021
Faktúra 8639568820 MO plyn sl.byt 159,00 s DPH 3101401654 01.07.2021 SPP, a.s., Bratislava 08.07.2021
Faktúra 8639568456 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 01.07.2021 SPP, a.s., Bratislava 08.07.2021
Faktúra 1012144625 elek..energia 678,62 s DPH TT0145/2008 01.07.2021 Magna Energia Piešťany 06.07.2021
Faktúra 1012144626 elek..energia 19,46 s DPH TT0145/2008 01.07.2021 Magna Energia Piešťany 06.07.2021
Faktúra 8639568867 MO plyn laborariórium 4,00 s DPH 3101384389 01.07.2021 SPP, a.s., Bratislava 08.07.2021
VO: Súhrnná správa 2 Q 2021 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 s DPH 30.06.2021 19.07.2021
VO: Súhrnná správa 2 Q 2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 30.06.2021 19.07.2021
Faktúra 2228007166 tovar bufet 16,82 s DPH 2106243492 8/2014 30.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.07.2021
Faktúra 2228007167 potraviny 122,88 s DPH 2106243668 7/2014 30.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.07.2021
Faktúra 20210114 odstránenie hav.stavu kanalizácia 3 089,40 s DPH 1359/21 30.06.2021 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 06.07.2021
Faktúra 0120211026 ovocie,zelenina 120,39 s DPH 1644/21 29.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 06.07.2021
Faktúra 211114983 dezinfekcia 35,06 s DPH 6/2020 29.06.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 06.07.2021
Faktúra 2104831947 predplatné Záhradkár 13,74 s DPH 28.06.2021 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 29.06.2021
Faktúra 20211994 materiál OV 29,70 s DPH 1372/21 25.06.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 06.07.2021
Objednávka 1372/21 materiál OV s DPH 25.06.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 06.07.2021
Faktúra 0120211024 zelenina PČ 68,29 s DPH 1642/21 25.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Objednávka 1644/21 ovocie,zelenina s DPH 25.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 06.07.2021
Objednávka 1371/21 kontrola váhy s DPH 25.06.2021 Váhy Pilát, s.r.o. Trnava 12.07.2021
Faktúra 0120210957 ovocie,zelenina 50,41 s DPH 1638/21 24.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Faktúra 2291009986 potraviny PČ 337,64 s DPH 2106235797 8/2014 24.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.06.2021
Faktúra 2291009982 čistiace prostriedky 120,84 s DPH 2106235509 7/2014 24.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.06.2021
Faktúra 2291009984 potraviny 112,13 s DPH 2106235966 7/2014 24.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.06.2021
Faktúra 0120211009 ovocie,zelenina 44,06 s DPH 1639/21 24.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Faktúra 0120211006 zelenina PČ 10,69 s DPH 1641/21 24.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Zmluva 14/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 38.- bez DPH 24.06.2021 Obecný úrad Rakovice 25.06.2021
Faktúra 1100524 mäso 75,63 s DPH 1640/21 27/2016 24.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.06.2021
Faktúra 2186201 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 5/2017 24.06.2021 Lindstrom Trnava 29.06.2021
Zmluva 13/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 62.- bez DPH 24.06.2021 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 25.06.2021
Objednávka 1642/21 zelenina PČ s DPH 24.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Faktúra 202120285 servis KIA 151,80 s DPH 1368/21 23.06.2021 CARS IQ, spol. s.r.o., Piešťany 29.06.2021
Objednávka 1640/21 mäso s DPH 27/2016 22.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.06.2021
Objednávka 1639/21 ovocie,zelenina s DPH 22.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Objednávka 1641/21 zelenina PČ s DPH 22.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Faktúra 1600001052 vajcia 26,46 s DPH 1634/21 21.06.2021 Biogal a.s., Špačince 22.06.2021
Faktúra 210111 tabletovaná soľ 39,60 s DPH 1366/21 21.06.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 22.06.2021
Faktúra 0120210956 tovar bufet 4,16 s DPH 9000/08/21 21.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 22.06.2021
Faktúra 0120210932 ovocie,zelenina 61,30 s DPH 1637/21 21.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 22.06.2021
Objednávka 1368/21 servis KIA s DPH 18.06.2021 CARS IQ, spol. s.r.o., Piešťany 29.06.2021
Faktúra 0090 profilaktika, servis PC 746,14 s DPH 23/2015 18.06.2021 BLESKANET, s.r.o., Trnava 22.06.2021
Zmluva 12/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 33,33 bez DPH 18.06.2021 Jozef Orviský, Ratkovce 61 22.06.2021
Objednávka 1638/21 ovocie,zelenina s DPH 18.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 29.06.2021
Faktúra 4591504339 PHM 169,95 s DPH 5611852402 17.06.2021 Slovnaft,a.s., Bratislava 22.06.2021
Faktúra 2291009593 potraviny 115,09 s DPH 2106228230 7/2014 17.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.06.2021
Faktúra 2100158 pracovné oblečenie 154,20 s DPH 17.06.2021 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 22.06.2021
Faktúra 2291009590 potraviny 41,34 s DPH 8/2014 17.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.06.2021
Zmluva 11/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 152,00 bez DPH 16.06.2021 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie, Dubnica nad Váhom 17.06.2021
Objednávka 1637/21 ovocie,zelenina s DPH 15.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 22.06.2021
Faktúra 2102654 potraviny 203,17 s DPH 15.06.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.06.2021
Faktúra 1100480 potraviny 45,89 s DPH 1636/21 27/2016 15.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.06.2021
Faktúra 210170828 tepelná energia 1 781,60 s DPH 36/2019 15.06.2021 Magna Teplo Bratislava 16.06.2021
Objednávka 1366/21 tabletovaná soľ s DPH 14.06.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 22.06.2021
Objednávka 1636/21 potraviny s DPH 27/2016 14.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.06.2021
Faktúra 0120210888 ovocie,zelenina 125,05 s DPH 1635/21 14.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 16.06.2021
Faktúra 20211823 materiál OV 43,68 s DPH 1360/21 14.06.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.06.2021
Faktúra 2243004900 potraviny 204,75 s DPH 2106223223 7/2014 11.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.06.2021
Faktúra 2243004899 tovar bufet 40,18 s DPH 2106223198 8/2014 11.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.06.2021
Objednávka 1635/21 ovocie,zelenina s DPH 11.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 16.06.2021
Objednávka 1360/21 materiál OV s DPH 11.06.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 16.06.2021
Faktúra 2226009077 potraviny 206,55 s DPH 2106221128 7/2014 10.06.2021 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.06.2021
Faktúra 1100465 potraviny 150,02 s DPH 1632/21 27/2016 10.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.06.2021
Objednávka 1357/21 materiál OV s DPH 10.06.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 14.06.2021
Faktúra 20211789 materiál OV 691,56 s DPH 1357/21 10.06.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 14.06.2021
Objednávka 1632/21 potraviny s DPH 27/2016 09.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.06.2021
Faktúra 8284435044 tel.poplatok - pevná 80,32 s DPH 9905500515 08.06.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.06.2021
Faktúra 210170777 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 08.06.2021 Magna Teplo Bratislava 09.06.2021
Faktúra 3129210889 kuchynský odpad 36,00 s DPH 11027351 08.06.2021 Marius Pedersen a.s.,Trenčín 09.06.2021
Faktúra 8284387240 tel.poplatok - mobil 52,00 s DPH 320128079 08.06.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.06.2021
Faktúra 0120210821 tovar bufet 3,20 s DPH 9000/07/21 08.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.06.2021
Faktúra 0120210855 ovocie,zelenina 109,71 s DPH 1633/21 08.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.06.2021
Objednávka 1633/21 ovocie,zelenina s DPH 08.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.06.2021
Objednávka 9000/07/21 tovar bufet s DPH 08.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o., Trnava 10.06.2021
Objednávka 13598/21 odstránenie hav.stavu kanalizácia s DPH 08.06.2021 EDO-stav s.r.o., Moravany nad Váhom 06.07.2021
Faktúra 20210017 materiál na opravu a údržbu kvaplová závlaha 294,00 s DPH 2/2021 08.06.2021 AMIZ s.r.o., Trnava 08.06.2021
Faktúra 210631418 internet PČ 33,90 s DPH 13/2016 07.06.2021 CNS s.r.o., Bratislava 08.06.2021
Faktúra 152021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.06.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.06.2021
Faktúra 0120210820 ovocie,zelenina 83,87 s DPH 1631/21 07.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 08.06.2021
Faktúra 0120210804 ovocie 11,76 s DPH 1630/21 07.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 08.06.2021
Faktúra 9121001631 asc agenda 259,00 s DPH 07.06.2021 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 08.06.2021
Faktúra 19002021 FB stránka školy 300,00 s DPH 07.06.2021 Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava 10.06.2021
Faktúra 1600000937 potraviny 26,46 s DPH 1626/21 04.06.2021 Biogal a.s., Špačince 08.06.2021
Faktúra 44210224 kancelársky materiál 242,58 s DPH 1353/21 04.06.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.06.2021
Faktúra 6210785 materiál na opravu a údržbu 161,64 s DPH 1337/21 04.06.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.06.2021
Faktúra 20211217 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 04.06.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.06.2021
Faktúra 4591497490 PHM 354,70 s DPH 5611852402 04.06.2021 Slovnaft a.s., Bratislava 08.06.2021
Faktúra 1052119534 elektrická energia vyúčtovanie 1 086,73 s DPH TT0145/2008 04.06.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.06.2021
Objednávka 1631/21 ovocie,zelenina s DPH 04.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 08.06.2021
Objednávka 1630/21 ovocie s DPH 03.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 08.06.2021
Faktúra 0042021 inzerát PČ 50,00 s DPH 03.06.2021 HPA, s.r.o. Piešťany 08.06.2021
Faktúra 1100440 potraviny 24,96 s DPH 1629/21 27/2016 03.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.06.2021
Faktúra 11475 materiál na opravu a údržbu 51,60 s DPH 1346/21 02.06.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.06.2021
Objednávka 1629/21 potraviny s DPH 27/2016 02.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.06.2021
Faktúra 2102459 potraviny 191,16 s DPH 02.06.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 08.06.2021
Faktúra 2291008434 čisiace prostriedky 24,37 s DPH 2106213477 8/2014 02.06.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2021
Faktúra 1707210913 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 02.06.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.06.2021
Faktúra 20210091 čistenie kanalizácie 216,00 s DPH 1352/21 02.06.2021 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 03.06.2021
Faktúra 1012138493 elektrická energia 19,46 s DPH TT0145/2008 02.06.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.06.2021
Faktúra 0120210789 ovocie,zelenina 84,40 s DPH 1628/21 02.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 03.06.2021
Faktúra 2291008431 potraviny 209,63 s DPH 2106213732 7/2014 02.06.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2021
Faktúra 2291008435 tovar bufet 97,25 s DPH 2106213454 8/2014 02.06.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2021
Faktúra 1012138493 elektrická energia 678,62 s DPH TT0145/2008 02.06.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.06.2021
Faktúra 8707309627 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 01.06.2021 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2021
Faktúra 1100426 potraviny 174,80 s DPH 1627/21 27/2016 01.06.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.06.2021
Faktúra 8707310009 MO plyn sl.byt 159,00 s DPH 3101401654 01.06.2021 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2021
Faktúra 0120210731 tovar bufet 1,66 s DPH 9000/06/21 01.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 03.06.2021
Faktúra 8707310058 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 01.06.2021 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2021
Faktúra 1722021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 01.06.2021 SN real, s.r.o., Prešov 03.06.2021
Objednávka 1628/21 ovocie,zelenina s DPH 01.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 03.06.2021
Faktúra 2021096 deratizácia 156,00 s DPH 1345/21 31.05.2021 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 01.06.2021
Objednávka 1352/21 čistenie kanalizácie s DPH 31.05.2021 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 03.06.2021
Zmluva 10/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 176,84 bez DPH 31.05.2021 Mgr.Bibiana Štibrányová-Autoškola Stopka, Nižná 03.06.2021
Objednávka 1353/21 kancelársky materiál s DPH 31.05.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.06.2021
Objednávka 1627/21 potraviny s DPH 27/2016 31.05.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.06.2021
Faktúra 0120210736 ovocie,zelenina 62,19 s DPH 1625/21 31.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 01.06.2021
Faktúra 20211625 materiál OV 142,22 s DPH 1351/21 31.05.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 01.06.2021
Objednávka 1626/21 potraviny s DPH 28.05.2021 Biogal a.s., Špačince 08.06.2021
Objednávka 9000/06/21 tovar bufet s DPH 28.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 03.06.2021
Objednávka 1625/21 ovocie,zelenina s DPH 28.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 01.06.2021
Objednávka 1351/21 materiál OV s DPH 28.05.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 01.06.2021
Faktúra 0120210717 ovocie,zelenina 76,37 s DPH 1624/21 28.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 01.06.2021
Faktúra 2177443 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 5/2017 27.05.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 01.06.2021
Faktúra 2243004060 potraviny 138,86 s DPH 7/2014 27.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.06.2021
Faktúra 2243004061 čistiace prostriedky 144,11 s DPH 2105206755 7/2014 27.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.06.2021
Objednávka 1624/21 ovocie,zelenina s DPH 27.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 01.06.2021
Faktúra 1600000848 vajcia 26,46 s DPH 25.05.2021 Biogal a.s., Špačince 25.05.2021
Faktúra 211111582 prenájom 35,06 s DPH 6/2020 25.05.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 26.05.2021
Faktúra 0120210662 ovocie,zelenina 6,81 s DPH 9000/05/21 25.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 26.05.2021
Faktúra 1100391 potraviny 252,12 s DPH 1623/21 27/2016 25.05.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.05.2021
Objednávka 1623/21 potraviny s DPH 27/2016 24.05.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.05.2021
Faktúra 2102273 potraviny 205,72 s DPH 24.05.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 25.05.2021
Faktúra 0120210663 ovocie,zelenina 82,29 s DPH 1622/21 24.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 25.05.2021
Faktúra 20211536 materiál OV 282,82 s DPH 1348/21 24.05.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 25.05.2021
Objednávka 1622/21 ovocie,zelenina s DPH 21.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 25.05.2021
Objednávka 9000/05/21 ovocie,zelenina s DPH 21.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 26.05.2021
Faktúra 2226007275 potraviny 309,37 s DPH 2105200918 7/2014 20.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.05.2021
Objednávka 1348/21 materiál OV s DPH 20.05.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 25.05.2021
Faktúra 0120210628 ovocie,zelenina 50,11 s DPH 1620/21 19.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 21.05.2021
Faktúra 0120210627 tovar bufet 2,56 s DPH 9000/04/21 19.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 21.05.2021
Faktúra 2226007276 tovar bufet 64,67 s DPH 2105200450 8/2014 19.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.05.2021
Faktúra 4591489486 PHM 179,44 s DPH 36/2019 18.05.2021 Slovnaft a.s., Bratislava 19.05.2021
Objednávka 9000/04/21 tovar bufet s DPH 18.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 21.05.2021
Faktúra 210170714 tepelná energia 1 264,21 s DPH 36/2019 18.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 19.05.2021
Objednávka 1620/21 ovocie,zelenina s DPH 18.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 21.05.2021
Faktúra 20210415 materiál OV 391,93 s DPH 1344/21 17.05.2021 Peter Šimor - SOS, Potrovice 19.05.2021
Faktúra 0120210601 ovocie,zelenina 43,11 s DPH 1619/21 17.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 19.05.2021
Faktúra 0120210602 tovar bufet 4,21 s DPH 9000/02/21 17.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 19.05.2021
Faktúra 0120210570 ovocie,zelenina 22,53 s DPH 1617/21 14.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 17.05.2021
Faktúra 1100355 mäso 222,88 s DPH 1618/21 27/2016 14.05.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.05.2021
Objednávka 9000/03/21 tovar bufet s DPH 14.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 19.05.2021
Objednávka 1619/21 ovocie,zelenina s DPH 14.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 19.05.2021
Zmluva 9/2021 zmluva o nájme pozemku 37,50 bez DPH 13.05.2021 Burdová Zuzana, Rakovice 111 21.05.2021
Faktúra 02052021 FB stránka školy 708,00 s DPH 13.05.2021 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 17.05.2021
Zmluva 8/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na tehotenské štipendium s DPH 13.05.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava 18.05.2021
Objednávka 1618/21 mäso s DPH 27/2016 13.05.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.05.2021
Objednávka 1617/21 ovocie,zelenina s DPH 13.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 17.05.2021
Faktúra 2291006594 všeobecný materiál 29,34 s DPH 210582767 7/2014 12.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.05.2021
Faktúra 2291006595 potraviny 201,21 s DPH 210582852 7/2014 12.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.05.2021
Faktúra 2291006593 potraviny 6,53 s DPH 210582969 7/2014 12.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.05.2021
Faktúra 2102089 potraviny 31,64 s DPH 12.05.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 13.05.2021
Faktúra 1600000748 vajcia 26,46 s DPH 12.05.2021 Biogal a.s., Špačince 13.05.2021
Faktúra 2291006598 čistiace prostriedky 93,83 s DPH 210582688 7/2014 12.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.05.2021
Faktúra 0120210537 ovocie,zelenina 60,59 s DPH 1616/21 11.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 13.05.2021
Faktúra 3129210776 komunálny odpad ŠJ 12,00 s DPH 11027351 11.05.2021 Marius Pepersen Trenčín 13.05.2021
Objednávka 1344/21 materiál OV s DPH 10.05.2021 Peter Šimor - SOS, Potrovice 19.05.2021
Faktúra 0120210538 zelenina 5,56 s DPH 9000/02/21 10.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 13.05.2021
Objednávka 1346/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.05.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.06.2021
Objednávka 1345/21 deratizácia s DPH 10.05.2021 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 01.06.2021
Faktúra 21001739 tovar bufet 87,88 s DPH 9000/01/21 25/2016 10.05.2021 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 13.05.2021
Faktúra 210170656 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 07.05.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.05.2021
Faktúra 12/2021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.05.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 10.05.2021
Faktúra 44210184 kancelársky materiál 8,40 s DPH 1333/21 07.05.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 10.05.2021
Faktúra 210526132 internet 33,90 s DPH 13/2016 07.05.2021 CNS s.r.o., Bratislava 10.05.2021
Faktúra 272/2021 vypracovanie vnútorných predpisov 200,00 s DPH 07.05.2021 JUDr.Danica Bedlovičová & spol.s.r.o.,Banská Bystrica 10.05.2021
Objednávka 9000/01/21 tovar bufet s DPH 25/2016 07.05.2021 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 13.05.2021
Objednávka 9000/02/21 zelenina s DPH 07.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 13.05.2021
Objednávka 1616/21 ovocie,zelenina s DPH 07.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 13.05.2021
Faktúra 2291006256 potraviny 209,69 s DPH 210579349 7/2014 07.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.05.2021
Faktúra 2291006257 tovar bufet 188,70 s DPH 210579309 8/2014 07.05.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.05.2021
Faktúra 8282584238 telefonický poplatok - pevná linka 72,97 s DPH 9905500515 06.05.2021 Slovak Telekom Bratislava 10.05.2021
Faktúra 8282546145 telefonický poplatok - mobilný 51,98 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom Bratislava 10.05.2021
Faktúra 1100326 potraviny 215,87 s DPH 1609/21 27/2016 06.05.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2021
Faktúra 2101918 potraviny 33,93 s DPH 05.05.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 05.05.2021
Faktúra 1600000704 vajcia 11,34 s DPH 1614/21 05.05.2021 Biogal a.s., Špačince 10.05.2021
Faktúra 20210938 BOZP a PO 162,00 s DPH 7/2021 05.05.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 06.05.2021
Faktúra 1600000704 potraviny 11,34 s DPH 1614/21 05.05.2021 Biogal a.s., Špačince 06.05.2021
Zmluva 6/2021 Zmluva o pripojení LAN siete 4952.- bez DPH 05.05.2021 Slovak Telekom Bratislava 06.05.2021
Faktúra 1052113345 elektrická energia vyúčtovanie 1 295,10 s DPH TT0145/2008 05.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.05.2021
Faktúra 1707210707 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 04.05.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.05.2021
Faktúra 4591482759 PHM 229,64 s DPH 5611852402 04.05.2021 Slovnaft a.s., Bratislava 05.05.2021
Faktúra 0120210489 ovocie,zelenina 32,70 s DPH 1613/21 04.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 05.05.2021
Faktúra 1012133315 elektrická energia 678,62 s DPH TT0145/2008 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.05.2021
Faktúra 1012133316 elektrická energia 19,46 s DPH TT0145/2008 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.05.2021
Faktúra 20210056 odstránenie hav.stavu v ŠI 312,00 s DPH 1341/21 03.05.2021 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 04.05.2021
Faktúra 12105534 materiál na opravu a údržbu kosačky 26,10 s DPH 1342/21 03.05.2021 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 04.05.2021
Faktúra 8852217118 MO plyn sl.byt 159,00 s DPH 3101401654 03.05.2021 SPP a.s.,Bratislava 05.05.2021
Faktúra 8852216736 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 03.05.2021 SPP a.s.,Bratislava 05.05.2021
Faktúra 8852217167 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.05.2021 SPP a.s.,Bratislava 05.05.2021
Objednávka 1342/21 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 03.05.2021 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 04.05.2021
Faktúra 0120210443 ovocie 10,86 s DPH 1611/21 03.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 04.05.2021
Faktúra 1402021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 03.05.2021 SN real, s.r.o., Prešov 04.05.2021
Faktúra 11461 materiál na opravu a údržbu 136,49 s DPH 1332/21 30.04.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 30.04.2021
Objednávka 1614/21 potraviny s DPH 30.04.2021 Biogal a.s., Špačince 06.05.2021
Objednávka 1614/21 vajcia s DPH 30.04.2021 Biogal a.s., Špačince 10.05.2021
Faktúra 2101040 materiál na opravu a údržbu 15,44 s DPH 1335/21 30.04.2021 KPS - priemyselný tovar, s.r.o., Trebatice 30.04.2021
Faktúra 2168697 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 12/2019 30.04.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.05.2021
Objednávka 2/2021 materiál na opravu a údržbu kvaplová závlaha s DPH 30.04.2021 AMIZ s.r.o., Trnava 08.06.2021
Faktúra 2021043 oprava elektroinštalácie 1 053,83 s DPH 1334/21 30.04.2021 ETT s.r.o., Trnava 04.05.2021
Faktúra 2226005642 čistiace prostriedky 60,53 s DPH 210471042 7/2014 29.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.04.2021
Faktúra 2226005640 potraviny 74,74 s DPH 210471259 7/2014 29.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.04.2021
Faktúra 20211214 materiál OV 624,12 s DPH 1339/21 29.04.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 30.04.2021
Objednávka 1611/21 ovocie s DPH 29.04.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 04.05.2021
Faktúra 202104044 materiál na opravu a údržbu 94,70 s DPH 1336/21 29.04.2021 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 30.04.2021
Objednávka 1341/21 odstránenie hav.stavu v ŠI s DPH 28.04.2021 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 04.05.2021
Faktúra 1600000651 potraviny 11,34 s DPH 1607/21 27.04.2021 Biogal a.s., Špačince 30.04.2021
Faktúra 210069 tabletovaná soľ 39,60 s DPH 1340/21 27.04.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 30.04.2021
Objednávka 1340/21 tabletovaná soľ s DPH 27.04.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 30.04.2021
Objednávka 1339/21 materiál OV s DPH 27.04.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 30.04.2021
Faktúra 2291005201 potraviny 204,72 s DPH 210468654 7/2014 26.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.04.2021
Faktúra 0120210391 ovocie,zelenina 24,50 s DPH 1610/21 26.04.2021 Zdravé Ovocie s.r.o., Trnava 27.04.2021
Faktúra 1600000580 potraviny 11,34 s DPH 1604/21 23.04.2021 Biogal a.s., Špačince 27.04.2021
Faktúra 2101737 potraviny 3,62 s DPH 23.04.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 27.04.2021
Objednávka 1609/21 potraviny s DPH 27/2016 23.04.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2021
Faktúra 2021015 oprava soc.zariadení v ŠI 3 373,22 s DPH 22.04.2021 Hladký, spol. s r.o., Považská Bystrica 23.04.2021
Objednávka 1607/21 potraviny s DPH 22.04.2021 Biogal a.s., Špačince 30.04.2021
Faktúra 1100278 potraviny 76,03 s DPH 1606/21 27/2016 22.04.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.04.2021
Faktúra 2291004963 potraviny 163,70 s DPH 210465764 7/2014 21.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.04.2021
Faktúra 2291004965 potraviny 21,84 s DPH 210465836 7/2014 21.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.04.2021
Faktúra 2291004962 čistiace prostriedky 84,31 s DPH 210465567 7/2014 21.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.04.2021
Objednávka 1606/21 potraviny s DPH 27/2016 21.04.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.04.2021
Faktúra 20210067 dlažba 168,05 s DPH 20.04.2021 DUNAa s.r.o., Bojná 123, Bojná 22.04.2021
Objednávka 1336/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.04.2021 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 30.04.2021
Faktúra 2021014 oprava soc.zariadení v ŠI 9 992,01 s DPH 19.04.2021 Hladký, spol. s r.o., Považská Bystrica 21.04.2021
Objednávka 1335/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.04.2021 KPS - priemyselný tovar, s.r.o., Trebatice 30.04.2021
Objednávka 1337/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.04.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.06.2021
Faktúra 210100337 materiál OV 206,77 s DPH 15.04.2021 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 21.04.2021
Faktúra 210170562 tepelná energia 3 032,47 s DPH 36/2019 15.04.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 15.04.2021
Faktúra 2243002694 potraviny 97,07 s DPH 210460974 7/2014 14.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.04.2021
Objednávka 1334/21 oprava elektroinštalácie s DPH 14.04.2021 ETT s.r.o., Trnava 04.05.2021
Faktúra 2243002697 čistiace prostriedky 167,32 s DPH 210460835 7/2014 14.04.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.04.2021
Objednávka 1333/21 kancelársky materiál s DPH 13.04.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 10.05.2021
Objednávka 1332/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.04.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 30.04.2021
Objednávka 1604/21 potraviny s DPH 12.04.2021 Biogal a.s., Špačince 27.04.2021
Faktúra 8280740940 telefonický poplatok - pevná linka 75,02 s DPH 9905500515 09.04.2021 Slovak Telekom Bratislava 13.04.2021
Faktúra 44210137 kancelársky materiál 115,73 s DPH 1320/21 09.04.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 13.04.2021
Faktúra 8280703106 telefonický poplatok - mobilný 51,98 s DPH 320128079 09.04.2021 Slovak Telekom Bratislava 13.04.2021
Faktúra 6210333 materiál na opravu a údržbu 259,86 s DPH 1319/21 09.04.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 13.04.2021
Faktúra 12103596 materiál na opravu a údržbu kosačky 136,44 s DPH 1328/21 07.04.2021 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 09.04.2021
Faktúra 1052108730 elektrická energia vyúčtovanie 1 479,31 s DPH TT0145/2008 07.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.04.2021
Faktúra 1012127940 elektrická energia 19,46 s DPH TT0145/2008 07.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.04.2021
Faktúra 11443 materiál na opravu a údržbu 161,40 s DPH 1321/21 07.04.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.04.2021
Faktúra 1707210502 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 07.04.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 09.04.2021
Faktúra 0022 profilaktika PC,tonery,servis 555,18 s DPH 23/2015 07.04.2021 Bleskanet s.r.o., Trnava 09.04.2021
Faktúra 4591467276 PHM 172,23 s DPH 5611852402 07.04.2021 Slovnaft a.s., Bratislava 09.04.2021
Faktúra 210170473 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 07.04.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 09.04.2021
Faktúra 8842534220 MO plyn sl.byt 159,00 s DPH 3101401654 06.04.2021 SPP a.s.,Bratislava 09.04.2021
Faktúra 8842533825 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 06.04.2021 SPP a.s.,Bratislava 09.04.2021
Faktúra 8842534272 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 06.04.2021 SPP a.s.,Bratislava 09.04.2021
Faktúra 1600000432 potraviny 7,56 s DPH 1602/21 06.04.2021 Biogal a.s., Špačince 09.04.2021
Faktúra 1062021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 06.04.2021 SN real, s.r.o., Prešov 09.04.2021
Faktúra 1012127939 elektrická energia 678,62 s DPH TT0145/2008 06.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.04.2021
Faktúra 2158974 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 5/2017 06.04.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 09.04.2021
Objednávka 1328/21 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 06.04.2021 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 09.04.2021
VO: Súhrnná správa 1 Q 2021 Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 s DPH 31.03.2021 28.04.2021
Zmluva 5/2021 zmluva o nájme nebytových priestorov 274,17 bez DPH 31.03.2021 PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové 12.04.2021
VO: Súhrnná správa 1 Q 2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 31.03.2021 28.04.2021
Objednávka 1326/21 gastrolístky s DPH 8/2017 31.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 09.04.2021
Faktúra 3021917299 gastrolístky 2 610.80 s DPH 1326/21 8/2017 31.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 09.04.2021
Faktúra 21029 zelenina 28,00 s DPH 1601/21 23.03.2021 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.03.2021
Objednávka 1602/21 potraviny s DPH 23.03.2021 Biogal a.s., Špačince 09.04.2021
Faktúra 1100178 mäso 31,71 s DPH 1602/21 27/2016 23.03.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.03.2021
Faktúra 03032021 FB stránka školy 1 800,00 s DPH 22.03.2021 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 23.03.2021
Faktúra 1707210306 revízie 428,40 s DPH 22.03.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 23.03.2021
Faktúra 210002 materiál OV 155,00 s DPH 22.03.2021 Súkromná stredná odborná škola Trnava 23.03.2021
Faktúra 20210036 čistenie kanalizácie 90,00 s DPH 1325/21 22.03.2021 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 23.03.2021
Objednávka 1602/21 mäso s DPH 27/2016 22.03.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.03.2021
Objednávka 1601/21 zelenina s DPH 22.03.2021 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.03.2021
Faktúra 7001206677 vitamíny 441,32 s DPH 18.03.2021 Lekáreň RPT, s.r.o. Žilina 18.03.2021
Faktúra 2021009 oprava so.zariadení ŠI - PČ 4 000,07 s DPH 18.03.2021 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 18.03.2021
Faktúra 20210633 materiál OV 248,58 s DPH 1323/21 17.03.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 18.03.2021
Objednávka 1325/21 čistenie kanalizácie s DPH 17.03.2021 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 23.03.2021
Faktúra 210170387 tepelná energia 3 899,20 s DPH 36/2019 16.03.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 18.03.2021
Objednávka 1323/21 materiál OV s DPH 15.03.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 18.03.2021
Faktúra 220112020 servisná prehliadka 98,50 s DPH 10.03.2021 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 16.03.2021
Faktúra 210200033 vyučtovanie tepelnej energia r.2020 7 026,00 s DPH 36/2019 10.03.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 16.03.2021
Faktúra 8278860952 telefonický poplatok - mobilný 51,98 s DPH 320128079 09.03.2021 Slovak Telekom Bratislava 11.03.2021
Faktúra 21030080 členský príspevok 30,00 s DPH 09.03.2021 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 18.03.2021
Faktúra 02032021 FB stránka školy 720,00 s DPH 09.03.2021 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 16.03.2021
Faktúra 8278896757 telefonický poplatok - pevná linka 75,26 s DPH 9905500515 09.03.2021 Slovak Telekom Bratislava 11.03.2021
Faktúra 20210362 BOZP a PO 195,60 s DPH 1/2018 05.03.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.03.2021
Faktúra 2135102233 inzerát 58,80 s DPH 05.03.2021 Petit Press, Bratislava 08.03.2021
Faktúra 44210083 kancelársky materiál 175,64 s DPH 1317/21 05.03.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.03.2021
Faktúra 0014 profilaktika PC,tonery,servis 905,04 s DPH 23/2015 05.03.2021 Bleskanet s.r.o., Trnava 10.03.2021
Faktúra 210170322 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 05.03.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.03.2021
Faktúra 2151570 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 5/2017 05.03.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 08.03.2021
Faktúra 62021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 05.03.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 10.03.2021
Faktúra 2021024 prezentácia 240,00 s DPH 04.03.2021 Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava 05.03.2021
Faktúra 4591453468 PHM 91,79 s DPH 5611852402 04.03.2021 Slovnaft a.s., Bratislava 05.03.2021
Faktúra 1052106803 elektrická energia 1 324,34 s DPH TT0145/2008 04.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.03.2021
Faktúra 2021019 oprava hav.stavu v ŠI 5 250,00 s DPH 1433/20 04.03.2021 ETT s.r.o., Trnava 05.03.2021
Faktúra 11430 materiál na opravu a údržbu 40,00 s DPH 1305/21 03.03.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.03.2021
Faktúra 210029 konvektomat 7 194,00 s DPH 02.03.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 05.03.2021
Objednávka 1321/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.03.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.04.2021
Objednávka 1320/21 kancelársky materiál s DPH 01.03.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 13.04.2021
Faktúra 752021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 01.03.2021 SN real, s.r.o., Prešov 05.03.2021
Faktúra 8707232125 MO plyn sl.byt 159,00 s DPH 3101401654 01.03.2021 SPP a.s.,Bratislava 01.03.2021
Faktúra 8707231729 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 01.03.2021 SPP a.s.,Bratislava 01.03.2021
Faktúra 1012122228 elektrická energia 19,46 s DPH TT0145/2008 01.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 01.03.2021
Faktúra 8707232177 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 01.03.2021 SPP a.s.,Bratislava 02.03.2021
Faktúra 210170257 vyúčtovanie teplo -324,08 s DPH 36/2019 01.03.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 05.03.2021
Faktúra 1012122227 elektrická energia 678,62 s DPH TT0145/2008 01.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 01.03.2021
Objednávka 1319/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.03.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 13.04.2021
Faktúra 2228002179 čistiace prostriedky 10,40 s DPH 210230497 8/2014 25.02.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.02.2021
Faktúra 2228002176 čistiace prostriedky 192,10 s DPH 210230490 7/2014 25.02.2021 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.02.2021
Faktúra 6210160 materiál na opravu a údržbu 518,57 s DPH 1312/21 24.02.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 26.02.2021
Faktúra 210001 konvektovat 7 194,00 s DPH 24.02.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 24.02.2021
Faktúra 3021911275 gastrolístky 2 810.80 s DPH 1314/21 8/2017 23.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 24.02.2021
Objednávka 1317/21 kancelársky materiál s DPH 22.02.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.03.2021
Faktúra 102156995 internet 25,51 s DPH 22.02.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava 23.02.2021
Zmluva 3/2021 kúpna zmluva 7194.- s DPH 22.02.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 24.02.2021
Objednávka 1314/21 gastrolístky s DPH 8/2017 22.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 24.02.2021
Faktúra 21405526 kanc.stoličky 195,60 s DPH 19.02.2021 B2B Partner s.r.o., Bratislava 23.02.2021
Zmluva 2/2021 Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu 5.000.- s DPH 19.02.2021 Trnavský samosprávny kraj Trnava 24.02.2021
Faktúra 2135101473 inzerát 58,80 s DPH 18.02.2021 Petit Press, Bratislava 23.02.2021
Faktúra 210170221 tepelná energia 5 549,64 s DPH 36/2019 17.02.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 17.02.2021
Objednávka 1312/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.02.2021 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 26.02.2021
Faktúra 202101632 respirátory 138,00 s DPH 12.02.2021 Magic Print s.r.o., Bratislava 24.02.2021
Zmluva 4/2021 zmluva o nájme nebytových priestorov 66,14 bez DPH 12.02.2021 Miloš Adamec - NOVA, Veselé 24.02.2021
Faktúra 202102017 materiál na opravu a údržbu 152,43 s DPH 1311/21 10.02.2021 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 11.02.2021
Faktúra 202101448 respirátory 138,00 s DPH 10.02.2021 Magic Print s.r.o., Bratislava 11.02.2021
Faktúra 210170168 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 10.02.2021 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 11.02.2021
Objednávka 1311/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.02.2021 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 11.02.2021
Faktúra 1707210114 servisná a revízna činnosť 428,40 s DPH 09.02.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.02.2021
Faktúra 210209864 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.02.2021 CNS s.r.o., Bratislava 09.02.2021
Faktúra 20210130 materiál OV 553,86 s DPH 1310/20 08.02.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 09.02.2021
Faktúra 2212200139 protokol 35,35 s DPH 08.02.2021 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 09.02.2021
Faktúra 8277011179 telefonický poplatok - mobilný 51,98 s DPH 320128079 08.02.2021 Slovak Telekom Bratislava 09.02.2021
Faktúra 8277050674 telefonický poplatok - pevná linka 77,24 s DPH 9905500515 08.02.2021 Slovak Telekom Bratislava 09.02.2021
Objednávka 1310/20 materiál OV s DPH 05.02.2021 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 09.02.2021
Faktúra 2151748 pranie a prenájom rohoží 77,59 s DPH 5/2017 05.02.2021 Lindstrom, s.r.o. Trnava 08.02.2021
Faktúra 44210043 kancelársky materiál 63,25 s DPH 1307/21 04.02.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.02.2021
Faktúra 11417 materiál na opravu a údržbu 112,92 s DPH 1301/21 04.02.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.02.2021
Faktúra 20210107 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 04.02.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.02.2021
Faktúra 1052100467 elektrická energia 388,32 s DPH TT0145/2008 04.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.02.2021
Faktúra 12021 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.02.2021 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.02.2021
Faktúra 452021 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.02.2021 SN real, s.r.o., Prešov 04.02.2021
Faktúra 9121000212 aktualizácia edupage 259,00 s DPH 02.02.2021 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 08.02.2021
Faktúra 02022021 FB stránka školy 600,00 s DPH 02.02.2021 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 08.02.2021
Faktúra 8707204177 MO plyn sl.byt 159,00 s DPH 3101401654 01.02.2021 SPP a.s.,Bratislava 02.02.2021
Faktúra 8707204229 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 01.02.2021 SPP a.s.,Bratislava 02.02.2021
Faktúra 1012116214 elektrická energia 19,46 s DPH TT0145/2008 01.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.02.2021
Faktúra 1012116213 elektrická energia 678,62 s DPH TT0145/2008 01.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.02.2021
Faktúra 8707203780 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 01.02.2021 SPP a.s.,Bratislava 02.02.2021
Faktúra 2135100499 inzerát 58,80 s DPH 01.02.2021 Petit Press, Bratislava 02.02.2021
Objednávka 1305/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.01.2021 05.03.2021
Objednávka 1307/21 kancelársky materiál s DPH 26.01.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.02.2021
Objednávka 1301/21 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.01.2021 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.02.2021
Zmluva 7/2021 Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP 135.-mesačne bez DPH 04.01.2021 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 06.05.2021
Zmluva 1/2021 zmluva o nájme kancelárskych priestorov 47,50 bez DPH 04.01.2021 JUKKA s.r.o., Rakovice 12.01.2021
VO: Súhrnná správa 4 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.12.2020 22.01.2021
VO: Súhrnná správa 4 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.12.2020 22.01.2021
Zmluva 22/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 142.- bez DPH 28.12.2020 ITM Logistics Slovakia, s.r.o. Bratislava 28.12.2020
Faktúra 202050818 brána 3 684,00 s DPH 16.12.2020 ADVES s.r.o., Trenčín 17.12.2020
Faktúra 1001318 mäso 111,53 s DPH 1666/20 16.12.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.12.2020
Faktúra 2005297 potraviny 7,40 s DPH 16.12.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 17.12.2020
Faktúra 20215 ovocie,zelenina 27,00 s DPH 1665/20 16.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.12.2020
Objednávka 1666/20 mäso s DPH 15.12.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.12.2020
Faktúra 20200181 vodoinštalárske práce 78,00 s DPH 1431/20 14.12.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 15.12.2020
Faktúra 1707202185 servisná prehliadka 212,40 s DPH 14.12.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 15.12.2020
Objednávka 1665/20 ovocie,zelenina s DPH 14.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.12.2020
Faktúra 20209 ovocie 23,00 s DPH 1664/20 11.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.12.2020
Faktúra 2228015654 čistiace prostriedky 47,41 s DPH 2012278531 7/2014 09.12.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.12.2020
Faktúra 2228015660 čistiace prostriedky 62,84 s DPH 2012278679 8/2014 09.12.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.12.2020
Faktúra 2228015655 potraviny 27,87 s DPH 2012278856 7/2014 09.12.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.12.2020
Faktúra 20208 ovocie 49,50 s DPH 1663/20 08.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 09.12.2020
Faktúra 200171376 tepelná energia 2 874,48 s DPH 36/2019 08.12.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 09.12.2020
Faktúra 201263026 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.12.2020 CNS s.r.o., Bratislava 09.12.2020
Faktúra 292020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.12.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.12.2020
Faktúra 8273281978 telefonický poplatok - mobilný 49,82 s DPH 0320128079 08.12.2020 Slovak Telekom Bratislava 09.12.2020
Faktúra 49122020 oprava športového náradia 271,08 s DPH 1420/20 08.12.2020 Katarína Ďurišová - Katka - Šport, Púchov 09.12.2020
Faktúra 8273319586 telefonický poplatok - pevná linka 77,24 s DPH 9905500515 08.12.2020 Slovak Telekom Bratislava 09.12.2020
Faktúra 6201677 materiál na opravu a údržbu 207,84 s DPH 1425/20 08.12.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 09.12.2020
Faktúra 3129202102 komunálny odpad 12,00 s DPH 07.12.2020 Marius Pepersen Trenčín 09.12.2020
Faktúra 3202001443 komunálny odpad 59,17 s DPH 07.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 09.12.2020
Faktúra 1052042789 elektrická energia 1 426,01 s DPH TT0145/2008 07.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.12.2020
Objednávka 1431/20 vodoinštalárske práce s DPH 07.12.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 15.12.2020
Faktúra 20200063 údržba zelene v parku 276,00 s DPH 1413/20 07.12.2020 AMIZ s.r.o., Trnava 09.12.2020
Faktúra 20202686 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.12.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 09.12.2020
Faktúra 20201 ovocie 11,50 s DPH 1662/20 04.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 09.12.2020
Faktúra 200171328 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 04.12.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 09.12.2020
Faktúra 02122020 FB stránka školy 600,00 s DPH 04.12.2020 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 09.12.2020
Faktúra 2035115480 inzercia 118,80 s DPH 04.12.2020 Petit Press, Bratislava 09.12.2020
Objednávka 1663/20 ovocie,zelenina s DPH 04.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 09.12.2020
Faktúra 2620 arboristické práce 14 380,00 s DPH 5/2020 03.12.2020 Trees Art s.r.o., Stupava 04.12.2020
Zmluva 21/2020 zmluva o zverení majetku do správy s DPH 03.12.2020 TTSK Trnava 08.12.2020
Faktúra 2123580 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 03.12.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.12.2020
Faktúra 0162020 inzerát PČ 25,00 s DPH 03.12.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 04.12.2020
Faktúra 1001223 potraviny 90,46 s DPH 1661/20 03.12.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.12.2020
Faktúra 1707202086 servisná prehliadka 212,40 s DPH 02.12.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 04.12.2020
Faktúra 8842434459 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.12.2020 SPP a.s.,Bratislava 04.12.2020
Faktúra 8842433961 MO plyn hala 21,00 s DPH 3100051968 02.12.2020 SPP a.s.,Bratislava 04.12.2020
Faktúra 8842434400 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 02.12.2020 SPP a.s.,Bratislava 04.12.2020
Faktúra 44200567 kancelársky materiál 230,14 s DPH 1422/20 02.12.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.12.2020
Faktúra 11391 materiál na opravu a údržbu 470,84 s DPH 1403/20 02.12.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.12.2020
Faktúra 2228015221 potraviny 47,05 s DPH 2012273456 7/2014 02.12.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.12.2020
Faktúra 3472020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.12.2020 SN real, s.r.o., Prešov 04.12.2020
Objednávka 1662/20 ovocie s DPH 02.12.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 09.12.2020
Faktúra 2001280 šatníkové lavice 408,24 s DPH 01.12.2020 ABAmet, s.r.o. Galanta 04.12.2020
Objednávka 1661/20 potraviny s DPH 27/2016 01.12.2020 04.12.2020
Faktúra 1012064420 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 01.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.12.2020
Faktúra 1012064419 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 01.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.12.2020
Faktúra 082020 technický dozor 850,00 s DPH 26.11.2020 PJ Centrum, s.r.o. Drahovce 30.11.2020
Objednávka 1425/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.11.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 09.12.2020
Faktúra 2001223 šatníková skriňa 4 856,74 s DPH 25.11.2020 ABAmet, s.r.o. Galanta 26.11.2020
Faktúra 2291018838 čistiace prostriedky 161,58 s DPH 2011268347 7/2014 25.11.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.11.2020
Faktúra 2291018845 potraviny 75,66 s DPH 2011268760 7/2014 25.11.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.11.2020
Faktúra 2004935 potraviny 7,48 s DPH 25.11.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 26.11.2020
Faktúra 201130846 dezinfekcia 35,06 s DPH 6/2020 24.11.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 26.11.2020
Faktúra 2020006 výmena kotla 2 977,00 s DPH 1418/20 24.11.2020 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 26.11.2020
Faktúra 262020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 23.11.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 23.11.2020
Faktúra 5220329535 príslušenstvo k PC 2 906,50 s DPH 23.11.2020 Alza.sk s.r.o. Bratislava 23.11.2020
Faktúra 20191 ovocie,zelenina 30,50 s DPH 1658/20 23.11.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.11.2020
Faktúra 2020110 zateplenie obvodového plášťa 34 668,17 s DPH 15/2020 23.11.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 23.11.2020
Faktúra 201418 hydraulické valce 2 331,00 s DPH 1423/20 23.11.2020 HARPEX Drienov 23.11.2020
Objednávka 1422/20 kancelársky materiál s DPH 19.11.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.12.2020
Objednávka 1658/20 ovocie,zelenina s DPH 19.11.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.11.2020
Zmluva 20/2020 mobilný internet s DPH 19.11.2020 Slovak Telekom Bratislava 23.11.2020
Objednávka 1423/20 hydraulické valce s DPH 19.11.2020 HARPEX Drienov 23.11.2020
Faktúra 20188 ovocie,zelenina 6,50 s DPH 1657/20 18.11.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.11.2020
Faktúra 0142020 inzerát 25,00 s DPH 16.11.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 23.11.2020
Objednávka 1657/20 ovocie,zelenina s DPH 16.11.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.11.2020
Objednávka 1420/20 oprava športového náradia s DPH 16.11.2020 Katarína Ďurišová - Katka - Šport, Púchov 09.12.2020
Faktúra 2004764 potraviny 4,41 s DPH 12.11.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 13.11.2020
Faktúra 8271459014 telefonický poplatok - pevná linka 76,39 s DPH 9905500515 11.11.2020 Slovak Telekom Bratislava 13.11.2020
Faktúra 20182 ovocie,zelenina 79,50 s DPH 1656/20 11.11.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2020
Faktúra 2020107 zateplenie obvodového plášťa 36 236,51 s DPH 11.11.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 13.11.2020
Faktúra 2226016649 potraviny 169,64 s DPH 2011258922 11.11.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.11.2020
Faktúra 20152 oprava čerpadla 32,76 s DPH 1416/20 11.11.2020 Richard Kašák Veľké Kostoľany 13.11.2020
Faktúra 8271420040 telefonický poplatok - mobilný 46,01 s DPH 0320128079 11.11.2020 Slovak Telekom Bratislava 13.11.2020
Faktúra 2114487 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 11.11.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 13.11.2020
Objednávka 1656/20 ovocie,zelenina s DPH 10.11.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2020
Faktúra 3129202000 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 10.11.2020 Marius Pepersen Trenčín 11.11.2020
Faktúra 5220329539 notebook 14 280,00 s DPH 10.11.2020 Alza.sk s.r.o. Bratislava 11.11.2020
Faktúra 03112020 poradenstvo FB stránka 600,00 s DPH 10.11.2020 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 13.11.2020
Faktúra 1001103 potraviny 177,49 s DPH 1655/20 27/2016 10.11.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.11.2020
Faktúra 201157661 internet 33,90 s DPH 13/2016 10.11.2020 CNS s.r.o., Bratislava 11.11.2020
Objednávka 1655/20 potraviny s DPH 27/2016 06.11.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.11.2020
Objednávka 1403/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.11.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.12.2020
Faktúra 8412101048 aktualizácia GDPR mzdy 116,28 s DPH 05.11.2020 Vema Bratislava 11.11.2020
Faktúra 1012059414 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 04.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.11.2020
Faktúra 1012059415 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 04.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.11.2020
Faktúra 10200027 asfaltovanie chodníkov 3 408,30 s DPH 1412/20 03.11.2020 Vincent Krško V:K, Dubnica nad Váhom 04.11.2020
Faktúra 0092020 inzerát 50,00 s DPH 03.11.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 04.11.2020
Faktúra 2020539 hasiace prístroje 449,40 s DPH 1411/20 03.11.2020 EXPYRO Ratnovce 04.11.2020
Faktúra 3142020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 03.11.2020 SN real, s.r.o., Prešov 04.11.2020
Faktúra 6201466 materiál na opravu a údržbu 52,80 s DPH 1390/20 03.11.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 04.11.2020
Zmluva 18/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,50 bez DPH 03.11.2020 Jarmila Lipková Rakovice28 04.11.2020
Faktúra 0102020 inzerát 75,00 s DPH 03.11.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 04.11.2020
Faktúra 10202853 elektromotor 200,28 s DPH 02.11.2020 VYBO Electric Spišská Nová Ves 04.11.2020
Objednávka 1418/20 výmena kotla s DPH 02.11.2020 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 26.11.2020
Faktúra 202010056 materiál na opravu a údržbu 173,60 s DPH 1415/20 29.10.2020 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 29.10.2020
Faktúra 20202965 materiál OV 179,09 s DPH 1417/20 29.10.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 29.10.2020
Objednávka 1416/20 oprava čerpadla s DPH 28.10.2020 Richard Kašák Veľké Kostoľany 13.11.2020
Faktúra 1243141147 stojan 22,47 s DPH 28.10.2020 Andrea Shop Dunajská Streda 29.10.2020
Objednávka 1417/20 materiál OV s DPH 28.10.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 29.10.2020
Faktúra 10200026 rezanie asfaltu 1 500,00 s DPH 1412/20 27.10.2020 Vincent Krško V:K, Dubnica nad Váhom 27.10.2020
Faktúra 3020988955 gastrolístky 808,40 s DPH 1414/20 8/2017 27.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 29.10.2020
Faktúra 20166 ovocie,zelenina 38,00 s DPH 1653/20 27.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.10.2020
Zmluva 19/2020 duálne vzdelávanie s DPH 27.10.2020 Naturea, s.r.o. Piešťany 23.11.2020
Objednávka 1415/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.10.2020 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 29.10.2020
Faktúra 2020192 deratizácia 156,00 s DPH 1406/20 26.10.2020 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.10.2020
Objednávka 5/2020 arboristické práce s DPH 26.10.2020 Trees Art s.r.o., Stupava 04.12.2020
Objednávka 1414/20 gastrolístky s DPH 8/2017 26.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 29.10.2020
Objednávka 1413/20 údržba zelene v parku s DPH 26.10.2020 AMIZ s.r.o., Trnava 09.12.2020
Objednávka 1412/20 rezanie asfaltu s DPH 26.10.2020 Vincent Krško V:K, Dubnica nad Váhom 27.10.2020
Faktúra 2004394 potraviny 10,74 s DPH 26.10.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 26.10.2020
Faktúra 2226015608 čistiace prostriedky 199,90 s DPH 2010245039 7/2014 26.10.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.10.2020
Faktúra 2020103 oprava strechy ŠI 289,00 s DPH 1408/20 26.10.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 26.10.2020
Objednávka 1653/20 ovocie,zelenina s DPH 23.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.10.2020
Objednávka 1389/20 pracovné oblečenie s DPH 22.10.2020 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 19.10.2020
Faktúra 20200150 výmena radiátora 160,00 s DPH 1405/20 20.10.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 22.10.2020
Faktúra 20101171 servis systému vykurovania 759,00 s DPH 39/2016 20.10.2020 Amicus SK, s.r.o., Skalica 22.10.2020
Faktúra 4591391822 PHM 124,16 s DPH 5611852402 19.10.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 22.10.2020
Faktúra 12000547 oprava brány 175,20 s DPH 16.10.2020 BALU TECH s.r.o. Trnava 19.10.2020
Faktúra 2000150 pracovné oblečenie 1 348,35 s DPH 1389/20 16.10.2020 Adriana Piknová - DAMI Piešťany 19.10.2020
Faktúra 20202856 materiál OV 303,50 s DPH 1407/20 15.10.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 19.10.2020
Faktúra 2004207 potraviny 208,98 s DPH 15.10.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 19.10.2020
Faktúra 20953520 predpisy a dokumenty pre školstvo 253,80 s DPH 15.10.2020 Verlag Dashofer Bratislava 19.10.2020
Faktúra 2020098 zateplenie obvodového plášťa 17 839.66 s DPH 15/2020 15.10.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 19.10.2020
Objednávka 1408/20 oprava strechy ŠI s DPH 14.10.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 26.10.2020
Faktúra 200100991 materiál OV 67,14 s DPH 14.10.2020 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 14.10.2020
Faktúra 2201054393 vodné 1 393,56 s DPH 238/02/PY 14.10.2020 TAVOS a.s., Piešťany 14.10.2020
Faktúra 2105437 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 13.10.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 14.10.2020
Faktúra 202009691 komunálny odpad bufet 18,01 s DPH 36/2016 13.10.2020 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 14.10.2020
Objednávka 1407/20 materiál OV s DPH 13.10.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 19.10.2020
Objednávka 1406/20 deratizácia s DPH 13.10.2020 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.10.2020
Faktúra 20201171 materiál na opravu a údržbu 115,42 s DPH 1396/20 13.10.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 14.10.2020
Faktúra 2020113 namontovanie podružného merača 180,00 s DPH 1385/20 12.10.2020 ETT s.r.o., Trnava 14.10.2020
Faktúra 2020238 materiál OV 145,56 s DPH 1400/20 09.10.2020 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 12.10.2020
Faktúra 8269561844 telefonický poplatok - pevná linka 82,84 s DPH 9905500515 09.10.2020 Slovak Telekom Bratislava 12.10.2020
Faktúra 8269531458 telefonický poplatok - mobilný 46,04 s DPH 0320128079 09.10.2020 Slovak Telekom Bratislava 12.10.2020
Faktúra 191112 perá 144,49 s DPH 09.10.2020 National Pen Bratislava 12.10.2020
Faktúra 200171132 tepelná energia -3 984,80 s DPH 36/2019 09.10.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 12.10.2020
Faktúra 201052157 internet 33,90 s DPH 13/2016 07.10.2020 CNS s.r.o., Bratislava 08.10.2020
Faktúra 44200172 materiál OV 219,60 s DPH 1402/20 07.10.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 12.10.2020
Faktúra 242020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.10.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.10.2020
Faktúra 0600001829 vajcia 34,20 s DPH 1647/20 07.10.2020 Biogal a.s., Špačince 08.10.2020
Faktúra 1000971 potraviny 94,69 s DPH 1641/20 27/2016 07.10.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2020
Faktúra 20153 ovocie,zelenina 22,48 s DPH 1652/20 07.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2020
Faktúra 44200453 kancelársky materiál 708,86 s DPH 1381/20 07.10.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.10.2020
Faktúra 20202097 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.10.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.10.2020
Faktúra 2291017177 potraviny 482,08 s DPH 2010234814 7/2014 07.10.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.10.2020
Faktúra 2291017174 tovar bufet 215,84 s DPH 2010234604 8/2014 07.10.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.10.2020
Faktúra 44200170 materiál OV 729,41 s DPH 07.10.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 12.10.2020
Faktúra 2291017173 čistiace prostriedky 196,26 s DPH 2010234582 8/2014 07.10.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.10.2020
Objednávka 1405/20 výmena radiátora s DPH 07.10.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 22.10.2020
Faktúra 20152 ovocie,zelenina 89,69 s DPH 1650/20 06.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2020
Faktúra 4591384568 PHM 167,04 s DPH 5611852402 06.10.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 08.10.2020
Objednávka 1652/20 ovocie,zelenina s DPH 06.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2020
Faktúra 200100934 materiál OV 482,11 s DPH 05.10.2020 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 06.10.2020
Faktúra 3129201780 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 05.10.2020 Marius Pepersen Trenčín 06.10.2020
Faktúra 1052032782 elektrická energia 1 104,92 s DPH TT0145/2008 05.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.10.2020
Objednávka 1651/20 potraviny s DPH 27/2016 05.10.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2020
Faktúra 200171090 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 05.10.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 06.10.2020
Objednávka 1402/20 materiál OV s DPH 05.10.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 12.10.2020
Objednávka 1650/20 ovocie,zelenina s DPH 02.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2020
Faktúra 8707096781 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 02.10.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.10.2020
Zmluva 17/2020 Zmluva o poskytnutí grantu 97.210.- s DPH 02.10.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava 19.10.2020
Faktúra 8707096336 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 02.10.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.10.2020
Faktúra 8707096840 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.10.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.10.2020
Objednávka 1379/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.10.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.10.2020
Objednávka 1400/20 materiál OV s DPH 02.10.2020 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 12.10.2020
Faktúra 2004016 potraviny 216,18 s DPH 02.10.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 05.10.2020
Faktúra 20146 ovocie,zelenina 39,48 s DPH 1648/20 02.10.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.10.2020
Faktúra 1000952 potraviny 24,34 s DPH 1649/20 02.10.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.10.2020
Faktúra 1707201687 revízie 212,40 s DPH 02.10.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.10.2020
Faktúra 2003736 knihy AJ 477,36 s DPH 01.10.2020 OXICO Bratislava 05.10.2020
Faktúra 202010953 materiál OV 2 323,57 s DPH 1397/20 01.10.2020 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2020
Faktúra 1012058216 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 01.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.10.2020
Faktúra 11371 materiál na opravu a údržbu 145,85 s DPH 1379/20 01.10.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.10.2020
Faktúra 12000065 oprava rekl.tabule 24,48 s DPH 1394/20 01.10.2020 FANCYZEBRA Vrbové 05.10.2020
Faktúra 20200144 čistenie kanalizácie 462,00 s DPH 1399/20 01.10.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 05.10.2020
Faktúra 1012058215 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 01.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.10.2020
Faktúra 2226014118 čistiace prostriedky 100,86 s DPH 2009228379 8/2014 30.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2020
Faktúra 2226014116 potraviny 203,46 s DPH 2009228647 7/2014 30.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2020
Faktúra 2226014119 tovar bufet 56,76 s DPH 2009228589 8/2014 30.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2020
Faktúra 200223 tabletovaná soľ 39,60 s DPH 1388/20 30.09.2020 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.10.2020
Faktúra 20091006 germicídny žiarič 938,40 s DPH 30.09.2020 PROMOS s.r.o., Vrbové 01.10.2020
Objednávka 1397/20 materiál OV s DPH 30.09.2020 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2020
Objednávka 1399/20 čistenie kanalizácie s DPH 30.09.2020 EDO-stav s.r.o. Moravany nad Váhom 05.10.2020
VO: Súhrnná správa 3 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 30.09.2020 15.10.2020
Faktúra 2020196 zrkadlo 18,00 s DPH 1398/20 30.09.2020 Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany 05.10.2020
Objednávka 1398/20 zrkadlo s DPH 30.09.2020 Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany 05.10.2020
VO: Súhrnná správa 3 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.09.2020 15.10.2020
Faktúra 2842020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 30.09.2020 SN real, s.r.o., Prešov 05.10.2020
Faktúra 20142 ovocie,zelenina 86,46 s DPH 1644/20 29.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2020
Faktúra 44200155 materiál OV 1 257,20 s DPH 29.09.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 01.10.2020
Faktúra 1000938 potraviny 242,15 s DPH 1645/20 27/2016 29.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2020
Objednávka 1649/20 potraviny s DPH 29.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.10.2020
Faktúra 44200156 materiál OV 882,93 s DPH 1395/20 29.09.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 01.10.2020
Objednávka 1647/20 potraviny s DPH 29.09.2020 Biogal a.s., Špačince 08.10.2020
Faktúra 20144 ovocie,zelenina 13,33 s DPH 1646/20 29.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2020
Objednávka 1648/20 ovocie,zelenina s DPH 29.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.10.2020
Objednávka 1396/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.09.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 14.10.2020
Objednávka 1395/20 materiál OV s DPH 28.09.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 01.10.2020
Objednávka 1646/20 ovocie,zelenina s DPH 25.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2020
Objednávka 1645/20 potraviny s DPH 27/2016 25.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2020
Objednávka 1644/20 ovocie,zelenina s DPH 25.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2020
Objednávka 1394/20 oprava rekl.tabule s DPH 25.09.2020 FANCYZEBRA Vrbové 05.10.2020
Faktúra 2000917 materiál OV 99,74 s DPH 1391/20 23.09.2020 Iria s.r.o., Lehota pri Nitre 25.09.2020
Faktúra 2243001736 tovar bufet 50,64 s DPH 2009221702 8/2014 23.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.09.2020
Faktúra 2003830 potraviny 129,74 s DPH 23.09.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 25.09.2020
Faktúra 20134 ovocie,zelenina 16,93 s DPH 1643/20 23.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.09.2020
Faktúra 120429 materiál OV 57,05 s DPH 1392/20 23.09.2020 Naturea, s.r.o. Piešťany 25.09.2020
Faktúra 2243001732 čistiace prostriedky 312,52 s DPH 2009221703 7/2014 23.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.09.2020
Faktúra 2243001735 potraviny 525,00 s DPH 2009221957 7/2014 23.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.09.2020
Objednávka 1643/20 ovocie,zelenina s DPH 22.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.09.2020
Objednávka 1391/20 materiál OV s DPH 22.09.2020 Iria s.r.o., Lehota pri Nitre 25.09.2020
Objednávka 1390/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 22.09.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 04.11.2020
Objednávka 1392/20 materiál OV s DPH 22.09.2020 Naturea, s.r.o. Piešťany 25.09.2020
Objednávka 1388/20 tabletovaná soľ s DPH 22.09.2020 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.10.2020
Faktúra 20130 ovocie,zelenina 38,50 s DPH 1642/20 22.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.09.2020
Faktúra 20131 tovar bufet 1,86 s DPH 9000/18/20 21.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.09.2020
Objednávka 9000/18/20 tovar bufet s DPH 18.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.09.2020
Faktúra 120423 materiál OV 293,53 s DPH 1386/20 18.09.2020 Naturea, s.r.o. Piešťany 25.09.2020
Objednávka 1386/20 materiál OV s DPH 18.09.2020 Naturea, s.r.o. Piešťany 25.09.2020
Objednávka 1642/20 ovocie,zelenina s DPH 18.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.09.2020
Faktúra 0600001696 potraviny 34,20 s DPH 1638/20 18.09.2020 Biogal a.s., Špačince 25.09.2020
Faktúra 20126 ovocie,zelenina 35,98 s DPH 1641/20 18.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.09.2020
Faktúra 2020085 maľovanie ŠI 7 412,11 s DPH 3/2020 17.09.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 21.09.2020
Faktúra 200209 oprava tesnenia 104,88 s DPH 17.09.2020 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 21.09.2020
Faktúra 2096487 pranie a prenájom rohoží 36,76 s DPH 5/2017 17.09.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 21.09.2020
Faktúra 20124 ovocie,zelenina 36,89 s DPH 1630/20 17.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.09.2020
Faktúra 20125 tovar bufet 0,91 s DPH 900/17/20 17.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.09.2020
Faktúra 2228010238 potraviny 163,13 s DPH 2009214128 7/2014 17.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.09.2020
Faktúra 1000890 potraviny 228,64 s DPH 1640/20 27/2016 17.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.09.2020
Zmluva 16/2020 zmluva o spolupráci zbierka Biela pastelka s DPH 17.09.2020 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 25.09.2020
Faktúra 2228010241 tovar bufet 22,36 s DPH 2009214092 8/2014 17.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.09.2020
Faktúra 2003660 potraviny 224,97 s DPH 17.09.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 21.09.2020
Objednávka 1385/20 namontovanie podružného merača s DPH 17.09.2020 ETT s.r.o., Trnava 14.10.2020
Zmluva 15/2020 Zmluva o dielo 88.744.34 s DPH 17.09.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 17.09.2020
Faktúra 20126 oprava nárezového stroja 98,16 s DPH 1383/20 17.09.2020 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 21.09.2020
Objednávka 1641/20 ovocie,zelenina s DPH 16.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.09.2020
Objednávka 1640/20 potraviny s DPH 27/2016 14.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.09.2020
Objednávka 1630/20 ovocie,zelenina s DPH 14.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.09.2020
Objednávka 9000/17/20 tovar bufet s DPH 14.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.09.2020
Objednávka 1638/20 potraviny s DPH 14.09.2020 Biogal a.s., Špačince 25.09.2020
Objednávka 1383/20 oprava nárezového stroja s DPH 11.09.2020 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 21.09.2020
Faktúra 22/2020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.09.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 16.09.2020
Faktúra 20200243 oprava Renault Kango 409,78 s DPH 1380/20 10.09.2020 Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom 16.09.2020
Faktúra 2020083 oprava soc.zariadení v ŠI 15 323,76 s DPH 2/2020 09.09.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 16.09.2020
Faktúra 8267709405 telefonický poplatok - mobilný 31,82 s DPH 0320128079 09.09.2020 Slovak Telekom Bratislava 16.09.2020
Faktúra 8267748261 telefonický poplatok - pevná linka 77,66 s DPH 9905500515 09.09.2020 Slovak Telekom Bratislava 16.09.2020
Faktúra 2020090053 tovar bufet 72,49 s DPH 9000/15/20 09.09.2020 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 16.09.2020
Faktúra 2243000940 čistiace prostriedky 11,74 s DPH 2009208149 8/2014 09.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2020
Faktúra 2243000937 čistiace prostriedky 240,30 s DPH 2009208073 7/2014 09.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2020
Faktúra 2243000939 potraviny 122,35 s DPH 2009208282 7/2014 09.09.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2020
Faktúra 1000865 potraviny 68,95 s DPH 1636/20 27/2016 09.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.09.2020
Faktúra 20118 ovocie,zelenina 7,85 s DPH 1637/20 09.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.09.2020
Objednávka 1637/20 ovocie,zelenina s DPH 09.09.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.09.2020
Faktúra 200171027 tepelná energia -4 665,35 s DPH 36/2019 09.09.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 16.09.2020
Faktúra 201124141 dezinfekcia 35,06 s DPH 6/2020 08.09.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 16.09.2020
Objednávka 1636/20 potraviny s DPH 07.09.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.09.2020
Objednávka 1381/20 kancelársky materiál s DPH 07.09.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.10.2020
Objednávka 1380/20 oprava Renault Kango s DPH 04.09.2020 Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom 16.09.2020
Objednávka 9000/15/20 tovar bufet s DPH 02.09.2020 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 16.09.2020
Objednávka 3/2020 maľovanie ŠI s DPH 02.09.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 21.09.2020
Zmluva 13/2020 Dohoda o zmene služby 23.-/mesačne s DPH 31.08.2020 Slovak Telekom Bratislava 17.09.2020
Zmluva 14/2020 Dohoda o zmene služby 23.-/mesačne s DPH 31.08.2020 Slovak Telekom Bratislava 17.09.2020
Objednávka 2/2020 oprava soc.zariadení v ŠI s DPH 25.08.2020 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 16.09.2020
Faktúra 2202206861 klasifikačný záznam 26,51 s DPH 17.08.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 18.08.2020
Faktúra 20200039 údržba zelene v parku 720,00 s DPH 1368/20 17.08.2020 AMIZ s.r.o., Trnava 18.08.2020
Faktúra 12008010 inzercia 45,00 s DPH 13.08.2020 Winter média, a.s. Piešťany 18.08.2020
Faktúra 200170919 tepelná energia -4 594,44 s DPH 36/2019 13.08.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 18.08.2020
Faktúra 200841156 internet 33,90 s DPH 13/2016 10.08.2020 CNS s.r.o., Bratislava 10.08.2020
Faktúra 200170879 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 07.08.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.08.2020
Faktúra 20200916 materiál na opravu a údržbu 150,06 s DPH 07.08.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 10.08.2020
Faktúra 1052023886 elektrická energia 664,60 s DPH TT0145/2008 07.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.08.2020
Faktúra 1012047712 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 07.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.08.2020
Faktúra 1012047711 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 07.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.08.2020
Faktúra 8265900668 telefonický poplatok - mobilný 74,11 s DPH 0320128079 05.08.2020 Slovak Telekom Bratislava 10.08.2020
Faktúra 202020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 05.08.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 10.08.2020
Faktúra 20201597 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 05.08.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.08.2020
Faktúra 1707201286 technická správa budov 212,40 s DPH 05.08.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.08.2020
Faktúra 8265861657 telefonický poplatok - pevná linka 26,53 s DPH 9905500515 05.08.2020 Slovak Telekom Bratislava 10.08.2020
Faktúra 2242020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 13/2016 04.08.2020 SN real, s.r.o., Prešov 10.08.2020
Faktúra 2003014 potraviny PČ 13,44 s DPH 04.08.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 10.08.2020
Faktúra 4591355730 PHM 235,38 s DPH 5611852402 04.08.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 10.08.2020
Faktúra 8707045970 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 04.08.2020 SPP a.s.,Bratislava 10.08.2020
Faktúra 8707046029 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.08.2020 SPP a.s.,Bratislava 10.08.2020
Faktúra 8707045522 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 04.08.2020 SPP a.s.,Bratislava 10.08.2020
Faktúra 20103 potraviny PČ 5,00 s DPH 1631/20 31.07.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.08.2020
Faktúra 3020970846 gastrolístky 1 608,40 s DPH 1370/20 29.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 10.08.2020
Objednávka 1631/20 potraviny PČ s DPH 28.07.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.08.2020
Zmluva 12/2020 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 27.07.2020 Obec Rakovice, Rakovice 42 12.08.2020
Objednávka 1370/20 gastrolístky s DPH 8/2017 27.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 10.08.2020
Faktúra 2202205064 kancelársky materiál ŠI 119,71 s DPH 27.07.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 10.08.2020
Faktúra 2226010766 potraviny PČ 176,04 s DPH 2007161159 8/2014 24.07.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.08.2020
Faktúra 2226010765 čistiace prostriedky 99,34 s DPH 2007161186 24.07.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.08.2020
Faktúra 2079315 pranie a prenájom rohoží 65,88 s DPH 5/2017 23.07.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 24.07.2020
Faktúra 820203654 čistenie lapača tukov 606,18 s DPH 1340/20 23.07.2020 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 24.07.2020
Faktúra 2020112 letáky 258,00 s DPH 23.07.2020 BELLIFER s.r.o. Senica 24.07.2020
Faktúra 2010002220 televízor 590,40 s DPH 1369/20 22.07.2020 DOMOSS Technika, a.s., Piešťany 24.07.2020
Faktúra 20200012 poradenské služby 60,00 s DPH 22.07.2020 Ing. Vladimíra Debnárová, Poriadie 24.07.2020
Objednávka 1369/20 televízor s DPH 21.07.2020 DOMOSS Technika, a.s., Piešťany 24.07.2020
Faktúra 2202203882 triedna kniha 146,02 s DPH 20.07.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 24.07.2020
Faktúra 2020142 sklo 191,90 s DPH 1366/20 17.07.2020 Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany 24.07.2020
Objednávka 1366/20 sklo s DPH 14.07.2020 Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany 24.07.2020
Zmluva 11/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 70.67/mesačne bez DPH 13.07.2020 BAMIR s.r.o. Rakovice 15.07.2020
Faktúra 162020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.07.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 14.07.2020
Faktúra 8263998682 telefonický poplatok - mobilný 61,68 s DPH 0320128079 09.07.2020 Slovak Telekom Bratislava 14.07.2020
Faktúra 8264035264 telefonický poplatok - pevná linka 79,75 s DPH 9905500515 09.07.2020 Slovak Telekom Bratislava 14.07.2020
Faktúra 2001128 materiál na opravu a údržbu skleníka 32,40 s DPH 1365/20 09.07.2020 HTT s.r.o. Trenčín 14.07.2020
Faktúra 200735596 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.07.2020 CNS s.r.o., Bratislava 08.07.2020
Faktúra 4591340900 PHM 128,66 s DPH 5611852402 07.07.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 08.07.2020
Faktúra 20201313 BOZP a PO 565,20 s DPH 1/2018 06.07.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.07.2020
Faktúra 6200876 materiál na opravu a údržbu 76,80 s DPH 1359/20 06.07.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.07.2020
Faktúra 202005835 komunálny odpad bufet 17,88 s DPH 36/2016 06.07.2020 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 08.07.2020
Faktúra 1052020712 elektrická energia 681,89 s DPH TT0145/2008 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.07.2020
Faktúra 8707019138 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 03.07.2020 SPP a.s.,Bratislava 08.07.2020
Faktúra 6200846 materiál na opravu a údržbu 121,80 s DPH 1359/20 03.07.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.07.2020
Faktúra 8707018686 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 03.07.2020 SPP a.s.,Bratislava 08.07.2020
Faktúra 44200287 kancelársky materiál 91,18 s DPH 1358/20 03.07.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.07.2020
Faktúra 8707019197 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.07.2020 SPP a.s.,Bratislava 08.07.2020
Faktúra 200170775 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 03.07.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.07.2020
Faktúra 11340 materiál na opravu a údržbu skleníka 264,37 s DPH 1354/20 02.07.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.07.2020
Faktúra 1942020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.07.2020 SN real, s.r.o., Prešov 08.07.2020
Faktúra 2020064 oprava elektroinštalácie OV 964,25 s DPH 1357/20 01.07.2020 ETT s.r.o., Trnava 03.07.2020
Faktúra 1012042778 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 01.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.07.2020
Faktúra 1012042777 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 01.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.07.2020
Faktúra 5201092 oprava krovinorezu 128,00 s DPH 1350/20 01.07.2020 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 03.07.2020
Faktúra 2228005641 čistiace prostriedky 156,62 s DPH 2006136921 8/2014 01.07.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.07.2020
Faktúra 201117591 prenájom 35,06 s DPH 6/2020 01.07.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 03.07.2020
Faktúra 1707201059 technická správa budov 212,40 s DPH 01.07.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.07.2020
VO: Súhrnná správa 2 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 30.06.2020 23.07.2020
VO: Súhrnná správa 2 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.06.2020 23.07.2020
Faktúra 3020965290 gastrolístky 3 210,80 s DPH 1360/20 8/2017 30.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.07.2020
Faktúra 2070629 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 29.06.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 03.07.2020
Objednávka 1360/20 gastrolístky s DPH 8/2017 29.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.07.2020
Faktúra 72020 oprava odtokových rúr 601,20 s DPH 1356/20 29.06.2020 Marek Balaga - MBK, Trebatice 03.07.2020
Faktúra 62020 oprava strechy dielne OV 3 766,21 s DPH 1355/20 29.06.2020 Marek Balaga - MBK, Trebatice 03.07.2020
Objednávka 1359/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.06.2020 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.07.2020
Objednávka 1358/20 kancelársky materiál s DPH 23.06.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.07.2020
Zmluva 9/2020 zmluva o nájme pozemku 37,50 bez DPH 22.06.2020 Burdová Zuzana, Rakovice 111 22.06.2020
Objednávka 1357/20 oprava elektroinštalácie OV s DPH 22.06.2020 ETT s.r.o., Trnava 03.07.2020
Objednávka 1356/20 oprava odtokových rúr s DPH 19.06.2020 Marek Balaga - MBK, Trebatice 03.07.2020
Objednávka 1355/20 oprava strechy dielne OV s DPH 19.06.2020 Marek Balaga - MBK, Trebatice 03.07.2020
Zmluva 10/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 152,00 bez DPH 18.06.2020 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie, Dubnica nad Váhom 22.06.2020
Objednávka 1354/20 materiál na opravu a údržbu skleníka s DPH 13.06.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.07.2020
Faktúra 8262115011 telefonický poplatok - mobilný 30,89 s DPH 0320128079 11.06.2020 Slovak Telekom Bratislava 12.06.2020
Faktúra 142020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.06.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.06.2020
Faktúra 8262153129 telefonický poplatok - pevná linka 78,44 s DPH 9905500515 10.06.2020 Slovak Telekom Bratislava 12.06.2020
Faktúra 9120001589 asc agenda 219,00 s DPH 10.06.2020 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 12.06.2020
Faktúra 5022007856 časopis 58,00 s DPH 08.06.2020 Poradca podnikateľa Žilina 09.06.2020
Faktúra 200629861 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.06.2020 CNS s.r.o., Bratislava 09.06.2020
Faktúra 11324 materiál na opravu a údržbu 37,74 s DPH 1351/20 05.06.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.06.2020
Faktúra 1052016759 elektrická energia 743,16 s DPH TT0145/2008 04.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.06.2020
Faktúra 2228004701 čistiace prostriedky 113,35 s DPH 2006111987 8/2014 04.06.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.06.2020
Faktúra 2020070 deratizácia 156,00 s DPH 1348/20 04.06.2020 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 09.06.2020
Faktúra 201114586 dezinfekcia 35,06 s DPH 6/2020 03.06.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 04.06.2020
Faktúra 44200233 kancelársky materiál 42,52 s DPH 1345/20 03.06.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.06.2020
Faktúra 20201069 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 03.06.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 04.06.2020
Faktúra 200170670 tepelná energia 8 484,79 s DPH 5/2019 03.06.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 04.06.2020
Faktúra 4591326906 PHM 229,07 s DPH 5611852402 03.06.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 09.06.2020
Faktúra 520310881 overenie váh 60,00 s DPH 02.06.2020 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 02.06.2020
Faktúra 1652020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.06.2020 SN real, s.r.o., Prešov 04.06.2020
Faktúra 1707200862 technická správa budov 212,40 s DPH 02.06.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.06.2020
Faktúra 8716650357 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.06.2020 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2020
Faktúra 8716650298 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 02.06.2020 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2020
Faktúra 8716649836 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 02.06.2020 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2020
Faktúra 1012036928 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 01.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.06.2020
Faktúra 1012036927 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 01.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.06.2020
Faktúra 2020063402 školenie 60,00 s DPH 28.05.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 04.05.2020
Faktúra 2020091 profilaktika PC,tonery 689,62 s DPH 23/2015 28.05.2020 Bleskanet s.r.o., Trnava 29.05.2020
Faktúra 2060675 pranie a prenájom rohoží 95,00 s DPH 5/2017 27.05.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 29.05.2020
Faktúra 3020922771 gastrolístky 2 810,80 s DPH 8/2017 27.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 04.05.2020
Faktúra 3020928060 gastrolístky 2 210,80 s DPH 1349/20 8/2017 26.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 27.05.2020
Objednávka 1350/20 oprava krovinorezu s DPH 25.05.2020 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 03.07.2020
Zmluva 8/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 268.13/mesačne bez DPH 22.05.2020 PaPo Projekt, s.r.o. Vrbové 25.05.2020
Objednávka 1349/20 gastrolístky s DPH 8/2017 22.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 27.05.2020
Objednávka 1351/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 22.05.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 09.06.2020
Objednávka 1348/20 deratizácia s DPH 12.05.2020 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 09.06.2020
Objednávka 1345/20 kancelársky materiál s DPH 06.05.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.06.2020
Faktúra 1012028277 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 04.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.05.2020
Faktúra 4591312820 PHM 106,54 s DPH 5611852402 04.05.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 05.05.2020
Faktúra 1362020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 04.05.2020 SN real, s.r.o., Prešov 05.05.2020
Faktúra 1012028278 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 04.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.05.2020
Faktúra 2291007295 čistiace prostriedky 151,87 s DPH 200490221 8/2014 29.04.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.05.2020
Faktúra 200143 propagácia školy 155,04 s DPH 1338/20 29.04.2020 Peter Puvák Fancyzebra Vrbové 04.05.2020
Faktúra 2051779 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 29.04.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.05.2020
Faktúra 2202202297 tlačivá 72,43 s DPH 21.04.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 24.04.2020
Faktúra 201110296 dezinfekcia 35,06 s DPH 6/2020 20.04.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 24.04.2020
Faktúra 200170461 tepelná energia 3 017,78 s DPH 5/2019 16.04.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 20.04.2020
Faktúra 202001343 stočné 1Q 630,14 s DPH 11/2010 16.04.2020 Obecná Kanalizačná Veselé 20.04.2020
Faktúra 202003834 komunálny odpad bufet 18,28 s DPH 36/2016 15.04.2020 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 20.04.2020
Objednávka 1338/20 prezentácia s DPH 08.04.2020 Peter Puvák Fancyzebra Vrbové 04.05.2020
Faktúra 44200145 všeobecný materiál 384,46 s DPH 1320/20 06.04.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 07.04.2020
Faktúra 4591300460 PHM 239,97 s DPH 5611852402 06.04.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 07.04.2020
Faktúra 8110491339 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 03.04.2020
Faktúra 200170387 tepelná energia 8 484,79 s DPH 36/2019 02.04.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 03.04.2020
Faktúra 200170280 vúčtovanie tepel.energia r.2019 -5 601,09 s DPH 36/2019 02.04.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 03.04.2020
Faktúra 8110490870 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 03.04.2020
Faktúra 8110491400 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 03.04.2020
Faktúra 1707200491 technická správa budov 212,40 s DPH 01.04.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.04.2020
Faktúra 2042018 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 01.04.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 03.04.2020
Faktúra 3020917254 gastrolístky 1 810,80 s DPH 8/2017 01.04.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 01.04.2020
Faktúra 11298 materiál na opravu a údržbu 74,96 s DPH 1321/20 01.04.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.04.2020
Faktúra 1012027268 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 01.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.04.2020
Faktúra 1072020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 01.04.2020 SN real, s.r.o., Prešov 03.04.2020
VO: Súhrnná správa 1 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.03.2020 06.05.2020
VO: Súhrnná správa 1 Q 2020 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.03.2020 06.05.2020
Objednávka 1334/20 gastrolístky s DPH 8/2017 30.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 01.04.2020
Faktúra 00102020 prezentácia 199,00 s DPH 30.03.2020 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 01.04.2020
Faktúra 20200001 prezentácia 199,00 s DPH 30.03.2020 TV Piešťany 03.04.2020
Faktúra 2000927 potraviny 208,57 s DPH 25.03.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 25.03.2020
Faktúra 200170335 tepelná energia 3 942,77 s DPH 5/2019 24.03.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 25.03.2020
Objednávka 1317/20 materiál OV s DPH 23.03.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.03.2020
Faktúra 202006186 brožúra 17,00 s DPH 23.03.2020 RAABE Bratislava 25.03.2020
Faktúra 1020200024 doprava LVK 1 050,00 s DPH 1332/20 20.03.2020 LP CAR spol. s r.o. Dobovany 23.03.2020
Faktúra 20200595 materiál OV 540,00 s DPH 1332/20 19.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.03.2020
Faktúra 20200005 ošetrenie drevín v parku 2 016,00 s DPH 1/20 19.03.2020 AMIZ s.r.o., Trnava 23.03.2020
Faktúra 4591288548 PHM 25,34 s DPH 5611852402 19.03.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 23.03.2020
Objednávka 1332/20 materiál OV s DPH 12.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.03.2020
Faktúra 2226003410 čistiace prostriedky 123,92 s DPH 200363528 7/2014 12.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2020
Faktúra 2226003409 potraviny 114,86 s DPH 200363556 7/2014 12.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2020
Faktúra 1000301 potraviny 69,58 s DPH 1628/20 27/2016 12.03.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.03.2020
Faktúra 20200509 materiál OV 504,29 s DPH 1331/20 10.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.03.2020
Faktúra 12000104 servisná prehliadka brány a ovládač brány 487,00 s DPH 10.03.2020 BALU TECH s.r.o. Trnava 12.03.2020
Faktúra 8254053462 telefonický poplatok - mobilný 41,03 s DPH 0320128079 09.03.2020 Slovak Telekom Bratislava 12.03.2020
Faktúra 20072 ovocie,zelenina 72,78 s DPH 1627/20 09.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.03.2020
Faktúra 20073 tovar bufet 6,99 s DPH 9000/13/20 09.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.03.2020
Faktúra 200313956 internet 33,90 s DPH 13/2016 09.03.2020 CNS s.r.o., Bratislava 12.03.2020
Faktúra 201106899 hygienické prostriedky 35,06 s DPH 6/2020 09.03.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 12.03.2020
Faktúra 42020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.03.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.03.2020
Faktúra 8254090705 telefonický poplatok - pevná linka 79,13 s DPH 9905500515 09.03.2020 Slovak Telekom Bratislava 12.03.2020
Faktúra 20200227 materiál na opravu a údržbu 71,27 s DPH 1316/20 09.03.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 12.03.2020
Objednávka 1331/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.03.2020 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 12.03.2020
Zmluva 6/2020 abonentná zmluva 35.06mesačne s DPH 06.03.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec 06.03.2020
Objednávka 9000/13/20 ovocie,zelenina s DPH 06.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.03.2020
Objednávka 1329/20 materiál OV s DPH 05.03.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 12.03.2020
Objednávka 1627/20 ovocie,zelenina s DPH 05.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.03.2020
Faktúra 2228002319 čistiace prostriedky 40,14 s DPH 2003556923 7/2014 04.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.03.2020
Faktúra 20200014 správa kampaní facebook 520,00 s DPH 33/2019 04.03.2020 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 09.03.2020
Faktúra 2033084 pranie a prenájom rohoží 73,51 s DPH 5/2017 04.03.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 09.03.2020
Faktúra 4591281949 PHM 140,73 s DPH 5611852402 04.03.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 09.03.2020
Faktúra 2228002317 kôš 37,39 s DPH 200356926 8/2014 04.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.03.2020
Faktúra 8706893418 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 04.03.2020 SPP a.s.,Bratislava 09.03.2020
Faktúra 2228002318 tovar bufet 132,19 s DPH 200356804 8/2014 04.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.03.2020
Faktúra 2228002320 potraviny 355,18 s DPH 200357227 7/2014 04.03.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.03.2020
Faktúra 8706892937 MO plyn hala 21,00 s DPH 3100051968 03.03.2020 SPP a.s.,Bratislava 09.03.2020
Faktúra 2000722 potraviny 208,84 s DPH 03.03.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 04.03.2020
Faktúra 8706893479 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.03.2020 SPP a.s.,Bratislava 09.03.2020
Faktúra 1000251 potraviny 275,96 s DPH 1625/20 27/2016 03.03.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.03.2020
Faktúra 1707200327 technická správa budov 212,40 s DPH 03.03.2020 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 09.03.2020
Objednávka 1322/20 preprava žiakov s DPH 03.03.2020 LP CAR spol. s r.o. Dobovany 23.03.2020
Faktúra 20065 tovar bufet 11,29 s DPH 9000/12/20 02.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Faktúra 20200395 materiál OV 425,09 s DPH 1317/20 02.03.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.03.2020
Faktúra 2020039 profilaktika PC 734,81 s DPH 23/2015 02.03.2020 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.03.2020
Faktúra 1012018509 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 02.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.03.2020
Faktúra 2020010 inzerát 30,00 s DPH 02.03.2020 HPA, s.r.o. Piešťany 04.03.2020
Faktúra 20064 ovocie,zelenina 48,51 s DPH 1624/20 02.03.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Faktúra 1012018510 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 02.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.03.2020
Faktúra 772020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.03.2020 SN real, s.r.o., Prešov 04.03.2020
Objednávka 1321/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.03.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.04.2020
Objednávka 1625/20 potraviny s DPH 27/2016 02.03.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.03.2020
Objednávka 1320/20 všeobecný materiál s DPH 02.03.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 07.04.2020
Objednávka 1624/20 ovocie,zelenina s DPH 28.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Objednávka 9000/12/20 tovar bufet s DPH 28.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.03.2020
Faktúra 11286 materiál na opravu a údržbu 164,22 s DPH 1311/20 28.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Faktúra 0600000450 vajcia 34,20 s DPH 1622/20 28.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Faktúra 20058 ovocie,zelenina 58,00 s DPH 1623/20 27.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 2000517 potraviny 483,28 s DPH 27.02.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 200677 tieniaca farba na skleník 309,74 s DPH 27.02.2020 Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice 28.02.2020
Faktúra 1000229 potraviny 50,77 s DPH 1621/20 27/2016 27.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 2230001484 tovar bufet 137,84 s DPH 200250193 8/2014 26.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2230001479 čistiace prostriedky 98,81 s DPH 26.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 2230001482 potraviny 394,56 s DPH 200250592 7/2014 26.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Objednávka 1623/20 ovocie,zelenina s DPH 26.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 2230001169 potraviny 333,35 s DPH 25.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 1000192 potraviny 46,80 s DPH 1618/20 27/2016 25.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Faktúra 20056 ovocie,zelenina 96,21 s DPH 1620/20 25.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 20050 ovocie,zelenina 7,41 s DPH 1619/20 25.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 2228001607 potraviny 61,80 s DPH 200239528 7/2014 25.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.02.2020
Faktúra 20057 tovar bufet 10,14 s DPH 9000/11/20 24.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Objednávka 1316/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.02.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 12.03.2020
Objednávka 1621/20 potraviny s DPH 27/2016 21.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Objednávka 1622/20 vajcia s DPH 21.02.2020 Biogal a.s., Špačince 04.03.2020
Objednávka 9000/11/20 tovar bufet s DPH 20.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Zmluva 5/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 62.- bez DPH 20.02.2020 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 20.02.2020
Faktúra 1000177 potraviny 64,13 s DPH 1616/20 27/2016 19.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2020
Faktúra 102049697 ročný poplatok 25,51 s DPH 19.02.2020 WebSupport, s.r.o. Bratislava 19.02.2020
Faktúra 4591273730 PHM 69,29 s DPH 5611852402 19.02.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 19.02.2020
Faktúra 20200244 materiál OV 425,09 s DPH 1314/20 18.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.02.2020
Faktúra 200100067 inzerát 42,00 s DPH 17.02.2020 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 19.02.2020
Faktúra 520303379 overenie váh 60,00 s DPH 17.02.2020 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 19.02.2020
Objednávka 1618/20 potraviny s DPH 27/2016 17.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.02.2020
Objednávka 1620/20 ovocie,zelenina s DPH 17.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Objednávka 1619/20 ovocie,zelenina s DPH 17.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.02.2020
Faktúra 2230001170 potraviny PČ 38,22 s DPH 200239486 8/2014 14.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.02.2020
Faktúra 20047 ovocie,zelenina 34,88 s DPH 1617/20 13.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.02.2020
Faktúra 2226002315 tovar bufet 102,18 s DPH 200236675 8/2014 13.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.02.2020
Faktúra 2226002312 čistiace prostriedky 72,53 s DPH 200236660 12.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.02.2020
Faktúra 3020909509 gastrolístky 808,40 s DPH 1315/20 12.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 13.02.2020
Faktúra 22020 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.02.2020 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.02.2020
Faktúra 2226002311 potraviny 223,06 s DPH 200237287 7/2014 12.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.02.2020
Objednávka 1617/20 ovocie,zelenina s DPH 11.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.02.2020
Faktúra 2020000208 materiál OV 231,00 s DPH 1313/20 11.02.2020 PROMMER - Ján Prommer, Demandice 12.02.2020
Objednávka 1616/20 potraviny s DPH 27/2016 11.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2020
Faktúra 200170136 tepelná energia 6 379,68 s DPH 5/2019 11.02.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 12.02.2020
Faktúra 20046 tovar bufet 8,93 s DPH 9000/10/20 10.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2020
Faktúra 205000505 tovar bufet 207,62 s DPH 9000/09/20 10.02.2020 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 12.02.2020
Faktúra 20045 ovocie,zelenina 87,03 s DPH 1615/20 10.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2020
Faktúra 20200189 materiál OV 306,14 s DPH 1309/20 10.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 12.02.2020
Faktúra 200208755 internet 33,90 s DPH 13/2016 10.02.2020 CNS s.r.o., Bratislava 12.02.2020
Zmluva 7/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 297.85/mesačne bez DPH 10.02.2020 JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 25.02.2020
Objednávka 1315/20 gastrolístky s DPH 10.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 13.02.2020
Objednávka 1313/20 materiál OV s DPH 07.02.2020 PROMMER - Ján Prommer, Demandice 12.02.2020
Objednávka 1314/20 materiál OV s DPH 07.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.02.2020
Objednávka 1615/20 ovocie,zelenina s DPH 07.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2020
Objednávka 9000/10/20 tovar bufet s DPH 07.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2020
Faktúra 20200133 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.02.2020 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.02.2020
Faktúra 20200102 materiál na opravu a údržbu 147,42 s DPH 1304/20 07.02.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 10.02.2020
Faktúra 1000152 potraviny 107,69 s DPH 1614/20 27/2016 06.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.02.2020
Faktúra 20039 ovocie,zelenina 31,09 s DPH 1613/20 06.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.02.2020
Faktúra 3129200189 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 06.02.2020 Marius Pepersen Trenčín 06.02.2020
Faktúra 8251799642 telefonický poplatok - mobilný 28,72 s DPH 0320128079 06.02.2020 Slovak Telekom Bratislava 10.02.2020
Faktúra 1052000542 elektrická energia 1 668,71 s DPH TT0145/2008 06.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.02.2020
Zmluva 3/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 24.- bez DPH 06.02.2020 Ing. Miklošková Mária, Piešťany 07.02.2020
Zmluva 4/2020 zmluva o nájme nebytových priestorov 31.- bez DPH 06.02.2020 Jozef Potrok Veselé 07.02.2020
Faktúra 420200819 školenie mzdy 54,00 s DPH 06.02.2020 Vema Bratislava 06.02.2020
Faktúra 8251836146 telefonický poplatok - pevná linka 79,26 s DPH 9905500515 06.02.2020 Slovak Telekom Bratislava 10.02.2020
Faktúra 2024207 pranie a prenájom rohoží 52,02 s DPH 5/2017 06.02.2020 Lindstrom, s.r.o. Trnava 10.02.2020
Faktúra 200170096 tepelná energia 8 484,79 s DPH 5/2019 06.02.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.02.2020
Faktúra 2228001208 potraviny 58,63 s DPH 200230246 7/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
Faktúra 2228001205 tovar bufet 196,31 s DPH 200230399 8/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
Faktúra 2228001207 potraviny PČ 23,96 s DPH 200230514 8/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
Faktúra 2228001209 potraviny 204,58 s DPH 200229286 7/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
Faktúra 492020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 05.02.2020 SN real, s.r.o., Prešov 06.02.2020
Faktúra 2228001206 čistiace prostriedky 95,62 s DPH 200230433 8/2014 05.02.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.02.2020
Faktúra 2020020051 tovar bufet 62,38 s DPH 9000/08/20 05.02.2020 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 06.02.2020
Faktúra 1000132 potraviny 275,52 s DPH 1610/20 27/2016 05.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.02.2020
Faktúra 20037 ovocie,zelenina 107,36 s DPH 1612/20 05.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Faktúra 2000110 materiál OV 719,39 s DPH 1312/20 05.02.2020 Iria s.r.o., Lehota pri Nitre 06.02.2020
Objednávka 1614/20 potraviny s DPH 27/2016 05.02.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.02.2020
Faktúra 1014160 materiál na opravu a údržbu 632,47 s DPH 1301/20 05.02.2020 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 10.02.2020
Objednávka 9000/09/20 tovar bufet s DPH 05.02.2020 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 12.02.2020
Objednávka 1312/20 materiál OV s DPH 04.02.2020 Iria s.r.o., Lehota pri Nitre 06.02.2020
Faktúra 2202200277 kancelársky materiál 23,90 s DPH 04.02.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 05.02.2020
Faktúra 11276 materiál na opravu a údržbu 415,68 s DPH 1300/20 04.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2020
Faktúra 1012012304 elektrická energia 847,44 s DPH TT0145/2008 04.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2020
Faktúra 8706858866 MO plyn hala 22,00 s DPH 3100051968 04.02.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2020
Faktúra 8706859338 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 04.02.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2020
Faktúra 8706859396 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.02.2020 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2020
Faktúra 20200009 internet 250,00 s DPH 33/2019 04.02.2020 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 05.02.2020
Faktúra 4591267582 PHM 84,54 s DPH 5611852402 04.02.2020 Slovnaft a.s., Bratislava 05.02.2020
Faktúra 20038 tovar bufet 12,00 s DPH 9000/07/20 04.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Faktúra 1012012305 elektrická energia 19,31 s DPH TT0145/2008 04.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2020
Faktúra 2035100751 inzerát 66,00 s DPH 04.02.2020 Petit Press, Bratislava 05.02.2020
Objednávka 1613/20 ovocie,zelenina s DPH 04.02.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.02.2020
Objednávka 9000/08/20 tovar bufet s DPH 04.02.2020 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 06.02.2020
Objednávka 1311/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.02.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.03.2020
Objednávka 1309/20 materiál OV s DPH 04.02.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 12.02.2020
Faktúra 45200006 materiál OV 1 029,65 s DPH 1307/20 03.02.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 04.02.2020
Faktúra 20030081 členský príspevok 30,00 s DPH 03.02.2020 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 06.02.2020
Objednávka 1302/20 všeobecný materiál s DPH 31.01.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.02.2020
Faktúra 20031 ovocie,zelenina 43,18 s DPH 1611/20 31.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.02.2020
Objednávka 9000/07/20 tovar bufet s DPH 31.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Objednávka 1612/20 ovocie,zelenina s DPH 31.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2020
Faktúra 0600000201 potraviny 34,20 s DPH 1608/20 30.01.2020 Biogal a.s., Špačince 04.02.2020
Faktúra 44200031 kancelársky materiál 241,80 s DPH 1302/20 30.01.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 04.02.2020
Faktúra 202010102 materiál OV 303,56 s DPH 1308/20 30.01.2020 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 04.02.2020
Faktúra 2291001628 tovar bufet 72,37 s DPH 200123620 8/2014 29.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.01.2020
Objednávka 1611/20 ovocie,zelenina s DPH 29.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.02.2020
Faktúra 2291001631 potraviny 227,24 s DPH 200123856 7/2014 29.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.01.2020
Objednávka 1307/20 materiál OV s DPH 28.01.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 04.02.2020
Objednávka 1307/20 materiál OV s DPH 28.01.2020 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 04.02.2020
Faktúra 200104 letáky 48,00 s DPH 28.01.2020 Lukáš Pollák LuPo, Stupava 30.01.2020
Objednávka 1308/20 materiál OV s DPH 28.01.2020 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 04.02.2020
Faktúra 20200121 materiál OV 637,31 s DPH 1306/20 28.01.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 30.01.2020
Faktúra 20200007 internet 320,00 s DPH 23/2019 28.01.2020 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 30.01.2020
Faktúra 2230000788 potraviny 178,07 s DPH 200119565 7/2014 27.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.01.2020
Faktúra 20029 ovocie,zelenina 47,28 s DPH 1609/19 27.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2020
Objednávka 1306/20 materiál OV s DPH 27.01.2020 Stacho, s.r.o. Kočovce 30.01.2020
Faktúra 1020200038 kontrola váhy 170,40 s DPH 27.01.2020 Váhy Pilát Trnava 28.01.2020
Faktúra 20030 tovar bufet 14,61 s DPH 27.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2020
Faktúra 20200019 oprava Renault Kango 1 896,95 s DPH 1478/19 27.01.2020 Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom 28.01.2020
Objednávka 1608/20 potraviny s DPH 24.01.2020 Biogal a.s., Špačince 04.02.2020
Objednávka 1609/20 ovocie,zelenina s DPH 24.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2020
Objednávka 1610/20 potraviny s DPH 24.01.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.02.2020
Faktúra 202050030 servisná prehliadka brány 138,00 s DPH 23.01.2020 ADVES s.r.o., Trenčín 24.01.2020
Faktúra 20023 ovocie,zelenina 46,05 s DPH 1607/20 23.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.01.2020
Faktúra 405000046 tovar bufet 82,47 s DPH 9000/05/20 23.01.2020 MSI spol. s r.o., Bratislava 24.01.2020
Faktúra 2230000603 tovar bufet 25,44 s DPH 200117574 8/2014 22.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.01.2020
Faktúra 2090006383 dialničné známky 150,00 s DPH 22.01.2020 Národná dialničná spoločnosť Bratislava 22.01.2020
Objednávka 9000/05/20 tovar bufet s DPH 22.01.2020 MSI spol. s r.o., Bratislava 24.01.2020
Faktúra 2230000602 potraviny 505,56 s DPH 200117073 7/2014 22.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.01.2020
Faktúra 2230000604 čistiace prostriedky 47,64 s DPH 200117504 8/2014 22.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.01.2020
Faktúra 2230000605 tovar bufet 132,11 s DPH 200117097 8/2014 22.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.01.2020
Faktúra 1000050 potraviny 77,99 s DPH 1606/20 27/2016 21.01.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.01.2020
Faktúra 205000217 tovar bufet 86,28 s DPH 9000/04/20 25/2016 20.01.2020 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 22.01.2020
Faktúra 20022 tovar bufet 11,42 s DPH 9000/03/20 20.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.01.2020
Objednávka 1304/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.01.2020 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 10.02.2020
Faktúra 20021 ovocie,zelenina 78,95 s DPH 1605/20 20.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.01.2020
Objednávka 1605/20 ovocie,zelenina s DPH 17.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.01.2020
Faktúra 2000096 potraviny 274,66 s DPH 17.01.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 20.01.2020
Objednávka 1606/20 potraviny s DPH 27/2016 17.01.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.01.2020
Faktúra 20015 ovocie,zelenina 48,68 s DPH 1604/20 17.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 9000/03/20 tovar bufet s DPH 16.01.2020 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 22.01.2020
Objednávka 9000/04/20 tovar bufet s DPH 16.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.01.2020
Faktúra 3220520 káblová televízia 207,20 s DPH 16.01.2020 VTR - Komunikačný systém, Bratislava 22.01.2020
Faktúra 2291000726 čistiace prostriedky 120,83 s DPH 200110926 8/2014 15.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.01.2020
Faktúra 2291000727 potraviny 353,05 s DPH 200111069 7/2014 15.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.01.2020
Faktúra 8706825870 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 15.01.2020 SPP a.s.,Bratislava 20.01.2020
Faktúra 8706825809 MO plyn sl.byt 180,00 s DPH 3101401654 15.01.2020 SPP a.s.,Bratislava 20.01.2020
Faktúra 8706825333 MO plyn hala 22,00 s DPH 3100051968 15.01.2020 SPP a.s.,Bratislava 20.01.2020
Faktúra 2291000725 tovar bufet 303,89 s DPH 200110638 8/2014 15.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.01.2020
Objednávka 1604/20 ovocie,zelenina s DPH 15.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 1000016 potraviny 224,43 s DPH 1603/20 27/2016 14.01.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.01.2020
Objednávka 1603/19 potraviny s DPH 13.01.2020 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.01.2020
Faktúra 20013 ovocie,zelenina 72,28 s DPH 1602/20 13.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 20014 tovar bufet 9,95 s DPH 9000/02/20 13.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Faktúra 0600000031 potraviny 34,20 s DPH 1601/20 13.01.2020 Biogal a.s., Špačince 20.01.2020
Faktúra 202001679 komunálny odpad bufet 18,28 s DPH 36/2016 13.01.2020 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 20.01.2020
Faktúra 20001 tovar bufet 9,72 s DPH 9000/01/20 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 9000/02/20 tovar bufet s DPH 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 1602/20 ovocie,zelenina s DPH 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Zmluva 2/2020 zmluva o nájme kancelárskych priestorov 47.50/mesačne bez DPH 10.01.2020 JUKKA s.r.o., Rakovice 13.01.2020
Faktúra 20007 ovocie,zelenina 115,74 s DPH 1600/20 10.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 1301/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.01.2020 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 10.02.2020
Faktúra 2226000162 čistiace prostriedky 65,76 s DPH 20014004 8/2014 08.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 2226000163 tovar bufet 223,39 s DPH 20013862 8/2014 08.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 2226000161 potraviny 263,34 s DPH 20014288 7/2014 08.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 190171136 tepelná energia 8 484.79 s DPH 36/2019 08.01.2020 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.01.2020
Faktúra 172020 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 07.01.2020 SN real, s.r.o., Prešov 10.01.2020
Objednávka 1600/20 ovocie,zelenina s DPH 07.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 9000/01/20 tovar bufet s DPH 07.01.2020 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.01.2020
Objednávka 1300/20 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.01.2020 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2020
Objednávka 1601/20 potraviny s DPH 07.01.2020 Biogal a.s., Špačince 20.01.2020
Faktúra 2230000022 potraviny 302,12 s DPH 2001104 7/2014 03.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 2230000023 tovar bufet 30,14 s DPH 2001359 8/2014 03.01.2020 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.01.2020
Faktúra 1012003862 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 02.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.01.2020
Faktúra 1012003861 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 02.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.01.2020
VO: Súhrnná správa 4 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.12.2019 31.12.2019
VO: Súhrnná správa 4 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.12.2019 31.12.2019
Zmluva 36/2019 zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 20.12.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 30.12.2019
Faktúra 11262 materiál na opravu a údržbu 220,07 s DPH 1467/19 19.12.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 20.12.2019
Faktúra 2230011884 potraviny 235,94 s DPH 1912322244 7/2014 19.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.12.2019
Faktúra 991607 potraviny 158,46 s DPH 1763/19 27/2016 19.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.12.2019
Faktúra 20190223 aktualizácia programu ŠJ 486,00 s DPH 19.12.2019 JIS-SK, s.r.o., Prešov 20.12.2019
Faktúra 19403 ovocie,zelenina 34,03 s DPH 1764/19 19.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.12.2019
Faktúra 2019109 odstránenie hav.stavu v ŠI 10 787,26 s DPH 1467/19 19.12.2019 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 20.12.2019
Faktúra 2230011883 čistiace prostriedky 54,11 s DPH 1912322019 7/2014 19.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.12.2019
Faktúra 2019207 oprava ohrievača 264,00 s DPH 1466/19 19.12.2019 ETT s.r.o., Trnava 20.12.2019
Faktúra 2019206 odborná prehliadka ručné náradie 1 613,76 s DPH 19.12.2019 ETT s.r.o., Trnava 20.12.2019
Faktúra 2230011885 tovar bufet 19,08 s DPH 1912321680 8/2014 18.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.12.2019
Objednávka 1478/19 oprava Renault Kango s DPH 18.12.2019 Miroslav Janega BOSCH, Nové Mesto nad Váhom 28.01.2020
Faktúra 1900079 školenie autodoprava 66,56 s DPH 1471/19 17.12.2019 Auto betes s.r.o. Trnava 18.12.2019
Objednávka 1764/19 ovocie,zelenina s DPH 17.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.12.2019
Faktúra 201900080 čistenie drevín v parku 4 200,00 s DPH 11/2019 17.12.2019 AMIZ s.r.o., Trnava 18.12.2019
Faktúra 195004619 tovar bufet 74,94 s DPH 9000/65/19 16.12.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 18.12.2019
Faktúra 19397 ovocie,zelenina 87,35 s DPH 1762/19 16.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2019
Faktúra 19395 ovocie,zelenina 29,84 s DPH 1761/19 16.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2019
Faktúra 19402 tovar bufet 8,68 s DPH 9000/66/19 16.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2019
Faktúra 1907 pracovné oblečenie 182,59 s DPH 1470/19 16.12.2019 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 18.12.2019
Objednávka 12/2019 odstránenie hav.stavu v ŠI s DPH 16.12.2019 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 20.12.2019
Faktúra 2019268 výmena skla UNC 81,00 s DPH 1474/19 13.12.2019 Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany 18.12.2019
Faktúra 07193116 revízie 4Q 835,20 s DPH 13.12.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 18.12.2019
Faktúra 2019221 profilaktika PC 192,00 s DPH 23/2015 13.12.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 16.12.2019
Faktúra 0422019 inzerát 30,00 s DPH 13.12.2019 HPA, s.r.o. Piešťany 16.12.2019
Objednávka 1762/19 ovocie,zelenina s DPH 13.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2019
Faktúra 0412019 inzerát 45,00 s DPH 13.12.2019 HPA, s.r.o. Piešťany 16.12.2019
Faktúra 2291019513 čistiace prostriedky 75,46 s DPH 1912314615 7/2014 12.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.12.2019
Objednávka 9000/66/19 tovar bufet s DPH 12.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2019
Objednávka 9000/65/19 tovar bufet s DPH 25/2016 12.12.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 18.12.2019
Faktúra 9600002890 vajcia 23,94 s DPH 12.12.2019 Biogal a.s., Špačince 16.12.2019
Faktúra 20192018 servis PC 1 193,75 s DPH 23/2015 12.12.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 16.12.2019
Faktúra 2019217 tonery 1 046,04 s DPH 23/2015 12.12.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 16.12.2019
Faktúra 2291019514 potraviny 85,63 s DPH 1912315164 7/2014 12.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.12.2019
Faktúra 2291019512 tovar bufet 119,23 s DPH 1912314796 8/2014 12.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.12.2019
Objednávka 1474/19 výmena skla UNC s DPH 11.12.2019 Ľuboš Guzoň Sklenárstvo Piešťany 18.12.2019
Faktúra 8247359626 telefonický poplatok - mobilný 517,34 s DPH 0320128079 11.12.2019 Slovak Telekom Bratislava 16.12.2019
Objednávka 1761/19 ovocie,zelenina s DPH 11.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2019
Faktúra 8247412082 telefonický poplatok - pevná linka 80,80 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom Bratislava 16.12.2019
Faktúra 392019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.12.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 16.12.2019
Faktúra 2006135 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 10.12.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 16.12.2019
Faktúra 991524 potraviny 91,17 s DPH 1760/19 27/2016 10.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.12.2019
Faktúra 2019120188 tovar bufet 88,00 s DPH 10.12.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 16.12.2019
Faktúra 34122019 oprava športového náradia 350,24 s DPH 1469/19 10.12.2019 Jarka Geregová Púchov 16.12.2019
Faktúra 3201901339 komunálny odpad 99,43 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 09.12.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 10.12.2019
Faktúra 19393 ovocie,zelenina 152,89 s DPH 1759/19 09.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.12.2019
Objednávka 11/2019 čistenie drevín v parku s DPH 09.12.2019 AMIZ s.r.o., Trnava 18.12.2019
Objednávka 1760/19 potraviny s DPH 27/2016 09.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.12.2019
Faktúra 3129191746 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 09.12.2019 Marius Pepersen Trenčín 10.12.2019
Faktúra 20191341 materiál na opravu a údržbu 40,61 s DPH 1445/19 09.12.2019 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 10.12.2019
Zmluva 35/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 72.50/mesačne s DPH 09.12.2019 Jarmila Lipková Rakovice28 10.12.2019
Faktúra 190411 tabletová soľ 59,40 s DPH 1473/19 09.12.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 10.12.2019
Faktúra 19394 tovar bufet 16,81 s DPH 9000/64/19 09.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.12.2019
Objednávka 1449/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.12.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.12.2019
Faktúra 190101437 materiál OV 219,36 s DPH 06.12.2019 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 10.12.2019
Objednávka 1759/19 ovocie,zelenina s DPH 06.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.12.2019
Objednávka 9000/64/19 tovar bufet s DPH 06.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.12.2019
Objednávka 9000/63/19 tovar bufet s DPH 06.12.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 16.12.2019
Faktúra 903457 potraviny 447,81 s DPH 05.12.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 10.12.2019
Faktúra 4622019 zateplenie objektu - okná 8 200.00 s DPH 22/2019 05.12.2019 REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava 10.12.2019
Faktúra 991486 mäso 219,21 s DPH 1756/19 27/2016 05.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.12.2019
Faktúra 20192779 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 05.12.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.12.2019
Faktúra 190171036 tepelná energia 10 023,85 s DPH 5/2019 05.12.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.12.2019
Faktúra 191252780 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.12.2019 CNS s.r.o., Bratislava 10.12.2019
Faktúra 19386 ovocie,zelenina 134,38 s DPH 1757/19 05.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.12.2019
Faktúra 11250 materiál na opravu a údržbu 424,16 s DPH 1449/19 05.12.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 10.12.2019
Faktúra 44190482 kancelársky materiál 184,37 s DPH 1450/19 04.12.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 10.12.2019
Faktúra 1051937671 elektrická energia 1 733,00 s DPH TT0145/2008 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.12.2019
Faktúra 4591238884 PHM 165,15 s DPH 5611852402 04.12.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 10.12.2019
Faktúra 2230011270 čistiace prostriedky 85,64 s DPH 8/2014 04.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.12.2019
Faktúra 2230011268 potraviny 618,78 s DPH 7/2014 04.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.12.2019
Faktúra 2230011271 tovar bufet 147,43 s DPH 1912307933 8/2014 04.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.12.2019
Objednávka 1471/19 školenie autodoprava s DPH 04.12.2019 Auto betes s.r.o. Trnava 18.12.2019
Objednávka 1756/19 mäso s DPH 27/2016 03.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.12.2019
Objednávka 1757/19 ovocie,zelenina s DPH 03.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.12.2019
Objednávka 1470/19 pracovné oblečenie s DPH 03.12.2019 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 18.12.2019
Faktúra 8706798665 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.12.2019 SPP a.s.,Bratislava 10.12.2019
Faktúra 8706798111 MO plyn hala 50,00 s DPH 3100051968 03.12.2019 SPP a.s.,Bratislava 10.12.2019
Faktúra 8706798603 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.12.2019 SPP a.s.,Bratislava 10.12.2019
Objednávka 1469/19 oprava športového náradia s DPH 03.12.2019 Jarka Geregová Púchov 16.12.2019
Faktúra 19384 ovocie,zelenina 119,03 s DPH 1755/19 03.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2019
Faktúra 1011963994 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 02.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.12.2019
Faktúra 2226017399 potraviny 209,02 s DPH 1911302484 7/2014 02.12.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.12.2019
Faktúra 903247 potraviny 419,48 s DPH 02.12.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 04.12.2019
Faktúra 2692019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.12.2019 SN real, s.r.o., Prešov 04.12.2019
Faktúra 20190024 letáky 490,00 s DPH e-mail 02.12.2019 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 04.12.2019
Faktúra 19385 ovocie,zelenina 7,08 s DPH 9000/62/19 02.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2019
Objednávka 1467/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.12.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 20.12.2019
Faktúra 21923425 manažérský kurz pre riaditeľa 20,00 s DPH 02.12.2019 RAABE Bratislava 04.12.2019
Objednávka 1755/19 ovocie,zelenina s DPH 02.12.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2019
Objednávka 1465/19 odborná prehliadka ručné náradie s DPH 29.11.2019 ETT s.r.o., Trnava 20.12.2019
Objednávka 1466/19 oprava ohrievača s DPH 29.11.2019 ETT s.r.o., Trnava 20.12.2019
Faktúra 20192707 materiál OV 140,47 s DPH 1464/19 29.11.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.12.2019
Objednávka 9000/62/19 ovocie,zelenina s DPH 29.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2019
Faktúra 991421 potraviny 127,46 s DPH 1755/19 27/2016 28.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.12.2019
Faktúra 10131781 dlažba 57,41 s DPH 1462/19 28.11.2019 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 28.11.2019
Faktúra 2226017246 čistiace prostriedky 102,76 s DPH 1911301077 7/2014 27.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.11.2019
Faktúra 2226017248 tovar bufet 139,72 s DPH 27.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.11.2019
Objednávka 1755/19 potraviny s DPH 27/2016 27.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.12.2019
Faktúra 9600002715 potraviny 34,20 s DPH 27.11.2019 Biogal a.s., Špačince 28.11.2019
Faktúra 2226017245 potraviny 343,61 s DPH 1911301629 7/2014 27.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.11.2019
Faktúra 19378 ovocie,zelenina 79,48 s DPH 1754/19 27.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Faktúra 19376 ovocie,zelenina 7,44 s DPH 1753/19 26.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Faktúra 2230010637 potraviny 176,14 s DPH 1911298005 7/2014 26.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.11.2019
Faktúra 2019101392 materiál OV 120,86 s DPH 1463/19 26.11.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.11.2019
Faktúra 222112019 prehliadka športového náradia 98,50 s DPH 1457/19 26.11.2019 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 28.11.2019
Faktúra 19375 ovocie,zelenina 73,27 s DPH 1753/19 26.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Objednávka 1754/19 ovocie,zelenina s DPH 26.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Objednávka 1464/19 materiál OV s DPH 26.11.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.12.2019
Faktúra 19374 tovar bufet 12,96 s DPH 9000/61/19 25.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Faktúra 1950004240 tovar bufet 69,22 s DPH 9000/60/19 25.11.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 28.11.2019
Faktúra 45190038 materiál OV 381,70 s DPH 1459/19 25.11.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 28.11.2019
Objednávka 1753/19 ovocie,zelenina s DPH 22.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Faktúra 190101414 materiál OV 496,85 s DPH 22.11.2019 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 25.11.2019
Objednávka 1463/19 materiál OV s DPH 22.11.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.11.2019
Faktúra 20192681 materiál OV 65,28 s DPH 1455/19 22.11.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 25.11.2019
Objednávka 9000/61/19 tovar bufet s DPH 22.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2019
Faktúra 2291018157 tovar bufet 149,54 s DPH 1911294336 8/2014 21.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2019
Objednávka 9000/60/19 tovar bufet s DPH 21.11.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 28.11.2019
Faktúra 991376 potraviny 51,39 s DPH 1751/19 27/2016 21.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.11.2019
Faktúra 2291018161 potraviny 28,56 s DPH 1911294747 7/2014 21.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2019
Faktúra 19368 ovocie,zelenina 75,68 s DPH 1750/19 21.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Faktúra 2291018159 čistiace prostriedky 99,55 s DPH 1911294300 7/2014 21.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2019
Objednávka 1462/19 dlažba s DPH 21.11.2019 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 28.11.2019
Faktúra 2291018158 potraviny 397,85 s DPH 1911294539 7/2014 21.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2019
Faktúra 19367 ovocie,zelenina 2,99 s DPH 1747/19 20.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Faktúra 19365 ovocie,zelenina 107,95 s DPH 1747/19 20.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Objednávka 1751/19 potraviny s DPH 27/2016 20.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.11.2019
Faktúra 20190022 media 320,00 s DPH 19.11.2019 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 21.11.2019
Faktúra 4591231169 PHM 115,20 s DPH 5611852402 19.11.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 21.11.2019
Faktúra 903247 potraviny 419,48 s DPH 19.11.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 21.11.2019
Faktúra 991355 potraviny 38,76 s DPH 1748/19 19.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.11.2019
Faktúra 720200917 ochrana osob.údajov 122,28 s DPH 19.11.2019 Vema Bratislava 21.11.2019
Objednávka 1750/19 ovocie,zelenina s DPH 19.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Objednávka 1458/19 materiál OV s DPH 18.11.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 21.11.2019
Faktúra 20192646 materiál OV 193,44 s DPH 1455/19 18.11.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 21.11.2019
Objednávka 1459/19 materiál OV s DPH 18.11.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 28.11.2019
Faktúra 082019 školenie sadovnícka projekcia 105,60 s DPH 1456/19 18.11.2019 Trilaug, s.r.o., Trenčín 21.11.2019
Faktúra 19366 ovocie,zelenina 15,82 s DPH 9000/59/19 18.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Faktúra 2019101346 materiál OV 359,33 s DPH 1458/19 18.11.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 21.11.2019
Faktúra 1962019 servisná prehliadka kotlov 126,00 s DPH 15.11.2019 Andrej Vacula Šterusy 18.11.2019
Objednávka 1747/19 ovocie,zelenina s DPH 15.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Objednávka 1457/19 prehliadka športového náradia s DPH 15.11.2019 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 28.11.2019
Objednávka 1748/19 potraviny s DPH 15.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.11.2019
Faktúra 991328 potraviny 129,90 s DPH 1745/19 27/2016 14.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.11.2019
Faktúra 2382019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 14.11.2019 SN real, s.r.o., Prešov 18.11.2019
Faktúra 2291017012 potraviny PČ 11,47 s DPH 1911281781 8/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra 2228014774 potraviny 401,65 s DPH 1911288090 7/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra 20191437 materiál OV 64,80 s DPH 10/2019 14.11.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
Faktúra 2228014771 potraviny PČ 15,10 s DPH 1911288184 8/2014 14.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra 19359 ovocie,zelenina 89,08 s DPH 1746/19 14.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.11.2019
Faktúra 405900733 tovar bufet 115,20 s DPH 9000/58/19 14.11.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
Objednávka 1456/19 školenie sadovnícka projekcia s DPH 14.11.2019 Trilaug, s.r.o., Trenčín 21.11.2019
Objednávka 9000/59/19 ovocie,zelenina s DPH 14.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.11.2019
Objednávka 1455/19 materiál OV s DPH 14.11.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 21.11.2019
Objednávka 1745/19 potraviny s DPH 27/2016 13.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.11.2019
Objednávka 1746/19 ovocie,zelenina s DPH 13.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.11.2019
Faktúra 2228014769 čisiace prostriedky 57,46 s DPH 1911288096 8/2014 13.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra 2228014770 tovar bufet 149,65 s DPH 1911287766 8/2014 13.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.11.2019
Faktúra 1996933 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 13.11.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 18.11.2019
Faktúra 19066 reklamné služby 200,00 s DPH 13.11.2019 3M media, s.r.o. Nitra 18.11.2019
Objednávka 9000/58/19 tovar bufet s DPH 12.11.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
Zmluva 33/2019 zmluva o spolupráci 200/mesačne s DPH 12.11.2019 Ing. Adela Bednáriková, Topoľčany 12.11.2019
Zmluva 34/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24.- bez DPH 12.11.2019 Mgr.Drobná Martina Rakovice 11 15.11.2019
Faktúra 45190036 materiál OV 1 950,53 s DPH 1451/19 12.11.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 13.11.2019
Faktúra 19357 ovocie,zelenina 106,94 s DPH 1744/19 11.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 2019172 jesenná deratizácia 156,00 s DPH 1435/19 11.11.2019 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 13.11.2019
Faktúra 3129191612 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 11.11.2019 Marius Pepersen Trenčín 13.11.2019
Faktúra 362019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.11.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.11.2019
Faktúra 19358 ovocie,zelenina 10,04 s DPH 9000/57/19 11.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 9600002547 potraviny 34,20 s DPH 1739/19 08.11.2019 Biogal a.s., Špačince 13.11.2019
Faktúra 19350 ovocie,zelenina 79,01 s DPH 1742/19 08.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 191104 zemiaky 1 310,40 s DPH 1740/19 08.11.2019 AGRO - družstvo Trebatice 13.11.2019
Objednávka 1744/19 ovocie,zelenina s DPH 08.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 191147940 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.11.2019 CNS s.r.o., Bratislava 13.11.2019
Faktúra 991272 potraviny 14,76 s DPH 1741/19 27/2016 08.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.11.2019
Faktúra 991290 potraviny 206,81 s DPH 1743/19 27/2016 08.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.11.2019
Faktúra 19349 ovocie,zelenina 11,26 s DPH 9000/55/19 08.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 19348 ovocie,zelenina 92,24 s DPH 1738/19 08.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Objednávka 9000/57/19 ovocie,zelenina s DPH 08.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 2019146 preprava žiakov 396,00 s DPH 07.11.2019 Vladimír Vlkovič, Kočín 08.11.2019
Faktúra 44190436 kancelársky materiál 222,58 s DPH 1447/19 07.11.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.11.2019
Faktúra 8245204625 telefonický poplatok - pevná linka 81,18 s DPH 9905500515 07.11.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.11.2019
Faktúra 8245161222 telefonický poplatok - mobilný 35,86 s DPH 0320128079 07.11.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.11.2019
Faktúra 190170926 tepelná energia 7 800,66 s DPH 5/2019 07.11.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.11.2019
Faktúra 20192501 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.11.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.11.2019
Faktúra 2019101295 materiál OV 289,95 s DPH 1448/19 07.11.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 12.11.2019
Objednávka 1450/19 kancelársky materiál s DPH 07.11.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 10.12.2019
Faktúra 00291920 DOD 199,00 s DPH 06.11.2019 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 08.11.2019
Faktúra 2291017015 potraviny 130,39 s DPH 1911281869 7/2014 06.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.11.2019
Faktúra 2291017013 potraviny 345,05 s DPH 1911281755 7/2014 06.11.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.11.2019
Faktúra 2019353 materiál OV 122,64 s DPH 1446/19 06.11.2019 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 08.11.2019
Faktúra 1051934142 elektrická energia 1 510,03 s DPH TT0145/2008 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.11.2019
Zmluva 32/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 06.11.2019 Obec Rakovice 08.11.2019
Objednávka 1743/19 potraviny s DPH 27/2016 06.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.11.2019
Faktúra 2019135 pečiatky 210,12 s DPH 1438/19 06.11.2019 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 08.11.2019
Faktúra 4591224524 PHM 230,02 s DPH 5611852402 05.11.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 08.11.2019
Faktúra 11239 materiál na opravu a údržbu 192,22 s DPH 1422/19 05.11.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.11.2019
Faktúra 2019110003 tovar bufet 107,70 s DPH 9000/56/19 05.11.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 08.11.2019
Objednávka 1742/19 ovocie,zelenina s DPH 05.11.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Faktúra 201911069 materiál na opravu a údržbu 225,30 s DPH 1426/19 05.11.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 08.11.2019
Faktúra 1011957740 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 05.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.11.2019
Faktúra 8687408502 MO plyn hala 42,00 s DPH 3100051968 04.11.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.11.2019
Faktúra 8687408994 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.11.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.11.2019
Faktúra 8687409056 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH TT0145/2008 04.11.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.11.2019
Faktúra 1011957739 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 04.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.11.2019
Objednávka 1446/19 materiál OV s DPH 04.11.2019 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 08.11.2019
Objednávka 1741/19 potraviny s DPH 27/2016 04.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.11.2019
Objednávka 10/2019 materiál OV s DPH 04.11.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 18.11.2019
Objednávka 1426/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.11.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 08.11.2019
Objednávka 1426/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.11.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 08.11.2019
Objednávka 1422/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.11.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.11.2019
Objednávka 1739/19 potraviny s DPH 30.10.2019 Biogal a.s., Špačince 13.11.2019
Objednávka 1738/19 ovocie,zelenina s DPH 30.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Objednávka 9000/55/19 ovocie,zelenina s DPH 30.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.11.2019
Objednávka 9000/56/19 tovar bufet s DPH 30.10.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 08.11.2019
Objednávka 1740/19 zemiaky s DPH 30.10.2019 AGRO - družstvo Trebatice 13.11.2019
Objednávka 144/19 kancelársky materiál s DPH 30.10.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.11.2019
Faktúra 3862019 zateplenie objektu - okná 124 984,99 s DPH 22/2019 29.10.2019 REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava 29.10.2019
Faktúra 19342 tovar bufet 2,17 s DPH 9000/54/19 28.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 29.10.2019
Faktúra 20191001 zemné práce 417,24 s DPH 1432/19 28.10.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 29.10.2019
Faktúra 0362019 materiál OV 679,20 s DPH 1441/19 28.10.2019 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 29.10.2019
Faktúra 195003840 tovar bufet 95,14 s DPH 9000/53/19 25/2016 28.10.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 29.10.2019
Faktúra 11910032 inzerát 60,00 s DPH 25.10.2019 Winter média, a.s. Piešťany 29.10.2019
Faktúra 19335 ovocie,zelenina 26,52 s DPH 1735/19 25.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 29.10.2019
Faktúra 991229 potraviny 442,78 s DPH 1736/19 27/2016 25.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
Objednávka 9000/53/19 tovar bufet s DPH 25/2016 25.10.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 29.10.2019
Objednávka 9000/54/19 tovar bufet s DPH 25.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 29.10.2019
Faktúra 991215 potraviny 140,70 s DPH 1734/19 23.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
Objednávka 1441/19 materiál OV s DPH 23.10.2019 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 29.10.2019
Faktúra 2291016130 potraviny 547,93 s DPH 1910269217 7/2014 23.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 29.10.2019
Faktúra 2291016134 potraviny PČ 14,68 s DPH 1910269228 8/2014 23.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 29.10.2019
Objednávka 1736/19 potraviny s DPH 27/2016 23.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
Objednávka 1438/19 pečiatky s DPH 22.10.2019 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 08.11.2019
Objednávka 1735/19 ovocie,zelenina s DPH 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 19334 tovar bufet 11,33 s DPH 21.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
Faktúra 190101295 materiál OV 188,58 s DPH 21.10.2019 OASIS Poprad 22.10.2019
Faktúra 902832 potraviny 396,99 s DPH 21.10.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 22.10.2019
Faktúra 19333 ovocie,zelenina 77,47 s DPH 1733/19 21.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
Objednávka 1436/19 materiál OV s DPH 21.10.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 22.10.2019
Faktúra 2019101203 materiál OV 320,99 s DPH 1436/19 21.10.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 22.10.2019
Faktúra 190100694 inzerát 35,10 s DPH 21.10.2019 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 29.10.2019
Objednávka 1734/19 potraviny s DPH 27/2016 21.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.10.2019
Faktúra 7042019 preprava nábytku 88,00 s DPH 21.10.2019 Centrum Prenájmu s.r.o., Trnava 22.10.2019
Objednávka 1733/19 ovocie,zelenina s DPH 18.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
Faktúra 20191111 materiál na opravu a údržbu 130,98 s DPH 1425/19 18.10.2019 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 22.10.2019
Faktúra 2019010 oprava radiátorov 2 805,00 s DPH 1430/19 18.10.2019 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.10.2019
Faktúra 4591216440 PHM 198,60 s DPH 5611852402 18.10.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 22.10.2019
Zmluva 31/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 38,00 bez DPH 18.10.2019 Hevier Ján, Rakovice 18.10.2019
Faktúra 991198 potraviny 75,33 s DPH 1731/19 27/2016 17.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.10.2019
Faktúra 9600002368 potraviny 34,20 s DPH 1727/19 17.10.2019 Biogal a.s., Špačince 22.10.2019
Faktúra 19327 ovocie,zelenina 61,82 s DPH 1732/19 17.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
Faktúra 191007 zemiaky 100,80 s DPH 1730/19 17.10.2019 AGRO - družstvo Trebatice 22.10.2019
Faktúra 201904455 vodné 1 324,80 s DPH 11/2010 16.10.2019 Obecná Kanalizačná Veselé 16.10.2019
Objednávka 1731/19 potraviny s DPH 27/2016 16.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.10.2019
Objednávka 1732/19 ovocie,zelenina s DPH 16.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.10.2019
Objednávka 1435/19 jesenná deratizácia s DPH 16.10.2019 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 13.11.2019
Faktúra 19101219 servis systému vykurovania 883,80 s DPH 1428/19 16.10.2019 Amicus SK, s.r.o., Skalica 22.10.2019
Faktúra 2291015596 tovar bufet 211,93 s DPH 1910262201 8/2014 16.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.10.2019
Faktúra 2291015598 čistiace prostriedky 100,63 s DPH 1910262137 7/2014 16.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.10.2019
Faktúra 2291015599 potraviny 477,73 s DPH 1910262325 7/2014 16.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.10.2019
Faktúra 1988447 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 16.10.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 22.10.2019
Faktúra 07192339 revízie 3Q 835,20 s DPH 16.10.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 22.10.2019
Faktúra 3082019 drôt 91,94 s DPH 1424/19 15.10.2019 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 16.10.2019
Faktúra 19325 tovar bufet 11,96 s DPH 9000/51/19 14.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.10.2019
Faktúra 6972019 nábytok 2 340,00 s DPH 14.10.2019 Centrum Prenájmu s.r.o., Trnava 16.10.2019
Faktúra 19324 ovocie,zelenina 67,87 s DPH 1729/19 14.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.10.2019
Faktúra 2191105185 vodné 1 438,18 s DPH 354/08 14.10.2019 TAVOS a.s., Piešťany 16.10.2019
Faktúra 2191105188 vodné 0,89 s DPH 354/08 14.10.2019 TAVOS a.s., Piešťany 16.10.2019
Faktúra 19318 ovocie,zelenina 18,83 s DPH 1728/19 11.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.10.2019
Faktúra 119082 žiarovky 142,50 s DPH 1431/19 11.10.2019 Taltom s.r.o., Štútovo 16.10.2019
Objednávka 1729/19 ovocie,zelenina s DPH 11.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.10.2019
Objednávka 1730/19 zemiaky s DPH 11.10.2019 AGRO - družstvo Trebatice 22.10.2019
Objednávka 9000/51/19 tovar bufet s DPH 11.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.10.2019
Objednávka 1432/19 zemné práce s DPH 11.10.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 29.10.2019
Objednávka 1726/19 ovocie,zelenina s DPH 10.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.10.2019
Objednávka 1727/19 potraviny s DPH 10.10.2019 Biogal a.s., Špačince 22.10.2019
Objednávka 1728/19 ovocie,zelenina s DPH 10.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.10.2019
Faktúra 190101246 materiál OV 142,02 s DPH 10.10.2019 OASIS Poprad 11.10.2019
Faktúra 991166 potraviny 89,49 s DPH 1725/19 27/2016 10.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2019
Objednávka 1725/19 potraviny s DPH 27/2016 10.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2019
Faktúra 19317 ovocie,zelenina 34,90 s DPH 1726/19 10.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.10.2019
Faktúra 2019050 oprava šijacích strojov 165,38 s DPH 1411/19 10.10.2019 Peter Klčo - SDSK Vrbové 11.10.2019
Faktúra 2230009626 tovar bufet 221,22 s DPH 1910255497 8/2014 09.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2019
Faktúra 2230009625 čistiace prostriedky 81,12 s DPH 1910255544 7/2014 09.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2019
Faktúra 8242987398 telefonický poplatok - pevná linka 82,06 s DPH 9905500515 09.10.2019 Slovak Telekom Bratislava 11.10.2019
Faktúra 8242934872 telefonický poplatok - mobilný 42,24 s DPH 0320128079 09.10.2019 Slovak Telekom Bratislava 11.10.2019
Faktúra 2230009623 potraviny 283,51 s DPH 1910255979 7/2014 09.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2019
Faktúra 10131520 materiál na opravu a údržbu 837,17 s DPH 1421/19 08.10.2019 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 11.10.2019
Faktúra 20192190 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 08.10.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.10.2019
Faktúra 2019032 práce v parku 14 990,00 s DPH 08.10.2019 Lánik Jaromír, Kytín 08.10.2019
Faktúra 2019100142 tovar bufet 75,44 s DPH 08.10.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 08.10.2019
Faktúra 3129191434 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 08.10.2019 Marius Pepersen Trenčín 11.10.2019
Faktúra 991156 potraviny 232,37 s DPH 1724/19 27/2016 08.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2019
Faktúra 19313 ovocie,zelenina 53,99 s DPH 1723/19 08.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.10.2019
Faktúra 201908575 komunálny odpad bufet 18,14 s DPH 36/2016 08.10.2019 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 11.10.2019
Faktúra 191043109 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.10.2019 CNS s.r.o., Bratislava 11.10.2019
Faktúra 20192351 materiál OV 377,24 s DPH 1423/19 07.10.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.10.2019
Faktúra 45190032 materiál OV 572,83 s DPH 1429/19 07.10.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 08.10.2019
Faktúra 19314 tovar bufet 7,12 s DPH 9000/49/19 07.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2019
Faktúra 195003498 tovar bufet 58,70 s DPH 9000/48/19 25/2016 07.10.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 08.10.2019
Faktúra 991133 potraviny 98,56 s DPH 1721/19 04.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2019
Faktúra 44190386 kancelársky materiál 107,89 s DPH 1406/19 04.10.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.10.2019
Faktúra 902628 potraviny 356,00 s DPH 04.10.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 08.10.2019
Zmluva 29/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 17.- bez DPH 04.10.2019 Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica 08.10.2019
Faktúra 2019144 oprava dymovodu 60,00 s DPH 1418/19 04.10.2019 Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín - Stráže 08.10.2019
Faktúra 4591209734 PHM 303,50 s DPH 5611852402 04.10.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 08.10.2019
Faktúra 2019190 profilaktika PC 228,00 s DPH 23/2015 04.10.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 08.10.2019
Faktúra 1051930891 elektrická energia 1 167,92 s DPH TT0145/2008 04.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.10.2019
Faktúra 19305 ovocie,zelenina 31,16 s DPH 1720/19 04.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2019
Faktúra 19307 ovocie,zelenina 100,99 s DPH 1622/19 04.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2019
Faktúra 2019189 tonery,počítače 8 032,21 s DPH 04.10.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 08.10.2019
Faktúra 190170837 tepelná energia 3 955,55 s DPH 5/2019 04.10.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.10.2019
Objednávka 9000/49/19 tovar bufet s DPH 04.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2019
Objednávka 1431/19 žiarovky s DPH 04.10.2019 Taltom s.r.o., Štútovo 16.10.2019
Objednávka 1724/19 potraviny s DPH 27/2016 04.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2019
Objednávka 1723/19 ovocie,zelenina s DPH 04.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.10.2019
Zmluva 30/2019 poistná zmluvy s DPH 04.10.2019 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 16.10.2019
Objednávka 9000/48/19 tovar bufet s DPH 25/2016 03.10.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 08.10.2019
Objednávka 1430/19 oprava radiátorov s DPH 03.10.2019 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.10.2019
Faktúra 2228012963 potraviny 272,24 s DPH 1910249423 7/2014 02.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.10.2019
Faktúra 2228012961 potraviny 22,54 s DPH 1910249423 7/2014 02.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.10.2019
Faktúra 2228012958 čistiace prostriedky 44,51 s DPH 1910249241 8/2014 02.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.10.2019
Faktúra 2228012959 tovar bufet 169,24 s DPH 1910249182 8/2014 02.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.10.2019
Faktúra 2142019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.10.2019 SN real, s.r.o., Prešov 03.10.2019
Faktúra 991116 potraviny 23,09 s DPH 1719/19 27/2016 02.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.10.2019
Faktúra 8706746124 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 02.10.2019 SPP a.s.,Bratislava 03.10.2019
Faktúra 8706746186 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.10.2019 SPP a.s.,Bratislava 03.10.2019
Faktúra 8706745632 MO plyn hala 26,00 s DPH 3100051968 02.10.2019 SPP a.s.,Bratislava 03.10.2019
Faktúra 2291014191 čistiace prostriedky 27,10 s DPH 1909242232 7/2014 02.10.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.10.2019
Objednávka 1721/19 potraviny s DPH 02.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.10.2019
Objednávka 1622/19 ovocie,zelenina s DPH 02.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2019
Faktúra 19302 ovocie,zelenina 79,79 s DPH 1718/19 01.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2019
Faktúra 1011956208 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.10.2019
Objednávka 1425/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.10.2019 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 22.10.2019
Objednávka 1428/19 servis systému vykurovania s DPH 01.10.2019 Amicus SK, s.r.o., Skalica 22.10.2019
Faktúra 6191315 materiál na opravu a údržbu 156,12 s DPH 1414/19 01.10.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 03.10.2019
Faktúra 19303 tovar bufet 9,49 s DPH 9000/47/19 01.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2019
Faktúra 1011956209 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.10.2019
Objednávka 1424/19 drôt s DPH 01.10.2019 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 16.10.2019
Objednávka 1720/19 ovocie,zelenina s DPH 01.10.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.10.2019
Faktúra 20190907 trhanie koreňov v parku 218,40 s DPH 1416/19 01.10.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 03.10.2019
Faktúra 11229 materiál na opravu a údržbu 156,31 s DPH 1405/19 01.10.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.10.2019
Objednávka 1423/19 materiál OV s DPH 01.10.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.10.2019
Objednávka 1429/19 materiál OV s DPH 01.10.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 08.10.2019
VO: Súhrnná správa 3 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.09.2019 30.10.2019
Faktúra 9600002206 potraviny 34,20 s DPH 1715/19 30.09.2019 Biogal a.s., Špačince 03.10.2019
Objednávka 1719/19 potraviny s DPH 30.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.10.2019
Faktúra 05092019 letáky 528,00 s DPH 30.09.2019 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 03.10.2019
Zmluva 28/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 25.- bez DPH 27.09.2019 Nemethová Daniela, Jegeho 15, Bratislava 30.09.2019
Objednávka 9000/47/19 tovar bufet s DPH 27.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2019
Objednávka 1718/19 ovocie,zelenina s DPH 27.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2019
Objednávka 9000/47/19 tovar bufet s DPH 27.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2019
Faktúra 1904584 knihy AJ 236,01 s DPH 27.09.2019 OXICO Bratislava 03.10.2019
Faktúra 2291014379 potraviny 8,23 s DPH 1717/19 7/2014 26.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2019
Faktúra 19296 ovocie,zelenina 24,16 s DPH 1716/19 26.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Faktúra 991092 potraviny 288,26 s DPH 1714/19 27/2016 26.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2019
Objednávka 1421/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.09.2019 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 11.10.2019
Faktúra 2291014187 tovar bufet 145,38 s DPH 1909242248 8/2014 25.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2019
Objednávka 1716/19 ovocie,zelenina s DPH 25.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Faktúra 420200113 školenie mzdy 54,00 s DPH 25.09.2019 Vema Bratislava 01.10.2019
Faktúra 2291014189 potraviny 423,15 s DPH 1909242474 7/2014 25.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2019
Faktúra 19294 tovar bufet 4,55 s DPH 9000/46/19 25.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Objednávka 1717/19 potraviny s DPH 7/2014 25.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2019
Faktúra 2291014186 potraviny PČ 25,66 s DPH 1909242508 8/2014 25.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.10.2019
Faktúra 190304 tabletová soľ 39,60 s DPH 1419/19 25.09.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.10.2019
Zmluva 27/2019 darovacia zmluva s DPH 24.09.2019 PCA Slovakia, s.r.o. Trnava 30.09.2019
Faktúra 19293 ovocie,zelenina 74,98 s DPH 1712/19 23.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Faktúra 991057 potraviny 253,74 s DPH 1711/19 27/2016 23.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2019
Faktúra 902440 potraviny 350,02 s DPH 23.09.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 01.10.2019
Faktúra 19286 ovocie,zelenina 18,31 s DPH 1713/19 23.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Objednávka 1715/19 potraviny s DPH 23.09.2019 Biogal a.s., Špačince 03.10.2019
Objednávka 1419/19 tabletová soľ s DPH 23.09.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.10.2019
Objednávka 1714/19 potraviny s DPH 27/2016 23.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2019
Objednávka 1419/19 tabletová soľ s DPH 23.09.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 01.10.2019
Objednávka 1713/19 ovocie,zelenina s DPH 20.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Objednávka 1418/19 oprava dymovodu s DPH 20.09.2019 Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín - Stráže 08.10.2019
Zmluva 26/2019 zmluva o spolupráci zbierka Biela pastelka s DPH 20.09.2019 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 30.09.2019
Objednávka 9000/46/19 tovar bufet s DPH 19.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Faktúra 19278 ovocie,zelenina 150,36 s DPH 1710/19 18.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.09.2019
Faktúra 1979287 pranie a prenájom rohoží 28,82 s DPH 5/2017 18.09.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 23.09.2019
Faktúra 2226013020 čistiace prostriedky 87,38 s DPH 1909235469 7/2014 18.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.09.2019
Faktúra 2226013022 potraviny PČ 109,32 s DPH 1909236021 8/2014 18.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.09.2019
Faktúra 2226013019 potraviny 296,94 s DPH 1909235915 7/2014 18.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.09.2019
Faktúra 2226013023 tovar bufet 131,04 s DPH 1909235509 8/2014 18.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.09.2019
Faktúra 19278 ovocie,zelenina 150,36 s DPH 1710/19 18.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.09.2019
Zmluva 25/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 52.- bez DPH 17.09.2019 Ing. Ján Grach Lišňová 87, Solčany 23.09.2019
Faktúra 119286 materiál OV 80,21 s DPH 1413/19 17.09.2019 Naturea, s.r.o. Piešťany 23.09.2019
Objednávka 1712/19 ovocie,zelenina s DPH 17.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.10.2019
Faktúra 195003152 tovar bufet 84,90 s DPH 9000/44/19 25/2016 16.09.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 23.09.2019
Faktúra 9600002057 potraviny 34,20 s DPH 1707/19 16.09.2019 Biogal a.s., Špačince 23.09.2019
Objednávka 1416/19 trhanie koreňov v parku s DPH 16.09.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 03.10.2019
Faktúra 19279 tovar bufet 10,50 s DPH 9000/45/19 16.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.09.2019
Faktúra 11912080 materiál na opravu a údržbu kosačky 81,00 s DPH 1409/19 13.09.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 16.09.2019
Objednávka 1411/19 oprava šijacích strojov s DPH 13.09.2019 Peter Klčo - SDSK Vrbové 11.10.2019
Objednávka 9000/45/19 tovar bufet s DPH 13.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.09.2019
Objednávka 1710/19 ovocie,zelenina s DPH 13.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.09.2019
Objednávka 1414/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.09.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 03.10.2019
Objednávka 1413/19 materiál OV s DPH 13.09.2019 Naturea, s.r.o. Piešťany 23.09.2019
Objednávka 1711/19 potraviny s DPH 27/2016 13.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.10.2019
Faktúra 19277 ovocie,zelenina 42,85 s DPH 1709/19 13.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.09.2019
Faktúra 2228011688 čistiace prostriedky 63,65 s DPH 1909228803 7/2014 12.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2019
Faktúra 20192196 materiál OV 161,64 s DPH 1407/19 12.09.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 16.09.2019
Faktúra 991016 mäso 187,18 s DPH 1708/19 27/2016 12.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.09.2019
Faktúra 2228011691 potraviny 178,37 s DPH 1909229017 7/2014 12.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2019
Faktúra 2228011687 tovar bufet 125,78 s DPH 1909228815 8/2014 12.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2019
Faktúra 2228011689 potraviny 8,68 s DPH 1909229354 7/2014 12.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.09.2019
Faktúra 2019090310 tovar bufet 83,92 s DPH 9000/43/19 12.09.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 16.09.2019
Objednávka 1409/19 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 12.09.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 16.09.2019
Faktúra 2019100990 materiál OV 746,40 s DPH 1408/19 12.09.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 16.09.2019
Objednávka 1709/19 ovocie,zelenina s DPH 12.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.09.2019
Objednávka 9000// tovar bufet s DPH 11.09.2019 Cromatop s.r.o., Hôrka n/Váhom 16.09.2019
Objednávka 9000/44/19 tovar bufet s DPH 25/2016 11.09.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 23.09.2019
Faktúra 8240810528 telefonický poplatok - pevná linka 74,18 s DPH 9905500515 10.09.2019 Slovak Telekom Bratislava 12.09.2019
Faktúra 991002 potraviny 192,62 s DPH 1706/19 27/2016 10.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.09.2019
Objednávka 1708/19 mäso s DPH 27/2016 10.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.09.2019
Faktúra 8240758897 telefonický poplatok - mobilný 48,30 s DPH 0320128079 10.09.2019 Slovak Telekom Bratislava 12.09.2019
Faktúra 6191198 materiál na opravu a údržbu 8,52 s DPH 10.09.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 12.09.2019
Faktúra 19269 tovar bufet 8,54 s DPH 9000/41/19 09.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.09.2019
Faktúra 1051926205 elektrická energia 861,62 s DPH TT0145/2008 09.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 12.09.2019
Faktúra 19268 ovocie,zelenina 201,62 s DPH 1705/19 09.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.09.2019
Faktúra 195002898 tovar bufet 112,87 s DPH 9000/42/19 25/2016 09.09.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 12.09.2019
Objednávka 1407/19 materiál OV s DPH 09.09.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 16.09.2019
Objednávka 1408/19 materiál OV s DPH 09.09.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 16.09.2019
Objednávka 1706/19 potraviny s DPH 27/2016 06.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.09.2019
Faktúra 29/2019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 06.09.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.09.2019
Faktúra 190938274 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.09.2019 CNS s.r.o., Bratislava 12.09.2019
Faktúra 190170748 tepelná energia 3 459,10 s DPH 5/2019 06.09.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 12.09.2019
Faktúra 20191901 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 06.09.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.09.2019
Objednávka 1705/19 ovocie,zelenina s DPH 06.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.09.2019
Objednávka 1707/19 potraviny s DPH 06.09.2019 Biogal a.s., Špačince 23.09.2019
Objednávka 9000/41/19 tovar bufet s DPH 05.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.09.2019
Faktúra 990986 potraviny 133,07 s DPH 1703/19 27/2016 05.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.09.2019
Objednávka 1398/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.09.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.09.2019
Faktúra 19257 potraviny 176,02 s DPH 1702/19 04.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.09.2019
Faktúra 19265 tovar bufet 2,65 s DPH 9000/40/19 04.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.09.2019
Faktúra 2291013044 tovar bufet 37,51 s DPH 1909222469 8/2014 04.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.09.2019
Faktúra 2291013046 potraviny 404,28 s DPH 1909222278 7/2014 04.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.09.2019
Faktúra 2291013045 čistiace prostriedky 112,97 s DPH 1909222503 7/2014 04.09.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.09.2019
Faktúra 1752019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 04.09.2019 SN real, s.r.o., Prešov 05.09.2019
Faktúra 4591195403 PHM 210,67 s DPH 5611852402 04.09.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 05.09.2019
Faktúra 19264 ovocie,zelenina 32,40 s DPH 1704/19 04.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.09.2019
Faktúra 8706721040 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.09.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.09.2019
Faktúra 20190804 úprava terénu park 363,60 s DPH 1389/19 03.09.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 05.09.2019
Faktúra 8706720486 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.09.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.09.2019
Faktúra 9600001939 potraviny 34,20 s DPH 1700/19 03.09.2019 Biogal a.s., Špačince 05.09.2019
Faktúra 8706720978 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.09.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.09.2019
Objednávka 1704/19 ovocie,zelenina s DPH 03.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.09.2019
Objednávka 1703/19 potraviny s DPH 27/2016 03.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.09.2019
Faktúra 11215 materiál na opravu a údržbu 70,87 s DPH 1398/19 02.09.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.09.2019
Objednávka 9000/40/19 tovar bufet s DPH 02.09.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.09.2019
Objednávka 1405/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.09.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.10.2019
Objednávka 1406/19 kancelársky materiál s DPH 02.09.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.10.2019
Faktúra 1011947148 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 02.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.09.2019
Faktúra 1011947147 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 02.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.09.2019
Objednávka 9000/42/19 tovar bufet s DPH 25/2016 02.09.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 12.09.2019
Objednávka 1702/19 potraviny s DPH 30.08.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.09.2019
Faktúra 2226012157 čistiace prostriedky 101,70 s DPH 1908216651 8/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2226012159 potraviny 469,27 s DPH 1908216462 7/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 44190311 kancelársky materiál 210,40 s DPH 1403/19 28.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 2226012159 potraviny 469,27 s DPH 1908216462 7/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 3091939187 gastrolístky 808,40 s DPH 1402/19 28.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.09.2019
Faktúra 19256 ovocie,zelenina 43,02 s DPH 1699/19 28.08.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.09.2019
Faktúra 2226012158 tovar bufet 215,24 s DPH 1908216536 8/2014 28.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 405900512 tovar bufet 96,71 s DPH 9000/39/19 28.08.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2019
Faktúra 44190310 kancelársky materiál 813,04 s DPH 1404/19 28.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 990960 potraviny 139,59 s DPH 1701/19 27/2016 28.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.09.2019
Objednávka 1404/19 kancelársky materiál s DPH 27.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Objednávka 1701/19 potraviny s DPH 27.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.09.2019
Objednávka 1700/19 potraviny s DPH 27.08.2019 Biogal a.s., Špačince 05.09.2019
Objednávka 9000/39/19 tovar bufet s DPH 26.08.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2019
Faktúra 2019157 profilaktika PC 1 175,40 s DPH 23/2015 26.08.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 03.09.2019
Objednávka 1699/19 ovocie,zelenina s DPH 26.08.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.09.2019
Objednávka 1402/19 gastrolístky s DPH 26.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.09.2019
Objednávka 1403/19 kancelársky materiál s DPH 26.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 21915847 kariéra v školstve 33,10 s DPH 23.08.2019 RAABE Bratislava 03.09.2019
Faktúra 21915294 personalistika pre školy 43,95 s DPH 23.08.2019 RAABE Bratislava 03.09.2019
Faktúra 190100529 inzerát 71,10 s DPH 22.08.2019 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 03.09.2019
Faktúra 2291012391 tovar bufet 288,56 s DPH 1908209405 8/2014 22.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2291012392 čistiace prostriedky 43,98 s DPH 1908209407 8/2014 22.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Faktúra 2291012393 čistič okien 56,15 s DPH 1908209407 8/2014 22.08.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.09.2019
Zmluva 23/2019 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 19.08.2019 Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá 19.08.2019
Faktúra 190007 pokladňa nastavenie 66,38 s DPH 1399/19 19.08.2019 ATec Piešťany 03.09.2019
Faktúra 21913246 BOZP pre školy 24,00 s DPH 19.08.2019 RAABE Bratislava 03.09.2019
Faktúra 1051923349 elektrická energia 875,47 s DPH TT0145/2008 14.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 15.08.2019
Objednávka 1399/19 pokladňa nastavenie s DPH 12.08.2019 ATec Piešťany 03.09.2019
Faktúra 190170667 tepelná energia 3 934,04 s DPH 5/2019 12.08.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 15.08.2019
Faktúra 3201900796 komunálny odpad 32,23 s DPH 2020462007 08.08.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 12.08.2019
Faktúra 190833664 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.08.2019 CNS s.r.o., Bratislava 12.08.2019
Faktúra 8238618339 telefonický poplatok - mobilný 63,55 s DPH 0320128079 08.08.2019 Slovak Telekom Bratislava 12.08.2019
Faktúra 20191683 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 08.08.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.08.2019
Faktúra 8238665247 telefonický poplatok - pevná linka 73,22 s DPH 9905500515 08.08.2019 Slovak Telekom Bratislava 12.08.2019
Faktúra 3129190893 komunálny odpad ŠJ 12,00 s DPH 11027351 08.08.2019 Marius Pepersen Trenčín 12.08.2019
Faktúra 8706694114 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 06.08.2019 SPP a.s.,Bratislava 12.08.2019
Faktúra 6191013 materiál na opravu a údržbu 432,76 s DPH 06.08.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 12.08.2019
Faktúra 11205 materiál na opravu a údržbu 92,76 s DPH 06.08.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 12.08.2019
Faktúra 44190292 všeobecný materiál 18,06 s DPH 06.08.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 12.08.2019
Faktúra 8706694668 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 06.08.2019 SPP a.s.,Bratislava 12.08.2019
Faktúra 8706694606 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 06.08.2019 SPP a.s.,Bratislava 12.08.2019
Faktúra 4591181074 PHM 96,93 s DPH 5611852402 05.08.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 12.08.2019
Faktúra 119070978 materiál na opravu a údržbu 212,50 s DPH 1395/19 05.08.2019 SNAP, s.r.o., Krupina 12.08.2019
Zmluva 24/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 62.- bez DPH 02.08.2019 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 05.08.2019
Faktúra 1011945705 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 02.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 12.08.2019
Faktúra 1011945706 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 02.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 12.08.2019
Faktúra 0362019 zviazanie triedných kníh 106,00 s DPH 02.08.2019 Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica 12.08.2019
Faktúra 1452019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 01.08.2019 SN real, s.r.o., Prešov 12.08.2019
Faktúra 519317305 overenie váh 27,00 s DPH 31.07.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 12.08.2019
Faktúra 190100470 inzerát 143,64 s DPH 31.07.2019 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 12.08.2019
Faktúra 820192104 čistenie lapača tukov 394,52 s DPH 1393/19 31.07.2019 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 12.08.2019
Faktúra 2230005968 tovar bufet 13,50 s DPH 1906155917 8/2014 26.07.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.07.2019
Faktúra 2230005967 čistiace prostriedky 237,11 s DPH 1906155875 8/2014 26.07.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.07.2019
Faktúra 2230005969 čistiace prostriedky 44,84 s DPH 1906155902 8/2014 26.07.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.07.2019
Objednávka 1395/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.07.2019 SNAP, s.r.o., Krupina 12.08.2019
Faktúra 195001634 tovar bufet 79,16 s DPH 9000/38/19 25/2016 24.07.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.07.2019
Faktúra 3091928010 gastrolístky 80,00 s DPH 8/2017 24.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.07.2019
Zmluva 22/2019 zmluva o dielo 124.989.99 s DPH 19.07.2019 REALTEC plus, spol. s r.o., Trnava 24.07.2019
Objednávka 9000/38/19 tovar bufet s DPH 25/2016 18.07.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.07.2019
Faktúra 201906863 komunálny odpad bufet 18,28 s DPH 36/2016 18.07.2019 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 19.07.2019
Faktúra 3091933078 stravné lístky 1 208,40 s DPH 8/2017 18.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 19.07.2019
Faktúra 4591173168 PHM 62,66 s DPH 5611852402 18.07.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 19.07.2019
Objednávka 1393/19 čistenie lapača tukov s DPH 17.07.2019 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 12.08.2019
Faktúra 1020190300 servis váha 58,80 s DPH 1387/19 10.07.2019 Váhy Pilát Trnava 10.07.2019
Faktúra 8236538822 telefonický poplatok - pevná linka 75,19 s DPH 9905500515 09.07.2019 Slovak Telekom Bratislava 10.07.2019
Faktúra 190193 výmena tesnenia chladnička 69,00 s DPH 1386/19 09.07.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 10.07.2019
Faktúra 8236484918 telefonický poplatok - mobilný 27,01 s DPH 0320128079 09.07.2019 Slovak Telekom Bratislava 10.07.2019
Faktúra 190170577 tepelná energia 4 090,36 s DPH 5/2019 09.07.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.07.2019
Faktúra 2019116 profilaktika PC 200,04 s DPH 23/2015 09.07.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 10.07.2019
Faktúra 190728818 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.07.2019 CNS s.r.o., Bratislava 10.07.2019
Faktúra 901599 potraviny 224,76 s DPH 08.07.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 08.07.2019
Faktúra 44190253 kancelársky materiál 140,78 s DPH 1379/19 08.07.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.07.2019
Faktúra 252019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.07.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.07.2019
Faktúra 20191426 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 08.07.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.07.2019
Faktúra 2192204486 kancelársky materiál 159,25 s DPH 08.07.2019 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 08.07.2019
Faktúra 1051919372 elektrická energia 1 207,32 s DPH TT0145/2008 04.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.07.2019
Faktúra 1192019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 03.07.2019 SN real, s.r.o., Prešov 08.07.2019
Objednávka 1389/19 úprava terénu park s DPH 03.07.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 05.09.2019
Faktúra 21911540 integrácia v škole 46,45 s DPH 03.07.2019 RAABE Bratislava 08.07.2019
Faktúra 07191442 revízia 2Q 334,80 s DPH 03.07.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.07.2019
Faktúra 21912328 personalistika pre školy 42,65 s DPH 03.07.2019 RAABE Bratislava 08.07.2019
Faktúra 4591166006 PHM 212,50 s DPH 5611852402 03.07.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 08.07.2019
Faktúra 8693987310 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.07.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.07.2019
Faktúra 8693987247 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 02.07.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.07.2019
Faktúra 8696986750 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 02.07.2019 SPP a.s.,Bratislava 08.07.2019
Faktúra 20190604 odstránenie kalamitného dreva 909,60 s DPH 1384/19 02.07.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 03.07.2019
Faktúra 1953524 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 01.07.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 03.07.2019
Faktúra 20190143 reklamné služby 480,00 s DPH 20/2019 01.07.2019 Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava 03.07.2019
Faktúra 2019026 odstránenie kalamitného dreva 330,00 s DPH 1384/19 01.07.2019 Uni-Plantae s.r.o., Piešťany 03.07.2019
Faktúra 6190820 materiál na opravu a údržbu 29,40 s DPH 1380/19 01.07.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 03.07.2019
Faktúra 9600001548 vajcia 9,72 s DPH 1697/19 01.07.2019 Biogal a.s., Špačince 03.07.2019
Faktúra 101337 preprava žiakov 240,00 s DPH 01.07.2019 P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 03.07.2019
Faktúra 1011937265 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 01.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.07.2019
Faktúra 1011937266 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 01.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.07.2019
VO: Súhrnná správa 2 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 30.06.2019 24.07.2019
VO: Súhrnná správa 2 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 30.06.2019 24.07.2019
Faktúra 11187 materiál na opravu a údržbu 46,86 s DPH 1377/19 28.06.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.07.2019
Faktúra 19250 ovocie,zelenina 167,58 s DPH 1696/19 28.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.07.2019
Faktúra 2230006011 potraviny 241,64 s DPH 1906156340 7/2014 28.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.07.2019
Faktúra 19252 ovocie,zelenina 28,16 s DPH 1696/19 28.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.07.2019
Faktúra 19040 reklamné služby 250,00 s DPH 28.06.2019 3M media, s.r.o. Nitra 03.07.2019
Faktúra 2019043 realizácia odvodnenia plochy - sklad 17 878,26 s DPH 7/2019 28.06.2019 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 03.07.2019
Faktúra 190005 registračná pokladňa 536,40 s DPH 1385/19 28.06.2019 ATec Piešťany 03.07.2019
Objednávka 1387/19 servis váha s DPH 25.06.2019 Váhy Pilát Trnava 10.07.2019
Objednávka 1696/19 ovocie,zelenina s DPH 21.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.07.2019
Objednávka 1697/19 vajcia s DPH 21.06.2019 Biogal a.s., Špačince 03.07.2019
Faktúra 19243 ovocie,zelenina 170,51 s DPH 1695/19 20.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.06.2019
Faktúra 9600001477 potraviny 16,20 s DPH 1693/19 20.06.2019 Biogal a.s., Špačince 24.06.2019
Faktúra 20191434 materiál OV 166,58 s DPH 1375/19 20.06.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 24.06.2019
Faktúra 901436 potraviny 296,28 s DPH 20.06.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 24.06.2019
Faktúra 990737 potraviny 194,85 s DPH 1694/19 20.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.06.2019
Zmluva 21/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 59,00 bez DPH 19.06.2019 Dobrodenková Marta, Šterusy 20.06.2019
Faktúra 4591158797 PHM 90,44 s DPH 5611852402 19.06.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 24.06.2019
Faktúra 2291008668 potraviny 223,39 s DPH 1906148221 7/2014 19.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.06.2019
Objednávka 1385/19 registračná pokladňa s DPH 19.06.2019 ATec Piešťany 03.07.2019
Faktúra 2291008669 čistiace prostriedky 126,70 s DPH 1906148865 8/2014 19.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.06.2019
Faktúra 2291008667 čistiace prostriedky 35,84 s DPH 1906148970 7/2014 19.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.06.2019
Faktúra 2291008670 tover 93,17 s DPH 1906148095 8/2014 19.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.06.2019
Objednávka 7/2019 realizácia odvodnenia plochy - sklad s DPH 18.06.2019 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 03.07.2019
Objednávka 1695/19 ovocie,zelenina s DPH 17.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.06.2019
Faktúra 19242 tovar bufet 2,86 s DPH 9000/37/19 17.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.06.2019
Faktúra 19241 ovocie,zelenina 70,86 s DPH 1692/19 17.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.06.2019
Faktúra 1904341071 predplatné Záhradkár 11,94 s DPH 17.06.2019 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 18.06.2019
Objednávka 1694/19 potraviny s DPH 27/2016 17.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.06.2019
Zmluva 20/2019 zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácii 400,00 bez DPH 17.06.2019 Mestská televízia Trnava, s.r.o. Trnava 24.06.2019
Faktúra 201920333 servis KIA 145,53 s DPH 1383/19 14.06.2019 CARS IQ, spol. s r.o. Piešťany 18.06.2019
Faktúra 990717 potraviny 134,93 s DPH 1689/19 27/2016 14.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.06.2019
Faktúra 19234 ovocie,zelenina 27,32 s DPH 1690/19 14.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.06.2019
Objednávka 1692/19 ovocie,zelenina s DPH 14.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.06.2019
Faktúra 990725 potraviny 310,40 s DPH 1691/19 27/2016 14.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.06.2019
Zmluva 19/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 159,00 bez DPH 14.06.2019 Oblastný CB rádioklub Stredné Považie, Dubnica nad Váhom 17.06.2019
Objednávka 9000/37/19 tovar bufet s DPH 14.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.06.2019
Objednávka 1693/19 potraviny s DPH 14.06.2019 Biogal a.s., Špačince 24.06.2019
Objednávka 1384/19 odstránenie kalamitného dreva s DPH 14.06.2019 Uni-Plantae s.r.o., Piešťany 03.07.2019
Faktúra 119013 servis okien a dverí 916,20 s DPH 6/2019 13.06.2019 DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou 18.06.2019
Faktúra 2226007474 potraviny 466,42 s DPH 1906142544 7/2014 12.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2019
Faktúra 2226007472 čistiace prostriedky 85,34 s DPH 1906141806 8/2014 12.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2019
Faktúra 2226007473 tovar bufet 50,47 s DPH 1906142146 8/2014 12.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2019
Faktúra 3600080685 telefonický poplatok - mobilný 29,70 s DPH 0320128079 11.06.2019 Slovak Telekom Bratislava 14.06.2019
Faktúra 9119001638 asc agenda 219,00 s DPH 11.06.2019 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 14.06.2019
Faktúra 182019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.06.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 14.06.2019
Objednávka 1691/19 potraviny s DPH 11.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.06.2019
Objednávka 1690/19 ovocie,zelenina s DPH 11.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.06.2019
Faktúra 3129190620 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 10.06.2019 Marius Pepersen Trenčín 14.06.2019
Faktúra 19232 ovocie,zelenina 323,64 s DPH 1688/19 10.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.06.2019
Faktúra 19233 ovocie,zelenina 6,25 s DPH 9000/36/19 10.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.06.2019
Objednávka 6/2019 servis okien a dverí s DPH 10.06.2019 DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou 18.06.2019
Objednávka 1383/19 servis KIA s DPH 10.06.2019 CARS IQ, spol. s r.o. Piešťany 18.06.2019
Faktúra 190624142 internet 33,90 s DPH 13/2016 07.06.2019 CNS s.r.o., Bratislava 10.06.2019
Faktúra 990704 potraviny 134,27 s DPH 1686/19 27/2016 07.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.06.2019
Faktúra 201900593 okrasné dreviny 103,68 s DPH 1378/19 07.06.2019 Plantex, s.r.o. Veselé 10.06.2019
Faktúra 11907030 materiál na opravu a údržbu 30,42 s DPH 1381/19 07.06.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 10.06.2019
Faktúra 901273 potraviny 326,45 s DPH 07.06.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 10.06.2019
Faktúra 44190213 kancelársky materiál 142,55 s DPH 1367/19 07.06.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 10.06.2019
Faktúra 19224 ovocie,zelenina 36,74 s DPH 1687/19 07.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.06.2019
Faktúra 19223 ovocie,zelenina 130,10 s DPH 1687/19 07.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.06.2019
Objednávka 9000/36/19 ovocie,zelenina s DPH 07.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.06.2019
Objednávka 1688/19 ovocie,zelenina s DPH 07.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.06.2019
Objednávka 1689/19 potraviny s DPH 27/2016 07.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.06.2019
Faktúra 2230005004 potraviny 192,55 s DPH 1906136633 7/2014 06.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.06.2019
Faktúra 2019007 výmena radiátorov a termoventilov 1 484,90 s DPH 1365/19 06.06.2019 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 10.06.2019
Zmluva 18/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 279,03 s DPH 06.06.2019 Občianské združenie Holeška Rakovice 07.06.2019
Objednávka 1381/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.06.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 10.06.2019
Faktúra 8234423526 telefonický poplatok - pevná linka 77,16 s DPH 9905500515 06.06.2019 Slovak Telekom Bratislava 10.06.2019
Faktúra 190170479 tepelná energia 7 574,47 s DPH 5/2019 06.06.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 10.06.2019
Objednávka 1382/19 odstránenie kalamitného dreva s DPH 06.06.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 03.07.2019
Faktúra 2230004888 potraviny 474,63 s DPH 1906135261 7/2014 05.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.06.2019
Faktúra 6190655 materiál na opravu a údržbu 293,28 s DPH 1372/19 05.06.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 10.06.2019
Faktúra 1051915833 elektrická energia 1 608,32 s DPH TT0145/2008 05.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.06.2019
Zmluva 17/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 66.- bez DPH 05.06.2019 Jana Tomášiková Rakovice 141 06.06.2019
Faktúra 2230004891 potraviny PČ 114,16 s DPH 1906135166 8/2014 05.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.06.2019
Faktúra 9600001334 potraviny 32,40 s DPH 1683/19 05.06.2019 Biogal a.s., Špačince 10.06.2019
Faktúra 2230004889 tovar bufet 64,64 s DPH 1906134921 8/2014 05.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.06.2019
Faktúra 20191184 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 05.06.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.06.2019
Faktúra 2230004890 čistiace prostriedky 67,04 s DPH 1906134940 8/2014 05.06.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.06.2019
Faktúra 990695 potraviny 103,95 s DPH 1685/19 27/2016 05.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.06.2019
Objednávka 1379/19 kancelársky materiál s DPH 05.06.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.07.2019
Faktúra 4591151824 PHM 456,46 s DPH 5611852402 04.06.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 06.06.2019
Faktúra 8706641491 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.06.2019 SPP a.s.,Bratislava 06.06.2019
Faktúra 8706640994 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 04.06.2019 SPP a.s.,Bratislava 06.06.2019
Faktúra 8706641554 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.06.2019 SPP a.s.,Bratislava 06.06.2019
Faktúra 942019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 12/2019 04.06.2019 SN real, s.r.o., Prešov 06.06.2019
Objednávka 1687/19 ovocie,zelenina s DPH 04.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.06.2019
Objednávka 1377/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.06.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.07.2019
Objednávka 1378/19 okrasné dreviny s DPH 04.06.2019 Plantex, s.r.o. Veselé 10.06.2019
Objednávka 1686/19 potraviny s DPH 27/2016 04.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.06.2019
Faktúra 1011935241 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 03.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.06.2019
Faktúra 1011935242 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 03.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.06.2019
Faktúra 201900553 materiál OV 158,04 s DPH 1376/19 03.06.2019 Plantex, s.r.o. Veselé 04.06.2019
Faktúra 121901986 prenájom tabletov 25,20 s DPH 17/2015 03.06.2019 DATALAN a.s., Bratislava 04.06.2019
Faktúra 19221 ovocie,zelenina 307,88 s DPH 1684/19 03.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.06.2019
Faktúra 19222 tovar bufet 18,26 s DPH 9000/34/19 03.06.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.06.2019
Faktúra 195001208 tovar bufet 63,97 s DPH 9000/35/19 25/2016 03.06.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 04.06.2019
Objednávka 1684/19 ovocie,zelenina s DPH 31.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.06.2019
Faktúra 2019103 profilaktika PC,tonery 608,64 s DPH 23/2015 31.05.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.06.2019
Objednávka 9000/35/19 tovar bufet s DPH 31.05.2019 04.06.2019
Objednávka 9000/34/19 tovar bufet s DPH 31.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.06.2019
Faktúra 11176 materiál na opravu a údržbu 119,87 s DPH 1366/19 30.05.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 31.05.2019
Faktúra 2226006824 tovar bufet 28,67 s DPH 1905128433 8/2014 30.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.05.2019
Faktúra 2226006823 potraviny PČ 94,96 s DPH 1905128957 8/2014 30.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.05.2019
Faktúra 2226006822 potraviny 655,27 s DPH 1905128890 7/2014 30.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.05.2019
Faktúra 19214 ovocie,zelenina 77,24 s DPH 1681/19 30.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.05.2019
Zmluva 16/2019 zmluva o nájme pozemku 37.50/mesačne bez DPH 30.05.2019 Burdová Zuzana, Rakovice 111 31.05.2019
Objednávka 1683/19 potraviny s DPH 30.05.2019 Biogal a.s., Špačince 10.06.2019
Objednávka 1685/19 potraviny s DPH 27/2016 30.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.06.2019
Objednávka 1681/19 ovocie,zelenina s DPH 29.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.05.2019
Objednávka 1376/19 materiál OV s DPH 27.05.2019 Plantex, s.r.o. Veselé 04.06.2019
Faktúra 2226006450 potraviny 535,91 s DPH 1905122049 7/2014 22.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.05.2019
Faktúra 2226006452 tovar bufet 122,32 s DPH 1905122059 8/2014 22.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.05.2019
Faktúra 19205 ovocie,zelenina 166,87 s DPH 1678/19 22.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.05.2019
Faktúra 2226006453 čistiace prostriedky 100,48 s DPH 1905121718 8/2014 22.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.05.2019
Objednávka 1375/19 materiál OV s DPH 22.05.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 24.06.2019
Faktúra 901128 potraviny 263,55 s DPH 21.05.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 24.05.2019
Faktúra 4591144111 PHM 66,37 s DPH 5611852402 20.05.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 21.05.2019
Faktúra 19196 ovocie,zelenina 183,92 s DPH 1677/19 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Objednávka 1678/19 ovocie,zelenina s DPH 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.05.2019
Faktúra 152019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 20.05.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 21.05.2019
Faktúra 19197 tovar bufet 13,98 s DPH 9000/32/19 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Faktúra 19204 ovocie,zelenina 16,64 s DPH 1677/19 20.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Faktúra 20190501 odvoz stavebného odpadu 722,25 s DPH 1373/19 17.05.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 21.05.2019
Faktúra 19194 ovocie,zelenina 95,05 s DPH 1675/19 17.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Faktúra 990623 potraviny 221,13 s DPH 1674/19 27/2016 17.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.05.2019
Objednávka 1677/19 ovocie,zelenina s DPH 17.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Zmluva 15/2019 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 16.05.2019 Základná škola s materskou školou Rakovice 15 21.05.2019
Faktúra 11905539 kryt na kosačku 13,42 s DPH 1371/19 16.05.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 21.05.2019
Faktúra 2291006604 čistiace prostriedky 40,78 s DPH 1905115130 7/2014 15.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.05.2019
Faktúra 11905448 kryt na kosačku 7,64 s DPH 1371/19 15.05.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 21.05.2019
Faktúra 2291006605 potraviny 493,19 s DPH 1905115692 7/2014 15.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.05.2019
Faktúra 2291006606 tovar bufet 38,42 s DPH 1905115253 8/2014 15.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.05.2019
Objednávka 1675/19 ovocie,zelenina s DPH 15.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.05.2019
Objednávka 1674/19 potraviny s DPH 27/2016 15.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.05.2019
Objednávka 1373/19 odvoz stavebného odpadu s DPH 14.05.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 21.05.2019
Faktúra 012019 nájom náradia 108,00 s DPH 1364/19 13.05.2019 NOVA- Miloš Adamec Veselé 15.05.2019
Faktúra 9600001086 potraviny 32,40 s DPH 1670/19 13.05.2019 Biogal a.s., Špačince 15.05.2019
Faktúra 8232325020 telefonický poplatok - pevná linka 76,69 s DPH 9905500515 13.05.2019 Slovak Telekom Bratislava 15.05.2019
Faktúra 19191 ovocie,zelenina 240,62 s DPH 1673/19 13.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.05.2019
Faktúra 19192 tovar bufet 17,08 s DPH 9000/31/19 13.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.05.2019
Faktúra 3600066246 telefonický poplatok - mobilný 38,17 s DPH 0320128079 13.05.2019 Slovak Telekom Bratislava 15.05.2019
Faktúra 190170384 tepelná energia 8 594,33 s DPH 5/2019 13.05.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 15.05.2019
Objednávka 1372/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.05.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 10.06.2019
Objednávka 1371/19 kryt na kosačku s DPH 13.05.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 21.05.2019
Faktúra 2291006195 potraviny PČ 141,67 s DPH 1905109105 8/2014 10.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.05.2019
Faktúra 3129190473 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 10.05.2019 Marius Pepersen Trenčín 15.05.2019
Faktúra 190519685 internet 33,90 s DPH 13/2016 10.05.2019 CNS s.r.o., Bratislava 15.05.2019
Faktúra 2291006197 čistiace prostriedky 132,17 s DPH 1905108959 7/2014 10.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.05.2019
Faktúra 2291006209 potraviny 164,89 s DPH 1905109183 7/2014 10.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.05.2019
Objednávka 9000/31/19 tovar bufet s DPH 10.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.05.2019
Zmluva 14/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 1 507,20 bez DPH 09.05.2019 OZ Bábence Krakovany 10.05.2019
Faktúra 900985 potraviny 225,08 s DPH 09.05.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 10.05.2019
Faktúra 990591 potraviny 136,27 s DPH 1672/19 27/2016 09.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2019
Faktúra 19184 ovocie,zelenina 129,23 s DPH 1671/19 09.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.05.2019
Faktúra 2291006196 tovar bufet 104,28 s DPH 1905108964 8/2014 09.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.05.2019
Objednávka 1673/19 potraviny s DPH 09.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.05.2019
Faktúra 19100567 baterky 154,80 s DPH 1369/19 09.05.2019 Amicus SK, s.r.o., Skalica 10.05.2019
Faktúra 3201900149 kancelársky materiál 11,69 s DPH 1370/19 09.05.2019 FaxCopy a.s., Bratislava 10.05.2019
Objednávka 1671/19 ovocie,zelenina s DPH 07.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.05.2019
Objednávka 1672/19 potraviny s DPH 27/2016 07.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.05.2019
Objednávka 1368/19 materiál OV s DPH 07.05.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 10.05.2019
Faktúra 20191316 materiál OV 234,00 s DPH 1368/19 07.05.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 10.05.2019
Faktúra 195000754 tovar bufet 79,63 s DPH 9000/29/19 25/2016 06.05.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 10.05.2019
Faktúra 20190932 BOZP a PO 574,80 s DPH 1/2018 06.05.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.05.2019
Faktúra 19183 tovar bufet 3,77 s DPH 9000/30/19 06.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.05.2019
Faktúra 1051911345 elektrická energia 1 494,62 s DPH TT0145/2008 06.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.05.2019
Faktúra 19182 ovocie,zelenina 197,89 s DPH 1669/19 06.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.05.2019
Objednávka 1369/19 baterky s DPH 06.05.2019 Amicus SK, s.r.o., Skalica 10.05.2019
Faktúra 2226005516 tovar bufet 181,13 s DPH 1904102930 8/2014 03.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.05.2019
Faktúra 1011926865 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 03.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.05.2019
Faktúra 8677576325 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.05.2019
Faktúra 8677576262 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.05.2019
Faktúra 8677575764 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.05.2019
Faktúra 2226005514 potraviny PČ 548,12 s DPH 1904103207 8/2014 03.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.05.2019
Faktúra 2226005518 potraviny 468,39 s DPH 1904103308 7/2014 03.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.05.2019
Faktúra 2226005515 čistiace prostriedky 109,87 s DPH 1904102903 8/2014 03.05.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.05.2019
Faktúra 1011926866 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 03.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.05.2019
Objednávka 1669/19 ovocie,zelenina s DPH 03.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.05.2019
Faktúra 4591137033 PHM 162,67 s DPH 5611852402 03.05.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 10.05.2019
Objednávka 1670/19 potraviny s DPH 03.05.2019 Biogal a.s., Špačince 15.05.2019
Faktúra 19175 ovocie,zelenina 102,10 s DPH 1667/19 02.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.05.2019
Faktúra 201904016 materiál na opravu a údržbu 138,00 s DPH 1338/19 02.05.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 02.05.2019
Faktúra 11166 materiál na opravu a údržbu 120,48 s DPH 1350/19 02.05.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.05.2019
Faktúra 990567 potraviny 231,15 s DPH 1668/19 27/2016 02.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.05.2019
Faktúra 662019 ochrana osob.údajov 50,00 s DPH 12/2019 02.05.2019 SN real, s.r.o., Prešov 06.05.2019
Faktúra 990541 potraviny 120,12 s DPH 1666/19 27/2016 02.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.05.2019
Faktúra 19173 ovocie,zelenina 21,91 s DPH 1665/19 02.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.05.2019
Faktúra 19171 ovocie,zelenina 271,15 s DPH 1665/19 02.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.05.2019
Objednávka 9000/29/19 tovar bufet s DPH 25/2016 02.05.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 10.05.2019
Objednávka 1367/19 kancelársky materiál s DPH 02.05.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 10.06.2019
Objednávka 9000/30/19 tovar bufet s DPH 02.05.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.05.2019
Objednávka 1366/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.05.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 31.05.2019
Objednávka 1370/19 kancelársky materiál s DPH 30.04.2019 FaxCopy a.s., Bratislava 10.05.2019
Objednávka 1668/19 potraviny s DPH 27/2016 30.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.05.2019
Faktúra 1936612 pranie a prenájom rohoží 60,36 s DPH 5/2017 30.04.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 02.05.2019
Faktúra 19172 tovar bufet 16,43 s DPH 9000/2/19 29.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 02.05.2019
Faktúra 44190159 kancelársky materiál 119,75 s DPH 1361/19 29.04.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 02.05.2019
Zmluva 13/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 142.- bez DPH 29.04.2019 Dominika Tavačová, Vrbové 02.05.2019
Objednávka 1667/19 ovocie,zelenina s DPH 29.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.05.2019
Objednávka 1365/19 výmena radiátorov a termoventilov s DPH 29.04.2019 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 10.06.2019
Objednávka 1364/19 nájom náradia s DPH 29.04.2019 NOVA- Miloš Adamec Veselé 15.05.2019
Objednávka 1666/19 potraviny s DPH 27/2016 29.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.05.2019
Faktúra 20191195 materiál OV 280,20 s DPH 1362/19 29.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.05.2019
Objednávka 9000/28/19 tovar bufet s DPH 26.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 02.05.2019
Faktúra 19164 tovar bufet 2,04 s DPH 25.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.04.2019
Faktúra 2226005123 tovar bufet 40,82 s DPH 8/2014 25.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.04.2019
Faktúra 19162 ovocie,zelenina 216,26 s DPH 1663/19 25.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.04.2019
Objednávka 1362/19 materiál OV s DPH 25.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.05.2019
Objednávka 1665/19 ovocie,zelenina s DPH 25.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.05.2019
Faktúra 0420190016 materiál OV 93,90 s DPH 1360/19 24.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 26.04.2019
Faktúra 2291005395 čistiace prostriedky 57,59 s DPH 190493093 7/2014 24.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.04.2019
Faktúra 2291005394 tovar bufet 135,13 s DPH 190493250 8/2014 24.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.04.2019
Faktúra 2291005397 potraviny 629,93 s DPH 190493343 7/2014 24.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.04.2019
Faktúra 2019029 jarná deratizácia 156,00 s DPH 1356/19 24.04.2019 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.04.2019
Faktúra 0172019 materiál OV 137,70 s DPH 1357/19 23.04.2019 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 26.04.2019
Objednávka 1361/19 kancelársky materiál s DPH 23.04.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 02.05.2019
Objednávka 1360/19 materiál OV s DPH 23.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 26.04.2019
Faktúra 4591126496 PHM 144,22 s DPH 5611852402 18.04.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 26.04.2019
Faktúra 552019 ochrana osobných údajov 50,00 s DPH 17.04.2019 SN real, s.r.o., Prešov 26.04.2019
Objednávka 1663/19 ovocie,zelenina s DPH 17.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.04.2019
Faktúra 990526 potraviny 142,45 s DPH 1664/19 17.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2019
Objednávka 1664/19 potraviny s DPH 17.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2019
Faktúra 990507 potraviny 195,41 s DPH 1662/19 27/2016 16.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 201902944 komunálny odpad bufet 18,41 s DPH 36/2016 16.04.2019 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 17.04.2019
Faktúra 9264402904 tovar bufet 96,05 s DPH 9000/26/19 16.04.2019 Coca Cola Bratislava 17.04.2019
Faktúra 9600000896 potraviny 32,40 s DPH 1657/19 16.04.2019 Biogal a.s., Špačince 17.04.2019
Faktúra 20191152 materiál OV 641,00 s DPH 1358/19 16.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 17.04.2019
Objednávka 9000/26/19 tovar bufet s DPH 15.04.2019 Coca Cola Bratislava 17.04.2019
Faktúra 19146 ovocie,zelenina 38,00 s DPH 1659/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 990492 potraviny 88,37 s DPH 1660/19 27/2016 15.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 19154 ovocie,zelenina 179,46 s DPH 1661/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Objednávka 1662/19 potraviny s DPH 15.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 19155 tovar bufet 12,34 s DPH 9000/25/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Objednávka 1357/19 materiál OV s DPH 12.04.2019 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 26.04.2019
Objednávka 1358/19 materiál OV s DPH 12.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 17.04.2019
Objednávka 9000/25/19 tovar bufet s DPH 12.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 2226004583 potraviny 19,39 s DPH 1658/19 7/2014 12.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.04.2019
Objednávka 1661/19 ovocie,zelenina s DPH 12.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 990478 potraviny 125,66 s DPH 1656/19 27/2016 11.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 20191022 materiál OV 263,65 s DPH 1354/19 11.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.04.2019
Faktúra 11903530 motorová jednotka 773,00 s DPH 1355/19 10.04.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11.04.2019
Objednávka 1658/19 potraviny s DPH 7/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.04.2019
Objednávka 1659/19 ovocie,zelenina s DPH 10.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 2226004334 potraviny 324,28 s DPH 190485763 7/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Objednávka 1660/19 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Objednávka 1660/19 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 2226004328 tovar bufet 205,70 s DPH 190485239 8/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Faktúra 2226004327 potraviny PČ 37,46 s DPH 190485671 8/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Faktúra 3600049293 telefonický poplatok - mobilný 35,17 s DPH 0320128079 10.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 11.04.2019
Faktúra 2226004331 čistiace prostriedky 145,49 s DPH 190485221 7/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.04.2019
Faktúra 190170325 teplo 4 962,23 s DPH 5/2019 10.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 11.04.2019
Faktúra 405900153 tovar bufet 65,96 s DPH 9000/24/19 09.04.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 11.04.2019
Faktúra 201901080 stočné 230,40 s DPH 11/2010 09.04.2019 Obecná Kanalizačná Veselé 11.04.2019
Objednávka 1355/19 motorová jednotka s DPH 09.04.2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11.04.2019
Faktúra 19145 ovocie,zelenina 95,26 s DPH 1655/19 09.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Objednávka 1657/19 potraviny s DPH 09.04.2019 Biogal a.s., Špačince 17.04.2019
Objednávka 1356/19 jarná deratizácia s DPH 09.04.2019 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.04.2019
Objednávka 1656/19 potraviny s DPH 27/2016 08.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 3129190340 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 08.04.2019 Marius Pepersen Trenčín 11.04.2019
Objednávka 1354/19 materiál OV s DPH 08.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.04.2019
Faktúra 190170312 tepelná energia 10 880,06 s DPH 08.04.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 07190665 revízia 1Q 334,80 s DPH 08.04.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.04.2019
Faktúra 19143 ovocie,zelenina 121,03 s DPH 1654/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Faktúra 19144 tovar bufet 11,23 s DPH 9000/23/19 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Faktúra 195000398 tovar bufet 131,95 s DPH 9000/27/19 25/2016 08.04.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.04.2019
Faktúra 8230242136 telefonický poplatok - pevná linka 79,80 s DPH 0320128079 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.04.2019
Objednávka 1655/19 ovocie,zelenina s DPH 08.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Objednávka 9000/24/19 tovar bufet s DPH 08.04.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 11.04.2019
Faktúra 190415257 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.04.2019 CNS s.r.o., Bratislava 08.04.2019
Objednávka 9000/23/19 tovar bufet s DPH 05.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Zmluva 11/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 05.04.2019 Ing. Miklošková Mária, Piešťany 08.04.2019
Faktúra 20190905 materiál OV 162,43 s DPH 1352/19 04.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.04.2019
Faktúra 1020190103 spracovanie smernice VO 60,00 s DPH 04.04.2019 Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o., Šamorín 08.04.2019
Faktúra 122019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.04.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.04.2019
Faktúra 19136 ovocie,zelenina 105,20 s DPH 1652/19 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.04.2019
Faktúra 20190644 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 04.04.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.04.2019
Faktúra 6190308 oleje 23,42 s DPH 1326/19 04.04.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.04.2019
Faktúra 1051908017 elektrická energia 1 735,26 s DPH TT0145/2008 04.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.04.2019
Faktúra 20190994 materiál OV 182,35 s DPH 1353/19 04.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 08.04.2019
Faktúra 4591118875 PHM 323,32 s DPH 5611852402 04.04.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 04.04.2019
Objednávka 1654/19 ovocie,zelenina s DPH 04.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2019
Objednávka 9000/22/19 tovar bufet s DPH 25/2016 04.04.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.04.2019
Faktúra 990438 šunka 44,40 s DPH 1653/19 27/2016 04.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.04.2019
Faktúra 8706588570 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
Faktúra 8706588071 MO plyn hala 27,00 s DPH 3100051968 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
Faktúra 8706588634 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.04.2019 SPP a.s.,Bratislava 04.04.2019
Faktúra 190096 tabletová soľ 39,60 s DPH 1351/19 03.04.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.04.2019
Objednávka 1653/19 šunka s DPH 27/2016 03.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.04.2019
Faktúra 990431 mäso 92,22 s DPH 1653/19 27/2016 03.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
Faktúra 2228004956 potraviny 704,28 s DPH 190479306 7/2014 03.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.04.2019
Faktúra 2228004954 tovar bufet 131,98 s DPH 190478824 8/2014 03.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.04.2019
Faktúra 2228004970 čistiace prostriedky 47,51 s DPH 190478790 8/2014 03.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.04.2019
Zmluva 12/2019 zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby 50.-/mesačne s DPH 03.04.2019 SN real, s.r.o., Prešov 30.04.2019
Faktúra 1927948 pranie a prenájom rohoží 42,05 s DPH 5/2017 03.04.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 04.04.2019
Objednávka 1653/19 mäso s DPH 27/2016 02.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
Faktúra 990419 mäso 129,99 s DPH 1651/19 27/2016 02.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
Faktúra 20190402 štrk, výkopové práce 481,27 s DPH 1319/19 02.04.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 04.04.2019
Objednávka 1352/19 materiál OV s DPH 02.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 08.04.2019
Objednávka 1353/19 materiál OV s DPH 02.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 08.04.2019
Objednávka 1351/19 tabletová soľ s DPH 01.04.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 04.04.2019
Faktúra 19134 ovocie,zelenina 105,06 s DPH 1650/19 01.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
Faktúra 44190128 kancelársky materiál 200,12 s DPH 1337/19 01.04.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 01.04.2019
Faktúra 9600000756 vajcia 32,40 s DPH 1648/19 01.04.2019 Biogal a.s., Špačince 04.04.2019
Objednávka 1350/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 01.04.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.05.2019
Faktúra 19135 tovar bufet 7,61 s DPH 9000/21/19 01.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
VO: Súhrnná správa 1 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1.000.- s DPH 31.03.2019 30.04.2019
VO: Súhrnná správa 1 Q 2019 súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou 5.000.- s DPH 31.03.2019 30.04.2019
Faktúra 19127 ovocie,zelenina 76,96 s DPH 1649/19 29.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.04.2019
Faktúra 45190013 materiál OV 166,43 s DPH 1349/19 29.03.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 01.04.2019
Faktúra 11156 materiál na opravu a údržbu 209,28 s DPH 1332/19 29.03.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 01.04.2019
Objednávka 9000/21/19 tovar bufet s DPH 29.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
Objednávka 1651/19 mäso s DPH 27/2016 29.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.04.2019
Objednávka 1650/19 ovocie,zelenina s DPH 29.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.04.2019
Objednávka 1345/19 materiál OV s DPH 28.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 01.04.2019
Objednávka 1649/19 ovocie,zelenina s DPH 28.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.04.2019
Faktúra 20190827 materiál OV 284,72 s DPH 1345/19 28.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 01.04.2019
Faktúra 2226003736 tovar bufet 156,84 s DPH 190372707 8/2014 27.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.04.2019
Faktúra 2226003735 čistiace prostriedky 90,10 s DPH 190372687 27.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.04.2019
Faktúra 2019034 profilaktika PC,tonery 409,10 s DPH 23/2015 27.03.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 01.04.2019
Faktúra 2019035 profilaktika PC 252,00 s DPH 23/2015 27.03.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 01.04.2019
Faktúra 2226002734 potraviny 260,29 s DPH 190373048 7/2014 27.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.04.2019
Faktúra 012019 materiál OV 639,42 s DPH 1342/19 27.03.2019 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 01.04.2019
Objednávka 1349/19 materiál OV s DPH 26.03.2019 Canea Slovakia s.r.o., Trnava 01.04.2019
Faktúra 990382 potraviny 365,78 s DPH 1647/19 27/2016 26.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.04.2019
Faktúra 19125 tovar bufet 8,76 s DPH 9000/20/19 25.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.04.2019
Faktúra 19124 ovocie,zelenina 121,99 s DPH 1646/19 25.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Faktúra 1911110027 vyúčtovanie tepelná energia 2 887,45 s DPH 15/2009/P 25.03.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 26.03.2019
Faktúra 19124 ovocie,zelenina 121,99 s DPH 1646/19 25.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Objednávka 1648/19 vajcia s DPH 25.03.2019 Biogal a.s., Špačince 04.04.2019
Objednávka 1319/19 štrk, výkopové práce s DPH 25.03.2019 BAMIR s.r.o. Rakovice 04.04.2019
Faktúra 2228004248 potraviny 199,58 s DPH 190369032 7/2014 25.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.03.2019
Faktúra 04919 doprava žiakov LVK 1 020,00 s DPH 1333/19 22.03.2019 JJH, s.r.o. Piešťany 26.03.2019
Faktúra 190083 čistiace prostriedky 49,32 s DPH 1341/19 22.03.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 26.03.2019
Faktúra 190100337 materiál OV 138,97 s DPH 22.03.2019 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 26.03.2019
Objednávka 1646/19 ovocie,zelenina s DPH 22.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Faktúra 900563 potraviny 309,78 s DPH 22.03.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 26.03.2019
Faktúra 9600000649 vajcia 32,40 s DPH 1641/19 22.03.2019 Biogal a.s., Špačince 26.03.2019
Faktúra 2019674 materiál OV 82,80 s DPH 1343/19 22.03.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 01.04.2019
Objednávka 9000/20/19 tovar bufet s DPH 22.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.04.2019
Objednávka 1647/19 potraviny s DPH 27/2016 22.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.04.2019
Faktúra 19113 ovocie,zelenina 49,26 s DPH 1644/19 21.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Faktúra 19114 tovar bufet 2,57 s DPH 9000/19/19 21.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Faktúra 990366 potraviny 189,95 s DPH 1645/19 27/2016 21.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2019
Faktúra 990358 potraviny 315,27 s DPH 1643/19 27/2016 20.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2019
Faktúra 20190766 materiál OV 131,60 s DPH 1339/19 20.03.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 26.03.2019
Faktúra 21904409 personalistika pre školy 42,65 s DPH 20.03.2019 RAABE Bratislava 26.03.2019
Faktúra 2291003663 tovar bufet 160,03 s DPH 190366404 8/2014 20.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.03.2019
Faktúra 2291003662 čistiace prostriedky 67,10 s DPH 190366355 7/2014 20.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.03.2019
Objednávka 1645/19 potraviny s DPH 27/2016 20.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2019
Faktúra 2291003661 potraviny 610,02 s DPH 190365711 7/2014 20.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.03.2019
Objednávka 1644/19 ovocie,zelenina s DPH 20.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Objednávka 1341/19 čisiace prostriedky s DPH 20.03.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 26.03.2019
Objednávka 1342/19 materiál OV s DPH 20.03.2019 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 01.04.2019
Objednávka 1343/19 materiál OV s DPH 20.03.2019 Presto spol. s r.o., Bratislava 01.04.2019
Zmluva 10/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 19.03.2019 Ing.Mária Miklošková Piešťany 21.03.2019
Objednávka 9000/19/19 tovar bufet s DPH 19.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.03.2019
Objednávka 1339/19 materiál OV s DPH 19.03.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 26.03.2019
Zmluva 9/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 19.03.2019 Ing.Marcel Pilka Dubnica nad váhom 21.03.2019
Faktúra 20190084 knihy 68,00 s DPH 19.03.2019 PreSpolužiakov.sk Bratislava 26.03.2019
Faktúra 990329 potraviny 110,53 s DPH 1640/19 27/2016 18.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.03.2019
Faktúra 19110 tovar bufet 8,50 s DPH 9000/18/19 18.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.03.2019
Faktúra 19102 ovocie,zelenina 35,05 s DPH 1639/19 18.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.03.2019
Faktúra 142019 ubytovanie a stravovanie LK 1 950,00 s DPH 3/2019 18.03.2019 Vikartovsky mlyn, s.r.o. Poprad 19.03.2019
Faktúra 20190655 záhradný substrát 285,80 s DPH 1336/19 18.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.03.2019
Faktúra 212019 skipasy 702,00 s DPH 4/2019 18.03.2019 SKI PARK s.r.o. Kravany 19.03.2019
Faktúra 19111 ovocie,zelenina 135,08 s DPH 1642/19 18.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.03.2019
Objednávka 1643/19 potraviny s DPH 27/2016 18.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.03.2019
Faktúra 2191010572 vodné 251,24 s DPH 238/02/PY 18.03.2019 TAVOS a.s., Piešťany 19.03.2019
Objednávka 1337/19 kancelársky materiál s DPH 15.03.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 01.04.2019
Objednávka 1336/19 záhradný substrát s DPH 15.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.03.2019
Objednávka 1338/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 15.03.2019 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 02.05.2019
Objednávka 9000/18/19 tovar bufet s DPH 15.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.03.2019
Faktúra 201900004 odstránenie kalamitného dreva 2 452,80 s DPH 1323/19 14.03.2019 AMIZ s.r.o., Trnava 19.03.2019
Faktúra 2228003638 potraviny 555,96 s DPH 190360379 7/2014 14.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.03.2019
Faktúra 2228003636 čistiace prostriedky 97,93 s DPH 190360134 7/2014 14.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.03.2019
Faktúra 2228003634 tovar bufet 210,25 s DPH 190360172 8/2014 14.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.03.2019
Faktúra 20190617 záhradný substrát 96,96 s DPH 1334/19 14.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.03.2019
Faktúra 92019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 14.03.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 14.03.2019
Objednávka 1642/19 ovocie,zelenina s DPH 14.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.03.2019
Objednávka 1641/19 vajcia s DPH 14.03.2019 Biogal a.s., Špačince 26.03.2019
Objednávka 1640/19 potraviny s DPH 27/2016 13.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.03.2019
Objednávka 1639/19 ovocie,zelenina s DPH 13.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.03.2019
Faktúra 990316 potraviny 144,96 s DPH 1638/19 27/2016 13.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.03.2019
Faktúra 190068 gadtronádoby 302,40 s DPH 1325/19 12.03.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 14.03.2019
Faktúra 190170169 tepelná energia 7 991.99 s DPH 5/2019 12.03.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 14.03.2019
Faktúra 195000255 tovar bufet 114,36 s DPH 9000/17/19 25/2016 11.03.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 14.03.2019
Faktúra 19100 ovocie,zelenina 170,24 s DPH 1637/19 11.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.03.2019
Faktúra 82019 inzerát 15,00 s DPH 11.03.2019 HPA, s.r.o. Piešťany 14.03.2019
Faktúra 19101 tovar bufet 18,77 s DPH 9000/16/19 11.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.03.2019
Objednávka 9000/17/19 tovar bufet s DPH 25/2016 08.03.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 14.03.2019
Faktúra 3600029272 telefonický poplatok - mobilný 35,11 s DPH 0320128079 08.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 11.03.2019
Faktúra 990284 potraviny 248,80 s DPH 1635/19 27/2016 08.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.03.2019
Faktúra 20190374 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 08.03.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.03.2019
Faktúra 3201900143 komunálny odpad 193,06 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 08.03.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.03.2019
Faktúra 21901923 integrácia v škole 46,45 s DPH 08.03.2019 RAABE Bratislava 11.03.2019
Faktúra 190310824 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.03.2019 CNS s.r.o., Bratislava 11.03.2019
Faktúra 3129190187 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 08.03.2019 Marius Pepersen Trenčín 11.03.2019
Faktúra 19091 ovocie,zelenina 14,93 s DPH 1636/19 08.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.03.2019
Objednávka 1332/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.03.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 01.04.2019
Objednávka 1334/19 záhradný substrát s DPH 08.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 19.03.2019
Objednávka 1638/19 potraviny s DPH 27/2016 08.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.03.2019
Objednávka 1637/19 ovocie,zelenina s DPH 08.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.03.2019
Objednávka 1333/19 doprava žiakov LVK s DPH 08.03.2019 JJH, s.r.o. Piešťany 26.03.2019
Faktúra 20190509 materiál OV 309,20 s DPH 1322/19 07.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 11.03.2019
Faktúra 119006 servis okien a dverí 2 213,40 s DPH 2/2019 07.03.2019 DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou 11.03.2019
Objednávka 9000/16/19 tovar bufet s DPH 07.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 14.03.2019
Faktúra 2291003014 potraviny 483,90 s DPH 190353522 8/2014 06.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.03.2019
Objednávka 1325/19 gadtronádoby s DPH 06.03.2019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 14.03.2019
Faktúra 19090 ovocie,zelenina 31,38 s DPH 1634/19 06.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.03.2019
Faktúra 20190585 materiál OV 39,20 s DPH 1324/19 06.03.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 07.03.2019
Faktúra 990264 potraviny 293,49 s DPH 1631/19 06.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.03.2019
Faktúra 1051905861 elektrická energia 1 678,97 s DPH TT0145/2008 06.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.03.2019
Faktúra 8228181150 telefonický poplatok - pevná linka 86,60 s DPH 9905500515 06.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 07.03.2019
Faktúra 900421 potraviny 178,54 s DPH 06.03.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 11.03.2019
Faktúra 20190043 marketingové skužby 842,50 s DPH 1/2019 06.03.2019 Visblle Slovensko s.r.o., Nové Mesto nad váhom 07.03.2019
Faktúra 2291003010 tovar bufet 156,90 s DPH 190354041 8/2014 06.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.03.2019
Objednávka 1326/19 oleje s DPH 06.03.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.04.2019
Faktúra 932019 odborná prehliadka plynových zariadení 40,00 s DPH 1321/19 06.03.2019 Rábara Peter Piešťany 07.03.2019
Faktúra 2291003013 čistiace prostriedky 117,34 s DPH 190354049 8/2014 06.03.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.03.2019
Faktúra 4591105318 PHM 256,83 s DPH 5611852402 05.03.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 07.03.2019
Faktúra 1919610 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 05.03.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 07.03.2019
Faktúra 9600000489 vajcia 32,40 s DPH 1632/19 05.03.2019 Biogal a.s., Špačince 07.03.2019
Faktúra 19041 oprava elek.sporáka ŠJ 346,08 s DPH 05.03.2019 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 07.03.2019
Objednávka 1324/19 materiál OV s DPH 05.03.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 07.03.2019
Objednávka 1322/19 materiál OV s DPH 05.03.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 11.03.2019
Objednávka 1323/19 odstránenie kalamitného dreva s DPH 05.03.2019 AMIZ s.r.o., Trnava 19.03.2019
Objednávka 1321/19 odborná prehliadka plynových zariadení s DPH 04.03.2019 Rábara Peter Piešťany 07.03.2019
Objednávka 1636/19 ovocie,zelenina s DPH 04.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.03.2019
Faktúra 19088 ovocie,zelenina 14,15 s DPH 04.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.03.2019
Faktúra 19087 ovocie,zelenina 171,85 s DPH 1633/19 04.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.03.2019
Faktúra 11145 materiál na opravu a údržbu 84,00 s DPH 1315/19 04.03.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.03.2019
Objednávka 1635/19 potraviny s DPH 04.03.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.03.2019
Faktúra 8706562652 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.03.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.03.2019
Faktúra 8706562588 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.03.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.03.2019
Faktúra 8706562087 MO plyn hala 48,00 s DPH 3100051968 04.03.2019 SPP a.s.,Bratislava 05.03.2019
Objednávka 1634/19 ovocie,zelenina s DPH 04.03.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.03.2019
Faktúra 1011919683 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 01.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.03.2019
Objednávka 3/2019 ubytovanie a stravovanie LK s DPH 01.03.2019 Vikartovsky mlyn, s.r.o. Poprad 19.03.2019
Objednávka 42019 skipasy s DPH 01.03.2019 SKI PARK s.r.o. Kravany 19.03.2019
Faktúra 1011919682 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 01.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.03.2019
Zmluva 7/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 268.13/mesačne bez DPH 28.02.2019 Profi Development, s.r.o., Piešťany 05.03.2019
Objednávka 2/2019 servis okien a dverí s DPH 28.02.2019 DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou 11.03.2019
Zmluva 8/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 297,85 bez DPH 28.02.2019 JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 05.03.2019
Faktúra 190002 údržba ERP 54,83 s DPH 1317/19 27.02.2019 ATec Piešťany 05.03.2019
Objednávka 1632/19 vajcia s DPH 25.02.2019 Biogal a.s., Špačince 07.03.2019
Objednávka 1631/19 potraviny s DPH 25.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.03.2019
Objednávka 1633/19 ovocie,zelenina s DPH 25.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.03.2019
Objednávka 1318/19 oprava elek.sporáka ŠJ s DPH 25.02.2019 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 07.03.2019
Faktúra 22019 inzerát 15,00 s DPH 25.02.2019 HPA, s.r.o. Piešťany 26.02.2019
Faktúra 900285 potraviny 315,09 s DPH 25.02.2019 Boris Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 26.02.2019
Faktúra 990202 potraviny 258,73 s DPH 1629/18 27/2016 22.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.02.2019
Faktúra 2291002555 potraviny 218,62 s DPH 190244532 7/2014 22.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.02.2019
Faktúra 19078 ovocie,zelenina 33,35 s DPH 1630/19 22.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.02.2019
Objednávka 1317/19 udržba ERP s DPH 22.02.2019 ATec Piešťany 05.03.2019
Faktúra 6190138 oleje 46,80 s DPH 1313/19 21.02.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 21.02.2019
Faktúra 20190346 materiál OV 321,83 s DPH 1316/19 21.02.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 26.02.2019
Faktúra 21902452 personalistika pre školy 42,65 s DPH 21.02.2019 RAABE Bratislava 21.02.2019
Faktúra 2228002457 čistiace prostriedky 39,92 s DPH 190241796 7/2014 20.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.02.2019
Faktúra 2228002453 čistiace prostriedky 84,61 s DPH 190241764 8/2014 20.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.02.2019
Faktúra 2228002458 potraviny 465,84 s DPH 190242302 7/2014 20.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.02.2019
Faktúra 2228002454 tovar bufet 101,81 s DPH 190242173 8/2014 20.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.02.2019
Faktúra 9265003641 tovar bufet 92,66 s DPH 9000/14/19 20.02.2019 Coca Cola Bratislava 21.02.2019
Zmluva 6/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 66.14/mesačne bez DPH 20.02.2019 Miloš Adamec - NOVA, Veselé 21.02.2019
Objednávka 1629/19 potraviny s DPH 27/2016 20.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.02.2019
Faktúra 990186 tovar bufet 46,20 s DPH 1625/19 27/2016 19.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2019
Faktúra 4591098081 PHM 24,24 s DPH 5611852402 19.02.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 21.02.2019
Faktúra 990145 potraviny 306,94 s DPH 1622/19 27/2016 19.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2019
Faktúra 19076 ovocie,zelenina 213,28 s DPH 1624/19 19.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.02.2019
Faktúra 990168 potraviny 277,07 s DPH 1623/19 27/2016 19.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2019
Faktúra 19077 tovar bufet 10,30 s DPH 9000/13/19 18.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2019
Faktúra 201903 vypracovanie projektového zámeru 450,00 s DPH 18.02.2019 GOLD FRUIT s.r.o., Komárno 19.02.2019
Objednávka 1630/19 ovocie,zelenina s DPH 18.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 26.02.2019
Faktúra 101944028 doména sk 23,64 s DPH 18.02.2019 WebSupport, s.r.o. Bratislava 18.02.2019
Faktúra 2/2019 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 18.02.2019 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 19.02.2019
Objednávka 9000/14/19 tovar bufet s DPH 18.02.2019 Coca Cola Bratislava 21.02.2019
Objednávka 1316/19 materiál OV s DPH 18.02.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 26.02.2019
Objednávka 1625/19 tovar bufet s DPH 27/2016 18.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2019
Objednávka 9000/13/19 tovar bufet s DPH 15.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2019
Faktúra 9600000343 potraviny 32,40 s DPH 1621/19 14.02.2019 Biogal a.s., Špačince 18.02.2019
Faktúra 2291001886 potraviny 366,41 s DPH 190235283 7/2014 14.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.02.2019
Objednávka 1623/19 potraviny s DPH 27/2016 13.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2019
Objednávka 1624/19 ovocie,zelenina s DPH 13.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.02.2019
Faktúra 2291001884 čistiace prostriedky 75,42 s DPH 190235452 8/2014 13.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.02.2019
Faktúra 2291001885 tovar bufet 243,54 s DPH 190235471 8/2014 13.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.02.2019
Faktúra 405900015 tovar bufet 52,54 s DPH 9000/12/19 12.02.2019 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.02.2019
Objednávka 1304/19 kancelársky materiál s DPH 11.02.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.02.2019
Faktúra 1031900018 satén 179,88 s DPH 1309/19 11.02.2019 Uniontex Trade, spol. s r.o., Trenčín 12.02.2019
Faktúra 19067 ovocie,zelenina 236,92 s DPH 1620/19 11.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2019
Faktúra 190100055 inzerát 32,40 s DPH 11.02.2019 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 12.02.2019
Faktúra 195000126 tovar bufet 78,02 s DPH 9000/10/19 25/2016 11.02.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 12.02.2019
Faktúra 19066 tovar bufet 13,97 s DPH 9000/11/19 11.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2019
Faktúra 3129190062 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 11.02.2019 Marius Pepersen Trenčín 12.02.2019
Faktúra 3600007139 telefonický poplatok - mobilný 31,61 s DPH 0320128079 08.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.02.2019
Objednávka 1621/19 potraviny s DPH 08.02.2019 Biogal a.s., Špačince 18.02.2019
Objednávka 9000/10/19 tovar bufet s DPH 25/2016 08.02.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 12.02.2019
Objednávka 1620/19 ovocie,zelenina s DPH 08.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2019
Objednávka 1622/19 potraviny s DPH 27/2016 08.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.02.2019
Faktúra 3201900019 tlačenie letákov DOD 38,26 s DPH 1314/19 08.02.2019 FaxCopy a.s., Bratislava 08.02.2019
Objednávka 9000/11/19 tovar bufet s DPH 08.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.02.2019
Faktúra 20190027 marketingové skužby 1 065,00 s DPH 1/2019 08.02.2019 Visblle Slovensko s.r.o., Nové Mesto nad váhom 12.02.2019
Faktúra 990133 potraviny 123,22 s DPH 1618/19 27/2016 07.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.02.2019
Faktúra 1051901256 elektrická energia 1 829,04 s DPH TT0145/2008 07.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.02.2019
Faktúra 44190047 kancelársky materiál 227,50 s DPH 1304/19 07.02.2019 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 08.02.2019
Faktúra 19054 tovar bufet 11,58 s DPH 9000/09/19 07.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.02.2019
Faktúra 19059 ovocie,zelenina 93,59 s DPH 1619/19 07.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.02.2019
Faktúra 2291001394 potraviny 199,48 s DPH 190229753 8/2014 06.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.02.2019
Faktúra 1910862 pranie a prenájom rohoží 54,72 s DPH 5/2017 06.02.2019 Lindstrom, s.r.o. Trnava 07.02.2019
Faktúra 8226140048 telefonický poplatok - pevná linka 84,95 s DPH 9905500515 06.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 07.02.2019
Faktúra 11136 materiál na opravu a údržbu 109,09 s DPH 1303/19 06.02.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.02.2019
Faktúra 2291001396 potraviny 748,36 s DPH 190229837 7/2014 06.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.02.2019
Faktúra 20190136 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 06.02.2019 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.02.2019
Faktúra 2291001395 čistiace prostriedky 74,84 s DPH 190229194 7/2014 06.02.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.02.2019
Faktúra 8696857929 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 06.02.2019 SPP a.s.,Bratislava 07.02.2019
Objednávka 1313/19 oleje s DPH 05.02.2019 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 21.02.2019
Objednávka 1314/19 tlačenie letákov DOD s DPH 05.02.2019 FaxCopy a.s., Bratislava 08.02.2019
Objednávka 1315/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.02.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.03.2019
Faktúra 4591091791 PHM 234,34 s DPH 5611852402 05.02.2019 Slovnaft a.s., Bratislava 07.02.2019
Objednávka 1619/19 ovocie,zelenina s DPH 04.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.02.2019
Faktúra 8696857378 MO plyn hala 51,00 s DPH 3100051968 04.02.2019 SPP a.s.,Bratislava 07.02.2019
Objednávka 1618/19 potraviny s DPH 27/2016 04.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.02.2019
Faktúra 19010300 prezentácia 1 155,00 s DPH 04.02.2019 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 07.02.2019
Faktúra 19055 ovocie,zelenina 149,28 s DPH 1617/19 04.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.02.2019
Faktúra 2019009 profilaktika PC,tonery 400,22 s DPH 23/2015 04.02.2019 Bleskanet s.r.o., Trnava 07.02.2019
Faktúra 9119000238 ročný poplatok 225,00 s DPH 04.02.2019 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 07.02.2019
Faktúra 8696857868 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.02.2019 SPP a.s.,Bratislava 07.02.2019
Faktúra 1011909907 elektrická energia 19,45 s DPH TT0145/2008 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.02.2019
Faktúra 1011909906 elektrická energia 890,35 s DPH TT0145/2008 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.02.2019
Faktúra 02022019 letáky 360,00 s DPH 01.02.2019 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 04.02.2019
Objednávka 9000/09/19 tovar bufet s DPH 01.02.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 08.02.2019
Zmluva 5/2019 zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 01.02.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 19.02.2019
Faktúra 990096 potraviny 202,35 s DPH 1616/19 27/2016 31.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.02.2019
Faktúra 9600000242 potraviny 32,40 s DPH 31.01.2019 Biogal a.s., Špačince 04.02.2019
Objednávka 1617/19 ovocie,zelenina s DPH 31.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.02.2019
Faktúra 420190805 školenie mzdy 54,00 s DPH 31.01.2019 Vema Bratislava 04.02.2019
Faktúra 20190127 materiál OV 105,12 s DPH 1312/18 31.01.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.02.2019
Faktúra 2230000790 tovar bufet 245,60 s DPH 190123332 30.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2019
Faktúra 2230000793 potraviny 317,83 s DPH 190123760 7/2014 30.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2019
Objednávka 1616/19 potraviny s DPH 27/2016 29.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.02.2019
Faktúra 990080 potraviny 154,81 s DPH 1615/19 27/2016 29.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 31.01.2019
Zmluva 4/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 29.01.2019 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 08.02.2019
Faktúra 1935100473 inzercia 66,00 s DPH 29.01.2019 Petit Press, Bratislava 31.01.2019
Faktúra 190100104 materiál OV 343,10 s DPH 29.01.2019 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 31.01.2019
Faktúra 19042 tovar bufet 19,68 s DPH 9000/08/19 28.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2019
Faktúra 19044 ovocie,zelenina 213,88 s DPH 1613/19 28.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2019
Faktúra 2019100104 materiál OV 507,18 s DPH 1311/19 25.01.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.01.2019
Faktúra 19036 ovocie,zelenina 52,72 s DPH 1611/19 25.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2019
Faktúra 900015 potraviny 196,54 s DPH 25.01.2019 Botis Prítrský PRIMAPEK, Chtelnica 28.01.2019
Objednávka 9000/08/19 tovar bufet s DPH 25.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2019
Objednávka 1613/19 ovocie,zelenina s DPH 25.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2019
Objednávka 1615/19 potraviny s DPH 27/2016 25.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 31.01.2019
Faktúra 990044 tovar bufet 21,00 s DPH 1610/19 25.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.01.2019
Objednávka 1312/19 materiál OV s DPH 25.01.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 04.02.2019
Faktúra 990059 potraviny 310,97 s DPH 1612/19 27/2016 25.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.01.2019
Faktúra 2291000777 čistiace prostriedky 111,04 s DPH 190117393 7/2014 23.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.01.2019
Faktúra 2291000776 potraviny 669,57 s DPH 190117385 7/2014 23.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.01.2019
Objednávka 1311/19 materiál OV s DPH 23.01.2019 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.01.2019
Faktúra 2291000775 tovar bufet 119,81 s DPH 190117579 8/2014 23.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.01.2019
Objednávka 1309/19 satén s DPH 23.01.2019 Uniontex Trade, spol. s r.o., Trenčín 12.02.2019
Faktúra 19100083 baterky 156,60 s DPH 1307/19 22.01.2019 Amicus SK, s.r.o., Skalica 23.01.2019
Faktúra 9264502529 tovar bufet 88,13 s DPH 9000/07/19 22.01.2019 Coca Cola Bratislava 23.01.2019
Objednávka 1612/19 potraviny s DPH 27/2016 22.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.01.2019
Objednávka 1611/19 ovocie,zelenina s DPH 22.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.01.2019
Faktúra 3220590 poplatok za služby TKR 207,20 s DPH 22.01.2019 VTR - Komunikačný systém, Bratislava 23.01.2019
Faktúra 195000061 tovar bufet 89,47 s DPH 9000/05/19 25/2016 21.01.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 23.01.2019
Faktúra 9600000127 potraviny 32,40 s DPH 1606/19 21.01.2019 Biogal a.s., Špačince 28.01.2019
Faktúra 19035 tovar bufet 10,26 s DPH 9000/06/19 21.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2019
Faktúra 19034 ovocie,zelenina 149,26 s DPH 1609/19 21.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2019
Objednávka 9000/06/19 tovar bufet s DPH 18.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2019
Objednávka 1609/19 ovocie,zelenina s DPH 18.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2019
Objednávka 9000/05/19 tovar bufet s DPH 18.01.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 23.01.2019
Faktúra 19025 ovocie,zelenina 22,91 s DPH 1608/19 18.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2019
Objednávka 1307/19 baterky s DPH 18.01.2019 Amicus SK, s.r.o., Skalica 23.01.2019
Objednávka 9000/07/19 tovar bufet s DPH 18.01.2019 Coca Cola Bratislava 23.01.2019
Objednávka 1610/19 tovar bufet s DPH 18.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.01.2019
Faktúra 8706509557 MO plyn hala 53,00 s DPH 3100051968 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 23.01.2019
Faktúra 2226000862 potraviny 14,18 s DPH 190111704 7/2014 17.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.01.2019
Faktúra 20190062 materiál OV 136,75 s DPH 1306/19 17.01.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 23.01.2019
Faktúra 8706510099 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 23.01.2019
Faktúra 5041802308 Finančný spravodajca 14,90 s DPH 17.01.2019 Poradca podnikateľa Žilina 23.01.2019
Faktúra 8706510039 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 23.01.2019
Faktúra 2019004 oprava pripojenia elektriky 734,57 s DPH 1305/19 16.01.2019 ETT s.r.o., Trnava 17.01.2019
Faktúra 2226000777 stojan 34,31 s DPH 190111401 8/2014 16.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.01.2019
Faktúra 2226000781 potraviny 769,93 s DPH 190111704 7/2014 16.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.01.2019
Faktúra 2226000779 tovar bufet 65,84 s DPH 190111285 8/2014 16.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.01.2019
Faktúra 2226000778 potraviny 24,05 s DPH 190111718 8/2014 16.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.01.2019
Faktúra 990020 potraviny 282,53 s DPH 1605/19 27/2016 16.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.01.2019
Faktúra 19023 ovocie,zelenina 10,43 s DPH 1607/19 16.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Faktúra 2226000776 čistiace prostriedky 63,19 s DPH 190111267 8/2014 16.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.01.2019
Faktúra 19022 ovocie,zelenina 241,07 s DPH 1604/19 15.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Zmluva 3/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 38.- bez DPH 15.01.2019 Masárová Daniela Rakovice 179 18.01.2019
Objednávka 1608/19 ovocie,zelenina s DPH 15.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2019
Objednávka 1606/19 potraviny s DPH 14.01.2019 Biogal a.s., Špačince 28.01.2019
Objednávka 1605/19 potraviny s DPH 27/2016 14.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.01.2019
Objednávka 1/2019 marketingové skužby s DPH 14.01.2019 Visblle Slovensko s.r.o., Nové Mesto nad váhom 12.02.2019
Objednávka 1607/19 ovocie,zelenina s DPH 14.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Objednávka 1306/19 materiál OV s DPH 14.01.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 23.01.2019
Faktúra 19012 tovar bufet 4,31 s DPH 9000/03/19 14.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Faktúra 19021 tovar bufet 12,84 s DPH 9000/04/19 14.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Faktúra 19011 ovocie,zelenina 48,16 s DPH 1603/19 11.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Faktúra 201901033 komunálny odpad bufet 18,06 s DPH 36/2016 11.01.2019 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 17.01.2019
Faktúra 9600000023 potraviny 32,40 s DPH 1600/19 11.01.2019 Biogal a.s., Špačince 17.01.2019
Objednávka 9000/04/19 tovar bufet s DPH 11.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Objednávka 1305/19 oprava pripojenia elektriky s DPH 11.01.2019 ETT s.r.o., Trnava 17.01.2019
Objednávka 1604/19 ovocie,zelenina s DPH 11.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Faktúra 2230011392 potraviny 52,45 s DPH 8/2014 10.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2019
Faktúra 19006 ovocie,zelenina 138,70 s DPH 1602/19 10.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2019
Faktúra 990001 potraviny 421,62 s DPH 1601/19 27/2016 10.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.01.2019
Faktúra 2228000196 potraviny 7,13 s DPH 19012595 7/2014 10.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2019
Faktúra 2228000197 potraviny 837,03 s DPH 19012595 7/2014 10.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2019
Faktúra 2228000354 potraviny 46,88 s DPH 7/2014 10.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2019
Objednávka 1303/19 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.01.2019 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.02.2019
Objednávka 1603/19 ovocie,zelenina s DPH 09.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Objednávka 9000/03/19 tovar bufet s DPH 09.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.01.2019
Faktúra 190102568 internet 33,90 s DPH 13/2016 09.01.2019 CNS s.r.o., Bratislava 11.01.2019
Faktúra 2228000355 čistiace prostriedky 45,19 s DPH 19015324 8/2014 09.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2019
Faktúra 2228000356 tovar bufet 413,76 s DPH 19015275 09.01.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2019
Faktúra 19007 tovar bufet 17,34 s DPH 9000/02/19 08.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2019
Faktúra 195000007 tovar bufet 110,06 s DPH 9000/01/19 25/2016 08.01.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.01.2019
Zmluva 2/2019 zmluva o nájme nebytových priestorov 45,00 bez DPH 07.01.2019 Ráczová Anna Veselé 15.01.2019
Zmluva 1/2019 zmluva o refundácii nákladov za odber tepla s DPH 07.01.2019 MAGNA TEPLO a.s., Bratislava 15.01.2019
Objednávka 1600/19 potraviny s DPH 04.01.2019 Biogal a.s., Špačince 17.01.2019
Objednávka 1601/19 potraviny s DPH 27/2016 04.01.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.01.2019
Objednávka 1602/19 ovocie,zelenina s DPH 04.01.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2019
Objednávka 9000/01/19 tovar bufet s DPH 25/2016 04.01.2019 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.01.2019
VO: Súhrnná správa 4 Q 2018 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2018 01.02.2019
Faktúra 20182998 materiál OV 351,20 s DPH 1475/18 20.12.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 21.12.2018
Faktúra 180100941 inzerát 30,00 s DPH 20.12.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 21.12.2018
Faktúra 8600003167 potraviny 22,68 s DPH 20.12.2018 Biogal a.s., Špačince 21.12.2018
Faktúra 803962 potraviny 381,99 s DPH 20.12.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 21.12.2018
Faktúra 2018182 oprava elek.sporáka ŠJ 330,20 s DPH 1466/18 20.12.2018 ETT s.r.o., Trnava 21.12.2018
Faktúra 44180437 kancelársky materiál 168,68 s DPH 1476/18 20.12.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 21.12.2018
Zmluva 42/2018 zmluva o poskytnutí služby 486.-úročne s DPH 20.12.2018 JIS-SK, s.r.o., Prešov 28.12.2018
Faktúra 2018090 stavebné práce 21 172,93 s DPH dod č.1 k Z 33/2018 19.12.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 21.12.2018
Faktúra 0542018 inzerát 135,00 s DPH 19.12.2018 HPA, s.r.o. Piešťany 19.12.2018
Faktúra 201850779 revízia brány 120,00 s DPH 19.12.2018 ADVES s.r.o., Trenčín 19.12.2018
Faktúra 18598 ovocie,zelenina 53,77 s DPH 1756/18 18.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.12.2018
Faktúra 4591071183 PHM 28,80 s DPH 5611852402 18.12.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 19.12.2018
Faktúra 18601 ovocie,zelenina 127,55 s DPH 1758/18 18.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.12.2018
Zmluva dodatok č.1 k zmluve o dielo č.33/2018 92.568.07 bez DPH 17.12.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 17.12.2018
Faktúra 201800071 inventarizácia drevín 3 053,28 s DPH 1474/18 17.12.2018 AMIZ s.r.o., Trnava 19.12.2018
Faktúra 2018049 arboristické práce 14 990,00 s DPH 10/2018 17.12.2018 ARBOSANA Mníšek pod Brdy 19.12.2018
Faktúra 2018263 profilaktika PC,tonery 1 114,52 s DPH 23/2015 17.12.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 19.12.2018
Faktúra 18602 tovar bufet 9,19 s DPH 9000/71/18 17.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.12.2018
Objednávka 1475/18 materiál OV s DPH 17.12.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 21.12.2018
Objednávka 1758/18 ovocie,zelenina s DPH 14.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.12.2018
Objednávka 1476/18 kancelársky materiál s DPH 14.12.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 21.12.2018
Objednávka 9000/71/18 tovar bufet s DPH 14.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.12.2018
Faktúra 891722 potraviny 151,47 s DPH 1755/18 13.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.12.2018
Faktúra 118083 žiarovky 147,00 s DPH 1470/18 13.12.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 14.12.2018
Faktúra 1893911 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 13.12.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 14.12.2018
Faktúra 3500423389 telefonický poplatok - mobilný 49,34 s DPH 0320128079 13.12.2018 Slovak Telekom Bratislava 14.12.2018
Faktúra 2228014525 potraviny 62,10 s DPH 1812284422 7/2014 13.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.12.2018
Faktúra 0482018 zviazanie triedných výkazov 95,50 s DPH 13.12.2018 Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica 14.12.2018
Faktúra 2230011392 potraviny 52,45 s DPH 1812285048 8/2014 13.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.12.2018
Objednávka 1457/18 kancelársky materiál s DPH 13.12.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.12.2018
Objednávka 1755/18 potraviny s DPH 27/2016 12.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.12.2018
Zmluva 40/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 52.- bez DPH 12.12.2018 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 14.12.2018
Faktúra 2226013855 tovar bufet 48,34 s DPH 1812283873 8/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.12.2018
Faktúra 2226013854 čistiace prostriedky 25,85 s DPH 1812283921 8/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.12.2018
Faktúra 2226013852 potraviny 652,99 s DPH 1812284422 7/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.12.2018
Faktúra 2226013853 čistiace prostriedky 72,85 s DPH 1812283915 7/2014 12.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.12.2018
Objednávka 1756/18 ovocie,zelenina s DPH 12.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.12.2018
Faktúra 18597 ovocie,zelenina 13,92 s DPH 1754/18 11.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.12.2018
Faktúra 9265102862 tovar bufet 93,89 s DPH 11.12.2018 Coca Cola Bratislava 13.12.2018
Faktúra 18592 ovocie,zelenina 116,29 s DPH 1752/18 11.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.12.2018
Faktúra 180433 čistiace prostriedky 82,37 s DPH 1465/18 11.12.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 13.12.2018
Faktúra 891694 potraviny 260,81 s DPH 1753/18 27/2016 11.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.12.2018
Faktúra 180436 elektrický kotol,mraziaci box 11 976,00 s DPH 1463/18 11.12.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 13.12.2018
Faktúra 8600003047 potraviny 32,40 s DPH 1750/18 10.12.2018 Biogal a.s., Špačince 13.12.2018
Faktúra 3201801277 komunálny odpad 245,66 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 10.12.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 13.12.2018
Faktúra 2018085 rekonštrukcia strechy viacúčelovej budovy 89 908.75 s DPH 33/2018 10.12.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 13.12.2018
Faktúra 18593 tovar bufet 8,96 s DPH 10.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.12.2018
Faktúra 3129181424 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 10.12.2018 Marius Pepersen Trenčín 13.12.2018
Faktúra 422018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.12.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.12.2018
Faktúra 00872018 materiál OV 2 028,86 s DPH 1460/18 10.12.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 13.12.2018
Objednávka 1474/18 inventarizácia drevín s DPH 10.12.2018 AMIZ s.r.o., Trnava 19.12.2018
Faktúra 180101713 materiál OV 519,74 s DPH 07.12.2018 Dominika Kmecová - OASIS SK, Poprad 13.12.2018
Objednávka 1753/18 potraviny s DPH 27/2016 07.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.12.2018
Objednávka 1752/18 ovocie,zelenina s DPH 07.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.12.2018
Objednávka 1754/18 ovocie,zelenina s DPH 07.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.12.2018
Faktúra 21825991 personalistika pre školy 42,65 s DPH 07.12.2018 RAABE Bratislava 13.12.2018
Faktúra 8222053049 telefonický poplatok - pevná linka 86,99 s DPH 9905500515 07.12.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.12.2018
Faktúra 20182526 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.12.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.12.2018
Faktúra 181246173 internet 33,90 s DPH 13/2016 07.12.2018 CNS s.r.o., Bratislava 13.12.2018
Faktúra 1809 pracovná obuv 39,96 s DPH 1472/18 07.12.2018 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 13.12.2018
Faktúra 18101674 materiál na opravu a údržbu 271,20 s DPH 1469/18 07.12.2018 Amicus SK, s.r.o., Skalica 13.12.2018
Faktúra 803782 potraviny 387,05 s DPH 06.12.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.12.2018
Faktúra 10121937 skriňa 115,00 s DPH 1471/18 06.12.2018 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 07.12.2018
Faktúra 2291015913 potraviny 579,89 s DPH 1812278141 7/2014 06.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.12.2018
Faktúra 18584 ovocie,zelenina 130,42 s DPH 1751/18 06.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.12.2018
Faktúra 18501690 tovar bufet 70,61 s DPH 9000/66/18 25/2016 05.12.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 07.12.2018
Faktúra 8716160752 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 05.12.2018 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2018
Faktúra 2291015916 tovar bufet 147,04 s DPH 1812277497 8/2014 05.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.12.2018
Zmluva 39/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 45,00 bez DPH 05.12.2018 Horňáková Milada Dubovany 241 07.12.2018
Faktúra 8716160170 MO plyn hala 152,00 s DPH 3100051968 05.12.2018 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2018
Faktúra 8716160685 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 05.12.2018 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2018
Faktúra 4591064253 PHM 250,91 s DPH 5611852402 05.12.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 06.12.2018
Faktúra 891630 potraviny 257,81 s DPH 1749/18 27/2016 05.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.12.2018
Faktúra 1051830032 elektrická energia 1 821,30 s DPH TT0145/2008 05.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.12.2018
Faktúra 2291015915 čistiace prostriedky 137,52 s DPH 1812277474 8/2014 05.12.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.12.2018
Objednávka 1471/18 skriňa s DPH 05.12.2018 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 07.12.2018
Objednávka 1470/18 žiarovky s DPH 05.12.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 14.12.2018
Objednávka 1472/18 pracovná obuv s DPH 05.12.2018 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 13.12.2018
Objednávka 1750/18 potraviny s DPH 04.12.2018 Biogal a.s., Špačince 13.12.2018
Faktúra 1811110457 tepelná energia 9 603,80 s DPH 15/2009/P 04.12.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.12.2018
Faktúra 180134553 notebok 504,36 s DPH 04.12.2018 PARTNER Retail s.r.o., Bratislava 06.12.2018
Faktúra 720191052 modul GDPR 374,40 s DPH 04.12.2018 Vema Bratislava 06.12.2018
Faktúra 44180404 kancelársky materiál 357,72 s DPH 1457/18 04.12.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.12.2018
Objednávka 1466/18 oprava elek.sporáka ŠJ s DPH 04.12.2018 ETT s.r.o., Trnava 21.12.2018
Objednávka 1465/18 čistiace prostriedky s DPH 04.12.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 13.12.2018
Objednávka 1751/18 ovocie,zelenina s DPH 04.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.12.2018
Faktúra 118023 servis okien a dverí 4 200,66 s DPH 04.12.2018 DoorWin s.r.o., Vranov nad Topľou 05.12.2018
Faktúra 2018038 asanácia stromov v parku 1 440,00 s DPH 6/2018 04.12.2018 Uni-Plantae s.r.o., Piešťany 05.12.2018
Faktúra 201800072 čistenie porastov 7 623,30 s DPH 11/2018 04.12.2018 AMIZ s.r.o., Trnava 19.12.2018
Objednávka 11/2018 čistenie porastov s DPH 04.12.2018 AMIZ s.r.o., Trnava 19.12.2018
Faktúra 410800003 tovar bufet 31,30 s DPH 9000/68/18 04.12.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 05.12.2018
Faktúra 18578 tovar bufet 11,45 s DPH 900/67/18 04.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.12.2018
Faktúra 1011857344 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 03.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.12.2018
Faktúra 11110 materiál na opravu a údržbu 64,70 s DPH 1453/18 03.12.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2018
Faktúra 18573 ovocie,zelenina 178,01 s DPH 1731/18 03.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 18577 ovocie,zelenina 136,74 s DPH 1748/18 03.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Objednávka 9000/68/18 tovar bufet s DPH 03.12.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 05.12.2018
Faktúra 3201800441 pečiatka 46,66 s DPH 1464/18 03.12.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 05.12.2018
Faktúra 18572 tovar bufet 38,59 s DPH 9000/59/18 03.12.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 1011857343 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 03.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.12.2018
Objednávka 9000/67/18 tovar bufet s DPH 30.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.12.2018
Objednávka 1749/18 potraviny s DPH 27/2016 30.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.12.2018
Objednávka 1748/18 ovocie,zelenina s DPH 30.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 2018481 lišty 235,32 s DPH 1451/18 30.11.2018 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 04.12.2018
Faktúra 803201292 predplatné Záhradkár 11,94 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 04.12.2018
Faktúra 2230010706 tovar bufet 294,60 s DPH 1811271229 8/2014 29.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.12.2018
Objednávka 9000/66/18 tovar bufet s DPH 25/2016 29.11.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 07.12.2018
Objednávka 1464/18 pečiatka s DPH 28.11.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 05.12.2018
Faktúra 891595 potraviny 44,22 s DPH 1746/18 27/2016 28.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.12.2018
Faktúra 2230010704 potraviny 264,63 s DPH 1811271595 7/2014 28.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.12.2018
Faktúra 18571 tovar bufet 8,28 s DPH 9000/65/18 28.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Faktúra 18570 ovocie,zelenina 38,44 s DPH 1747/18 28.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Faktúra 4362018 DVD poznaj naše dreviny 14,00 s DPH 28.11.2018 Ing.Martina Ďurišová Trenčín 04.12.2018
Faktúra 891580 potraviny 240,88 s DPH 1746/18 27/2016 28.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.12.2018
Objednávka 1463/18 elektrický kotol,mraziaci box s DPH 28.11.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 13.12.2018
Faktúra 8600002935 potraviny 32,40 s DPH 1744/18 27.11.2018 Biogal a.s., Špačince 28.11.2018
Faktúra 18564 ovocie,zelenina 162,56 s DPH 1745/18 27.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
Faktúra 79112018 oprava športového náradia 286,86 s DPH 1454/18 27.11.2018 Janka Geregová Púchov 28.11.2018
Objednávka 1747/18 ovocie,zelenina s DPH 27.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Objednávka 1746/18 potraviny s DPH 27/2016 26.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.12.2018
Objednávka 9000/65/18 tovar bufet s DPH 26.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.12.2018
Faktúra 20182914 materiál OV 354,05 s DPH 1461/18 26.11.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 28.11.2018
Faktúra 20181101 zemné práce 254,00 s DPH 1458/18 26.11.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 28.11.2018
Objednávka 1745/18 ovocie,zelenina s DPH 26.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
Faktúra 18565 tovar bufet 9,41 s DPH 9000/64/18 26.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
Faktúra 21824715 kariera v školstve 46,45 s DPH 23.11.2018 RAABE Bratislava 26.11.2018
Objednávka 9000/64/18 tovar bufet s DPH 23.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.11.2018
Faktúra 2230010381 čistiace prostriedky 24,95 s DPH 8/2014 22.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.11.2018
Faktúra 2230010380 tovar bufet 233,50 s DPH 1811265248 8/2014 22.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.11.2018
Faktúra 2018013 oprava kanalizácie a vodovodu 331,90 s DPH 1444/18 22.11.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.11.2018
Faktúra 2226013344 potraviny 11,71 s DPH 1811265537 7/2014 22.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.11.2018
Faktúra 2018246 profilaktika PC 528,72 s DPH 23/2015 22.11.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.11.2018
Faktúra 2018101445 materiál OV 3 283,72 s DPH 1459/18 22.11.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 26.11.2018
Faktúra 2018188 deratizácia 252,00 s DPH 1423/18 22.11.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.11.2018
Faktúra 891551 mäso 251,65 s DPH 1742/18 27/2016 22.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.11.2018
Objednávka 1461/18 materiál OV s DPH 21.11.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 28.11.2018
Faktúra 2230010386 čistiace prostriedky 26,17 s DPH 1811265116 7/2014 21.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.11.2018
Faktúra 2230010388 potraviny 694,06 s DPH 1811265537 7/2014 21.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.11.2018
Faktúra 18552 ovocie,zelenina 130,30 s DPH 1741/18 21.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.11.2018
Faktúra 891519 potraviny 307,86 s DPH 1740/18 21.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2018
Objednávka 1460/18 materiál OV s DPH 20.11.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 13.12.2018
Faktúra 803604 potraviny 339,58 s DPH 20.11.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.11.2018
Faktúra 2018161 elektroinštalácia 432,00 s DPH 1419/18 20.11.2018 ETT s.r.o., Trnava 22.11.2018
Faktúra 181107 potraviny 108,00 s DPH 1734/18 20.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
Faktúra 181108 potraviny 1 080,00 s DPH 1738/18 20.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
Objednávka 1459/18 materiál OV s DPH 20.11.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 26.11.2018
Objednávka 1744/18 potraviny s DPH 20.11.2018 Biogal a.s., Špačince 28.11.2018
Faktúra 4591057420 PHM 246,33 s DPH 5611852402 20.11.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 22.11.2018
Faktúra 1882018 káblová televízia 331,20 s DPH 20.11.2018 VTR - Komunikačný systém, Bratislava 22.11.2018
Faktúra 8600002851 potraviny 32,40 s DPH 1737/18 19.11.2018 Biogal a.s., Špačince 22.11.2018
Objednávka 1448/18 oprava športového náradia s DPH 19.11.2018 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 12.11.2018
Faktúra 18553 ovocie,zelenina 15,35 s DPH 9000/63/18 19.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.11.2018
Objednávka 9000/63/18 ovocie,zelenina s DPH 16.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.11.2018
Objednávka 1741/18 ovocie,zelenina s DPH 16.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.11.2018
Objednávka 1742/18 mäso s DPH 27/2016 16.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.11.2018
Faktúra 1885981 pranie a prenájom rohoží 47,69 s DPH 5/2017 16.11.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 19.11.2018
Faktúra 2228013160 čistiace prostriedky 53,33 s DPH 1811259384 8/2014 14.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.11.2018
Faktúra 2228013156 potraviny 641,73 s DPH 1811259322 7/2014 14.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.11.2018
Faktúra 2228013161 tovar bufet 222,72 s DPH 1811259037 8/2014 14.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.11.2018
Objednávka 1740/18 potraviny s DPH 27/2016 14.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.11.2018
Objednávka 1458/18 zemné práce s DPH 14.11.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 28.11.2018
Objednávka 10/2018 arboristické práce s DPH 14.11.2018 ARBOSANA Mníšek pod Brdy 19.12.2018
Faktúra 891479 potraviny 73,45 s DPH 1736/18 27/2016 13.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.11.2018
Faktúra 18541 ovocie,zelenina 107,17 s DPH 1735/18 13.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.11.2018
Faktúra 9265402261 tovar bufet 90,22 s DPH 9000/61/18 13.11.2018 Coca Cola Bratislava 15.11.2018
Faktúra 180387 varné centrum 7 700,00 s DPH 8/2018 13.11.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 15.11.2018
Zmluva 37/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 59.- bez DPH 12.11.2018 Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica 15.11.2018
Objednávka 1445/18 kopírovanie s DPH 12.11.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 12.11.2018
Faktúra 891461 potraviny 235,43 s DPH 1732/18 27/2016 12.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.11.2018
Faktúra 20180286 stravovacie normy 44,90 s DPH 12.11.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o., Bratislava 15.11.2018
Objednávka 1444/18 oprava kanalizácie a vodovodu s DPH 12.11.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 22.11.2018
Faktúra 20181189 materiál na opravu a údržbu 264,24 s DPH 1439/18 12.11.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 15.11.2018
Faktúra 181101 zemiaky 108,00 s DPH 1730/18 12.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 15.11.2018
Faktúra 3201801152 komunálny odpad 83,95 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 12.11.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 15.11.2018
Faktúra 8600002733 vajcia 32,40 s DPH 1727/18 12.11.2018 Biogal a.s., Špačince 15.11.2018
Faktúra 362018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2016 12.11.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 15.11.2018
Objednávka 1738/18 potraviny s DPH 12.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
Faktúra 18501604 tovar bufet 155,98 s DPH 9000/60/18 25/2016 12.11.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 19.11.2018
Objednávka 9000/62/18 tovar bufet s DPH 09.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Objednávka 9000/61/18 tovar bufet s DPH 09.11.2018 Coca Cola Bratislava 15.11.2018
Objednávka 1443/18 kancelársky materiál s DPH 09.11.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.11.2018
Objednávka 1737/18 potraviny s DPH 08.11.2018 Biogal a.s., Špačince 22.11.2018
Objednávka 1734/18 potraviny s DPH 08.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 22.11.2018
Objednávka 9000/60/18 tovar bufet s DPH 25/2016 08.11.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 19.11.2018
Faktúra 803424 potraviny 355,78 s DPH 08.11.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 12.11.2018
Faktúra 3500398231 telefonický poplatok - mobilný 46,01 s DPH 0320128079 08.11.2018 Slovak Telekom Bratislava 12.11.2018
Faktúra 3129181258 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 08.11.2018 Marius Pepersen Trenčín 12.11.2018
Faktúra 20180068 liata podlaha v ŠI 5 697,65 s DPH 08.11.2018 Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín 15.11.2018
Faktúra 181142147 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.11.2018 CNS s.r.o., Bratislava 12.11.2018
Objednávka 1735/18 ovocie,zelenina s DPH 08.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 15.11.2018
Objednávka 1736/18 potraviny s DPH 08.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.11.2018
Faktúra 190112018 oprava športového náradia 98,50 s DPH 1448/18 07.11.2018 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 12.11.2018
Faktúra 18200 oprava elek.sporáka ŠJ 131,52 s DPH 07.11.2018 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 12.11.2018
Faktúra 1811253416 potraviny 361,25 s DPH 1811253416 7/2014 07.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.11.2018
Faktúra 2230009750 tovar bufet 231,41 s DPH 1811252131 8/2014 07.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.11.2018
Faktúra 2230009752 čistiace prostriedky 40,68 s DPH 1811252079 7/2014 07.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.11.2018
Faktúra 20182261 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.11.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.11.2018
Faktúra 8220054258 telefonický poplatok - pevná linka 85,97 s DPH 9905500515 07.11.2018 Slovak Telekom Bratislava 12.11.2018
Objednávka 1454/18 oprava športového náradia s DPH 06.11.2018 Janka Geregová Púchov 28.11.2018
Faktúra 2291014269 potraviny 461,16 s DPH 1811252028 7/2014 06.11.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.11.2018
Faktúra 3201800406 kopírovanie 10,06 s DPH 1445/18 06.11.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 12.11.2018
Faktúra 891436 potraviny 357,63 s DPH 1729/18 27/2016 06.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.11.2018
Faktúra 1051827078 elektrická energia 1 681,06 s DPH TT0145/2008 06.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 12.11.2018
Objednávka 1731/18 ovocie,zelenina s DPH 06.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Objednávka 1453/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.11.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.12.2018
Objednávka 1732/18 potraviny s DPH 27/2016 06.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.11.2018
Objednávka 9000/59/18 tovar bufet s DPH 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.12.2018
Faktúra 7106455724 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.11.2018
Faktúra 7106455634 MO plyn hala 129,00 s DPH 3100051968 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.11.2018
Faktúra 7106455734 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.11.2018
Faktúra 181012 zemiaky 72,00 s DPH 1724/18 05.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 06.11.2018
Faktúra 20180072 inzercia 199,00 s DPH 05.11.2018 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 06.11.2018
Faktúra 4591050663 PHM 182,66 s DPH 5611852402 05.11.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 06.11.2018
Faktúra 1811110418 tepelná energia 7 264,78 s DPH 15/2009/P 05.11.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.11.2018
Faktúra 18531 ovocie,zelenina 211,07 s DPH 1728/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Faktúra 1011853067 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.11.2018
Faktúra 1011853068 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.11.2018
Faktúra 18523 tovar bufet 15,28 s DPH 9000/55/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Faktúra 18530 tovar bufet 19,68 s DPH 9000/57/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Faktúra 18522 ovocie,zelenina 137,82 s DPH 1726/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Objednávka 9000/57/18 tovar bufet s DPH 02.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Objednávka 1729/18 potraviny s DPH 27/2016 02.11.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.11.2018
Objednávka 1728/18 ovocie,zelenina s DPH 02.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Faktúra 04102018 letáky 360,00 s DPH 31.10.2018 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 06.11.2018
Faktúra 44180343 kancelársky materiál 371,06 s DPH 1443/18 31.10.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.11.2018
Faktúra 18520 ovocie,zelenina 56,26 s DPH 1725/18 31.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Objednávka 1727/18 vajcia s DPH 31.10.2018 Biogal a.s., Špačince 15.11.2018
Faktúra 180100782 inzerát 35,87 s DPH 29.10.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 31.10.2018
Faktúra 11095 materiál na opravu a údržbu 421,09 s DPH 1442/18 29.10.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 31.10.2018
Faktúra 552018 preprava žiakov 500,00 s DPH 29.10.2018 XMAY s.r.o., Stupava 31.10.2018
Faktúra 1806045 knihy AJ 102,25 s DPH 29.10.2018 OXICO Bratislava 31.10.2018
Objednávka 1726/18 ovocie,zelenina s DPH 26.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Faktúra 1806044 knihy AJ 60,01 s DPH 26.10.2018 OXICO Bratislava 31.10.2018
Faktúra 5182234 oprava kosačky 48,81 s DPH 1432/18 26.10.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 31.10.2018
Faktúra 2226012001 tovar bufet 159,23 s DPH 1810241883 8/2014 26.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.10.2018
Faktúra 2226012000 čistiace prostriedky 16,46 s DPH 1810242027 8/2014 26.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.10.2018
Faktúra 18075 oprava žalúzií 218,81 s DPH 1420/18 25.10.2018 Žal rol Hlohovec 25.10.2018
Faktúra 2226012004 čistiace prostriedky 36,17 s DPH 1810242007 7/2014 25.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.10.2018
Faktúra 2226012005 potraviny 315,55 s DPH 1810241916 7/2014 25.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.10.2018
Faktúra 2226011999 potraviny 47,51 s DPH 1810241373 8/2014 25.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.10.2018
Faktúra 1808 pracovné oblečenie 666,20 s DPH 1434/18 24.10.2018 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 25.10.2018
Faktúra 1805830 knihy AJ 102,25 s DPH 24.10.2018 OXICO Bratislava 25.10.2018
Objednávka 1451/18 lišty s DPH 23.10.2018 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 04.12.2018
Objednávka 1725/18 ovocie,zelenina s DPH 23.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Zmluva 34/2018 zmluva o nájme bytu 88.66/mesačne s DPH 23.10.2018 Juráková Eva Rakovice 25.10.2018
Zmluva 35/2018 zmluva o nájme pozemku 4.948.26/ročne bez DPH 23.10.2018 AGRO - družstvo Trebatice 25.10.2018
Zmluva 36/2018 zmluva o nájme pozemku 1.886.66/ročne bez DPH 23.10.2018 Plantex, s.r.o. Veselé 25.10.2018
Faktúra 1835115400 inzerát 82,80 s DPH 23.10.2018 Petit Press, Bratislava 25.10.2018
Faktúra 8600002562 vajcia 32,40 s DPH 1718/18 23.10.2018 Biogal a.s., Špačince 25.10.2018
Faktúra 18506 ovocie,zelenina 465,38 s DPH 1711/18 22.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.10.2018
Objednávka 6/2018 asanácia stromov v parku s DPH 22.10.2018 Uni-Plantae s.r.o., Piešťany 05.12.2018
Zmluva 33/2018 zmluva o dielo 74.923.96 bez DPH 22.10.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 23.10.2018
Objednávka 8/2018 varné centrum s DPH 22.10.2018 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 15.11.2018
Faktúra 1805829 knihy AJ 450,00 s DPH 22.10.2018 OXICO Bratislava 23.10.2018
Faktúra 803246 potraviny 405,75 s DPH 19.10.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 23.10.2018
Zmluva 32/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 52.- bez DPH 19.10.2018 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 22.10.2018
Faktúra 11810067 inzerát 55,20 s DPH 19.10.2018 Winter média, a.s. Piešťany 19.10.2018
Faktúra 20181001 doprava 60,00 s DPH 1447/18 19.10.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 19.10.2018
Faktúra 891364 potraviny 481,71 s DPH 1720/18 27/2016 19.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2018
Faktúra 4591043355 PHM 151,97 s DPH 5611852402 18.10.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 19.10.2018
Faktúra 2291013409 čistiace prostriedky 97,57 s DPH 1810235742 7/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
Faktúra 9265002682 tovar bufet 93,24 s DPH 9000/54/18 17.10.2018 Coca Cola Bratislava 19.10.2018
Faktúra 2291013413 tovar bufet 80,76 s DPH 1810235772 8/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
Faktúra 2291013411 čistiace prostriedky 48,25 s DPH 1810235778 8/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
Faktúra 00153657 propagačný materiál 96,54 s DPH 17.10.2018 National Pen Bratislava 19.10.2018
Faktúra 2291013408 potraviny 582,16 s DPH 1810236160 7/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
Faktúra 2291013412 potraviny 23,64 s DPH 1810236182 8/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
Objednávka 1723/18 potraviny s DPH 27/2016 16.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.10.2018
Faktúra 51805076 integrácia v škole 70,45 s DPH 16.10.2018 RAABE Bratislava 17.10.2018
Faktúra 891382 potraviny 314,05 s DPH 1723/18 27/2016 16.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.10.2018
Faktúra 1877234 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 16.10.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 17.10.2018
Objednávka 1724/18 zemiaky s DPH 16.10.2018 AGRO - družstvo Trebatice 06.11.2018
Faktúra 9001162572 poštová poukážka 32,87 s DPH 20674/2018 16.10.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 17.10.2018
Faktúra 00153425 perá 215,49 s DPH 15.10.2018 National Pen Bratislava 17.10.2018
Zmluva 30/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 15.10.2018 Základná škola s materskou školou Rakovice 15 17.10.2018
Faktúra 2230009101 potraviny 174,50 s DPH 7/2014 15.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.10.2018
Faktúra 18501502 tovar bufet 120,11 s DPH 9000/53/18 25/2016 15.10.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 17.10.2018
Objednávka 9000/55/18 tovar bufet s DPH 15.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
Zmluva 31/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 24.- bez DPH 15.10.2018 Obec Rakovice 22.10.2018
Objednávka 1720/18 potraviny s DPH 27/2016 15.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2018
Faktúra 181007 zemiaky 108,00 s DPH 1717/18 12.10.2018 AGRO - družstvo Trebatice 15.10.2018
Faktúra 201804062 stočné 1 601,28 s DPH 11/2010 12.10.2018 Obecná Kanalizačná Veselé 15.10.2018
Objednávka 900/54/18 tovar bufet s DPH 12.10.2018 Coca Cola Bratislava 19.10.2018
Faktúra 2181102526 vodné 0,88 s DPH 354/08 11.10.2018 TAVOS a.s., Piešťany 11.10.2018
Faktúra 2181102523 vodné 1 718,92 s DPH 354/08 11.10.2018 TAVOS a.s., Piešťany 11.10.2018
Faktúra 891332 potraviny 181,36 s DPH 1715/18 27/2016 11.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.10.2018
Faktúra 201814978 komunálny odpad bufet 18,02 s DPH 36/2016 11.10.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 15.10.2018
Faktúra 180101402 materiál OV 1 125,02 s DPH 180927704 11.10.2018 rymel trade s.r.o., Prešov 15.10.2018
Faktúra 3500372492 telefonický poplatok - mobilný 48,29 s DPH 0320128079 10.10.2018 Slovak Telekom Bratislava 11.10.2018
Zmluva 29/2018 úrazové poistenie žiakov 301,84 s DPH 10.10.2018 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 12.10.2018
Faktúra 2226011292 potraviny 710,64 s DPH 1810229972 7/2014 10.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2018
Faktúra 2226011291 tovar bufet 210,10 s DPH 1810229714 8/2014 10.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2018
Faktúra 21817347 praktická personalistika pre školy 31,05 s DPH 10.10.2018 RAABE Bratislava 11.10.2018
Faktúra 2226011290 čistiace prostriedky 81,10 s DPH 1810229782 8/2014 10.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2018
Objednávka 1442/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.10.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 31.10.2018
Faktúra 891316 potraviny 197,99 s DPH 1714/18 27/2016 09.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2018
Objednávka 1717/18 zemiaky s DPH 09.10.2018 AGRO - družstvo Trebatice 15.10.2018
Objednávka 1718/18 vajcia s DPH 09.10.2018 Biogal a.s., Špačince 25.10.2018
Objednávka 1715/18 potraviny s DPH 27/2016 09.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 15.10.2018
Faktúra 3201801034 komunálny odpad 104,01 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 08.10.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.10.2018
Faktúra 2018281 materiál OV 133,92 s DPH 1441/18 08.10.2018 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 11.10.2018
Objednávka 1441/18 materiál OV s DPH 08.10.2018 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 11.10.2018
Faktúra 181005 ovocie,zelenina 108,00 s DPH 1708/18 08.10.2018 AGRO - družstvo Trebatice 09.10.2018
Faktúra 181038104 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.10.2018 CNS s.r.o., Bratislava 09.10.2018
Objednávka 1439/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.10.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 15.11.2018
Faktúra 712018 materiál OV 1 983,19 s DPH 1429/18 05.10.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 09.10.2018
Faktúra 20182535 materiál OV 94,08 s DPH 1437/18 05.10.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.10.2018
Faktúra 803058 potraviny 327,98 s DPH 05.10.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 09.10.2018
Faktúra 8600002412 potraviny 32,40 s DPH 1707/18 05.10.2018 Biogal a.s., Špačince 09.10.2018
Faktúra 302018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 05.10.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.10.2018
Faktúra 8218055999 telefonický poplatok - pevná linka 85,14 s DPH 9905500515 05.10.2018 Slovak Telekom Bratislava 09.10.2018
Faktúra 1051824835 elektrická energia 1 337,47 s DPH TT0145/2008 05.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.10.2018
Faktúra 201814174 komunálny odpad bufet 0,35 s DPH 36/2016 05.10.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 09.10.2018
Faktúra 20181961 BOZP a PO 198,00 s DPH 1/2018 05.10.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 09.10.2018
Faktúra 3013001433 preprava žiakov 264,00 s DPH 05.10.2018 ARRIVA Trnava, a.s., Trnava 09.10.2018
Objednávka 1714/18 potraviny s DPH 27/2016 05.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2018
Zmluva 28/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 38,00 bez DPH 04.10.2018 Mária Ševečková Rakovice 05.10.2018
Faktúra 891298 potraviny 95,51 s DPH 1712/18 04.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.10.2018
Faktúra 1805015 knihy AJ 764,94 s DPH 04.10.2018 OXICO Bratislava 05.10.2018
Faktúra 44180317 kancelársky materiál 73,00 s DPH 1437/18 04.10.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 05.10.2018
Faktúra 4591036019 PHM 265,42 s DPH 5611852402 03.10.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 05.10.2018
Faktúra 2291012767 čistiace prostriedky 35,45 s DPH 1810223655 7/2014 03.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.10.2018
Faktúra 2291012775 plytký tanier 89,42 s DPH 1810223666 8/2014 03.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.10.2018
Faktúra 2291012768 potraviny 647,63 s DPH 1810223995 7/2014 03.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.10.2018
Faktúra 2291012764 tovar bufet 113,93 s DPH 1810223648 8/2014 03.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.10.2018
Faktúra 1811110379 tepelná energia 4 407,22 s DPH 15/2009/P 03.10.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 04.10.2018
Faktúra 3129181099 kuchynský odpad 36,00 s DPH 11027351 03.10.2018 Marius Pepersen Trenčín 05.10.2018
Faktúra 3282018 drôt 18,54 s DPH 1433/18 03.10.2018 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 04.10.2018
Faktúra 18101288 servis systému vykurovania 510,00 s DPH 1427/18 03.10.2018 Amicus SK, s.r.o., Skalica 05.10.2018
Faktúra 18483 ovocie,zelenina 56,99 s DPH 1700/18,1703/18,1706/18 03.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
Faktúra 18484 tovar bufet 17,88 s DPH 9000/49/18,9000/52/18 03.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
Objednávka 1437/18 materiál OV s DPH 03.10.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.10.2018
Objednávka 1712/18 potraviny s DPH 27/2016 02.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.10.2018
Objednávka 1436/18 žiarovky s DPH 02.10.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 25.10.2018
Faktúra 18482 ovocie,zelenina 58,76 s DPH 1710/18 02.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2018
Faktúra 891279 potraviny 91,41 s DPH 1709/18 27/2016 02.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.10.2018
Faktúra 7328828540 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 03.10.2018
Faktúra 3201800382 kopírovanie 36,11 s DPH 1428/18 02.10.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 03.10.2018
Objednávka 1433 drôt s DPH 02.10.2018 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 04.10.2018
Faktúra 7328828439 MO plyn hala 78,00 s DPH 3100051968 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 03.10.2018
Faktúra 118072 žiarovky 179,70 s DPH 1436/18 02.10.2018 Taltom s.r.o., Štútovo 25.10.2018
Objednávka 1434/18 pracovné oblečenie s DPH 02.10.2018 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 25.10.2018
Faktúra 7328828530 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 03.10.2018
Faktúra 1011848698 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 01.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.10.2018
Faktúra 891263 potraviny 192,74 s DPH 1705/18 27/2016 01.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.10.2018
Faktúra 1011848697 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 01.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.10.2018
Faktúra 8236 rezanie kameňa 182,52 s DPH 6/2018 01.10.2018 KBT Piešťany s.r.o., Hubina 03.10.2018
Objednávka 1710/18 ovocie,zelenina s DPH 01.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.10.2018
Faktúra 18501446 tovar bufet 86,39 s DPH 9000/51/18 25/2016 01.10.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.10.2018
Objednávka 1705/18 potraviny s DPH 27/2016 28.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.10.2018
Objednávka 1709/18 potraviny s DPH 27/2016 28.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 03.10.2018
Faktúra 11090 materiál na opravu a údržbu 155,60 s DPH 1415/18 28.09.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.10.2018
Objednávka 1428/18 kopírovanie s DPH 28.09.2018 FaxCopy a.s., Bratislava 03.10.2018
Objednávka 1708/18 zemiaky s DPH 28.09.2018 AGRO - družstvo Trebatice 09.10.2018
Objednávka 1429/18 materiál OV s DPH 28.09.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 09.10.2018
Objednávka 9000/52/18 tovar bufet s DPH 28.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
Objednávka 1706/18 ovocie,zelenina s DPH 28.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
VO: Súhrnná správa 3 Q 2018 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 28.09.2018 31.10.2018
Objednávka 1707/18 potraviny s DPH 28.09.2018 Biogal a.s., Špačince 09.10.2018
Faktúra 2226010675 tovar bufet 278,80 s DPH 1809217590 8/2014 27.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2018
Faktúra 2018101067 materiál OV 498,76 s DPH 1426/18 27.09.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.09.2018
Faktúra 2226010674 čistiace prostriedky 66,14 s DPH 1809217608 8/2014 27.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2018
Objednávka 9000/51/18 tovar bufet s DPH 27/2016 27.09.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.10.2018
Faktúra 2226010671 potraviny 620,50 s DPH 1809217190 7/2014 27.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2018
Faktúra 2226010672 čistiace prostriedky 34,76 s DPH 1809217625 7/2014 27.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2018
Faktúra 8600002306 vajcia 32,40 s DPH 1699/18 26.09.2018 Biogal a.s., Špačince 28.09.2018
Faktúra 891243 mäso 79,99 s DPH 1704/18 27/2016 26.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.09.2018
Objednávka 1427/18 servis systému vykurovania s DPH 26.09.2018 Amicus SK, s.r.o., Skalica 05.10.2018
Objednávka 1426/18 materiál OV s DPH 25.09.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.09.2018
Faktúra 405800959 tovar bufet 90,59 s DPH 9000/50/18 24.09.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 28.09.2018
Objednávka 1424/18 kancelársky materiál s DPH 24.09.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 05.10.2018
Objednávka 9000/50/18 tovar bufet s DPH 24.09.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 28.09.2018
Objednávka 1423/18 deratizácia s DPH 24.09.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 26.11.2018
Faktúra 2018011 montáž radiátorov 1,57 s DPH 1421/18 21.09.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 24.09.2018
Zmluva 27/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 21.09.2018 Húština klub Malženice oz, Malženice 21.09.2018
Objednávka 1704/18 potraviny s DPH 27/2016 21.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.09.2018
Objednávka 1703/18 ovocie,zelenina s DPH 21.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
Objednávka 9000/49/18 tovar bufet s DPH 21.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
Faktúra 891225 mäso 222,22 s DPH 1701/18 27/2016 20.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.09.2018
Faktúra 180910 zelenina 147,00 s DPH 1697/18 20.09.2018 AGRO - družstvo Trebatice 24.09.2018
Faktúra 802881 potraviny 295,77 s DPH 20.09.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 24.09.2018
Faktúra 1869455 pranie a prenájom rohoží 7,00 s DPH 5/2017 19.09.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 20.09.2018
Faktúra 891211 potraviny 273,28 s DPH 1698/18 27/2016 19.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.09.2018
Faktúra 2226010282 tovar bufet 163,22 s DPH 1809211379 8/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.09.2018
Faktúra 18446 ovocie,zelenina 306,91 s DPH 1689/18,1693/18,1696/18 19.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
Faktúra 2226010285 potraviny 679,58 s DPH 1809211742 7/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.09.2018
Faktúra 4591029219 PHM 43,26 s DPH 5611852402 19.09.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 20.09.2018
Faktúra 2226010281 utierky 61,46 s DPH 1809211405 8/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.09.2018
Faktúra 2226010283 čistiace prostriedky 43,92 s DPH 1809211394 7/2014 19.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.09.2018
Faktúra 6181130 batéria Renault kango 64,00 s DPH 1411/18 19.09.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 20.09.2018
Objednávka 1701/18 mäso s DPH 27/2016 19.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.09.2018
Objednávka 1700/18 ovocie,zelenina s DPH 19.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.10.2018
Faktúra 9265102241 tovar bufet 82,15 s DPH 9000/48/18 18.09.2018 Coca Cola Bratislava 20.09.2018
Objednávka 1699/18 vajcia s DPH 18.09.2018 Biogal a.s., Špačince 28.09.2018
Faktúra 820182306 čistenie kanalizácie 386,86 s DPH 1416/18 18.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 20.09.2018
Faktúra 8600002225 vajcia 32,40 s DPH 1695/18 17.09.2018 Biogal a.s., Špačince 18.09.2018
Objednávka 9000/48/18 tovar bufet s DPH 17.09.2018 Coca Cola Bratislava 20.09.2018
Faktúra 84155584 predplatné Poradca 56,80 s DPH 17.09.2018 Poradca s.r.o. Žilina 18.09.2018
Faktúra 18501397 tovar bufet 93,92 s DPH 9000/46/18 25/2016 17.09.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 18.09.2018
Faktúra 18447 tovar bufet 30,25 s DPH 9000/45/18,9000/47/18 17.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.09.2018
Faktúra 891199 mäso 90,09 s DPH 1694/18 27/2016 14.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.09.2018
Objednávka 1698/18 potraviny s DPH 27/2016 14.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.09.2018
Objednávka 1697/18 zelenina s DPH 14.09.2018 AGRO - družstvo Trebatice 24.09.2018
Objednávka 1696/18 ovocie,zelenina s DPH 14.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
Objednávka 1421/18 montáž radiátorov s DPH 14.09.2018 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 24.09.2018
Objednávka 6/2018 rezanie kameňa s DPH 14.09.2018 KBT Piešťany s.r.o., Hubina 03.10.2018
Faktúra 180100640 inzerát 35,70 s DPH 13.09.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 18.09.2018
Objednávka 9000/46/18 tovar bufet s DPH 25/2016 13.09.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 18.09.2018
Faktúra 2228010592 čistiace prostriedky 107,98 s DPH 1809205242 8/2014 12.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.09.2018
Objednávka 1420/18 oprava žalúzií s DPH 12.09.2018 Žal rol Hlohovec 25.10.2018
Faktúra 2228010589 čistiace prostriedky 72,72 s DPH 1809205242 7/2014 12.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.09.2018
Faktúra 2228010590 potraviny 517,79 s DPH 1809205557 7/2014 12.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.09.2018
Faktúra 2228010586 čistiace prostriedky 3,43 s DPH 1809205557 7/2014 12.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.09.2018
Faktúra 891179 potraviny 69,38 s DPH 1692/18 27/2016 12.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.09.2018
Faktúra 2228010593 tovar bufet 164,03 s DPH 1809205195 8/2014 12.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.09.2018
Faktúra 272018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.09.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.09.2018
Faktúra 3500345802 telefonický poplatok - mobilný 38,28 s DPH 0320128079 12.09.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.09.2018
Objednávka 1419/18 elektroinštalácia s DPH 11.09.2018 ETT s.r.o., Trnava 22.11.2018
Objednávka 1694/18 mäso s DPH 27/2016 11.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.09.2018
Objednávka 1695/18 vajcia s DPH 11.09.2018 Biogal a.s., Špačince 18.09.2018
Faktúra 18416315 plastová popolnica 311,88 s DPH 11.09.2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava 12.09.2018
Faktúra 8216076173 telefonický poplatok - pevná linka 80,39 s DPH 9905500515 11.09.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.09.2018
Faktúra 20180929 materiál na opravu a údržbu 49,86 s DPH 1409/18 10.09.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 12.09.2018
Faktúra 18432 ovocie,zelenina 81,31 s DPH 1691/18 10.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.09.2018
Faktúra 891165 mäso 170,20 s DPH 1690/18 27/2016 10.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.09.2018
Faktúra 802719 potraviny 7,80 s DPH 10.09.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 11.09.2018
Objednávka 1693/18 ovocie,zelenina s DPH 10.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
Objednávka 1692/18 potraviny s DPH 27/2016 07.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.09.2018
Objednávka 1691/18 ovocie,zelenina s DPH 07.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.09.2018
Faktúra 2018125 oprava škrabka ŠJ 162,00 s DPH 1383/18 06.09.2018 ETT s.r.o., Trnava 11.09.2018
Faktúra 20181735 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 06.09.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 06.09.2018
Faktúra 10121402 umývadlo 139,62 s DPH 1417/18 06.09.2018 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 06.09.2018
Faktúra 20180051 propagácia 199,00 s DPH 06.09.2018 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 12.09.2018
Faktúra 180934070 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.09.2018 CNS s.r.o., Bratislava 11.09.2018
Faktúra 2228010274 tovar bufet 67,64 s DPH 1809190096 8/2014 05.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.09.2018
Faktúra 1825121 stolná lampa 548,39 s DPH 05.09.2018 Datacomp s.r.o. Bratislava 06.09.2018
Faktúra 2228010275 čistiace prostriedky 205,94 s DPH 1809199092 7/2014 05.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.09.2018
Faktúra 5918028527 Finančný spravodajca 26,40 s DPH 05.09.2018 Poradca podnikateľa Žilina 06.09.2018
Faktúra 2228010277 potraviny 616,86 s DPH 1809199472 7/2014 05.09.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.09.2018
Faktúra 18415 ovocie,zelenina 223,88 s DPH 1683/18,1687/18 05.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.09.2018
Objednávka 1690/18 mäso s DPH 27/2016 05.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.09.2018
Faktúra 1051820913 elektrická energia 1 062,91 s DPH TT0145/2008 05.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.09.2018
Faktúra 1811110340 tepelná energia 3 875,92 s DPH 15/2009/P 05.09.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.09.2018
Faktúra 891143 potraviny 155,84 s DPH 1688/18 27/2016 05.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.09.2018
Objednávka 1689/18 ovocie,zelenina s DPH 05.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.09.2018
Faktúra 7328809905 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.09.2018 SPP a.s.,Bratislava 06.09.2018
Faktúra 7328809895 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.09.2018 SPP a.s.,Bratislava 06.09.2018
Faktúra 4591022426 PHM 97,07 s DPH 5611852402 04.09.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 06.09.2018
Faktúra 44180259 kancelársky materiál 568,18 s DPH 1410/18 04.09.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.09.2018
Faktúra 44180272 kancelársky materiál 175,02 s DPH 1410/18 04.09.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.09.2018
Faktúra 8600002064 potraviny 32,40 s DPH 1685/18 04.09.2018 Biogal a.s., Špačince 06.09.2018
Objednávka 1417/18 umývadlo s DPH 04.09.2018 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 06.09.2018
Faktúra 7328809804 MO plyn hala 25,00 s DPH 3100051968 04.09.2018 SPP a.s.,Bratislava 06.09.2018
Objednávka 1416/18 čistenie kanalizácie s DPH 04.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 20.09.2018
Faktúra 2018186 tonery 711,38 s DPH 1412/18 03.09.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.09.2018
Faktúra 1011840919 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 03.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.09.2018
Faktúra 891086 potraviny 52,15 s DPH 1684/18 27/2016 03.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.09.2018
Faktúra 11077 materiál na opravu a údržbu 50,81 s DPH 1407/18 03.09.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.09.2018
Faktúra 891122 potraviny 152,91 s DPH 1686/18 27/2016 03.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.09.2018
Faktúra 1011840918 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 03.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.09.2018
Objednávka 1415/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.09.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.10.2018
Objednávka 1688/18 potraviny s DPH 03.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.09.2018
Objednávka 9000/45/18 tovar bufet s DPH 03.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.09.2018
Objednávka 9000/45/18 tovar bufet s DPH 03.09.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.09.2018
Zmluva 26/2018 darovacia zmluva s DPH 30.08.2018 PCA Slovakia, s.r.o. Trnava 03.09.2018
Faktúra 2226009354 tovar bufet 53,40 s DPH 1808192412 8/2014 30.08.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.09.2018
Faktúra 9264701731 tovar bufet 108,22 s DPH 9000/41/18 30.08.2018 Coca Cola Bratislava 04.09.2018
Faktúra 405800861 tovar bufet 73,86 s DPH 9000/43/18 30.08.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 04.09.2018
Faktúra 2226009346 potraviny 268,43 s DPH 1808192396 7/2014 28.08.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.09.2018
Faktúra 2226009347 čistiace prostriedky 125,81 s DPH 1808192424 7/2014 28.08.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.09.2018
Objednávka 9000/43/18 tovar bufet s DPH 28.08.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 04.09.2018
Zmluva 25/2018 zmluva o zabezpečení stravy s DPH 28.08.2018 Základná škola s materskou školou Banka 03.09.2018
Objednávka 1686/18 potraviny s DPH 27/2016 28.08.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.09.2018
Objednávka 1412/18 tonery s DPH 27.08.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 04.09.2018
Faktúra 18501275 tovar bufet 161,60 s DPH 9000/42/18 25/2016 27.08.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 04.09.2018
Faktúra 218018 tepovacie prostriedky 171,22 s DPH 27.08.2018 MITECH Slovakia s.r.o., Nitra 04.09.2018
Faktúra 8199 dlažba 948,00 s DPH 24.08.2018 KBT Piešťany s.r.o., Hubina 04.09.2018
Faktúra 2226009062 potraviny 397,90 s DPH 1808187417 7/2014 23.08.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.09.2018
Objednávka 9000/41/18 tovar bufet s DPH 23.08.2018 Coca Cola Bratislava 04.09.2018
Objednávka 9000/42/18 tovar bufet s DPH 25/2016 23.08.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 04.09.2018
Faktúra 2226009059 tovar bufet 481,25 s DPH 1808187313 8/2014 23.08.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.09.2018
Faktúra 2226009060 čistiace prostriedky 353,77 s DPH 7/2014 23.08.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.09.2018
Zmluva 24/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 118.- bez DPH 22.08.2018 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 03.09.2018
Objednávka 1684/18 potraviny s DPH 20.08.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.09.2018
Zmluva 23/2018 licencia na ekonomický program s DPH 20.08.2018 KROS a.s. Žilina 03.09.2018
Objednávka 1685/18 potraviny s DPH 20.08.2018 Biogal a.s., Špačince 06.09.2018
Zmluva 22/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 139.- bez DPH 17.08.2018 Iveta Hanšutová Veselé 65 17.08.2018
Objednávka 1683/18 ovocie,zelenina s DPH 17.08.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.09.2018
Objednávka 1410/18 kancelársky materiál s DPH 15.08.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.09.2018
Objednávka 1411/18 batéria Renault kango s DPH 15.08.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 20.09.2018
Objednávka 1407/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.08.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.09.2018
Faktúra 20181556 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 10.08.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.08.2018
Faktúra 242018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.08.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.08.2018
Faktúra 3500318952 telefonický poplatok - mobilný 46,32 s DPH 0320128079 10.08.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.08.2018
Faktúra 1051818081 elektrická energia 1 023,49 s DPH TT0145/2008 08.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.08.2018
Faktúra 2018165 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 08.08.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 13.08.2018
Faktúra 3201800745 komunálny odpad 437,74 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 07.08.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 13.08.2018
Faktúra 8214112368 telefonický poplatok - pevná linka 81,02 s DPH 9905500515 07.08.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.08.2018
Faktúra 180830120 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.08.2018 CNS s.r.o., Bratislava 13.08.2018
Faktúra 20180799 materiál na opravu a údržbu 122,46 s DPH 1391/18 06.08.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 13.08.2018
Faktúra 1011839706 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 03.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.08.2018
Faktúra 802384 potraviny 115,75 s DPH 03.08.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 13.08.2018
Faktúra 252018 zviazanie triedných kníh 182,30 s DPH 03.08.2018 Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica 13.08.2018
Faktúra 7328789377 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 13.08.2018
Faktúra 7328789367 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 13.08.2018
Faktúra 7328789276 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 13.08.2018
Faktúra 201812010 komunálny odpad bufet 0,12 s DPH 36/2016 03.08.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 13.08.2018
Faktúra 1811110301 tepelná energia 3 497,21 s DPH 15/2009/P 03.08.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 13.08.2018
Faktúra 1011839705 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 03.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.08.2018
Faktúra 3018931881 gastrolístky 1 118,40 s DPH 8/2017 03.08.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 13.08.2018
Faktúra 4591009112 PHM 189,26 s DPH 5611852402 03.08.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 13.08.2018
Zmluva 21/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 01.08.2018 Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá 17.08.2018
Faktúra 18386 zošívačka 60,00 s DPH 1403/18 01.08.2018 Sponka s.r.o., Púchov 13.08.2018
Faktúra 11070 materiál na opravu a údržbu 103,88 s DPH 1402/18 31.07.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 13.08.2018
Faktúra 20180401 ovocie,zelenina 51,66 s DPH 1682/18 30.07.2018 PLANTFRUCT, s.r.o. Veselé 13.08.2018
Faktúra 21815738 ochran osobných údajov 31,05 s DPH 30.07.2018 RAABE Bratislava 13.08.2018
Faktúra 890981 potraviny 11,88 s DPH 1681/18 27/2016 24.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.07.2018
Faktúra 1852424 pranie a prenájom rohoží 47,69 s DPH 5/2017 23.07.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 23.07.2018
Objednávka 1681/18 potraviny s DPH 27/2016 23.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.07.2018
Objednávka 1682/18 ovocie,zelenina s DPH 23.07.2018 PLANTFRUCT, s.r.o. Veselé 13.08.2018
Faktúra 492018 záhradný fúrik 252,00 s DPH 1401/18 19.07.2018 Vit Vatrt - VAŠU, Veselé 23.07.2018
Zmluva 19/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 19.07.2018 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 19.07.2018
Faktúra 820181788 čistenie kanalizácie 1 050,71 s DPH 1388/18 19.07.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 23.07.2018
Objednávka 1671/18 vajcia s DPH 19.07.2018 Biogal a.s., Špačince 04.07.2018
Objednávka 1402/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 18.07.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 13.08.2018
Faktúra 802212 potraviny 48,09 s DPH 18.07.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 19.07.2018
Objednávka 1403/18 zošívačka s DPH 18.07.2018 Sponka s.r.o., Púchov 13.08.2018
Faktúra 890952 potraviny 67,86 s DPH 1679/18 27/2016 18.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.07.2018
Faktúra 18381 ovocie,zelenina 32,95 s DPH 1680/18 18.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.07.2018
Faktúra 2291008307 potraviny 6,71 s DPH 1807156798 8/2014 18.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.07.2018
Faktúra 2291008657 potraviny 249,18 s DPH 1807156798 18.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.07.2018
Faktúra 201809177 komunálny odpad bufet 18,07 s DPH 36/2016 18.07.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 19.07.2018
Faktúra 2182204936 tlačivá 133,14 s DPH 18.07.2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 19.07.2018
Objednávka 1401/18 záhradný fúrik s DPH 18.07.2018 Vit Vatrt - VAŠU, Veselé 23.07.2018
Objednávka 1680/18 ovocie,zelenina s DPH 16.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.07.2018
Objednávka 1679/18 potraviny s DPH 27/2016 16.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.07.2018
Faktúra 20181964 materiál OV 196,73 s DPH 1397/18 16.07.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.07.2018
Zmluva 20/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 38.- bez DPH 13.07.2018 Andrea Velšová Jankechová Horné Orešany 12.07.2018
Faktúra 2291008308 potraviny 112,54 s DPH 1678/18 13.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.07.2018
Faktúra 18379 zelenina 16,10 s DPH 1677/18 13.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.07.2018
Faktúra 2018149 tonery 142,21 s DPH 1393/18 12.07.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 17.07.2018
Faktúra 2228007861 potraviny 65,20 s DPH 1807151199 7/2014 12.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.07.2018
Faktúra 201802810 stočné 1 764,86 s DPH 11/2010 12.07.2018 Obecná Kanalizačná Veselé 13.07.2018
Faktúra 2181068298 vodné 1 901,65 s DPH 354/08 12.07.2018 TAVOS a.s., Piešťany 13.07.2018
Faktúra 2228007863 potraviny 449,27 s DPH 1807151172 8/2014 12.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.07.2018
Faktúra 2018148 všeobecný materiál 394,80 s DPH 1394/18 12.07.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 17.07.2018
Faktúra 2228007862 čistiace prostriedky 70,58 s DPH 1807150823 12.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.07.2018
Objednávka 1397/18 materiál OV s DPH 12.07.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.07.2018
Faktúra 3500274647 telefonický poplatok - mobilný 34,12 s DPH 0320128079 11.07.2018 Slovak Telekom Bratislava 12.07.2018
Objednávka 1677/18 zelenina s DPH 11.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.07.2018
Objednávka 1678/18 potraviny s DPH 11.07.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.07.2018
Faktúra 20180044 propagácia 199,00 s DPH 11.07.2018 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 12.07.2018
Faktúra 890936 potraviny 22,19 s DPH 1676/18 27/2016 11.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.07.2018
Objednávka 1393/18 tonery s DPH 09.07.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 17.07.2018
Faktúra 00392018 materiál OV 370,31 s DPH 1386/18 09.07.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 10.07.2018
Objednávka 1394/18 všeobecný materiál s DPH 09.07.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 17.07.2018
Faktúra 18374 ovocie,zelenina 32,92 s DPH 1675/18 09.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.07.2018
Faktúra 8212165149 telefonický poplatok - pevná linka 87,26 s DPH 0320128079 09.07.2018 Slovak Telekom Bratislava 10.07.2018
Faktúra 0120181101 vysávač 871,14 s DPH 09.07.2018 Yves & Soteco Slovakia, Bratislava 10.07.2018
Objednávka 1676/18 potraviny s DPH 27/2016 09.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.07.2018
Faktúra 212018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 06.07.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.07.2018
Faktúra 20180676 materiál na opravu a údržbu 156,64 s DPH 1373/18 06.07.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 09.07.2018
Faktúra 802033 potraviny 196,99 s DPH 06.07.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 09.07.2018
Faktúra 180726122 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.07.2018 CNS s.r.o., Bratislava 09.07.2018
Faktúra 3129180717 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 06.07.2018 Marius Pepersen Trenčín 09.07.2018
Faktúra 2018142 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 06.07.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 09.07.2018
Faktúra 20181310 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 06.07.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 09.07.2018
Faktúra 3201800617 komunálny odpad 242,18 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 06.07.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 09.07.2018
Faktúra 51803454 personalistika pre školy 72,90 s DPH 04.07.2018 RAABE Bratislava 09.07.2018
Faktúra 1811110262 tepelná energia 3 519,42 s DPH 15/2009/P 04.07.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 09.07.2018
Faktúra 1051814663 elektrická energia 1 061,48 s DPH TT0145/2008 04.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.07.2018
Faktúra 4590995886 PHM 347,75 s DPH 5611852402 04.07.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 09.07.2018
Objednávka 1391/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.07.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 13.08.2018
Objednávka 1373/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.07.2018 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 09.07.2018
Faktúra 1815081 kosačka 1 228,71 s DPH 04.07.2018 INZECO s.r.o. Prostejov 04.07.2018
Objednávka 1675/18 ovocie,zelenina s DPH 04.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 10.07.2018
Faktúra 4590995886 PHM 347,75 s DPH 5611852402 04.07.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 04.07.2018
Faktúra 7313961482 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.07.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.07.2018
Faktúra 7313961391 MO plyn hala 12,00 s DPH 3100051968 03.07.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.07.2018
Faktúra 7313961492 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.07.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.07.2018
Faktúra 1020180299 kábel 30,00 s DPH 03.07.2018 Váhy Pilát Trnava 04.07.2018
Faktúra 890914 potraviny 18,60 s DPH 1674/18 03.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.07.2018
Faktúra 1011832426 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 02.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.07.2018
Faktúra 8600001594 vajcia 18,36 s DPH 1671/18 02.07.2018 Biogal a.s., Špačince 04.07.2018
Objednávka 1672/18 ovocie,zelenina s DPH 02.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.07.2018
Faktúra 18367 ovocie,zelenina 49,38 s DPH 1672/18 02.07.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.07.2018
Objednávka 1674/18 potraviny s DPH 27/2016 02.07.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.07.2018
Faktúra 1011832425 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 02.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.07.2018
Objednávka 1388/18 čistenie kanalizácie s DPH 02.07.2018 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 23.07.2018
VO: Súhrnná správa 2 Q 2018 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.06.2018 30.06.2018
Faktúra 11055 materiál na opravu a údržbu 90,70 s DPH 1379/18 29.06.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.07.2018
Faktúra 181930 uťahovačka 159,71 s DPH 1387/18 29.06.2018 Centroglob s.r.o., Košice 02.07.2018
Faktúra 890862 potraviny 23,40 s DPH 1673/18 27/2016 28.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.07.2018
Faktúra 2230005685 čistiace prostriedky 132,72 s DPH 1806139015 7/2014 28.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.07.2018
Faktúra 2230005684 tovar bufet 7,42 s DPH 1806139040 8/2014 28.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.07.2018
Faktúra 2230005682 čistiace prostriedky 45,80 s DPH 1806139036 28.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.07.2018
Faktúra 2230005681 tovar bufet 27,26 s DPH 1806139495 8/2014 28.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.07.2018
Faktúra 20181863 materiál OV 133,44 s DPH 1384/18 28.06.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.07.2018
Faktúra 2230005683 potraviny 173,58 s DPH 1806139459 8/2014 28.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.07.2018
Faktúra 20180605 preprava 22,00 s DPH 1385/18 27.06.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 02.07.2018
Faktúra 2230005688 potraviny 164,87 s DPH 1806139485 7/2014 27.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.07.2018
Faktúra 20181040 odborný seminár 100,00 s DPH 26.06.2018 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 27.06.2018
Faktúra 3129180606 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 26.06.2018 Marius Pepersen Trenčín 14.06.2018
Faktúra 18500500 tovar bufet 87,77 s DPH 9000/40/18 25/2016 26.06.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 27.06.2018
Objednávka 16373/18 potraviny s DPH 25.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.07.2018
Faktúra 18355 tovar bufet 16,28 s DPH 9000/35/18 25.06.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.06.2018
Objednávka 1387/18 uťahovačka s DPH 25.06.2018 Centroglob s.r.o., Košice 02.07.2018
Objednávka 1386/18 materiál OV s DPH 25.06.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 10.07.2018
Objednávka 1385/18 preprava s DPH 25.06.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 02.07.2018
Faktúra 1844615 pranie a prenájom rohoží 47,69 s DPH 5/2017 25.06.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 27.06.2018
Faktúra 518314233 overenie váh 54,00 s DPH 21.06.2018 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 22.06.2018
Faktúra 2230005417 potraviny 90,15 s DPH 1806133172 7/2014 21.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.06.2018
Faktúra 18353 ovocie,zelenina 175,64 s DPH 1668/18 21.06.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.06.2018
Objednávka 9000/40/18 tovar bufet s DPH 25/2016 21.06.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 27.06.2018
Faktúra 2230005419 tovar bufet 87,08 s DPH 1806132892 8/2014 21.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.06.2018
Zmluva 18/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 515.98/mesačne bez DPH 20.06.2018 AG-Final s.r.o., Piešťany 21.06.2018
Zmluva 17/2018 zmluva o nájme kancelárskych priestorov 47.50/mesačne bez DPH 20.06.2018 JUKKA s.r.o., Rakovice 21.06.2018
Zmluva 16/2018 zmluva o nájme kancelárskych priestorov 279.03/mesačne bez DPH 20.06.2018 Občianské združenie Holeška Rakovice 21.06.2018
Faktúra 2018106 svietidlá 240,89 s DPH 1382/18 20.06.2018 ETT s.r.o., Trnava 21.06.2018
Faktúra 801587 potraviny 224,03 s DPH 20.06.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 21.06.2018
Faktúra 4590988823 PHM 107,05 s DPH 5611852402 20.06.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 21.06.2018
Faktúra 890826 potraviny 60,24 s DPH 1670/18 27/2016 19.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.06.2018
Objednávka 1384/18 materiál OV s DPH 19.06.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.07.2018
Objednávka 1383/18 oprava škrabka ŠJ s DPH 18.06.2018 ETT s.r.o., Trnava 11.09.2018
Objednávka 1670/18 potraviny s DPH 27/2016 18.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.06.2018
Faktúra 18117 oprava elek.sporáka ŠJ 308,88 s DPH 1378/18 18.06.2018 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 21.06.2018
Objednávka 1382/18 svietidlá s DPH 15.06.2018 ETT s.r.o., Trnava 21.06.2018
Faktúra 2018137 profilaktika PC 269,69 s DPH 23/2015 14.06.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 18.06.2018
Faktúra 2226006345 potraviny 136,70 s DPH 1806127116 13.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2018
Faktúra 2226006347 čistiace prostriedky 48,60 s DPH 1806126653 8/2014 13.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2018
Faktúra 2226006343 čistiace prostriedky 107,62 s DPH 1806126672 7/2014 13.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2018
Faktúra 2018042 renovácia tabúľ 3 857,22 s DPH 1348/18 13.06.2018 Tomás Lovász - TL Holding, Imeľ 18.06.2018
Faktúra 2226006346 tovar bufet 53,78 s DPH 1806126646 8/2014 13.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 14.06.2018
Faktúra 890793 potraviny 217,62 s DPH 1669/18 12.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.06.2018
Faktúra 9180001220 asc agenda 219,00 s DPH 12.06.2018 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 14.06.2018
Faktúra 18500436 tovar bufet 91,42 s DPH 9000/37/18 25/2016 11.06.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 14.06.2018
Faktúra 201817 maliarské a natieracké práce 313,72 s DPH 1363/18 11.06.2018 Janík&Ragula Dolná Mariková 14.06.2018
Zmluva 15/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 11.06.2018 Základná škola s materskou školou Rakovice 15 11.06.2018
Faktúra 2182203939 vysvedčenie 60,00 s DPH 11.06.2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 14.06.2018
Faktúra 1811110223 tepelná energia 3 573,79 s DPH 15/2009/P 08.06.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 11.06.2018
Faktúra 3500226663 telefonický poplatok - mobilný 44,72 s DPH 0320128079 08.06.2018 Slovak Telekom Bratislava 11.06.2018
Faktúra 8600001392 potraviny 30,60 s DPH 1665/18 08.06.2018 Biogal a.s., Špačince 11.06.2018
Objednávka 9000/37/18 tovar bufet s DPH 25/2016 08.06.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 14.06.2018
Faktúra 1832018 materiál OV 65,09 s DPH 1375/18 08.06.2018 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 18.06.2018
Objednávka 1378/18 oprava elek.sporáka ŠJ s DPH 08.06.2018 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 21.06.2018
Objednávka 1669/18 potraviny s DPH 27/2016 08.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.06.2018
Objednávka 1668/18 ovocie,zelenina s DPH 08.06.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.06.2018
Objednávka 1379/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.06.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 02.07.2018
Faktúra 20181091 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.06.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.06.2018
Faktúra 1020180261 kontrola váhy bufet, ŠJ 117,60 s DPH 1371/18 07.06.2018 Váhy Pilát Trnava 11.06.2018
Faktúra 180100407 inzerát 90,00 s DPH 07.06.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 11.06.2018
Faktúra 3201800474 komunálny odpad 37,90 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 07.06.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.06.2018
Faktúra 2226005975 potraviny 513,37 s DPH 1806120913 7/2014 06.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.06.2018
Faktúra 8210041090 telefonický poplatok - pevná linka 86,23 s DPH 9905500515 06.06.2018 Slovak Telekom Bratislava 07.06.2018
Faktúra 118114 materiál OV 207,84 s DPH 1374/18 06.06.2018 Naturea, s.r.o. Piešťany 07.06.2018
Faktúra 802201292 predplatné Záhradkár 11,34 s DPH 06.06.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 07.06.2018
Faktúra 2226005976 tovar bufet 108,66 s DPH 1806120792 8/2014 06.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.06.2018
Faktúra 2226005974 čistiace prostriedky 132,52 s DPH 1806120545 7/2014 06.06.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.06.2018
Faktúra 180622131 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.06.2018 CNS s.r.o., Bratislava 07.06.2018
Faktúra 18321 ovocie,zelenina 139,06 s DPH 1666/18 06.06.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.06.2018
Faktúra 11046 materiál na opravu a údržbu 165,55 s DPH 1367/18 05.06.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.06.2018
Faktúra 4590982569 PHM 444,97 s DPH 5611852402 05.06.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 07.06.2018
Faktúra 11806385 materiál na opravu a údržbu kosačky 629,90 s DPH 1370/18 05.06.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 07.06.2018
Faktúra 1051811647 elektrická energia 1 177,22 s DPH TT0145/2008 05.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.06.2018
Faktúra 20181628 materiál OV 76,21 s DPH 1372/18 05.06.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 07.06.2018
Faktúra 890761 potraviny 126,48 s DPH 1667/18 27/2016 05.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.06.2018
Objednávka 1375/18 materiál OV s DPH 05.06.2018 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 18.06.2018
Faktúra 18409230 plastová popolnica 206,40 s DPH 04.06.2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava 05.06.2018
Faktúra 20181627 materiál OV 243,49 s DPH 1369/18 04.06.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.06.2018
Objednávka 1372/18 materiál OV s DPH 04.06.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 07.06.2018
Objednávka 1667/18 potraviny s DPH 27/2016 04.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.06.2018
Faktúra 03052018 Europea Polsko 4 720,00 s DPH 04.06.2018 Stowarzyszenie Edukacji Europea Polsko 05.06.2018
Faktúra 7323880432 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.06.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.06.2018
Faktúra 7323880422 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 04.06.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.06.2018
Faktúra 7323880331 MO plyn hala 13,00 s DPH 3100051968 04.06.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.06.2018
Objednávka 1665/18 potraviny s DPH 01.06.2018 Biogal a.s., Špačince 11.06.2018
Objednávka 1371/18 kontrola váhy bufet, ŠJ s DPH 01.06.2018 Váhy Pilát Trnava 11.06.2018
Faktúra 1011830698 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 01.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.06.2018
Faktúra 1011830699 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 01.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.06.2018
Faktúra 44180155 kancelársky materiál 199,64 s DPH 1366/18 01.06.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 05.06.2018
Objednávka 1666/18 ovocie,zelenina s DPH 01.06.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.06.2018
Faktúra 5118 oprava skleníka park 5 976,00 s DPH 3/2018 31.05.2018 Slávik, spol. s r.o. Udiča 05.06.2018
Faktúra 890741 potraviny 45,60 s DPH 1664/18 27/2016 31.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.06.2018
Objednávka 1369/18 materiál OV s DPH 31.05.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.06.2018
Zmluva 14/2018 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 31.05.2018 Stromolezci, o.z., Bratislava 31.05.2018
Faktúra 18307 ovocie,zelenina 68,95 s DPH 1663/18 31.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.06.2018
Objednávka 1370/18 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 31.05.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 07.06.2018
Faktúra 2291006118 potraviny 85,64 s DPH 1805114545 7/2014 30.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.06.2018
Faktúra 2291006119 čistiace prostriedky 103,20 s DPH 1805114244 7/2014 30.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.06.2018
Faktúra 2291006121 tovar bufet 57,70 s DPH 1805114329 8/2014 30.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.06.2018
Faktúra 3018922154 stravné lístky 884,90 s DPH 8/2017 29.05.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 30.05.2018
Objednávka 1664/18 potraviny s DPH 27/2016 29.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.06.2018
Faktúra 2182203443 vysvedčenia 66,16 s DPH 29.05.2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 30.05.2018
Faktúra 9264801181 tovar bufet 91,73 s DPH 9000/28/18 29.05.2018 Coca Cola Bratislava 30.05.2018
Faktúra 121801686 prenájom tabletov 25,20 s DPH 2015/2030 29.05.2018 DATALAN a.s., Bratislava 30.05.2018
Faktúra 18500382 tovar bufet 77,62 s DPH 9000/34/18 28.05.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 30.05.2018
Faktúra 1836604 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 28.05.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 30.05.2018
Objednávka 1663/18 ovocie,zelenina s DPH 25.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.06.2018
Faktúra 18288 ovocie,zelenina 73,27 s DPH 1659/18 25.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 30.05.2018
Faktúra 2018053 jarná deratizácia 156,00 s DPH 1368/18 24.05.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 25.05.2018
Objednávka 9000/34/18 tovar bufet s DPH 24.05.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 30.05.2018
Faktúra 21810627 kariera v školstve 46,80 s DPH 24.05.2018 RAABE Bratislava 25.05.2018
Objednávka 9000/38/18 tovar bufet s DPH 24.05.2018 Coca Cola Bratislava 30.05.2018
Faktúra 2291005798 potraviny 189,32 s DPH 1805108508 7/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.05.2018
Faktúra 2226005018 tovar bufet 2,84 s DPH 1805108238 8/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.05.2018
Faktúra 2291005800 čistiace prostriedky 55,93 s DPH 1805108217 7/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.05.2018
Faktúra 2291005802 tovar bufet 178,13 s DPH 1805108238 8/2014 23.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 25.05.2018
Faktúra 18279 ovocie,zelenina 101,59 s DPH 1661/18 22.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.05.2018
Faktúra 890687 potraviny 185,45 s DPH 1662/18 27/2016 22.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.05.2018
Faktúra 18280 tovar bufet 5,18 s DPH 9000/32/18 21.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.05.2018
Objednávka 9000/32/18 tovar bufet s DPH 18.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.05.2018
Faktúra 801496 potraviny 226,94 s DPH 18.05.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 18.05.2018
Faktúra 4590975678 PHM 44,76 s DPH 5611852402 18.05.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 18.05.2018
Objednávka 1662/18 potraviny s DPH 27/2016 18.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 25.05.2018
Faktúra 11180267 oprava Renault Kango 74,48 s DPH 1333/18 18.05.2018 ELA CAR s.r.o., Piešťany 18.05.2018
Objednávka 1661/18 ovocie,zelenina s DPH 18.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 25.05.2018
Faktúra 2018098 profilaktika PC 344,38 s DPH 23/2015 18.05.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 18.05.2018
Faktúra 890668 potraviny 81,54 s DPH 1660/18 27/2016 17.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.05.2018
Faktúra 2226005017 čistiace prostriedky 18,34 s DPH 1805102119 8/2014 16.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.05.2018
Faktúra 18260 ovocie,zelenina 16,32 s DPH 1657/18 16.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.05.2018
Faktúra 890653 potraviny 243,05 s DPH 1658/18 27/2016 16.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.05.2018
Faktúra 2226005025 potraviny 270,50 s DPH 1805102178 7/2014 16.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.05.2018
Faktúra 2226005019 tovar bufet 89,36 s DPH 1805102077 8/2014 16.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.05.2018
Faktúra 890661 potraviny 60,38 s DPH 1658/18 27/2016 16.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.05.2018
Objednávka 1660/18 potraviny s DPH 27/2016 15.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.05.2018
Faktúra 18265 ovocie,zelenina 68,66 s DPH 1657/18 14.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.05.2018
Faktúra 18266 tovar bufet 4,37 s DPH 9000/31/18 14.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.05.2018
Faktúra 8600001168 potraviny 36,00 s DPH 1654/18 14.05.2018 Biogal a.s., Špačince 18.05.2018
Objednávka 1659/18 ovocie,zelenina s DPH 14.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 30.05.2018
Objednávka 9000/31/18 tovar bufet s DPH 11.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.05.2018
Zmluva 12/2018 zmluva o zneškodnení odpadu s DPH 11.05.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 23.05.2018
Faktúra 2018002 rezané kvety 100,80 s DPH 1365/18 11.05.2018 Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce 18.05.2018
Objednávka 1657/18 ovocie,zelenina s DPH 10.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.05.2018
Objednávka 1658/18 potraviny s DPH 27/2016 10.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.05.2018
Faktúra 122018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.05.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 11.05.2018
Faktúra 8208031750 telefonický poplatok - pevná linka 88,68 s DPH 9905500515 09.05.2018 Slovak Telekom Bratislava 11.05.2018
Faktúra 3129180438 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 09.05.2018 Marius Pepersen Trenčín 11.05.2018
Faktúra 18256 ovocie,zelenina 68,72 s DPH 1655/18 09.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.05.2018
Faktúra 18257 tovar bufet 5,18 s DPH 9000/30/18 09.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.05.2018
Faktúra 3201800353 komunálny odpad 247,56 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 09.05.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.05.2018
Faktúra 890637 potraviny 100,83 s DPH 1656/18 09.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.05.2018
Faktúra 3500179127 telefonický poplatok - mobilný 49,84 s DPH 0320128079 09.05.2018 Slovak Telekom Bratislava 11.05.2018
Faktúra 2230003884 tovar bufet 140,54 s DPH 180595592 09.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.05.2018
Faktúra 2230003885 čisiace prostriedky 65,72 s DPH 180595312 7/2014 09.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.05.2018
Faktúra 2230003886 potraviny 179,68 s DPH 180595647 09.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.05.2018
Faktúra 1811110183 tepelná energia 5 955,84 s DPH 15/2009/P 07.05.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 11.05.2018
Objednávka 9000/30/18 tovar bufet s DPH 07.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.05.2018
Faktúra 180518247 internet 33,90 s DPH 13/2016 07.05.2018 CNS s.r.o., Bratislava 11.05.2018
Faktúra 1051810190 elektrická energia 1 382,48 s DPH TT0145/2008 07.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 11.05.2018
Objednávka 1655/18 ovocie,zelenina s DPH 07.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.05.2018
Objednávka 1654/18 potraviny s DPH 04.05.2018 Biogal a.s., Špačince 18.05.2018
Objednávka 1368/18 jarná deratizácia s DPH 04.05.2018 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 25.05.2018
Faktúra 20180855 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 04.05.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.05.2018
Faktúra 801316 potraviny 305,67 s DPH 04.05.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 04.05.2018
Faktúra 890614 potraviny 52,32 s DPH 1653/18 27/2016 04.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.05.2018
Faktúra 18242 ovocie,zelenina 68,15 s DPH 1652/18 03.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.05.2018
Faktúra 7328731562 MO plyn hala 31,00 s DPH 3100051968 02.05.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.05.2018
Faktúra 2226004370 potraviny 203,17 s DPH 180489923 7/2014 02.05.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.05.2018
Faktúra 44180115 kancelársky materiál 232,98 s DPH 1355/18 02.05.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.05.2018
Faktúra 11031 materiál na opravu a údržbu 191,29 s DPH 1352/18 02.05.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.05.2018
Faktúra 1011826376 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 02.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.05.2018
Faktúra 1011826377 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 02.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.05.2018
Faktúra 9264501133 tovar bufet 43,63 s DPH 9000/29/18 02.05.2018 Coca Cola Bratislava 03.05.2018
Faktúra 18500285 tovar bufet 85,79 s DPH 9000/27/18 25/2016 02.05.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.05.2018
Faktúra 18243 tovar bufet 1,73 s DPH 9000/28/18 02.05.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.05.2018
Faktúra 7328731653 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 02.05.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.05.2018
Objednávka 1365/18 rezané kvety s DPH 02.05.2018 Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce 18.05.2018
Objednávka 1653/18 potraviny s DPH 27/2016 02.05.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.05.2018
Objednávka 1367/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.05.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.06.2018
Objednávka 1366/18 kancelársky materiál s DPH 02.05.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 05.06.2018
Faktúra 7328731663 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.05.2018 SPP a.s.,Bratislava 04.05.2018
Zmluva 11/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 02.05.2018 Ing. Miklošková Mária, Piešťany 03.05.2018
Faktúra 4590969575 PHM 343,57 s DPH 5611852402 02.05.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 04.05.2018
Objednávka 1652/18 ovocie,zelenina s DPH 30.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 04.05.2018
Faktúra 180100296 inzerát 27,07 s DPH 30.04.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 03.05.2018
Faktúra 201807985 komunálny odpad bufet 0,47 s DPH 36/2016 30.04.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 03.05.2018
Faktúra 1829532 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 30.04.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 03.05.2018
Objednávka 9000/29/18 tovar bufet s DPH 27.04.2018 Coca Cola Bratislava 03.05.2018
Objednávka 9000/28/18 tovar bufet s DPH 27.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 03.05.2018
Faktúra 2226004103 potraviny 6,62 s DPH 180485190 7/2014 26.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.04.2018
Faktúra 18228 ovocie,zelenina 25,22 s DPH 1651/18 26.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.04.2018
Faktúra 2226004102 potraviny 241,82 s DPH 180485190 7/2014 26.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.04.2018
Faktúra 11803800 materiál na opravu a údržbu kosačky 200,87 s DPH 1362/18 26.04.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 27.04.2018
Faktúra 18227 ovocie,zelenina 1,21 s DPH 1651/18 26.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.04.2018
Objednávka 9000/27/18 tovar bufet s DPH 25/2016 26.04.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.05.2018
Faktúra 2226004101 tovar bufet 195,66 s DPH 180484885 8/2014 25.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.04.2018
Faktúra 2226004105 čistiace prostriedky 75,25 s DPH 180484866 8/2014 25.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.04.2018
Objednávka 1362/18 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 25.04.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 27.04.2018
Faktúra 2226004100 potraviny 15,23 s DPH 180485190 8/2014 25.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.04.2018
Faktúra 890553 potraviny 142,20 s DPH 1650/18 27/2016 24.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.04.2018
Faktúra 20180405 štrk 120,00 s DPH 1359/18 23.04.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 24.04.2018
Objednávka 1651/18 ovocie,zelenina s DPH 23.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.04.2018
Faktúra 18219 ovocie,zelenina 83,44 s DPH 1649/18 23.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.04.2018
Faktúra 18220 tovar bufet 9,92 s DPH 9000/26/18 23.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.04.2018
Faktúra 180327 kancelársky materiál 45,53 s DPH 1355/18 23.04.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 24.04.2018
Objednávka 1650/18 potraviny s DPH 27/2016 23.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.04.2018
Faktúra 11804068 inzerát 72,00 s DPH 20.04.2018 Winter média, a.s. Piešťany 24.04.2018
Objednávka 9000/26/18 tovar bufet s DPH 20.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.04.2018
Faktúra 18213 tovar bufet 3,50 s DPH 9000/25/18 20.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.04.2018
Objednávka 1649/18 ovocie,zelenina s DPH 20.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.04.2018
Faktúra 860000979 potraviny 36,00 s DPH 1645/18 20.04.2018 Biogal a.s., Špačince 24.04.2018
Faktúra 18212 ovocie,zelenina 21,14 s DPH 1648/18 19.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.04.2018
Faktúra 2018094 toner,adaptér 117,74 s DPH 7/2016 19.04.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 23.04.2018
Faktúra 801140 potraviny 243,17 s DPH 18.04.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 23.04.2018
Faktúra 2228004477 čistiace prostriedky 24,95 s DPH 180479156 7/2014 18.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.04.2018
Objednávka 1648/18 ovocie,zelenina s DPH 18.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.04.2018
Objednávka 9000/25/18 tovar bufet s DPH 18.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 24.04.2018
Faktúra 2228004479 tovar bufet 177,82 s DPH 180479044 8/2014 18.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.04.2018
Faktúra 2228004478 potraviny 216,16 s DPH 180479131 7/2014 18.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.04.2018
Objednávka 3/2018 oprava skleníka park s DPH 17.04.2018 Slávik, spol. s r.o. Udiča 05.06.2018
Faktúra 890526 potraviny 315,77 s DPH 1647/18 27/2016 17.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.04.2018
Faktúra 201804663 komunálny odpad bufet 18,07 s DPH 36/2016 16.04.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 23.04.2018
Faktúra 10180134 materiál na opravu a údržbu 853,33 s DPH 1350/18 16.04.2018 Profil Metal, Piešťany 23.04.2018
Faktúra 18206 tovar bufet 13,63 s DPH 9000/24/18 16.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.04.2018
Faktúra 18205 ovocie,zelenina 105,86 s DPH 1646/18 16.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.04.2018
Faktúra 20180936 materiál OV 567,58 s DPH 1358/18 16.04.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 23.04.2018
Objednávka 1646/18 ovocie,zelenina s DPH 13.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.04.2018
Zmluva 10/2018 zmluva o nájme pozemku 37.50/mesačne bez DPH 13.04.2018 Burdová Zuzana, Rakovice 111 16.04.2018
Faktúra 2181020678 vodné 85,68 s DPH 238/02/PY 13.04.2018 TAVOS a.s., Piešťany 13.04.2018
Faktúra 890504 potraviny 66,00 s DPH 1643/18 27/2016 13.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.04.2018
Faktúra 18197 ovocie,zelenina 20,46 s DPH 1644/18 13.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.04.2018
Objednávka 9000/24/18 tovar bufet s DPH 13.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.04.2018
Faktúra 2181020674 vodné 952,14 s DPH 238/02/PY 13.04.2018 TAVOS a.s., Piešťany 13.04.2018
Objednávka 1647/18 potraviny s DPH 13.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.04.2018
Objednávka 1645/18 potraviny s DPH 13.04.2018 Biogal a.s., Špačince 24.04.2018
Objednávka 1359/18 štrk s DPH 13.04.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 24.04.2018
Objednávka 1358/18 materiál OV s DPH 12.04.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 23.04.2018
Faktúra 2018070 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 12.04.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 13.04.2018
Faktúra 2230002714 čistiace prostriedky 14,58 s DPH 180473399 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.04.2018
Faktúra 2230002716 potraviny 8,35 s DPH 180473753 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.04.2018
Faktúra 2230002715 potraviny 1,88 s DPH 18047353 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.04.2018
Faktúra 2230002717 potraviny 406,21 s DPH 180473753 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.04.2018
Faktúra 3500131792 telefonický poplatok - mobilný 48,22 s DPH 0320128079 11.04.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.04.2018
Faktúra 2230002706 tovar bufet 184,42 s DPH 180473394 8/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.04.2018
Faktúra 2291004186 čistiace prostriedky 65,24 s DPH 180473386 7/2014 11.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.04.2018
Objednávka 1355/18 kancelársky materiál s DPH 10.04.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 24.04.2018
Faktúra 3129180324 kuchynský odpad 24,00 s DPH 11027351 10.04.2018 Marius Pepersen Trenčín 11.04.2018
Objednávka 1355/18 kancelársky materiál s DPH 10.04.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 03.05.2018
Objednávka 1644/18 ovocie,zelenina s DPH 10.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.04.2018
Objednávka 1643/18 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.04.2018
Faktúra 20180604 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 09.04.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.04.2018
Faktúra 180414355 internet 33,90 s DPH 13/2016 09.04.2018 CNS s.r.o., Bratislava 11.04.2018
Faktúra 18187 tovar bufet 8,00 s DPH 9000/23/18 09.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2018
Faktúra 18500216 tovar bufet 187,16 s DPH 9000/22/18 09.04.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.04.2018
Faktúra 18186 ovocie,zelenina 65,23 s DPH 1642/18 09.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2018
Faktúra 72018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.04.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 11.04.2018
Faktúra 2003849002 telefonický poplatok - pevná linka 91,99 s DPH 9905500515 09.04.2018 Slovak Telekom Bratislava 11.04.2018
Faktúra 1051806414 elektrická energia 2 024,54 s DPH TT0145/2008 09.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 11.04.2018
Faktúra 20180015 liata betónová podlaha 4 796,40 s DPH 1343/18 09.04.2018 Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín 11.04.2018
Objednávka 1642/18 ovocie,zelenina s DPH 06.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2018
Faktúra 1811110144 tepelná energia 12 412,46 s DPH 15/2009/P 06.04.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 09.04.2018
Faktúra 44180097 kancelársky materiál 230,84 s DPH 1335/18 06.04.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 09.04.2018
Faktúra 890473 tovar bufet 44,40 s DPH 1641/18 27/2016 06.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.04.2018
Objednávka 1352/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.04.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.05.2018
Objednávka 9000/23/18 tovar bufet s DPH 06.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.04.2018
Faktúra 2018001 materiál OV 193,27 s DPH 1351/18 06.04.2018 Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce 11.04.2018
Objednávka 9000/22/18 tovar bufet s DPH 05.04.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 11.04.2018
Faktúra 800959 potraviny 324,57 s DPH 05.04.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 09.04.2018
Faktúra 18173 tovar bufet 6,19 s DPH 9000/21/18 05.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.04.2018
Faktúra 20180752 materiál OV 287,86 s DPH 1349/18 05.04.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 09.04.2018
Faktúra 18172 ovocie,zelenina 94,96 s DPH 1640/18 04.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.04.2018
Faktúra 4590952878 PHM 303,44 s DPH 5611852402 04.04.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 05.04.2018
Faktúra 1820659 pranie a prenájom rohoží 47,69 s DPH 5/2017 04.04.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 05.04.2018
Faktúra 2228003683 potraviny 35,96 s DPH 180364371 7/2014 03.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.04.2018
Faktúra 2291003562 tovar bufet 137,57 s DPH 180364002 8/2014 03.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.04.2018
Faktúra 7328713278 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 03.04.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.04.2018
Faktúra 2228003684 potraviny 20,83 s DPH 180364371 7/2014 03.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.04.2018
Faktúra 2291003561 čistiace prostriedky 1,66 s DPH 180364005 7/2014 03.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.04.2018
Faktúra 2291003521 potraviny 339,08 s DPH 180364371 7/2014 03.04.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.04.2018
Faktúra 1011821738 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.04.2018
Faktúra 18170 ovocie,zelenina 3,92 s DPH 1639/18 03.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.04.2018
Faktúra 18169 ovocie,zelenina 5,92 s DPH 1639/18 03.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.04.2018
Faktúra 1011821739 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.04.2018
Faktúra 8600000742 potraviny 39,60 s DPH 1635/18 03.04.2018 Biogal a.s., Špačince 05.04.2018
Faktúra 7328713288 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.04.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.04.2018
Objednávka 1350/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.04.2018 Profil Metal, Piešťany 23.04.2018
Faktúra 7328713187 MO plyn hala 81,00 s DPH 3100051968 03.04.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.04.2018
Faktúra 180100226 inzerát 18,00 s DPH 03.04.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 05.04.2018
Faktúra 11022 materiál na opravu a údržbu 45,74 s DPH 1332/18 03.04.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.04.2018
Faktúra 20180012 propagácia 199,00 s DPH 03.04.2018 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 05.04.2018
Objednávka 1640/18 ovocie,zelenina s DPH 03.04.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.04.2018
Objednávka 1349/18 materiál OV s DPH 03.04.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 09.04.2018
Objednávka 1641/18 tovar bufet s DPH 27/2016 03.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.04.2018
Objednávka 1351/18 materiál OV s DPH 03.04.2018 Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce 11.04.2018
Objednávka 1332/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.04.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.04.2018
VO: Súhrnná správa 1 Q 2018 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.03.2018 30.04.2018
Faktúra 10180111 lexan 913,06 s DPH 1340/18 28.03.2018 Profil Metal, Piešťany 28.03.2018
Objednávka 9000/21/18 tovar bufet s DPH 28.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.04.2018
Objednávka 1348/18 renovácia tabúľ s DPH 28.03.2018 Tomás Lovász - TL Holding, Imeľ 18.06.2018
Faktúra 9264500904 tovar bufet 72,00 s DPH 9000/18/18 27.03.2018 Coca Cola Bratislava 28.03.2018
Faktúra 405800313 tovar bufet 67,30 s DPH 9000/20/18 27.03.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 28.03.2018
Faktúra 890435 potraviny 102,30 s DPH 1638/18 27/2016 27.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.03.2018
Faktúra 18162 tovar bufet 4,62 s DPH 9000/19/18 27.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.03.2018
Faktúra 18161 ovocie,zelenina 45,23 s DPH 26.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.03.2018
Faktúra 800780 potraviny 215,28 s DPH 26.03.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 27.03.2018
Faktúra 2018033 revízia ručného náradia 892,82 s DPH 1322/18 26.03.2018 ETT s.r.o., Trnava 27.03.2018
Objednávka 9000/20/18 tovar bufet s DPH 25.03.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 28.03.2018
Faktúra 2291003207 potraviny 201,37 s DPH 180358582 7/2014 23.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.03.2018
Faktúra 2226002988 potraviny 35,82 s DPH 180358582 8/2014 23.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.03.2018
Zmluva 8/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 38,00 bez DPH 23.03.2018 Iveta Hanšutová Veselé 65 23.03.2018
Faktúra 2291003209 čistiace prostriedky 40,70 s DPH 180358309 7/2014 23.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 27.03.2018
Zmluva 9/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 291,08 bez DPH 23.03.2018 JUKKA s.r.o., Ostrožská Nová Ves 28.03.2018
Objednávka 9000/19/18 tovar bufet s DPH 23.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 28.03.2018
Faktúra 18156 ovocie,zelenina 49,93 s DPH 1638/18 22.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.03.2018
Objednávka 9000/18/18 tovar bufet s DPH 22.03.2018 Coca Cola Bratislava 28.03.2018
Faktúra 890405 potraviny 41,40 s DPH 1636/18 27/2016 22.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.03.2018
Faktúra 2018055 profilaktika PC 262,10 s DPH 23/2015 21.03.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 23.03.2018
Faktúra 11801709 kosačka,metla,radlica 2 354,72 s DPH 1341/18 21.03.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 23.03.2018
Faktúra 2291003174 potraviny 72,74 s DPH 180358582 8/2014 21.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.03.2018
Faktúra 2291003173 tovar bufet 74,42 s DPH 180358328 8/2014 21.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.03.2018
Faktúra 18155 ovocie,zelenina 1,76 s DPH 1634/18 21.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.03.2018
Faktúra 18153 ovocie,zelenina 57,42 s DPH 1634/18 21.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.03.2018
Objednávka 1636/18 potraviny s DPH 27/2016 21.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.03.2018
Objednávka 1638/18 ovocie,zelenina s DPH 21.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.03.2018
Faktúra 9/2018 geodetické práce 1 788,00 s DPH 1/2018 20.03.2018 Eduard Bednárik GEODET, Leopoldov 20.03.2018
Faktúra 18154 tovar bufet 7,36 s DPH 9000/17/18 20.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.03.2018
Faktúra 2018016 oprava vonkajších omietok na kotolni 16 956,62 s DPH 43/2017 20.03.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 21.03.2018
Faktúra 890389 mäso 253,82 s DPH 1633/18 20.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.03.2018
Objednávka 1324/18 liata betónová podlaha s DPH 20.03.2018 Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín 13.03.2018
Faktúra 2018017 oprava havarijného stavu 2 587,00 s DPH 1337/18 20.03.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 21.03.2018
Objednávka 9000/17/18 tovar bufet s DPH 19.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 21.03.2018
Faktúra 890364 potraviny 86,13 s DPH 1631/18 27/2016 19.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.03.2018
Faktúra 2018015 oprava soc.zariadení 17 997.42 s DPH 6/2018 19.03.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 20.03.2018
Objednávka 1342/18 materiál OV s DPH 19.03.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 20.03.2018
Faktúra 2018100317 materiál OV 87,90 s DPH 1339/18 19.03.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 20.03.2018
Faktúra 20180556 materiál OV 15,48 s DPH 1342/18 19.03.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 20.03.2018
Objednávka 1633/18 potraviny s DPH 27/2016 19.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.03.2018
Objednávka 1341/18 kosačka,metla,radlica s DPH 19.03.2018 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 23.03.2018
Objednávka 1634/18 ovocie,zelenina s DPH 19.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.03.2018
Faktúra 20180042 materiál OV 149,87 s DPH 1345/18 19.03.2018 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 23.03.2018
Objednávka 1345/18 materiál OV s DPH 19.03.2018 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 23.03.2018
Objednávka 1343/18 liata betónová podlaha s DPH 19.03.2018 Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín 11.04.2018
Objednávka 1635/18 potraviny s DPH 19.03.2018 Biogal a.s., Špačince 05.04.2018
Objednávka 1340/18 lexan s DPH 16.03.2018 Profil Metal, Piešťany 28.03.2018
Faktúra 2226002536 potraviny 305,01 s DPH 180352966 7/2014 16.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2018
Objednávka 1339/18 materiál OV s DPH 16.03.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 20.03.2018
Faktúra 20180522 materiál OV 191,65 s DPH 1336/18 15.03.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 16.03.2018
Faktúra 90262018 suché pečivo 100,00 s DPH 1329/18 15.03.2018 Hotelová akadémia Piešťany 16.03.2018
Faktúra 8600000590 vajcia 39,60 s DPH 1625/18 15.03.2018 Biogal a.s., Špačince 16.03.2018
Faktúra 180100145 inzerát 16,20 s DPH 14.03.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 16.03.2018
Faktúra 18139 1632/18 26,33 s DPH 1632/18 14.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.03.2018
Faktúra 2226002535 čisiace prostriedky 24,95 s DPH 180352981 7/2014 14.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2018
Faktúra 2226002534 čistiace prostriedky 184,80 s DPH 180352835 8/2014 14.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2018
Faktúra 2226002538 tovar bufet 139,93 s DPH 180352839 8/2014 14.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 16.03.2018
Faktúra 18100046 materiál OV 156,00 s DPH 1334/18 13.03.2018 rymel trade s.r.o., Prešov 16.03.2018
Objednávka 1632/18 ovocie,zelenina s DPH 13.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.03.2018
Objednávka 1630/18 ovocie,zelenina s DPH 12.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.03.2018
Faktúra 3500084745 telefonický poplatok - mobilný 29,86 s DPH 0320128079 12.03.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3201800112 komunálny odpad 178,84 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 12.03.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 13.03.2018
Faktúra 11803056 inzerát 70,00 s DPH 12.03.2018 Winter média, a.s. Piešťany 13.03.2018
Objednávka 1336/18 materiál OV s DPH 12.03.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 16.03.2018
Faktúra 18127 ovocie,zelenina 82,88 s DPH 1630/18 12.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.03.2018
Faktúra 18126 tovar bufet 8,05 s DPH 9000/16/18 12.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.03.2018
Objednávka 1337/18 oprava havarijného stavu s DPH 12.03.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 21.03.2018
Objednávka 1631/18 potraviny s DPH 27/2016 12.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.03.2018
Objednávka 1335/18 kancelársky materiál s DPH 12.03.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 09.04.2018
Objednávka 9000/16/18 tovar bufet s DPH 09.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 16.03.2018
Faktúra 44180067 kancelársky materiál 28,20 s DPH 1313/18 08.03.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 13.03.2018
Faktúra 20180010 liata betónová podlaha 3 499,20 s DPH 1324/18 08.03.2018 Ing.Oto Ormandy - OTORM, Trstín 13.03.2018
Faktúra 52018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.03.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.03.2018
Faktúra 800600 potraviny 233,22 s DPH 08.03.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 13.03.2018
Faktúra 8204050198 telefonický poplatok - pevná linka 93,52 s DPH 9905500515 08.03.2018 Slovak Telekom Bratislava 13.03.2018
Faktúra 18123 ovocie,zelenina 31,15 s DPH 1629/18 08.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.03.2018
Faktúra 20180340 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.03.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.03.2018
Faktúra 18121 ovocie,zelenina 111,22 s DPH 1628/18 07.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.03.2018
Faktúra 3129180168 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH 11027351 07.03.2018 Marius Pepersen Trenčín 13.03.2018
Faktúra 2226002186 tovar bufet 124,85 s DPH 180347421 8/2014 07.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.03.2018
Objednávka 1313/18 kancelársky materiál s DPH 07.03.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 13.03.2018
Objednávka 1334/18 materiál OV s DPH 07.03.2018 rymel trade s.r.o., Prešov 16.03.2018
Faktúra 2226002184 potraviny 89,71 s DPH 180347822 07.03.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.03.2018
Faktúra 04022018 letáky 420,00 s DPH 2/2018 06.03.2018 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 13.03.2018
Faktúra 1811110066 tepelná energia 12 961,85 s DPH 15/2009/P 06.03.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 07.03.2018
Faktúra 180310425 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.03.2018 CNS s.r.o., Bratislava 07.03.2018
Zmluva 5/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 163,20 s DPH 06.03.2018 IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Bratislava 12.03.2018
Faktúra 890313 potraviny 372,34 s DPH 1627/18 27/2016 06.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.03.2018
Faktúra 1051803438 elektrická energia 2 036,06 s DPH TT0145/2008 06.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.03.2018
Objednávka 1628/18 ovocie,zelenina s DPH 05.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.03.2018
Faktúra 18044 lyžiarský výcvik žiakov 3 450,00 s DPH 05.03.2018 CK Pišťany - TOUR s.r.o., Piešťany 07.03.2018
Objednávka 1629/18 ovocie,zelenina s DPH 05.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 13.03.2018
Zmluva 6/2018 zmluva o dielo 14.997.85 bez DPH 05.03.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 12.03.2018
Objednávka 1627/18 potraviny s DPH 27/2016 05.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.03.2018
Faktúra 20180363 materiál OV 189,22 s DPH 1328/18 05.03.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 07.03.2018
Faktúra 4590939846 PHM 172,43 s DPH 5611852402 05.03.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 07.03.2018
Faktúra 11014 materiál na opravu a údržbu 212,28 s DPH 1311/18 05.03.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.03.2018
Faktúra 2018004 plachty 252,00 s DPH 1330/18 05.03.2018 Mária Líšková - LIMAR, Zbehy 07.03.2018
Faktúra 1813744 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 05.03.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 07.03.2018
Faktúra 7323820138 MO plyn hala 148,00 s DPH 3100051968 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 05.03.2018
Faktúra 7323820239 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 05.03.2018
Faktúra 7180048 školenie 180,00 s DPH 1326/18 02.03.2018 PYROBOSS s.r.o., Banská Bystrica 05.03.2018
Faktúra 7323820229 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 05.03.2018
Objednávka 1/2018 geodetické práce s DPH 01.03.2018 Eduard Bednárik GEODET, Leopoldov 20.03.2018
Faktúra 18116 ovocie,zelenina 23,59 s DPH 1626/18 01.03.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.03.2018
Faktúra 1011815321 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 01.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.03.2018
Faktúra 890304 potraviny 97,35 s DPH 1624/18 27/2016 01.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.03.2018
Faktúra 1011815320 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 01.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.03.2018
Faktúra 2291002247 čistiace prostriedky 17,06 s DPH 180242274 28.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.03.2018
Faktúra 2291002245 tovar bufet 48,38 s DPH 180242329 8/2014 28.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.03.2018
Faktúra 2291002246 koš,WC súprava 141,37 s DPH 180242382 28.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.03.2018
Objednávka 1626/18 ovocie,zelenina s DPH 28.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.03.2018
Faktúra 2291002248 potraviny 759,09 s DPH 180242559 7/2014 28.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 05.03.2018
Faktúra 18111 tovar bufet 6,74 s DPH 9000/15/18 27.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.02.2018
Faktúra 18500122 tovar bufet 144,70 s DPH 9000/13/18 25/2016 27.02.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 27.02.2018
Faktúra 9264500732 tovar bufet 141,34 s DPH 9000/14/18 27.02.2018 Coca Cola Bratislava 05.03.2018
Objednávka 1625/18 potraviny s DPH 27.02.2018 Biogal a.s., Špačince 16.03.2018
Faktúra 18110 ovocie,zelenina 64,93 s DPH 1623/18 26.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.02.2018
Zmluva 4/2018 rámcová kúpna zmluva s DPH 26.02.2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 27.02.2018
Faktúra 18105 ovocie,zelenina 48,06 s DPH 1622/18 26.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.02.2018
Faktúra 20180322 materiál OV 78,29 s DPH 1327/18 26.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 27.02.2018
Objednávka 1329/18 suché pečivo s DPH 26.02.2018 Hotelová akadémia Piešťany 16.03.2018
Faktúra 1801 osadenie discgolfových košov a príslušenstva 4 630,00 s DPH 40/2017 26.02.2018 Húština klub Malženice, Malženice 13.03.2018
Objednávka 1624/18 potraviny s DPH 27/2016 26.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.03.2018
Objednávka 1328/18 materiál OV s DPH 26.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 07.03.2018
Objednávka 1330/18 plachty s DPH 26.02.2018 Mária Líšková - LIMAR, Zbehy 07.03.2018
Zmluva 2/2018 zmluva o nájme betónovej plochy 25.-/mesačne bez DPH 23.02.2018 Miroslav Bažáni, Rakovice 177 23.02.2018
Faktúra 18403631 rohože 50,40 s DPH 23.02.2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava 26.02.2018
Faktúra 201860075 športové pomôcky 532,61 s DPH 23.02.2018 MALUNET, s.r.o., Mořkov 26.02.2018
Objednávka 2/2018 letáky s DPH 23.02.2018 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 13.03.2018
Objednávka 9000/15/18 tovar bufet s DPH 23.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.02.2018
Objednávka 1327/18 materiál OV s DPH 23.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 27.02.2018
Faktúra 2182201692 vysvedčenia 28,98 s DPH 23.02.2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 26.02.2018
Objednávka 1623/18 ovocie,zelenina s DPH 23.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.02.2018
Zmluva 3/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 31.- bez DPH 23.02.2018 Ing. Miklošková Mária, Piešťany 23.02.2018
Faktúra 2018242 semená 82,64 s DPH 1325/18 22.02.2018 Presto spol. s r.o., Bratislava 26.02.2018
Objednávka 9000/13/18 tovar bufet s DPH 25/2016 22.02.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 27.02.2018
Objednávka 9000/14/18 tovar bufet s DPH 22.02.2018 Coca Cola Bratislava 05.03.2018
Objednávka 1622/18 ovocie,zelenina s DPH 21.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 27.02.2018
Faktúra 2291001880 potraviny 422,48 s DPH 180237259 7/2014 21.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.02.2018
Faktúra 890231 potraviny 96,25 s DPH 1621/18 27/2016 21.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.02.2018
Faktúra 2291001885 tovar bufet 188,59 s DPH 180237055 8/2014 21.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.02.2018
Faktúra 2291001879 čistiace prostriedky 367,13 s DPH 180237025 8/2014 21.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.02.2018
Faktúra 800431 potraviny 277,38 s DPH 20.02.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.02.2018
Faktúra 18100268 servis systému vykurovania 281,88 s DPH 1314/18 20.02.2018 Amicus SK, s.r.o., Skalica 22.02.2018
Faktúra 4590932468 PHM 112,45 s DPH 5611852402 20.02.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 22.02.2018
Faktúra 00122018 materiál OV 1 338,62 s DPH 1318/18 20.02.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 22.02.2018
Objednávka 1325/18 semená s DPH 20.02.2018 Presto spol. s r.o., Bratislava 26.02.2018
Objednávka 1326/18 školenie s DPH 20.02.2018 PYROBOSS s.r.o., Banská Bystrica 05.03.2018
Faktúra 18095 ovocie,zelenina 69,19 s DPH 1620/18 20.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.02.2018
Faktúra 18096 tovar bufet 6,66 s DPH 9000/12/18 19.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.02.2018
Faktúra 8600000407 potraviny 39,60 s DPH 1617/18 19.02.2018 Biogal a.s., Špačince 22.02.2018
Zmluva 7/2018 poistná zmluva - netypizované skupinové úrazové poistenie s DPH 19.02.2018 Kooperatíva, poisťovňa a.s., Bratislava 27.03.2018
Faktúra 332018 vyúpracovanie dokumentácie 150,00 s DPH 19.02.2018 SN real, s.r.o., Prešov 22.02.2018
Faktúra 2018022 počítač 652,22 s DPH 1321/18 19.02.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.02.2018
Objednávka 1322/18 revízia ručného náradia s DPH 19.02.2018 ETT s.r.o., Trnava 27.03.2018
Faktúra 101839734 ročný poplatok 23,64 s DPH 19.02.2018 WebSupport, s.r.o. Bratislava 22.02.2018
Objednávka 1620/18 ovocie,zelenina s DPH 16.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.02.2018
Faktúra 18090 ovocie,zelenina 27,72 s DPH 1619/18 16.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2018
Objednávka 1621/18 potraviny s DPH 27/2016 16.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.02.2018
Objednávka 9000/12/18 tovar bufet s DPH 16.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 22.02.2018
Faktúra 2018008 oprava WC, odpad kaštieľ 1 760,74 s DPH 1315/18 15.02.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 19.02.2018
Faktúra 890209 potraviny 144,27 s DPH 1618/18 27/2016 15.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2018
Objednávka 1321/18 počítač s DPH 14.02.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.02.2018
Faktúra 2291001526 čistiace prostriedky 6,60 s DPH 180231688 7/2014 14.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.02.2018
Faktúra 2291001528 tovar bufet 115,64 s DPH 180231642 8/2014 14.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.02.2018
Faktúra 180100061 inzerát 16,20 s DPH 14.02.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 19.02.2018
Faktúra 2291001525 potraviny 351,35 s DPH 180231793 7/2014 14.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.02.2018
Faktúra 18086 ovocie,zelenina 78,86 s DPH 1616/18 13.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2018
Faktúra 180100135 materiál OV 431,10 s DPH 180201906 12.02.2018 rymel trade s.r.o., Prešov 12.02.2018
Objednávka 1618/18 potraviny s DPH 27/2016 12.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.02.2018
Objednávka 1318/18 materiál OV s DPH 12.02.2018 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 22.02.2018
Objednávka 1619/18 ovocie,zelenina s DPH 12.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2018
Objednávka 1617/18 potraviny s DPH 12.02.2018 Biogal a.s., Špačince 22.02.2018
Faktúra 2018100147 materiál OV 831,95 s DPH 1316/18 12.02.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 19.02.2018
Faktúra 18087 tovar bufet 3,14 s DPH 9000/11/18 12.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2018
Objednávka 1316/18 materiál OV s DPH 09.02.2018 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 19.02.2018
Faktúra 3129180053 komunálny odpad ŠJ 48,00 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 09.02.2018 Marius Pepersen Trenčín 12.02.2018
Faktúra 890182 potraviny 97,61 s DPH 1615/18 27/2016 09.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.02.2018
Objednávka 9000/11/18 tovar bufet s DPH 09.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2018
Faktúra 12018 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.02.2018 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.02.2018
Faktúra 180205302 internet 33,90 s DPH 13/2016 08.02.2018 CNS s.r.o., Bratislava 12.02.2018
Objednávka 1615/18 potraviny s DPH 27/2016 08.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.02.2018
Objednávka 1616/18 ovocie,zelenina s DPH 08.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 19.02.2018
Faktúra 3500037732 telefonický poplatok - mobilný 34,48 s DPH 0320128079 08.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 12.02.2018
Faktúra 20180216 materiál OV 445,14 s DPH 1312/18 08.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 12.02.2018
Faktúra 201803602 komunálny odpad bufet 0,47 s DPH 36/2016 07.02.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 08.02.2018
Objednávka 1314/18 servis systému vykurovania s DPH 07.02.2018 Amicus SK, s.r.o., Skalica 22.02.2018
Faktúra 2226001370 potraviny 183,29 s DPH 180226459 7/2014 07.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.02.2018
Faktúra 3201800026 komunálny odpad 300,95 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 07.02.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 08.02.2018
Faktúra 2226001369 čistiace prostriedky 74,50 s DPH 180226253 7/2014 07.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.02.2018
Faktúra 9180000313 asc agenda 225,00 s DPH 07.02.2018 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 08.02.2018
Faktúra 2226001372 tovar bufet 58,91 s DPH 180226241 8/2014 07.02.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.02.2018
Faktúra 2003849002 telefonický poplatok - pevná linka 88,60 s DPH 9905500515 07.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 08.02.2018
Faktúra 142018 servis plynového kotla 36,00 s DPH 1306/18 07.02.2018 Andrej Vacula Šterusy 08.02.2018
Faktúra 201801100 BOZP a PO 162,00 s DPH 1/2018 07.02.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.02.2018
Objednávka 1315/18 oprava WC, odpad kaštieľ s DPH 07.02.2018 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 19.02.2018
Faktúra 1051800455 elektrická energia 1 884,11 s DPH TT0145/2008 06.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.02.2018
Faktúra 2022018 oprava športového náradia 276,82 s DPH 1302/18 06.02.2018 Katka - Šport, Ďurišová, Púchov 07.02.2018
Faktúra 18067 ovocie,zelenina 88,86 s DPH 1614/18 06.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.02.2018
Faktúra 21800808 kariera v školstve 46,10 s DPH 06.02.2018 RAABE Bratislava 07.02.2018
Faktúra 8600000246 potraviny 39,60 s DPH 1609/18 05.02.2018 Biogal a.s., Špačince 06.02.2018
Faktúra 1805320 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 05.02.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 06.02.2018
Faktúra 44180027 kancelársky materiál 169,49 s DPH 1305/18 05.02.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 05.02.2018
Faktúra 18068 tovar bufet 18,59 s DPH 9000/10/18 05.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.02.2018
Faktúra 4590925957 PHM 181,12 s DPH 5611852402 05.02.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 07.02.2018
Faktúra 800249 potraviny 371,48 s DPH 05.02.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 06.02.2018
Faktúra 20180185 materiál OV 210,38 s DPH 1310/18 05.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.02.2018
Faktúra 890147 potraviny 126,87 s DPH 1613/18 27/2016 05.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.02.2018
Faktúra 6180042 materiál na opravu a údržbu 504,85 s DPH 1303/18 05.02.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 06.02.2018
Objednávka 1311/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.02.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.03.2018
Faktúra 0162018 čistenie kanalizácie 263,80 s DPH 1308/18 05.02.2018 Viktor Janček, Pružina 06.02.2018
Objednávka 1312/18 materiál OV s DPH 05.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 12.02.2018
Faktúra 18500073 tovar bufet 143,40 s DPH 9000/09/18 25/2016 05.02.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 06.02.2018
Faktúra 1811110027 tepelná energia 11 938,87 s DPH 15/2009/P 02.02.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.02.2018
Objednávka 1613/18 potraviny s DPH 27/2016 02.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.02.2018
Faktúra 7328673910 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 02.02.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2018
Faktúra 7328673819 MO plyn hala 157,00 s DPH 3100051968 02.02.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2018
Objednávka 1614/18 ovocie,zelenina s DPH 02.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 07.02.2018
Faktúra 7328673920 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.02.2018 SPP a.s.,Bratislava 05.02.2018
Faktúra 1011807727 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 01.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2018
Faktúra 890138 potraviny 156,33 s DPH 1611/18 27/2016 01.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.02.2018
Faktúra 1011807728 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 01.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.02.2018
Faktúra 20180165 materiál OV 813,25 s DPH 1307/18 01.02.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.02.2018
Objednávka 9000/10/18 tovar bufet s DPH 01.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.02.2018
Faktúra 18063 ovocie,zelenina 19,99 s DPH 1612/18 01.02.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2018
Faktúra 11005 materiál na opravu a údržbu 249,53 s DPH 1301/18 31.01.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2018
Faktúra 3018905161 gastrolístky 716,80 s DPH 14K884102 31.01.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 31.01.2018
Faktúra 2018007 profilaktika PC 238,22 s DPH 23/2015 31.01.2018 Bleskanet s.r.o., Trnava 31.01.2018
Faktúra 2226001041 čistiace prostriedky 64,75 s DPH 180121018 8/2014 31.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2018
Faktúra 2226001038 tovar bufet 97,09 s DPH 180121036 8/2014 31.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2018
Faktúra 2226001040 potraviny 259,89 s DPH 180121354 7/2014 31.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 31.01.2018
Objednávka 1310/18 materiál OV s DPH 31.01.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.02.2018
Objednávka 9000/09/18 tovar bufet s DPH 25/2016 31.01.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 06.02.2018
Faktúra 18059 ovocie,zelenina 34,96 s DPH 1610/18 30.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2018
Faktúra 420180113 školenie mzdy 54,00 s DPH 30.01.2018 Vema Bratislava 31.01.2018
Faktúra 405800088 tovar bufet 26,45 s DPH 9000/08/18 30.01.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 31.01.2018
Objednávka 9000/08/18 tovar bufet s DPH 29.01.2018 MSI spol. s r.o., Bratislava 31.01.2018
Faktúra 18060 tovar bufet 7,72 s DPH 9000/07/18 29.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2018
Objednávka 1308/18 čistenie kanalizácie s DPH 29.01.2018 Viktor Janček, Pružina 06.02.2018
Objednávka 1612/18 ovocie,zelenina s DPH 29.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 05.02.2018
Objednávka 1609/18 potraviny s DPH 26.01.2018 Biogal a.s., Špačince 06.02.2018
Objednávka 1611/18 potraviny s DPH 27/2016 26.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.02.2018
Objednávka 1610/18 ovocie,zelenina s DPH 26.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2018
Objednávka 9000/07/18 tovar bufet s DPH 25.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 31.01.2018
Faktúra 2230000698 tovar bufet 140,10 s DPH 180115782 8/2014 24.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.01.2018
Faktúra 2230000700 potraviny 335,99 s DPH 180116077 7/2014 24.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.01.2018
Objednávka 1307/18 materiál OV s DPH 24.01.2018 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.02.2018
Faktúra 2230000699 čistiace prostriedky 104,44 s DPH 180115800 7/2014 24.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.01.2018
Faktúra 3220580 poplatok za služby TKR 207,20 s DPH 23.01.2018 VTR - Komunikačný systém, Bratislava 26.01.2018
Faktúra 890068 potraviny 153,33 s DPH 1608/18 23.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.01.2018
Faktúra 18045 tovar bufet 14,15 s DPH 9000/06/18 22.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2018
Faktúra 4590919807 PHM 48,08 s DPH 5611852402 22.01.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 23.01.2018
Objednávka 1305/18 kancelársky materiál s DPH 22.01.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 05.02.2018
Faktúra 18044 ovocie,zelenina 90,82 s DPH 1607/18 22.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2018
Objednávka 1607/18 ovocie,zelenina s DPH 19.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2018
Faktúra 5041702189 Finančný spravodajca 7,45 s DPH 19.01.2018 Poradca podnikateľa Žilina 23.01.2018
Faktúra 7323779208 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 23.01.2018
Faktúra 7323779115 MO plyn hala 162,00 s DPH 3100051968 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 23.01.2018
Faktúra 7323779218 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 23.01.2018
Objednávka 9000/06/18 tovar bufet s DPH 19.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.01.2018
Objednávka 1608/18 potraviny s DPH 19.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.01.2018
Faktúra 800072 potraviny 191,08 s DPH 18.01.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 18.01.2018
Faktúra 18034 tovar bufet 6,25 s DPH 9000/05/18 17.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Faktúra 18031 ovocie,zelenina 32,53 s DPH 1606/18 17.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Faktúra 201800310 komunálny odpad bufet 17,93 s DPH 36/2016 17.01.2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 18.01.2018
Faktúra 2228000703 čistiace prostriedky 54,43 s DPH 180110539 7/2014 17.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.01.2018
Faktúra 9264700335 tovar bufet 97,78 s DPH 9000/02/18 17.01.2018 Coca Cola Bratislava 18.01.2018
Faktúra 2228000702 potraviny 266,07 s DPH 180110599 7/2014 17.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.01.2018
Objednávka 1606/18 ovocie,zelenina s DPH 16.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Faktúra 890022 potraviny 215,25 s DPH 1605/17 27/2016 16.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.01.2018
Objednávka 9000/05/18 tovar bufet s DPH 16.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Objednávka 1303/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.01.2018 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 06.02.2018
Zmluva 1/2018 zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP 135.-/mesačne bez DPH 16.01.2018 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 31.01.2018
Faktúra 18023 tovar bufet 9,16 s DPH 9000/4/18 15.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Faktúra 18022 ovocie,zelenina 51,25 s DPH 1604/18 15.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Faktúra 18500023 tovar bufet 134,64 s DPH 9000/03/18 25/2016 15.01.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 18.01.2018
Objednávka 1302/18 oprava športového náradia s DPH 15.01.2018 Katka - Šport, Ďurišová, Púchov 07.02.2018
Faktúra 8600000034 potraviny 39,60 s DPH 1602/18 12.01.2018 Biogal a.s., Špačince 18.01.2018
Objednávka 9000/04/18 tovar bufet s DPH 12.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Objednávka 1604/18 ovocie,zelenina s DPH 12.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.01.2018
Objednávka 1605/18 potraviny s DPH 27/2016 12.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.01.2018
Faktúra 890010 potraviny 112,20 s DPH 1603/17 27/2016 11.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.01.2018
Objednávka 9000/03/18 tovar bufet s DPH 25/2016 11.01.2018 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 18.01.2018
Faktúra 2228000348 čistiace prostriedky 56,08 s DPH 18015336 7/2014 10.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2018
Objednávka 9000/02/18 tovar bufet s DPH 10.01.2018 Coca Cola Bratislava 18.01.2018
Faktúra 201750749 brána 3 562,80 s DPH 1435/17 10.01.2018 ADVES s.r.o., Trenčín 10.01.2018
Objednávka 1603/18 potraviny s DPH 27/2016 10.01.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.01.2018
Faktúra 2228000349 potraviny 217,57 s DPH 18015513 7/2014 10.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2018
Faktúra 18014 tovar bufet 2,40 s DPH 9000/01/18 09.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2018
Faktúra 18003 tovar bufet 13,96 s DPH 9000/01/18 08.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2018
Objednávka 1602/18 potraviny s DPH 05.01.2018 Biogal a.s., Špačince 18.01.2018
Faktúra 18002 ovocie,zelenina 95,62 s DPH 1601/17 05.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2018
Objednávka 9000/01/18 tovar bufet s DPH 05.01.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 11.01.2018
Faktúra 180102700 internet 33,90 s DPH 13/2016 04.01.2018 CNS s.r.o., Bratislava 11.01.2018
Faktúra 2291000018 potraviny 494,18 s DPH 1801467 7/2014 03.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2018
Faktúra 2291000017 čistiace prostriedky 53,27 s DPH 1801154 7/2014 03.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2018
Objednávka 1300/18 servis pokladne s DPH 03.01.2018 ATec Piešťany 11.01.2018
Faktúra 180001 servis pokladne 69,14 s DPH 1300/18 03.01.2018 ATec Piešťany 11.01.2018
Objednávka 1301/18 materiál na opravu a údržbu s DPH 03.01.2018 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 05.02.2018
Faktúra 2291000019 tovar bufet 228,41 s DPH 1801153 8/2014 03.01.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.01.2018
Faktúra 1011802451 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 02.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 11.01.2018
Faktúra 1011802450 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 02.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 11.01.2018
VO: Súhrnná správa 4 Q 2017 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2017 24.01.2018
Faktúra 5917043804 predplatné Zisk manažment 50,00 s DPH 20.12.2017 Poradca podnikateľa Žilina 20.12.2017
Faktúra 17722 tovar bufet 7,70 s DPH 9000/70/17 19.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.12.2017
Faktúra 1032017 materiál OV 291,82 s DPH 1433/17 19.12.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 20.12.2017
Faktúra 20170057 elektroinštalačné práce 339,78 s DPH 1434/17 19.12.2017 Juraj Pazdera-Elektromontáže, Piešťany 20.12.2017
Faktúra 17721 ovocie,zelenina 21,05 s DPH 1722/17 19.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.12.2017
Faktúra 4590907383 PHM 107,05 s DPH 5611852402 19.12.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 20.12.2017
Faktúra 791739 potraviny 166,28 s DPH 1723/17 27/2016 19.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.12.2017
Faktúra 1022017 materiál OV 163,94 s DPH 1433/17 19.12.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 20.12.2017
Objednávka 1723/17 potraviny s DPH 27/2016 18.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.12.2017
Zmluva 46/2017 zmluva o spolupráci pri realizácii duálne vzdelávanie s DPH 15.12.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 20.12.2017
Objednávka 9000/70/17 tovar bufet s DPH 15.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.12.2017
Faktúra 9001081325 zloženky 29,27 s DPH 15.12.2017 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 18.12.2017
Objednávka 1722/17 ovocie,zelenina s DPH 14.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 20.12.2017
Faktúra 17695 ovocie,zelenina 24,29 s DPH 1718/17 14.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2017
Faktúra 2017092 oprava vonkajších omietok na kotolni 21 993.16 s DPH 43/2017 14.12.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 18.12.2017
Faktúra 17711 ovocie,zelenina 10,30 s DPH 1721/17 14.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2017
Faktúra 21170129 materiál na opravu a údržbu 147,55 s DPH 1430/17 14.12.2017 ELA CAR s.r.o., Piešťany 18.12.2017
Faktúra 2228008891 tovar bufet 72,68 s DPH 1712252709 8/2014 13.12.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.12.2017
Faktúra 2228008896 potraviny 77,04 s DPH 1712252994 7/2014 13.12.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.12.2017
Faktúra 791691 potraviny 113,35 s DPH 1720/17 27/2016 13.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.12.2017
Faktúra 2228008895 čistiace prostriedky 39,82 s DPH 1712252760 7/2014 13.12.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 18.12.2017
Objednávka 1721/17 ovocie,zelenina s DPH 13.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2017
Faktúra 2017101704 materiál OV 253,20 s DPH 1431/17 11.12.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.12.2017
Objednávka 1720/17 potraviny s DPH 11.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 18.12.2017
Faktúra 17699 ovocie,zelenina 65,95 s DPH 1718/17 11.12.2017 Anna Detková AD-Fruit, Krakovany 12.12.2017
Faktúra 17700 tovar bufet 14,06 s DPH 9000/69/17 11.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.12.2017
Faktúra 1786687 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 11.12.2017 Lindstrom, s.r.o. Trnava 12.12.2017
Faktúra 3201701176 komunálny odpad 516,15 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 11.12.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 12.12.2017
Faktúra 5117110327 potraviny 50,40 s DPH 1713/17 11.12.2017 Biogal a.s., Špačince 12.12.2017
Faktúra 1108107 pneu služby 58,80 s DPH 1413/17 08.12.2017 P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 11.12.2017
Faktúra 3420353291 telefonický poplatok - mobilný 33,18 s DPH 0320128079 08.12.2017 Slovak Telekom Bratislava 11.12.2017
Faktúra 20171444 tovar bufet 7,28 s DPH 9000/63/17 08.12.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.12.2017
Faktúra 20171443 ovocie,zelenina 148,46 s DPH 1707/17,1709/17 08.12.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.12.2017
Objednávka 1719/17 ovocie,zelenina s DPH 08.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.12.2017
Objednávka 9000/69/17 tovar bufet s DPH 08.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.12.2017
Objednávka 1433/17 materiál OV s DPH 08.12.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 20.12.2017
Objednávka 1434/17 elektroinštalačné práce s DPH 08.12.2017 Juraj Pazdera-Elektromontáže, Piešťany 20.12.2017
Faktúra 6104761043 telefonický poplatok - pevná linka 92,17 s DPH 9905500515 07.12.2017 Slovak Telekom Bratislava 08.12.2017
Faktúra 1711110458 tepelná energia 10 019,16 s DPH 15/2009/P 07.12.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.12.2017
Faktúra 20172452 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.12.2017 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 08.12.2017
Faktúra 1632017 uvedenie do prevádzky 96,00 s DPH 1424/17 07.12.2017 Andrej Vacula Šterusy 08.12.2017
Faktúra 262017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.12.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.12.2017
Faktúra 3129171373 komunálny odpad ŠJ 36,00 s DPH 11027351 07.12.2017 Marius Pepersen Trenčín 08.12.2017
Faktúra 2017086 oprava havarijného stavu soc.zariadení 22.990.46 s DPH 41/2017 07.12.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 08.12.2017
Faktúra 1051726811 tepelná energia 2 427,37 s DPH TT0145/2008 07.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.12.2017
Faktúra 1714 pracovné oblečenie 287,40 s DPH 1402/17 06.12.2017 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 08.12.2017
Objednávka 1718/17 ovocie,zelenina s DPH 06.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 12.12.2017
Faktúra 2230011222 potraviny 67,00 s DPH 1712247102 7/2014 06.12.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.12.2017
Faktúra 2230011224 tovar bufet 45,55 s DPH 1712247271 8/2014 06.12.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.12.2017
Objednávka 1431/17 materiál OV s DPH 06.12.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.12.2017
Faktúra 791643 potraviny 41,62 s DPH 1717/17 06.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.12.2017
Objednávka 1718/17 ovocie,zelenina s DPH 06.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 18.12.2017
Faktúra 4590901382 PHM 243,99 s DPH 5611852402 05.12.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 06.12.2017
Faktúra 171242211 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.12.2017 CNS s.r.o., Bratislava 06.12.2017
Objednávka 1430/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.12.2017 ELA CAR s.r.o., Piešťany 18.12.2017
Faktúra 7328633990 MO plyn hala 65,00 s DPH 3100051968 04.12.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2017
Faktúra 255122017 technická prehliadka šport.náradia 98,50 s DPH 1426/17 04.12.2017 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 06.12.2017
Faktúra 17688 tovar bufet 15,17 s DPH 9000/68/17 04.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.12.2017
Faktúra 7328634534 MO plyn sl.byt 112,00 s DPH 3101648829 04.12.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2017
Faktúra 7328634085 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 04.12.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2017
Faktúra 7328634095 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.12.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.12.2017
Faktúra 17689 zelenina 47,17 s DPH 1716/17 04.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.12.2017
Faktúra 2017629 stôl PC 560,00 s DPH 1422/17 01.12.2017 K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 04.12.2017
Faktúra 1011755079 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 01.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 01.12.2017
Objednávka 1716/17 zelenina s DPH 01.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.12.2017
Faktúra 1011755080 elektrická energia 19,02 s DPH 01.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 01.12.2017
Objednávka 9000/68/17 tovar bufet s DPH 01.12.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.12.2017
Faktúra 10984 materiál na opravu a údržbu 107,40 s DPH 1409/17 01.12.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.12.2017
Faktúra 17672 ovocie,zelenina 85,82 s DPH 1711/17 30.11.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.12.2017
Faktúra 2230010971 tovar bufet 100,74 s DPH 1711241433 8/2014 30.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.12.2017
Faktúra 3872017 materiál OV 80,13 s DPH 1419/17 30.11.2017 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 01.12.2017
Faktúra 2230010967 potraviny 353,56 s DPH 1711241568 7/2014 30.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 01.12.2017
Faktúra 791600 potraviny 52,80 s DPH 1715/17 27/2016 30.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.12.2017
Faktúra 70211522 kam na vysokú školu 15,00 s DPH 30.11.2017 Petit Press, Bratislava 01.12.2017
Faktúra 791574 potraviny 103,48 s DPH 1712/17 27/2016 30.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.12.2017
Faktúra 701201292 predplatné Záhradkár 10,74 s DPH 30.11.2017 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 01.12.2017
Faktúra 2017180 jesenná deratizácia 156,00 s DPH 8/17 30.11.2017 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 01.12.2017
Faktúra 2017101648 materiál OV 95,41 s DPH 1423/17 29.11.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 29.11.2017
Faktúra 9264900047 tovar bufet 27,58 s DPH 9000/67/17 28.11.2017 Coca Cola Bratislava 29.11.2017
Faktúra 17500997 tovar bufet 132,89 s DPH 9000/64/17 25/2016 28.11.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 29.11.2017
Objednávka 1714/17 ovocie,zelenina s DPH 28.11.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.12.2017
Objednávka 9000/67/17 tovar bufet s DPH 28.11.2017 Coca Cola Bratislava 29.11.2017
Objednávka 1715/17 potraviny s DPH 27/2016 28.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.12.2017
Faktúra 17673 tovar bufet 20,09 s DPH 9000/66/17 28.11.2017 Anna Detková AD-Fruit, Krakovany 29.11.2017
Faktúra 17679 ovocie,zelenina 14,41 s DPH 1714/17 28.11.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.12.2017
Objednávka 1423/17 materiál OV s DPH 27.11.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 29.11.2017
Objednávka 1426/17 technická prehliadka šport.náradia s DPH 27.11.2017 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 06.12.2017
Objednávka 1424/17 uvedenie do prevádzky s DPH 27.11.2017 Andrej Vacula Šterusy 08.12.2017
Objednávka 1712/17 potraviny s DPH 27/2016 27.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.12.2017
Faktúra 0882017 materiál OV 1 268,14 s DPH 9/17 27.11.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 29.11.2017
Objednávka 1713/17 potraviny s DPH 27.11.2017 Biogal a.s., Špačince 12.12.2017
Objednávka 1435/17 brána s DPH 27.11.2017 ADVES s.r.o., Trenčín 10.01.2018
Objednávka 9000/66/17 tovar bufet s DPH 24.11.2017 Anna Detková AD-Fruit, Krakovany 29.11.2017
Objednávka 1711/17 ovocie,zelenina s DPH 24.11.2017 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 01.12.2017
Zmluva 45/2017 zmluva o nájme služobného bytu 82.27/mesačne s DPH 24.11.2017 Janka Bučková Borovce 04.12.2017
Faktúra 1706965 knihy 197,00 s DPH 23.11.2017 OXICO Bratislava 01.12.2017
Objednávka 9000/64/17 tovar bufet s DPH 25/2016 23.11.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 29.11.2017
Faktúra 791555 mäso 106,84 s DPH 1710/17 27/2016 23.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.11.2017
Faktúra 2291014723 čistiace prostriedky 41,83 s DPH 1711235963 7/2014 22.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.11.2017
Faktúra 201713935 komunálny odpad bufet 0,35 s DPH 36/2016 22.11.2017 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 24.11.2017
Faktúra 2291014724 čistiace prostriedky 8,34 s DPH 1711235963 7/2014 22.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.11.2017
Objednávka 1709/17 ovocie,zelenina s DPH 22.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.12.2017
Faktúra 2291014728 potraviny 291,80 s DPH 1711235923 7/2014 22.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.11.2017
Faktúra 2291014725 tovar bufet 272,10 s DPH 1711236047 8/2014 22.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 24.11.2017
Faktúra 17100268 materiál OV 321,30 s DPH 1420/17 21.11.2017 rymel trade s.r.o., Prešov 24.11.2017
Zmluva 43/2017 zmluva o dielo 32.458.15 bez DPH 21.11.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 22.11.2017
Faktúra 4590894533 PHM 45,51 s DPH 5611852402 21.11.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 24.11.2017
Faktúra 791525 potraviny 67,20 s DPH 1708/17 27/2016 21.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.11.2017
Objednávka 1710/17 potraviny s DPH 27/2016 21.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.11.2017
Faktúra 703659 potraviny 354,77 s DPH 21.11.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 24.11.2017
Objednávka 1420/17 materiál OV s DPH 21.11.2017 rymel trade s.r.o., Prešov 24.11.2017
Objednávka 1422/17 stôl PC s DPH 21.11.2017 K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 04.12.2017
Faktúra 20171409 ovocie,zelenina 52,00 s DPH 1705/17 20.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.11.2017
Faktúra 2017016 montáž ústredného kúrenia, kotol 4 400,92 s DPH 1408/17 20.11.2017 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 21.11.2017
Objednávka 1419/17 materiál OV s DPH 20.11.2017 SPELL Co., spol. s r.o., Zavar 01.12.2017
Zmluva 44/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 59.08/mesačne bez DPH 20.11.2017 BAMIR s.r.o. Rakovice 22.11.2017
Faktúra 201720515 prezutie a vyváženie kolies 24,00 s DPH 1418/17 20.11.2017 CARS IQ, spol. s r.o. Piešťany 24.11.2017
Faktúra 20171408 tovar bufet 12,64 s DPH 20.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.11.2017
Objednávka 9/17 materiál OV s DPH 20.11.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 29.11.2017
Objednávka 1708/17 potraviny s DPH 20.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.11.2017
Faktúra 6112017 odborná prehliadka 70,00 s DPH 20.11.2017 Rábara Peter Piešťany 21.11.2017
Faktúra 2017288 tlačiareň,toner 668,40 s DPH 1417/17 16.11.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 21.11.2017
Objednávka 1707/17 ovocie,zelenina s DPH 16.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.12.2017
Faktúra 117065 žiarovky 125,00 s DPH 1414/17 16.11.2017 Taltom s.r.o., Štútovo 21.11.2017
Faktúra 2017101551 materiál OV 1 000,43 s DPH 1415/17 16.11.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 21.11.2017
Zmluva 42/2017 zmluva o dodávke plynu s DPH 15.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 16.11.2017
Faktúra 2230010481 čistiace prostriedky 47,58 s DPH 1711230858 7/2014 15.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2017
Faktúra 2230010483 potraviny 515,93 s DPH 1711230831 7/2014 15.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2017
Objednávka 9000/63/17 tovar bufet s DPH 15.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.12.2017
Faktúra 5117110095 potraviny 50,40 s DPH 1702/17 15.11.2017 Biogal a.s., Špačince 21.11.2017
Faktúra 2230010480 tovar bufet 154,60 s DPH 1711230886 8/2014 15.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.11.2017
Faktúra 791483 potraviny 149,79 s DPH 1706/17 27/2016 14.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.11.2017
Faktúra 201711109 materiál na opravu a údržbu 254,10 s DPH 1368/17 14.11.2017 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 20.11.2017
Objednávka 1415/17 materiál OV s DPH 13.11.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 21.11.2017
Faktúra 242017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 13.11.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 14.11.2017
Faktúra 1778130 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 13.11.2017 Lindstrom, s.r.o. Trnava 14.11.2017
Faktúra 201710956 komunálny odpad 17,89 s DPH 36/2016 13.11.2017 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 14.11.2017
Faktúra 20171376 ovocie,zelenina 135,97 s DPH 1700/17 13.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.11.2017
Faktúra 1755 projekt - plynofikácia bytu 192,00 s DPH 1416/17 13.11.2017 Termoprojekt Piešťany s.r.o., Piešťany 24.11.2017
Objednávka 1416/17 projekt - plynofikácia bytu s DPH 13.11.2017 Termoprojekt Piešťany s.r.o., Piešťany 24.11.2017
Zmluva 41/2017 zmluva o dielo 19 158,72 bez DPH 13.11.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 16.11.2017
Faktúra 20171377 tovar bufet 150,30 s DPH 9000/59/17,9000/61/17,1704/17 13.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.11.2017
Objednávka 1706/17 potraviny s DPH 27/2016 13.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 21.11.2017
Objednávka 1417/17 tlačiareň,toner s DPH 13.11.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 21.11.2017
Faktúra 791460 potraviny 101,40 s DPH 1703/17 27/2016 10.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.11.2017
Faktúra 1735118650 inzercia 156,00 s DPH 10.11.2017 Petit Press, Bratislava 14.11.2017
Zmluva 39/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 24.- bez DPH 10.11.2017 Obec Rakovice 13.11.2017
Zmluva 38/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 45.- bez DPH 10.11.2017 Nina Mihaličková, Rakovice 147 13.11.2017
Objednávka 8/17 deratizácia s DPH 10.11.2017 Insekta Pest Control s.r.o., Trnava 01.12.2017
Objednávka 1705/17 ovocie,zelenina s DPH 10.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.11.2017
Objednávka 1413/17 pneu služby s DPH 09.11.2017 P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 11.12.2017
Faktúra 2017632 materiál OV 57,49 s DPH 1412/17 09.11.2017 Presto spol. s r.o., Bratislava 14.11.2017
Faktúra 3420289887 telefonický poplatok - mobilný 31,06 s DPH 0320128079 09.11.2017 Slovak Telekom Bratislava 14.11.2017
Objednávka 1414/17 žiarovky s DPH 09.11.2017 Taltom s.r.o., Štútovo 21.11.2017
Faktúra 2017575 stôl PC 768,00 s DPH 1393/17 09.11.2017 K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 14.11.2017
Zmluva 40/2017 zmluva o dielo 4630.- s DPH 09.11.2017 Húština klub Malženice, Malženice 24.11.2017
Faktúra 3013000070 preprava žiakov 420,00 s DPH 08.11.2017 ARRIVA Trnava, a.s., Trnava 09.11.2017
Faktúra 2230010183 potraviny 733,26 s DPH 7/2014 08.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.11.2017
Faktúra 2230010188 tovar bufet 176,83 s DPH 8/2014 08.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.11.2017
Objednávka 1704/17 ovocie,zelenina s DPH 08.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.11.2017
Faktúra 9252101840 tovar bufet 61,27 s DPH 9000/60/17 08.11.2017 Coca Cola Bratislava 09.11.2017
Objednávka 1703/17 potraviny s DPH 08.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 14.11.2017
Faktúra 2230010182 potraviny 108,76 s DPH 7/2014 08.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.11.2017
Faktúra 2017252 profilaktika PC 319,22 s DPH 23/2015 08.11.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 09.11.2017
Faktúra 2102874101 telefonický poplatok - pevná linka 89,62 s DPH 9905500515 08.11.2017 Slovak Telekom Bratislava 09.11.2017
Faktúra 17075 žalúzie 57,60 s DPH 08.11.2017 JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec 09.11.2017
Faktúra 20172178 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 08.11.2017 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 09.11.2017
Faktúra 20171258 materiál na opravu a údržbu 70,18 s DPH 1385/17 08.11.2017 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 09.11.2017
Faktúra 20170064 propagácia 199,00 s DPH 08.11.2017 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 09.11.2017
Faktúra 2230010180 čistiace prostriedky 150,76 s DPH 7/2014 08.11.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 09.11.2017
Faktúra 2017001 kvety 235,20 s DPH 1411/17 07.11.2017 Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce 08.11.2017
Faktúra 791441 potraviny 459,71 s DPH 1701/17 27/2016 07.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.11.2017
Faktúra 1051723862 elektrická energia 2 087,78 s DPH TT0145/2008 07.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.11.2017
Faktúra 171138476 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.11.2017 CNS s.r.o., Bratislava 06.11.2017
Faktúra 3129171196 komunálny odpad 48,00 s DPH 11027351 06.11.2017 Marius Pepersen Trenčín 08.11.2017
Objednávka 1411/17 kvety s DPH 06.11.2017 Jana Havrlentová - KVETY SLNEČNICA, Drahovce 08.11.2017
Objednávka 1701/17 potraviny s DPH 27/2016 06.11.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.11.2017
Faktúra 6171439 materiál na opravu a údržbu 426,96 s DPH 1405/17 06.11.2017 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.11.2017
Faktúra 20171321 ovocie,zelenina 118,84 s DPH 1697/17,1699/17 06.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.11.2017
Faktúra 703474 potraviny 383,66 s DPH 06.11.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 08.11.2017
Faktúra 20171322 tovar bufet 9,83 s DPH 9000/56/17 06.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.11.2017
Faktúra 4590888505 PHM 209,98 s DPH 5611852402 06.11.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 08.11.2017
Objednávka 1412/17 materiál OV s DPH 06.11.2017 Presto spol. s r.o., Bratislava 14.11.2017
Objednávka 1700/17 ovocie,zelenina s DPH 06.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.11.2017
Objednávka 1702/17 potraviny s DPH 06.11.2017 Biogal a.s., Špačince 21.11.2017
Objednávka 9000/60/17 tovar bufet s DPH 03.11.2017 Coca Cola Bratislava 09.11.2017
Objednávka 9000/61/17 tovar bufet s DPH 03.11.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.11.2017
Faktúra 7328613498 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.11.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.11.2017
Faktúra 7328613488 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 03.11.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.11.2017
Faktúra 7328613393 MO plyn hala 56,00 s DPH 3100051968 03.11.2017 SPP a.s.,Bratislava 06.11.2017
Faktúra 21721250 administratíva a hospodárenie školy 41,77 s DPH 03.11.2017 RAABE Bratislava 06.11.2017
Faktúra 1711110419 tepelná energia 6 937,34 s DPH 15/2009/P 02.11.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.11.2017
Objednávka 1409/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.11.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 04.12.2017
Faktúra 1011751138 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 02.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.11.2017
Faktúra 0672017 materiál OV 492,43 s DPH 1394/17 02.11.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 03.11.2017
Faktúra 1701061 správa o odbornej skúške 224,35 s DPH 1406/17 02.11.2017 VELEN s.r.o., Pezinok 03.11.2017
Faktúra 170379 reklamná tabuľa 395,70 s DPH 1399/17 02.11.2017 Peter Puvák - Fancyzebra Vrbové 03.11.2017
Faktúra 17500941 tovar bufet 75,74 s DPH 9000/58/17 25/2016 02.11.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.11.2017
Faktúra 1011751137 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 02.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.11.2017
Faktúra 20173007 materiál OV 108,49 s DPH 1404/17 02.11.2017 Stacho, s.r.o. Kočovce 03.11.2017
Faktúra 5117100228 potraviny 36,00 s DPH 1696/17 02.11.2017 Biogal a.s., Špačince 03.11.2017
Objednávka 1408/17 montáž ústredného kúrenia, kotol s DPH 31.10.2017 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 21.11.2017
Objednávka 9000/59/17 tovar bufet s DPH 30.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.11.2017
Zmluva 37/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 442,61 bez DPH 27.10.2017 EKOMONT Piešťany s.r.o., Piešťany 03.11.2017
Faktúra 10974 materiál na opravu a údržbu 128,75 s DPH 1391/17 27.10.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 30.10.2017
Objednávka 1406/17 správa o odbornej skúške s DPH 27.10.2017 VELEN s.r.o., Pezinok 03.11.2017
Objednávka 9000/58/17 tovar bufet s DPH 25/2016 26.10.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.11.2017
Faktúra 2230009738 čistiace prostriedky 69,72 s DPH 7/2014 26.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.10.2017
Objednávka 1404/17 materiál OV s DPH 26.10.2017 Stacho, s.r.o. Kočovce 03.11.2017
Faktúra 17088 doprava 180,00 s DPH 26.10.2017 Parsek - RNDr. Pavol Jediný, Hlboké 30.10.2017
Faktúra 170100848 inzerát 60,00 s DPH 26.10.2017 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 30.10.2017
Objednávka 1405/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.10.2017 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 08.11.2017
Faktúra 17014052 disk,pneumatiky 497,80 s DPH 25.10.2017 Bergamo s.r.o., Prešov 30.10.2017
Faktúra 2230009733 tovar bufet 162,76 s DPH 8/2014 25.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.10.2017
Faktúra 2230009741 potraviny 16,93 s DPH 7/2014 25.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.10.2017
Faktúra 2230009737 potraviny 394,27 s DPH 25.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.10.2017
Faktúra 20170207 rezané kvety 400,70 s DPH 1403/17 24.10.2017 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 30.10.2017
Faktúra 791373 potraviny 79,24 s DPH 1698/17 27/2016 24.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.10.2017
Objednávka 1699/17 ovocie,zelenina s DPH 24.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.11.2017
Faktúra 2017076 oprava fasád a vonkajších omietok 49.999.36 s DPH 31/2017 24.10.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 25.10.2017
Faktúra 2017077 odstránenie havarijného stavu 891,74 s DPH 24.10.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 25.10.2017
Faktúra 405701030 tovar bufet 63,56 s DPH 9000/57/17 24.10.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 25.10.2017
Faktúra 8400129275 poplatok za pripojenie 157,66 s DPH 23.10.2017 SPP a.s.,Bratislava 25.10.2017
Objednávka 1403/17 rezané kvety s DPH 23.10.2017 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 30.10.2017
Faktúra 20171281 tovar bufet 14,68 s DPH 9000/55/17 23.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 25.10.2017
Objednávka 9000/57/17 tovar bufet s DPH 23.10.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 25.10.2017
Faktúra 20171005 štrk 206,09 s DPH 1384/17 23.10.2017 BAMIR s.r.o. Rakovice 25.10.2017
Faktúra 20171282 ovocie,zelenina 70,73 s DPH 1692/17,1694/17 23.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 25.10.2017
Objednávka 1402/17 pracovné oblečenie s DPH 23.10.2017 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 08.12.2017
Zmluva 36/2017 zmluva o pripojení do distribučnej siete s DPH 23.10.2017 SPP a.s.,Bratislava 03.11.2017
Objednávka 9000/56/12 tovar bufet s DPH 20.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.11.2017
Zmluva 35/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 17,00 bez DPH 20.10.2017 Iveta Hanšutová Veselé 65 20.10.2017
Faktúra 20172925 materiál OV 35,96 s DPH 1398/17 20.10.2017 Stacho, s.r.o. Kočovce 20.10.2017
Faktúra 791373 potraviny 79,24 s DPH 1698/17 27/2016 19.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.10.2017
Zmluva 34/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 19.10.2017 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 20.10.2017
Objednávka 1696/17 potraviny s DPH 19.10.2017 Biogal a.s., Špačince 03.11.2017
Objednávka 1698/17 potraviny s DPH 27/2016 19.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 30.10.2017
Objednávka 1697/17 ovocie,zelenina s DPH 19.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.11.2017
Faktúra 703291 potraviny 335,20 s DPH 19.10.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 20.10.2017
Faktúra 791353 potraviny 232,33 s DPH 1695/17 27/2016 19.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.10.2017
Faktúra 2291013209 tovar bufet 213,44 s DPH 1710209927 8/2014 18.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.10.2017
Faktúra 2291013211 potraviny 529,20 s DPH 1710210210 7/2014 18.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.10.2017
Faktúra 5005151647 telefón 448.- s DPH 18.10.2017 Slovak Telekom Bratislava 20.10.2017
Faktúra 2291013210 čistiace prostriedky 53,18 s DPH 1710209990 7/2014 18.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.10.2017
Objednávka 1399/17 reklamná tabuľa s DPH 17.10.2017 Peter Puvák - Fancyzebra Vrbové 03.11.2017
Faktúra 1710000991 chladnička,sporák 997,00 s DPH 1397/17 17.10.2017 DOMOSS Technika, Piešťany 20.10.2017
Faktúra 791334 potraviny 129,67 s DPH 1693/17 27/2016 17.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.10.2017
Faktúra 1770681 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 16.10.2017 Lindstrom, s.r.o. Trnava 17.10.2017
Objednávka 1397/17 chladnička,sporák s DPH 16.10.2017 DOMOSS Technika, Piešťany 20.10.2017
Faktúra 20171239 ovocie,zelenina 157,04 s DPH 1688/17,1691/17 16.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.10.2017
Objednávka 1398/17 materiál OV s DPH 16.10.2017 Stacho, s.r.o. Kočovce 20.10.2017
Objednávka 1695/17 potraviny s DPH 16.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.10.2017
Faktúra 601171504 oprava Peugeot 296,70 s DPH 1392/17 16.10.2017 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 20.10.2017
Objednávka 1694/17 ovocie,zelenina s DPH 16.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 25.10.2017
Faktúra 20171240 tovar bufet 13,40 s DPH 9000/53/17 16.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.10.2017
Faktúra 17500908 tovar bufet 94,27 s DPH 9000/54/17 25/2016 16.10.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 17.10.2017
Objednávka 1693/17 potraviny s DPH 27/2016 16.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.10.2017
Objednávka 1394/17 materiál OV s DPH 13.10.2017 Mário Žiak - CANEA .SK, Trnava 03.11.2017
Objednávka 9000/55/17 tovar bufet s DPH 13.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 25.10.2017
Objednávka 1692/17 ovocie,zelenina s DPH 13.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 25.10.2017
Objednávka 1393/17 stôl PC s DPH 13.10.2017 K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 14.11.2017
Faktúra 5117100079 potraviny 34,20 s DPH 1689/17 13.10.2017 Biogal a.s., Špačince 17.10.2017
Faktúra 2017243 tonery 484,81 s DPH 1389/17 12.10.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 13.10.2017
Faktúra 17414989 skriňa 278,40 s DPH 12.10.2017 B2B Partner s.r.o., Bratislava 13.10.2017
Faktúra 791318 potraviny 144,70 s DPH 1690/17 27/2016 12.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.10.2017
Faktúra 201703813 stočné 1 358,21 s DPH 11/2010 12.10.2017 Obecná Kanalizačná Veselé 13.10.2017
Faktúra 2291012883 potraviny 364,99 s DPH 1710204508 7/2014 11.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.10.2017
Faktúra 3420217765 telefonický poplatok - mobilný 32,05 s DPH 0320128079 11.10.2017 Slovak Telekom Bratislava 13.10.2017
Objednávka 1691/17 ovocie,zelenina s DPH 11.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.10.2017
Faktúra 2291012879 tovar bufet 70,57 s DPH 1710204589 8/2014 11.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.10.2017
Faktúra 2291012884 čistiace prostriedky 119,10 s DPH 1710204517 7/2014 10.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 13.10.2017
Objednávka 9000/53/17 tovar bufet s DPH 06.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.10.2017
Objednávka 1688/17 ovocie,zelenina s DPH 06.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.10.2017
Zmluva 33/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 59,00 s DPH 06.10.2017 Andrea Lužáková Rakovice 09.10.2017
Objednávka 1689/17 potraviny s DPH 06.10.2017 Biogal a.s., Špačince 17.10.2017
Objednávka 1690/17 potraviny s DPH 27/2016 06.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.10.2017
Faktúra 170101252 materiál OV 701,69 s DPH 05.10.2017 rymel trade s.r.o., Prešov 06.10.2017
Faktúra 2228005954 čistiace prostriedky 40,91 s DPH 1710199019 7/2014 04.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.10.2017
Faktúra 17100209 materiál OV 319,08 s DPH 04.10.2017 rymel trade s.r.o., Prešov 06.10.2017
Faktúra 2228005955 potraviny 449,99 s DPH 1710198572 7/2014 04.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.10.2017
Faktúra 2226010787 tovar bufet 368,23 s DPH 1710199092 8/2014 04.10.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 06.10.2017
Faktúra 171034742 internet 33,90 s DPH 13/2016 04.10.2017 CNS s.r.o., Bratislava 06.10.2017
Faktúra 10963 materiál na opravu a údržbu 342,64 s DPH 1378/17 04.10.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.10.2017
Objednávka 1392/17 oprava Peugeot s DPH 04.10.2017 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 20.10.2017
Faktúra 1900916499 Security Access Point 58,80 s DPH 04.10.2017 Slovak Telekom Bratislava 06.10.2017
Faktúra 791253 potraviny 165,61 s DPH 1684/17 04.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.10.2017
Faktúra 1051720688 elektrická energia 1 261,18 s DPH TT0145/2008 04.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.10.2017
Objednávka 1391/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.10.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 30.10.2017
Faktúra 17101248 prehliadka vykurovacieho systému 185,88 s DPH 1386/17 04.10.2017 Amicus SK, s.r.o., Skalica 06.10.2017
Faktúra 4590875580 PHM 249,25 s DPH 5611852402 03.10.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 06.10.2017
Faktúra 9253300847 tovar bufet 41,04 s DPH 9000/51/17 03.10.2017 Coca Cola Bratislava 03.10.2017
Faktúra 7328594274 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.10.2017 SPP a.s.,Bratislava 04.10.2017
Faktúra 7328594169 MO plyn hala 35,00 s DPH 3100051968 03.10.2017 SPP a.s.,Bratislava 04.10.2017
Faktúra 7328594264 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 03.10.2017 SPP a.s.,Bratislava 04.10.2017
Faktúra 1711110380 tepelná energia 3 783,82 s DPH 15/2009/P 03.10.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.10.2017
Faktúra 20171160 tovar bufet 14,54 s DPH 9000/49/17, 9000/50/17 02.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.10.2017
Faktúra 20171161 ovocie,zelenina 105,92 s DPH 1683/17 02.10.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.10.2017
Objednávka 1389/17 tonery s DPH 02.10.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 13.10.2017
Faktúra 1011749286 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 02.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.10.2017
Faktúra 1011749285 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 02.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.10.2017
VO: Súhrnná správa 3 Q 2017 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.09.2017 13.10.2017
Faktúra 3017936758 stravné lístky 778,40 s DPH 8/2017 29.09.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 02.10.2017
Faktúra 17414113 stoličky,tabuľa 1 942,80 s DPH 29.09.2017 B2B Partner s.r.o., Bratislava 02.10.2017
Faktúra 7 elektromontáž 180,00 s DPH 29.09.2017 STAVBYTT s.r.o., Šenkvice 02.10.2017
Objednávka 1385/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.09.2017 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 09.11.2017
Objednávka 9000/51/17 tovar bufet s DPH 29.09.2017 Coca Cola Bratislava 03.10.2017
Objednávka 1684/17 potraviny s DPH 27/2016 29.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 04.10.2017
Faktúra 2017217 notebok 4 797,00 s DPH 1382/17 28.09.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 02.10.2017
Objednávka 1386/17 prehliadka vykurovacieho systému s DPH 28.09.2017 Amicus SK, s.r.o., Skalica 06.10.2017
Zmluva 32/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 28.09.2017 Ing.Bučková Ľubica, Borovce 03.10.2017
Zmluva 31/2017 zmluva o dielo 41.666.13 bez DPH 28.09.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 29.09.2017
Faktúra 791209 potraviny 251,02 s DPH 1682/17 27/2016 28.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.10.2017
Objednávka 9000/50/17 tovar bufet s DPH 27.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.10.2017
Faktúra 2017619 materiál OV 227,16 s DPH 1383/17 27.09.2017 Presto spol. s r.o., Bratislava 28.09.2017
Faktúra 5117090179 potraviny 32,40 s DPH 27.09.2017 Biogal a.s., Špačince 28.09.2017
Objednávka 1683/17 ovocie,zelenina s DPH 27.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.10.2017
Faktúra 2226010538 potraviny 295,65 s DPH 1709193705 7/2014 27.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2017
Faktúra 2226010540 tovar bufet 84,23 s DPH 1709193747 8/2014 27.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2017
Faktúra 2226010537 čistiace prostriedky 56,89 s DPH 1709193634 7/2014 27.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 28.09.2017
Faktúra 2017101145 materiál OV 1 467,85 s DPH 26.09.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 28.09.2017
Objednávka 1384/17 štrk s DPH 26.09.2017 BAMIR s.r.o. Rakovice 25.10.2017
Objednávka 1382/17 notebok s DPH 25.09.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 02.10.2017
Faktúra 2228005511 potraviny 215,77 s DPH 1709189920 7/2014 25.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.09.2017
Objednávka 1682/17 potraviny s DPH 27/2016 25.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.10.2017
Faktúra 20171123 tovar bufet 7,36 s DPH 9000/47/17 25.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.09.2017
Faktúra 20171122 ovocie,zelenina 84,62 s DPH 1677/17,1680/17 25.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.09.2017
Faktúra 17500862 tovar bufet 64,18 s DPH 9000/48/17 25/2016 25.09.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 26.09.2017
Objednávka 1383/17 materiál OV s DPH 25.09.2017 Presto spol. s r.o., Bratislava 28.09.2017
Objednávka 1381/17 žalúzie s DPH 25.09.2017 JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec 09.11.2017
Objednávka 9000/49/17 tovar bufet s DPH 22.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.10.2017
Faktúra 1689933901 kontrolná zložka riaditeľa 64,62 s DPH 22.09.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o., Bratislava 26.09.2017
Faktúra 702934 potraviny 275,76 s DPH 22.09.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 26.09.2017
Faktúra 2228005367 tovar bufet 192,35 s DPH 1709188429 8/2014 21.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 26.09.2017
Objednávka 9000/48/17 tovar bufet s DPH 25/2016 21.09.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 26.09.2017
Faktúra 791197 potraviny 40,80 s DPH 1678/17 27/2016 21.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.09.2017
Faktúra 791175 potraviny 140,73 s DPH 1678/17 27/2016 21.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.09.2017
Faktúra 1704164 anglické knihy 495,00 s DPH 19.09.2017 OXICO Bratislava 21.09.2017
Faktúra 9252301059 tovar bufet 34,06 s DPH 9000/46/17 19.09.2017 Coca Cola Bratislava 21.09.2017
Faktúra 4590868718 PHM 64,60 s DPH 5611852402 19.09.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 21.09.2017
Faktúra 1704165 anglické knihy 295,50 s DPH 19.09.2017 OXICO Bratislava 21.09.2017
Faktúra 1763202 pranie a prenájom rohoží 13,99 s DPH 5/2017 19.09.2017 Lindstrom Trnava 21.09.2017
Faktúra 20171091 ovocie,zelenina 115,66 s DPH 1675/17 18.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.09.2017
Objednávka 1678/17 potraviny s DPH 27/2016 18.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.09.2017
Objednávka 1680/17 ovocie,zelenina s DPH 18.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.09.2017
Faktúra 20171092 tovar bufet 10,58 s DPH 9000/44/17 18.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.09.2017
Faktúra 2017019 kancelársky materiál 653,29 s DPH 1373/17 18.09.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 19.09.2017
Objednávka 9000/47/17 tovar bufet s DPH 14.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.09.2017
Objednávka 9000/46/17 tovar bufet s DPH 14.09.2017 Coca Cola Bratislava 21.09.2017
Faktúra 2226009880 potraviny 155,18 s DPH 1709182838 7/2014 13.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.09.2017
Faktúra 791147 potraviny 48,76 s DPH 1676/17 27/2016 13.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.09.2017
Faktúra 405700874 tovar bufet 108,73 s DPH 9000/45/17 13.09.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 19.09.2017
Faktúra 2226009883 tovar bufet 31,48 s DPH 1709183237 8/2014 13.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.09.2017
Faktúra 2226009881 čistiace prostriedky 50,80 s DPH 1709183266 7/2014 13.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.09.2017
Faktúra 20170165 kvety 284,45 s DPH 1379/17 13.09.2017 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 19.09.2017
Objednávka 1677/17 ovocie,zelenina s DPH 13.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.09.2017
Objednávka 9000/45/17 tovar bufet s DPH 12.09.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 19.09.2017
Faktúra 5117090011 potraviny 32,40 s DPH 11.09.2017 Biogal a.s., Špačince 13.09.2017
Faktúra 192017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.09.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.09.2017
Objednávka 1379/17 kvety s DPH 11.09.2017 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 19.09.2017
Faktúra 20171046 ovocie,zelenina 97,75 s DPH 1671/17,1674/17 11.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2017
Objednávka 1676/17 potraviny s DPH 27/2016 11.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.09.2017
Faktúra 20171047 tovar bufet 11,94 s DPH 9000/42/17 11.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2017
Faktúra 20171686 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 08.09.2017 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 13.09.2017
Objednávka 9000/44/17 tovar bufet s DPH 08.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.09.2017
Faktúra 3419286572 telefonický poplatok - mobilný 34,61 s DPH 0320128079 08.09.2017 Slovak Telekom Bratislava 13.09.2017
Objednávka 1675/17 ovocie,zelenina s DPH 08.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.09.2017
Faktúra 3201700824 komunálny odpad 274,39 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 07.09.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 08.09.2017
Faktúra 1051717826 elektrická energia 933,83 s DPH TT0145/2008 07.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.09.2017
Faktúra 1011742121 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 07.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.09.2017
Faktúra 2017210 kabeláž učebňa informatiky 492,00 s DPH 1376/17 07.09.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 08.09.2017
Faktúra 702769 potraviny 11,50 s DPH 07.09.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 08.09.2017
Faktúra 10954 materiál na opravu a údržbu 98,42 s DPH 1371/17 07.09.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.09.2017
Faktúra 2017209 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 07.09.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 08.09.2017
Faktúra 2291011191 potraviny 340,25 s DPH 1709177766 7/2014 07.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.09.2017
Faktúra 9900911867 Security Access Point 58,80 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom Bratislava 08.09.2017
Faktúra 1011742120 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 07.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.09.2017
Faktúra 1799965936 telefonický poplatok - pevná linka 80,44 s DPH 9905500515 06.09.2017 Slovak Telekom Bratislava 08.09.2017
Faktúra 791112 potraviny 300,74 s DPH 1672/17 27/2016 06.09.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.09.2017
Faktúra 2291011192 čistiace prostriedky 95,40 s DPH 1709177701 7/2014 06.09.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.09.2017
Faktúra 2017056 oprava chodníka 5 777,72 s DPH 1375/17 06.09.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 08.09.2017
Zmluva 27/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 59,00 bez DPH 05.09.2017 Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Piešťany 12.09.2017
Faktúra 201712 pásky do písacieho stroja 39,60 s DPH 1366/17 05.09.2017 Ing. Pavol Klčo, Očkov 08.09.2017
Faktúra 9252601232 tovar bufet 89,21 s DPH 9000/43/17 05.09.2017 Coca Cola Bratislava 08.09.2017
Faktúra 4590862854 PHM 142,13 s DPH 5611852402 05.09.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 08.09.2017
Faktúra 2291010874 potraviny 524,98 s DPH 7/2014 04.09.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.09.2017
Faktúra 20171001 ovocie,zelenina 40,87 s DPH 1669/17 04.09.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.09.2017
Faktúra 17500794 tovar bufet 145,60 s DPH 9000/41/17 25/2016 04.09.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 06.09.2017
Faktúra 7328574354 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.09.2017 SPP Bratislava 06.09.2017
Faktúra 7328574249 MO plyn hala 11,00 s DPH 3100051968 04.09.2017 SPP Bratislava 06.09.2017
Faktúra 7328574344 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 04.09.2017 SPP Bratislava 06.09.2017
Faktúra 170931053 internet 33,90 s DPH 13/2016 04.09.2017 CNS s.r.o. Bratislava 06.09.2017
Faktúra 1711110341 tepelná energia 3 641,42 s DPH 15/2009/P 04.09.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 06.09.2017
Objednávka 1378/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.09.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.10.2017
Faktúra 2226009376 potraviny 285,08 s DPH 7/2014 31.08.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.09.2017
Objednávka 1671/17 ovocie,zelenina s DPH 31.08.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2017
Objednávka 9000/42/17 tovar bufet s DPH 31.08.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2017
Objednávka 1672/17 potraviny s DPH 27/2016 31.08.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.09.2017
Objednávka 1674/17 ovocie,zelenina s DPH 31.08.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2017
Faktúra 791096 potraviny 215,01 s DPH 27/2016 31.08.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.09.2017
Objednávka 9000/43/17 tovar bufet s DPH 31.08.2017 Coca Cola Bratislava 08.09.2017
Faktúra 2291010871 tovar bufet 200,32 s DPH 7/2014 30.08.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.09.2017
Objednávka 9000/41/17 tovar bufet s DPH 25/2016 30.08.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 06.09.2017
Faktúra 2291010873 čistiace prostriedky 75,19 s DPH 8/2014 30.08.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.09.2017
Objednávka 1670/17 potraviny s DPH 27/2016 30.08.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.09.2017
Faktúra 2291010554 tovar bufet 468,95 s DPH 8/2014 28.08.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.09.2017
Zmluva 29/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 95.64mesačne bez DPH 28.08.2017 Alžbeta Šumská Rakovice 21.09.2017
Faktúra 2226009377 čistiace prostriedky 107,82 s DPH 8/2014 25.08.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.09.2017
Zmluva 26/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 24.08.2017 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 12.09.2017
Faktúra 820171458 čistenie kanalizácie,lapača 547,40 s DPH 1370/17 24.08.2017 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 06.09.2017
Faktúra 21715724 administratíva škola 40,10 s DPH 21.08.2017 RAABE Bratislava 06.09.2017
Objednávka 1376/17 kabeláž učebňa informatiky s DPH 16.08.2017 Bleskanet s.r.o., Trnava 08.09.2017
Objednávka 1669/17 ovocie,zelenina s DPH 15.08.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.09.2017
Faktúra 20170804 dezinsekcia 4 200,00 s DPH 1372/17 15.08.2017 Ing. Patrik Herko - DePra, Nová Baňa 17.08.2017
Faktúra 01317 vykopové práce 2 870,55 s DPH 1369/17 14.08.2017 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 17.08.2017
Objednávka 1375/17 oprava chodníka s DPH 10.08.2017 Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica 08.09.2017
Objednávka 1372/17 dezinfekcia 4 200,00 s DPH 10.08.2017 Ing. Patrik Herko - DePra, Nová Baňa 17.08.2017
Objednávka 1373/17 kancelársky materiál s DPH 10.08.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 19.09.2017
Objednávka 1370/17 čistenie kanalizácie,lapača s DPH 08.08.2017 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 06.09.2017
Objednávka 1371/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.08.2017 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 08.09.2017
Objednávka 1369/17 vykopové práce s DPH 07.08.2017 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 17.08.2017
Objednávka 1368/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 04.08.2017 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 20.11.2017
Zmluva 25/2017 kúpna zmluva 360,00 s DPH 25.07.2017 Adam Kováč Mníchová Lehota 27.07.2017
Zmluva 24/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 13.07.2017 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 31.07.2017
Objednávka 1366/17 pásky do písacieho stroja s DPH 10.07.2017 Ing. Pavol Klčo, Očkov 08.09.2017
Faktúra 3201700588 komunálny odpad 53,28 s DPH 2020462007 10.07.2017 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.07.2017
Faktúra 3129170721 komunálny odpad 48,00 s DPH 11/2013 10.07.2017 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 11.07.2017
Faktúra 17106 oprava el.kotla 173,33 s DPH 1363/17 10.07.2017 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 11.07.2017
Faktúra 20170726 materiál na opravu a údržbu 175,75 s DPH 1362/17 07.07.2017 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 11.07.2017
Faktúra 20170801 ovocie,zelenina 103,51 s DPH 1668/17,1669/17,1677/17 07.07.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.07.2017
Faktúra 20171282 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.07.2017 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 11.07.2017
Faktúra 8797996687 telefonné poplatky 87,64 s DPH 9905500515 07.07.2017 Slovak Telekom Bratislava 11.07.2017
Faktúra 8900904899 Security Access Point 58,80 s DPH 07.07.2017 Slovak Telekom Bratislava 11.07.2017
Faktúra 7238940455 MO plyn hala 6,00 s DPH 3100051968 06.07.2017 SPP a.s.,Bratislava 07.07.2017
Faktúra 1011736109 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 06.07.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 10.07.2017
Faktúra 1051712817 elektrická energia 1 264,19 s DPH TT0145/2008 06.07.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 10.07.2017
Faktúra 1790021196 diaľničná známka 50,00 s DPH 7170010459 06.07.2017 Národná dialničná spoločnosť Bratislava 10.07.2017
Faktúra 7238940551 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 06.07.2017 SPP a.s.,Bratislava 07.07.2017
Faktúra 7238940561 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 06.07.2017 SPP a.s.,Bratislava 07.07.2017
Faktúra 10940 materiál na opravu a údržbu 130,88 s DPH 1360/17 06.07.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 10.07.2017
Zmluva 23/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 06.07.2017 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 07.07.2017
Faktúra 1172205512 vysvedčenia 163,15 s DPH 04.07.2017 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 07.07.2017
Faktúra 170723850 internet 33,90 s DPH 13/2016 04.07.2017 CNS s.r.o., Bratislava 07.07.2017
Faktúra 4590837220 PHM 265,67 s DPH 5611852402 04.07.2017 Slovnaft a.s., Bratislava 07.07.2017
Faktúra 1711110263 tepelná energia 3 698,95 s DPH 15/2009/P 03.07.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 07.07.2017
Faktúra 1011736110 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 03.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.07.2017
VO: Súhrnná správa 2 Q 2017 boli zadané jednorázove zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.06.2017 19.07.2017
Faktúra 2291008200 potraviny 426,21 s DPH 7/2014 29.06.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.07.2017
Faktúra 2291008201 čisiace prostriedky 118,78 s DPH 7/2014 29.06.2017 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.07.2017
Zmluva 22/2017 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 28.06.2017 Lukostrelecký klub Horné Húščtie 27.06.2017
Zmluva 21/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 59,00 bez DPH 28.06.2017 Mikušová Elena, Bašovce 12 27.06.2017
Zmluva 20/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 515.98mesačne bez DPH 28.06.2017 AG-Final, s.r.o. Piešťany 27.06.2017
Objednávka 1362/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.06.2017 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 11.07.2017
Objednávka 1363/17 oprava el.kotla s DPH 28.06.2017 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 11.07.2017
Faktúra 20170771 ovocie,zelenina 109,01 s DPH 1673/17,1675/17 27.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.06.2017
Faktúra 20170772 tovar bufet 9,67 s DPH 9000/38/17 27.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.06.2017
Faktúra 2017015 kancelárske potreby 128,40 s DPH 1351/17 26.06.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 27.06.2017
Objednávka 1668/17 ovocie,zelenina s DPH 26.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.07.2017
Objednávka 1669/17 ovocie,zelenina s DPH 26.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.07.2017
Faktúra 17500603 tovar bufet 47,17 s DPH 9000/39/17 25/2016 26.06.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 27.06.2017
Faktúra 17500604 tovar bufet 23,96 s DPH 9000/39/17 25/2016 26.06.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 27.06.2017
Faktúra 5117060204 potraviny 20,52 s DPH 1674/17 26.06.2017 Biogal Špačince 27.06.2017
Faktúra 1742348 prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 23.06.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava 27.06.2017
Faktúra 790832 potraviny 132,29 s DPH 1676/17 27/2016 23.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.06.2017
Faktúra 20170800 tovar bufet 7,75 s DPH 9000/40/17 23.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.07.2017
Objednávka 1677/17 ovocie,zelenina s DPH 23.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.07.2017
Objednávka 9000/39/17 tovar bufet s DPH 25/2016 22.06.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 27.06.2017
Faktúra 2228001711 tovar bufet 53,90 s DPH 1706119191 8/2014 21.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.06.2017
Faktúra 17100112 preprava autobusom 88,80 s DPH 21.06.2017 ARRIVA Trnava a.s., Trnava 27.06.2017
Faktúra 2228001709 potraviny 52,46 s DPH 1706119508 7/2014 21.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.06.2017
Faktúra 2228001708 čistiace prostriedky 161,88 s DPH 1706119230 7/2014 21.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 27.06.2017
Faktúra 20170265 publikácia 36,90 s DPH 20.06.2017 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava 21.06.2017
Faktúra 170100778 materiál OV 28,57 s DPH 20.06.2017 Rymel trade s.r.o., Prešov 21.06.2017
Faktúra 170328 materiál na opravu a údržbu 41,29 s DPH 1353/17 20.06.2017 HARPEX s.r.o., Drienov 21.06.2017
Faktúra 701895 potraviny 416,20 s DPH 20.06.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 21.06.2017
Objednávka 1675/17 ovocie,zelenina s DPH 20.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.06.2017
Faktúra 20170730 tovar bufet 19,61 s DPH 9000/37/17 20.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.06.2017
Faktúra 4590830699 PHM 170,07 s DPH 5611852402 20.06.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 21.06.2017
Objednávka 1676/17 potraviny s DPH 27/2016 20.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.06.2017
Faktúra 20170731 ovocie,zelenina 83,48 s DPH 1670/17,1672/17 20.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.06.2017
Faktúra 2017170 profilaktika PC 315,24 s DPH 1345/17 23/2015 19.06.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 21.06.2017
Faktúra 170100754 materiál OV 172,58 s DPH 19.06.2017 Rymel trade s.r.o., Prešov 21.06.2017
Objednávka 1674/17 potraviny s DPH 19.06.2017 Biogal Špačince 27.06.2017
Faktúra 170100472 inzerát 25,38 s DPH 19.06.2017 A.B. Piešťany, s.r.o., Piešťany 21.06.2017
Objednávka 1673/17 ovocie,zelenina s DPH 16.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.06.2017
Objednávka 9000/38/17 tovar bufet s DPH 16.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.06.2017
Faktúra 277/17 potrubie 37,20 s DPH 16.06.2017 HONTAPEX spol. s r.o., Krupina 21.06.2017
Faktúra 790807 potraviny 112,67 s DPH 1671/17 27/2016 15.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.06.2017
Faktúra 5171118 oprava kosačky 83,80 s DPH 1358/17 15.06.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 19.06.2017
Objednávka 1672/17 ovocie,zelenina s DPH 15.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.06.2017
Faktúra 2228001506 tovar bufet 12,96 s DPH 1706113531 8/2014 15.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.06.2017
Faktúra 2228001507 potraviny 18,14 s DPH 1706113734 7/2014 15.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.06.2017
Faktúra 2226006692 čistiace prostriedky 91,39 s DPH 1706113572 7/2014 14.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.06.2017
Faktúra 2226006690 tovar bufet 95,23 s DPH 1706113531 8/2014 14.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.06.2017
Faktúra 2226006691 potraviny 175,39 s DPH 1706113734 7/2014 14.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.06.2017
Faktúra 2017104 vstupenky na výchovno-vzdelávací projekt 686,25 s DPH 13.06.2017 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava 13.06.2017
Faktúra 20170702 tovar bufet 18,17 s DPH 9000/36/17 12.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.06.2017
Faktúra 20170701 ovocie,zelenina 273,31 s DPH 1664/17,1666/17,1668/17 12.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.06.2017
Faktúra 31 auto KIA 13,00 s DPH 18/2017 12.06.2017 AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. Holíč 13.06.2017
Objednávka 1670/17 ovocie,zelenina s DPH 09.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.06.2017
Objednávka 1671/17 potraviny s DPH 27/2016 09.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.06.2017
Faktúra 790778 potraviny 52,56 s DPH 1669/17 27/2016 09.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.06.2017
Faktúra 0342017 materiál OV 644,85 s DPH 1355/17 09.06.2017 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 13.06.2017
Zmluva 19/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 59,00 bez DPH 09.06.2017 Miroslav Masár, Rakovice 179 09.06.2017
Faktúra 3416361784 tel.poplatok 46,73 s DPH 0320128079 09.06.2017 Slovak Telekom Bratislava 13.06.2017
Faktúra 5117060032 potraviny 34,20 s DPH 1665/17 09.06.2017 Biogal Špačince 13.06.2017
Objednávka 9000/37/17 tovar bufet s DPH 09.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.06.2017
Faktúra 3129170600 kuchynský odpad 48,00 s DPH 11027351 08.06.2017 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 09.06.2017
Faktúra 2230005611 tovar bufet 66,41 s DPH 1706108182 8/2014 08.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.06.2017
Faktúra 112017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.06.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.06.2017
Faktúra 20171066 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 08.06.2017 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 09.06.2017
Faktúra 2230005599 potraviny 215,12 s DPH 1706108357 7/2014 07.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.06.2017
Faktúra 700201292 predplatné Záhradkár 10,74 s DPH 07.06.2017 Slovenská pošta Banská Bystrica 09.06.2017
Faktúra 9797013442 tel.poplatok 95,81 s DPH 9905500515 07.06.2017 Slovak Telekom Bratislava 09.06.2017
Faktúra 2230005597 čistiace prostriedky 90,89 s DPH 1706108168 7/2014 07.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.06.2017
Faktúra 701708 potraviny 323,42 s DPH 07.06.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.06.2017
Faktúra 790757 potraviny 424,60 s DPH 27/2016 07.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.06.2017
Faktúra 20170646 tovar bufet 27,12 s DPH 9000/34/17,9000/32/17 07.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.06.2017
Faktúra 2017165 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 07.06.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 07.06.2017
Faktúra 20170645 ovocie,zelenina 244,88 s DPH 1659/17,1661/17,1662/17 07.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.06.2017
Objednávka 1669/17 potraviny s DPH 27/2016 07.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.06.2017
Objednávka 1668/17 ovocie,zelenina s DPH 07.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.06.2017
Objednávka 1358/17 oprava kosačky s DPH 07.06.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 19.06.2017
Faktúra 1051710656 elektrická energia 1 386,10 s DPH TT0145/2008 07.06.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 07.06.2017
Faktúra 4590824877 PHM 353,16 s DPH 5611852402 06.06.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 07.06.2017
Faktúra 9170001907 ročný poplatok Edupage - ASC 219,00 s DPH 06.06.2017 ASC Bratislava 07.06.2017
Faktúra 170620194 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.06.2017 CNS s.r.o. Bratislava 07.06.2017
Faktúra 17500544 tovar bufet 150,76 s DPH 9000/35/17 25/2016 05.06.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 07.06.2017
Faktúra 201705911 komunálny odpad 0,24 s DPH 32/2016 05.06.2017 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 07.06.2017
Objednávka 1357/17 krovinorez s DPH 05.06.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 07.06.2017
Faktúra 11706572 krovinorez 595,70 s DPH 1357/17 05.06.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 07.06.2017
Faktúra 3900901103 Security Access Point 58,80 s DPH 0320128079 05.06.2017 Slovak Telekom Bratislava 07.06.2017
Faktúra 3201700455 komunálny odpad 297,70 s DPH 2020462007 05.06.2017 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 07.06.2017
Faktúra 2228001087 potraviny 32,90 s DPH 1705102867 7/2014 05.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.06.2017
Faktúra 7328516759 MO plyn hala 7,00 s DPH 3100051968 02.06.2017 SPP Bratislava 02.06.2017
Objednávka 1667/17 potraviny s DPH 27/2016 02.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.06.2017
Objednávka 1665/17 potraviny s DPH 02.06.2017 Biogal Špačince 13.06.2017
Objednávka 1666/17 ovocie,zelenina s DPH 02.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.06.2017
Objednávka 9000/36/17 tovar bufet s DPH 02.06.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.06.2017
Faktúra 1711110224 tepelná energia 4 770,71 s DPH 15/2009/P 02.06.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 02.06.2017
Faktúra 7328516856 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 02.06.2017 SPP Bratislava 02.06.2017
Faktúra 7328516866 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.06.2017 SPP Bratislava 02.06.2017
Faktúra 2230005323 tovar bufet 116,28 s DPH 1705102513 8/2014 01.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.06.2017
Faktúra 2230005327 potraviny 790,52 s DPH 1705102867 7/2014 01.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.06.2017
Faktúra 2230005326 kancelárske potreby 68,16 s DPH 1705102577 7/2014 01.06.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.06.2017
Faktúra 1011728926 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 01.06.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 02.06.2017
Faktúra 10924 materiál na opravu a údržbu 102,56 s DPH 1346/17 01.06.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 02.06.2017
Faktúra 1011728925 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 01.06.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 02.06.2017
Objednávka 9000/35/17 tovar bufet s DPH 25/2016 01.06.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 07.06.2017
Zmluva 15/2017 zmluva o výpožičke 18.-mesačne bez DPH 31.05.2017 Mikroregión nad Holeškou Rakovice 02.06.2017
Faktúra 00917 revitalizácia a rekultivácia parku 3 400,00 s DPH 1354/17 31.05.2017 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 02.06.2017
Faktúra 790682 potraviny 53,47 s DPH 1660/17 27/2016 31.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.06.2017
Objednávka 1664/17 ovocie,zelenina s DPH 31.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.06.2017
Faktúra 790717 potraviny 186,17 s DPH 1663/17 27/2016 31.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.06.2017
Faktúra 9253500499 tovar bufet 39,53 s DPH 9000/33/17 30.05.2017 Coca Cola, Bratislava 01.06.2017
Faktúra 121701494 ročný prenájom tabletov 25,20 s DPH 17/2015 29.05.2017 DATALAN, a.s., Bratislava 01.06.2017
Zmluva 16/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 119.67/mesačne bez DPH 29.05.2017 Mgr.Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka 29.05.2017
Objednávka 1663/17 potraviny s DPH 27/2016 29.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.06.2017
Objednávka 1355/17 materiál OV s DPH 29.05.2017 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 13.06.2017
Objednávka 1662/17 ovocie,zelenina s DPH 26.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.06.2017
Faktúra 6170643 materiál na opravu a údržbu 73,44 s DPH 1348/17 26.05.2017 Michal Hruška MET AGRO, Trebatice 29.05.2017
Faktúra 170299 materiál na opravu a údržbu 307,19 s DPH 26.05.2017 HARPEX s.r.o., Drienov 29.05.2017
Zmluva 17/2017 zmluva o výpožičke s DPH 26.05.2017 Základná škola s materskou školou Rakovice 29.05.2017
Faktúra 752017 oprava plyn.kotla 110,00 s DPH 1352/17 26.05.2017 Andrej Vacula Šterusy 29.05.2017
Zmluva 14/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 26.05.2017 Terézia Barošová, Vrbové 29.05.2017
Faktúra 1735018 prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 26.05.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava 29.05.2017
Objednávka 9000/33/17 tovar bufet s DPH 25.05.2017 Coca Cola, Bratislava 01.06.2017
Objednávka 1661/17 ovocie,zelenina s DPH 25.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.06.2017
Objednávka 1354/17 revitalizácia a rekultivácia parku s DPH 24.05.2017 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 02.06.2017
Faktúra 2230005114 potraviny 117,46 s DPH 170597507 7/2014 24.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2017
Faktúra 2230005116 tovar bufet 69,58 s DPH 170597250 8/2014 24.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2017
Faktúra 2230005115 čistiace prostriedky 92,59 s DPH 170597212 7/2014 24.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.05.2017
Faktúra 790669 potraviny 20,52 s DPH 1658/17 27/2016 22.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.05.2017
Faktúra 917003164 pracovné vzťahy v školstve 20,39 s DPH 22.05.2017 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 24.05.2017
Faktúra 20170606 tovar bufet 26,88 s DPH 9000/31/17 22.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.05.2017
Faktúra 20170605 ovocie,zelenina 99,66 s DPH 1655/17 22.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.05.2017
Zmluva 18/2017 kúpna zmluva 12 995,00 s DPH 22.05.2017 AUTO VALUŠEK služby, s.r.o. Holíč 01.06.2017
Objednávka 1660/17 potraviny s DPH 27/2016 22.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 01.06.2017
Faktúra 701525 potraviny 271,71 s DPH 22.05.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 24.05.2017
Faktúra 790666 potraviny 291,37 s DPH 1658/17 27/2016 19.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.05.2017
Objednávka 1659/17 ovocie,zelenina s DPH 19.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.06.2017
Faktúra 5117050125 potraviny 41,04 s DPH 1656/17 18.05.2017 Biogal Špačince 19.05.2017
Faktúra 2230004835 potraviny 216,66 s DPH 170591860 7/2014 18.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2017
Faktúra 4590817989 PHM 261,92 s DPH 5611852402 18.05.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 19.05.2017
Faktúra 2230004838 tovar bufet 163,40 s DPH 170591731 8/2014 17.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2017
Faktúra 2230004836 čistiace prostriedky 43,18 s DPH 170591788 7/2014 17.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.05.2017
Objednávka 1658/17 potraviny s DPH 27/2016 17.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.05.2017
Objednávka 1352/17 oprava kotla s DPH 17.05.2017 Andrej Vacula Šterusy 29.05.2017
Zmluva 12/2017 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 17.05.2017 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 01.06.2017
Faktúra 1706 pracovné oblečenie 184,69 s DPH 1349/17 16.05.2017 Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice 19.05.2017
Objednávka 1351/17 kancelárske potreby s DPH 16.05.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 27.06.2017
Faktúra 20170562 tovar bufet 32,33 s DPH 9000/28,29/17 15.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Faktúra 17500453 tovar bufet 90,49 s DPH 9000/30/17 25/2016 15.05.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 16.05.2017
Faktúra 20170563 ovocie,zelenina 209,54 s DPH 1649,1651,1652,1653/17 15.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Faktúra 790628 potraviny 148,18 s DPH 1654/17 27/2016 15.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.05.2017
Faktúra 3415387070 telefonné poplatky 40,45 s DPH 0320128079 12.05.2017 Slovak Telekom Bratislava 12.05.2017
Objednávka 9000/31/17 tovar bufet s DPH 12.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.05.2017
Faktúra 10170029 materiál na opravu a údržbu 10,36 s DPH 1300 11.05.2017 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 12.05.2017
Objednávka 9000/30/17 tovar bufet s DPH 25/2016 11.05.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 16.05.2017
Faktúra 2230004589 tovar bufet 91,85 s DPH 170586444 8/2014 11.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2017
Faktúra 2230004587 potraviny 178,24 s DPH 170586554 7/2014 11.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2017
Faktúra 11704716 materiál na opravu a údržbu 24,58 s DPH 1350/17 11.05.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 12.05.2017
Objednávka 1350/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.05.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 12.05.2017
Faktúra 20170849 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 11.05.2017 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 12.05.2017
Faktúra 2017012 kancelárske potreby 146,22 s DPH 1318/17 10.05.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 12.05.2017
Faktúra 82017 deratizácia 86,75 s DPH 1344/17 10.05.2017 Jozef Pätoprstý, GARANT DDD, Pezinok 11.05.2017
Faktúra 3129170448 komunálny odpad 48,00 s DPH 11/2013 10.05.2017 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 11.05.2017
Objednávka 1655/17 ovocie,zelenina s DPH 10.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.05.2017
Objednávka 1654/17 potraviny s DPH 27/2016 10.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.05.2017
Objednávka 1653/17 ovocie,zelenina s DPH 10.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Objednávka 1349/17 pracovné oblečenie s DPH 10.05.2017 Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice 19.05.2017
Objednávka 1348/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.05.2017 Michal Hruška MET AGRO, Trebatice 29.05.2017
Faktúra 1051708157 elektrická energia 1 626,04 s DPH TT0145/2008 09.05.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 09.05.2017
Faktúra 82017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.05.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 11.05.2017
Faktúra 6796037800 telefonné poplatky 88,88 s DPH 9905500515 09.05.2017 Slovak Telekom Bratislava 11.05.2017
Faktúra 3201700314 komunálny odpad 275,06 s DPH 2020462007 09.05.2017 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.05.2017
Zmluva 13/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 05.05.2017 Ing.Endrodi Ján, Veľká Lomnica 09.05.2017
Faktúra 170100530 materiál OV 58,00 s DPH 05.05.2017 Rymel trade s.r.o., Prešov 09.05.2017
Faktúra 1900897068 Security Access Point 58,80 s DPH 05.05.2017 Slovak Telekom Bratislava 09.05.2017
Objednávka 9000/29/17 tovar bufet s DPH 05.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Faktúra 701339 potraviny 257,07 s DPH 11/2016 04.05.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 09.05.2017
Faktúra 790579 potraviny 43,32 s DPH 1650/17 27/2016 04.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.05.2017
Faktúra 4590812265 PHM 290,57 s DPH 5611852402 04.05.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 09.05.2017
Faktúra 170516670 internet 33,90 s DPH 13/2016 04.05.2017 CNS s.r.o. Bratislava 09.05.2017
Faktúra 790587 mäso 228,21 s DPH 1650/17 27/2016 04.05.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.05.2017
Objednávka 1652/17 ovocie,zelenina s DPH 04.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Faktúra 7328496390 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 03.05.2017 SPP Bratislava 04.05.2017
Faktúra 7328496293 MO plyn hala 14,00 s DPH 3100051968 03.05.2017 SPP Bratislava 04.05.2017
Faktúra 2017124 profilaktika 156,00 s DPH 23/2015 03.05.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 04.05.2017
Faktúra 7328496400 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.05.2017 SPP Bratislava 04.05.2017
Faktúra 20170497 ovocie,zelenina 149,77 s DPH 1646/17,1649/17 03.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.05.2017
Faktúra 20170498 tovar bufet 18,74 s DPH 9000/26/17 03.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.05.2017
Objednávka 1651/17 ovocie,zelenina s DPH 03.05.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Faktúra 2291005775 čistiace prostriedky 30,10 s DPH 170581786 7/2014 03.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2017
Faktúra 2291005758 tovar bufet 122,30 s DPH 170581727 8/2014 03.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2017
Faktúra 2291005784 potraviny 265,55 s DPH 170581692 7/2014 03.05.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.05.2017
Faktúra 1011724862 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 02.05.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 04.05.2017
Objednávka 1346/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.05.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 02.06.2017
Faktúra 1011724861 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 02.05.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 04.05.2017
Faktúra 1711110185 tepelná energia 7 306,87 s DPH 15/2009/P 02.05.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 04.05.2017
Faktúra 1727699 prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 02.05.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava 04.05.2017
Faktúra 10910 materiál na opravu a údržbu 112,63 s DPH 1341/17 02.05.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.05.2017
Faktúra 6042017 oprava športového náradia 219,81 s DPH 1321/17 28.04.2017 Jarka Geregová, Púchov 02.05.2017
Faktúra 5117040186 potraviny 34,20 s DPH 1647/17 28.04.2017 Biogal Špačince 02.05.2017
Faktúra 201704082 komunálny odpad 18,41 s DPH 36/2016 28.04.2017 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 02.05.2017
Objednávka 1649/17 ovocie,zelenina s DPH 28.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Objednávka 1650/17 potraviny s DPH 27/2016 28.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.05.2017
Objednávka 9000/28/17 tovar bufet s DPH 28.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.05.2017
Objednávka 1345/17 tonery s DPH 28.04.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 21.06.2017
Faktúra 2226004831 čistiace prostriedky 75,44 s DPH 170477076 7/2014 27.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.05.2017
Faktúra 2226004832 potraviny 423,29 s DPH 170477047 7/2014 27.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.05.2017
Faktúra 790545 potraviny 33,25 s DPH 1648/17 27/2016 27.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.05.2017
Faktúra 20171270 materiál OV 71,82 s DPH 1342/17 27.04.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 02.05.2017
Faktúra 2226004826 tovar bufet 286,26 s DPH 170476995 8/2014 27.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 02.05.2017
Objednávka 1649/17 ovocie,zelenina s DPH 26.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.05.2017
Objednávka 1648/17 potraviny s DPH 27/2016 26.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 02.05.2017
Faktúra 9252900157 tovar bufet 50,98 s DPH 9000/25/17 25.04.2017 Coca Cola, Bratislava 26.04.2017
Faktúra 20170479 ovocie,zelenina 72,25 s DPH 1642/17,1644/17 24.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2017
Faktúra 20170478 tovar bufet 26,05 s DPH 9000/23/17,9000/24/17 24.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2017
Faktúra 201704019 materiál na opravu a údržbu 120,74 s DPH 1337/17 24.04.2017 Jozef Mrišo - Prefos Trebatice 26.04.2017
Objednávka 1342/17 materiál OV s DPH 24.04.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 02.05.2017
Faktúra 17500368 tovar bufet 67,92 s DPH 9000/27/17 25/2016 24.04.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 26.04.2017
Faktúra 701162 potraviny 246,38 s DPH 11/2016 21.04.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 26.04.2017
Zmluva 11/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 21.04.2017 Iveta Hanšutová, Veselé 26.04.2017
Objednávka 9000/25/17 tovar bufet s DPH 21.04.2017 Coca Cola, Bratislava 26.04.2017
Objednávka 9000/26/17 tovar bufet s DPH 21.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.05.2017
Objednávka 9000/27/17 tovar bufet s DPH 25/2016 21.04.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 26.04.2017
Faktúra 790514 potraviny 72,00 s DPH 1645/17 27/2016 20.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2017
Faktúra 20171134 materiál OV 99,86 s DPH 20.04.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 26.04.2017
Objednávka 1646/17 ovocie,zelenina s DPH 20.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.05.2017
Objednávka 1647/17 potraviny s DPH 20.04.2017 Biogal Špačince 02.05.2017
Faktúra 2017093 euro okná 622,80 s DPH 1339/17 19.04.2017 Sučanský družstvo Čachtice 20.04.2017
Faktúra 2226004517 potraviny 286,56 s DPH 170472056 7/2014 19.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.04.2017
Faktúra 2226004520 tovar bufet 129,38 s DPH 170472016 8/2014 19.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.04.2017
Objednávka 1644/17 ovocie,zelenina s DPH 18.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2017
Objednávka 1341/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 18.04.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.05.2017
Objednávka 9000/24/17 tovar bufet s DPH 18.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2017
Objednávka 1645/17 potraviny s DPH 27/2016 18.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.04.2017
Faktúra 110832 pneu služby 63,60 s DPH 1336/17 12.04.2017 Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice 20.04.2017
Faktúra 2017027 výmena a zasekávanie inštalácie 379,56 s DPH 14/2017 12.04.2017 Hladký & Bibiš, spol. s r.o., Považská Bystrica 20.04.2017
Faktúra 790459 potraviny 100,32 s DPH 1640/17 27/2016 11.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.04.2017
Faktúra 790484 potraviny 127,66 s DPH 1643/17 27/2016 11.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.04.2017
Faktúra 790436 potraviny 34,20 s DPH 1640/17 27/2016 11.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.04.2017
Faktúra 9252900069 tovar bufet 47,59 s DPH 9000/22/17 11.04.2017 Coca Cola, Bratislava 12.04.2017
Zmluva 9/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov na umiestnenie reklamnej tabule 350,00 s DPH 11.04.2017 Respect Slovakia s.r.o., Piešťany 12.04.2017
Faktúra 62017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.04.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.04.2017
Faktúra 701083 potraviny 47,26 s DPH 11/2016 10.04.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 11.04.2017
Faktúra 20170429 tovar bufet 20,58 s DPH 9000/21/17 10.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.04.2017
Objednávka 1643/17 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.04.2017
Faktúra 3201700223 komunálny odpad 257,08 s DPH 2020462007 10.04.2017 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 12.04.2017
Faktúra 20170428 ovocie,zelenina 134,62 s DPH 1639/17,1641/17 10.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.04.2017
Faktúra 317 revitalizácia a rekultivácia parku 580,00 s DPH 3/17 10.04.2017 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 11.04.2017
Faktúra 7795062741 telefonné poplatky 98,35 s DPH 9905500515 07.04.2017 Slovak Telekom Bratislava 11.04.2017
Objednávka 9000/22/17 tovar bufet s DPH 07.04.2017 Coca Cola, Bratislava 12.04.2017
Objednávka 9000/23/17 tovar bufet s DPH 07.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2017
Objednávka 1642/17 ovocie,zelenina s DPH 07.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2017
Faktúra 20170072 materiál OV 246,19 s DPH 1338/17 07.04.2017 Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové 11.04.2017
Objednávka 1319/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.04.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 07.04.2017
Faktúra 1051705474 elektrická energia 2 037,64 s DPH TT0145/2008 06.04.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 07.04.2017
Faktúra 2291004625 tovar bufet 158,16 s DPH 170463377 8/2014 06.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.04.2017
Faktúra 2291004623 potraviny 222,25 s DPH 170463394 7/2014 06.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.04.2017
Faktúra 700976 potraviny 387,94 s DPH 11/2016 06.04.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.04.2017
Faktúra 2291004627 čistiace prostriedky 68,89 s DPH 170463354 7/2014 06.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.04.2017
Faktúra 10906 materiál na opravu a údržbu 121,50 s DPH 1319/17 06.04.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 07.04.2017
Faktúra 170413193 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.04.2017 CNS s.r.o. Bratislava 07.04.2017
Faktúra 1900893086 Security Access Point 58,80 s DPH 05.04.2017 Slovak Telekom Bratislava 07.04.2017
Faktúra 20170606 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 05.04.2017 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 07.04.2017
Faktúra 2017094 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 05.04.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 07.04.2017
Faktúra 4590796261 PHM 512,73 s DPH 5611852402 04.04.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 07.04.2017
Faktúra 7263799424 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.04.2017 SPP Bratislava 07.04.2017
Faktúra 7263799317 MO plyn hala 36,00 s DPH 3100051968 04.04.2017 SPP Bratislava 07.04.2017
Faktúra 7263799414 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 04.04.2017 SPP Bratislava 07.04.2017
Zmluva 10/2017 zmluva o nájme pozemku 37.50mesačne s DPH 04.04.2017 Burdová Zuzana, Rakovice 26.04.2017
Objednávka 1338/17 materiál OV s DPH 03.04.2017 Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové 11.04.2017
Faktúra 17500289 tovar bufet 126,74 s DPH 9000/20/17 25/2016 03.04.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 04.04.2017
Faktúra 1719627 prenájom rohoží 33,70 s DPH 5/2017 03.04.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava 04.04.2017
Faktúra 1711110146 tepelná energia 8 580,42 s DPH 15/2009/P 03.04.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 04.04.2017
Faktúra 20170389 tovar bufet 20,33 s DPH 9000/18/17 03.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.04.2017
Faktúra 20170388 ovocie,zelenina 84,46 s DPH 1636/17 03.04.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.04.2017
Faktúra 1011723290 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 03.04.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 04.04.2017
Faktúra 1011723291 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 03.04.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 04.04.2017
Objednávka 1339/17 euro okná s DPH 03.04.2017 Sučanský družstvo Čachtice 20.04.2017
Faktúra 5117030278 potraviny 34,20 s DPH 1638/17 03.04.2017 Biogal Špačince 04.04.2017
Objednávka 1640/17 potraviny s DPH 27/2016 31.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.04.2017
Faktúra 20170338 pneumatika 43,03 s DPH 31.03.2017 DMB s.r.o., Žilina 04.04.2017
Faktúra 0202017 materiál OV 155,63 s DPH 1335/17 31.03.2017 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 04.04.2017
Objednávka 1336/17 pneu služby s DPH 31.03.2017 Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice 20.04.2017
Objednávka 9000/20/17 tovar bufet s DPH 25/2016 31.03.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 04.04.2017
Objednávka 1641/17 ovocie,zelenina s DPH 31.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.04.2017
Objednávka 9000/21/17 tovar bufet s DPH 31.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.04.2017
VO: Súhrnná správa 1 Q 2017 boli zadané jednorázove zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2017 27.04.2017
Objednávka 1337/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 31.03.2017 Jozef Mrišo - Prefos Trebatice 26.04.2017
Objednávka 1639/17 ovocie,zelenina s DPH 30.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.04.2017
Faktúra 2226003808 potraviny 218,78 s DPH 7/2014 30.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.03.2017
Faktúra 2226003806 tovar bufet 179,00 s DPH 8/2014 30.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 31.03.2017
Faktúra 6170347 materiál na opravu a údržbu 22,68 s DPH 1304/17 30.03.2017 Michal Hruška MET AGRO, Trebatice 31.03.2017
Faktúra 20170915 materiál OV 320,14 s DPH 1332/17 6/2016 30.03.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 31.03.2017
Faktúra 1701063 materiál na opravu a údržbu 97,01 s DPH 1334/17 30.03.2017 KPS-priemyselný tovar Trebatice 31.03.2017
Objednávka 1335/17 materiál OV s DPH 30.03.2017 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 04.04.2017
Objednávka 1334/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.03.2017 KPS-priemyselný tovar Trebatice 31.03.2017
Faktúra 790392 potraviny 167,39 s DPH 1637/17 29.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 31.03.2017
Faktúra 405700305 tovar bufet 53,78 s DPH 9000/19/17 29.03.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 31.03.2017
Faktúra 2017021 zhotovenie pečiatky 18,30 s DPH 29.03.2017 Shark reklama, Piešťany 31.03.2017
Objednávka 1638/17 potraviny s DPH 28.03.2017 Biogal Špačince 04.04.2017
Faktúra 20170187 ovocie,zelenina 39,02 s DPH 1616/17,1620/17 28.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 3017380339 gastrolístky 1 400.00 s DPH 8/2017 28.03.2017 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina 31.03.2017
Faktúra 20170349 tovar bufet 23,00 s DPH 9000/17/17 27.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.03.2017
Faktúra 420170421 školenie mzdy 54,00 s DPH 27.03.2017 Vema s.r.o., Bratislava 27.03.2017
Zmluva 8/2017 zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 27.03.2017 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina 28.03.2017
Faktúra 20170350 ovocie,zelenina 68,83 s DPH 1632/17,1634/17 27.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.03.2017
Faktúra 37600035 preprava autobusom 1 380,00 s DPH 27.03.2017 NET LINES,s.r.o. Trnava 28.03.2017
Objednávka 9000/19/17 tovar bufet s DPH 27.03.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 31.03.2017
Objednávka 1332/17 materiál OV s DPH 27.03.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 31.03.2017
Objednávka 1637/17 potraviny s DPH 27/2016 24.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 31.03.2017
Faktúra 12017 oprava fasád na budovách OV 27 823.00 s DPH 7/2017 24.03.2017 FURE s.r.o. Udiča 27.03.2017
Faktúra 11702176 materiál na opravu a údržbu 100,61 s DPH 1331/17 24.03.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 27.03.2017
Objednávka 1636/17 ovocie,zelenina s DPH 24.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.04.2017
Faktúra 790374 potraviny 86,96 s DPH 1635/17 27/2016 24.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.03.2017
Objednávka 9000/18/17 tovar bufet s DPH 24.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.04.2017
Objednávka 1331/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.03.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 27.03.2017
Faktúra 2291003873 čistiace prostriedky 94,20 s DPH 170353268 7/2014 22.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2017
Faktúra 2291003868 tovar bufet 167,26 s DPH 170353362 8/2014 22.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2017
Objednávka 1635/17 potraviny s DPH 27/2016 22.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.03.2017
Faktúra 1711110105 vyúčtovacia fa za tepelnú energiu -6 230,80 s DPH 15/2009/P 22.03.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 23.03.2017
Faktúra 20170057 kvety 169,62 s DPH 1329/17 22.03.2017 Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové 23.03.2017
Objednávka 1634/17 ovocie,zelenina s DPH 22.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.03.2017
Faktúra 2291003871 potraviny 337,30 s DPH 170353378 7/2014 22.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.03.2017
Faktúra 2017081 toner 51,84 s DPH 1330/17 7/2016 21.03.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 23.03.2017
Faktúra 5117030141 potraviny 34,20 s DPH 1629/17 21.03.2017 Biogal Špačince 23.03.2017
Faktúra 201726 lyžiarský výcvik 4 940,00 s DPH 21.03.2017 Snowstav s.r.o., Poprad 22.03.2017
Faktúra 790355 potraviny 158,26 s DPH 1633/17 27/2016 21.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.03.2017
Faktúra 072017 vypracovanie znaleckého posudku 50,00 s DPH 1325/17 21.03.2017 Ing.Štefan Kubán, Piešťany 22.03.2017
Objednávka 3/17 revitalizácia a rekultivácia parku s DPH 21.03.2017 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 11.04.2017
Faktúra 20170314 ovocie,zelenina 119,56 s DPH 1628/17,1631/17 20.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.03.2017
Faktúra 700798 potraviny 333,44 s DPH 11/2016 20.03.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.03.2017
Faktúra 20170315 tovar bufet 17,00 s DPH 9000/16/17 20.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.03.2017
Objednávka 1632/17 ovocie,zelenina s DPH 17.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.03.2017
Faktúra 790340 potraviny 39,90 s DPH 1630/17 27/2016 17.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.03.2017
Objednávka 1633/17 potraviny s DPH 27/2016 17.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.03.2017
Faktúra 392017 oprava kotla 118,67 s DPH 1317/17 17.03.2017 Andrej Vacula Šterusy 20.03.2017
Faktúra 4590789772 PHM 31,97 s DPH 5611852402 17.03.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 22.03.2017
Objednávka 9000/17/17 tovar bufet s DPH 17.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.03.2017
Objednávka 1329/17 kvety s DPH 16.03.2017 Zuzana Kuchárová Kvety Vrbové 23.03.2017
Faktúra 0162017 materiál OV 645,19 s DPH 1328/17 16.03.2017 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 20.03.2017
Faktúra 20170651 materiál OV 102,68 s DPH 1326/17 16.03.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 20.03.2017
Objednávka 1330/17 toner s DPH 7/2016 16.03.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 23.03.2017
Faktúra 2230002393 potraviny 244,65 s DPH 170348423 7/2014 15.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.03.2017
Zmluva 7/2017 zmluva o dielo 23 185,80 s DPH 15.03.2017 FURE s.r.o. Udiča 17.03.2017
Faktúra 502017 vypracovanie vnútorných predpisov 180,00 s DPH 15.03.2017 JUDr.Danica Bedlovičová Banská Bystrica 16.03.2017
Objednávka 1631/17 ovocie,zelenina s DPH 15.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.03.2017
Objednávka 1630/17 potraviny s DPH 27/2016 15.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.03.2017
Faktúra 2230002397 tovar bufet 85,31 s DPH 170348357 8/2014 15.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.03.2017
Faktúra 2230002394 čistiace prostriedky 60,40 s DPH 170348373 7/2014 15.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.03.2017
Faktúra 2017110110 materiál OV 861,19 s DPH 1327/17 15.03.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 16.03.2017
Faktúra 1051703485 elektrická energia 1 983,55 s DPH TT0145/2008 13.03.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 13.03.2017
Faktúra 3413438139 telefonné poplatky 30,58 s DPH 0320128079 13.03.2017 Slovak Telekom Bratislava 13.03.2017
Objednávka 1327/17 materiál OV s DPH 13.03.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 16.03.2017
Faktúra 20170277 tovar bufet 31,76 s DPH 9000/13/17,9000/15/17 13.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Faktúra 20170276 ovocie,zelenina 152,41 s DPH 1623/17,1624/17,1626/17 13.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Objednávka 1326/17 materiál OV s DPH 13.03.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 20.03.2017
Objednávka 1629/17 potraviny s DPH 13.03.2017 Biogal Špačince 23.03.2017
Objednávka 1328/17 materiál OV s DPH 13.03.2017 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 20.03.2017
Objednávka 14/2017 výmena a zasekávanie inštalácie s DPH 13.03.2017 Hladký & Bibiš, spol. s r.o., Považská Bystrica 20.04.2017
Zmluva 5/2017 zmluva o servisnom prenájme rohoží 22,25 bez DPH 10.03.2017 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica 3, Trnava 13.03.2017
Faktúra 790308 potraviny 197,15 s DPH 1627/17 27/2016 10.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.03.2017
Zmluva 4/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 66,00 bez DPH 10.03.2017 Matúš Krajčo Rakovice 176 13.03.2017
Faktúra 242017 knihy 38,00 s DPH 10.03.2017 Jitka Vyšňovská Prešov 10.03.2017
Faktúra 2017069 tonery 131,04 s DPH 1323/17 7/2016 10.03.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 13.03.2017
Objednávka 1628/17 ovocie,zelenina s DPH 10.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.03.2017
Faktúra 170011 oprava ERP 42,29 s DPH 1320/17 10.03.2017 ATec Piešťany 10.03.2017
Zmluva 6/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 291,08 bez DPH 10.03.2017 JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves 16.03.2017
Faktúra 20170365 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 09.03.2017 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 10.03.2017
Objednávka 9000/15/17 tovar bufet s DPH 09.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Faktúra 20170536 materiál OV 470,64 s DPH 1322/17 6/2016 09.03.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 10.03.2017
Faktúra 2226002816 potraviny 389,59 s DPH 170343477 7/2014 08.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.03.2017
Faktúra 2226002815 čistiace prostriedky 73,85 s DPH 170343352 7/2014 08.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.03.2017
Faktúra 2226002814 tovar bufet 230,29 s DPH 170343386 8/2014 08.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 10.03.2017
Faktúra 42017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.03.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 10.03.2017
Faktúra 7794092035 telefonné poplatky 94,94 s DPH 9905500515 08.03.2017 Slovak Telekom Bratislava 10.03.2017
Objednávka 1627/17 potraviny s DPH 27/2016 08.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 10.03.2017
Faktúra 3129170151 komunálny odpad 36,00 s DPH 11/2013 08.03.2017 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 10.03.2017
Objednávka 1325/17 vypracovanie znaleckého posudku s DPH 08.03.2017 Ing.Štefan Kubán, Piešťany 22.03.2017
Objednávka 1626/17 ovocie,zelenina s DPH 08.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Faktúra 3201700098 komunálny odpad 37,30 s DPH 2020462007 07.03.2017 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 08.03.2017
Faktúra 20170171 materiál na opravu a údržbu 132,46 s DPH 1311/17 07.03.2017 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 20170019 tašky z netkanej textílie 280,80 s DPH 07.03.2017 MPaV, s.r.o. Dechtice 08.03.2017
Faktúra 9222410421 tovar bufet 48,17 s DPH 9000/14/17 07.03.2017 Coca Cola, Bratislava 08.03.2017
Faktúra 17500180 tovar bufet 105,88 s DPH 9000/12/17 25/2016 07.03.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 08.03.2017
Objednávka 1323/17 tonery s DPH 7/2016 07.03.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 13.03.2017
Faktúra 10170045 lexan 908,34 s DPH 1316/17 07.03.2017 Profil Metal SK s.r.o., Rakovice 08.03.2017
Faktúra 790292 potraviny 43,32 s DPH 1625/17 27/2016 07.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.03.2017
Faktúra 20170245 tovar bufet 25,73 s DPH 9000/11/17 06.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 1011717750 elektrická energia 19,02 s DPH TT0145/2008 06.03.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 08.03.2017
Faktúra 1011717749 elektrická energia 975,84 s DPH TT0145/2008 06.03.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 08.03.2017
Objednávka 1308/17 kancelárske potreby s DPH 06.03.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 08.03.2017
Objednávka 1308/17 kancelárske potreby s DPH 06.03.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 08.03.2017
Objednávka 1320/17 oprava ERP s DPH 06.03.2017 ATec Piešťany 10.03.2017
Faktúra 2017007 kancelárske potreby 10,40 s DPH 1308/17 06.03.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 08.03.2017
Faktúra 20170246 ovocie,zelenina 26,35 s DPH 1621/17 06.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Objednávka 1321/17 oprava športového náradia s DPH 06.03.2017 Jarka Geregová, Púchov 02.05.2017
Objednávka 1317/17 oprava kotla s DPH 06.03.2017 Andrej Vacula Šterusy 20.03.2017
Objednávka 1322/17 materiál OV s DPH 6/2016 06.03.2017 Stacho,s.r.o. Kočovce 10.03.2017
Objednávka 1318/17 kancelárske potreby s DPH 06.03.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 12.05.2017
Faktúra 700617 potraviny 142,78 s DPH 11/2016 06.03.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 08.03.2017
Faktúra 4590783738 PHM 76,69 s DPH 5611852402 03.03.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 08.03.2017
Faktúra 170309685 internet 33,90 s DPH 13/2016 03.03.2017 CNS s.r.o. Bratislava 08.03.2017
Faktúra 0900888384 Security Access Point 58,80 s DPH 03.03.2017 Slovak Telekom Bratislava 08.03.2017
Faktúra 10894 materiál na opravu a údržbu 145,00 s DPH 1309/17 03.03.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 08.03.2017
Objednávka 1624/17 ovocie,zelenina s DPH 03.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Objednávka 9000/14/17 tovar bufet s DPH 03.03.2017 Coca Cola, Bratislava 08.03.2017
Objednávka 1625/17 potraviny s DPH 27/2016 03.03.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.03.2017
Objednávka 9000/13/17 tovar bufet s DPH 03.03.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Faktúra 7283736281 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.03.2017 SPP Bratislava 08.03.2017
Objednávka 9000/12/17 tovar bufet s DPH 02.03.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 08.03.2017
Faktúra 7283736174 MO plyn hala 64,00 s DPH 3100051968 02.03.2017 SPP Bratislava 08.03.2017
Zmluva 3/2017 zmluva na pripojenie káblovej televízie - TKR s DPH 02.03.2017 VTR-Komunikačné systémy Bratislava 08.03.2017
Faktúra 7283736271 MO plyn sl.byt 264,00 s DPH 3101401654 02.03.2017 SPP Bratislava 08.03.2017
Faktúra 2230001986 potraviny 467,89 s DPH 170238524 7/2014 02.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.03.2017
Faktúra 2230001976 tovar bufet 207,91 s DPH 170238459 8/2014 02.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.03.2017
Faktúra 2230001987 čistiace prostriedky 10,86 s DPH 170238527 7/2014 02.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.03.2017
Faktúra 1711110066 tepelná energia 11 103,24 s DPH 15/2009/P 02.03.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 08.03.2017
Faktúra 2017056 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 01.03.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 02.03.2017
Faktúra 790258 potraviny 257,54 s DPH 1622/17 27/2016 28.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.03.2017
Faktúra 20170186 tovar bufet 21,35 s DPH 9000/10/17 28.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Objednávka 1316/17 lexan s DPH 28.02.2017 Profil Metal SK s.r.o., Rakovice 08.03.2017
Objednávka 1623/17 ovocie,zelenina s DPH 28.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.03.2017
Objednávka 9000/11/17 tovar bufet s DPH 24.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 700445 potraviny 327,56 s DPH 23.02.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 27.02.2017
Objednávka 1622/17 potraviny s DPH 27/2016 23.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.03.2017
Objednávka 1621/17 ovocie,zelenina s DPH 23.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 2017049 servis PC 268,22 s DPH 23/2015 22.02.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 27.02.2017
Faktúra 170009 údržba pokladnice 48,29 s DPH 1313/17 22.02.2017 ATec Piešťany 27.02.2017
Faktúra 2017050 toner 85,00 s DPH 1314/17 7/2016 22.02.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 27.02.2017
Objednávka 1313/17 údržba pokladnice s DPH 21.02.2017 ATec Piešťany 27.02.2017
Objednávka 1314/17 toner s DPH 7/2016 21.02.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 27.02.2017
Objednávka 1311/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.02.2017 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 170100094 inzerát 36,00 s DPH 20.02.2017 A.B. Piešťany, s.r.o., Piešťany 20.02.2017
Faktúra 5117020116 potraviny 34,20 s DPH 1617/17 20.02.2017 Biogal Špačince 20.02.2017
Faktúra 1700016 školenie 6,00 s DPH 20.02.2017 AUTO BETES s.r.o., Trnava 20.02.2017
Faktúra 2017000003 kvapková závlaha 67,12 s DPH 1310/17 17.02.2017 Agrofim Slovakia s.r.o., Trnava 20.02.2017
Faktúra 790204 potraviny 131,68 s DPH 1618/17 27/2016 17.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.02.2017
Faktúra 170100509 potraviny 58,58 s DPH 1619/17 17.02.2017 J&B Unique SK s.r.o., Šamorín 20.02.2017
Faktúra 11735576 sk doména 23,64 s DPH 17.02.2017 Websupport, s.r.o., Bratislava 20.02.2017
Zmluva 2/2017 rámcová kúpna zmluva s DPH 16.02.2017 Mi-Ka,s.r.o., Rajecké Teplice 20.02.2017
Objednávka 1310/17 kvapková závlaha s DPH 16.02.2017 Agrofim Slovakia s.r.o., Trnava 20.02.2017
Faktúra 2230001430 potraviny 84,22 s DPH 170228848 7/2014 15.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.02.2017
Faktúra 2230001429 čistiace prostriedky 66,52 s DPH 170228657 7/2014 15.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.02.2017
Objednávka 1620/17 ovocie,zelenina s DPH 14.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 2230001427 tovar bufet 226,42 s DPH 8/2014 13.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 20.02.2017
Faktúra 2017043 virtuálna prehiadka školy 600,00 s DPH 13.02.2017 PANOGO s.r.o., Štôla 13.02.2017
Faktúra 20170152 ovocie,zelenina 66,06 s DPH 1612/17,1614/17 13.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.02.2017
Faktúra 20170153 tovar bufet 21,76 s DPH 9000/07/17 13.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.02.2017
Objednávka 1618/17 potraviny s DPH 10.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 20.02.2017
Objednávka 1617/17 potraviny s DPH 10.02.2017 Biogal Špačince 20.02.2017
Objednávka 1619/17 potraviny s DPH 10.02.2017 J&B Unique SK s.r.o., Šamorín 20.02.2017
Objednávka 1616/17 ovocie,zelenina s DPH 10.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Objednávka 9000/10/17 tovar bufet s DPH 10.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.03.2017
Faktúra 170100051 inzercia 36,00 s DPH 10.02.2017 A.B. Piešťany, s.r.o., Piešťany 13.02.2017
Faktúra 790173 potraviny 29,70 s DPH 1615/17 27/2016 09.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.02.2017
Faktúra 20170126 BOZP a PO 162,00 s DPH 23/2015 09.02.2017 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 13.02.2017
Faktúra 9793125152 telefonné poplatky 99,52 s DPH 9905500515 09.02.2017 Slovak Telekom Bratislava 13.02.2017
Faktúra 2291001591 čistiace prostriedky 22,92 s DPH 170223839 7/2014 08.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.02.2017
Faktúra 9170000331 ročný poplatok Edupage - ASC 195,00 s DPH 08.02.2017 ASC Bratislava 09.02.2017
Faktúra 3129170077 komunálny odpad 19,20 s DPH 11027351 08.02.2017 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 09.02.2017
Objednávka 1615/17 potraviny s DPH 27/2016 08.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.02.2017
Faktúra 2291001590 potraviny 447,98 s DPH 170223934 7/2014 08.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.02.2017
Objednávka 1614/17 ovocie,zelenina s DPH 08.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.02.2017
Faktúra 2291001592 tovar bufet 101,38 s DPH 170223705 8/2014 08.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 09.02.2017
Faktúra 7323539012 MO plyn sl.byt 263,00 s DPH 3101401654 07.02.2017 SPP Bratislava 09.02.2017
Faktúra 7323539022 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 07.02.2017 SPP Bratislava 09.02.2017
Faktúra 9222410267 tovar bufet 51,12 s DPH 9000/09/17 07.02.2017 Coca Cola, Bratislava 09.02.2017
Faktúra 790154 potraviny 224,79 s DPH 1613/17 27/2016 07.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.02.2017
Faktúra 3220570 káblová televízia 207,20 s DPH 07.02.2017 VTR-Komunikačné systémy Bratislava 09.02.2017
Faktúra 1051700475 elektrická energia 2 285,51 s DPH TT0145/2008 07.02.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 09.02.2017
Faktúra 7323538915 MO ply hala 67,00 s DPH 3100051968 07.02.2017 SPP Bratislava 09.02.2017
Objednávka 1613/17 potraviny s DPH 27/2016 06.02.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 09.02.2017
Faktúra 700261 potraviny 441,11 s DPH 11/2016 06.02.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.02.2017
Faktúra 170206305 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.02.2017 CNS s.r.o. Bratislava 06.02.2017
Faktúra 4590772004 PHM 234,86 s DPH 5611852402 06.02.2017 Slovnaft, a.s. Bratislava 06.02.2017
Faktúra 2017002 kancelárske potreby 68,60 s DPH 1302/17 06.02.2017 Prima Art s.r.o., Vrbové 06.02.2017
Faktúra 5017500085 tovar bufet 105,35 s DPH 9000/08/17 25/2016 06.02.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 07.02.2017
Faktúra 22017 geodetické práce 480,00 s DPH 1/2017 06.02.2017 Eduart Bednárik GEODET Leopoldov 07.02.2017
Faktúra 12017 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 06.02.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 07.02.2017
Faktúra 10886 materiál na opravu a údržbu 89,11 s DPH 1301/17 8/2015 06.02.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 07.02.2017
Faktúra 1011707195 elektrická energia 958,44 s DPH TT0145/2008 06.02.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 07.02.2017
Faktúra 1011707196 elektrická energia 18,64 s DPH TT0145/2008 06.02.2017 Magna Energia a.s. Piešťany 07.02.2017
Faktúra 20170108 tovar bufet 35,54 s DPH 9000/04/17,9000/05/17 06.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Faktúra 20170109 ovocie,zelenina 127,68 s DPH 1606/17,1608/17,1609/17 06.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Objednávka 9000/09/17 tovar bufet s DPH 06.02.2017 Coca Cola, Bratislava 09.02.2017
Objednávka 1309/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 06.02.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 08.03.2017
Objednávka 9000/07/17 tovar bufet s DPH 02.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.02.2017
Objednávka 9000/08/17 tovar bufet s DPH 25/2016 02.02.2017 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 07.02.2017
Objednávka 1612/17 ovocie,zelenina s DPH 02.02.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.02.2017
Faktúra 11701015 inzercia 34,84 s DPH 02.02.2017 WINTER média, a.s. Piešťany 06.02.2017
Zmluva 1/2017 zmluva o nájme betónovej plochy 18.75mesačne bez DPH 02.02.2017 Miroslav Bažáni, Rakovice 09.02.2017
Faktúra 2291001281 tovar bufet 110,57 s DPH 170119050 8/2014 01.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.02.2017
Faktúra 1711110027 tepelná energia 15 473,44 s DPH 15/2009/P 01.02.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 06.02.2017
Faktúra 2291001275 potraviny 415,17 s DPH 170119020 7/2014 01.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.02.2017
Faktúra 11700450 materiál na opravu a údržbu 172,04 s DPH 1307/17 01.02.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 06.02.2017
Faktúra 1735100677 inzercia 82,80 s DPH 01.02.2017 Petit Press,a.s., Bratislava 06.02.2017
Faktúra 192017 vypracovanie pracovného poriadku 75,00 s DPH 8/2016 01.02.2017 JUDr.Danica Bedlovičová Banská Bystrica 06.02.2017
Faktúra 405700092 tovar bufet 77,71 s DPH 9000/06/17 01.02.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 06.02.2017
Faktúra 6900883448 Security Access Point 58,80 s DPH 31.01.2017 Slovak Telekom Bratislava 07.02.2017
Objednávka 1307/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 31.01.2017 Marián Šupa - Šupa technika, Veľké Kostoľany 06.02.2017
Objednávka 1610/17 potraviny s DPH 27/2016 30.01.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.02.2017
Faktúra 790109 potraviny 36,68 s DPH 1610/17 27/2016 30.01.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 06.02.2017
Objednávka 9000/06/17 tovar bufet s DPH 30.01.2017 MSI spol. s r.o., Bratislava 06.02.2017
Faktúra 2017016 toner 154,22 s DPH 1306/17 7/2016 27.01.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 30.01.2017
Objednávka 9000/05/17 tovar bufet s DPH 27.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Objednávka 1609/17 ovocie,zelenina s DPH 27.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Faktúra 062017 sadovnícka projekcia 106,80 s DPH 27.01.2017 5 x P s.r.o., Trenčín 30.01.2017
Faktúra 201701013 komunálny odpad 0,40 s DPH 36/2016 27.01.2017 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 30.01.2017
Objednávka 1306/17 toner s DPH 7/2016 26.01.2017 BLESKANET, s.r.o. Trnava 30.01.2017
Faktúra 5117010184 potraviny 34,20 s DPH 1605/17 26.01.2017 Biogal Špačince 30.01.2017
Faktúra 2226000894 tovar bufet 346,01 s DPH 170114414 8/2014 25.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.01.2017
Faktúra 790068 potraviny 128,82 s DPH 1607/17 27/2016 25.01.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.01.2017
Faktúra 2226000892 potraviny 328,35 s DPH 170114411 7/2014 25.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.01.2017
Faktúra 2017100112 aranžérsky materiál 388,09 s DPH 1303/17 25.01.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 30.01.2017
Faktúra 2226000891 čistiace prostriedky 40,80 s DPH 170114474 7/2014 25.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.01.2017
Faktúra 9221005429 tovar bufet 68,04 s DPH 9000/03/17 24.01.2017 Coca Cola, Bratislava 26.01.2017
Objednávka 1303/17 aranžérsky materiál s DPH 24.01.2017 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 30.01.2017
Objednávka 1608/17 ovocie,zelenina s DPH 24.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Faktúra 20170079 tovar bufet 28,94 s DPH 9000/02/17 23.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.01.2017
Faktúra 20170068 ovocie,zelenina 67,50 s DPH 1603/17,1604/17 23.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.01.2017
Objednávka 1607/17 potraviny s DPH 27/2016 23.01.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 26.01.2017
Objednávka 1605/17 potraviny s DPH 20.01.2017 Biogal Špačince 30.01.2017
Faktúra 2226000594 čistiace prostriedky 43,67 s DPH 17019731 7/2014 20.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.01.2017
Objednávka 1606/17 ovocie,zelenina s DPH 20.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Objednávka 9000/04/17 tovar bufet s DPH 20.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.02.2017
Objednávka 9000/03/17 tovar bufet s DPH 20.01.2017 Coca Cola, Bratislava 26.01.2017
Faktúra 2226000595 potraviny 227,12 s DPH 17019946 7/2014 19.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.01.2017
Objednávka 1/2017 geodetické práce s DPH 19.01.2017 Eduart Bednárik GEODET Leopoldov 07.02.2017
Faktúra 2226000597 tovar bufet 218,95 s DPH 17019742 8/2014 18.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.01.2017
Objednávka 1604/17 ovocie,zelenina s DPH 18.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.01.2017
Faktúra 7328419906 MO plyn sl.byt 263,00 s DPH 3101401654 18.01.2017 SPP Bratislava 23.01.2017
Faktúra 7328419915 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 18.01.2017 SPP Bratislava 23.01.2017
Faktúra 7328419809 MO plyn hala 69,00 s DPH 3100051968 18.01.2017 SPP Bratislava 23.01.2017
Faktúra 20170022 ovocie,zelenina 72,40 s DPH 1600/17 17.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.01.2017
Faktúra 20170021 tovar bufet 26,46 s DPH 9000/01/17 17.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.01.2017
Faktúra 700077 potraviny 183,04 s DPH 11/2016 17.01.2017 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 23.01.2017
Objednávka 1603/17 ovocie,zelenina s DPH 13.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.01.2017
Faktúra 5117010044 potraviny 34,20 s DPH 1601/17 13.01.2017 Biogal Špačince 23.01.2017
Faktúra 7611488703 telefonné poplatky 32,48 s DPH 0320128079 12.01.2017 Slovak Telekom Bratislava 13.01.2017
Faktúra 201604547 stočné 866,30 s DPH 12.01.2017 Obecná kanalizačná Veselé 13.01.2017
Faktúra 790016 potraviny 221,15 s DPH 1602/17 27/2016 12.01.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.01.2017
Faktúra 72016291 čistenie lapača tuku 478,04 s DPH 1429/16 12.01.2017 Kanal M.P.S. s.r.o., Senec 13.01.2017
Objednávka 9000/02/17 tovar bufet s DPH 12.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.01.2017
Faktúra 2226000296 potraviny 244,40 s DPH 17015095 7/2014 11.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2017
Faktúra 2226000297 potraviny 28,76 s DPH 17015279 7/2014 11.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2017
Faktúra 2226000309 tovar bufet 153,96 s DPH 17015177 8/2014 11.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2017
Faktúra 2161153329 vodné 12,24 s DPH 354/08 10.01.2017 TAVOS Piešťany 13.01.2017
Faktúra 2161153307 vodné 920,66 s DPH 354/08 10.01.2017 TAVOS Piešťany 13.01.2017
Objednávka 1301/17 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 10.01.2017 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 07.02.2017
Objednávka 1602/16 potraviny s DPH 27/2016 09.01.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.01.2017
Faktúra 2230000071 potraviny 447,56 s DPH 17011050 7/2014 05.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2017
Faktúra 170102942 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.01.2017 CNS s.r.o. Bratislava 13.01.2017
Objednávka 1600/17 ovocie,zelenina s DPH 05.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.01.2017
Objednávka 1601/17 potraviny s DPH 05.01.2017 Biogal Špačince 23.01.2017
Objednávka 9000/01/17 potraviny s DPH 05.01.2017 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.01.2017
Faktúra 2230000073 tovar bufet 237,43 s DPH 17011019 8/2014 04.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2017
Faktúra 37/2016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 02.01.2017 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.01.2017
VO: Súhrnná správa 4 Q 2016 boli zadanéjednorázove zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.12.2016 10.02.2017
Faktúra 20166162 komunálny odpad 0,13 s DPH 27.12.2016 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 27.12.2016
Faktúra 20160069 montáž bleskozvodov 10 202,00 s DPH 27.12.2016 Juraj Pazdera-Elektromontáže, Piešťany 27.12.2016
Faktúra 2016031 čistiace prostriedky 20,10 s DPH 1440/16 27.12.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 27.12.2016
Faktúra 5116120173 potraviny 6,84 s DPH 1736/16 23.12.2016 Biogal Špačince 27.12.2016
Objednávka 1427/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.12.2016 Profil Metal SK s.r.o., Piešťany 05.12.2016
Faktúra 16101630 inštalácia IQRC systému 53 642,82 s DPH 23.12.2016 AMICUS SK, s.r.o., Skalica 27.12.2016
Faktúra 1612072 ozvučovacia technika 1 069,80 s DPH 1452/16 23.12.2016 BS Acoustics s.r.o., Radošovce 27.12.2016
Faktúra 604142 potraviny 160,38 s DPH 11/2016 22.12.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 27.12.2016
Faktúra 62016 oprava oplotenia 37 738,41 s DPH 22.12.2016 FURE s.r.o. Udiča 27.12.2016
Faktúra 11609568 kuchynský riad 2 191,07 s DPH 1738/16 22.12.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto N/Váhom 27.12.2016
Faktúra 160202 stoličky 1 767,60 s DPH 1451/16 22.12.2016 A-PEMA s.r.o., Martin 27.12.2016
Faktúra 16214 oprava el.sporáka 265,44 s DPH 1442/16 22.12.2016 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 22.12.2016
Faktúra 160767 kuchynský riad 651,70 s DPH 1450/16 22.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 27.12.2016
Faktúra 160748 pracovný stôl 5 888,02 s DPH 1449/16 22.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 22.12.2016
Faktúra 11609458 kuchynský riad 3 290,88 s DPH 1738/16 22.12.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto N/Váhom 27.12.2016
Faktúra 160746 škrabka 1 689,60 s DPH 1447/16 21.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 22.12.2016
Faktúra 691545 potraviny 66,07 s DPH 1737/16 27/2016 21.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.12.2016
Faktúra 604007 potraviny 341,92 s DPH 11/2016 21.12.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.12.2016
Faktúra 20161832 tovar bufet 11,77 s DPH 9000/82/16 21.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.12.2016
Faktúra 20161831 ovocie,zelenina 26,34 s DPH 1735/16 21.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.12.2016
Objednávka 1452/16 ozvučovacia technika s DPH 20.12.2016 BS Acoustics s.r.o., Radošovce 27.12.2016
Faktúra 4590754607 PHM 65,45 s DPH 5611852402 20.12.2016 Slovnaft, a.s. Bratislava 20.12.2016
Faktúra 2016021 kotol 1 648,00 s DPH 1446/16 20.12.2016 Imrich Rožič Chtelnica 20.12.2016
Faktúra 20160270 profilaktika 211,20 s DPH 23/2015 20.12.2016 BLESKANET, s.r.o. Trnava 20.12.2016
Faktúra 2016020 oprava vykurovacieho systému 1 051,50 s DPH 1448/16 20.12.2016 Imrich Rožič Chtelnica 20.12.2016
Objednávka 1738/16 kuchynský riad s DPH 19.12.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto N/Váhom 27.12.2016
Faktúra 10102360 batéria 28,19 s DPH 9/2016 19.12.2016 Amej spol s r.o., Piešťany 20.12.2016
Objednávka 9/2016 batéria s DPH 19.12.2016 Amej spol s r.o., Piešťany 20.12.2016
Faktúra 160747 umývací stôl,celonerezový drez 1 991,40 s DPH 1445/16 19.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 20.12.2016
Faktúra 420160933 školenie mzdy 54,00 s DPH 19.12.2016 Vema s.r.o., Bratislava 20.12.2016
Faktúra 07162358 oprava 43,20 s DPH 19.12.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 20.12.2016
Faktúra 60270 ovocie,zelenina 346,50 s DPH 1724/16 19.12.2016 Agro-družstvo Trebatice 20.12.2016
Faktúra 20160250 profilaktika 312,00 s DPH 23/2015 19.12.2016 BLESKANET, s.r.o. Trnava 20.12.2016
Faktúra 20161813 ovocie,zelenina 7,75 s DPH 1733/16 19.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.12.2016
Objednávka 1451/16 stoličky s DPH 19.12.2016 A-PEMA s.r.o., Martin 27.12.2016
Objednávka 1735/16 ovocie,zelenina s DPH 16.12.2016 22.12.2016
Objednávka 1737/16 potraviny s DPH 27/2016 16.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 22.12.2016
Objednávka 1736/16 potraviny s DPH 16.12.2016 Biogal Špačince 27.12.2016
Faktúra 2162000823 klimatický atlas 66,00 s DPH 15.12.2016 SHMÚ Bratislava 16.12.2016
Faktúra 16094 oprava práčky 796,80 s DPH 1444/16 15.12.2016 Prama Clean s.r.o., Piešťany 16.12.2016
Objednávka 1448/16 oprava vykurovacieho systému s DPH 15.12.2016 Imrich Rožič Chtelnica 20.12.2016
Objednávka 9000/82/16 tovar bufet s DPH 15.12.2016 22.12.2016
Faktúra 1606800078 chladnička 538,00 s DPH 1443/16 15.12.2016 DOMOSS Technika, a.s., Piešťany 16.12.2016
Objednávka 1449/16 pracovný stôl s DPH 15.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 22.12.2016
Faktúra 691513 potraviny 84,85 s DPH 1734/16 27/2016 15.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.12.2016
Faktúra 10102326 sprchové boxy 660,43 s DPH 1441/16 15.12.2016 Amej spol s r.o., Piešťany 16.12.2016
Objednávka 8/2016 vypracovanie pracovného poriadku s DPH 14.12.2016 JUDr.Danica Bedlovičová Banská Bystrica 06.02.2017
Zmluva 1 dodatok č.1 k zmluve 11/2013 o poskytovaní služieb s DPH 14.12.2016 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 16.12.2016
Faktúra 2226008477 skartovačka 79,18 s DPH 7/2014 14.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2016
Faktúra 2226008474 potraviny 162,62 s DPH 1612211006 7/2014 14.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2016
Faktúra 2226008479 potraviny 165,74 s DPH 1612210535 7/2014 14.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.12.2016
Faktúra 5116120059 potraviny 23,94 s DPH 1729/16 14.12.2016 Biogal Špačince 14.12.2016
Faktúra 2226008475 čistiace prostriedky 54,62 s DPH 1612211021 7/2014 14.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2016
Faktúra 9221701490 tovar bufet 49,61 s DPH 9000/81/16 13.12.2016 Coca Cola, Bratislava 14.12.2016
Faktúra 0152016 odstránenie drobných stavieb 1 070,00 s DPH 1437/16 13.12.2016 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 14.12.2016
Objednávka 1734/16 potraviny s DPH 27/2016 13.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.12.2016
Faktúra 82016 odstránenie drobných stavieb 1 900,00 s DPH 1438/16 13.12.2016 Ľubomír Krivošík Veľké Kostoľany 14.12.2016
Faktúra 20161761 ovocie,zelenina 56,32 s DPH 1730/16 12.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.12.2016
Zmluva 39/2016 zmluva o dielo 44.702.35 bez DPH 12.12.2016 AMICUS SK, s.r.o., Skalica 20.12.2016
Faktúra 165000020 tovar bufet 27,36 s DPH 9000/79/16 12.12.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 14.12.2016
Faktúra 165000019 tovar bufet 113,46 s DPH 9000/79/16 25/2016 12.12.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 14.12.2016
Objednávka 1447/16 škrabka s DPH 12.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 22.12.2016
Faktúra 20161762 ovocie,zelenina 48,55 s DPH 9000/78/16 12.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.12.2016
Objednávka 1446/16 kotol s DPH 12.12.2016 Imrich Rožič Chtelnica 20.12.2016
Faktúra 132016 výroba bodstavcov 120,00 s DPH 1430/16 09.12.2016 Jozef Vardžák Borovce 12.12.2016
Faktúra 2291015161 potraviny 104,48 s DPH 1612206276 7/2014 09.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.12.2016
Faktúra 16021 prezentácia 100,00 s DPH 09.12.2016 Ing.Peter Roháč, Dechtice 12.12.2016
Faktúra 691457 potraviny 146,22 s DPH 1731/16 27/2016 09.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.12.2016
Faktúra 160380 inzercia 150,00 s DPH 09.12.2016 Záhorák, s.r.o., Senica 12.12.2016
Faktúra 7610515622 telefonné poplatky 41,65 s DPH 09.12.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.12.2016
Faktúra 16020 prezentácia 110,00 s DPH 09.12.2016 Ing.Peter Roháč, Dechtice 12.12.2016
Objednávka 1443/16 chladnička s DPH 09.12.2016 DOMOSS Technika, a.s., Piešťany 16.12.2016
Objednávka 1444/16 oprava práčky s DPH 09.12.2016 Prama Clean s.r.o., Piešťany 16.12.2016
Objednávka 1445/16 umývací stôl,celonerezový drez s DPH 09.12.2016 Gama Holding Slovakia s.r.o., Piešťany 20.12.2016
Faktúra 01122016 lektori zdravie na taniery 400,00 s DPH 1436/16 08.12.2016 Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava 12.12.2016
Faktúra 1051621853 elektrická energia 2 133,40 s DPH TT0145/2008 08.12.2016 Magna Energia a.s. Piešťany 12.12.2016
Faktúra 201612122 polystyrén 14,44 s DPH 1435/16 08.12.2016 Jozef Mrišo - Prefos Trebatice 12.12.2016
Objednávka 9000/79/16 tovar bufet s DPH 08.12.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 14.12.2016
Faktúra 2129161418 kuchynský odpad 38,40 s DPH 11027351 08.12.2016 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 12.12.2016
Objednávka 1442/16 oprava el.sporáka s DPH 08.12.2016 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 22.12.2016
Faktúra 2230014024 tovar bufet 181,55 s DPH 1612206205 8/2014 08.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.12.2016
Faktúra 352016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.12.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.12.2016
Faktúra 1611110468 tepelná energia 11 713,60 s DPH 15/2009/P 07.12.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 12.12.2016
Faktúra 20162186 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.12.2016 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 12.12.2016
Faktúra 9791228642 telefonné poplatky 96,25 s DPH 0320128079 07.12.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.12.2016
Faktúra 20160252 toner 21,96 s DPH 1433/16 07.12.2016 BLESKANET, s.r.o. Trnava 12.12.2016
Objednávka 1731/16 potraviny s DPH 27/2016 07.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 12.12.2016
Faktúra 20160251 USB kľúče 65,00 s DPH 1433/16 07.12.2016 BLESKANET, s.r.o. Trnava 12.12.2016
Faktúra 1162210186 vysvedčenia 60,00 s DPH 07.12.2016 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 12.12.2016
Objednávka 1733/16 ovocie,zelenina s DPH 07.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.12.2016
Objednávka 1730/16 ovocie s DPH 07.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.12.2016
Faktúra 160383 oprava brány 528,25 s DPH 1432/16 07.12.2016 Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol 07.12.2016
Faktúra 3201600898 komunálny odpad 81,92 s DPH 2020462007 07.12.2016 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 12.12.2016
Faktúra 42016 oprava oplotenia 7 547,80 s DPH 37/2016 06.12.2016 FURE s.r.o. Udiča 07.12.2016
Faktúra 4590749129 PHM 215,76 s DPH 5611852402 06.12.2016 Slovnaft, a.s. Bratislava 12.12.2016
Faktúra 603823 potraviny 287,61 s DPH 11/2016 06.12.2016 Emil prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.12.2016
Faktúra 2016061 propagácia AQUA 199,00 s DPH 7/2016 06.12.2016 TV Karpaty, s.r.o. Piešťany 07.12.2016
Faktúra 1613 pracovné oblečenie 716,17 s DPH 1431/16 06.12.2016 Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice 07.12.2016
Objednávka 1440/16 čistiace prostriedky s DPH 06.12.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 27.12.2016
Objednávka 1441/16 sprchové boxy s DPH 06.12.2016 Amej spol s r.o., Piešťany 16.12.2016
Faktúra 1603630977 predplatné záhradkár 10,14 s DPH 06.12.2016 Slovenská pošta Banská Bystrica 07.12.2016
Faktúra 200600171 med 300,00 s DPH 1728/16 05.12.2016 Stredná odborná škola Bánska Bystrica 07.12.2016
Faktúra 6161611 materiál na opravu a údržbu 137,56 s DPH 05.12.2016 Michal Hruška MET AGRO, Trebatice 07.12.2016
Faktúra 1900873484 Security Access Point 58,80 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom Bratislava 07.12.2016
Faktúra 20161715 zelenina 21,85 s DPH 9000/76/16 05.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.12.2016
Faktúra 20161740 ovocie 85,62 s DPH 1722/16 05.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.12.2016
Faktúra 20161714 ovocie,zelenina 9,77 s DPH 1722/16 05.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.12.2016
Faktúra 2016029 kancelárske potreby 64,05 s DPH 1425/16 05.12.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 07.12.2016
Faktúra 161236958 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.12.2016 CNS s.r.o. Bratislava 07.12.2016
Objednávka 1438/16 odstánenie drobných stavieb 1 900,00 s DPH 05.12.2016 Ľubomír Krivošík Veľké Kostoľany 14.12.2016
Objednávka 1437/16 odstránenie drobných stavieb s DPH 05.12.2016 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 14.12.2016
Objednávka 1435/16 polystyrén s DPH 05.12.2016 Jozef Mrišo - Prefos Trebatice 12.12.2016
Objednávka 1436/16 lektori zdravie na taniery s DPH 05.12.2016 Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava 12.12.2016
Objednávka 1729/16 potraviny s DPH 05.12.2016 Biogal Špačince 14.12.2016
Faktúra 1611110468 tepelná energia 11 713,60 s DPH 15/2009/P 02.12.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 07.12.2016
Faktúra 116062 žiarovky 312,00 s DPH 1428/16 02.12.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 05.12.2016
Faktúra 2291014975 potraviny 32,76 s DPH 7/2014 02.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2016
Faktúra 691423 potraviny 9,37 s DPH 1725/16 27/2016 02.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2016
Faktúra 10160190 materiál na opravu a údržbu 1 112,06 s DPH 1427/16 02.12.2016 Profil Metal SK s.r.o., Piešťany 05.12.2016
Faktúra 1100283881 knihy 153,25 s DPH 02.12.2016 Martinus.sk, s.r.o., Martin 05.12.2016
Faktúra 3066280171 odšťavovač,lis,flaša 777,80 s DPH 02.12.2016 Elektrosped, a.s., Bratislava 05.12.2016
Faktúra 2620429 materiál na opravu a údržbu 14 642,76 s DPH 02.12.2016 LP-AXIS s.r.o., Bratislava 05.12.2016
Faktúra 5021618480 predplatné 45,00 s DPH 02.12.2016 PORADCA s.r.o., Žilina 05.12.2016
Faktúra 3101384389 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.12.2016 SPP Bratislava 05.12.2016
Faktúra 7328382665 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 02.12.2016 SPP Bratislava 05.12.2016
Faktúra 7328382541 MO plyn hala 36,00 s DPH 3100051968 02.12.2016 SPP Bratislava 05.12.2016
Objednávka 9000/78/16 tovar bufet s DPH 01.12.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.12.2016
Faktúra 10859 materiál na opravu a údržbu 122,33 s DPH 1424/16 8/2015 01.12.2016 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 05.12.2016
Faktúra 691394 potraviny 158,31 s DPH 1723/16 27/2016 01.12.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2016
Faktúra 2016028 kancelárske potreby 12,00 s DPH 1425/16 01.12.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 05.12.2016
Faktúra 1011647818 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 01.12.2016 Magna Energia a.s. Piešťany 05.12.2016
Faktúra 1011647819 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 01.12.2016 Magna Energia a.s. Piešťany 05.12.2016
Faktúra 2230013738 čistiace prostriedky 39,50 s DPH 7/2014 30.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2016
Faktúra 2230013739 potraviny 298,92 s DPH 1611201577 7/2014 30.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2016
Faktúra 2230013741 čistiace prostriedky 180,79 s DPH 1611201489 7/2014 30.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2016
Objednávka 7/2016 propagácia AQUA s DPH 30.11.2016 TV Karpaty, s.r.o. Piešťany 07.12.2016
Objednávka 1433/16 USB kľúče s DPH 30.11.2016 BLESKANET, s.r.o. Trnava 12.12.2016
Objednávka 1725/16 potraviny s DPH 30.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2016
Faktúra 5116110217 potraviny 34,20 s DPH 1720/16 30.11.2016 Biogal Špačince 05.12.2016
Faktúra 2230013740 potraviny 51,48 s DPH 7/2014 30.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2016
Faktúra 2230013746 tovar bufet 174,88 s DPH 7/2014 30.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 05.12.2016
Faktúra 3016941078 gastrolístky 943,49 s DPH 14K884102 29.11.2016 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina 05.12.2016
Faktúra 405601190 tovar bufet 28,26 s DPH 9000/77/16 29.11.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 05.12.2016
Zmluva 37/2016 zmluva o dielo 37.738.51 bez DPH 29.11.2016 FURE s.r.o. Udiča 30.11.2016
Zmluva 38/2016 Zmluva o reklame 350,00 s DPH 29.11.2016 Respect Slovakia s.r.o., Piešťany 20.12.2016
Faktúra 20161692 ovocie 94,93 s DPH 1718/16 28.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.11.2016
Faktúra 20161690 tovar bufet 20,10 s DPH 9000/75/16 28.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.11.2016
Faktúra 691369 potraviny 18,79 s DPH 1719/16 27/2016 28.11.2016 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 29.11.2016
Faktúra 20161691 ovocie,zelenina 8,54 s DPH 1721/16 28.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.11.2016
Objednávka 9000/77/16 tovar bufet s DPH 28.11.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 05.12.2016
Objednávka 1723/16 potraviny s DPH 27/2016 28.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 05.12.2016
Faktúra 190112016 odborná prehliadka športového náradia 50,00 s DPH 1719/16 25.11.2016 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 29.11.2016
Objednávka 1722/16 ovocie,zelenina s DPH 25.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.12.2016
Objednávka 9000/76/16 zelenina s DPH 25.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.12.2016
Faktúra 2016378 cibuľoviny 62,40 s DPH 6/2016 25.11.2016 Presto spol. s r.o., Bratislava 29.11.2016
Objednávka 6/2016 cibuľoviny s DPH 25.11.2016 Presto spol. s r.o., Bratislava 29.11.2016
Faktúra 20161642 ovocie,zelenina 13,49 s DPH 1716/16 24.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.11.2016
Faktúra 603644 potraviny 325,98 s DPH 11/2016 24.11.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 28.11.2016
Faktúra 1107116 pneu služby 36,00 s DPH 1420/16 24.11.2016 Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice 28.11.2016
Faktúra 16100174 materiál OV 216,54 s DPH 161115679 24.11.2016 Rymel trade s.r.o., Prešov 28.11.2016
Faktúra 20161654 ovocie,zelenina 74,88 s DPH 1716/16 24.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.11.2016
Objednávka 1432/16 oprava brány s DPH 24.11.2016 Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol 07.12.2016
Objednávka 1431/16 pracovné oblečenie s DPH 24.11.2016 Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice 07.12.2016
Objednávka 1430/16 výroba bodstavcov s DPH 23.11.2016 Jozef Vardžák Borovce 12.12.2016
Faktúra 2291014639 potraviny 287,43 s DPH 1611196931 7/2014 23.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2016
Faktúra 601201292 predplatné záhradkár 10,14 s DPH 23.11.2016 Slovenská pošta Banská Bystrica 28.11.2016
Faktúra 2291014640 čistiace prostriedky 190,30 s DPH 1611196885 7/2014 23.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2016
Objednávka 1428/16 žiarovky s DPH 23.11.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 05.12.2016
Faktúra 2291014632 tovar bufet 111,23 s DPH 1611196802 8/2014 23.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.11.2016
Objednávka 1429/16 čistenie lapača tuku s DPH 23.11.2016 Kanal M.P.S. s.r.o., Senec 13.01.2017
Faktúra 160252 hydraulické válce 323,28 s DPH 22.11.2016 HYDRAULI SK s.r.o. Bardejov 23.11.2016
Faktúra 691351 potraviny 182,84 s DPH 1719/16 27/2016 22.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.11.2016
Faktúra 16001752 tovar bufet 75,93 s DPH 9000/71/16 25/2016 22.11.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 23.11.2016
Objednávka 1719/16 potraviny s DPH 27/2016 21.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.11.2016
Faktúra 201611109 materiál na opravu a údržbu 937,36 s DPH 1391/16 21.11.2016 Jozef Mrišo - Prefos Trebatice 23.11.2016
Faktúra 692016 prenájom plošiny 330,00 s DPH 21.11.2016 Radovan Babik, Rakovice 23.11.2016
Faktúra 2230013189 potraviny 290,80 s DPH 1611192453 7/2014 21.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.11.2016
Faktúra 0642016 materiál OV 704,81 s DPH 1423/16 21.11.2016 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 23.11.2016
Faktúra 0632016 materiál OV 674,89 s DPH 1423/16 21.11.2016 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 23.11.2016
Faktúra 20161641 tovar bufet 11,18 s DPH 9000/72/2016 21.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.11.2016
Objednávka 1720/16 potraviny s DPH 21.11.2016 Biogal Špačince 05.12.2016
Objednávka 9000/75/16 tovar bufet s DPH 18.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.11.2016
Faktúra 4590742962 PHM 62,30 s DPH 5611852402 18.11.2016 Slovnaft, a.s. Bratislava 23.11.2016
Faktúra 405601137 tovar bufet 54,16 s DPH 9000/74/16 16.11.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2230013191 tovar bufet 202,24 s DPH 1611192528 8/2014 16.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.11.2016
Faktúra 04112016 letáky 324,00 s DPH 16.11.2016 Business & Marketing service, s.r.o. Bratislava 23.11.2016
Objednávka 9000/74/16 tovar bufet s DPH 16.11.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 23.11.2016
Faktúra 60244 potraviny 90,00 s DPH 1713/16 16.11.2016 Agro-družstvo Trebatice 23.11.2016
Faktúra 691316 potraviny 41,35 s DPH 1717/16 27/2016 16.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.11.2016
Faktúra 9222410017 tovar bufet 46,15 s DPH 9000/73/16 16.11.2016 Coca Cola, Bratislava 16.11.2016
Objednávka 1718/16 ovocie s DPH 16.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.11.2016
Faktúra 2016347 slamený kruh 120,00 s DPH 15.11.2016 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 23.11.2016
Faktúra 2161002364 materiál OV 1 197,02 s DPH 14.11.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 16.11.2016
Faktúra 2161002365 materiál OV 234,89 s DPH 14.11.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 16.11.2016
Faktúra 20161582 tovar bufet 43,69 s DPH 9000/69/16,9000/70/16 14.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Faktúra 20161581 ovocie,zelenina 50,06 s DPH 1709/16,1711/16 14.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Faktúra 691290 potraviny 94,50 s DPH 1715/16 27/2016 14.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.11.2016
Objednávka 1425/16 kancelárske potreby s DPH 14.11.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 07.12.2016
Objednávka 1717/16 potraviny s DPH 27/2016 14.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 23.11.2016
Objednávka 1424/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 14.11.2016 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 05.12.2016
Objednávka 9000/73/16 tovar bufet s DPH 11.11.2016 Coca Cola, Bratislava 16.11.2016
Zmluva 35/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 11.11.2016 Obec Rakovice 23.11.2016
Faktúra 2016053 propagácia AQUA 199,00 s DPH 11.11.2016 TV Karpaty, s.r.o. Piešťany 16.11.2016
Objednávka 1716/16 ovocie,zelenina s DPH 11.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.11.2016
Objednávka 9000/72/2016 tovar bufet s DPH 11.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.11.2016
Objednávka 1423/16 materiál OV s DPH 10.11.2016 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 23.11.2016
Objednávka 9000/71/16 tovar bufet s DPH 25/2016 10.11.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 23.11.2016
Faktúra 3201600823 komunálny odpad 522,14 s DPH 2020462007 09.11.2016 Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.11.2016
Objednávka 1715/16 potraviny s DPH 27/2016 09.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 16.11.2016
Faktúra 10844 materiál na opravu a údržbu 433,36 s DPH 1414/16 8/2015 09.11.2016 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.11.2016
Faktúra 2230012964 čistiace prostriedky 64,46 s DPH 1611188077 7/2014 09.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2016
Faktúra 2230012968 tovar bufet 74,29 s DPH 1611187952 8/2014 09.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2016
Faktúra 22300129693 potraviny 283,88 s DPH 1611187957 7/2014 09.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.11.2016
Faktúra 292016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.11.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 11.11.2016
Faktúra 2790293125 telefonné poplatky 102,26 s DPH 9905500515 09.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 11.11.2016
Faktúra 7609546884 telefonné poplatky 46,76 s DPH 0320128079 09.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 11.11.2016
Faktúra 3129161298 kuchynský odpad 38,40 s DPH 11027351 08.11.2016 Marius Pedersen,a.s. Trenčín 11.11.2016
Faktúra 1051619123 elektrická energia 2 027,60 s DPH TT0145/2008 08.11.2016 Magna Energia a.s. Piešťany 11.11.2016
Objednávka 1421/16 slamený kruh s DPH 08.11.2016 Ing.Ján Ďurica - Florex, Babindol 23.11.2016
Faktúra 2226006646 tovar bufet 164,42 s DPH 1611183691 8/2014 07.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.11.2016
Objednávka 1713/16 potraviny s DPH 07.11.2016 Agro-družstvo Trebatice 23.11.2016
Faktúra 20161913 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.11.2016 Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava 11.11.2016
Faktúra 16001197 minerálka 25,60 s DPH 07.11.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš 11.11.2016
Faktúra 10160176 materiál na opravu a údržbu 101,88 s DPH 1419/16 07.11.2016 Profil Metal SK s.r.o., Rakovice 11.11.2016
Faktúra 4590737494 PHM 335,03 s DPH 5611852402 04.11.2016 Slovnaft, a.s. Bratislava 11.11.2016
Faktúra 201607 výmena okien 840,00 s DPH 1415/16 04.11.2016 Stolárstvo Sučanský Peter, Čachtice 11.11.2016
Faktúra 603458 potraviny 308,51 s DPH 11/2016 04.11.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.11.2016
Faktúra 20161544 ovocie,zelenina 29,39 s DPH 9000/68/16 04.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.11.2016
Zmluva 34/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 04.11.2016 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 04.11.2016
Faktúra 691250 potraviny 116,26 s DPH 1710/16 04.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.11.2016
Faktúra 20161545 ovocie,zelenina 39,43 s DPH 1704/16 04.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.11.2016
Objednávka 1712/16 ovocie,zelenina s DPH 04.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Faktúra 161133726 internet 33,90 s DPH 13/2016 04.11.2016 CNS s.r.o. Bratislava 07.11.2016
Faktúra 0900867707 Security Access Point 58,80 s DPH 04.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 07.11.2016
Faktúra 691259 potraviny 34,54 s DPH 1710/16 27/2016 04.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.11.2016
Objednávka 9000/70/16 tovar bufet s DPH 04.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Zmluva 33/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 03.11.2016 Jurdová Alena, Veselé 04.11.2016
Faktúra 1611110428 tepelná energia 8 357,11 s DPH 15/2009/P 03.11.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava 07.11.2016
Faktúra 7328365281 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.11.2016 SPP Bratislava 07.11.2016
Faktúra 7328365270 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 7328365270 03.11.2016 SPP Bratislava 07.11.2016
Objednávka 1710/16 potraviny s DPH 27/2016 03.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.11.2016
Objednávka 1711/16 ovocie,zelenina s DPH 03.11.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Objednávka 1420/16 pneu služby s DPH 02.11.2016 Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice 28.11.2016
Faktúra 1011645675 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 02.11.2016 Magna Energia a.s. Piešťany 07.11.2016
Faktúra 1011645674 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 02.11.2016 Magna Energia a.s. Piešťany 07.11.2016
Faktúra 5116100237 potraviny 34,20 s DPH 1707/16 02.11.2016 Biogal Špačince 07.11.2016
Faktúra 372016 deratizácia 90,31 s DPH 1416/16 02.11.2016 Jozef Pätoprstý-GARANT DDD Pezinok 07.11.2016
Faktúra 2226006654 potraviny 148,44 s DPH 1610183191 7/2014 02.11.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.11.2016
Faktúra 160103181 potraviny 68,95 s DPH 1705/16 02.11.2016 J&B Unique SK s.r.o., Šamorín 07.11.2016
Faktúra 7328365136 MO ply hala 30,00 s DPH 3100051968 02.11.2016 SPP Bratislava 07.11.2016
Faktúra 160103182 potraviny 40,03 s DPH 1705/16 02.11.2016 J&B Unique SK s.r.o., Šamorín 07.11.2016
Objednávka 1709/16 ovocie,zelenina s DPH 31.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Objednávka 9000/69/16 tovar bufet s DPH 28.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.11.2016
Zmluva 30/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 bez DPH 28.10.2016 Obvodná poľovnícka komora Piešťany 03.11.2016
Faktúra 1601211 čistiace prostriedky 11,40 s DPH 1417/16 27.10.2016 KPS-priemyselný tovar Trebatice 07.11.2016
Faktúra 1601212 materiál na opravu a údržbu 10,75 s DPH 1417/16 10,75 27.10.2016 KPS-priemyselný tovar Trebatice 07.11.2016
Faktúra 20160020 zabezpečenie osvetlenia 250,00 s DPH 1418/16 27.10.2016 Ing.Ondrej Sedlák-Minoxi Krakovany 07.11.2016
Faktúra 2230012496 tovar bufet 56,66 s DPH 1610179419 8/2014 26.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.10.2016
Faktúra 2230012497 potraviny 289,99 s DPH 1610179486 7/2014 26.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.10.2016
Faktúra 691197 potraviny 104,71 s DPH 1706/16 27/2016 25.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.10.2016
Faktúra 20161482 tovar bufet 11,93 s DPH 9000/67/16 25.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2016
Faktúra 2016025 kancelárske potreby 315,40 s DPH 1412/16 25.10.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 28.10.2016
Faktúra 20161481 ovocie,zelenina 63,36 s DPH 1704/16 25.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2016
Objednávka 1706/16 potraviny s DPH 27/2016 24.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 28.10.2016
Objednávka 1707/16 potraviny s DPH 24.10.2016 Biogal Špačince 07.11.2016
Objednávka 1419/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.10.2016 Profil Metal SK s.r.o., Rakovice 11.11.2016
Faktúra 20161455 tovar bufet 11,56 s DPH 9000/64/16 21.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.10.2016
Faktúra 20161456 ovocie,zelenina 38,04 s DPH 1698/16 21.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.10.2016
Faktúra 20161246 materiál na opravu a údržbu 297,41 s DPH 1404/16 21.10.2016 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 24.10.2016
Objednávka 1418/16 zabezpečenie osvetlenia s DPH 20.10.2016 Ing.Ondrej Sedlák-Minoxi Krakovany 07.11.2016
Faktúra 5116100131 potraviny 34,20 s DPH 1702/16 20.10.2016 Biogal Špačince 24.10.2016
Objednávka 9000/68/16 ovocie,zelenina s DPH 20.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.11.2016
Faktúra 37116 drôt 164,54 s DPH 1408/16 20.10.2016 Spell Co, s.r.o., Zavar 24.10.2016
Objednávka 1417/16 čistiace prostriedky s DPH 20.10.2016 KPS-priemyselný tovar Trebatice 07.11.2016
Faktúra 10160164 lexan 1 656,96 s DPH 1410/16 20.10.2016 Profil Metal SK s.r.o., Piešťany 24.10.2016
Objednávka 1705/16 potraviny s DPH 20.10.2016 J&B Unique SK s.r.o., Šamorín 07.11.2016
Objednávka 1704/16 ovocie,zelenina s DPH 19.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.11.2016
Faktúra 2291013431 tovar bufet 275,96 s DPH 1610174839 8/2014 19.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2016
Faktúra 2291013428 čistiace prostriedky 109,15 s DPH 1610174858 7/2014 19.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2016
Objednávka 1704/16 ovocie,zelenina s DPH 19.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2016
Faktúra 16086 výmena žalúžii 11,40 s DPH 19.10.2016 Žal-rol Hlohovec 24.10.2016
Objednávka 1416/16 deratizácia s DPH 19.10.2016 Jozef Pätoprstý-GARANT DDD Pezinok 07.11.2016
Faktúra 2291013429 potraviny 736,70 s DPH 1610174985 7/2014 19.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 24.10.2016
Faktúra 603277 potraviny 353,20 s DPH 11/2016 19.10.2016 Emil prítrský - Pekáreň, Chtelnica 24.10.2016
Faktúra 20160021 podlahovina PVC 3 102,00 s DPH 1406/16 18.10.2016 Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava 24.10.2016
Faktúra 01216 zemné práce 866,00 s DPH 18.10.2016 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 24.10.2016
Faktúra 4590731258 PHM 49,67 s DPH 5611852402 18.10.2016 Slovnaft, a.s. Bratislava 24.10.2016
Faktúra 60207 zelenina 106,80 s DPH 1700/16 18.10.2016 Agro-družstvo Trebatice 24.10.2016
Faktúra 20160022 výmena PVC podlahy na ŠI 4 380,00 s DPH 1407/16 18.10.2016 Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava 24.10.2016
Faktúra 691153 potraviny 377,96 s DPH 1703/16 27/2016 18.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.10.2016
Objednávka 1415/16 výmena okien s DPH 18.10.2016 Stolárstvo Sučanský Peter, Čachtice 11.11.2016
Zmluva 32/2016 zmluva o prenájme stoličiek s DPH 18.10.2016 Vladimír Dúbrava VED STEEL Myjava 03.11.2016
Zmluva 31/2016 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 18.10.2016 Europea Slovakia, o.z. Trnava 20.10.2016
Objednávka 1413/16 odborná prehliadka športového náradia s DPH 17.10.2016 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 29.11.2016
Faktúra 165005203 tovar bufet 144,64 s DPH 9000/65/16 5/2013 17.10.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 24.10.2016
Objednávka 1414/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 17.10.2016 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.11.2016
Faktúra 9222206187 tovar bufet 38,02 s DPH 9000/66/16 17.10.2016 Coca Cola, Bratislava 24.10.2016
Objednávka 1703/16 potraviny s DPH 27/2016 17.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 24.10.2016
Objednávka 9000/67/16 tovar bufet s DPH 14.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2016
Objednávka 1412/16 kancelárske potreby s DPH 14.10.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 28.10.2016
Faktúra 201603377 stočné 1 148,54 s DPH 14.10.2016 Obecná kanalizačná Veselé 17.10.2016
Faktúra 4164182 materiál OV 451,97 s DPH 14.10.2016 Polplast-SK spol.s r.o., Zlaté Moravce 17.10.2016
Faktúra 2161002013 materiál OV 199,97 s DPH 1411/16 14.10.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 17.10.2016
Objednávka 1702/16 potraviny s DPH 14.10.2016 Biogal Špačince 24.10.2016
Faktúra 2161099705 vodné 1,75 s DPH 354/08 13.10.2016 Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany 17.10.2016
Objednávka 9000/66/16 tovar bufet s DPH 13.10.2016 Coca Cola, Bratislava 24.10.2016
Faktúra 10101911 sprchové boxy 660,43 s DPH 1409/16 13.10.2016 Amej spol s r.o., Piešťany 17.10.2016
Faktúra 2161099701 vodné 1 221,42 s DPH 354/08 13.10.2016 Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany 17.10.2016
Objednávka 1411/16 materiál OV s DPH 12.10.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 17.10.2016
Objednávka 9000/65/16 tovar bufet s DPH 5/2013 12.10.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 24.10.2016
Faktúra 2291013178 potraviny 44,10 s DPH 1610170506 7/2014 12.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.10.2016
Faktúra 2291013180 tovar bufet 77,48 s DPH 1610170432 8/2014 12.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.10.2016
Faktúra 2291013179 potraviny 625,37 s DPH 1610170435 7/2014 12.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.10.2016
Faktúra 84120743 predplatné Poradca 2017 49,80 s DPH 12.10.2016 PORADCA s.r.o., Žilina 13.10.2016
Faktúra 2291013177 čistiace prostriedky 101,74 s DPH 1610170464 8/2014 12.10.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.10.2016
Faktúra 7608581824 telefonné poplatky 31,54 s DPH 0320128079 12.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 13.10.2016
Faktúra 20161429 tovar bufet 9,94 s DPH 9000/61/16 12.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2016
Faktúra 20161428 ovocie,zelenina 47,70 s DPH 1696/16 12.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2016
Faktúra 691111 potraviny 178,02 s DPH 1699/16 27/2016 12.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.10.2016
Faktúra 160101104 aranžérsky materiál 1 482,96 s DPH 12.10.2016 Rymel trade s.r.o., Prešov 17.10.2016
Faktúra 262016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.10.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.10.2016
Objednávka 1409/16 sprchové boxy s DPH 10.10.2016 Amej spol s r.o., Piešťany 17.10.2016
Objednávka 1408/16 drôt s DPH 10.10.2016 Spell Co, s.r.o., Zavar 24.10.2016
Faktúra 16079 oprava práčky 798,24 s DPH 1405/16 10.10.2016 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 11.10.2016
Faktúra 9221610889 tovar bufet 58,54 s DPH 9000/63/16 10.10.2016 Coca Cola Bratislava 11.10.2016
Objednávka 1410/16 lexan s DPH 10.10.2016 Profil Metal SK s.r.o., Piešťany 24.10.2016
Faktúra 691073 potraviny 180,69 s DPH 1697/16 27/2016 10.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2016
Objednávka 1700/16 zelenina s DPH 10.10.2016 Agro-družstvo Trebatice 24.10.2016
Objednávka 1699/16 potraviny s DPH 27/2016 07.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.10.2016
Faktúra 10832 materiál na opravu a údržbu 102,53 s DPH 1392/16 8/2015 07.10.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 11.10.2016
Faktúra 3129161145 kuchynský odpad 28,80 s DPH 11027351 07.10.2016 Marius Pepersen Trenčín 11.10.2016
Faktúra 20161180 materiál na opravu a údržbu 116,94 s DPH 1399/16 07.10.2016 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 11.10.2016
Faktúra 2900862872 Security Access Point 58,80 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 11.10.2016
Faktúra 3201600708 komunálny odpad 50,61 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 07.10.2016 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.10.2016
Faktúra 1789359600 telefonický poplatok - pevná linka 102,82 s DPH 9905500515 07.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 11.10.2016
Objednávka 1698/16 ovocie,zelenina s DPH 07.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.10.2016
Objednávka 9000/64/16 tovar bufet s DPH 07.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 24.10.2016
Objednávka 1407/16 výmena PVC podlahy na ŠI s DPH 07.10.2016 Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava 24.10.2016
Faktúra 2016123 potraviny 52,00 s DPH 1695/16 06.10.2016 AG-Final s.r.o., Piešťany 11.10.2016
Faktúra 20161655 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 06.10.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 11.10.2016
Objednávka 9000/63/16 tovar bufet s DPH 06.10.2016 Coca Cola Bratislava 11.10.2016
Objednávka 1405/16 oprava práčky s DPH 05.10.2016 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 11.10.2016
Faktúra 2226005521 čisiace prostriedky 151,62 s DPH 1610165850 7/2014 05.10.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2016
Faktúra 2226005522 tovar bufet 153,85 s DPH 1610165968 8/2014 05.10.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2016
Faktúra 2226005520 potraviny 265,22 s DPH 1610165952 7/2014 05.10.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 11.10.2016
Faktúra 7328347588 MO plyn hala 19,00 s DPH 3100051968 05.10.2016 SPP a.s.,Bratislava 11.10.2016
Faktúra 1051617137 elektrická energia 1 520,16 s DPH TT0145/2008 05.10.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 11.10.2016
Objednávka 1406/16 podlahovina PVC s DPH 05.10.2016 Podlahy - Juraj Baranovič, Trnava 24.10.2016
Faktúra 7328347735 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 05.10.2016 SPP a.s.,Bratislava 11.10.2016
Faktúra 20161379 ovocie,zelenina 77,20 s DPH 1691/16,1694/16 05.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2016
Objednávka 1404/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.10.2016 Mario Višnovský - Emaila, Piešťany 24.10.2016
Faktúra 7328347724 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 05.10.2016 SPP a.s.,Bratislava 11.10.2016
Faktúra 20161380 tovar bufet 13,49 s DPH 9000/59/16,9000/60/16 05.10.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2016
Faktúra 161030497 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.10.2016 CNS s.r.o., Bratislava 05.10.2016
Faktúra 4590725885 PHM 219,37 s DPH 5611852402 04.10.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 05.10.2016
Faktúra 405600985 tovar bufet 43,51 s DPH 9000/62/16 04.10.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 05.10.2016
Faktúra 603088 potraviny 340,34 s DPH 11/2016 04.10.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 05.10.2016
Faktúra 1011641170 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 04.10.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.10.2016
Faktúra 420160621 školenie 54,00 s DPH 04.10.2016 Vema Bratislava 04.10.2016
Faktúra 1611110388 tepelná energia 3 410,53 s DPH 15/2009/P 04.10.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 04.10.2016
Faktúra 1011641169 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 04.10.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.10.2016
Objednávka 9000/62/16 tovar bufet s DPH 03.10.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 05.10.2016
Faktúra 2161001869 materiál OV 963,30 s DPH 1400/16 03.10.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2016
Faktúra 2161001870 materiál OV 493,76 s DPH 1400/16 03.10.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2016
Faktúra 2161001871 materiál OV 351,00 s DPH 1401/16 03.10.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2016
Faktúra 20163070 materiál OV 184,66 s DPH 1402/16 6/2016 03.10.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.10.2016
Objednávka 1697/16 potraviny s DPH 27/2016 03.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 11.10.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 6/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2016 29.09.2016 SOŠ Rakovice 16.09.2016
Zmluva 24/2016 zmluva o poskytnutí dotácii 3 500,00 s DPH 30.09.2016 Trnavský samosprávny kraj, Trnava 03.10.2016
Objednávka 9000/61/16 tovar bufet s DPH 30.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2016
Objednávka 1402/16 materiál OV s DPH 6/2016 30.09.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.10.2016
VO: Súhrnná správa 3 Q 2016 neboli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.09.2016 10.02.2017
Objednávka 1400/16 materiál OV s DPH 30.09.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2016
Zmluva 36/2016 rámcova zmluva o spolupráci s DPH 30.09.2016 ENVI - PAK, a.s. Bratislava 28.11.2016
Objednávka 1401/16 materiál OV s DPH 30.09.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 05.10.2016
Objednávka 1696/16 ovocie,zelenina s DPH 30.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2016
Zmluva 25/2016 kúpna zmluva s DPH 30.09.2016 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.,Liptovský Mikuláš 03.10.2016
Zmluva 29/2016 poistná zmluva s DPH 30.09.2016 Kooperativa poisťovňa Bratislava 18.10.2016
Faktúra 20163071 materiál OV 189,71 s DPH 1403/16 6/2016 30.09.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.10.2016
Objednávka 1403/16 materiál OV s DPH 6/2016 30.09.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.10.2016
Zmluva 28/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 35.42mesačne s DPH 29.09.2016 Zuzana Vozárová Drahovce 07.10.2016
Faktúra 691045 potraviny 67,08 s DPH 1693/16 28.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.09.2016
Faktúra 2230011471 potraviny 345,97 s DPH 1609161530 7/2014 28.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 29.09.2016
Faktúra 201660722 športové pomôcky 42,20 s DPH 306/16 28.09.2016 MALUNET, s.r.o., Mořkov 04.10.2016
Faktúra 2230011469 tovar bufet 172,75 s DPH 1609161495 8/2014 28.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 29.09.2016
Objednávka 1694/16 ovocie,zelenina s DPH 28.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2016
Zmluva 27/2016 kúpna zmluva s DPH 28.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 07.10.2016
Objednávka 1695/16 potraviny s DPH 28.09.2016 AG-Final s.r.o., Piešťany 11.10.2016
Objednávka 9000/60/16 tovar bufet s DPH 27.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2016
Zmluva 26/2016 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 27.09.2016 Dobrovoľná požiarná ochrana, Drahovce 04.10.2016
Objednávka 1399/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.09.2016 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 11.10.2016
Faktúra 691031 potraviny 155,53 s DPH 1692/16 27.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.09.2016
Faktúra 2016021 kancelársky materiál 553,55 s DPH 1395/16 27.09.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 29.09.2016
Faktúra 5116090175 potraviny 32,40 s DPH 1689/16 26.09.2016 Biogal a.s., Špačince 27.09.2016
Faktúra 20161338 ovocie,zelenina 48,08 s DPH 1688/16 26.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.09.2016
Faktúra 11611363 materiál na opravu a údržbu 165,13 s DPH 1398/16 26.09.2016 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 27.09.2016
Objednávka 1692/16 potraviny s DPH 26.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 29.09.2016
Faktúra 20161339 tovar bufet 1,80 s DPH 9000/57/16 26.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.09.2016
Faktúra 691011 potraviny 61,91 s DPH 1690/16 23.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.09.2016
Objednávka 1398/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.09.2016 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 27.09.2016
Objednávka 1691/16 ovocie,zelenina s DPH 23.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2016
Objednávka 9000/59/16 tovar bufet s DPH 23.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2016
Faktúra 20160186 tonery 182,04 s DPH 1396/16 7/2016 22.09.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.09.2016
Faktúra 20160187 profilaktika PC 312,00 s DPH 23/2015 22.09.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.09.2016
Faktúra 20160185 tlačiareň 425,04 s DPH 1394/16 22.09.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.09.2016
Faktúra 602904 potraviny 246,28 s DPH 11/2016 21.09.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.09.2016
Objednávka 1690/16 potraviny s DPH 21.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 27.09.2016
Faktúra 2291012254 potraviny 260,72 s DPH 1609156876 7/2014 21.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.09.2016
Faktúra 2291012255 tovar bufet 233,83 s DPH 1609156878 8/2014 21.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 22.09.2016
Objednávka 1393/16 tonery s DPH 7/2016 21.09.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.09.2016
Faktúra 20161287 ovocie,zelenina 31,72 s DPH 1687/16 20.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.09.2016
Faktúra 52016 oprava postele 120,00 s DPH 1393/16 20.09.2016 Jozef Vardžák Borovce 22.09.2016
Faktúra 9222805061 tovar bufet 145,80 s DPH 9000/58/16 20.09.2016 Coca Cola Bratislava 22.09.2016
Faktúra 20161286 tovar bufet 3,30 s DPH 9000/55/16 20.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.09.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 5/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 20.09.2016 SOŠ Rakovice 07.09.2016
Objednávka 1394/16 tlačiareň s DPH 20.09.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 22.09.2016
Zmluva 23/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 30.79mesačne bez DPH 20.09.2016 Miroslav Bažáni, Rakovice 177 03.10.2016
Faktúra 165004729 tovar bufet 99,30 s DPH 9000/56/16 5/2013 20.09.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 20.09.2016
Objednávka 1689/16 potraviny s DPH 20.09.2016 Biogal a.s., Špačince 27.09.2016
Objednávka 1395/16 kancelársky materiál s DPH 20.09.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 29.09.2016
Objednávka 1392/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 19.09.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 11.10.2016
Objednávka 1393/16 oprava postele s DPH 19.09.2016 Jozef Vardžák Borovce 22.09.2016
Objednávka 1391/16 materiál OV s DPH 16.09.2016 Jozef Mrišo - Prefos Trebatice 23.11.2016
Objednávka 1688/16 ovocie,zelenina s DPH 16.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.09.2016
Faktúra 492016 výrub stromu 410,00 s DPH 1390/16 14.09.2016 Radovan Bábik Rakovice 20.09.2016
Faktúra 2291012081 tovar bufet 241,19 s DPH 1609152569 8/2014 14.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.09.2016
Faktúra 2291012086 potraviny 87,54 s DPH 1609152628 7/2014 14.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 20.09.2016
Objednávka 9000/58/16 tovar bufet s DPH 14.09.2016 Coca Cola Bratislava 22.09.2016
Objednávka 9000/57/16 tovar bufet s DPH 13.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.09.2016
Faktúra 20161256 ovocie,zelenina 81,55 s DPH 12.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2016
Faktúra 690957 potraviny 314,22 s DPH 1686/16 12.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.09.2016
Faktúra 7607618831 telefonický poplatok - mobilný 104,87 s DPH 0320128079 12.09.2016 Slovak Telekom Bratislava 13.09.2016
Faktúra 222016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.09.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 13.09.2016
Faktúra 3201600619 komunálny odpad 77,25 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 12.09.2016 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 13.09.2016
Faktúra 20161255 tovar bufet 4,49 s DPH 9000/53/16 12.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.09.2016
Objednávka 9000/56/16 tovar bufet s DPH 5/2013 09.09.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 20.09.2016
Objednávka 1687/16 ovocie,zelenina s DPH 09.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.09.2016
Objednávka 9000/55/16 tovar bufet s DPH 09.09.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.09.2016
Faktúra 20161046 materiál na opravu a údržbu 367,79 s DPH 1383/16 09.09.2016 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 12.09.2016
Objednávka 1686/16 potraviny s DPH 08.09.2016 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 13.09.2016
Faktúra 20161481 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.09.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.09.2016
Faktúra 2226004514 tovar bufet 104,83 s DPH 1609148087 8/2014 07.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.09.2016
Faktúra 2226004513 potraviny 209,58 s DPH 1609148062 7/2014 07.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.09.2016
Faktúra 2900855748 Security Access Point 58,80 s DPH 07.09.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.09.2016
Faktúra 2226004512 čisiace prostriedky 169,61 s DPH 1609148309 7/2014 07.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.09.2016
Faktúra 3788427359 telefonický poplatok - pevná linka 85,74 s DPH 9905500515 07.09.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.09.2016
Faktúra 2161001613 materiál OV 653,87 s DPH 1389/16 07.09.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 12.09.2016
Faktúra 4590714320 PHM 219,20 s DPH 5611852402 06.09.2016 Slovnafta.s., Bratislava 07.09.2016
Faktúra 160927267 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.09.2016 CNS s.r.o., Bratislava 07.09.2016
Faktúra 2016051 nástenné hodiny 59,00 s DPH 1387/16 06.09.2016 Igor Stacho, Očkov 07.09.2016
Faktúra 5116080213 potraviny 32,40 s DPH 1684/16 06.09.2016 Biogal a.s., Špačince 07.09.2016
Faktúra 602728 potraviny 3,30 s DPH 11/2016 06.09.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.09.2016
Faktúra 1051614841 elektrická energia 981,43 s DPH TT0145/2008 06.09.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.09.2016
Faktúra 405600867 tovar bufet 132,98 s DPH 9000/54/16 06.09.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 12.09.2016
Faktúra 2230010193 potraviny 281,88 s DPH 1608139611 7/2014 05.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.09.2016
Faktúra 2226004246 tovar bufet 66,90 s DPH 1608143749 8/2014 05.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.09.2016
Faktúra 2226004244 potraviny 716,62 s DPH 1608143780 7/2014 05.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.09.2016
Objednávka 1390/16 výrub stromu s DPH 05.09.2016 Radovan Bábik Rakovice 20.09.2016
Faktúra 1606442 potraviny 50,05 s DPH 1683/16 8/2016 05.09.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 07.09.2016
Faktúra 1611110348 tepelná energia 3 427,97 s DPH 15/2009/P 05.09.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 07.09.2016
Faktúra 1011635211 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 05.09.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.09.2016
Faktúra 2230010194 tovar bufet 757,88 s DPH 1608139641 8/2014 05.09.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 07.09.2016
Faktúra 1011635210 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 05.09.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.09.2016
Faktúra 165004328 tovar bufet 110,46 s DPH 9000/52/16 5/2013 05.09.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 07.09.2016
Objednávka 9000/54/16 tovar bufet 132,98 s DPH 05.09.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 12.09.2016
Zmluva 21/2016 zmluva o výpožičke drobného majetku s DPH 05.09.2016 SOŠ obchodu a služieb, Lomonosova 7, Trnava 12.09.2016
Faktúra 10821 materiál na opravu a údržbu 102,20 s DPH 1384/16 8/2015 02.09.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.09.2016
Faktúra 7328328992 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.09.2016 SPP a.s.,Bratislava 07.09.2016
Faktúra 601161313 oprava Peugeot 189,10 s DPH 1386/16 02.09.2016 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 07.09.2016
Faktúra 7328328981 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 02.09.2016 SPP a.s.,Bratislava 07.09.2016
Faktúra 7328328845 MO plyn hala 6,00 s DPH 3100051968 02.09.2016 SPP a.s.,Bratislava 07.09.2016
Faktúra 10101620 sprchové boxy 3 302,16 s DPH 1385/16 31.08.2016 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 07.09.2016
Zmluva 22/2016 kúpna zmluva 400,65 s DPH 31.08.2016 Ing.Pavol Jambor, Piešťany 05.09.2016
Faktúra 1606393 potraviny 299,08 s DPH 1683/16 8/2016 30.08.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 07.09.2016
Objednávka 1684/16 potraviny s DPH 28.08.2016 Biogal a.s., Špačince 07.09.2016
Objednávka 1386/16 oprava Peugeot s DPH 26.08.2016 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 07.09.2016
Objednávka 9000/52/16 tovar bufet s DPH 5/2013 26.08.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 07.09.2016
Objednávka 1387/16 nástenné hodiny s DPH 26.08.2016 Igor Stacho, Očkov 07.09.2016
Objednávka 1683/16 potraviny s DPH 8/2016 26.08.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 07.09.2016
Faktúra 3016928906 gastrolístky 656,08 s DPH 14K884102 24.08.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 07.09.2016
Faktúra 192016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 12.08.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 15.08.2016
Faktúra 4787495336 telefonický poplatok - pevná linka 78,56 s DPH 9905500515 12.08.2016 Slovak Telekom Bratislava 15.08.2016
Faktúra 7606656678 telefonický poplatok - mobilný 102,78 s DPH 0320128079 12.08.2016 Slovak Telekom Bratislava 15.08.2016
Faktúra 0412016 zviazanie triedných kníh 162,40 s DPH 12.08.2016 Helena Richtáriková, Kníhviazačstvo, Pov.Bystrica 15.08.2016
Objednávka 1385/16 sprchové boxy s DPH 12.08.2016 AMEJ spol. s r.o., Piešťany 07.09.2016
Faktúra 20160901 materiál na opravu a údržbu 236,88 s DPH 11.08.2016 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 15.08.2016
Faktúra 1051612917 elektrická energia 945,28 s DPH TT0145/2008 09.08.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 15.08.2016
Zmluva 20/2016 využívanie elektronických sližieb s DPH 08.08.2016 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 05.09.2016
Objednávka 1384/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 08.08.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.09.2016
Objednávka 1383/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.08.2016 Mario Višňovský - EMAILA, Piešťany 12.09.2016
Faktúra 2900846874 Security Access Point 58,80 s DPH 05.08.2016 Slovak Telekom Bratislava 15.08.2016
Faktúra 20161298 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 05.08.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 15.08.2016
Faktúra 160824150 internet 33,90 s DPH 13/2016 05.08.2016 CNS s.r.o., Bratislava 15.08.2016
Faktúra 4590702990 PHM 65,21 s DPH 5611852402 04.08.2016 Slovnafta.s., Bratislava 15.08.2016
Faktúra 7328310527 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.08.2016 SPP a.s.,Bratislava 15.08.2016
Faktúra 7328310516 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 03.08.2016 SPP a.s.,Bratislava 15.08.2016
Faktúra 7328310380 MO plyn hala 3,00 s DPH 3100051968 03.08.2016 SPP a.s.,Bratislava 15.08.2016
Faktúra 10808 materiál na opravu a údržbu 170,21 s DPH 8/2015 03.08.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 15.08.2016
Faktúra 6160975 materiál na opravu a údržbu 91,68 s DPH 1381/16 03.08.2016 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 15.08.2016
Faktúra 1011633790 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 03.08.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 15.08.2016
Faktúra 2226003303 všeobecný materiál 159,44 s DPH 1607124322 7/2014 03.08.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 15.08.2016
Faktúra 1011633789 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 03.08.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 15.08.2016
Faktúra 1611110315 tepelná energia 3 306,59 s DPH 15/2009/P 01.08.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 15.08.2016
Objednávka 1381/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 25.07.2016 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 15.08.2016
Faktúra 3016925219 gastrolístky 656,08 s DPH 7779989351 14K884102 20.07.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 21.07.2016
Faktúra 4590696713 PHM 48,88 s DPH 5611852402 20.07.2016 Slovnafta.s., Bratislava 21.07.2016
Faktúra 2291010117 kancelársky materiál 271,80 s DPH 7/2014 20.07.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 21.07.2016
Faktúra 9160002419 ročný poplatok 189,00 s DPH 15.07.2016 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 21.07.2016
Faktúra 2161057757 vodné 1,75 s DPH 238/02/PY 14.07.2016 TAVOS a.s., Piešťany 14.07.2016
Faktúra 2161057753 vodné 1 676,94 s DPH 238/02/PY 14.07.2016 TAVOS a.s., Piešťany 14.07.2016
Zmluva 19/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 35.42mesačne bez DPH 12.07.2016 Zuzana Vozárová, Kostolná 753/19, Drahovce 21.07.2016
Faktúra 10794 materiál na opravu a údržbu 52,79 s DPH 1376/16 8/2015 12.07.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 14.07.2016
Faktúra 3201600466 komunálny odpad 558,10 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 11.07.2016 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 12.07.2016
Faktúra 162016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 11.07.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.07.2016
Faktúra 7605696275 telefonický poplatok - mobilný 95,21 s DPH 9905500515 11.07.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.07.2016
Faktúra 3129160761 kuchynský odpad 38,40 s DPH 11027351 11.07.2016 Marius Pepersen Trenčín 12.07.2016
Faktúra 20161127 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 08.07.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.07.2016
Faktúra 201606055 materiál na opravu a údržbu 566,82 s DPH 1357/16 06.07.2016 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.07.2016
Faktúra 160721093 internet 33,90 s DPH 13/2016 06.07.2016 CNS s.r.o., Bratislava 07.07.2016
Zmluva 18/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 515.98mesačne bez DPH 06.07.2016 AG-Final s.r.o., Piešťany 07.07.2016
Faktúra 7786567664 telefonický poplatok - pevná linka 98,21 s DPH 9905500515 06.07.2016 Slovak Telekom Bratislava 07.07.2016
Faktúra 9900840725 Security Access Point 58,80 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom Bratislava 07.07.2016
Faktúra 4590691511 PHM 355,56 s DPH 5611852402 04.07.2016 Slovnafta.s., Bratislava 07.07.2016
Faktúra 5116060218 potraviny 6,48 s DPH 1680/16 04.07.2016 Biogal a.s., Špačince 07.07.2016
Faktúra 7328290056 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.07.2016 SPP a.s.,Bratislava 07.07.2016
Faktúra 7328290045 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 04.07.2016 SPP a.s.,Bratislava 07.07.2016
Faktúra 7328289909 MO plyn hala 3,00 s DPH 3100051968 04.07.2016 SPP a.s.,Bratislava 07.07.2016
VO: Súhrnná správa 2 Q 2016 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 01.07.2016 21.07.2016
Faktúra 1011626272 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 01.07.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.07.2016
Faktúra 1011626273 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 01.07.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 04.07.2016
Faktúra 1611110275 tepelná energia 3 528,04 s DPH 15/2009/P 01.07.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 04.07.2016
Faktúra 20160955 ovocie,zelenina 7,55 s DPH 9000/51/16 30.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Faktúra 2016147 parapety montáž 587,40 s DPH 30.06.2016 Sučanský s.r.o.,Čachtice 07.07.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 4/2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 30.06.2016 SOŠ Rakovice 24.06.2016
Faktúra 20160956 ovocie,zelenina 31,33 s DPH 1682/16,1681/16 30.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Faktúra 2291009297 potraviny 96,36 s DPH 1606104154 7/2014 29.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 04.07.2016
Faktúra 2016000073 kvapková závlaha 776,72 s DPH 4/2016 28.06.2016 AGROFIM Slovak s.r.o., Trnava 04.07.2016
Faktúra 2016013 kancelársky materiál 39,10 s DPH 1375/16 28.06.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 04.07.2016
Faktúra 2016253 materiál na opravu a údržbu 368,64 s DPH 1373/16 28.06.2016 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 04.07.2016
Faktúra 165002957 tovar bufet 125,93 s DPH 9000/50/16 5/2013 28.06.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 04.07.2016
Faktúra 2016000065 kvapková závlaha 189,16 s DPH 28.06.2016 AGROFIM Slovak s.r.o., Trnava 04.07.2016
Faktúra 1162206672 tlačivá 131,23 s DPH 28.06.2016 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 04.07.2016
Objednávka 1682/16 ovocie,zelenina s DPH 28.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Faktúra 20160937 ovocie,zelenina 13,52 s DPH 9000/49/16 27.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Faktúra 20160936 ovocie,zelenina 60,04 s DPH 1676/16,1679/16 27.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Objednávka 9000/51/16 ovocie,zelenina s DPH 24.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Zmluva 17/2016 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 24.06.2016 Základná škola s materskou školou Rakovice 15 28.06.2016
Faktúra 516311943 kontrola váhy bufet 27,00 s DPH 24.06.2016 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 04.07.2016
Objednávka 1681/16 ovocie,zelenina s DPH 23.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Objednávka 1680/16 potraviny s DPH 23.06.2016 Biogal a.s., Špačince 07.07.2016
Faktúra 1604845 potraviny 20,02 s DPH 1678/16 8/2016 23.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.07.2016
Faktúra 2226001680 potraviny 75,61 s DPH 160699434 7/2014 22.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.06.2016
Faktúra 2226001682 tovar bufet 175,74 s DPH 160699321 8/2014 22.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.06.2016
Objednávka 1679/16 ovocie,zelenina s DPH 22.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Faktúra 2226001681 čisiace prostriedky 154,55 s DPH 160698745 7/2014 22.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.06.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2016 prenájom skladu s DPH 22.06.2016 SOŠ Rakovice 16.06.2016
Faktúra 6160743 materiál na opravu a údržbu 8,64 s DPH 21.06.2016 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 22.06.2016
Faktúra 1604769 potraviny 35,65 s DPH 1677/16 8/2016 21.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.06.2016
Faktúra 601822 potraviny 254,94 s DPH 11/2016 21.06.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.06.2016
Faktúra 1603495412 predplatné Záhradkár 10,14 s DPH 21.06.2016 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 22.06.2016
Faktúra 4590685625 PHM 50,48 s DPH 5611852402 20.06.2016 Slovnafta.s., Bratislava 22.06.2016
Faktúra 20160896 ovocie,zelenina 64,84 s DPH 1673/16,1675/16 20.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.06.2016
Faktúra 20160895 tovar bufet 16,52 s DPH 9000/47/16, 9000/48/16 20.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.06.2016
Objednávka 1677/16 potraviny s DPH 8/2016 17.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.06.2016
Objednávka 1376/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 17.06.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 14.07.2016
Objednávka 1375/16 kancelársky materiál s DPH 17.06.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 04.07.2016
Objednávka 1676/16 ovocie,zelenina s DPH 17.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Objednávka 9000/49/16 ovocie,zelenina s DPH 17.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 04.07.2016
Objednávka 1678/16 potraviny s DPH 8/2016 17.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.07.2016
Faktúra 1604632 potraviny 32,95 s DPH 1674/16 8/2016 16.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.06.2016
Faktúra 16106503180 ochranný set, adaptér strunový 123,60 s DPH 16.06.2016 Mountfield SK, s.r.o., Martin 22.06.2016
Zmluva 15/2016 bezplatná výpožička nehnuteľného majetku s DPH 15.06.2016 Lukostrelecký klub Horné Húščie, Stará Turá 16.06.2016
Objednávka 9000/48/16 tovar bufet s DPH 15.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.06.2016
Zmluva 16/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 15.06.2016 Ševečková Mária, Rakovice 16.06.2016
Faktúra 165002658 tovar bufet 91,62 s DPH 9000/46/16 5/2013 13.06.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 16.06.2016
Faktúra 20160867 ovocie,zelenina 59,64 s DPH 9000/44/16,9000/45/16.1670/16 13.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Objednávka 1675/16 ovocie,zelenina s DPH 13.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.06.2016
Faktúra 516310818 overovanie váh 54,00 s DPH 1364/16 13.06.2016 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 16.06.2016
Faktúra 20160866 ovocie,zelenina 82,30 s DPH 1668/16,1671/16 13.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Faktúra 201600180 oprava váhy - bufet 63,60 s DPH 1371/16 10.06.2016 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava 14.06.2016
Faktúra 201600181 kuchynská váha 156,00 s DPH 1372/16 10.06.2016 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava 14.06.2016
Faktúra 7604734461 telefonický poplatok - mobilný 111,92 s DPH 0320128079 10.06.2016 Slovak Telekom Bratislava 14.06.2016
Faktúra 3129160627 kuchynský odpad 38,40 s DPH 11027351 10.06.2016 Marius Pepersen Trenčín 10.06.2016
Faktúra 1604441 potraviny 58,96 s DPH 1672/16 8/2016 10.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.06.2016
Objednávka 1674/16 potraviny s DPH 8/2016 10.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.06.2016
Objednávka 1673/16 ovocie,zelenina s DPH 10.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.06.2016
Objednávka 9000/47/16 tovar bufet s DPH 10.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.06.2016
Faktúra 16050 oprava práčky 283,67 s DPH 1368/16 09.06.2016 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 10.06.2016
Faktúra 20160904 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 09.06.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 10.06.2016
Faktúra 20160103 montáž internetu 949,10 s DPH 1361/16 09.06.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 10.06.2016
Faktúra 20160104 profilaktika 219,72 s DPH 23/2015 09.06.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 10.06.2016
Faktúra 2230007092 potraviny 147,86 s DPH 160690065 7/2014 08.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 08.06.2016
Objednávka 1373/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.06.2016 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 04.07.2016
Faktúra 4785636898 telefonický poplatok - pevná linka 89,22 s DPH 0320128079 08.06.2016 Slovak Telekom Bratislava 08.06.2016
Faktúra 3201600355 kuchynský odpad 66,60 s DPH dod č.1 k Z 2020462007 08.06.2016 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 08.06.2016
Faktúra 122016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.06.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.06.2016
Faktúra 516310467 kalibrácia teplomerov,vlhkomerov 127,20 s DPH 1365/16 08.06.2016 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 08.06.2016
Faktúra 600201292 predplatné Záhradkár 10,14 s DPH 08.06.2016 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 08.06.2016
Faktúra 2230007088 tovar bufet 115,80 s DPH 160690069 8/2014 08.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 10.06.2016
Faktúra 2016009 kancelársky materiál 63,40 s DPH 1358/16 08.06.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 08.06.2016
Faktúra 12016 oprava stechy - kotolňa,skleník 14 965,80 s DPH 08.06.2016 Kalina Drahomír, Topoľčany 08.06.2016
Objednávka 9000/46/16 tovar bufet s DPH 5/2013 08.06.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 16.06.2016
Objednávka 1372/16 kuchynská váha s DPH 08.06.2016 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava 14.06.2016
Objednávka 1672/16 potraviny s DPH 8/2016 08.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.06.2016
Objednávka 1671/16 ovocie,zelenina s DPH 08.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Faktúra 1604316 potraviny 64,28 s DPH 1671/16 8/2016 07.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.06.2016
Objednávka 1371/16 oprava váhy - bufet s DPH 07.06.2016 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh, Trnava 14.06.2016
Faktúra 1051608619 elektrická energia 1 407,01 s DPH TT0145/2008 07.06.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.06.2016
Zmluva 1 dodatok č. 1 k zmluve12/2015 o výpožičke nehnutelného majetku s DPH 06.06.2016 Mikroregión nad Holeškou, Rakovice 16.06.2016
Faktúra 4590679759 PHM 359,25 s DPH 5611852402 06.06.2016 Slovnafta.s., Bratislava 08.06.2016
Faktúra 20160804 tovar bufet 46,74 s DPH 9000/40/16,9000/41/16,9000/43/16 06.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Objednávka 1671/16 potraviny s DPH 8/2016 06.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.06.2016
Faktúra 20160805 ovocie,zelenina 143,34 s DPH 1663/161665/16,1667/16 06.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Faktúra 1604210 potraviny 53,01 s DPH 1669/16 8/2016 03.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.06.2016
Faktúra 9900833921 Security Access Point 58,80 s DPH 03.06.2016 Slovak Telekom Bratislava 06.06.2016
Objednávka 1670/16 ovocie,zelenina s DPH 03.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Faktúra 160617963 poplatok internet 33,90 s DPH 13/2016 03.06.2016 CNS s.r.o., Bratislava 03.06.2016
Faktúra 07052016 letáky 222,60 s DPH 3/2016 02.06.2016 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 03.06.2016
Faktúra 1611110228 tepelná energia 980,42 s DPH 15/2009/P 02.06.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.06.2016
Faktúra 7328271642 MO plyn hala 3,00 s DPH 3100051968 02.06.2016 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2016
Faktúra 7328271778 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 02.06.2016 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2016
Faktúra 7328271789 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.06.2016 SPP a.s.,Bratislava 03.06.2016
Faktúra 10774 materiál na opravu a údržbu s DPH 1359/16 8/2015 02.06.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.06.2016
Faktúra 2016050005 závlaha 250,00 s DPH 02.06.2016 AGROFIM Slovak s.r.o., Trnava 03.06.2016
Faktúra 1011622392 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 02.06.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.06.2016
Faktúra 1011622393 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 02.06.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.06.2016
Objednávka 9000/45/16 ovocie,zelenina s DPH 02.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Faktúra 2291007884 potraviny 85,99 s DPH 160585534 7/2014 01.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2016
Faktúra 2291007882 tovar bufet 73,56 s DPH 160585412 8/2014 01.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2016
Faktúra 2291007886 čisiace prostriedky 6,29 s DPH 7/2014 01.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2016
Objednávka 1668/16 ovocie,zelenina s DPH 01.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Faktúra 2291007885 čisiace prostriedky 236,92 s DPH 160584851 7/2014 01.06.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 03.06.2016
Objednávka 9000/44/16 ovocie,zelenina s DPH 01.06.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 14.06.2016
Objednávka 1669/16 potraviny s DPH 8/2016 01.06.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.06.2016
Faktúra 6160580 materiál na opravu a údržbu kosačky 165,78 s DPH 1348/16 31.05.2016 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 01.06.2016
Faktúra 5116050185 potraviny 32,40 s DPH 1664/16 30.05.2016 Biogal a.s., Špačince 31.05.2016
Faktúra 221600553 prenájom tabletov 25,20 s DPH 17/2015 30.05.2016 DATALAN a.s., Bratislava 31.05.2016
Faktúra 9222509066 tovar bufet 58,75 s DPH 9000/42/16 30.05.2016 Coca Cola Bratislava 31.05.2016
Objednávka 1667/16 ovocie,zelenina s DPH 28.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Zmluva 14/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 38,00 s DPH 27.05.2016 Adiana Ďuračková Veselé 310 30.05.2016
Objednávka 9000/43/16 tovar bufet s DPH 27.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Objednávka 9000/42/16 tovar bufet s DPH 26.05.2016 Coca Cola Bratislava 31.05.2016
Faktúra 2015037 výroba pečiatky 24,03 s DPH 1366/16 26.05.2016 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 30.05.2016
Faktúra 1603967 potraviny 164,63 s DPH 1666/16 8/2016 26.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.05.2016
Faktúra 2016010 oprava radiátora 206,90 s DPH 1367/16 26.05.2016 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 30.05.2016
Faktúra 2230006430 potraviny 239,43 s DPH 160580561 7/2014 25.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.05.2016
Objednávka 1368/16 oprava práčky s DPH 25.05.2016 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 10.06.2016
Faktúra 2230006432 tovar bufet 95,28 s DPH 160580980 8/2016 25.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 30.05.2016
Objednávka 9000/41/16 tovar bufet s DPH 25.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Objednávka 1666/16 potraviny s DPH 8/2016 24.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.05.2016
Objednávka 1665/16 ovocie,zelenina s DPH 24.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Faktúra 20160769 ovocie,zelenina 100,73 s DPH 1659/16,1661/16 23.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 30.05.2016
Objednávka 1367/16 oprava radiátora s DPH 23.05.2016 Imrich Rožič, Partizánska 213, Chtelnica 30.05.2016
Faktúra 20160770 tovar bufet 19,50 s DPH 9000/39/16 23.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 30.05.2016
Objednávka 1664/16 potraviny s DPH 20.05.2016 Biogal a.s., Špačince 31.05.2016
Objednávka 1663/16 ovocie,zelenina s DPH 20.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Objednávka 9000/40/16 tovar bufet s DPH 20.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 06.06.2016
Objednávka 1366/16 výroba pečiatky s DPH 20.05.2016 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 30.05.2016
Faktúra 1603758 potraviny 187,06 s DPH 1662/16 8/2016 20.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2016
Faktúra 20161798 materiál OV 54,55 s DPH 1363/16 6/2016 19.05.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 23.05.2016
Faktúra 601441 potraviny 291,65 s DPH 11/2016 18.05.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 23.05.2016
Faktúra 2230006047 tovar bufet 95,05 s DPH 160576472 8/2014 18.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.05.2016
Objednávka 1661/16 ovocie,zelenina s DPH 18.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 30.05.2016
Faktúra 292016 orezovanie stromov 585,00 s DPH 2/2016 18.05.2016 Radovan Bábik 23.05.2016
Faktúra 4590674169 PHM 48,88 s DPH 5611852402 18.05.2016 Slovnafta.s., Bratislava 23.05.2016
Objednávka 1662/16 potraviny s DPH 8/2016 18.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2016
Objednávka 1365/16 kalibrácia teplomerov,vlhkomerov s DPH 18.05.2016 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 08.06.2016
Faktúra 2230006044 čisiace prostriedky 113,59 s DPH 160575806 7/2014 18.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.05.2016
Faktúra 20160859 školenie 67,20 s DPH 1362/16 18.05.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 23.05.2016
Faktúra 2230006045 potraviny 130,93 s DPH 160576501 7/2014 18.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.05.2016
Faktúra 2230006046 potraviny 40,79 s DPH 160576569 7/2014 18.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 23.05.2016
Faktúra 1603691 potraviny 39,53 s DPH 1660/16 8/2016 17.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2016
Faktúra 165002069 tovar bufet 87,94 s DPH 9000/38/16 5/2013 16.05.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 17.05.2016
Objednávka 1660/16 potraviny s DPH 8/2016 16.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2016
Faktúra 20160739 tovar bufet 25,80 s DPH 9000/37/16 16.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.05.2016
Faktúra 20160738 ovocie,zelenina 114,24 s DPH 1658/16,1657/16 16.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.05.2016
Objednávka 1363/16 materiál OV s DPH 6/2016 16.05.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 23.05.2016
Faktúra 11604896 materiál na opravu a údržbu kosačky 29,44 s DPH 1360/16 13.05.2016 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 17.05.2016
Objednávka 9000/39/16 tovar bufet s DPH 13.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 30.05.2016
Faktúra 20160093 pripojenie internetu 695,40 s DPH 1361/16 13.05.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 17.05.2016
Objednávka 1659/16 ovocie,zelenina s DPH 13.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 30.05.2016
Faktúra 092016 rekultivácia pozemku 1 700,00 s DPH 13.05.2016 Anton Palkovič, Veselé 17.05.2016
Objednávka 1362/16 školenie s DPH 12.05.2016 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 23.05.2016
Objednávka 1360/16 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 12.05.2016 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 17.05.2016
Objednávka 9000/38/16 tovar bufet s DPH 5/2013 12.05.2016 Slovenské pramene a žriedla a.s., Dobrá Voda 17.05.2016
Faktúra 2230005705 potraviny 274,12 s DPH 160572134 7/2014 11.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.05.2016
Faktúra 9000926930 poštové poukážky 17,27 s DPH 11.05.2016 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 12.05.2016
Faktúra 2230005704 čisiace prostriedky 87,70 s DPH 160572105 7/2014 11.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.05.2016
Faktúra 2230005707 tovar bufet 62,08 s DPH 160572156 8/2014 11.05.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 12.05.2016
Faktúra 9501600883 oprava kopírky 222,43 s DPH 1343/16 11.05.2016 CBC Slovakia, Bratislava 12.05.2016
Objednávka 1658/16 ovocie,zelenina s DPH 11.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.05.2016
Faktúra 5/2016 deratizácia 86,75 s DPH 1356/16 11.05.2016 Garant DDD Pätoprstý, Pezinok 12.05.2016
Faktúra 1603479 potraviny 40,03 s DPH 9000/38/16 8/2016 10.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.05.2016
Faktúra 7603773732 telefonický poplatok - mobilný 78,62 s DPH 0320128079 10.05.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.05.2016
Faktúra 1784710268 telefonický poplatok - pevná linka 93,76 s DPH 0320128079 10.05.2016 Slovak Telekom Bratislava 12.05.2016
Objednávka 1358/16 kancelársky materiál s DPH 10.05.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 08.06.2016
Objednávka 9000/38/16 potraviny s DPH 8/2016 10.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.05.2016
Objednávka 1359/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 10.05.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 03.06.2016
Faktúra 3129160517 kuchynský odpad 38,40 s DPH 11027351 10.05.2016 Marius Pepersen Trenčín 12.05.2016
Faktúra 9221806324 tovar bufet 72,58 s DPH 9000/36/16 09.05.2016 Coca Cola Bratislava 12.05.2016
Faktúra 20160688 ovocie,zelenina 82,51 s DPH 1653/16,1655/16 09.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 12.05.2016
Faktúra 20160687 ovocie,zelenina 25,27 s DPH 9000/33/16,9000/35/16 09.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 12.05.2016
Faktúra 8/2016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 09.05.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.05.2016
Objednávka 1357/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.05.2016 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.07.2016
Objednávka 1657/16 ovocie,zelenina s DPH 06.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.05.2016
Objednávka 9000/37/16 tovar bufet s DPH 06.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.05.2016
Faktúra 1603346 potraviny 72,42 s DPH 1656/16 8/2016 06.05.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.05.2016
Objednávka 1356/16 deratizácia s DPH 05.05.2016 Garant DDD Pätoprstý, Pezinok 12.05.2016
Objednávka 9000/36/16 tovar bufet s DPH 05.05.2016 Coca Cola Bratislava 12.05.2016
Zmluva 12/2016 zmluva o elektronickej komunikácii s DPH 04.05.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 06.05.2016
Objednávka 1655/16 zelenina s DPH 04.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 12.05.2016
Zmluva 1 dodatok č.1 k zmluve 3/2016 - prenájom betónovej plochy 22,50 s DPH 03.05.2016 Miroslav bažáni Rakovice 177 12.05.2016
Objednávka 9000/35/16 ovocie,zelenina s DPH 03.05.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 12.05.2016
Objednávka 3/2016 letáky s DPH 02.05.2016 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 03.06.2016
Faktúra 1603063 potraviny 93,70 s DPH 1650/16 8/2016 29.04.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.05.2016
Objednávka 1653/16 ovocie,zelenina s DPH 29.04.2016 12.05.2016
Objednávka 9000/33/16 ovocie,zelenina s DPH 29.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 12.05.2016
Zmluva 11/2016 kúpna zmluva s DPH 28.04.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 05.05.2016
Zmluva 10/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 28.04.2016 Ovocinárska únia SR Bratislava 02.05.2016
Faktúra 160101665 tovar bufet 48,84 s DPH 9000/31/16 28.04.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín 02.05.2016
Objednávka 1354/16 materiál OV s DPH 27.04.2016 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 02.05.2016
Faktúra 14426 akumulátor štipkovač,kosačka 164,00 s DPH 1353/16 27.04.2016 Juraj Žákovský-INTEC, Trnava 02.05.2016
Faktúra 2291005818 tovar bufet 101,45 s DPH 160463607 8/2014 27.04.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.05.2016
Faktúra 2291005816 misky 36,96 s DPH 160463664 7/2014 27.04.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.05.2016
Faktúra 2291005815 potraviny 432,72 s DPH 160463543 7/2014 27.04.2016 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 02.05.2016
Faktúra 20160078 materiál OV 186,00 s DPH 1354/16 27.04.2016 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 02.05.2016
Faktúra 20161461 materiál OV 123,82 s DPH 1351/16 6/2016 26.04.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.05.2016
Faktúra 2161000823 materiál OV 92,70 s DPH 1352/16 26.04.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 02.05.2016
Objednávka 1353/16 akumulátor štipkovač,kosačka s DPH 26.04.2016 Juraj Žákovský-INTEC, Trnava 02.05.2016
Objednávka 9000/31/16 tovar bufet s DPH 25.04.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín 02.05.2016
Faktúra 20160604 tovar bufet 19,13 s DPH 9000/29/16 25.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2016
Objednávka 1650/16 potraviny s DPH 8/2016 25.04.2016 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.05.2016
Objednávka 1351/16 materiál OV s DPH 6/2016 25.04.2016 Stacho, s.r.o. Kočovce 02.05.2016
Objednávka 1352/16 materiál OV s DPH 25.04.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 02.05.2016
Faktúra 20160603 ovocie,zelenina 95,15 s DPH 1646/16,1647/16 25.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2016
Faktúra 1601080 materiál na opravu a údržbu 12,14 s DPH 1350/16 22.04.2016 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 26.04.2016
Faktúra 1602960 potraviny 150,08 s DPH 1648/16 8/2016 22.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 26.04.2016
Faktúra 1604 pracovná obuv 124,32 s DPH 1349/16 22.04.2016 Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice 26.04.2016
Faktúra 201604022 materiál na opravu a údržbu 436,20 s DPH 1321/16 22.04.2016 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 26.04.2016
Objednávka 1350/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 21.04.2016 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 26.04.2016
Faktúra 160412022 internet 27,12 s DPH 21.04.2016 CNS s.r.o., Bratislava 26.04.2016
Objednávka 2/2016 orezovanie stromov s DPH 21.04.2016 Radovan Bábik Rakovice 23.05.2016
Faktúra 2291005460 tovar bufet 255,07 s DPH 160459391 8/2014 20.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2016
Faktúra 2291005465 potraviny 27,24 s DPH 160459389 7/2014 20.04.2016 26.04.2016
Objednávka 1648/16 potraviny s DPH 8/2016 20.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 26.04.2016
Objednávka 1349/16 pracovná obuv s DPH 20.04.2016 Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice 26.04.2016
Faktúra 2291005466 potraviny 250,09 s DPH 160459383 7/2014 20.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 26.04.2016
Objednávka 1348/16 materiál na opravu a údržbu kosačky s DPH 20.04.2016 Michal Hruška - MET AGRO, Trebatice 01.06.2016
Zmluva 9/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 17,00 bez DPH 19.04.2016 Drobný Ján, Rakovice 147 02.05.2016
Faktúra 2016008 všeobecný materiál 81,50 s DPH 1346/16 19.04.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 02.05.2016
Faktúra 2161000775 materiál OV 399,79 s DPH 1345/16 19.04.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 26.04.2016
Faktúra 4590659053 PHM 114,60 s DPH 5611852402 19.04.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 26.04.2016
Faktúra 601110 potraviny 375,15 s DPH 19.04.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 26.04.2016
Faktúra 20160079 profilaktika PC 448,80 s DPH 23/2015 19.04.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 26.04.2016
Objednávka 1346/16 všeobecný materiál s DPH 19.04.2016 Prima Art s.r.o., Vrbové 02.05.2016
Faktúra 20160551 ovocie,zelenina 108,16 s DPH 1643/16,1644/16 18.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.04.2016
Faktúra 20160552 tovar bufet 19,31 s DPH 9000/28/16 18.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.04.2016
Faktúra 11603172 materiál na opravu a údržbu 22,42 s DPH 1342/16 18.04.2016 ŠUPA technika, Veľké Kostoľany 19.04.2016
Objednávka 1345/16 materiál OV s DPH 18.04.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 26.04.2016
Faktúra 20160077 tonery 54,84 s DPH 1344/16 7/2016 18.04.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 26.04.2016
Objednávka 1343/16 oprava kopírky s DPH 16.04.2016 CBC Slovakia, Bratislava 12.05.2016
Objednávka 1344/16 tonery s DPH 7/2016 16.04.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 26.04.2016
Faktúra 1602727 potraviny 377,96 s DPH 1645/16 15.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 19.04.2016
Objednávka 1646/16 ovocie,zelenina s DPH 15.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2016
Objednávka 1647/16 ovocie,zelenina s DPH 15.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 26.04.2016
Objednávka 1342/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 14.04.2016 ŠUPA technika, Veľké Kostoľany 19.04.2016
Faktúra 20161234 materiál OV 320,78 s DPH 1341/16 14.04.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 19.04.2016
Faktúra 063080416 montáž fólii 124,31 s DPH 1336/16 14.04.2016 Juraj Šimo - OPOM, Piešťany 19.04.2016
Faktúra 22591005060 tovar bufet 129,00 s DPH 160455196 8/2014 13.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 19.04.2016
Faktúra 2016050005 kvapková závlaha 250,00 s DPH 13.04.2016 NETAFIM Trnava 19.04.2016
Faktúra 2291005061 kancelársky papier 67,87 s DPH 160455242 7/2014 13.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.04.2016
Zmluva 13/2016 zmluva o pripojení a poskytovaní ver.služieb-prístup do siete internet s DPH 13.04.2016 CNS s.r.o., Bratislava 06.05.2016
Objednávka 1645/16 potraviny s DPH 13.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 19.04.2016
Faktúra 2291005062 potraviny 360,41 s DPH 160455221 7/2014 13.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.04.2016
Faktúra 201600938 stočné 740,74 s DPH 13.04.2016 Obecná kanalizačná Veselé 13.04.2016
Faktúra 110728 výmena pneumatík 30,00 s DPH 1340/16 13.04.2016 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice 19.04.2016
Objednávka 1644/16 ovocie,zelenina s DPH 13.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.04.2016
Faktúra 2161014978 vodné 1,75 s DPH 354/08 12.04.2016 TAVOS a.s., Piešťany 13.04.2016
Faktúra 2161014974 vodné 791,27 s DPH 354/08 12.04.2016 TAVOS a.s., Piešťany 13.04.2016
Faktúra 3129160374 kuchynský odpad 28,80 s DPH 11027351 12.04.2016 Marius Pedersen, Trenčín 13.04.2016
Faktúra 20160510 ovocie,zelenina 57,74 s DPH 1639/16,1641/16 11.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.04.2016
Faktúra 9222408478 tovar bufet 67,39 s DPH 9000/27/16 11.04.2016 Coca Cola Bratislava 13.04.2016
Objednávka 1341/16 materiál OV s DPH 6/2016 11.04.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 19.04.2016
Faktúra 165001418 tovar bufet 128,94 s DPH 9000/26/16 11.04.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 13.04.2016
Faktúra 20160511 tovar bufet 22,55 s DPH 9000/25/16,9000/23/16 11.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.04.2016
Faktúra 7602814383 telefóne poplatky 92,50 s DPH 0320128079 08.04.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.04.2016
Faktúra 3201600179 komunálny odpad 207,79 s DPH 2020462007/dod.č.1 08.04.2016 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.04.2016
Objednávka 9000/28/16 tovar bufet s DPH 08.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.04.2016
Faktúra 20160339 materiál na opravu a údržbu 111,47 s DPH 1328/16 08.04.2016 EMAILA Mário Višňovský Piešťany 11.04.2016
Faktúra 62016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.04.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 11.04.2016
Faktúra 5116040018 potraviny 32,40 s DPH 1638/16 08.04.2016 Biogal a.s., Špačince 11.04.2016
Faktúra 7783716157 telefóne poplatky 93,52 s DPH 0320128079 07.04.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.04.2016
Faktúra 1602513 potraviny 40,03 s DPH 07.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.04.2016
Objednávka 1340/16 výmena pneumatík s DPH 07.04.2016 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice 19.04.2016
Objednávka 9000/27/16 tovar bufet s DPH 07.04.2016 Coca Cola Bratislava 13.04.2016
Objednávka 1643/16 ovocie,zelenina s DPH 07.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 19.04.2016
Faktúra 20161107 materiál OV 254,95 s DPH 1339/16 06.04.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 08.04.2016
Objednávka 1641/16 ovocie,zelenina s DPH 06.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.04.2016
Objednávka 9000/26/16 tovar bufet s DPH 06.04.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 13.04.2016
Objednávka 9000/25/16 tovar bufet s DPH 06.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.04.2016
Faktúra 405600359 tovar bufet 66,91 s DPH 9000/24/16 06.04.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 08.04.2016
Faktúra 20160504 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 06.04.2016 Safety Control, Trnava 08.04.2016
Faktúra 2230003954 tovar bufet 192,90 s DPH 8/2014 06.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.04.2016
Faktúra 2230003955 potraviny 138,82 s DPH 7/2014 06.04.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 08.04.2016
Faktúra 1051604298 elektrická energia - vyúčtovanie 1 908,19 s DPH TT0145/2008 05.04.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.04.2016
Faktúra 1602441 potraviny 40,03 s DPH 1640/16 05.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.04.2016
Faktúra 4590653420 PHM 270,95 s DPH 5611852402 05.04.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 08.04.2016
Faktúra 600928 potraviny 200,26 s DPH 05.04.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 06.04.2016
Faktúra 7328231138 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 04.04.2016 SPP a.s., Bratislava 05.04.2016
Faktúra 1011613936 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 04.04.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.04.2016
Faktúra 1611110148 tepelná energia 10 781,34 s DPH 15/2009/P 04.04.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.04.2016
Faktúra 161401404 čistiace prostriedky 30,24 s DPH 1337/16 04.04.2016 CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec 05.04.2016
Faktúra 10754 materiál na opravu a údržbu 181,57 s DPH 1338/16 8/2015 04.04.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 05.04.2016
Faktúra 1602394 potraviny 169,24 s DPH 1637/16 04.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 05.04.2016
Faktúra 160101273 potraviny 10,92 s DPH 1636/16 04.04.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín 05.04.2016
Objednávka 9000/24/16 tovar bufet s DPH 04.04.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 08.04.2016
Faktúra 20160475 ovocie,zelenina 35,62 s DPH 1632/16,1635/16 04.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.04.2016
Faktúra 20160474 tovar bufet 35,51 s DPH 9000/22/16,9000/21/16 04.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.04.2016
Faktúra 7328231001 MO plyn hala 19,00 s DPH 3100051968 04.04.2016 SPP a.s., Bratislava 05.04.2016
Faktúra 7328231149 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 04.04.2016 SPP a.s., Bratislava 05.04.2016
Objednávka 1640/16 potraviny s DPH 04.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.04.2016
Faktúra 1900819864 Security Access Point 58,80 s DPH 04.04.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.04.2016
Faktúra 1011613937 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 04.04.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.04.2016
Faktúra 161401340 čistiace prostriedky 183,67 s DPH 1335/16 01.04.2016 CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec 05.04.2016
Objednávka 9000/23/16 tovar bufet s DPH 01.04.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.04.2016
Objednávka 1339/16 materiál OV s DPH 01.04.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 08.04.2016
Zmluva 8/2016 rámcová kúpna zmluva s DPH 01.04.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.04.2016
Zmluva 7/2016 kúpna zmluva s DPH 01.04.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 20.04.2016
VO: Súhrnná správa 1 Q 2016 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2016 28.04.2016
Objednávka 1639/16 ovocie,zelenina s DPH 31.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.04.2016
Objednávka 1638/16 potraviny s DPH 31.03.2016 Biogal a.s., Špačince 11.04.2016
Zmluva 6/2016 rámcová kúpna zmluva s DPH 30.03.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 11.04.2016
Faktúra 2230003614 tovar bufet 112,99 s DPH 160346998 8/2014 30.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.04.2016
Objednávka 1637/16 potraviny s DPH 30.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 05.04.2016
Objednávka 1636/16 potraviny s DPH 30.03.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín 05.04.2016
Faktúra 2230003616 potraviny 189,08 s DPH 160346973 7/2014 30.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.04.2016
Faktúra 17032016 oprava športového náradia 305,58 s DPH 1334/16 29.03.2016 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 01.04.2016
Faktúra 20160903 materiál OV 338,88 s DPH 1333/16 29.03.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 01.04.2016
Faktúra 20160271 tovar bufet 24,44 s DPH 9000/11/16 14/2015 24.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.03.2016
Faktúra 2230002206 potraviny 219,47 s DPH 160227996 7/2014 24.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.03.2016
Faktúra 2016207 semená 24,46 s DPH 1332/16 23.03.2016 Presto Bratislava 29.03.2016
Faktúra 32016 oprava oplotenie 27 999,40 s DPH 1/2016 23.03.2016 FURE, s.r.o., Udiča 29.03.2016
Faktúra 160101192 potraviny 143,72 s DPH 23.03.2016 J&B Unique s.r.o., Šamorín 29.03.2016
Faktúra 1602126 potraviny 40,03 s DPH 1633/16 23.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.03.2016
Faktúra 2016005 oprava radiátora 227,02 s DPH 1330/16 23.03.2016 Imrich Rožič, Chtelnica 29.03.2016
Faktúra 20160048 NTB HP 397,70 s DPH 1331/16 23.03.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 29.03.2016
Faktúra 2016008 strava a ubytovanie lyžiarský výcvik žiakov 4 493,50 s DPH 23.03.2016 Chata Erika, Ždiar 29.03.2016
Objednávka 9000/22/16 tovar bufet s DPH 23.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.04.2016
Objednávka 1335/16 čistiace prostriedky s DPH 22.03.2016 CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec 05.04.2016
Objednávka 1337/16 čistiace prostriedky s DPH 22.03.2016 CWS-bocoSlovensko, s.r.o., Hlohovec 05.04.2016
Objednávka 1336/16 montáž fólii s DPH 22.03.2016 Juraj Šimo - OPOM, Piešťany 19.04.2016
Objednávka 1338/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 22.03.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 05.04.2016
Objednávka 1635/16 ovocie,zelenina s DPH 22.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.04.2016
Faktúra 201604 preprava žiakov 930,00 s DPH 21.03.2016 Ivan Sokol, Suchá nad Parnou 08.04.2016
Faktúra 1611110107 vyúčtovanie tepelná energia 1 024,88 s DPH 15/2009/P 21.03.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 29.03.2016
Objednávka 1334/16 oprava športového náradia s DPH 21.03.2016 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 01.04.2016
Objednávka 1333/16 materiál OV s DPH 21.03.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 01.04.2016
Faktúra 20160437 ovocie,zelenina 49,15 s DPH 1631/16 21.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.03.2016
Objednávka 1632/16 ovocie,zelenina s DPH 18.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.04.2016
Objednávka 1633/16 potraviny s DPH 18.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.03.2016
Faktúra 600761 potraviny 354,36 s DPH 17.03.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 29.03.2016
Faktúra 2016028 telefón - vyčistenie 31,92 s DPH 1329/16 17.03.2016 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 29.03.2016
Objednávka 1332/16 semená s DPH 17.03.2016 Presto Bratislava 29.03.2016
Faktúra 2291003679 tovar bufet 141,67 s DPH 160340052 8/2014 16.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2016
Objednávka 1331/16 NTB HP s DPH 16.03.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 29.03.2016
Faktúra 2291003677 potraviny 216,53 s DPH 160340038 7/2014 16.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.03.2016
Objednávka 9000/21/16 tovar bufet s DPH 16.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.04.2016
Faktúra 20160372 ovocie,zelenina 98,75 s DPH 1627/16,1628/16 15.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.03.2016
Faktúra 032016 výkopové práce 4 985,00 s DPH 1/2016 15.03.2016 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 16.03.2016
Faktúra 9222508508 tovar bufet 55,30 s DPH 9000/20/16 15.03.2016 Coca Cola Bratislava 16.03.2016
Faktúra 2016042 materiál na opravu a údržbu 152,34 s DPH 1313/16 15.03.2016 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 16.03.2016
Objednávka 1619/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 15.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.03.2016
Faktúra 20160373 tovar bufet 23,88 s DPH 9000/17/16 15.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.03.2016
Faktúra 89946524 súvzťažnosti pre VS 14,00 s DPH 11.03.2016 PORADCA s.r.o.,Žilina 14.03.2016
Objednávka 1631/16 ovocie,zelenina s DPH 11.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.03.2016
Objednávka 1330/16 oprava radiátora s DPH 11.03.2016 Imrich Rožič, Chtelnica 29.03.2016
Objednávka 9000/19/16 tovar bufet s DPH 11.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.03.2016
Faktúra 1601771 potraviny 40,03 s DPH 1630/16 11.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.03.2016
Objednávka 9000/20/16 tovar bufet s DPH 11.03.2016 Coca Cola Bratislava 16.03.2016
Faktúra 3129160216 odvoz odpadu ŠJ 28,80 s DPH 11027351 10.03.2016 Marius Pedersen, Trenčín 14.03.2016
Faktúra 2226000519 tovar bufet 110,28 s DPH 160335877 8/2014 10.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.03.2016
Faktúra 7601855038 telefóne poplatky 93,56 s DPH 0320128079 10.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 14.03.2016
Faktúra 20160645 materiál OV 171,90 s DPH 1327/16 10.03.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 14.03.2016
Faktúra 22016 led trubice 825,00 s DPH 1326/16 09.03.2016 EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice 14.03.2016
Faktúra 2226000517 potraviny 245,72 s DPH 160335879 7/2014 09.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 14.03.2016
Faktúra 405600245 tovar bufet 55,82 s DPH 9000/18/16 08.03.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 09.03.2016
Faktúra 11160105 oprava Renault Kango 191,95 s DPH 1325/16 08.03.2016 ELA CAR s.r.o., Piešťany 09.03.2016
Faktúra 20160340 ovocie,zelenina 22,55 s DPH 1624/16 08.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.03.2016
Faktúra 20160339 tovar bufet 8,83 s DPH 9000/15/16 08.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.03.2016
Faktúra 8782791873 telefóne poplatky 86,74 s DPH 9905500515 08.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.03.2016
Faktúra 20160279 BOZP a PO a školenie 450,00 s DPH 1322/16 08.03.2016 Safety Control, Trnava 09.03.2016
Objednávka 1313/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.03.2016 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 16.03.2016
Objednávka 1630/16 potraviny s DPH 08.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.03.2016
Objednávka 1628/16 ovocie,zelenina s DPH 08.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.03.2016
Objednávka 1329/16 telefón - vyčistenie s DPH 08.03.2016 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 29.03.2016
Faktúra 5116020241 potraviny 34,20 s DPH 07.03.2016 Biogal a.s., Špačince 09.03.2016
Faktúra 1051602560 elektrická energia - vyúčtovanie 1 850,36 s DPH TT0145/2008 07.03.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.03.2016
Objednávka 1328/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.03.2016 EMAILA Mário Višňovský Piešťany 11.04.2016
Faktúra 20160041 profilaktika PC 348,60 s DPH 23/2015 07.03.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 09.03.2016
Faktúra 165000839 tovar bufet 87,47 s DPH 9000/16/16 07.03.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 09.03.2016
Faktúra 42016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.03.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.03.2016
Objednávka 9000/17/16 tovar bufet s DPH 04.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.03.2016
Objednávka 1627/16 ovocie,zelenina s DPH 04.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.03.2016
Faktúra 600588 potraviny 180,04 s DPH 9/2015 04.03.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.03.2016
Objednávka 9000/16/16 tovar bufet s DPH 04.03.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 09.03.2016
Faktúra 3016908221 gastrolístky 656,08 s DPH 39/2014 03.03.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 07.03.2016
Faktúra 1900812641 Security Access Point 58,80 s DPH 03.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.03.2016
Faktúra 7273510238 MO plyn hala 34,00 s DPH 3100051968 03.03.2016 SPP a.s., Bratislava 03.03.2016
Faktúra 20160317 tovar bufet 23,30 s DPH 9000/14/16 14/2015 03.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.03.2016
Faktúra 20160318 ovocie,zelenina 44,64 s DPH 1621/16,1622/16 14/2015 03.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.03.2016
Faktúra 2224000204 perkolátor 71,99 s DPH 8/2014 03.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.03.2016
Faktúra 7273510386 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.03.2016 SPP a.s., Bratislava 03.03.2016
Faktúra 2016014 montáž okien 350,00 s DPH 03.03.2016 NEZO, s.r.o. Kolíňany 07.03.2016
Faktúra 7273510375 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 03.03.2016 SPP a.s., Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1601590 potraviny 69,58 s DPH 1626/16 03.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 07.03.2016
Faktúra 4590643166 PHM 77,31 s DPH 5611852402 03.03.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 07.03.2016
Objednávka 1327/16 materiál OV s DPH 03.03.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 14.03.2016
Faktúra 2230002494 tovar bufet 252,65 s DPH 160331896 8/2014 02.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2016
Objednávka 1626/16 potraviny s DPH 02.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 07.03.2016
Objednávka 1624/16 ovocie,zelenina s DPH 02.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.03.2016
Faktúra 1601042 materiál OV 31,91 s DPH 1320/16 02.03.2016 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 02.03.2016
Objednávka 1325/16 oprava Renault Kango s DPH 02.03.2016 ELA CAR s.r.o., Piešťany 09.03.2016
Objednávka 1320/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.03.2016 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 02.03.2016
Objednávka 1326/16 led trubice s DPH 02.03.2016 EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice 14.03.2016
Faktúra 2230002489 potraviny 249,53 s DPH 160332083 7/2014 02.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.03.2016
Faktúra 1611110067 tepelná energia 11 110,60 s DPH 15/2009/P 02.03.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1011612404 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 01.03.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.03.2016
Faktúra 10748 materiál na opravu a údržbu 158,57 s DPH 1319/16 8/2015 01.03.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 02.03.2016
Faktúra 1601521 potraviny 208,79 s DPH 1623/16 01.03.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.03.2016
Faktúra 1011612403 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 01.03.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 02.03.2016
Objednávka 9000/15/16 tovar bufet s DPH 01.03.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.03.2016
Objednávka 1323/16 oprava switchu 348,60 s DPH 23/2015 29.02.2016 Bleskanet s.r.o., Trnava 09.03.2016
Objednávka 1321/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.02.2016 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 26.04.2016
Objednávka 1623/16 potraviny s DPH 29.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.03.2016
Zmluva 5/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 29.02.2016 Drobný Karol, 92208 Rakovice 147 02.03.2016
Zmluva 4/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 262,08 bez DPH 29.02.2016 JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 02.03.2016
Zmluva 3/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 15.-/mesačne bez DPH 29.02.2016 Miroslav Bažáni, 92208 Rakovice 177 02.03.2016
Objednávka 1322/16 školenie s DPH 29.02.2016 Safety Control, Trnava 09.03.2016
Faktúra 20160492 materiál OV 330,92 s DPH 1318/16 7/2015 29.02.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 01.03.2016
Objednávka 1622/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 26.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.03.2016
Objednávka 9000/14/16 tovar bufet s DPH 14/2015 25.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.03.2016
Faktúra 20160450 materiál OV 141,12 s DPH 1317/16 7/2015 24.02.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 01.03.2016
Faktúra 1601308 potraviny 87,22 s DPH 1620/16 6/2015 24.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 01.03.2016
Faktúra 20160272 ovocie,zelenina 71,74 s DPH 1617/16,1619/16 14/2015 24.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.03.2016
Faktúra 2224000165 perkolátor 71,99 s DPH 8/2014 24.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.03.2016
Faktúra 2230002207 čistiace prostriedky 193,16 s DPH 160227216 7/2014 24.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.03.2016
Faktúra 232016 knihy 28,00 s DPH 22.02.2016 Parentes, vydavateľstvo Pezinok 22.02.2016
Faktúra 42016043 čistenie lapača tukov ŠJ 199,16 s DPH 1316/16 22.02.2016 KANAL M.P.S. s.r.o. Senec 22.02.2016
Objednávka 1620/16 potraviny s DPH 6/2015 22.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 01.03.2016
Objednávka 1621/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 22.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.03.2016
Objednávka 1319/16 materiál OV s DPH 8/2015 21.02.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 02.03.2016
Objednávka 1/2016 výkopové práce s DPH 19.02.2016 Anton Palkovič - AP zemné práce, Veselé 16.03.2016
Objednávka 1318/16 materiál OV s DPH 7/2015 19.02.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 01.03.2016
Faktúra 12016 oprava oplotenie 6 999,80 s DPH 1/2016 18.02.2016 FURE, s.r.o., Udiča 22.02.2016
Faktúra 4590637463 PHM 47,66 s DPH 5611852402 18.02.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 22.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2016 prenájom betonovej plochy na skladovanie materiálu s DPH 18.02.2016 SOŠ Rakovice 08.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2016 prenájom skladu s DPH 18.02.2016 SOŠ Rakovice 08.02.2016
Faktúra 2162201371 tlačivo 27,78 s DPH 18.02.2016 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 22.02.2016
Faktúra 600416 potraviny 336,77 s DPH 9/2015 18.02.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 22.02.2016
Faktúra 2226000370 tovar bufet 127,68 s DPH 160223974 8/2014 17.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.02.2016
Faktúra 11630449 doména 24,12 s DPH 17.02.2016 Websupport, s.r.o. Bratislava 22.02.2016
Faktúra 2226000376 potraviny 356,80 s DPH 160224018 7/2014 17.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 22.02.2016
Faktúra 1601124 potraviny 47,19 s DPH 1618/16 6/2015 17.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.02.2016
Faktúra 165000507 tovar bufet 79,87 s DPH 9000/13/16 17.02.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 22.02.2016
Objednávka 1317/16 materiál OV s DPH 7/2015 17.02.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 01.03.2016
Zmluva 2/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov 17,00 bez DPH 16.02.2016 Ševečková Mária, Rakovice 93 17.02.2016
Faktúra 5116020059 potraviny 34,20 s DPH 1614/16 15.02.2016 Biogal a.s., Špačince 16.02.2016
Faktúra 20160227 tovar bufet 26,39 s DPH 9000/09/16 14/2015 15.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.02.2016
Objednávka 1618/16 potraviny s DPH 6/2015 15.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.02.2016
Faktúra 9221508373 tovar bufet 103,82 s DPH 9000/12/16 15.02.2016 Coca Cola Bratislava 16.02.2016
Faktúra 20160300 materiál OV 373,61 s DPH 1314/16 15.02.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 16.02.2016
Faktúra 20160228 ovocie,zelenina 64,26 s DPH 1615/16 14/2015 15.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.02.2016
Objednávka 1617/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 12.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.03.2016
Faktúra 0082016 materiál OV 793,37 s DPH 1315/16 12.02.2016 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 16.02.2016
Objednávka 1315/16 materiál OV s DPH 12.02.2016 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 16.02.2016
Faktúra 2016082 semená 97,38 s DPH 1312/16 11.02.2016 Presto Bratislava 12.02.2016
Faktúra 7600895996 telefóne poplatky 95,04 s DPH 9905500515 11.02.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.02.2016
Faktúra 1601012 potraviny 40,54 s DPH 1616/16 6/2015 11.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.02.2016
Objednávka 9000/13/16 tovar bufet s DPH 11.02.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 22.02.2016
Objednávka 9000/12/16 tovar bufet s DPH 11.02.2016 Coca Cola Bratislava 16.02.2016
Faktúra 2016081 zeleninové semená 565,57 s DPH 1312/16 11.02.2016 Presto Bratislava 07.03.2016
Objednávka 9000/11/16 tovar bufet s DPH 14/2015 11.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.03.2016
Faktúra 2230001564 čistiace prostriedky 55,03 s DPH 160219487 7/2014 10.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2016
Faktúra 22016 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.02.2016 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 12.02.2016
Faktúra 2230001565 čistiace prostriedky 100,38 s DPH 160219438 7/2014 10.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2016
Faktúra 2230001566 potraviny 283,90 s DPH 160219467 7/2014 10.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2016
Faktúra 2230001563 tovar bufet 66,38 s DPH 160219808 8/2014 10.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.02.2016
Faktúra 0781870298 telefóne poplatky 93,38 s DPH 0320128079 09.02.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.02.2016
Faktúra 3129160067 kuchynský odpad 9,60 s DPH 11027351 09.02.2016 Marius Pedersen, Trenčín 12.02.2016
Faktúra 405600129 tovar bufet 44,64 s DPH 9000/10/16 09.02.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 12.02.2016
Objednávka 1314/16 materiál OV s DPH 09.02.2016 Stacho, s.r.o., Kočovce 16.02.2016
Objednávka 1616/16 potraviny s DPH 6/2015 09.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.02.2016
Objednávka 1312/16 semená s DPH 08.02.2016 Presto Bratislava 12.02.2016
Faktúra 20160169 ovocie,zelenina 59,87 s DPH 1611/16 14/2015 08.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.02.2016
Objednávka 9000/10/16 tovar bufet s DPH 08.02.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 12.02.2016
Faktúra 20160168 tovar bufet 27,79 s DPH 9000/07/16 14/2015 08.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.02.2016
Objednávka 1614/16 potraviny s DPH 05.02.2016 Biogal a.s., Špačince 16.02.2016
Faktúra 20160098 stierka 8,92 s DPH 1304/16 05.02.2016 EMAILA Mário Višňovský Piešťany 09.02.2016
Faktúra 20160086 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 05.02.2016 Safety Control, Trnava 09.02.2016
Faktúra 1051600467 elektrická energia - vyúčtovanie 1 883,47 s DPH TT0145/2008 05.02.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 09.02.2016
Faktúra 0342016 oprava Peugeot 521,86 s DPH 1309/16 05.02.2016 RSP autolakovňa spol.s r.o., Trebatice 09.02.2016
Faktúra 1600862 tovar bufet 40,03 s DPH 9000/08/16 6/2015 05.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.02.2016
Faktúra 3201600027 komunálny odpad 194,48 s DPH 2020462007/dod.č.1 05.02.2016 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 09.02.2016
Objednávka 9000/09/16 tovar bufet s DPH 14/2015 05.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.02.2016
Objednávka 1615/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 05.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.02.2016
Faktúra 3220561 ročný poplatok za služby TKR 207,20 s DPH 04.02.2016 VTR-Komunikačné systémy s.r.o., Bratislava 05.02.2016
Faktúra 116005 žiarovky 219,40 s DPH 1311/16 04.02.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 04.02.2016
Objednávka 9000/08/16 tovar bufet s DPH 6/2015 04.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.02.2016
Faktúra 9900805492 Security Access Point 58,80 s DPH 04.02.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.02.2016
Faktúra 2230001268 tovar bufet 191,93 s DPH 160215831 8/2014 03.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.02.2016
Faktúra 2230001260 potraviny 195,84 s DPH 160215992 7/2014 03.02.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 04.02.2016
Faktúra 1600803 potraviny 73,70 s DPH 1613/16 6/2015 03.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.02.2016
Faktúra 600243 potraviny 335,16 s DPH 9/2015 03.02.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 04.02.2016
Faktúra 9160000152 Edupage aktualizácia 195,00 s DPH 03.02.2016 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava 04.02.2016
Faktúra 4590631590 PHM 309,00 s DPH 5611852402 03.02.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 05.02.2016
Faktúra 1600764 potraviny 147,40 s DPH 1612/16 6/2015 02.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.02.2016
Faktúra 7253517504 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 02.02.2016 SPP a.s., Bratislava 03.02.2016
Faktúra 20160136 tovar bufet 27,06 s DPH 9000/06/16 14/2015 02.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.02.2016
Faktúra 20160135 ovocie,zelenina 78,56 s DPH 1607/16,1609/16 14/2015 02.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.02.2016
Faktúra 10743 materiál na opravu a údržbu 190,00 s DPH 1310/16 8/2015 02.02.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.02.2016
Faktúra 1611110027 tepelná energia 15 321,20 s DPH 15/2009/P 02.02.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.02.2016
Faktúra 1635100696 inzercia 70,80 s DPH 02.02.2016 Petit Press, a.s., Bratislava 03.02.2016
Faktúra 7253517515 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.02.2016 SPP a.s., Bratislava 03.02.2016
Faktúra 7253517369 MO plyn hala 36,00 s DPH 3100051968 02.02.2016 SPP a.s., Bratislava 03.02.2016
Objednávka 1613/16 potraviny s DPH 6/2015 02.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.02.2016
Objednávka 1612/16 potraviny s DPH 6/2015 01.02.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.02.2016
Faktúra 1011601659 elektrická energia 950,47 s DPH TT0145/2008 01.02.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.02.2016
Faktúra 1011601660 elektrická energia 19,26 s DPH TT0145/2008 01.02.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.02.2016
Objednávka 1611/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 01.02.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.02.2016
Faktúra 2161000187 materiál OV 591,42 s DPH 1308/16 29.01.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 03.02.2016
Objednávka 1310/16 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 29.01.2016 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.02.2016
Objednávka 1311/16 žiarovky s DPH 29.01.2016 Taltom s.r.o., Štúrovo 04.02.2016
Faktúra 2161000188 materiál OV 477,67 s DPH 1308/16 29.01.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 03.02.2016
Objednávka 1309/16 oprava Peugeot s DPH 29.01.2016 RSP autolakovňa spol.s r.o., Trebatice 09.02.2016
Objednávka 9000/07/16 tovar bufet s DPH 14/2015 29.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.02.2016
Faktúra 1600609 potraviny 97,05 s DPH 1610/16 6/2015 28.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.01.2016
Faktúra 420160137 školenie mzdy 54,00 s DPH pozvánka 28.01.2016 Vema Bratislava 29.01.2016
Faktúra 2291001153 tovar bufet 83,11 s DPH 160112029 8/2014 27.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.01.2016
Faktúra 1610031859 tlaková umývačka 211,00 s DPH 1305/16 27.01.2016 Mountfield SK s.r.o., Martin 29.01.2016
Faktúra 2291001154 potraviny 498,84 s DPH 160112146 7/2014 27.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 29.01.2016
Objednávka 1610/16 potraviny s DPH 6/2015 27.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.01.2016
Objednávka 1609/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 27.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.02.2016
VO: Súhrnná správa 4 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 27.01.2016 27.01.2016
Zmluva 1/2016 zmluva o dielo 34.999.20 s DPH 27.01.2016 FURE, s.r.o., Udiča 08.02.2016
Objednávka 1308/16 materiál OV s DPH 27.01.2016 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 03.02.2016
Faktúra 1600551 potraviny 43,04 s DPH 1608/16 6/2015 26.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.01.2016
Faktúra 20160080 ovocie,zelenina 57,89 s DPH 1604/16,1606/16 14/2015 25.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.01.2016
Faktúra 20160079 tovar bufet 28,44 s DPH 9000/05/16 14/2015 25.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.01.2016
Objednávka 1608/16 potraviny s DPH 6/2015 22.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.01.2016
Objednávka 1607/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 22.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.02.2016
Faktúra 10435 oprava čelného skla Renault Kango 170,00 s DPH 1306/16 22.01.2016 MAFI, s.r.o., Piešťany 27.01.2016
Objednávka 9000/06/16 tovar bufet s DPH 14/2015 21.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.02.2016
Faktúra 2230000664 potraviny 161,82 s DPH 16018261 7/2014 20.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.01.2016
Faktúra 1600362 potraviny 284,51 s DPH 1605/16 6/2015 20.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.01.2016
Faktúra 2230000663 čistiace prostriedky 88,66 s DPH 16018234 7/2014 20.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.01.2016
Faktúra 2230000665 vysavač 102,58 s DPH 7/2014 20.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.01.2016
Faktúra 2230000666 potraviny 77,12 s DPH 16018237 7/2014 20.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.01.2016
Objednávka 1306/16 oprava čelného skla Renault Kango s DPH 20.01.2016 MAFI, s.r.o., Piešťany 27.01.2016
Faktúra 600074 potraviny 151,11 s DPH 9/2015 19.01.2016 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 21.01.2016
Objednávka 1606/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 19.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.01.2016
Faktúra 9223900891 tovar bufet 69,41 s DPH 9000/03/16 18.01.2016 Coca Cola Bratislava 21.01.2016
Faktúra 165000144 tovar bufet 72,73 s DPH 9000/04/16 18.01.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 21.01.2016
Faktúra 5116010037 potraviny 34,20 s DPH 1602/16 18.01.2016 Biogal a.s., Špačince 21.01.2016
Faktúra 20160050 ovocie,zelenina 72,14 s DPH 1601/16 14/2015 18.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.01.2016
Faktúra 20160051 tovar bufet 25,57 s DPH 9000/01/16 14/2015 18.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.01.2016
Objednávka 1304/16 stierka s DPH 18.01.2016 EMAILA Mário Višňovský Piešťany 09.02.2016
Objednávka 1605/16 potraviny s DPH 6/2015 18.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.01.2016
Objednávka 1604/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 15.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.01.2016
Objednávka 9000/05/16 tovar bufet s DPH 14/2015 15.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 27.01.2016
Objednávka 9000/04/16 tovar bufet s DPH 15.01.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 21.01.2016
Faktúra 7308376241 MO plyn sl.byt 328,00 s DPH 3101401654 15.01.2016 SPP a.s., Bratislava 21.01.2016
Faktúra 7308376252 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 15.01.2016 SPP a.s., Bratislava 21.01.2016
Faktúra 7308376105 MO plyn hala 37,00 s DPH 3100051968 15.01.2016 SPP a.s., Bratislava 21.01.2016
Objednávka 9000/03/16 tovar bufet s DPH 13.01.2016 Coca Cola Bratislava 21.01.2016
Faktúra 2291000453 tovar bufet 69,68 s DPH 16014585 8/2014 13.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.01.2016
Faktúra 2291000458 potraviny 77,91 s DPH 16014772 7/2014 13.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 21.01.2016
Faktúra 3129151442 komunálny odpad 28,80 s DPH 11027351 12.01.2016 Marius Pedersen, Trenčín 13.01.2016
Faktúra 7511509884 telefóne poplatky 89,53 s DPH 0320128079 12.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.01.2016
Faktúra 405600015 tovar bufet 72,29 s DPH 9000/02/16 12.01.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 13.01.2016
Faktúra 1600165 potraviny 152,72 s DPH 1603/16 12.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2016
Faktúra 2016002 montáž radiátora 378,94 s DPH 1302/16 12.01.2016 Imrich Rožič, Chtelnica 13.01.2016
Faktúra 2151162076 vodné 1,75 s DPH 354/08 12.01.2016 TAVOS a.s., Piešťany 13.01.2016
Faktúra 2151162053 vodné 1 044,80 s DPH 354/08 12.01.2016 TAVOS a.s., Piešťany 13.01.2016
Faktúra 160002 naprogramovanie PLU 16,99 s DPH 1301/15 11.01.2016 ATec s.r.o., Piešťany 13.01.2016
Objednávka 9000/02/16 tovar bufet s DPH 11.01.2016 MSI spol. s r.o., Bratislava 13.01.2016
Faktúra 1600040 tovar bufet 40,03 s DPH 6/2015 11.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2016
Faktúra 2230000185 potraviny 371,63 s DPH 7/2014 11.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2016
Faktúra 2230000183 tovar bufet 427,92 s DPH 8/2014 11.01.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 13.01.2016
Faktúra 2900799127 Security Access Point 58,80 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.01.2016
Objednávka 1603/16 potraviny s DPH 6/2015 08.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2016
Faktúra 5780955092 telefóne poplatky 89,44 s DPH 9905500515 08.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 13.01.2016
Objednávka 1602/16 potraviny s DPH 08.01.2016 Biogal a.s., Špačince 21.01.2016
Objednávka 1601/16 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 08.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.01.2016
Faktúra 4590621788 PHM 154,76 s DPH 5611852402 07.01.2016 Slovnaft a.s., Bratislava 13.01.2016
Objednávka 9000/01/16 tovar bufet s DPH 14/2015 07.01.2016 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.01.2016
Faktúra 1511110506 tepelná energia 11 051,86 s DPH 15/2009/P 07.01.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 13.01.2016
Objednávka 1600/16 potraviny s DPH 6/2015 05.01.2016 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2016
Faktúra 1051515802 elektrická energia - vyúčtovanie 1 800,52 s DPH TT0145/2008 05.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.01.2016
Faktúra 1051515976 elektrická energia - vyúčtovanie 231,56 s DPH TT0145/2008 05.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.01.2016
Objednávka 1301/16 naprogramovanie PLU s DPH 05.01.2016 ATec s.r.o., Piešťany 13.01.2016
Objednávka 1302/16 montáž radiátora s DPH 05.01.2016 Imrich Rožič, Chtelnica 13.01.2016
Faktúra 1011548678 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 04.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.01.2016
Faktúra 1011548679 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 04.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 13.01.2016
Faktúra 2015133 oprava osvetlenia 950,08 s DPH 1432/15 29.12.2015 ETT s.r.o., Trnava 30.12.2015
Zmluva 43/2015 zmluva o zverení majetku do správy 918,00 s DPH 29.12.2015 Trnavský samosprávny kraj Trnava 30.12.2015
Faktúra 503868 potraviny 142,13 s DPH 9/2015 22.12.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 30.12.2015
Faktúra 2015525 materiál na opravu a údržbu 323,40 s DPH 1431/15 22.12.2015 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 30.12.2015
Faktúra 10734 materiál na opravu a údržbu 420,00 s DPH 1430/15 22.12.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 30.12.2015
Faktúra 2015027 montáž radiátorov v objekte U 311,93 s DPH 1429/15 22.12.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 30.12.2015
Faktúra 5522201166 školenie prvá pomoc 99,60 s DPH 22.12.2015 Medi Relax M+M s.r.o., Bratislava 30.12.2015
Faktúra 4590616845 PHM 101,63 s DPH 5611852402 18.12.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1509638 potraviny 33,71 s DPH 6/2015 18.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.12.2015
Faktúra 2015130 oprava elek.rozvodov 5 796,00 s DPH 1427/15 18.12.2015 ETT s.r.o., Trnava 21.12.2015
Faktúra 20151372 materiál 353,99 s DPH 1420/15 18.12.2015 EMAILA Mário Višňovský Piešťany 21.12.2015
Faktúra 420151008 školenie mzdy 54,00 s DPH 18.12.2015 Vema Bratislava 21.12.2015
Faktúra 3059043014 stravné lístky 656,08 s DPH 39/2014 18.12.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 21.12.2015
Faktúra 92015 oprava dverí 35,00 s DPH 18.12.2015 Jozef Vardžák Borovce 21.12.2015
Faktúra 42015 oprava strechy 5 946,31 s DPH 42/2015 17.12.2015 Drahomír Kalina, Topolčany 17.12.2015
Faktúra 2230012585 čistiace prostriedky 78,16 s DPH 1512161434 7/2014 17.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.12.2015
Faktúra 2230012587 tovar bufet 21,32 s DPH 1512161385 7/2014 17.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.12.2015
Faktúra 503744 potraviny 347,04 s DPH 9/2015 17.12.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 17.12.2015
Faktúra 20153777 materiál OV 152,64 s DPH 1425/15 7/2015 17.12.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 17.12.2015
Faktúra 2230012588 potraviny 94,54 s DPH 1512161425 7/2014 17.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.12.2015
Faktúra 2015233 montáž okien 2 160,00 s DPH 1423/15 16.12.2015 Sučanský, s.r.o., Čachtice 17.12.2015
Objednávka 1432/15 oprava osvetlenia s DPH 16.12.2015 ETT s.r.o., Trnava 30.12.2015
Objednávka 1431/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.12.2015 Damaškovič s.r.o., Chtelnica 30.12.2015
Faktúra 2015024 oprava kúrenia 390,80 s DPH 1422/15 16.12.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 17.12.2015
Faktúra 2015235 montáž okien 3 836,64 s DPH 1424/15 16.12.2015 Sučanský, s.r.o., Čachtice 17.12.2015
Objednávka 1430/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 15.12.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 30.12.2015
Faktúra 6151430 materiál na opravu a údržbu 69,36 s DPH 1421/15 14.12.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice 16.12.2015
Faktúra 1503328273 predplatné 9,54 s DPH 14.12.2015 Slovenská pošta, Banská bystrica 16.12.2015
Faktúra 20151803 tovar bufet 38,65 s DPH 9000/78/15,9000/79/15 14/2015 14.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.12.2015
Faktúra 20151802 ovocie,zelenina 57,38 s DPH 1740/15,1741/15,1744/15 14/2015 14.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.12.2015
Faktúra 20150292 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 14.12.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 16.12.2015
Faktúra 20150293 profilaktika PC 186,00 s DPH 23/2015 14.12.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 16.12.2015
Faktúra 155005274 tovar bufet 107,05 s DPH 9000/80/15 14.12.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 16.12.2015
Objednávka 1429/15 montáž radiátorov v objekte U s DPH 14.12.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 30.12.2015
Faktúra 1509489 potraviny 40,03 s DPH 1745/15 6/2015 11.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.12.2015
Faktúra 7510554941 telefóne poplatky 83,36 s DPH 0320128079 11.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.12.2015
Faktúra 792015 sadovnícka projekcia 106,80 s DPH 11.12.2015 5xP Trenčín 16.12.2015
Faktúra 20150001 poplatok za výstavu 150,00 s DPH 11.12.2015 Národné kariérne centrum Bratislava 16.12.2015
Faktúra 150478 inzercia 150,00 s DPH 11.12.2015 ZÁHORÁK - Reality, Senica 16.12.2015
Faktúra 05112015 letáky 211,80 s DPH 4/2015 11.12.2015 Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava 16.12.2015
Faktúra 3129151349 odvoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 11027351 10.12.2015 Marius Pedersen, Trenčín 16.12.2015
Faktúra 1509407 potraviny 42,22 s DPH 1743/15 6/2015 10.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.12.2015
Zmluva 40/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 82,00 bez DPH 10.12.2015 Obvodná poľovnícka komora, Kuzmányho 1, Piešťany 11.12.2015
Zmluva 41/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 10.12.2015 Ing.Július Šmýkal, Rakovice 122 11.12.2015
Faktúra 2291001518 čistiace prostriedky 69,36 s DPH 1512157375 7/2014 10.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2015
Faktúra 2291001517 potraviny 264,62 s DPH 1512157399 10.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2015
Faktúra 2291001516 potraviny 4,14 s DPH 1512157399 7/2014 10.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2015
Faktúra 2291001514 tovar bufet 59,96 s DPH 1512157383 8/2014 10.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.12.2015
Faktúra 1509390 potraviny 45,77 s DPH 1742/15 6/2015 10.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.12.2015
Objednávka 1744/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 10.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.12.2015
Zmluva 42/2015 zmluva o dielo 4 955,26 bez DPH 10.12.2015 Drahomír Kalina, Topolčany 17.12.2015
Objednávka 9000/80/15 tovar bufet s DPH 10.12.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 16.12.2015
Objednávka 1745/15 potraviny s DPH 6/2015 10.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.12.2015
Faktúra 15139 archívne spony 72,00 s DPH 1419/15 09.12.2015 SPONKA SK, Púchov 16.12.2015
Objednávka 1427/15 oprava elek.rozvodov s DPH 09.12.2015 ETT s.r.o., Trnava 21.12.2015
Objednávka 1743/15 potraviny s DPH 6/2015 09.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.12.2015
Objednávka 1741/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 08.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.12.2015
Objednávka 1742/15 potraviny s DPH 6/2015 08.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.12.2015
Faktúra 15022 oprava mangla 691,50 s DPH 1418/15 08.12.2015 Milan Krištofík, Piešťany 08.12.2015
Faktúra 11150531 realizácia plastových okien 664,87 s DPH 08.12.2015 MIVEROB Nitra 08.12.2015
Faktúra 11150531 plastové okná 664,87 s DPH 08.12.2015 MIVEROB Nitra 16.12.2015
Faktúra 20151775 ovocie,zelenina 12,71 s DPH 1738/15 14/2015 07.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 08.12.2015
Faktúra 20151794 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.12.2015 Safety Control, Trnava 08.12.2015
Faktúra 150386 stolný kalendár 58,80 s DPH 07.12.2015 Peter Puvák-Francyzebra-Presents, Vrbové 08.12.2015
Faktúra 601151694 oprava Peugeot 612,73 s DPH 1417/15 07.12.2015 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 08.12.2015
Faktúra 2780042946 telefóne poplatky 92,10 s DPH 9905500515 07.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2015
Faktúra 3201500784 komunálny odpad 120,55 s DPH 2020462007/dod.č.1 07.12.2015 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 08.12.2015
Faktúra 201512131 materiál na opravu a údržbu 255,86 s DPH 1416/15 07.12.2015 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 08.12.2015
Objednávka 1422/15 oprava kúrenia s DPH 07.12.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 17.12.2015
Objednávka 1421/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.12.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice 16.12.2015
Objednávka 1740/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 05.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 16.12.2015
Faktúra 1051514476 elektrická energia - vyúčtovanie 1 974,95 s DPH TT0145/2008 04.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 08.12.2015
Faktúra 392015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.12.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.12.2015
Faktúra 422015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 04.12.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.12.2015
Faktúra 1509240 potraviny 42,13 s DPH 1739/15 04.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.12.2015
Faktúra 1511110467 tepelná energia 10 447,57 s DPH 15/2009/P 04.12.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.12.2015
Zmluva 37/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 82,00 bez DPH 04.12.2015 Obvodná poľovnícka komora, Kuzmányho 1, Piešťany 03.12.2015
Faktúra 412015 právna pomoc 1 700,00 s DPH 7/2006 03.12.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 08.12.2015
Faktúra 503571 potraviny 379,15 s DPH 9/2015 03.12.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 03.12.2015
Faktúra 20151729 ovocie,zelenina 74,18 s DPH 1737/15,1733/15 14/2015 03.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Faktúra 20151728 tovar bufet 46,42 s DPH 9000/76/15,9000/77/15 14/2015 03.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Faktúra 9900791692 Security Access Point 58,80 s DPH 03.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2015
Faktúra 4590611563 PHM 280,47 s DPH 5611852402 03.12.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 08.12.2015
Faktúra 442015 materiál na opravu a údržbu 1 067,80 s DPH 1415/15 02.12.2015 EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice 03.12.2015
Faktúra 2230011977 čistiace prostriedky 128,76 s DPH 1512153674 02.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.12.2015
Faktúra 7283427198 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.12.2015 SPP a.s., Bratislava 03.12.2015
Faktúra 7283427180 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.12.2015 SPP a.s., Bratislava 03.12.2015
Faktúra 7283427026 MO plyn hala 18,00 s DPH 3100051968 02.12.2015 SPP a.s., Bratislava 03.12.2015
Objednávka 1739/15 potraviny s DPH 6/2015 02.12.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.12.2015
Faktúra 15024 zhotovenie DVD 195,00 s DPH 02.12.2015 Ing.Peter Roháč Dechtice 03.12.2015
Faktúra 10728 materiál na opravu a údržbu 155,70 s DPH 1412/15 8/2015 02.12.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.12.2015
Faktúra 2230011976 potraviny 204,02 s DPH 1512153664 7/2014 02.12.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.12.2015
Faktúra 6151362 materiál na opravu a údržbu 67,66 s DPH 1414/15 02.12.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice 08.12.2015
Objednávka 1738/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 02.12.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 09.12.2015
Faktúra 1011542990 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 01.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.12.2015
Faktúra 601151632 prehliadka auta - Peugeot 26,15 s DPH 1413/15 01.12.2015 BAGAM, spol. s r.o., Trnava 03.12.2015
Faktúra 1011542991 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 01.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.12.2015
Faktúra 5115110199 potraviny 34,20 s DPH 1734/15 01.12.2015 Biogal a.s., Špačince 03.12.2015
Objednávka 1425/15 materiál OV s DPH 7/2015 01.12.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 17.12.2015
Faktúra 20150281 PC, servis 155,22 s DPH 23/2015 30.11.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 03.12.2015
Faktúra 20151698 ovocie,zelenina 74,34 s DPH 1731/15 14/2015 30.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Objednávka 1424/15 montáž okien s DPH 30.11.2015 Sučanský, s.r.o., Čachtice 17.12.2015
Objednávka 1423/15 montáž okien s DPH 30.11.2015 Sučanský, s.r.o., Čachtice 17.12.2015
Faktúra 20151690 tovar bufet 16,62 s DPH 9000/73/15 14/2015 30.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Objednávka 1418/15 oprava mangla s DPH 30.11.2015 09.12.2015
Objednávka 1420/15 materiál s DPH 30.11.2015 EMAILA Mário Višňovský Piešťany 21.12.2015
Objednávka 1737/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 27.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Objednávka 1417/15 oprava Peugeot s DPH 27.11.2015 BAGAM, spol. s r.o., Trnava 09.12.2015
Objednávka 9000/77/15 tovar bufet s DPH 14/2015 27.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Faktúra 501201292 Záhradkár 2016 9,54 s DPH 26.11.2015 Slovenská pošta, Banská bystrica 30.11.2015
Faktúra 20150279 vyčistenie PC 542,76 s DPH 1410/15 26.11.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 30.11.2015
Faktúra 2015070 školenie vodičov 72,00 s DPH 1411/15 26.11.2015 Auto BETES s.r.o., Trnava 30.11.2015
Faktúra 1509017 potraviny 218,53 s DPH 1736/15 6/2015 26.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.11.2015
Objednávka 1736/15 potraviny s DPH 6/2015 25.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.11.2015
Faktúra 2291000807 tovar bufet 204,30 s DPH 1511150157 8/2014 25.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.11.2015
Faktúra 2291000808 potraviny 339,10 s DPH 7/2014 25.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.11.2015
Faktúra 1508960 potraviny 31,16 s DPH 1735/15 6/2015 25.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.11.2015
Objednávka 1416/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.11.2015 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 09.12.2015
Objednávka 1414/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.11.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice 09.12.2015
Faktúra 9221004501 tovar bufet 27,65 s DPH 9000/74/15 23.11.2015 Coca Cola Bratislava 30.11.2015
Faktúra 2015088 leták,brožura 602,40 s DPH 1408/15 23.11.2015 Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava 30.11.2015
Faktúra 1513 pracovné oblečenie 402,83 s DPH 1409/15 23.11.2015 Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice 30.11.2015
Objednávka 1413/15 prehliadka auta - Peugeot s DPH 23.11.2015 BAGAM, spol. s r.o., Trnava 03.12.2015
Objednávka 1415/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.11.2015 EUROCOOP - Ing.Ján Kukučka Levice 03.12.2015
Faktúra 503401 potraviny 296,32 s DPH 9/2015 23.11.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 30.11.2015
Faktúra 155004909 tovar bufet 86,68 s DPH 9000/75/15 23.11.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 30.11.2015
Faktúra 1508810 potraviny 40,03 s DPH 1732/15 6/2015 20.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.11.2015
Faktúra 2226015511 potraviny 118,92 s DPH 1511147154 7/2014 20.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 30.11.2015
Zmluva 36/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 s DPH 20.11.2015 Ing.Bučková Zuzana, Rakovice 30.11.2015
Objednávka 1735/15 potraviny s DPH 6/2015 20.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.11.2015
Objednávka 1412/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 20.11.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.12.2015
Objednávka 9000/76/15 tovar bufet s DPH 14/2015 20.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Faktúra 1016129 výmena pneumatík 143,20 s DPH 1407/15 19.11.2015 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice 20.11.2015
Faktúra 4590605960 PHM 158,38 s DPH 5611852402 19.11.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 20.11.2015
Objednávka 9000/74/15 tovar bufet s DPH 19.11.2015 Coca Cola Bratislava 30.11.2015
Objednávka 9000/75/15 tovar bufet s DPH 19.11.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 30.11.2015
Faktúra 062015 zákusky,torta 235,00 s DPH 19.11.2015 Spojená škola Hlohovec 20.11.2015
Faktúra 20151657 tovar bufet 21,31 s DPH 9000/70/15 18.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.11.2015
Faktúra 20151658 ovocie,zelenina 103,93 s DPH 1728/15,9000/71/15 14/2015 18.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.11.2015
Objednávka 1732/15 potraviny s DPH 6/2015 18.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.11.2015
Objednávka 9000/73/15 tovar bufet s DPH 14/2015 18.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Objednávka 1734/15 potraviny s DPH 18.11.2015 Biogal a.s., Špačince 03.12.2015
Objednávka 1411/15 školenie vodičov s DPH 16.11.2015 Auto BETES s.r.o., Trnava 30.11.2015
Faktúra 5115110055 potraviny 34,20 s DPH 1725/15 13.11.2015 Biogal a.s., Špačince 18.11.2015
Faktúra 2226015062 potraviny 328,80 s DPH 1511143157 7/2014 13.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.11.2015
Faktúra 20150202 slamenný kruh 226,64 s DPH 1406/15 13.11.2015 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 18.11.2015
Zmluva 34/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 52,00 bez DPH 13.11.2015 Ing. Ľuboš Kováč, Veselé 290 18.11.2015
Faktúra 1508647 potraviny 128,48 s DPH 1730/15 6/2015 13.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.11.2015
Objednávka 1731/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 13.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.12.2015
Objednávka 4/2015 letáky s DPH 13.11.2015 Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava 16.12.2015
Faktúra 2226015061 čistiace prostriedky 113,41 s DPH 7/2014 12.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.11.2015
Faktúra 405501092 tovar bufet 107,27 s DPH 9000/72/15 12.11.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.11.2015
Faktúra 1508540 potraviny 49,37 s DPH 1729/15 6/2015 12.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.11.2015
Faktúra 7509600285 telefóne poplatky 98,09 s DPH 0320128079 12.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 18.11.2015
Faktúra 3129151238 komunálny odpad 38,40 s DPH 11027351 12.11.2015 Marius Pedersen, Trenčín 18.11.2015
Faktúra 0522015 materiál OV 725,71 s DPH 1404/15 12.11.2015 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 18.11.2015
Faktúra 2015095 oprava ústredného kúrenia 2 737,90 s DPH 1403/15 12.11.2015 Ľubomír Hamar - HBL, Považská Bystrica 18.11.2015
Faktúra 150379 reklamné tabule 262,80 s DPH 1405/15 12.11.2015 Fancyzebra - Peter Puvák, Vrbové 18.11.2015
Objednávka 1410/15 vyčistenie PC s DPH 12.11.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 30.11.2015
Faktúra 2226015054 tovar bufet 109,58 s DPH 1511143126 8/2014 12.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 18.11.2015
Faktúra 20150262 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 10.11.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 11.11.2015
Faktúra 362015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 10.11.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 18.11.2015
Objednávka 1409/15 pracovné oblečenie s DPH 10.11.2015 Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice 30.11.2015
Faktúra 1501219 materiál na opravu a údržbu 56,87 s DPH 1401/15 10.11.2015 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 11.11.2015
Objednávka 1730/15 potraviny s DPH 6/2015 10.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.11.2015
Faktúra 20150261 montáž a výroba držiaka na dataprojektor 507,48 s DPH 1402/15 10.11.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 11.11.2015
Faktúra 432015 deratizácia 86,75 s DPH 1397/15 09.11.2015 GARANT Pätoprstý Pezinok 11.11.2015
Faktúra 8779133530 telefóne poplatky 116,56 s DPH 0320128079 09.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.11.2015
Faktúra 3201500686 komunálny odpad 195,80 s DPH 2020462007/dod.č.1 09.11.2015 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 11.11.2015
Faktúra 20151602 ovocie,zelenina 71,09 s DPH 1724/151727/15 14/2015 09.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.11.2015
Faktúra 20151603 tovar bufet 29,72 s DPH 9000/68/15 14/2015 09.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.11.2015
Faktúra 9222507733 tovar bufet 45,65 s DPH 9000/69/15 09.11.2015 Coca Cola Bratislava 11.11.2015
Faktúra 1051512794 elektrická energia - vyúčtovanie 2 073,22 s DPH TT0145/2008 09.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 11.11.2015
Faktúra 2151002396 materiál OV 193,20 s DPH 1400/15 09.11.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.11.2015
Objednávka 1408/15 leták,brožura s DPH 09.11.2015 Business & Marketing service, s.r.o., Bratislava 30.11.2015
Faktúra 2151002392 materiál OV 277,58 s DPH 1398/15 09.11.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.11.2015
Objednávka 9000/71/15 tovar bufet s DPH 14/2015 09.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.11.2015
Objednávka 9000/72/15 tovar bufet s DPH 09.11.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 18.11.2015
Objednávka 1407/15 výmena pneumatík s DPH 09.11.2015 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice 20.11.2015
Objednávka 1406/15 materiál OV s DPH 09.11.2015 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 18.11.2015
Objednávka 1405/15 reklamné tabule s DPH 09.11.2015 Fancyzebra - Peter Puvák, Vrbové 18.11.2015
Objednávka 1404/15 materiál OV s DPH 09.11.2015 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 18.11.2015
Objednávka 1729/15 potraviny s DPH 6/2015 09.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.11.2015
Faktúra 2151002394 materiál OV 713,23 s DPH 1399/15 09.11.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.11.2015
Faktúra 20150808 jedálenské stoličky 1 549,20 s DPH 06.11.2015 A-PEMA s.r.o., Martin 06.11.2015
Zmluva 33/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 06.11.2015 Obec Rakovice 06.11.2015
Objednávka 9000/70/15 tovar bufet s DPH 14/2015 06.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.11.2015
Objednávka 1728/15 ovocie,zelenina s DPH 7/2015 06.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 20.11.2015
Objednávka 1401/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.11.2015 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 11.11.2015
Objednávka 9000/69/15 tovar bufet s DPH 05.11.2015 Coca Cola Bratislava 11.11.2015
Faktúra 1511110427 tepelná energia 8 388,76 s DPH 15/2009/P 05.11.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.11.2015
Objednávka 1403/15 oprava ústredného kúrenia s DPH 05.11.2015 Ľubomír Hamar - HBL, Považská Bystrica 18.11.2015
Objednávka 1402/15 montáž a výroba držiaka na dataprojektor s DPH 05.11.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 11.11.2015
Faktúra 4900785672 Security Access Point 58,80 s DPH 04.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.11.2015
Faktúra 20151579 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 04.11.2015 Safety Control, Trnava 06.11.2015
Faktúra 2226014699 tovar bufet 575,46 s DPH 8/2014 04.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.11.2015
Faktúra 2226014700 potraviny 393,44 s DPH 7/2014 04.11.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 06.11.2015
Faktúra 503228 potraviny 363,10 s DPH 9/2015 04.11.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 06.11.2015
Faktúra 1508415 potraviny 258,73 s DPH 1726/15 6/2015 04.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.11.2015
Objednávka 1339/15 materiál OV s DPH 04.11.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.11.2015
Objednávka 1398/15 materiál OV s DPH 04.11.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.11.2015
Objednávka 1400/15 materiál OV s DPH 04.11.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 11.11.2015
Faktúra 4590601028 PHM 232,83 s DPH 5611852402 03.11.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 06.11.2015
Faktúra 1011541888 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 03.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.11.2015
Faktúra 1011541887 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 03.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.11.2015
Objednávka 1419/15 archívne spony s DPH 03.11.2015 SPONKA SK, Púchov 16.12.2015
Faktúra 1152208564 tlačivo 61,20 s DPH 02.11.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 03.11.2015
Zmluva 32/2015 kúpna zmluva 26,50 s DPH 02.11.2015 Ing.Pavol Jambor, Piešťany 04.11.2015
Faktúra 7313303352 MO plyn hala 16,00 s DPH 3100051968 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava 03.11.2015
Faktúra 20151561 ovocie,zelenina 58,57 s DPH 1720/15,1722/15 14/2015 02.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.11.2015
Faktúra 20151562 tovar bufet 20,23 s DPH 9000/66/15 14/2015 02.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.11.2015
Faktúra 10716 materiál na opravu a údržbu 300,00 s DPH 1395/15 8/2015 02.11.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.11.2015
Faktúra 15123 oprava konvektomatu ŠJ 219,24 s DPH 1394/15 02.11.2015 MIroslav Prvý RSP,Chtelnica 03.11.2015
Zmluva 32/2015 zmluva o zverení majetku do správy s DPH 02.11.2015 Trnavský samosprávny kraj Trnava 06.11.2015
Faktúra 7313303524 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava 03.11.2015
Objednávka 1725/15 potraviny s DPH 02.11.2015 Biogal a.s., Špačince 18.11.2015
Objednávka 1726/15 potraviny s DPH 6/2015 02.11.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.11.2015
Objednávka 1397/15 deratizácia s DPH 02.11.2015 GARANT Pätoprstý Pezinok 11.11.2015
Objednávka 1727/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 02.11.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.11.2015
Faktúra 7313303506 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava 03.11.2015
Faktúra 60250 potraviny 504,00 s DPH 1723/15 30.10.2015 Agro družstvo Trebatice 03.11.2015
Objednávka 9000/68/15 tovar bufet s DPH 14/2015 29.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.11.2015
Faktúra 20150065 reklamný materiál 998,04 s DPH 1388/15 28.10.2015 MPaV s.r.o.,Dechtice 03.11.2015
Faktúra 1508114 potraviny 124,40 s DPH 1721/15 14/2015 27.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 28.10.2015
Faktúra 20151519 tovar bufet 8,77 s DPH 9000/65/15 14/2015 26.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2015
Faktúra 20151520 ovocie,zelenina 101,18 s DPH 1717/15,1718/15 14/2015 26.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2015
Faktúra 9222407513 tovar bufet 57,24 s DPH 9000/67/15 26.10.2015 Coca Cola Bratislava 28.10.2015
Objednávka 1721/15 potraviny s DPH 6/2015 26.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 28.10.2015
Objednávka 1722/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 26.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.11.2015
Objednávka 1723/15 potraviny s DPH 26.10.2015 Agro družstvo Trebatice 03.11.2015
Objednávka 1724/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 26.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 11.11.2015
Faktúra 20157035 dvere 48,00 s DPH 1392/15 23.10.2015 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 28.10.2015
Faktúra 11510086 inzercia 36,00 s DPH 23.10.2015 WINTER média, a.s., Piešťany 28.10.2015
Faktúra 2230010284 potraviny 224,74 s DPH 1510133188 7/2014 23.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.10.2015
Zmluva 31/2015 dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizáciinárodného projektu s DPH 23.10.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 03.11.2015
Objednávka 1720/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 23.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.11.2015
Objednávka 9000/66/15 tovar bufet s DPH 14/2015 22.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 03.11.2015
Objednávka 9000/67/15 tovar bufet s DPH 22.10.2015 Coca Cola Bratislava 28.10.2015
Faktúra 2230010170 tovar bufet 111,59 s DPH 1510132491 7/2014 21.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.10.2015
Faktúra 2230010168 čistiace prostriedky 107,88 s DPH 1510132097 7/2014 21.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.10.2015
Objednávka 1395/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 21.10.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.11.2015
Faktúra 2230010167 potraviny 230,09 s DPH 1510132624 7/2015 21.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 28.10.2015
Faktúra 1507888 potraviny 229,93 s DPH 1719/15 6/2015 20.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.10.2015
Faktúra 4590595290 PHM 31,90 s DPH 5611852402 20.10.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 21.10.2015
Faktúra 20151492 ovocie,zelenina 19,07 s DPH 9000/62/15 14/2015 20.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.10.2015
Faktúra 153853 obrusovina 92,10 s DPH 1393/15 20.10.2015 Select s.r.o., Trenčín 21.10.2015
Faktúra 20151493 ovocie,zelenina 63,72 s DPH 1713/15,1715/15 14/2015 20.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.10.2015
Faktúra 155004535 tovar bufet 145,49 s DPH 9000/64/15 20.10.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 21.10.2015
Faktúra 503054 potraviny 338,66 s DPH 9/2015 20.10.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 21.10.2015
Objednávka 1394/15 oprava konvektomatu ŠJ s DPH 20.10.2015 MIroslav Prvý RSP,Chtelnica 03.11.2015
Zmluva 30/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 19.10.2015 Drobný Peter, Rakovice 21.10.2015
Objednávka 1719/15 potraviny s DPH 6/2015 19.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.10.2015
Faktúra 5115100140 potraviny 22,68 s DPH 1714/15 19.10.2015 Biogal a.s., Špačince 21.10.2015
Objednávka 1392/15 dvere s DPH 19.10.2015 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 28.10.2015
Objednávka 1718/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 19.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2015
Objednávka 1393/15 obrusovina s DPH 19.10.2015 Select s.r.o., Trenčín 21.10.2015
Faktúra 20153360 materiál OV 95,04 s DPH 1391/15 7/2015 16.10.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 21.10.2015
Objednávka 9000/65/15 tovar bufet s DPH 14/2015 16.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2015
Objednávka 1717/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 16.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 28.10.2015
Faktúra 21151494 vlajky 146,20 s DPH 221672 16.10.2015 2U spol. s r.o., Bratislava 21.10.2015
Faktúra 162102015 odborná prehliadka športového náradia 50,00 s DPH 1390/15 15.10.2015 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 21.10.2015
Faktúra 1507758 potraviny 221,51 s DPH 1716/15 6/2015 15.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.10.2015
Faktúra 2230009911 čistiace prostriedky 126,40 s DPH 1510128878 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Faktúra 2230009913 čistiace prostriedky 101,14 s DPH 1510126206 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Objednávka 9000/64/15 tovar bufet s DPH 14.10.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 21.10.2015
Faktúra 2226013208 tovar bufet 331,91 s DPH 1510125473 8/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Faktúra 2230009908 tovar bufet 80,56 s DPH 1510128856 8/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Faktúra 2230009910 potraviny 344,74 s DPH 1510129020 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Faktúra 2226013206 potraviny 463,82 s DPH 1510125360 7/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Faktúra 2224001413 kuch.materiál 468,07 s DPH 8/2014 14.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 15.10.2015
Faktúra 201502981 stočné 1 200,38 s DPH 13.10.2015 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 15.10.2015
Faktúra 405500992 tonery 77,40 s DPH 9000/63/15 13.10.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 15.10.2015
Faktúra 2151096584 vodné 1 289,63 s DPH 354/08 12.10.2015 TAVOS a.s., Piešťany 13.10.2015
Objednávka 1716/15 potraviny s DPH 6/2015 12.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.10.2015
Objednávka 1715/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 12.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.10.2015
Faktúra 3129151107 odvoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 11027351 12.10.2015 Marius Pedersen, Trenčín 13.10.2015
Faktúra 201500773 palach 79,50 s DPH 1386/15 12.10.2015 PLANTEX, s.r.o., Veselé 13.10.2015
Faktúra 2151096588 vodné 0,88 s DPH 354/08 12.10.2015 TAVOS a.s., Piešťany 13.10.2015
Faktúra 20151443 ovocie,zelenina 52,66 s DPH 1710/15 14/2015 12.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2015
Objednávka 1714/15 potraviny s DPH 12.10.2015 Biogal a.s., Špačince 21.10.2015
Faktúra 20151442 tovar bufet 13,04 s DPH 9000/60/15 14/2015 12.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2015
Objednávka 9000/63/15 tovar bufet s DPH 12.10.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 15.10.2015
Faktúra 9221609780 tovar bufet 65,88 s DPH 9000/61/15 12.10.2015 Coca Cola Bratislava 13.10.2015
Faktúra 7508641987 telefóne poplatky 89,04 s DPH 0320128079 09.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 12.10.2015
Objednávka 9000/62/15 tovar bufet s DPH 14/2015 09.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.10.2015
Faktúra 3201500616 komunálny odpad 77,25 s DPH 2020462007/dod.č.1 08.10.2015 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 09.10.2015
Faktúra 20153264 materiál OV 420,76 s DPH 1389/15 7/2015 08.10.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 09.10.2015
Objednávka 9000/61/15 tovar bufet s DPH 08.10.2015 Coca Cola Bratislava 13.10.2015
Faktúra 20151390 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 08.10.2015 Safety Control, Trnava 09.10.2015
Objednávka 1713/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 08.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 21.10.2015
Faktúra 3778218657 telefóne poplatky 102,26 s DPH 9905500515 08.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 09.10.2015
Faktúra 1507540 potraviny 159,62 s DPH 1712/15 08.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.10.2015
Faktúra 9501501848 oprava kopírky 40,00 s DPH 1378/15 07.10.2015 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 09.10.2015
Objednávka 1712/15 potraviny s DPH 6/2015 07.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.10.2015
Faktúra 312015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 07.10.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.10.2015
Faktúra 9501501849 oprava faxu 53,60 s DPH 1378/15 07.10.2015 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 09.10.2015
Objednávka 1391/15 materiál OV s DPH 7/2015 07.10.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 21.10.2015
Faktúra 1050002945 koberec 715,20 s DPH 1387/15 07.10.2015 JUTEX Slovakia s.r.o., Trnava 12.10.2015
Objednávka 1390/15 odborná prehliadka športového náradia s DPH 06.10.2015 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 21.10.2015
Faktúra 1150222 žiarovky 189,80 s DPH 1385/15 06.10.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo 06.10.2015
Faktúra 1507474 potraviny 60,05 s DPH 1611/15 6/2015 06.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.10.2015
Faktúra 20150239 profilaktika PC 156,00 s DPH 23/2015 06.10.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 08.10.2015
Faktúra 4590590406 PHM 265,95 s DPH 5611852402 06.10.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 06.10.2015
Faktúra 5115090227 potraviny 22,68 s DPH 1607/15 05.10.2015 Biogal a.s., Špačince 05.10.2015
Objednávka 1389/15 materiál OV s DPH 7/2015 05.10.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 09.10.2015
Faktúra 502872 potraviny 310,50 s DPH 9/2015 05.10.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 05.10.2015
Faktúra 20151378 ovocie,zelenina 158,76 s DPH 1609/15,1702/15,1703/15,1705/15 05.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2015
Faktúra 60210 potraviny 168,00 s DPH 1706/15 05.10.2015 Agro družstvo Trebatice 05.10.2015
Objednávka 1388/15 reklamný materiál s DPH 05.10.2015 MPaV s.r.o.,Dechtice 03.11.2015
Faktúra 1051511129 elektrická energia - vyúčtovanie 1 327,96 s DPH TT0145/2008 05.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.10.2015
Faktúra 9900779566 Security Access Point 58,80 s DPH 05.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.10.2015
Faktúra 7218489476 MO plyn hala 9,00 s DPH 3100051968 02.10.2015 SPP a.s., Bratislava 05.10.2015
Faktúra 7218489649 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.10.2015 SPP a.s., Bratislava 05.10.2015
Faktúra 1511110387 tepelná energia 3 818,56 s DPH 15/2009/P 02.10.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 05.10.2015
Objednávka 1611/15 potraviny s DPH 6/2015 02.10.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.10.2015
Objednávka 1387/15 koberec s DPH 02.10.2015 JUTEX Slovakia s.r.o., Trnava 12.10.2015
Objednávka 1710/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 02.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2015
Faktúra 7218489631 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.10.2015 SPP a.s., Bratislava 05.10.2015
Faktúra 1011536256 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 01.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.10.2015
Faktúra 1011536255 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 01.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 05.10.2015
Faktúra 2230009476 tovar bufet 199,14 s DPH 1509121751 8/2014 01.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.10.2015
Faktúra 22300009483 čistiace prostriedky 56,81 s DPH 1509121435 7/2014 01.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.10.2015
Faktúra 2230009482 čistiace prostriedky 24,02 s DPH 1509121764 7/2014 01.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.10.2015
Faktúra 2230009481 potraviny 261,84 s DPH 1509121894 7/2014 01.10.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 01.10.2015
Objednávka 9000/60/15 tovar bufet s DPH 14/2015 01.10.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 13.10.2015
Faktúra 10709 materiál na opravu a údržbu 264,30 s DPH 1383/15 8/2015 30.09.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 01.10.2015
Objednávka 1386/15 palach OV s DPH 30.09.2015 PLANTEX, s.r.o., Veselé 13.10.2015
VO: Súhrnná správa 3 Q 2015 neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.09.2015 08.10.2015
Zmluva 29/2015 poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie s DPH 30.09.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava 16.10.2015
Faktúra 2151001892 materiál OV 1 195.78 s DPH 1380/15 29.09.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 01.10.2015
Faktúra 2151001895 materiál OV 783,28 s DPH 1381/15 29.09.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 01.10.2015
Objednávka 1609/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 29.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2015
Faktúra 1507214 potraviny 81,83 s DPH 1608/15 6/2015 29.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 01.10.2015
Objednávka 1385/15 žiarovky s DPH 28.09.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo 06.10.2015
Faktúra 155004239 tovar bufet 109,79 s DPH 9000/58/15 28.09.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 29.09.2015
Faktúra 405500937 tovar bufet 17,86 s DPH 9000/59/15 28.09.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 29.09.2015
Faktúra 89944075 školský zákon 13,00 s DPH 28.09.2015 PORADCA s.r.o.,Žilina 29.09.2015
Objednávka 1381/15 materiál OV s DPH 28.09.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 01.10.2015
Objednávka 1383/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 28.09.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 01.10.2015
Objednávka 1380/15 materiál OV s DPH 28.09.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 01.10.2015
Objednávka 1705/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 25.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2015
Faktúra 420150767 školenie mzdy 54,00 s DPH 25.09.2015 Vema Bratislava 29.09.2015
Objednávka 1608/15 potraviny s DPH 6/2015 25.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 01.10.2015
Objednávka 1706/15 potraviny s DPH 25.09.2015 Agro družstvo Trebatice 05.10.2015
Objednávka 9000/59/15 tovar bufet s DPH 25.09.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 29.09.2015
Objednávka 1607/15 potraviny s DPH 25.09.2015 Biogal a.s., Špačince 05.10.2015
Faktúra 20150164 kvety 367,80 s DPH 1379/15 25.09.2015 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 29.09.2015
Objednávka 9000/58/15 tovar bufet s DPH 24.09.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 29.09.2015
Faktúra 1507104 potraviny 177,11 s DPH 1704/15 6/2015 24.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.09.2015
Faktúra 2230009202 čistiace prostriedky 148,33 s DPH 1509117918 7/2014 23.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.09.2015
Faktúra 2230009200 tovar bufet 60,26 s DPH 1509118280 8/2014 23.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.09.2015
Faktúra 2230009201 potraviny 181,50 s DPH 1509118388 7/2014 23.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 25.09.2015
Faktúra 155004130 tovar bufet 53,81 s DPH 9000/57/15 23.09.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 25.09.2015
Objednávka 1703/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 22.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2015
Objednávka 1704/15 potraviny s DPH 6/2015 22.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.09.2015
Faktúra 5115090121 potraviny 23,94 s DPH 1700/15 21.09.2015 Biogal a.s., Špačince 23.09.2015
Faktúra 150306 reklamné tabule 137,16 s DPH 1377/15 21.09.2015 Peter Puvák-Francyzebra-Presents, Vrbové 23.09.2015
Objednávka 1379/15 kvety s DPH 21.09.2015 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 29.09.2015
Faktúra 20151346 ovocie,zelenina 38,10 s DPH 1699/15 14/2015 21.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.09.2015
Faktúra 4590584903 PHM 25,44 s DPH 5611852402 18.09.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 23.09.2015
Faktúra 502701 potraviny 232,52 s DPH 9/2015 18.09.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 23.09.2015
Objednávka 1378/15 oprava kopírky a faxu s DPH 18.09.2015 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 09.10.2015
Objednávka 1702/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 18.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 05.10.2015
Faktúra 1506893 potraviny 138,13 s DPH 1701/15 6/2015 18.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.09.2015
Faktúra 150359 kancelársky materiál 75,66 s DPH 18.09.2015 Milan Letovanec-LEMAX, Trnava 23.09.2015
Faktúra 405500895 tovar bufet 26,78 s DPH 9000/56/15 17.09.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 23.09.2015
Faktúra 2230008901 tovar bufet 229,94 s DPH 1509113302 8/2014 16.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.09.2015
Faktúra 20151306 tovar bufet 0,71 s DPH 14/2015 16.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.09.2015
Faktúra 20151305 ovocie,zelenina 84,60 s DPH 1698/15,1695/15 8/2014 16.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.09.2015
Faktúra 2230008902 potraviny 219,90 s DPH 7/2014 16.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 17.09.2015
Faktúra 150340 tonery 694,33 s DPH 1374/15 16.09.2015 Milan Letovanec-LEMAX, Trnava 17.09.2015
Faktúra 150337 kancelársky materiál 1 078,63 s DPH 1374/15 16.09.2015 Milan Letovanec-LEMAX, Trnava 17.09.2015
Faktúra 2151001682 materiál OV 356,98 s DPH 16.09.2015 Kveta s.r.o., Trenčianské Stankovce 17.09.2015
Objednávka 9000/56/15 tovar bufet s DPH 16.09.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 23.09.2015
Objednávka 1701/15 potraviny s DPH 6/2015 16.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.09.2015
Objednávka 1377/15 reklamné tabule s DPH 16.09.2015 Peter Puvák-Francyzebra-Presents, Vrbové 23.09.2015
Objednávka 9000/57/15 tovar bufet s DPH 16.09.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 25.09.2015
Faktúra 5115090046 potraviny 23,94 s DPH 1696/15 14.09.2015 Biogal a.s., Špačince 17.09.2015
Faktúra 0312015 materiál OV 620,68 s DPH 14.09.2015 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 17.09.2015
Objednávka 1700/15 potraviny s DPH 11.09.2015 Biogal a.s., Špačince 23.09.2015
Objednávka 1699/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 11.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 23.09.2015
Faktúra 7507680782 telefóne poplatky 86,40 s DPH 0320128079 10.09.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.09.2015
Faktúra 2015061 preprava tovaru 49,99 s DPH 3/2015 10.09.2015 DIOP s.r.o., Piešťany 11.09.2015
Faktúra 2777278730 telefóne poplatky 91,62 s DPH 9905500515 10.09.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.09.2015
Faktúra 2230008645 potraviny 4,50 s DPH 7/2014 09.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2015
Zmluva 27/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 09.09.2015 Ing.Ľubica Bučková, Borovce 17.09.2015
Faktúra 1506573 potraviny 238,15 s DPH 1697/15 6/2015 09.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.09.2015
Faktúra 2230008646 čistiace prostriedky 124,01 s DPH 1509110674 7/2014 09.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2015
Faktúra 2230008647 potraviny 227,50 s DPH 7/2014 09.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 11.09.2015
Objednávka 1698/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 09.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.09.2015
Faktúra 15095 previnutie motora 74,98 s DPH 1373/15 08.09.2015 Richard Kašák, Veľké Kostoľany 09.09.2015
Faktúra 282015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 08.09.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 09.09.2015
Faktúra 4590580161 PHM 191,66 s DPH 5611852402 07.09.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 09.09.2015
Faktúra 20151281 ovocie,zelenina 75,28 s DPH 1696/15 14/2015 07.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.09.2015
Faktúra 20151246 ovocie,zelenina 19,10 s DPH 1695/15 14/2015 07.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.09.2015
Objednávka 1697/15 potraviny s DPH 6/2015 07.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.09.2015
Faktúra 502540 potraviny 6,36 s DPH 9/2015 04.09.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.09.2015
Faktúra 1051509754 elektrická energia - vyúčtovanie 824,03 s DPH TT0145/2008 04.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.09.2015
Faktúra 6900774162 Security Access Point 58,80 s DPH 04.09.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.09.2015
Faktúra 20151181 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 04.09.2015 Safety Control, Trnava 07.09.2015
Objednávka 1696/15 potraviny s DPH 04.09.2015 Biogal a.s., Špačince 17.09.2015
Objednávka 1695/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 04.09.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 17.09.2015
Faktúra 150249 ovládač,servis 416,52 s DPH 1371/15 03.09.2015 Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol 07.09.2015
Faktúra 1011532404 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 02.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.09.2015
Faktúra 2230008298 tovar bufet 62,65 s DPH 1508107251 8/2014 02.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Faktúra 405500835 tovar bufet 81,32 s DPH 9000/54/15 02.09.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2015
Faktúra 1011532403 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 02.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.09.2015
Faktúra 1511110347 tepelná energia 3 319,50 s DPH 15/2009/P 02.09.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.09.2015
Faktúra 7328106988 MO plyn hala 3,00 s DPH 3100051968 02.09.2015 SPP a.s., Bratislava 03.09.2015
Faktúra 7328107143 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.09.2015 SPP a.s., Bratislava 03.09.2015
Faktúra 7328107161 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 02.09.2015 SPP a.s., Bratislava 03.09.2015
Faktúra 1506264 potraviny 169,49 s DPH 1694/15 6/2015 02.09.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2015
Faktúra 2230008291 potraviny 388,66 s DPH 1508107311 7/2014 02.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Objednávka 9000/54/15 tovar bufet s DPH 02.09.2015 MSI spol. s r.o., Bratislava 03.09.2015
Faktúra 2230008293 čistiace prostriedky 178,76 s DPH 1508107497 7/2014 02.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Faktúra 10698 materiál na opravu a údržbu 148,22 s DPH 1369/15 02.09.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.09.2015
Faktúra 2230008292 čistiace prostriedky 22,56 s DPH 1508107497 8/2014 02.09.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Objednávka 1374/15 kancelársky materiál s DPH 02.09.2015 Milan Letovanec-LEMAX, Trnava 17.09.2015
Faktúra 2015019 montáž a materiál na vodáreň 1 148,87 s DPH 1368/15 02.09.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 03.09.2015
Faktúra 2015018 samočinná vodáreň 844,00 s DPH 1367/15 02.09.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 03.09.2015
Zmluva 24/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 67.50mesačne bez DPH 02.09.2015 Jarmila Lipková, 922 08 Rakovice 28 11.09.2015
Zmluva 23/2015 zmluva o dodávke servisných služieb 130.-mesačne bez DPH 01.09.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 07.09.2015
Objednávka 1696/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 31.08.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.09.2015
Faktúra 155003851 tovar bufet 76,49 s DPH 9000/52/15 31.08.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 03.09.2015
Faktúra 1500400457 materiál 380,08 s DPH 1367/15 31.08.2015 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Piešťany 03.09.2015
Zmluva 25/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 152,00 bez DPH 31.08.2015 Zuzana CHnápková, 922 08 Veselé č. 400 11.09.2015
Zmluva 26/2015 kúpna zmluva 75,57 s DPH 31.08.2015 Ing. Pavol Jambor, Piešťany 17.09.2015
Faktúra 9222407077 tovar bufet 114,84 s DPH 9000/53/15 31.08.2015 Coca Cola Bratislava 03.09.2015
Faktúra 3059028982 gastrolístky 818,00 s DPH 39/2014 28.08.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.09.2015
Objednávka 1373/15 previnutie motora s DPH 28.08.2015 Richard Kašák, Veľké Kostoľany 09.09.2015
Faktúra 2226011067 potraviny 638,34 s DPH 1508104308 7/2014 27.08.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Faktúra 2226011066 tovar bufet 358,42 s DPH 1508104439 8/2014 26.08.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Faktúra 2226011068 čistiace prostriedky 389,90 s DPH 1508104494 7/2014 26.08.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.09.2015
Zmluva 28/2015 zmluva o prevode správy majetku 2.056.94 s DPH 26.08.2015 Stredná odborná škola Vrbové 29.09.2015
Objednávka 9000/53/15 tovar bufet s DPH 25.08.2015 Coca Cola Bratislava 03.09.2015
Objednávka 9000/52/15 tovar bufet s DPH 25.08.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Dobrá Voda 03.09.2015
Objednávka 1694/15 potraviny s DPH 6/2015 25.08.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2015
Faktúra 150249 ovládač,servis 416,52 s DPH 1371/15 25.08.2015 Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol 07.09.2015
Objednávka 1371/15 ovládač,servis s DPH 25.08.2015 Ľuboš Baláž - BALU, Ružindol 07.09.2015
Objednávka 1695/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 25.08.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 07.09.2015
Objednávka 1369/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 25.08.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.09.2015
Objednávka 1367/15 materiál s DPH 24.08.2015 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Piešťany 03.09.2015
Objednávka 1367/15 samočinná vodáreň s DPH 24.08.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 03.09.2015
Objednávka 3/2015 preprava tovaru s DPH 24.08.2015 DIOP s.r.o., Piešťany 11.09.2015
Objednávka 1368/15 montáž a materiál na vodáreň s DPH 24.08.2015 Imrich Rožič, Chtelnica 03.09.2015
Faktúra 201505589 materiál na opravu a údržbu 38,69 s DPH 20.08.2015 ELSPO BB s.r.o., Banská Bystrica 20.08.2015
Faktúra 108140815 montáž bezpečnostných fólií 873,54 s DPH 1353/15 19.08.2015 Juraj Šimo - OPOM, Piešťany 20.08.2015
Faktúra 6150856 materiál na opravu a údržbu 663,00 s DPH 1366/15 19.08.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice 20.08.2015
Faktúra 3776327234 telefóne poplatky 82,82 s DPH 9905500515 11.08.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.08.2015
Faktúra 7506719593 telefóne poplatky 72,24 s DPH 0320128079 11.08.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11.08.2015
Faktúra 10694 materiál na opravu a údržbu 46,52 s DPH 8/2015 10.08.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 11.08.2015
Faktúra 3129150820 odvoz odpadu ŠJ 9,60 s DPH 10.08.2015 Marius Pedersen, Trenčín 10.08.2015
Faktúra 1051508593 elektrická energia - vyúčtovanie 931,37 s DPH TT0145/2008 07.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.08.2015
Faktúra 3201500500 komunálny odpad 130,53 s DPH 2020462007/dod.č.1 07.08.2015 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 10.08.2015
Faktúra 4590570220 PHM 115,77 s DPH 5611852402 05.08.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 10.08.2015
Faktúra 20151049 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 05.08.2015 Safety Control, Trnava 10.08.2015
Faktúra 2900768000 Security Access Point 58,80 s DPH 05.08.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10.08.2015
Faktúra 1511110307 tepelná energia 7/15 3 404,08 s DPH 15/2009/P 04.08.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 10.08.2015
Faktúra 1011531450 elektrická energia 897,32 s DPH TT0145/2008 03.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.08.2015
Faktúra 1011531451 elektrická energia 19,42 s DPH TT0145/2008 03.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 10.08.2015
Faktúra 7313252169 MO plyn hala 2,00 s DPH 3100051968 03.08.2015 SPP a.s., Bratislava 10.08.2015
Faktúra 7313252325 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 03.08.2015 SPP a.s., Bratislava 10.08.2015
Faktúra 7313252343 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 03.08.2015 SPP a.s., Bratislava 10.08.2015
Faktúra 1501148 materiál na opravu a údržbu 50,29 s DPH 1363/15 31.07.2015 KPS - priemyselný tovar,Trebatice 10.08.2015
Faktúra 2152203594 triedne knihy,tlačivá 110,22 s DPH 30.07.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 10.08.2015
Faktúra 15055 vertikálne žalúžie 520,63 s DPH 1362/15 28.07.2015 Žal rol, Jaroslav Šusta, Hlohovec 10.08.2015
Objednávka 1366/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.07.2015 Michal Hruška MET Agro, Trebatice 20.08.2015
Zmluva 22/2015 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 21.07.2015 Lukostrelecký klub, Stará Turá 13.08.2015
Faktúra 84095819 predplatné Poradca 49,80 s DPH 21.07.2015 PORADCA s.r.o.,Žilina 22.07.2015
Faktúra 201590138 štrk 63,00 s DPH 1360/15 20.07.2015 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 22.07.2015
Faktúra 4590565333 108,11 108,11 s DPH 5611852402 17.07.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 22.07.2015
Faktúra 1150168 materiál na opravu a údržbu 189,80 s DPH 1356/15 16.07.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo 17.07.2015
Faktúra 502044 potraviny 6,72 s DPH 9/2015 16.07.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 17.07.2015
Zmluva 21/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 152,00 bez DPH 14.07.2015 Krajčo Denis, Rakovice 176 14.07.2015
Faktúra 20151064 ovocie,zelenina 78,90 s DPH 1689/15,1691/15,1692/15 14/2015 14.07.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.07.2015
Objednávka 1692/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 11.07.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.07.2015
Faktúra 2151054124 vodné 1 656,83 s DPH 354/08 09.07.2015 TAVOS a.s., Piešťany 10.07.2015
Faktúra 241550390 rádio 347,00 s DPH 1361/15 09.07.2015 ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda 10.07.2015
Faktúra 2151054128 vodné 3,49 s DPH 354/08 09.07.2015 TAVOS a.s., Piešťany 10.07.2015
Faktúra 3129150685 odvoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 11027351 07.07.2015 Marius Pedersen, Trenčín 09.07.2015
Faktúra 1152203923 triedne knihy,výkazy 110,22 s DPH 07.07.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 09.07.2015
Faktúra 20150892 BOZP a PO 162,00 s DPH 2/2015 07.07.2015 Safety Control, Trnava 09.07.2015
Faktúra 3201500426 komunálny odpad 169,83 s DPH 2020462007/dod.č.1 07.07.2015 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 09.07.2015
Faktúra 1051507319 elektrická energia - vyúčtovanie 6/15 1 230,92 s DPH TT0145/2008 06.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 07.07.2015
Faktúra 0900762730 Security Access Point 58,80 s DPH 06.07.2015 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.07.2015
Faktúra 501893 potraviny 187,25 s DPH 9/2015 06.07.2015 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 07.07.2015
Faktúra 222015 právna pomoc 96,00 s DPH 7/2006 06.07.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava 07.07.2015
Faktúra 4590559829 PHM 258,82 s DPH 5611852402 03.07.2015 Slovnaft a.s., Bratislava 07.07.2015
Faktúra 9150002038 ASC aktualizácia 189,00 s DPH 03.07.2015 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 07.07.2015
Faktúra 7328074487 MO plyn sl.byt 237,00 s DPH 3101401654 02.07.2015 SPP a.s., Bratislava 03.07.2015
Faktúra 3101384389 MO plyn laboratórium 7/15 4,00 s DPH 3101384389 02.07.2015 SPP a.s., Bratislava 03.07.2015
Faktúra 20152401 materiál OV 84,67 s DPH 1359/15 7/2015 02.07.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 03.07.2015
Faktúra 2230005743 potraviny 229,00 s DPH 7/2014 02.07.2015 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 03.07.2015
Faktúra 1505085 potraviny 30,89 s DPH 1690/15 6/2015 02.07.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.07.2015
Faktúra 7328074331 MO plyn hala 2,00 s DPH 3100051968 02.07.2015 SPP a.s., Bratislava 03.07.2015
Faktúra 1511110267 tepelná energia 6/15 3 539,00 s DPH 15/2009/P 02.07.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 03.07.2015
Faktúra 10686 materiál na opravu a údržbu 54,37 s DPH 1358/15 8/2015 01.07.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.07.2015
Faktúra 1011525649 elektrická energia 7/15 897,32 s DPH TT0145/2008 01.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.07.2015
Objednávka 1691/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 01.07.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.07.2015
Faktúra 1011525650 elektrická energia 7/15 19,42 s DPH TT0145/2008 01.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 03.07.2015
VO: Súhrnná správa 2 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 01.07.2015 23.07.2015
Faktúra 20150995 ovocie,zelenina 40,74 s DPH 1688/15,1683/15 15/2015 30.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Faktúra 20150994 ovocie,zelenina 18,46 s DPH 1686/15,9000/51/15,9000/50/15 14/2015 30.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Objednávka 1689/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 30.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 15.07.2015
Objednávka 1690/15 potraviny s DPH 6/2015 30.06.2015 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.07.2015
Objednávka 1360/15 štrk s DPH 29.06.2015 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 22.07.2015
Objednávka 1359/15 materiál OV s DPH 7/2015 29.06.2015 Stacho, s.r.o., Kočovce 03.07.2015
Objednávka 1361/15 rádio s DPH 29.06.2015 ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda 10.07.2015
Objednávka 9000/51/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 26.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Objednávka 1356/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.06.2015 Taltom s.r.o., Štúrovo 17.07.2015
Faktúra 20150159 PC, servis 509,52 s DPH 1355/15 26.06.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 01.07.2015
Objednávka 1358/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 26.06.2015 Pavol Ušák - TECHNO PLUS, Veselé 03.07.2015
Objednávka 1688/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 24.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Objednávka 1686/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 23.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Zmluva 18/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 515.98/mesačne bez DPH 22.06.2015 AG-Final, s.r.o. Družby 75, Piešťany 01.07.2015
Faktúra 20150982 ovocie,zelenina ŠJ 56,05 s DPH 1679/15,1681/15 22.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.06.2015
Faktúra 20150983 tovar bufet 7,12 s DPH 9000/49/15 14/2015 22.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.06.2015
Faktúra 20150157 servis PC 695,93 s DPH 1352/15 22.06.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 23.06.2015
Faktúra 155002519 tovar bufet 51,06 s DPH 9000/49/15 22.06.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 23.06.2015
Faktúra 9501501152 oprava kopírky 121,45 s DPH 19.06.2015 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 23.06.2015
Faktúra 9501501151 oprava kopírky 72,00 s DPH 19.06.2015 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 23.06.2015
Faktúra 2291000545 tovar bufet 26,14 s DPH 8/2014 19.06.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 23.06.2015
Objednávka 9000/50/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 19.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Zmluva 19/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 42.- bez DPH 19.06.2015 Obvodná poľovnícka komora, Kuzmányho 1, Piešťany 01.07.2015
Objednávka 1683/15 ovocie,zelenina s DPH 14/2015 19.06.2015 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 01.07.2015
Objednávka 1355/15 PC, servis s DPH 18.06.2015 Bleskanet s.r.o., Trnava 01.07.2015
Faktúra 501728 potraviny ŠJ 224,08 s DPH 9/2015 18.06.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 23.06.2015
Faktúra 2291000549 potraviny ŠJ 195,11 s DPH 7/2014 18.06.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 23.06.2015
Faktúra 1504624 potraviny ŠJ 46,33 s DPH 1682/15 6/2015 18.06.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.06.2015
Faktúra 4590555057 PHM 222,94 s DPH 5611852402 18.06.2015 Slovnaft Bratislava 23.06.2015
Objednávka 9000/49/15 tovar bufet s DPH 18.06.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 23.06.2015
Faktúra 6150605 materiál na opravu a údržbu 211,92 s DPH 1351/15 17.06.2015 MET AGRO Trebatice 23.06.2015
Faktúra 2015046 oprava osvetlenia 723,11 s DPH 1333/15 16.06.2015 ETT Trnava 23.06.2015
Objednávka 1682/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 16.06.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.06.2015
Objednávka 1681/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 16.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.06.2015
Faktúra 1504547 potraviny ŠJ 81,72 s DPH 1680/15 6/2015 16.06.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.06.2015
Faktúra 20150946 tovar bufet 12,77 s DPH 9000/47/15 14/2015 15.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.06.2015
Objednávka 1680/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 15.06.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.06.2015
Faktúra 20150945 ovocie,zelenina ŠJ 60,90 s DPH 1676/15,1678/15 14/2015 15.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.06.2015
Faktúra 572015 obrusy 640,00 s DPH 1350/15 15.06.2015 Farkaš Tibor, Vráble 15.06.2015
Faktúra 101663 pneu služby 33,60 s DPH 1349/15 12.06.2015 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice 15.06.2015
Objednávka 1353/15 montáž bezpečnostných fólií s DPH 12.06.2015 Juraj Šimo - OPOM, Piešťany 20.08.2015
Faktúra 8774422253 tel.poplatok 5/15 102,44 s DPH 9905500515 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.06.2015
Objednávka 1352/15 oprava PC s DPH 11.06.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 23.06.2015
Objednávka 9000/49/15 tovar bufet s DPH 14/2015 11.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.06.2015
Objednávka 1679/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 11.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.06.2015
Faktúra 5115060070 potraviny ŠJ 22,68 s DPH 1677/15 11.06.2015 Biogal a.s., Špačince 12.06.2015
Faktúra 9222506311 tovar bufet 47,38 s DPH 9000/48/15 10.06.2015 Coca Cola Bratislava 12.06.2015
Faktúra 15046 oprava automatickej práčky 611,04 s DPH 1348/15 10.06.2015 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 12.06.2015
Faktúra 0900757549 sekurity Access Point 58,80 s DPH 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.06.2015
Faktúra 7504785503 tel.poplatok 5/15 111,84 s DPH 0320128079 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.06.2015
Faktúra 2226007078 potraviny ŠJ 190,97 s DPH 150665930 7/2014 10.06.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 12.06.2015
Faktúra 155002141 tovar bufet 89,40 s DPH 9000/46/15 08.06.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.06.2015
Faktúra 20150897 ovocie,zelenina ŠJ 94,98 s DPH 1674/15 14/2015 08.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2015
Faktúra 20150898 tovar bufet 8,90 s DPH 9000/44/15,9000/45/15 14/2015 08.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2015
Faktúra 121501419 ročný prenájom 25,20 s DPH 17/2015 08.06.2015 DATALAN a.s., Bratislava 12.06.2015
Faktúra 500201292 predplatné Záhradkár r.2015 9,54 s DPH 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 12.06.2015
Faktúra 3129150569 komunálny odpad 38,40 s DPH 11027351 08.06.2015 Marius Pedersen a.s., Trenčín 12.06.2015
Faktúra 3059019660 gastrolístky 818,00 s DPH 7779997972 14K884102 08.06.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 08.06.2015
Objednávka 1351/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.06.2015 MET AGRO Trebatice 23.06.2015
Objednávka 9000/48/15 tovar bufet s DPH 08.06.2015 Coca Cola Bratislava 12.06.2015
Objednávka 1350/15 obrusy s DPH 08.06.2015 Farkaš Tibor, Vráble 15.06.2015
Objednávka 1678/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 08.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.06.2015
Faktúra 192015 právna pomoc 5/15 96,00 s DPH 7/2006 05.06.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 08.06.2015
Faktúra 15048 oprava čerpadla 45,00 s DPH 05.06.2015 Richard Kašák, Veľké Kostoľany 08.06.2015
Faktúra 1511110227 tepelná energia 5/15 3 818,56 s DPH 15/2009/P 05.06.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 08.06.2015
Faktúra 1051506114 elek.energia vyúčtovanie 5/15 1 358,02 s DPH TT0145/2008 05.06.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 08.06.2015
Objednávka 9000/47/15 tovar bufet s DPH 14/2015 05.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.06.2015
Objednávka 1677/15 potraviny ŠJ s DPH 04.06.2015 Biogal a.s., Špačince 12.06.2015
Faktúra 4590550514 PHM 268,22 s DPH 5611852402 04.06.2015 Slovnaft Bratislava 05.06.2015
Faktúra 1504232 potraviny ŠJ 3,77 s DPH 1675/15 6/2015 04.06.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.06.2015
Faktúra 20152061 materiál na OV 260,59 s DPH 1347/15 7/2015 04.06.2015 Stacho, Kočovce 08.06.2015
Objednávka 1676/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 04.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.06.2015
Faktúra 2226006600 potraviny ŠJ 261,67 s DPH 150662410 7/2014 03.06.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2015
Faktúra 2226006599 čistiace prostriedky 123,70 s DPH 150662278 7/2014 03.06.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2015
Objednávka 9000/46/15 tovar bufet s DPH 03.06.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.06.2015
Faktúra 1470232 pobyt.náklady 384,00 s DPH 03.06.2015 Land NO - LFS Hohenlehen, Hollenstein 05.06.2015
Faktúra 20150746 BOZP a PO 5/15 162,00 s DPH 2/2015 03.06.2015 Safety Control - VTZ s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 2226006601 tovar bufet 76,87 s DPH 150662318 8/2014 03.06.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2015
Faktúra 201505057 materiál na opravu a údržbu 840,67 s DPH 1341/15 03.06.2015 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 05.06.2015
Objednávka 1349/15 pneu služby s DPH 03.06.2015 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia, Trebatice 15.06.2015
Faktúra 501556 potraviny ŠJ 213,48 s DPH 9/2015 03.06.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 05.06.2015
Objednávka 1675/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 03.06.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.06.2015
Faktúra 10678 materiál na opravu a údržbu 62,32 s DPH 1346/15 02.06.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 05.06.2015
Objednávka 1347/15 materiál na OV s DPH 7/2015 02.06.2015 Stacho, Kočovce 08.06.2015
Objednávka 1348/15 oprava automatickej práčky s DPH 02.06.2015 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 12.06.2015
Faktúra 11509374 kosačky,olej 824,60 s DPH 1345/15 02.06.2015 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 05.06.2015
Faktúra 7328059208 MO plyn laboratórium 6/15 4,00 s DPH 3101384389 01.06.2015 SPP Bratislava 05.06.2015
Faktúra 7328059190 MO plyn sl.byt 6/15 237,00 s DPH 3101401654 01.06.2015 SPP Bratislava 05.06.2015
Faktúra 20150859 ovocie,zelenina ŠJ 56,36 s DPH 1669/15,1670/15,1672/15 14/2015 01.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2015
Faktúra 1011521806 elek.energia 6/15 897,32 s DPH TT0145/2008 01.06.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 05.06.2015
Faktúra 1011521807 elek.energia 6/15 19,42 s DPH TT0145/2008 01.06.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 05.06.2015
Faktúra 7328059034 MO plyn hala 6/15 2,00 s DPH 3100051968 01.06.2015 SPP Bratislava 05.06.2015
Objednávka 9000/45/15 tovar bufet s DPH 14/2015 01.06.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2015
Faktúra 15012 oprava automatickej práčky 439,00 s DPH 1344/15 29.05.2015 Milan Krištofík, Adama Trajana 4648/2, Piešťany 29.05.2015
Faktúra 1503995 potraviny ŠJ 86,02 s DPH 1673/15 6/2015 29.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.05.2015
Objednávka 1674/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 29.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2015
Objednávka 1345/15 kosačky,olej s DPH 28.05.2015 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 05.06.2015
Objednávka 1346/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 28.05.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 05.06.2015
Objednávka 9000/44/15 tovar bufet s DPH 14/2015 28.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2015
Faktúra 04052015 letáky 208,80 s DPH 2/2015 27.05.2015 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 29.05.2015
Objednávka 1673/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 27.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.05.2015
Objednávka 1672/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 27.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2015 prenájom plechovej haly s DPH 26.05.2015 05.06.2015 SOŠ Rakovice 26.05.2015
Faktúra 15050572 pneumatiky na kontajnerový vozík 182,60 s DPH 1343/15 26.05.2015 PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina 29.05.2015
Faktúra 1503939 potraviny ŠJ 158,84 s DPH 1671/15 6/2015 26.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.05.2015
Objednávka 1669/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 26.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2015
Faktúra 2226005980 čistiace prostriedky 47,40 s DPH 150556443 7/2014 25.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 26.05.2015
Faktúra 20150804 ovocie,zelenina ŠJ 117,85 s DPH 1664/15,1667/15 14/2015 25.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.05.2015
Faktúra 5115050160 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 25.05.2015 Biogal a.s., Špačince 26.05.2015
Objednávka 1670/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 25.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2015
Faktúra 2226005977 potraviny ŠJ 30,79 s DPH 150557123 7/2014 25.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 26.05.2015
Faktúra 2226005994 tovar bufet 56,88 s DPH 150556853 8/2014 25.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 26.05.2015
Faktúra 15042 prehliadka gastrozariadení 203,52 s DPH 1332/15 25.05.2015 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 26.05.2015
Objednávka 1671/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 25.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.05.2015
Faktúra 2226005979 potraviny ŠJ 352,32 s DPH 150557060 7/2014 25.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 26.05.2015
Faktúra 20150805 tovar bufet 10,87 s DPH 9000/43/15 14/2015 25.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.05.2015
Objednávka 1343/15 pneumatiky na kontajnerový vozík s DPH 22.05.2015 PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina 29.05.2015
Objednávka 1344/15 oprava automatickej práčky s DPH 22.05.2015 Milan Krištofík, Adama Trajana 4648/2, Piešťany 29.05.2015
Zmluva 16/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 38,00 bez DPH 22.05.2015 Bača Marián, Vrbové 26.05.2015
Faktúra 10150012 oprava výtlkovo 999,00 s DPH 1/2015 21.05.2015 Vincent Krško, Dubnica 26.05.2015
Objednávka 1342/15 oprava auta Peugeot s DPH 21.05.2015 BEGAM, spol. s r.o.,Trnava 26.05.2015
Faktúra 601150686 oprava auta Peugeot 160,33 s DPH 1342/15 21.05.2015 BEGAM, spol. s r.o.,Trnava 26.05.2015
Faktúra 1503852 potraviny ŠJ 178,16 s DPH 1668/15 6/2015 21.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 26.05.2015
Faktúra 150196 kancelársky materiál 91,55 s DPH 1339/15 20.05.2015 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 21.05.2015
Faktúra 1503729 potraviny ŠJ 218,70 s DPH 1665/15 6/2015 20.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.05.2015
Faktúra 4590545282 PHM 67,74 s DPH 5611852402 20.05.2015 Slovnaft Bratislava 21.05.2015
Faktúra 150200 tonery 43,97 s DPH 1339/15 20.05.2015 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 21.05.2015
Faktúra 201500527 okrasné výpestky 75,50 s DPH 1340/15 20.05.2015 Plantex Veselé 21.05.2015
Objednávka 1332/15 prehliadka gastrozariadení s DPH 20.05.2015 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 26.05.2015
Faktúra 501384 potraviny ŠJ 321,49 s DPH 9/2015 19.05.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 21.05.2015
Objednávka 1667/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 18.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.05.2015
Objednávka 1665/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 18.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.05.2015
Faktúra 1503655 potraviny ŠJ 59,05 s DPH 1663/15 6/2015 18.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.05.2015
Faktúra 20150762 tovar bufet 16,50 s DPH 9000/40/15,9000/42/15 14/2005 18.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 21.05.2015
Faktúra 20150763 ovocie,zelenina ŠJ 117,49 s DPH 1661/151662/15 14/2005 18.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 21.05.2015
Objednávka 1668/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 18.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 26.05.2015
Zmluva 17/2015 rámcová zmluva s DPH 18.05.2015 DATALAN a.s., Bratislava 08.06.2015
Objednávka 2/2015 letáky s DPH 15.05.2015 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 29.05.2015
Objednávka 9000/43/15 tovar bufet s DPH 14/2015 15.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.05.2015
Faktúra 1506132 olej garden 28,55 s DPH 15.05.2015 Richard Sarkady - WEBDUSTRY, Zvolen 21.05.2015
Objednávka 1/2015 oprava výtlkov s DPH 14.05.2015 Vincent Krško, Dubnica 26.05.2015
Faktúra 2230004363 tovar bufet 26,10 s DPH 150552286 8/2014 14.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.05.2015
Faktúra 405500471 tovar bufet 17,86 s DPH 9000/41/15 14.05.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 14.05.2015
Faktúra 1503605 potraviny ŠJ 250,28 s DPH 1663/15 6/2015 14.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.05.2015
Faktúra 2230004385 potraviny ŠJ 133,57 s DPH 150552305 7/2014 14.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.05.2015
Objednávka 1664/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 14.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.05.2015
Objednávka 1663/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 14.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.05.2015
Objednávka 1663/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 13.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 21.05.2015
Objednávka 9000/42/15 tovar bufet s DPH 14/2015 13.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 21.05.2015
Objednávka 1662/15 potraviny ŠJ s DPH 14/2015 13.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 21.05.2015
Faktúra 3129150490 kuch.odpad 28,80 s DPH 11027351 13.05.2015 Marius Pedersen a.s., Trenčín 14.05.2015
Faktúra 1900967784 tovar bufet 79,78 s DPH 9000/36/15 13.05.2015 Coca Cola Bratislava 14.05.2015
Faktúra 3773464121 tel.poplatok 4/15 115,75 s DPH 0320128079 13.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.05.2015
Objednávka 1341/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.05.2015 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 05.06.2015
Faktúra 152015 právna pomoc 4/15 96,00 s DPH 7/2006 12.05.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 14.05.2015
Faktúra 10665 materiál na opravu a údržbu 125,04 s DPH 1337/15 8/2015 12.05.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 14.05.2015
Faktúra 20151688 materiál na OV 95,10 s DPH 1338/15 7/2015 12.05.2015 Stacho, Kočovce 14.05.2015
Faktúra 102015 deratizácia 86,75 s DPH 1335/15 12.05.2015 Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok 14.05.2015
Faktúra 20150691 ovocie,zelenina ŠJ 152,78 s DPH 1657/15,1659/15,9000/38/15 14/2015 11.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2015
Objednávka 9000/41/15 tovar bufet s DPH 11.05.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 14.05.2015
Faktúra 20150692 ovocie,zelenina ŠJ 8,70 s DPH 1659/15 14/2015 11.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2015
Faktúra 20150422 materiál na opravu a údržbu 48,66 s DPH 1325/15 11.05.2015 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 14.05.2015
Faktúra 1511110187 tepelná energia 4/15 7 438,43 s DPH 15/2009/P 11.05.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 14.05.2015
Faktúra 7503823599 tel.poplatok 4/15 71,56 s DPH 0320128079 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.05.2015
Faktúra 155001632 tovar bufet 63,65 s DPH 9000/39/15 11.05.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 14.05.2015
Faktúra 5115040237 potraviny ŠJ 35,64 s DPH 07.05.2015 Biogal a.s., Špačince 11.05.2015
Objednávka 1340/15 okrasné výpestky s DPH 07.05.2015 Plantex Veselé 21.05.2015
Objednávka 9000/40/15 tovar bufet s DPH 14/2015 07.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 21.05.2015
Objednávka 1661/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 07.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 21.05.2015
Faktúra 1503429 potraviny ŠJ 141,66 s DPH 1660/15 6/2015 07.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.05.2015
Faktúra 2226005116 tovar bufet 51,76 s DPH 8/2014 06.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.05.2015
Faktúra 7328041730 MO plyn hala 5/15 4,00 s DPH 3100051968 06.05.2015 SPP Bratislava 11.05.2015
Faktúra 7328041887 MO plyn sl.byt 5/15 237,00 s DPH 3101401654 06.05.2015 SPP Bratislava 11.05.2015
Faktúra 7328041906 MO plyn laboratórium 5/15 4,00 s DPH 3101384389 06.05.2015 SPP Bratislava 11.05.2015
Faktúra 104491 perá 309,99 s DPH 06.05.2015 National Pen Bratislava 11.05.2015
Faktúra 2226005103 čistiace prostriedky 130,39 s DPH 06.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.05.2015
Faktúra 20150587 BOZP a PO 4/15 162,00 s DPH 2/2015 06.05.2015 Safety Control - VTZ s.r.o. 11.05.2015
Faktúra 6900752139 sekurity Access Point 58,80 s DPH 06.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.05.2015
Faktúra 501211 potraviny ŠJ 395,52 s DPH 9/2015 06.05.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 11.05.2015
Faktúra 15034 chem.čistenie 52,00 s DPH 1336/15 06.05.2015 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 11.05.2015
Faktúra 2226005102 potraviny ŠJ 29,46 s DPH 7/2014 06.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.05.2015
Faktúra 1051504642 elek.energia vyúčtovanie 4/15 1 682,57 s DPH TT0145/2008 06.05.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 11.05.2015
Faktúra 2226005101 lyžičky 2,46 s DPH 7/2014 06.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.05.2015
Faktúra 2226005104 potraviny ŠJ 312,25 s DPH 7/2014 06.05.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.05.2015
Faktúra 3201500232 komunálny odpad 329,67 s DPH dod.č.1kZ2020462007 06.05.2015 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 11.05.2015
Objednávka 9000/39/15 tovar bufet s DPH 06.05.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 14.05.2015
Faktúra 4590540852 PHM 292,85 s DPH 5611852402 05.05.2015 Slovnaft Bratislava 14.05.2015
Objednávka 1660/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 05.05.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.05.2015
Faktúra 89942783 vzor zmlúv podľa zákonníka práce 7,90 s DPH 05.05.2015 Poradca podnikateľa, Žilina 11.05.2015
Faktúra 1011519323 elek.energia 5/15 19,42 s DPH TT0145/2008 04.05.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 06.05.2015
Faktúra 20150680 ovocie,zelenina ŠJ 185,39 s DPH 1653/15,1655/15 14/2015 04.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2015
Faktúra 20150681 tovar bufet 18,83 s DPH 9000/37/15 14/2015 04.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2015
Faktúra 1011519322 elek.energia 5/15 897,32 s DPH TT0145/2008 04.05.2015 Magna Piešťany 06.05.2015
Objednávka 1659/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 04.05.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2015
Objednávka 1339/15 kancelársky materiál s DPH 04.05.2015 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 21.05.2015
Objednávka 1658/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 30.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.05.2015
Faktúra 1503230 potraviny ŠJ 153,70 s DPH 1658/15 6/2015 30.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.05.2015
Objednávka 1338/15 materiál na OV s DPH 7/2015 30.04.2015 Stacho, Kočovce 14.05.2015
Objednávka 9000/38/15 tovar bufet s DPH 14/2015 30.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2015
Objednávka 1657/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 30.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2015
Faktúra 2230003926 potraviny ŠJ 370,34 s DPH 7/2014 29.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 30.04.2015
Faktúra 2230003915 tovar bufet 88,91 s DPH 8/2014 29.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 30.04.2015
Faktúra 15024 revízia elek.zariadení 599,00 s DPH 1328/15 29.04.2015 Ing. Ján Brisuda, Trnava 30.04.2015
Faktúra 2230003924 potraviny ŠJ 16,68 s DPH 7/2014 29.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 30.04.2015
Faktúra 1503135 potraviny ŠJ 140,26 s DPH 1654/15 6/2015 29.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.04.2015
Faktúra 20151506 materiál na OV 95,76 s DPH 1335/15 7/2015 29.04.2015 Stacho, Kočovce 30.04.2015
Faktúra 2230003925 potraviny ŠJ 96,90 s DPH 7/2014 29.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 30.04.2015
Objednávka 1654/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 27.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.04.2015
Faktúra 20150627 ovocie,zelenina ŠJ 121,33 s DPH 1651/15 14/2015 27.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.04.2015
Objednávka 1655/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 27.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2015
Faktúra 20150628 tovar bufet 15,72 s DPH 9000/34/15 14/2015 27.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.04.2015
Faktúra 155001431 tovar bufet 124,40 s DPH 9000/35/15 27.04.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 30.04.2015
Objednávka 1653/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 25.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2015
Objednávka 9000/37/15 tovar bufet s DPH 24.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2015
Faktúra 5115040123 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1650/15 23.04.2015 Biogal a.s., Špačince 27.04.2015
Faktúra 029015 tel.poplatok 3/15 63,85 s DPH 23.04.2015 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 27.04.2015
Objednávka 9000/35/15 tovar bufet s DPH 23.04.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 30.04.2015
Faktúra 20151400 materiál na OV 119,70 s DPH 1334/15 7/2015 23.04.2015 Stacho, Kočovce 27.04.2015
Faktúra 1503025 potraviny ŠJ 232,52 s DPH 1652/15 6/2015 23.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.04.2015
Objednávka 1337/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 23.04.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 14.05.2015
Objednávka 9000/36/15 tovar bufet s DPH 23.04.2015 Coca Cola Bratislava 14.05.2015
Objednávka 1652/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 22.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.04.2015
Faktúra 2230003776 tovar bufet 209,69 s DPH 8/2014 22.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 23.04.2015
Faktúra 2230003777 potraviny ŠJ 420,19 s DPH 7/2014 22.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 23.04.2015
Objednávka 1336/15 chem.čistenie s DPH 22.04.2015 PRAMA CLEAN s.r.o., Piešťany 11.05.2015
Objednávka 1335/15 deratizácia s DPH 22.04.2015 Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok 14.05.2015
Objednávka 1335/15 materiál na OV s DPH 7/2015 22.04.2015 Stacho, Kočovce 30.04.2015
Faktúra 501044 potraviny ŠJ 233,48 s DPH 9/2015 21.04.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 23.04.2015
Objednávka 1333/15 oprava osvetlenia s DPH 20.04.2015 ETT Trnava 23.06.2015
Objednávka 1334/15 materiál na OV s DPH 7/2015 20.04.2015 Stacho, Kočovce 27.04.2015
Faktúra 4590531585 PHM 69,34 s DPH 5611852402 20.04.2015 Slovnaft Bratislava 23.04.2015
Faktúra 20150578 tovar bufet 25,52 s DPH 9000/33/15,9000/32/15 14/2015 20.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.04.2015
Faktúra 20150580 ovocie,zelenina ŠJ 193,86 s DPH 1646/15,1648/15 14/2015 20.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.04.2015
Faktúra 5150022 oprava auta Peugeot 310,12 s DPH 1326/15 17.04.2015 FUEL spol.s r.o.,Piešťany 23.04.2015
Faktúra 201500831 stočné 1Q 489,60 s DPH 16.04.2015 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 17.04.2015
Faktúra 3129150354 kuch.odpad 9,60 s DPH 16.04.2015 Marius Pedersen a.s., Trenčín 17.04.2015
Faktúra 1502826 potraviny ŠJ 354,00 s DPH 1649/15 6/2015 16.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.04.2015
Faktúra 20150556 tovar bufet 9,11 s DPH 9000/29/15 14/2015 16.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.04.2015
Faktúra 20150555 ovocie,zelenina ŠJ 108,11 s DPH 1643/15,1645/15 14/2015 16.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.04.2015
Faktúra 20150061 kvety 44,62 s DPH 1331/15 16.04.2015 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 23.04.2015
Objednávka 1651/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 16.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.04.2015
Objednávka 1331/15 kvety s DPH 16.04.2015 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 23.04.2015
Objednávka 9000/34/15 tovar bufet s DPH 14/2015 16.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.04.2015
Faktúra 155001195 tovar bufet 79,85 s DPH 9000/30/15 15.04.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 17.04.2015
Faktúra 405500370 tovar bufet 56,50 s DPH 9000/31/15 15.04.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 17.04.2015
Faktúra 2151000688 materiál na OV 337,72 s DPH 1329/15 15.04.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 17.04.2015
Faktúra 2151000689 materiál na OV 18,60 s DPH 1330/15 15.04.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 17.04.2015
Objednávka 1650/15 potraviny ŠJ s DPH 15.04.2015 Biogal a.s., Špačince 27.04.2015
Faktúra 2230003474 čistiace prostriedky 101,54 s DPH 7/2014 15.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 17.04.2015
Faktúra 2230003476 potraviny ŠJ 436,94 s DPH 7/2014 15.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 17.04.2015
Faktúra 2230003472 potraviny ŠJ 112,52 s DPH 7/2014 15.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 17.04.2015
Faktúra 2230003473 potraviny ŠJ 10,80 s DPH 7/2014 15.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 17.04.2015
Faktúra 2230003475 tabletovaná soľ 49,42 s DPH 7/2014 15.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 17.04.2015
Faktúra 150193 podlahová vpusť 407,24 s DPH 1327/15 15.04.2015 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 17.04.2015
Faktúra 2151013916 vodné 1Q 2,63 s DPH 238/02/Py 15.04.2015 TAVOS Piešťany 15.04.2015
Faktúra 2151013842 vodné 1Q 521,09 s DPH 238/02/Py 15.04.2015 TAVOS Piešťany 15.04.2015
Faktúra 2015037 bezpečnostné prvky 38,84 s DPH 1324/15 15.04.2015 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 15.04.2015
Objednávka 9000/33/15 tovar bufet s DPH 14/2015 15.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.04.2015
Faktúra 1502724 potraviny ŠJ 96,49 s DPH 1647/15 6/2015 15.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 15.04.2015
Objednávka 1649/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 14.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.04.2015
Objednávka 1648/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 14.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.04.2015
Faktúra 15007 oprava mangla 150,50 s DPH 14.04.2015 Milan Krištofík, Piešťany 15.04.2015
Faktúra 7502854381 tel.poplatok 3/15 72,19 s DPH 0320128079 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.04.2015
Objednávka 1647/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 13.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 15.04.2015
Faktúra 20150428 zdravotnícky materiál 84,97 s DPH 1323/15 13.04.2015 Lekáreň Kamilka, Vrbové 13.04.2015
Faktúra 6772526926 internet 28,70 s DPH 9905500515 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.04.2015
Objednávka 1329/15 materiál na OV s DPH 13.04.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 20.04.2015
Objednávka 9000/32/15 tovar bufet s DPH 14/2015 13.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.04.2015
Zmluva 15/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 13.04.2015 Ing.Ľubica Bučková, Borovce 23.04.2015
Objednávka 9000/31/15 tovar bufet s DPH 13.04.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 20.04.2015
Objednávka 1330/15 materiál na OV s DPH 13.04.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 20.04.2015
Faktúra 1511110147 tepelná energia 3/15 10 579,92 s DPH 15/2009/P 10.04.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 13.04.2015
Objednávka 1325/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.04.2015 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 14.05.2015
Objednávka 1328/15 revízia elek.zariadení s DPH 10.04.2015 Ing. Ján Brisuda, Trnava 30.04.2015
Objednávka 1646/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 10.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.04.2015
Objednávka 1326/15 oprava auta Peugeot s DPH 10.04.2015 FUEL spol.s r.o.,Piešťany 23.04.2015
Objednávka 1327/15 podlahová vpusť s DPH 10.04.2015 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 20.04.2015
Objednávka 1324/15 bezpečnostné prvky s DPH 10.04.2015 Dagmar Kolmačková - SHARK, Piešťany 15.04.2015
Faktúra 1502596 potraviny ŠJ 283,72 s DPH 1644/15 6/2015 09.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.04.2015
Faktúra 2230003200 potraviny ŠJ 358,51 s DPH 150436926 7/2014 09.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 09.04.2015
Faktúra 500874 potraviny ŠJ 329,28 s DPH 9/2015 09.04.2015 Emil Prítrský, Chtelnica 13.04.2015
Faktúra 2230003199 tovar bufet 209,38 s DPH 150436863 8/2014 09.04.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 09.04.2015
Faktúra 20150487 tovar bufet 46,19 s DPH 1640/15,9000/24/15,9000/25/15,9000/26/15 09.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Faktúra 20150486 ovocie,zelenina ŠJ 142,62 s DPH 1637/15,1641/15 09.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Faktúra 102015 právna pomoc 3/15 96,00 s DPH 7/2006 08.04.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.04.2015
Faktúra 6900746767 sekurity Access Point 58,80 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.04.2015
Faktúra 3201500147 komunálny odpad 692,74 s DPH dod.č.1kZ2020462007 08.04.2015 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 09.04.2015
Faktúra 20150414 BOZP a PO 3/15 162,00 s DPH 2/2015 08.04.2015 Safety Control - VTZ s.r.o. 09.04.2015
Faktúra 1051503512 elek.energia vyúčtovanie 3/15 1 849,74 s DPH TT0145/2008 08.04.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 09.04.2015
Faktúra 10655 materiál na opravu a údržbu 100,00 s DPH 1322/15 8/2015 08.04.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 09.04.2015
Objednávka 9000/30/15 materiál na OV s DPH 08.04.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 20.04.2015
Faktúra 7283251936 MO plyn sl.byt 4/15 237,00 s DPH 3101401654 07.04.2015 SPP Bratislava 07.04.2015
Objednávka 1645/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14/2015 07.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.04.2015
Faktúra 7283251777 MO plyn hala 4/15 10,00 s DPH 3100051968 07.04.2015 SPP Bratislava 07.04.2015
Faktúra 9501500595 oprava kopírky 198,54 s DPH 07.04.2015 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 07.04.2015
Faktúra 20151057 materiál na OV 132,66 s DPH 1321/15 7/2015 07.04.2015 Stacho, Kočovce 07.04.2015
Faktúra 4590526659 PHM 348,15 s DPH 5611852402 07.04.2015 Slovnaft Bratislava 09.04.2015
Objednávka 9000/29/15 tovar bufet s DPH 07.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.04.2015
Objednávka 1644/15 potraviny ŠJ s DPH 07.04.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.04.2015
Objednávka 1323/15 zdravotnícky materiál s DPH 07.04.2015 Lekáreň Kamilka, Vrbové 13.04.2015
Faktúra 7283251955 MO plyn laboratórium 4/15 4,00 s DPH 3101384389 07.04.2015 SPP Bratislava 07.04.2015
Faktúra 215060 odťahová služba 91,20 s DPH 1317/15 01.04.2015 Michalica, Piešťany 07.04.2015
Objednávka 1643/15 potraviny ŠJ s DPH 14/2015 01.04.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.04.2015
Faktúra 0382015 revízia UNC, kont.vozík 174,00 s DPH 1317/15 01.04.2015 Juraj Mitošinka-JM, s.r.o., Trnava 07.04.2015
Faktúra 20150091 servis PC 298,08 s DPH 1319/15 01.04.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.04.2015
Faktúra 1520151 OSB dosky 189,05 s DPH 1318/15 01.04.2015 L.A.D.plus,s.r.o., Trnava 07.04.2015
VO: Súhrnná správa 1 Q 2015 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2015 13.04.2015
Faktúra 1011517622 elek.energia 4/15 19,42 s DPH TT0145/2008 31.03.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 01.04.2015
Faktúra 1011517621 elek.energia 4/15 897,32 s DPH TT0145/2008 31.03.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 01.04.2015
Faktúra 1502386 potraviny ŠJ 156,36 s DPH 1642/15 6/2015 31.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 01.04.2015
Faktúra 155001009 tovar bufet 54,78 s DPH 9000/27/15 30.03.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 01.04.2015
Faktúra 5115030176 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1638/15 30.03.2015 Biogal a.s., Špačince 01.04.2015
Faktúra 420150545 školenie 54,00 s DPH 30.03.2015 Vema Bratislava 01.04.2015
Faktúra 9222405456 tovar bufet 88,20 s DPH 9000/28/15 30.03.2015 Coca Cola Bratislava 01.04.2015
Objednávka 1322/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 30.03.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 09.04.2015
Objednávka 1321/15 materiál na OV s DPH 7/2015 30.03.2015 Stacho, Kočovce 07.04.2015
Zmluva 13/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 30.03.2015 Monika Sádecká, Dolné Kočkovce 09.04.2015
Objednávka 1642/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 29.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 01.04.2015
Objednávka 1641/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 28.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Faktúra 20150441 tovar bufet 17,26 s DPH 9000/22/15 27.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 01.04.2015
Faktúra 20150440 ovocie,zelenina ŠJ 73,62 s DPH 1633/15,1635/15 27.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 01.04.2015
Faktúra 20150053 oprava sklenej nádoby 56,89 s DPH 1316/15 27.03.2015 Sklenárstvo Guzoň, Piešťany 01.04.2015
Objednávka 9000/26/15 tovar bufet s DPH 26.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Objednávka 9000/27/15 tovar bufet s DPH 26.03.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 01.04.2015
Objednávka 1318/15 USB dosky s DPH 26.03.2015 L.A.D.plus,s.r.o., Trnava 07.04.2015
Objednávka 9000/28/15 tovar bufet s DPH 26.03.2015 Coca Cola Bratislava 01.04.2015
Objednávka 1317/15 odťahová služba s DPH 26.03.2015 Michalica, Piešťany 07.04.2015
Objednávka 1319/15 oprava PC s DPH 26.03.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.04.2015
Faktúra 2226003210 čistiace prostriedky 150,23 s DPH 7/2014 25.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 01.04.2015
Faktúra 2224000361 tovar bufet 63,84 s DPH 8/2014 25.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 01.04.2015
Faktúra 2226003212 tovar bufet 175,81 s DPH 8/2014 25.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 01.04.2015
Faktúra 2226003211 potraviny ŠJ 250,43 s DPH 7/2014 25.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 01.04.2015
Objednávka 9000/25/15 tovar bufet s DPH 25.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Objednávka 1311/15 preupráce,krycie sklo, s DPH 25.03.2015 MET AGRO Trebatice 09.03.2015
Objednávka 1640/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Faktúra 2015005 čistiace prostriedky 3 270,29 s DPH 1/2015 24.03.2015 IMAX GARDENING, Smolenice 25.03.2015
Objednávka 1320/15 revízia UNC, kont.vozík s DPH 24.03.2015 Juraj Mitošinka-JM, s.r.o., Trnava 07.04.2015
Faktúra 1502203 potraviny ŠJ 39,04 s DPH 1639/15 24.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.03.2015
Faktúra 500711 potraviny ŠJ 136,30 s DPH 9/2015 24.03.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 25.03.2015
Objednávka 1639/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 23.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.03.2015
Faktúra 0122015 materiál na aranžovanie 221,72 s DPH 1315/15 23.03.2015 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 25.03.2015
Objednávka 9000/24/15 tovar bufet s DPH 20.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Faktúra 2230002518 potraviny ŠJ 223,75 s DPH 7/2014 19.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 25.03.2015
Objednávka 1638/15 potraviny ŠJ s DPH 19.03.2015 Biogal a.s., Špačince 01.04.2015
Faktúra 1502063 potraviny ŠJ 78,48 s DPH 1636/15 6/2015 19.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.03.2015
Faktúra 5115030052 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1628/15 19.03.2015 Biogal a.s., Špačince 25.03.2015
Objednávka 1637/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 19.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.04.2015
Faktúra 4590521922 PHM 42,85 s DPH 5611852402 18.03.2015 Slovnaft Bratislava 25.03.2015
Faktúra 2230002514 tovar bufet 108,56 s DPH 8/2014 18.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 25.03.2015
Zmluva 12/2015 zmluva o výpožičke s DPH 18.03.2015 Mikroregión nad Holeškou Rakovice 07.04.2015
Faktúra 1501996 potraviny ŠJ 112,94 s DPH 1634/15 6/2015 17.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.03.2015
Faktúra 405500271 tovar bufet 26,78 s DPH 9000/23/15 17.03.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 18.03.2015
Objednávka 1636/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 16.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.03.2015
Faktúra 20150402 tovar bufet 34,26 s DPH 9000/18,20/15 16.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Faktúra 20150411 ovocie,zelenina ŠJ 5,04 s DPH 1631/15 16.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Faktúra 20150403 ovocie,zelenina ŠJ 121,46 s DPH 1629,1631/15 16.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Faktúra 1511110107 doúčtovanie tepel.energia 2 307,48 s DPH 15/2009/P 16.03.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 18.03.2015
Faktúra 022015 vyvŕtanie studne 990,00 s DPH 16.03.2015 Studne s.r.o., Križovany 18.03.2015
Faktúra 155000770 tovar bufet 43,20 s DPH 9000/21/15 16.03.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 18.03.2015
Faktúra 2226002680 stojan na sepaovaný odpad 17,29 s DPH 16.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 18.03.2015
Objednávka 1316/15 oprava sklenej nádoby s DPH 16.03.2015 Sklenárstvo Guzoň, Piešťany 01.04.2015
Objednávka 1634/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 16.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.03.2015
Objednávka 9000/23/15 tovar bufet s DPH 16.03.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 18.03.2015
Objednávka 1635/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 01.04.2015
Objednávka 1633/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 01.04.2015
Faktúra 2230002239 žehlička, stojan na sepaovaný odpad 75,34 s DPH 8/2014 13.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.03.2015
Objednávka 9000/22/15 tovar bufet s DPH 13.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 01.04.2015
Objednávka 1315/15 materiál na aranžovanie s DPH 13.03.2015 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 25.03.2015
Faktúra 2226002677 potraviny ŠJ 58,27 s DPH 150326176 8/2014 13.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.03.2015
Faktúra 019515 tel.poplatok 2/15 100,84 s DPH 13.03.2015 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 16.03.2015
Faktúra 20150006 materiál na opravu a údržbu 32,76 s DPH 1304/15 12.03.2015 Ing.Juraj Višňovský - EMAILA, Banka 12.03.2015
Faktúra 1501868 potraviny ŠJ 93,66 s DPH 1632/15 6/2015 12.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.03.2015
Faktúra 7501882910 tel.poplatok 2/15 74,45 s DPH 8942102210000479268 12.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.03.2015
Faktúra 2151000434 materiál na aranžovanie 738,19 s DPH 1313/15 11.03.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.03.2015
Faktúra 2230002238 tovar bufet 187,08 s DPH 11.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 12.03.2015
Faktúra 2151000435 materiál na OV 561,18 s DPH 1314/15 11.03.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.03.2015
Faktúra 2230002237 potraviny ŠJ 367,54 s DPH 11.03.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 12.03.2015
Objednávka 1632/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 11.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.03.2015
Zmluva 11/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 48,50 bez DPH 11.03.2015 Janka Horylová, Rakovice 94 16.03.2015
Objednávka 9000/21/15 tovar bufet s DPH 11.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Faktúra 1501758 potraviny ŠJ 128,24 s DPH 1630/15 6/2015 10.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.03.2015
Objednávka 1631/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 10.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Faktúra 9221606985 tovar bufet 54,64 s DPH 9000/19/15 10.03.2015 Coca Cola Bratislava 11.03.2015
Faktúra 155000685 tovar bufet 48,77 s DPH 9000/17/15 10.03.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 11.03.2015
Faktúra 1511110067 tepelná energia 2/15 12.260.42 s DPH 15/2009/P 09.03.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 09.03.2015
Faktúra 20150330 ovocie,zelenina ŠJ 106,63 s DPH 1625,1626/15 09.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.03.2015
Faktúra 20150331 tovar bufet 21,58 s DPH 9000/16/15 09.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.03.2015
Faktúra 500546 potraviny ŠJ 323,58 s DPH 9/2015 09.03.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 09.03.2015
Faktúra 3220551 ročný poplatok za TKR 207,20 s DPH 09.03.2015 VTR-Komunikačné systémy, Bratislava 11.03.2015
Objednávka 9000/20/15 tovar bufet s DPH 09.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Objednávka 1630/15 potraviny ŠJ s DPH 6/2015 09.03.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.03.2015
Faktúra 6150174 preupráce,krycie sklo, 32,09 s DPH 1311/15 06.03.2015 MET AGRO Trebatice 09.03.2015
Objednávka 1629/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 06.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Faktúra 15012 vertikálne žalúzie 324,58 s DPH 1312/15 06.03.2015 JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec 09.03.2015
Faktúra 20150259 BOZP a PO 2/15 162,00 s DPH 2/2015 06.03.2015 Safety Control - VTZ s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 1051502034 elek.energia vyúčtovanie 2/15 2 038,49 s DPH TT0145/2008 06.03.2015 Magna Piešťany 09.03.2015
Faktúra 20150185 materiál na opravu a údržbu 86,29 s DPH 1304/15 06.03.2015 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 09.03.2015
Faktúra 3129150140 zber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 11027351 06.03.2015 Marius Pedersen a.s., Trenčín 09.03.2015
Objednávka 1313/15 materiál na aranžovanie s DPH 06.03.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.03.2015
Objednávka 1314/15 materiál na OV s DPH 06.03.2015 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.03.2015
Faktúra 3059008820 stravné listky 656,08 s DPH 7779999399 39/2014 06.03.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 09.03.2015
Faktúra 5900737935 sekurity Access Point 58,80 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.03.2015
Objednávka 1628/15 potraviny ŠJ s DPH 06.03.2015 Biogal a.s., Špačince 25.03.2015
Objednávka 9000/19/15 tovar bufet s DPH 05.03.2015 Coca Cola Bratislava 11.03.2015
Objednávka 9000/18/15 tovar bufet s DPH 05.03.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.03.2015
Objednávka 9000/17/15 tovar bufet s DPH 05.03.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 11.03.2015
Faktúra 7/2015 právna pomoc 2/15 96,00 s DPH 7/2006 04.03.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.03.2015
Faktúra 51501060 manažment školy 68,85 s DPH 04.03.2015 RAABE Bratislava 09.03.2015
Faktúra 4590517572 PHM 188,77 s DPH 5611852402 04.03.2015 Slovnaft Bratislava 09.03.2015
Faktúra 2015004 čistenie parku 11 820,12 s DPH 1/2015 04.03.2015 IMAX GARDENING, Smolenice 09.03.2015
Faktúra 7323127132 MO plyn sl.byt 3/15 237,00 s DPH 3101401654 02.03.2015 SPP Bratislava 03.03.2015
Faktúra 150062 kancelársky materiál 283,87 s DPH 02.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 03.03.2015
Faktúra 7323126973 MO plyn hala 3/15 18,00 s DPH 3100051968 02.03.2015 SPP Bratislava 03.03.2015
Zmluva 10/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 282,08 bez DPH 02.03.2015 JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 04.03.2015
Faktúra 20150051 materiál pre PC 130,80 s DPH 1308/16 02.03.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 03.03.2015
Faktúra 20150052 servis PC 201,84 s DPH 1308/15 02.03.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 03.03.2015
Faktúra 1011511911 elek.energia 3/15 897,32 s DPH TT0145/2008 02.03.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 03.03.2015
Faktúra 1011511912 elek.energia 3/15 19,42 s DPH TT0145/2008 02.03.2015 Magna Energia a.s. Piešťany 03.03.2015
Faktúra 7323127151 MO plyn laboratórium 3/15 4,00 s DPH 3101384389 02.03.2015 SPP Bratislava 03.03.2015
Faktúra 150068 tonery 71,45 s DPH 02.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 03.03.2015
Faktúra 10645 materiál na opravu a údržbu 237,32 s DPH 1309/15 8/2015 02.03.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 09.03.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2015 prenájom skladu s DPH 01.03.2015 16.02.2015 SOŠ Rakovice 05.02.2015
Zmluva 14/2015 zmluva ododávke potravinových výrobkov s DPH 27.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.04.2015
Objednávka 1312/15 vertikálne žalúzie s DPH 27.02.2015 JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec 09.03.2015
Zmluva 5/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 27.02.2015 Mgr.Samuhelová Ida, Chtelnica 04.03.2015
Zmluva 9/2015 kúpna zmluva s DPH 27.02.2015 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 04.03.2015
Faktúra 2230001726 tovar bufet 168,00 s DPH 26.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.03.2015
Faktúra 1501494 potraviny ŠJ 249,12 s DPH 1627/15 26.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.03.2015
Faktúra 20150470 materiál na OV 304,98 s DPH 1307/15 26.02.2015 Stacho, Kočovce 03.03.2015
Faktúra 20150406 materiál na OV 278,90 s DPH 1306/15 26.02.2015 Stacho, Kočovce 03.03.2015
Faktúra 2230001728 potraviny ŠJ 167,42 s DPH 25.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.03.2015
Objednávka 1626/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.03.2015
Zmluva 8/2015 rámcová kúpna zmluva s DPH 25.02.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.03.2015
Objednávka 1627/15 potraviny ŠJ s DPH 25.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.03.2015
Objednávka 1309/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 8/2015 25.02.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 09.03.2015
Zmluva 7/2015 rámcová kúpna zmluva s DPH 24.02.2015 Stacho, Kočovce 11.03.2015
Objednávka 1307/15 materiál na OV s DPH 24.02.2015 Stacho, Kočovce 03.03.2015
Objednávka 1308/15 materiál pre PC s DPH 24.02.2015 BLESKANET, s.r.o., Trnava 03.03.2015
Faktúra 20150285 tovar bufet 28,15 s DPH 9000/14,15/15 24.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.02.2015
Faktúra 20150286 ovocie,zelenina ŠJ 112,02 s DPH 1622,1624/15 24.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.02.2015
Faktúra 2152200781 tlačivá 34,32 s DPH 23.02.2015 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 25.02.2015
Faktúra 42015041 čistenie kanalizačného potrubia 139,46 s DPH 1303/15 23.02.2015 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 25.02.2015
Objednávka 1625/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.03.2015
Faktúra 9150000161 aktualizácia Edupage 195,00 s DPH 19.02.2015 ASC Bratislava 20.02.2015
Faktúra 2015010 materiál na opravu a údržbu UNC 4804CZK s DPH 1305/15 19.02.2015 INZECO s.r.o., Prostějov 20.02.2015
Objednávka 9000/16/15 tovar bufet s DPH 19.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.03.2015
Faktúra 2230001521 tovar bufet 110,48 s DPH 19.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.02.2015
Faktúra 2230001525 čistiace prostriedky 55,97 s DPH 19.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.02.2015
Faktúra 5115020099 potraviny ŠJ 17,10 s DPH 1620/15 18.02.2015 Biogal a.s., Špačince 20.02.2015
Faktúra 2230001524 potraviny ŠJ 24,20 s DPH 2230001524 18.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.02.2015
Faktúra 2230001523 potraviny ŠJ 194,24 s DPH 18.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.02.2015
Faktúra 500388 potraviny ŠJ 325,87 s DPH 18.02.2015 Emil Prítrský, Chtelnica 20.02.2015
Faktúra 4590512260 PHM 133,79 s DPH 5611852402 17.02.2015 Slovnaft Bratislava 20.02.2015
Faktúra 1501247 potraviny ŠJ 249,31 s DPH 1623/15 17.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.02.2015
Objednávka 1305/15 materiál na opravu a údržbu UNC s DPH 17.02.2015 INZECO s.r.o., Prostějov 20.02.2015
Objednávka 1306/15 materiál na OV s DPH 17.02.2015 Stacho, Kočovce 03.03.2015
Faktúra 11525203 sk doména 24,12 s DPH 16.02.2015 Websupport, s.r.o., Bratislava 17.02.2015
Objednávka 9000/15/15 tovar bufet s DPH 16.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.02.2015
Objednávka 1624/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.02.2015
Objednávka 1304/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.02.2015 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 09.03.2015
Faktúra 1152200758 protokol 34,32 s DPH 16.02.2015 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 17.02.2015
Faktúra 20150247 tovar bufet 23,30 s DPH 9000/11/15 16.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2015
Faktúra 20150246 ovocie,zelenina ŠJ 109,10 s DPH 1618/15 16.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2015
Objednávka 1303/15 čistenie kanalizačného potrubia s DPH 13.02.2015 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 25.02.2015
Zmluva 6/2015 rámcová kúpna zmluva s DPH 13.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 10.03.2015
Faktúra 5115020032 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1616/15 13.02.2015 Biogal a.s., Špačince 17.02.2015
Faktúra 010015 tel.poplatok 1/15 95,54 s DPH 13.02.2015 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 17.02.2015
Faktúra 7500912491 tel.poplatok 1/15 71,82 s DPH 8942102210000479268 12.02.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.02.2015
Faktúra 1501124 potraviny ŠJ 94,88 s DPH 1621/15 12.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.02.2015
Faktúra 20150338 materiál na OV 132,31 s DPH 1302/15 12.02.2015 Stacho, Kočovce 13.02.2015
Objednávka 1623/15 potraviny ŠJ s DPH 12.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.02.2015
Objednávka 1622/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 12.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.02.2015
Objednávka 9000/14/15 tovar bufet s DPH 12.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.02.2015
Zmluva 4/2015 zmluvy o nájme nebytových priestorov 55,00 bez DPH 11.02.2015 Dubovská Zuzana, Borovce 17.02.2015
Faktúra 6115 elektroinštalácia UNC 188,40 s DPH 11.02.2015 HONTAPEX spol.s r.o., Krupina 12.02.2015
Faktúra 2230001253 potraviny ŠJ 190,38 s DPH 11.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 13.02.2015
Faktúra 2230001250 tovar bufet 126,74 s DPH 150214472 11.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 12.02.2015
Objednávka 1621/15 potraviny ŠJ s DPH 10.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.02.2015
Zmluva 3/2015 zmluvy o výpožičke s DPH 10.02.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 12.02.2015
Faktúra 9223601623 tovar bufet 90,85 s DPH 9000/13/15 10.02.2015 Coca Cola Bratislava 12.02.2015
Faktúra 20150199 ovocie,zelenina ŠJ 53,84 s DPH 1615,1617/15 10.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.02.2015
Faktúra 20150200 tovar bufet 20,26 s DPH 9000/09/15 10.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.02.2015
Faktúra 1501037 potraviny ŠJ 145,40 s DPH 1619/15 10.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.02.2015
Faktúra 1511110027 tepelná energia 1/15 14.047.44 s DPH 15/2009/P 09.02.2015 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 12.02.2015
Faktúra 22015 právna pomoc 1/15 96,00 s DPH 7/2006 09.02.2015 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.02.2015
Faktúra 155000353 tovar bufet 147,96 s DPH 9000/12/15 09.02.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.02.2015
Faktúra 1051500143 elek.energia vyúčtovanie 1/15 1 929,61 s DPH TT0145/2008 09.02.2015 Magna Piešťany 12.02.2015
Objednávka 1302/15 materiál na OV s DPH 06.02.2015 Stacho, Kočovce 13.02.2015
Objednávka 1619/15 potraviny ŠJ s DPH 06.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.02.2015
Objednávka 1618/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 06.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2015
Objednávka 9000/12/15 tovar bufet s DPH 05.02.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.02.2015
Faktúra 20150081 BOZP a PO 1/15 162,00 s DPH 05.02.2015 Safety Control - VTZ s.r.o. 06.02.2015
Objednávka 9000/13/15 tovar bufet s DPH 05.02.2015 Coca Cola Bratislava 12.02.2015
Objednávka 9000/11/15 tovar bufet s DPH 05.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2015
Faktúra 3201500053 komunálny odpad 92,57 s DPH 2020462007,dodatok č.1 05.02.2015 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 06.02.2015
Faktúra 4590508309 PHM 294,18 s DPH 04.02.2015 Slovnaft Bratislava 06.02.2015
Faktúra 150100048 inzerát 36,00 s DPH 04.02.2015 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 06.02.2015
Faktúra 2230001006 potraviny ŠJ 272,28 s DPH 04.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 06.02.2015
Faktúra 2230001005 tovar bufet 21,10 s DPH 04.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 06.02.2015
Faktúra 2230001007 čistiace prostriedky 55,08 s DPH 04.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 06.02.2015
Faktúra 2224000113 tovar bufet 51,07 s DPH 04.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 06.02.2015
Faktúra 2230001011 potraviny ŠJ 255,80 s DPH 04.02.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 06.02.2015
Faktúra 6900730292 sekurity Access Point 58,80 s DPH 04.02.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 06.02.2015
Faktúra 500223 potraviny ŠJ 396,46 s DPH 04.02.2015 Emil Prítrský, Chtelnica 06.02.2015
Objednávka 1617/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 04.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.02.2015
Faktúra 1011510318 elek.energia 2/15 19,42 s DPH TT0145/2008 03.02.2015 Magna Piešťany 03.02.2015
Faktúra 1011510317 elek.energia 2/15 897,32 s DPH TT0145/2008 03.02.2015 Magna Piešťany 03.02.2015
Faktúra 20150168 ovocie,zelenina ŠJ 118,91 s DPH 1611,1613/15 03.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.02.2015
Faktúra 20150169 tovar bufet 28,30 s DPH 9000/08/15 03.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.02.2015
Faktúra 405500092 lízatká,pelendrek 75,31 s DPH 9000/10/15 03.02.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 06.02.2015
Faktúra 10640 materiál na opravu a údržbu 76,25 s DPH 1301/15 03.02.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 06.02.2015
Faktúra 1500857 potraviny ŠJ 239,80 s DPH 1614/15 03.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.02.2015
Faktúra 7327990009 MO plyn laboratórium 2/15 4,00 s DPH 02.02.2015 SPP Bratislava 03.02.2015
Objednávka 1616/15 potraviny ŠJ s DPH 02.02.2015 Biogal a.s., Špačince 17.02.2015
Objednávka 1614/15 potraviny ŠJ s DPH 02.02.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.02.2015
Objednávka 1615/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 02.02.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.02.2015
Faktúra 7327989990 MO plyn sl.byt 2/15 237,00 s DPH 02.02.2015 SPP Bratislava 03.02.2015
Faktúra 7327989831 MO plyn hala 2/15 19,00 s DPH 02.02.2015 SPP Bratislava 03.02.2015
Objednávka 9000/09/15 tovar bufet s DPH 29.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.02.2015
Faktúra 2230000779 tovar bufet 71,96 s DPH 29.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.02.2015
Faktúra 2015002 čistenie parku 7.545.20 s DPH 29.01.2015 IMAX GARDENING, Smolenice 03.02.2015
Objednávka 9000/10/15 tovar bufet s DPH 29.01.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 06.02.2015
Faktúra 2230000776 potraviny ŠJ 205,12 s DPH 28.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.02.2015
Objednávka 1613/15 potraviny ŠJ s DPH 28.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.02.2015
Faktúra 420150132 školenie 54,00 s DPH 28.01.2015 Vema Bratislava 03.02.2015
Faktúra 2230000777 potraviny ŠJ 43,98 s DPH 28.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.02.2015
Faktúra 2230000778 čistiace prostriedky 26,82 s DPH 28.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.02.2015
Faktúra 1500637 potraviny ŠJ 146,53 s DPH 1612/15 27.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.02.2015
Faktúra 5115010135 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1608/15 26.01.2015 Biogal a.s., Špačince 27.01.2015
Faktúra 20150116 ovocie,zelenina ŠJ 63,56 s DPH 1607,1609/14 26.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.01.2015
Faktúra 20150115 tovar bufet 33,40 s DPH 9000/04,07/14 26.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.01.2015
Objednávka 1612/15 potraviny ŠJ s DPH 23.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.02.2015
Faktúra 1501007 materiál na opravu a údržbu 20,92 s DPH 1300/2015 23.01.2015 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 27.01.2015
Objednávka 9000/08/15 tovar bufet s DPH 23.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.02.2015
Objednávka 1611/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 23.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.02.2015
Faktúra 2014106 oprava zásuviek a obvodov elek.vedenia 5 401,16 s DPH 22.01.2015 ETT Trnava 07.01.2015
Faktúra 7318127647 MO plyn sl.byt 1/15 237,00 s DPH 3101401654 22.01.2015 SPP Bratislava 27.01.2015
Faktúra 7318127666 MO plyn laboratórium 1/15 4,00 s DPH 3101384389 22.01.2015 SPP Bratislava 27.01.2015
Faktúra 7318127488 MO plyn hala 1/15 19,00 s DPH 3100051968 22.01.2015 SPP Bratislava 27.01.2015
Faktúra 1535100439 inzerát 70,80 s DPH 22.01.2015 Petit Press Nitra 27.01.2015
Faktúra 1500542 potraviny ŠJ 163,24 s DPH 1610/15 22.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.01.2015
Faktúra 1403023452 predplatné Záhradkár r.2015 9,54 s DPH 22.01.2015 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 07.01.2015
Faktúra 2230000535 potraviny ŠJ 207,48 s DPH 21.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 27.01.2015
Objednávka 9000/07/15 tovar bufet s DPH 20.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.01.2015
Faktúra 5041403714 Predplatné Finančný spravodaj 48,86 s DPH 20.01.2015 Poradca podnikateľa, Žilina 20.01.2015
Faktúra 4590503913 PHM 59,73 s DPH 5611852402 20.01.2015 Slovnaft Bratislava 27.01.2015
Faktúra 500057 potraviny ŠJ 147,34 s DPH 20.01.2015 Emil Prítrský, Chtelnica 27.01.2015
Objednávka 1610/15 potraviny ŠJ s DPH 20.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.01.2015
Objednávka 1609/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.01.2015
Faktúra 20150066 ovocie,zelenina ŠJ 83,35 s DPH 1602,1605/15 19.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.01.2015
Faktúra 9209310261 tovar bufet 89,71 s DPH 9000/05/15 19.01.2015 Coca Cola Bratislava 20.01.2015
Faktúra 421500067 tovar bufet 54,29 s DPH 9000/06/15 19.01.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 20.01.2015
Faktúra 20150067 tovar bufet 26,35 s DPH 9000/02,03/15 19.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.01.2015
Faktúra 2230000296 potraviny ŠJ 22,18 s DPH 19.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.01.2015
Faktúra 5115010071 potraviny ŠJ 37,62 s DPH 1603/15 19.01.2015 Biogal a.s., Špačince 20.01.2015
Faktúra 012015 doprava 35,32 s DPH 16.01.2015 5xP s.r.o., Trenčín 20.01.2015
Objednávka 1607/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.01.2015
Objednávka 1608/15 potraviny ŠJ s DPH 16.01.2015 Biogal a.s., Špačince 27.01.2015
Objednávka 9000/04/15 tovar bufet s DPH 15.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.01.2015
Faktúra 1500295 potraviny ŠJ 140,94 s DPH 1606/15 15.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.01.2015
Objednávka 9000/05/15 tovar bufet s DPH 15.01.2015 Coca Cola Bratislava 20.01.2015
Objednávka 9000/06/15 tovar bufet s DPH 15.01.2015 MSI spol.s.r.o., Bratislava 20.01.2015
Faktúra 2230000299 tovar bufet 92,58 s DPH 14.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.01.2015
Faktúra 000615 tel.poplatok 12/14 88,80 s DPH 14.01.2015 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 20.01.2015
Faktúra 2230000297 čistiace prostriedky 112,26 s DPH 14.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.01.2015
Faktúra 1500283 potraviny ŠJ 265,60 s DPH 1604/15 14.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.01.2015
Faktúra 2230000295 potraviny ŠJ 161,70 s DPH 14.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.01.2015
Faktúra 201403527 stočné 4Q 1 441,15 s DPH 13.01.2015 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 13.01.2015
Objednávka 1604/15 potraviny ŠJ s DPH 12.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.01.2015
Objednávka 1301/15 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.01.2015 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 06.02.2015
Objednávka 1606/15 potraviny ŠJ s DPH 12.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.01.2015
Faktúra 1500112 potraviny ŠJ 141,43 s DPH 1601/15 12.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2015
Faktúra 1500143 potraviny ŠJ 75,06 s DPH 1601/15 12.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2015
Faktúra 2141108218 vodné 4Q 1 493,56 s DPH 354/08 12.01.2015 TAVOS Piešťany 13.01.2015
Faktúra 2141108245 vodné 4Q 0,84 s DPH 354/08 12.01.2015 TAVOS Piešťany 13.01.2015
Faktúra 155000049 tovar bufet 121,86 s DPH 9000/01/15 12.01.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 13.01.2015
Faktúra 20150033 ovocie,zelenina ŠJ 15,58 s DPH 1600/15 12.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 13.01.2015
Objednávka 1605/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 12.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.01.2015
Objednávka 9000/03/15 tovar bufet s DPH 12.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.01.2015
Faktúra 7412054799 tel.poplatok 12/14 78,78 s DPH 09.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.01.2015
Faktúra 1411110494 tepelná energia 12/14 13 452,38 s DPH 15/2009/P 09.01.2015 Dalkia Bratislava 13.01.2015
Faktúra 1051416980 elek.energia vyúčtovanie 12/14 232,82 s DPH TT0145/2008 09.01.2015 Magna Piešťany 13.01.2015
Objednávka 9000/01/15 tovar bufet s DPH 08.01.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 13.01.2015
Faktúra 2230000090 potraviny ŠJ 212,56 s DPH 08.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 13.01.2015
Zmluva 3/2015 zmluva o nájme nebytových priestorov 17,00 bez DPH 08.01.2015 Blahovcová Anna, Borovce 13.01.2015
Faktúra 2230000087 tovar bufet 63,90 s DPH 08.01.2015 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 13.01.2015
Objednávka 9000/02/15 tovar bufet s DPH 08.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.01.2015
Objednávka 1603/15 potraviny ŠJ s DPH 08.01.2015 Biogal a.s., Špačince 20.01.2015
Faktúra 1011500223 elek.energia 1/15 19,09 s DPH TT0145/2008 07.01.2015 Magna Piešťany 13.01.2015
Objednávka 1602/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.01.2015
Faktúra 1051415364 elek.energia vyúčtovanie 12/14 1 854,48 s DPH TT0145/2008 07.01.2015 Magna Piešťany 13.01.2015
Objednávka 1300/2015 materiál na opravu a údržbu s DPH 07.01.2015 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 27.01.2015
Faktúra 1011500222 elek.energia 1/15 927,10 s DPH TT0145/2008 07.01.2015 Magna Piešťany 13.01.2015
Faktúra 2900722792 sekurity Access Point 58,80 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.01.2015
Faktúra 4590499158 PHM 174,74 s DPH 5611852402 07.01.2015 Slovnaft Bratislava 13.01.2015
Objednávka 1600/15 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.01.2015 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 13.01.2015
Objednávka 1601/15 potraviny ŠJ s DPH 07.01.2015 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.01.2015
VO: Súhrnná správa 4 Q 2014 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.12.2014 22.01.2015
Zmluva 2/2015 zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP 135.-mesačne bez DPH 29.12.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 08.01.2015
Zmluva 1/2015 zmluva o dodaní služieb 18.863.01 bez DPH 29.12.2014 IMAX GARDENING, Smolenice 08.01.2015
Faktúra 2014513 plech, profil 286,85 s DPH 1410/14 29.12.2014 Damaškovič,Chtelnica 07.01.2015
Faktúra 2014441 kvetinové semená 253,38 s DPH 22.12.2014 Presto spol. s r.o., Bratislava 22.12.2014
Faktúra 20141709 BOZP a PO 12/14 180,00 s DPH 6/2014 22.12.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 22.12.2014
Faktúra 2014442 zeleninové semená 862,27 s DPH 22.12.2014 Presto spol. s r.o., Bratislava 22.12.2014
Faktúra 20141730 učebnica finančná gramotnosť 25,86 s DPH 22.12.2014 KLEMO, spol. s r.o., Zvolen 22.12.2014
Faktúra 404076 potraviny ŠJ 148,79 s DPH 22.12.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 07.01.2015
Faktúra 10625 materiál na opravu a údržbu 250,86 s DPH 1409/14 19.12.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 22.12.2014
Faktúra 149445 potraviny ŠJ 9,34 s DPH 1740/14 19.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.12.2014
Faktúra 403968 potraviny ŠJ 406,55 s DPH 19.12.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 22.12.2014
Faktúra 14040 výroba DVD - deň otvorených dverí 180,00 s DPH 19.12.2014 Ing.Peter Roháč, Dechtice 22.12.2014
Faktúra 2014212 dvere,okná,motáž 4.417.20 s DPH 13/2014 19.12.2014 Sučanský, s.r.o., Čachtice 19.12.2014
Faktúra 20142052 tovar bufet 13,26 s DPH 9000/81/14 18.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.12.2014
Faktúra 4590494816 PHM 71,58 s DPH 5611852402 18.12.2014 Slovnaft Bratislava 19.12.2014
Faktúra 20142051 ovocie,zelenina ŠJ 78,00 s DPH 1737,1739/14 18.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.12.2014
Faktúra 6141376 preupráce,duša 647,18 s DPH 1398/14 18.12.2014 MET AGRO Trebatice 19.12.2014
Faktúra 14010 pracovná bunda 159,60 s DPH 1408/14 18.12.2014 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 19.12.2014
Faktúra 2226013817 potraviny ŠJ 430,90 s DPH 18.12.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 19.12.2014
Objednávka 1410/14 plech, profil s DPH 18.12.2014 Damaškovič,Chtelnica 07.01.2015
Faktúra 2230007082 potraviny ŠJ 47,26 s DPH 18.12.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 19.12.2014
Faktúra 5114120108 potraviny ŠJ 17,10 s DPH 1736/14 17.12.2014 Biogal a.s., Špačince 19.12.2014
Faktúra 412014 právna pomoc 12/14 96,00 s DPH 7/2006 17.12.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 19.12.2014
Faktúra 140354 inzerát 96,00 s DPH 17.12.2014 Záhorák - Reality s.r.o., Senica 19.12.2014
Faktúra 420140838 školenie 54,00 s DPH 17.12.2014 Vema Bratislava 19.12.2014
Faktúra 2226013816 tovar bufet 424,58 s DPH 17.12.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 19.12.2014
Faktúra 0542014 materiál na OV 197,34 s DPH 1406/14 17.12.2014 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 19.12.2014
Faktúra 149425 potraviny ŠJ 58,86 s DPH 1738/14 17.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 19.12.2014
Faktúra 112014 oprava dverí 270,00 s DPH 1404/14 16.12.2014 Jozef Vardžák, Borovce 17.12.2014
Objednávka 1740/14 potraviny ŠJ s DPH 16.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.12.2014
Faktúra 1401241 materiál na opravu a údržbu 70,79 s DPH 1405/14 16.12.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 17.12.2014
Objednávka 1739/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.12.2014
Faktúra 20142012 ovocie,zelenina ŠJ 54,01 s DPH 1735/14 15.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.12.2014
Objednávka 1409/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 15.12.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 22.12.2014
Faktúra 20142013 tovar bufet 13,21 s DPH 9000/80/14 15.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.12.2014
Objednávka 9000/81/14 tovar bufet s DPH 12.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.12.2014
Objednávka 13/2014 dvere,okná,motáž s DPH 12.12.2014 Sučanský, s.r.o., Čachtice 19.12.2014
Faktúra 104214 tel.poplatok 11/14 92,35 s DPH 12.12.2014 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 17.12.2014
Faktúra 140534 tonery 306,91 s DPH 1402/14 12.12.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 17.12.2014
Faktúra 20140324 konfigurácia a spojazdnenie internetu 181,78 s DPH 1403/14 12.12.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 17.12.2014
Faktúra 20141356 materiál na opravu a údržbu 156,37 s DPH 1399/14 12.12.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 17.12.2014
Objednávka 1737/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 11.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.12.2014
Faktúra 11404385 skrutkovač s príslušenstvom 195,41 s DPH 1401/14 11.12.2014 CENTROGLOB,S.R.O., Trnava 17.12.2014
Faktúra 1738/14 potraviny ŠJ s DPH 11.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 19.12.2014
Faktúra 149175 potraviny ŠJ 182,80 s DPH 1735/14 10.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.12.2014
Faktúra 2230007085 tovar bufet 25,97 s DPH 10.12.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 12.12.2014
Faktúra 2230007083 potraviny ŠJ 254,05 s DPH 10.12.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 12.12.2014
Faktúra 10140419 hodnotenie ped.zamestnancov 230,00 s DPH 11/2014 10.12.2014 Salusé, Piešťany 12.12.2014
Faktúra 405401106 tovar bufet 30,46 s DPH 9000/79/14 10.12.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 11.12.2014
Faktúra 142014 oprava telocvične 28.654.53 s DPH 10.12.2014 Marián Sládeček-Parket Gamaku, Brestovany 12.12.2014
Faktúra 7411082740 tel.poplatok 11/14 80,86 s DPH 8942102210000479268 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.12.2014
Objednávka 1406/14 materiál na OV s DPH 10.12.2014 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 19.12.2014
Objednávka 1405/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.12.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 17.12.2014
Objednávka 1408/14 pracovná bunda s DPH 10.12.2014 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 19.12.2014
Faktúra 20142003 ovocie,zelenina ŠJ 97,12 s DPH 1731,1733/14 09.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2014
Faktúra 401201292 predplatné Záhradkár r.2015 9,54 s DPH 09.12.2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 11.12.2014
Faktúra 20142002 tovar bufet 21,92 s DPH 9000/78/14 09.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2014
Faktúra 82014 softvér - sadovnícka projekcia 507,00 s DPH 08.12.2014 5xP s.r.o., Trenčín 11.12.2014
Faktúra 14121483 pneumatiky traktor 868,20 s DPH 1400/14 08.12.2014 PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina 11.12.2014
Objednávka 9000/80/14 tovar bufet s DPH 08.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.12.2014
Faktúra 140503 kancelársky materiál 112,02 s DPH 1379/14 08.12.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 11.12.2014
Objednávka 9000/79/14 tovar bufet s DPH 08.12.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 11.12.2014
Faktúra 2230006947 tovar bufet 203,95 s DPH 05.12.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 08.12.2014
Faktúra 382014 právna pomoc 11/14 96,00 s DPH 7/2006 05.12.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 08.12.2014
Faktúra 20141572 BOZP a PO 11/14 180,00 s DPH 6/2014 05.12.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 08.12.2014
Faktúra 0320140796 komunálny odpad 149,17 s DPH 2020462007,dodatok č.1 05.12.2014 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 08.12.2014
Faktúra 5006208924 telefón 89,00 s DPH 05.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.12.2014
Faktúra 148996 potraviny ŠJ 140,22 s DPH 1734/14 05.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.12.2014
Faktúra 201412078 materiál na opravu a údržbu 27,65 s DPH 1387/14 05.12.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 08.12.2014
Objednávka 1404/14 oprava dverí s DPH 05.12.2014 Jozef Vardžák, Borovce 17.12.2014
Objednávka 1735/14 potraviny ŠJ s DPH 05.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.12.2014
Objednávka 1735/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 05.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.12.2014
Objednávka 1403/14 konfigurácia a spojazdnenie internetu s DPH 05.12.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 17.12.2014
Objednávka 1736/14 potraviny ŠJ s DPH 05.12.2014 Biogal a.s., Špačince 19.12.2014
Objednávka 1401/14 skrutkovač s príslušenstvom s DPH 04.12.2014 CENTROGLOB,S.R.O., Trnava 17.12.2014
Faktúra 4590490237 PHM 420,21 s DPH 5611852402 04.12.2014 Slovnaft Bratislava 08.12.2014
Faktúra 60270 ovocie,zelenina ŠJ 216,00 s DPH 1727/14 04.12.2014 AGRO - Družstvo, Trebatice 08.12.2014
Faktúra 1411110454 tepelná energia 11/14 10 314,72 s DPH 15/2009/P 04.12.2014 Dalkia Bratislava 08.12.2014
Objednávka 1402/14 tonery s DPH 04.12.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 17.12.2014
Faktúra 5114110210 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1726/14 04.12.2014 Biogal a.s., Špačince 08.12.2014
Faktúra 6900714287 sekurity Access Point 58,80 s DPH 03.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.12.2014
Faktúra 403801 potraviny ŠJ 294,31 s DPH 03.12.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 04.12.2014
Faktúra 213112014 technická prehliadka športového náradia 50,00 s DPH 1394/14 03.12.2014 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 04.12.2014
Faktúra 105141685 elek.energia vyúčtovanie 11/14 1 916,20 s DPH TT0145/2008 03.12.2014 Magna Piešťany 11.12.2014
Faktúra 148927 potraviny ŠJ 61,38 s DPH 1732/14 02.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.12.2014
Faktúra 10619 materiál na opravu a údržbu 266,32 s DPH 1397/14 02.12.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.12.2014
Objednávka 1733/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 02.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2014
Faktúra 1011436807 elek.energia 12/14 19,09 s DPH TT0145/2008 02.12.2014 Magna Piešťany 04.12.2014
Faktúra 1011436806 elek.energia 12/14 927,10 s DPH TT0145/2008 02.12.2014 Magna Piešťany 04.12.2014
Objednávka 1734/14 potraviny ŠJ s DPH 02.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 08.12.2014
Objednávka 1400/14 pneumatiky traktor s DPH 02.12.2014 PROBAT-Vyletel Pavel, Krupina 11.12.2014
Faktúra 7327973223 MO plyn laboratórium 12/14 4,00 s DPH 3101384389 01.12.2014 SPP Bratislava 02.12.2014
Faktúra 42014287 čistenie lapača tukov 199,16 s DPH 1389/14 01.12.2014 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 02.12.2014
Faktúra 7327973034 MO plyn hala 12/14 24,00 s DPH 3100051968 01.12.2014 SPP Bratislava 02.12.2014
Faktúra 7327973202 MO plyn sl.byt 112/14 276,00 s DPH 3101401654 01.12.2014 SPP Bratislava 02.12.2014
Faktúra 20141942 tovar bufet 17,71 s DPH 9000/75/14 01.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.12.2014
Faktúra 20141941 ovocie,zelenina ŠJ 87,13 s DPH 1725/14,1729/14 01.12.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.12.2014
Zmluva 38/2014 zmluva o dielo 23.878.77 bez DPH 01.12.2014 Marián Sládeček-Parket Gamaku, Brestovany 09.12.2014
Objednávka 1732/14 potraviny ŠJ s DPH 01.12.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.12.2014
Objednávka 1398/14 preupráce,duša s DPH 01.12.2014 MET AGRO Trebatice 19.12.2014
Zmluva 37/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 01.12.2014 Potrok Rastislav, Borovce 144 08.12.2014
Zmluva 39/2014 zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania s DPH 01.12.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 17.12.2014
Objednávka 9000/78/14 tovar bufet s DPH 28.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2014
Objednávka 1379/14 kancelársky materiál s DPH 28.11.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 11.12.2014
Faktúra 1401219 materiál na opravu a údržbu PČ 65,54 s DPH 1395/14 28.11.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 02.12.2014
Faktúra 2014/198 odstránenie závady telefónu 41,66 s DPH 28.11.2014 SLOVPLUS - TEL s.r.o., Kysucké Nové Mesto 02.12.2014
Faktúra 20140468 materiál na OV 34,98 s DPH 1396/14 28.11.2014 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 04.12.2014
Objednávka 1731/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 28.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2014
Objednávka 1399/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.11.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 17.12.2014
Zmluva 36/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 27.11.2014 Anna Kováčová Veselé 02.12.2014
Faktúra 148782 potraviny ŠJ 422,38 s DPH 1730/14 27.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.12.2014
Faktúra 148700 potraviny ŠJ 76,64 s DPH 1728/14 26.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.11.2014
Faktúra 2230006626 čistiace prostriedky 142,24 s DPH 26.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 27.11.2014
Faktúra 2230006604 tovar bufet 146,28 s DPH 26.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 27.11.2014
Faktúra 2230006625 potraviny ŠJ 255,95 s DPH 26.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 02.12.2014
Faktúra 403630 potraviny ŠJ 366,73 s DPH 26.11.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 27.11.2014
Faktúra 145002582 tovar bufet 106,55 s DPH 9000/76/14 25.11.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 25.11.2014
Objednávka 1730/14 potraviny ŠJ s DPH 25.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.12.2014
Faktúra 9221307060 tovar bufet 68,47 s DPH 9000/77/14 25.11.2014 Coca Cola Bratislava 25.11.2014
Objednávka 1396/14 materiál na OV s DPH 24.11.2014 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 04.12.2014
Objednávka 1727/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.11.2014 AGRO - Družstvo, Trebatice 08.12.2014
Faktúra 20141908 tovar bufet 29,42 s DPH 9000/73,74/14 24.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 1729/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.12.2014
Objednávka 1728/14 potraviny ŠJ s DPH 24.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 27.11.2014
Faktúra 20141907 ovocie,zelenina ŠJ 170,68 s DPH 1390,1722,1724/14 24.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 1397/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.11.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.12.2014
Objednávka 1726/14 potraviny ŠJ s DPH 21.11.2014 Biogal a.s., Špačince 08.12.2014
Objednávka 1725/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 21.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.12.2014
Faktúra 148565 potraviny ŠJ 210,65 s DPH 1723/14 21.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.11.2014
Faktúra 3043580947 stravné listky 332,20 s DPH 12K884026 21.11.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 25.11.2014
Faktúra 5114110077 potraviny ŠJ 17,10 s DPH 1720/14 21.11.2014 Biogal a.s., Špačince 25.11.2014
Objednávka 1393/14 sporák s DPH 20.11.2014 Internet Mall Slovakia, Bratislava 25.11.2014
Faktúra 141107115 kuchynská linka 199,00 s DPH 1391/14 20.11.2014 EURONICS TPD, Bratislava 25.11.2014
Objednávka 9000/76/14 tovar bufet s DPH 20.11.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 25.11.2014
Objednávka 1392/14 odstránenie závady telefónu s DPH 20.11.2014 SLOVPLUS - TEL s.r.o., Kysucké Nové Mesto 02.12.2014
Objednávka 1395/14 materiál na opravu a údržbu PČ s DPH 20.11.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 02.12.2014
Objednávka 1394/14 technická prehliadka športového náradia s DPH 20.11.2014 Ľudovít Gereg - Servis, Púchov 04.12.2014
Objednávka 9000/75/14 tovar bufet s DPH 20.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.12.2014
Objednávka 9000/77/14 tovar bufet s DPH 20.11.2014 Coca Cola Bratislava 25.11.2014
Faktúra 20141874 tovar bufet 14,63 s DPH 9000/71/14 19.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.11.2014
Faktúra 8008391771 sporák 189,00 s DPH 1393/14 19.11.2014 Internet Mall Slovakia, Bratislava 25.11.2014
Faktúra 2230006393 tovar bufet 78,43 s DPH 19.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.11.2014
Faktúra 4590485587 PHM 25,84 s DPH 5611852402 19.11.2014 Slovnaft Bratislava 20.11.2014
Faktúra 20141875 ovocie,zelenina ŠJ 33,40 s DPH 1719/14 19.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.11.2014
Faktúra 2230006394 potraviny ŠJ 263,06 s DPH 19.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.11.2014
Objednávka 1391/14 kuchynská linka s DPH 19.11.2014 EURONICS TPD, Bratislava 25.11.2014
Objednávka 9000/74/14 tovar bufet s DPH 18.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 1723/14 potraviny ŠJ s DPH 18.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.11.2014
Objednávka 1390/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 18.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 1724/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 18.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 1389/14 čistenie lapača tukov s DPH 14.11.2014 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 02.12.2014
Faktúra 20140458 materiál na OV 116,76 s DPH 1388/14 14.11.2014 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 20.11.2014
Objednávka 1722/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 9000/73/14 tovar bufet s DPH 13.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2014
Objednávka 1388/14 materiál na OV s DPH 13.11.2014 Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové 20.11.2014
Faktúra 0949/14 tel.poplatok 10/14 108,94 s DPH 13.11.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 14.11.2014
Objednávka 1387/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 13.11.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 08.12.2014
Faktúra 043/2014 materiál na OV 606,80 s DPH 1386/14 13.11.2014 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 14.11.2014
Faktúra 2230006208 tovar bufet 156,07 s DPH 141195002 12.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.11.2014
Faktúra 2230006204 čistiace prostriedky 63,10 s DPH 141195056 12.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.11.2014
Faktúra 405400999 tovar bufet 43,79 s DPH 9000/72/14 12.11.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 14.11.2014
Faktúra 53/2014 deratizácia 86,75 s DPH 1381/14 12.11.2014 Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok 14.11.2014
Faktúra 2230006206 panvica 81,50 s DPH 12.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.11.2014
Faktúra 2230006205 potraviny ŠJ 643,63 s DPH 141195037 12.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.11.2014
Faktúra 2226011907 potraviny ŠJ 714,43 s DPH 141090154 12.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.11.2014
Faktúra 2230006203 tabletovaná soľ 24,71 s DPH 12.11.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.11.2014
Faktúra 0320140723 komunálny odpad 403,61 s DPH 2020462007,dodatok č.1 11.11.2014 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 12.11.2014
Faktúra 10610 materiál na opravu a údržbu PČ 229,73 s DPH 1378/14 11.11.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 12.11.2014
Faktúra 148292 potraviny ŠJ 58,55 s DPH 1721/14 11.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.11.2014
Objednávka 1721/14 potraviny ŠJ s DPH 10.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.11.2014
Faktúra 20141802 ovocie,zelenina ŠJ 67,00 s DPH 1717/14 10.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.11.2014
Faktúra 148156 potraviny ŠJ 362,95 s DPH 1718/14 10.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.11.2014
Faktúra 20143952 mulčovacia kôra 71,82 s DPH 1385/14 10.11.2014 Stacho, Kočovce 12.11.2014
Faktúra 1411110414 tepelná energia 10/14 5 983,31 s DPH 15/2009/P 10.11.2014 Dalkia Bratislava 12.11.2014
Faktúra 7410113877 tel.poplatok 10/14 126,71 s DPH 8942102210000479268 10.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.11.2014
Faktúra 601141465 oprava Peugeot 84,49 s DPH 1382/14 10.11.2014 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 12.11.2014
Faktúra 20141801 ovocie,zelenina ŠJ 42,24 s DPH 1717/14,9000/70/14 10.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.11.2014
Objednávka 9000/72/14 tovar bufet s DPH 10.11.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 14.11.2014
Objednávka 1386/14 materiál na OV s DPH 10.11.2014 Mário Žiak - CANEA.SK, Trnava 14.11.2014
Faktúra 2141001796 materiál na OV 207,00 s DPH 1383/14 07.11.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.11.2014
Faktúra 2141001795 materiál na OV 1 191,86 s DPH 1384/14 07.11.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.11.2014
Objednávka 1719/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.11.2014
Objednávka 1720/14 potraviny ŠJ s DPH 07.11.2014 Biogal a.s., Špačince 25.11.2014
Faktúra 1051413734 elek.energia vyúčtovanie 10/14 802,28 s DPH TT0145/2008 07.11.2014 Magna Piešťany 10.11.2014
Objednávka 9000/71/14 tovar bufet s DPH 06.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.11.2014
Faktúra 352014 právna pomoc 10/14 96,00 s DPH 7/2006 06.11.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 10.11.2014
Faktúra 1015111 pneu služby 30,00 s DPH 1380/14 06.11.2014 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 10.11.2014
Faktúra 20141386 BOZP a PO 10/14 180,00 s DPH 6/2014 06.11.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 10.11.2014
Zmluva 35/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 bez DPH 06.11.2014 Obec Rakovice 14.11.2014
Objednávka 1718/14 potraviny ŠJ s DPH 05.11.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.11.2014
Faktúra 9900706364 sekurity Access Point 58,80 s DPH 05.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 06.11.2014
Zmluva 33/2014 zmluvy o nájme nebytových priestorov 62,00 bez DPH 05.11.2014 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 07.11.2014
Zmluva 34/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 05.11.2014 Simona Čarnogurská, Veľké Kostoľany 14.11.2014
Faktúra 1011435407 elek.energia 11/14 19,09 s DPH TT0145/2008 04.11.2014 Magna Piešťany 06.11.2014
Faktúra 403459 potraviny ŠJ 349,25 s DPH 04.11.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 06.11.2014
Objednávka 1384/14 materiál na OV s DPH 04.11.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.11.2014
Objednávka 1381/14 deratizácia s DPH 04.11.2014 Jozef Pätoprstý, GARANT, Pezinok 14.11.2014
Objednávka 1383/14 materiál na OV s DPH 04.11.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 12.11.2014
Faktúra 4590481245 PHM 370,09 s DPH 5611852402 04.11.2014 Slovnaft Bratislava 06.11.2014
Objednávka 1385/14 mulčovacia kôra s DPH 04.11.2014 Stacho, Kočovce 12.11.2014
Objednávka 1382/14 oprava Peugeot s DPH 04.11.2014 BEGAM, spol. s r.o., Trnava 12.11.2014
Faktúra 1011435406 elek.energia 11/14 927,10 s DPH TT0145/2008 04.11.2014 Magna Piešťany 06.11.2014
Faktúra 170/14 preprava žiakov 382,20 s DPH 10/2014 04.11.2014 JJH, s.r.o., Piešťany 06.11.2014
Faktúra 201410070 materiál na opravu a údržbu 283,10 s DPH 1359/14 03.11.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 04.11.2014
Faktúra 7327939984 MO plyn hala 11/14 21,00 s DPH 3100051968 03.11.2014 SPP Bratislava 04.11.2014
Faktúra 7327940166 MO plyn laboratórium 11/14 4,00 s DPH 3101384389 03.11.2014 SPP Bratislava 04.11.2014
Faktúra 5114100206 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1714/14 03.11.2014 Biogal a.s., Špačince 04.11.2014
Faktúra 7327940143 MO plyn sl.byt 11/14 276,00 s DPH 3101401654 03.11.2014 SPP Bratislava 04.11.2014
Objednávka 1717/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 03.11.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.11.2014
Faktúra 2142208508 vysvedčenie 66,00 s DPH 30.10.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 04.11.2014
Objednávka 9000/70/14 tovar bufet s DPH 29.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.11.2014
Faktúra 147874 potraviny ŠJ 201,76 s DPH 1716/14 29.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.10.2014
Faktúra 2239006482 panvica 114,84 s DPH 29.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 04.11.2014
Faktúra 2226011863 tovar bufet 321,46 s DPH 29.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 04.11.2014
Faktúra 2226011865 lis na citrusy 24,71 s DPH 29.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 04.11.2014
Objednávka 1716/14 potraviny ŠJ s DPH 27.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.10.2014
Faktúra 20141717 ovocie,zelenina ŠJ 85,72 s DPH 1713,1715/14 27.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.10.2014
Faktúra 20141718 tovar bufet 14,58 s DPH 9000/68/14 27.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.10.2014
Faktúra 9209309787 tovar bufet 131,62 s DPH 9000/69/14 27.10.2014 Coca Cola Bratislava 30.10.2014
Faktúra 16 strava, ubytovanie 10 962,00 s DPH 24.10.2014 Azienda Agrituristica di Patrice Niclas Spoleto 30.10.2014
Faktúra 140100788 inzerát 19,20 s DPH 24.10.2014 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 30.10.2014
Faktúra 17 preprava žiakov 250,00 s DPH 24.10.2014 Azienda Agrituristica di Patrice Niclas Spoleto 30.10.2014
Faktúra 147749 potraviny ŠJ 114,25 s DPH 1714/14 24.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.10.2014
Faktúra 1400129 pracovné oblečenie 430,40 s DPH 1376/14 24.10.2014 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 30.10.2014
Zmluva 32/2014 zmluva o ubytovaní 70.-/mesačne bez DPH 24.10.2014 Tyshchyk Vasyl,Zakarpatia,Ukrajina 06.11.2014
Objednávka 9000/69/14 tovar bufet s DPH 23.10.2014 Coca Cola Bratislava 30.10.2014
Objednávka 1715/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 23.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.10.2014
Faktúra 20140050 tričná 210,00 s DPH 23.10.2014 MPaV s.r.o., Dechtice 30.10.2014
Faktúra 20143811 pílka,nožnice 130,18 s DPH 1375/14 23.10.2014 Stacho, Kočovce 30.10.2014
Faktúra 147684 potraviny ŠJ 44,38 s DPH 1712/14 22.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.10.2014
Faktúra 4590476676 PHM 95,10 s DPH 5611852402 20.10.2014 Slovnaft Bratislava 20.10.2014
Faktúra 403292 potraviny ŠJ 436,80 s DPH 20.10.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 22.10.2014
Faktúra 20141684 ovocie,zelenina ŠJ 111,20 s DPH 1709,1711/14 20.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.10.2014
Faktúra 201490239 štrk,piesok 105,84 s DPH 1370/14 20.10.2014 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 22.10.2014
Faktúra 140100768 inzerát 19,20 s DPH 20.10.2014 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 22.10.2014
Faktúra 20141685 tovar bufet 10,22 s DPH 9000/66/14 20.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.10.2014
Faktúra 20143761 materiál na OV - substrát 196,90 s DPH 1374/14 20.10.2014 Stacho, Kočovce 22.10.2014
Objednávka 1714/14 potraviny ŠJ s DPH 20.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.10.2014
Objednávka 9000/68/14 tovar bufet s DPH 20.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.10.2014
Objednávka 1714/14 potraviny ŠJ s DPH 20.10.2014 Biogal a.s., Špačince 04.11.2014
Objednávka 1713/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.10.2014
Faktúra 2014067 montáž ústredného kúrenia 1 382,11 s DPH 6/2014 17.10.2014 Ľubomír Hamár HBL, Považská Bystrici 20.10.2014
Faktúra 147543 potraviny ŠJ 380,12 s DPH 1710/14 17.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.10.2014
Faktúra 2014159 dvere,klučka 328,20 s DPH 1373/14 17.10.2014 Sučanský, s.r.o., Čachtice 20.10.2014
Zmluva 31/2014 príkazná zmluva s DPH 17.10.2014 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 13.11.2014
Faktúra 5114100089 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1705/14 17.10.2014 Biogal a.s., Špačince 20.10.2014
Faktúra 10142350 rúrová zostava 2 021,28 s DPH 7/2014 16.10.2014 Anton Miškech, Považská Bystrica 20.10.2014
Faktúra 15414 preprava žiakov 440,00 s DPH 9/2014 15.10.2014 JJH, s.r.o., Piešťany 16.10.2014
Faktúra 2230005317 čistiace prostriedky 325,97 s DPH 15.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.10.2014
Faktúra 2230005316 tovar bufet 322,67 s DPH 15.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.10.2014
Faktúra 2230005319 džbán,misa,panvica 246,67 s DPH 15.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.10.2014
Faktúra 2230005318 čistiace prostriedky 120,97 s DPH 15.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.10.2014
Objednávka 1712/14 potraviny ŠJ s DPH 15.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.10.2014
Faktúra 2230005344 potraviny ŠJ 1 256,00 s DPH 15.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 16.10.2014
Faktúra 20141612 ovocie,zelenina ŠJ 147,12 s DPH 1706/14 14.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 16.10.2014
Objednávka 1378/14 materiál na opravu a údržbu PČ s DPH 14.10.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 12.11.2014
Faktúra 405400907 tovar bufet 81,37 s DPH 9000/67/14 14.10.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 16.10.2014
Faktúra 20141613 tovar bufet 9,49 s DPH 9000/64/14 14.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 16.10.2014
Objednávka 1711/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.10.2014
Faktúra 145002250 tovar bufet 90,16 s DPH 9000/65/14 14.10.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 16.10.2014
Faktúra 147448 potraviny ŠJ 88,80 s DPH 1708/14 14.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.10.2014
Objednávka 1376/14 pracovné oblečenie s DPH 13.10.2014 Adriana Piknová - DAMI, Piešťany 30.10.2014
Objednávka 1710/14 potraviny ŠJ s DPH 13.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.10.2014
Faktúra 085514 tel.poplatok 9/14 104,76 s DPH 13.10.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 16.10.2014
Faktúra 1142208234 vysvedčenie 66,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 16.10.2014
Objednávka 1375/14 pílka,nožnice s DPH 13.10.2014 Stacho, Kočovce 30.10.2014
Objednávka 1708/14 potraviny ŠJ s DPH 10.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 16.10.2014
Objednávka 1709/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 10.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.10.2014
Objednávka 9000/67/14 tovar bufet s DPH 10.10.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 16.10.2014
Objednávka 1374/14 materiál na OV - substrát s DPH 10.10.2014 Stacho, Kočovce 22.10.2014
Faktúra 201402896 stočné 3Q 1 145,09 s DPH 10.10.2014 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 13.10.2014
Faktúra 2141001476 materiál na OV 226,20 s DPH 1372/14 10.10.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 13.10.2014
Zmluva 26/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 161,66 bez DPH 09.10.2014 JUKKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves 10.10.2014
Faktúra 2141049432 vodné 3Q 0,84 s DPH 354/08 09.10.2014 TAVOS Piešťany 13.10.2014
Zmluva 28/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 515,98 s DPH 09.10.2014 AG - Final, s.r.o.,Piešťany 10.10.2014
Faktúra 7409145976 tel.poplatok 9/14 78,38 s DPH 8942102210000479268 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.10.2014
Faktúra 2141049346 vodné 3Q 1 183,91 s DPH 09.10.2014 TAVOS Piešťany 13.10.2014
Faktúra 20143640 materiál na OV 148,80 s DPH 1371/14 09.10.2014 Stacho, Kočovce 13.10.2014
Faktúra 147326 potraviny ŠJ 103,98 s DPH 1707/14 09.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.10.2014
Zmluva 30/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 09.10.2014 BC.Drobná Martina Rakovice 17.10.2014
Objednávka 9000/66/14 tovar bufet s DPH 09.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.10.2014
Zmluva 29/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 118,00 bez DPH 09.10.2014 Dalošová Katarína Rakovice 17.10.2014
Objednávka 9000/65/14 tovar bufet s DPH 08.10.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 16.10.2014
Objednávka 10/2014 preprava žiakov s DPH 08.10.2014 JJH, s.r.o., Piešťany 06.11.2014
Faktúra 20140248 servis PC 161,07 s DPH 07.10.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.10.2014
Faktúra 20141547 ovocie,zelenina ŠJ 168,02 s DPH 1703/14 07.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.10.2014
Faktúra 20141546 tovar bufet 19,72 s DPH 9000/60,63/14 07.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.10.2014
Faktúra 20141221 BOZP a PO 9/14 180,00 s DPH 6/2014 07.10.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 1051412895 elek.energia vyúčtovanie 9/14 1 437,42 s DPH TT0145/2008 06.10.2014 Magna Piešťany 07.10.2014
Faktúra 302014 právna pomoc 9/14 96,00 s DPH 7/2006 06.10.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 07.10.2014
Faktúra 31214 drôt 166,25 s DPH 1368/14 06.10.2014 SPELL Co, s.r.o., Zavar 07.10.2014
Faktúra 4590471913 PHM 244,61 s DPH 5611852402 06.10.2014 Slovnaft Bratislava 07.10.2014
Faktúra 1411110375 tepelná energia 9/14 3 483,48 s DPH 15/2009/P 06.10.2014 Dalkia Bratislava 07.10.2014
Faktúra 140386 kancelársky materiál 63,20 s DPH 1369/14 06.10.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 07.10.2014
Faktúra 2900697889 sekurity Access Point 58,80 s DPH 06.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.10.2014
Objednávka 1373/14 dvere,klučka s DPH 06.10.2014 Sučanský, s.r.o., Čachtice 20.10.2014
Faktúra 84070852 predplatné poradca 49,80 s DPH 03.10.2014 Poradca podnikateľa, Žilina 07.10.2014
Faktúra 403197 potraviny ŠJ 14,78 s DPH 03.10.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 07.10.2014
Faktúra 403122 potraviny ŠJ 377,44 s DPH 03.10.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 07.10.2014
Objednávka 1372/14 materiál na OV s DPH 03.10.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 13.10.2014
Objednávka 1707/14 potraviny ŠJ s DPH 02.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 13.10.2014
Faktúra 147146 potraviny ŠJ 336,43 s DPH 1705/14 02.10.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.10.2014
Faktúra 7327923777 MO plyn sl.byt 10/14 276,00 s DPH 3101401654 02.10.2014 SPP Bratislava 03.10.2014
Faktúra 7327923604 MO plyn hala 10/14 12,00 s DPH 3100051968 02.10.2014 SPP Bratislava 03.10.2014
Objednávka 1370/14 štartér malotraktora s DPH 02.10.2014 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 22.10.2014
Objednávka 1705/14 potraviny ŠJ s DPH 02.10.2014 Biogal a.s., Špačince 20.10.2014
Faktúra 7327923799 MO plyn laboratórium 10/14 4,00 s DPH 3101384389 02.10.2014 SPP Bratislava 03.10.2014
Objednávka 9000/64/14 tovar bufet s DPH 02.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 16.10.2014
Objednávka 1706/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 02.10.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 16.10.2014
Objednávka 1371/14 materiál na OV s DPH 02.10.2014 Stacho, Kočovce 13.10.2014
Faktúra 2230004904 tovar bufet 120,31 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 02.10.2014
Faktúra 5114090220 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1702/14 01.10.2014 Biogal a.s., Špačince 03.10.2014
Faktúra 2230004906 tovar bufet 166,04 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 02.10.2014
Faktúra 1011433278 elek.energia 10/14 19,09 s DPH TT0145/2008 01.10.2014 Magna Piešťany 03.10.2014
Faktúra 1011433277 elek.energia 10/14 927,10 s DPH TT0145/2008 01.10.2014 Magna Piešťany 03.10.2014
Faktúra 214257 lavice šatňové, vešiak 400,80 s DPH 1367/14 01.10.2014 LINEA SK, spol. s r.o., Bratislava 02.10.2014
Faktúra 2230004902 potraviny ŠJ 103,10 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 02.10.2014
Faktúra 2230004901 potraviny ŠJ 32,08 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 02.10.2014
Faktúra 2230004903 potraviny ŠJ 437,64 s DPH 01.10.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 02.10.2014
Faktúra 10603 materiál na opravu a údržbu 1.062.16 s DPH 1366/14 01.10.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 02.10.2014
Faktúra 20140147 oprava prívesu 240,00 s DPH 1362/14 01.10.2014 AGRO VOS, s.r.o., Veselé 02.10.2014
Faktúra 147020 tovar bufet 38,03 s DPH 1704/14 30.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.10.2014
VO: Súhrnná správa 3 Q 2014 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou s DPH 30.09.2014 21.11.2014
Objednávka 1705/14 potraviny ŠJ s DPH 30.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.10.2014
Faktúra 6140998 materiál na opravu a údržbu 155,10 s DPH 1360/14 30.09.2014 MET AGRO Trebatice 30.09.2014
Faktúra 1040002489 koberec 245,96 s DPH 1358/14 30.09.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o., Trnava 30.09.2014
Zmluva 27/2014 licenčná zmluvy na počítačové ekonomické programy KROS s DPH 30.09.2014 Kros a.s., Žilina 10.10.2014
Objednávka 9000/63/14 tovar bufet s DPH 29.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.10.2014
Faktúra 20143510 materiál na OV 59,54 s DPH 1365/14 29.09.2014 Stacho, Kočovce 30.09.2014
Zmluva 25/2014 zmluvy o nájme bytu 62,14 s DPH 29.09.2014 Eva Juráková, Rakovice 22 03.10.2014
Faktúra 8892014 letenky,poistenie Taliansko 1 501,61 s DPH 1367/14 29.09.2014 MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany 30.09.2014
Objednávka 1369/14 kancelársky materiál s DPH 29.09.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 07.10.2014
Faktúra 2141001329 materiál na OV 932,81 s DPH 1363/14 26.09.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 30.09.2014
Faktúra 2141001330 materiál na OV 226,26 s DPH 1364/14 26.09.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 30.09.2014
Faktúra 146906 potraviny ŠJ 51,48 s DPH 1701/14 25.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.09.2014
Faktúra 146863 tovar bufet 39,04 s DPH 1701/14 25.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.09.2014
Faktúra 140368 tonery 28,45 s DPH 24.09.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 25.09.2014
Objednávka 1365/14 materiál na OV s DPH 24.09.2014 Stacho, Kočovce 30.09.2014
Faktúra 140348 kancelársky materiál 741,98 s DPH 24.09.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 25.09.2014
Objednávka 1367/14 letenky,poistenie Taliansko s DPH 24.09.2014 MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany 30.09.2014
Faktúra 140349 tonery 582,62 s DPH 24.09.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 25.09.2014
Faktúra 60192 potraviny ŠJ 168,00 s DPH 1698/14 24.09.2014 AGRO - Družstvo, Trebatice 25.09.2014
Objednávka 1368/14 drôt s DPH 24.09.2014 SPELL Co, s.r.o., Zavar 07.10.2014
Objednávka 1363/14 materiál na OV s DPH 23.09.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 30.09.2014
Faktúra 145002090 tovar bufet 65,60 s DPH 9000/61/14 23.09.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 25.09.2014
Zmluva 24/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 17,00 bez DPH 23.09.2014 Janka Horylová, Rakovice 94 30.09.2014
Faktúra 20141510 tovar bufet 11,18 s DPH 9000/58/14 23.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2014
Faktúra 20141509 ovocie,zelenina ŠJ 79,01 s DPH 1699/14,1697/14 23.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2014
Objednávka 1364/14 materiál na OV s DPH 23.09.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 30.09.2014
Faktúra 9209512213 tovar bufet 72,86 s DPH 9000/62/14 22.09.2014 Coca Cola Bratislava 25.09.2014
Faktúra 403038 potraviny ŠJ 12,10 s DPH 22.09.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 25.09.2014
Faktúra 402961 potraviny ŠJ 276,59 s DPH 22.09.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 25.09.2014
Objednávka 1702/14 potraviny ŠJ s DPH 22.09.2014 Biogal a.s., Špačince 03.10.2014
Objednávka 1701/14 potraviny ŠJ s DPH 22.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.09.2014
Objednávka 1703/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 22.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.10.2014
Faktúra 20140978 materiál na opravu a údržbu 362,05 s DPH 1355/14 19.09.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 22.09.2014
Faktúra 146710 potraviny ŠJ 550,03 s DPH 1700/14 19.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 22.09.2014
Faktúra 1406565400 Finančný spravodaj 19,98 s DPH 19.09.2014 Poradca podnikateľa, Žilina 25.09.2014
Faktúra 20143411 materiál na OV 247,30 s DPH 1361/14 18.09.2014 Stacho, Kočovce 22.09.2014
Faktúra 2226010334 potraviny ŠJ 615,68 s DPH 18.09.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 22.09.2014
Faktúra 20141452 tovar bufet 25,36 s DPH 9000/56/14,1697/14 18.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.09.2014
Faktúra 20141451 ovocie,zelenina ŠJ 46,32 s DPH 1692/14 18.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 22.09.2014
Objednávka 9000/60/14 tovar bufet s DPH 18.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.10.2014
Objednávka 9000/62/14 tovar bufet s DPH 18.09.2014 Coca Cola Bratislava 25.09.2014
Objednávka 9000/61/14 tovar bufet s DPH 18.09.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 25.09.2014
Objednávka 1698/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.09.2014 AGRO - Družstvo, Trebatice 25.09.2014
Objednávka 1699/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2014
Faktúra 405400815 tovar bufet 76,28 s DPH 9000/59/14 17.09.2014 MSI spol.s.r.o., Bratislava 22.09.2014
Faktúra 2226010333 tovar bufet 31,97 s DPH 17.09.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 22.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 13/2014 prenájom skladu s DPH 16.09.2014 26.09.2014 SOŠ Rakovice 16.09.2014
Objednávka 1360/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.09.2014 MET AGRO Trebatice 30.09.2014
Objednávka 9/2014 prevoz žiakov s DPH 16.09.2014 Dodacar Piešťany 16.10.2014
Faktúra 076014 tel.poplatok 8/14 82,88 s DPH 12.09.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 17.09.2014
Faktúra 5114090054 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1695/14 12.09.2014 Biogal a.s., Špačince 17.09.2014
Faktúra 146522 potraviny ŠJ 184,43 s DPH 1695/14 12.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.09.2014
Objednávka 1359/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.09.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 04.11.2014
Objednávka 1358/14 koberec s DPH 12.09.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o., Trnava 30.09.2014
Objednávka 1695/14 potraviny ŠJ s DPH 11.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.09.2014
Objednávka 9000/58/14 tovar bufet s DPH 11.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2014
Faktúra 2230004280 tovar bufet 121,51 s DPH 10.09.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.09.2014
Faktúra 7408174468 tel.poplatok 8/14 67,66 s DPH 8942102210000479268 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.09.2014
Faktúra 146440 potraviny ŠJ 95,09 s DPH 1694/14 10.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.09.2014
Faktúra 2230004279 potraviny ŠJ 177,61 s DPH 10.09.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.09.2014
Faktúra 2230004277 čistiace prostriedky 133,22 s DPH 10.09.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.09.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 12/2014 prenájom služobného bytu s DPH 09.09.2014 19.09.2014 SOŠ Rakovice 09.09.2014
Faktúra 1051411679 elek.energia vyúčtovanie 8/14 800,70 s DPH TT0145/2008 09.09.2014 Magna Piešťany 11.09.2014
Faktúra 20141365 ovocie,zelenina ŠJ 16,34 s DPH 1688/14 08.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Faktúra 20141406 tovar bufet 1,84 s DPH 9000/55/14 08.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Faktúra 20141405 ovocie,zelenina ŠJ 33,25 s DPH 1690,1691/14 08.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Faktúra 1411110336 tepelná energia 8/14 3 528,42 s DPH 15/2009/P 08.09.2014 Dalkia Bratislava 09.09.2014
Faktúra 146330 potraviny ŠJ 193,93 s DPH 1693/14 08.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.09.2014
Faktúra 402787 potraviny ŠJ 49,45 s DPH 08.09.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 09.09.2014
Faktúra 145001986 tovar bufet 75,37 s DPH 9000/57/14 08.09.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 09.09.2014
Faktúra 6140888 materiál na opravu a údržbu 45,60 s DPH 1348/14 08.09.2014 MET AGRO Trebatice 09.09.2014
Faktúra 262014 právna pomoc 8/14 96,00 s DPH 7/2006 08.09.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.09.2014
Objednávka 1694/14 potraviny ŠJ s DPH 08.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.09.2014
Zmluva 22/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 31,00 bez DPH 08.09.2014 Ing.Ľubica Bučková 17.09.2014
Objednávka 9000/57/14 tovar bufet s DPH 05.09.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 09.09.2014
Faktúra 201409049 materiál na opravu a údržbu 44,26 s DPH 1357/14 05.09.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 09.09.2014
Faktúra 20141063 BOZP a PO 8/14 180,00 s DPH 6/2014 05.09.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 08.09.2014
Objednávka 7/2014 rúrová zostava s DPH 04.09.2014 Anton Miškech, Považská Bystrica 20.10.2014
Objednávka 6/2014 montáž ústredného kúrenia s DPH 04.09.2014 Ľubomír Hamár HBL, Považská Bystrici 20.10.2014
Faktúra 4590463060 PHM 250,54 s DPH 5611852402 04.09.2014 Slovnaft Bratislava 11.09.2014
Objednávka 1695/14 potraviny ŠJ s DPH 04.09.2014 Biogal a.s., Špačince 17.09.2014
Objednávka 1693/14 potraviny ŠJ s DPH 04.09.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 09.09.2014
Faktúra 7298106003 MO plyn hala 9/14 4,00 s DPH 3100051968 03.09.2014 SPP Bratislava 08.09.2014
Faktúra 7298106207 MO plyn laboratórium 9/14 4,00 s DPH 3101384389 03.09.2014 SPP Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1401150 materiál na opravu a údržbu 16,48 s DPH 03.09.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 08.09.2014
Faktúra 2014050 reklamné letáky 300,00 s DPH 1354/14 03.09.2014 TRIO, reklamná agentúra, Bratislava 08.09.2014
Faktúra 9209211330 tovar bufet 112,97 s DPH 9000/54/14 03.09.2014 Coca Cola Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1011429288 elek.energia 9/14 19,09 s DPH TT0145/2008 03.09.2014 Magna Piešťany 03.09.2014
Faktúra 1011429287 elek.energia 9/14 927,10 s DPH TT0145/2008 03.09.2014 Magna Piešťany 03.09.2014
Faktúra 7298106185 MO plyn sl.byt 9/14 276,00 s DPH 3101401654 03.09.2014 SPP Bratislava 08.09.2014
Faktúra 20140238 servis PC 95,37 s DPH 1356/14 03.09.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 08.09.2014
Objednávka 1691/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 03.09.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Zmluva 21/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 82,00 bez DPH 03.09.2014 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 12.09.2014
Faktúra 5114080157 potraviny ŠJ 16,20 s DPH 1686/14 02.09.2014 Biogal a.s., Špačince 03.09.2014
Objednávka 1356/14 oprava PC s DPH 28.08.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 08.09.2014
Objednávka 9000/54/14 tovar bufet s DPH 28.08.2014 Coca Cola Bratislava 08.09.2014
Faktúra 146105 potraviny ŠJ 335,99 s DPH 1687/14 28.08.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2014
Zmluva 20/2014 zmluva o zabezpečení stravy s DPH 28.08.2014 Stredná odborná škola Vrbové 12.09.2014
Zmluva 19/2014 zmluva o zabezpečení stravy s DPH 28.08.2014 Gymnázium J.B.Magina, Vrbové 12.09.2014
Objednávka 1357/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.08.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 09.09.2014
Objednávka 9000/55/14 tovar bufet s DPH 28.08.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Faktúra 146156 tovar bufet 10,37 s DPH 1689/14 28.08.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2014
Faktúra 2226009600 potraviny ŠJ 837,37 s DPH 27.08.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.09.2014
Faktúra 2226009599 čistiace prostriedky 133,25 s DPH 27.08.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.09.2014
Objednávka 1690/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 27.08.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Faktúra 2226009602 tovar bufet 764,29 s DPH 27.08.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.09.2014
Zmluva 23/2014 kúpna zmluvy 331,45 s DPH 26.08.2014 Ing.Pavol Jambor, Piešťany 02.10.2014
Objednávka 1689/14 tovar bufet s DPH 26.08.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2014
Zmluva 18/2014 zmluvy o nájme nebytových priestorov 62,00 bez DPH 26.08.2014 Obvodná poľovnícka komora, Piešťany 12.09.2014
Faktúra 3049026159 gastrolístky 607,20 s DPH 12K884026 26.08.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 03.09.2014
Objednávka 1688/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.08.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.09.2014
Faktúra 2226009351 potraviny ŠJ 196,51 s DPH 25.08.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 03.09.2014
Objednávka 1686/14 potraviny ŠJ s DPH 21.08.2014 Biogal a.s., Špačince 03.09.2014
Objednávka 1687/14 potraviny ŠJ s DPH 21.08.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2014
Faktúra 4590458538 PHM 29,64 s DPH 5611852402 19.08.2014 Slovnaft Bratislava 03.09.2014
Faktúra 0482014 zviazanie triedných kních 93,60 s DPH 19.08.2014 Kníhviazačské práce, Považská Bystrica 03.09.2014
Faktúra 11140366 oprava Renault Kango 455,87 s DPH 1353/14 15.08.2014 ELA CAR s.r.o., Piešťany 03.09.2014
Objednávka 1354/14 reklamné letáky s DPH 14.08.2014 TRIO, reklamná agentúra, Bratislava 08.09.2014
Faktúra 145856 potraviny ŠJ 75,76 s DPH 1685/14 14.08.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2014
Objednávka 1685/14 potraviny ŠJ s DPH 13.08.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.09.2014
Zmluva 16/2014 zmluva o poskytnutí grantu 68.330.- s DPH 12.08.2014 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vtdelávanie, Bratislava 08.09.2014
Faktúra 066614 tel.poplatok 7/14 79,87 s DPH 11.08.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 12.08.2014
Faktúra 5114080031 potraviny ŠJ 6,48 s DPH 11.08.2014 Biogal a.s., Špačince 12.08.2014
Objednávka 1353/14 oprava Renault Kango s DPH 11.08.2014 ELA CAR s.r.o., Piešťany 03.09.2014
Faktúra 10583 materiál na opravu a údržbu 910,67 s DPH 08.08.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.08.2014
Faktúra 0320140496 komunálny odpad 31,97 s DPH 2020462007,dodatok č.1 08.08.2014 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 11.08.2014
Faktúra 7407202727 tel.poplatok 7/14 65,81 s DPH 8942102210000479268 08.08.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.08.2014
Faktúra 1051410240 elek.energia vyúčtovanie 7/14 680,88 s DPH TT0145/2008 07.08.2014 Magna Piešťany 11.08.2014
Faktúra 1411110297 tepelná energia 7/14 3 611,77 s DPH 15/2009/P 06.08.2014 Dalkia Bratislava 11.08.2014
Faktúra 14137 obrubníky 360,40 s DPH 1350/14 06.08.2014 Dušan Miezga - MOVAK, Vrbové 11.08.2014
Faktúra 222014 právna pomoc 7/14 96,00 s DPH 7/2006 06.08.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.08.2014
Faktúra 4590454729 PHM 236,91 s DPH 5611852402 05.08.2014 Slovnaft Bratislava 11.08.2014
Faktúra 7327892726 MO plyn hala 8/14 2,00 s DPH 3100051968 04.08.2014 SPP Bratislava 11.08.2014
Faktúra 20140804 materiál na opravu a údržbu 4,38 s DPH 1351/14 04.08.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 11.08.2014
Faktúra 1011426569 elek.energia 8/14 927,10 s DPH TT0145/2008 04.08.2014 Magna Piešťany 11.08.2014
Faktúra 7327892937 MO plyn laboratórium 8/14 4,00 s DPH 3101384389 04.08.2014 SPP Bratislava 11.08.2014
Faktúra 1011426570 elek.energia 8/14 19,09 s DPH TT0145/2008 04.08.2014 Magna Piešťany 11.08.2014
Faktúra 20140928 BOZP a PO 7/14 180,00 s DPH 6/2014 04.08.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 11.08.2014
Faktúra 7327892914 MO plyn sl.byt 8/14 276,00 s DPH 3101401654 04.08.2014 SPP Bratislava 11.08.2014
Faktúra 145001671 tovar bufet 77,56 s DPH 30.07.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 11.08.2014
Faktúra 2142204344 triedna kniha,tlačivá 97,36 s DPH 28.07.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 11.08.2014
Faktúra 14077 žalúžie 181,70 s DPH 24.07.2014 Žal-rol, Jaroslav Šusta, Hlohovec 25.07.2014
VO: Súhrnná správa 2 Q 2014 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou s DPH 23.07.2014 23.07.2014
Faktúra 057214 tel.poplatok 6/14 95,39 s DPH 21.07.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 23.07.2014
Faktúra 402255 potraviny ŠJ 5,10 s DPH 18.07.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 23.07.2014
Objednávka 1351/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 17.07.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 11.08.2014
Faktúra 201401718 stočné 2Q 1 393,92 s DPH 14.07.2014 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 14.07.2014
Faktúra 2141013260 vodné 2Q 0,84 s DPH 14.07.2014 TAVOS Piešťany 14.07.2014
Faktúra 2141013256 vodné 2Q 1 430,45 s DPH 14.07.2014 TAVOS Piešťany 14.07.2014
Faktúra 7406229713 tel.poplatok 6/14 72,10 s DPH 8942102210000479268 09.07.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.07.2014
Faktúra 20140188 servis PC 184,18 s DPH 1349/14 09.07.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 09.07.2014
Faktúra 1051409399 elek.energia vyúčtovanie 6/14 1 186,34 s DPH TT0145/2008 08.07.2014 Magna Piešťany 09.07.2014
Faktúra 0320140419 komunálny odpad 246,42 s DPH 2020462007,dodatok č.1 08.07.2014 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 09.07.2014
Faktúra 141234 štartér malotraktora 120,00 s DPH 08.07.2014 Viliam Nemčko - FIRMA ŠTART, Spišská Teplica 09.07.2014
Faktúra 1411110258 tepelná energia 6/14 3 684,25 s DPH 15/2009/P 07.07.2014 Dalkia Bratislava 07.07.2014
Faktúra 192014 právna pomoc 6/14 96,00 s DPH 7/2006 07.07.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 07.07.2014
Objednávka 1349/14 servis PC s DPH 04.07.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 09.07.2014
Faktúra 20140677 materiál na opravu a údržbu 204,82 s DPH 1345/14 04.07.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 07.07.2014
Faktúra 4590445417 PHM 381,53 s DPH 5611852402 04.07.2014 Slovnaft Bratislava 07.07.2014
Faktúra 402147 potraviny ŠJ 13,39 s DPH 04.07.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 04.07.2014
Faktúra 402071 potraviny ŠJ 231,00 s DPH 04.07.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 04.07.2014
Faktúra 20140797 BOZP a PO 6/14 180,00 s DPH 6/2014 03.07.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 04.07.2014
Faktúra 11410976 materiál na opravu a údržbu 13,50 s DPH 1347/14 03.07.2014 Marián Šupa, Veľké Kostolany 07.07.2014
Faktúra 21414468 regionálne školstvo 44,80 s DPH 03.07.2014 RAABE, nákladateľstvo Bratislava 04.07.2014
Faktúra 9140001840 aktualizácia aSc agendy 189,00 s DPH 03.07.2014 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 04.07.2014
Faktúra 201490133 piesok 63,00 s DPH 1343/14 03.07.2014 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 04.07.2014
Faktúra 10578 materiál na opravu a údržbu 74,00 s DPH 1346/14 02.07.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.07.2014
Faktúra 6140633 materiál na opravu a údržbu 88,92 s DPH 1342/14 02.07.2014 MET AGRO Trebatice 04.07.2014
Faktúra 7327891504 MO plyn hala 6/14 2,00 s DPH 4100022237 02.07.2014 SPP Bratislava 04.07.2014
Faktúra 7327891687 MO plyn sl.byt 6/14 276,00 s DPH 4100595804 02.07.2014 SPP Bratislava 04.07.2014
Faktúra 1011422400 elek.energia 7/14 19,09 s DPH TT0145/2008 02.07.2014 Magna Piešťany 04.07.2014
Faktúra 1011422399 elek.energia 7/14 927,10 s DPH TT0145/2008 02.07.2014 Magna Piešťany 04.07.2014
Faktúra 7327891709 MO plyn laboratórium 6/14 4,00 s DPH 4100593065 02.07.2014 SPP Bratislava 04.07.2014
Faktúra 7433175870 vyúčtovanie MO plyn laboratórium 41,18 s DPH 3101384389 30.06.2014 SPP Bratislava 02.07.2014
Objednávka 1348/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 30.06.2014 MET AGRO Trebatice 09.09.2014
Faktúra 1142203703 triedna kniha,tlačivá 97,36 s DPH 30.06.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 02.07.2014
Objednávka 1347/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 30.06.2014 Marián Šupa, Veľké Kostolany 07.07.2014
Zmluva 15/2014 zmluva o výpožičke s DPH 30.06.2014 SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta 04.07.2014
Zmluva 14/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 309,96 bez DPH 30.06.2014 EKOMONT Piešťany s.r.o., Sasinkova 35, Piešťany 04.07.2014
Faktúra 5114060151 potraviny ŠJ 6,48 s DPH 1680/14 30.06.2014 Biogal a.s., Špačince 02.07.2014
Faktúra 20141111 ovocie,zelenina ŠJ 24,29 s DPH 1682,1683/14 30.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Faktúra 7432175243 vyúčtovanie MO plyn sl.byt 3 055,01 s DPH 3101401654 30.06.2014 SPP Bratislava 02.07.2014
Faktúra 7417775393 vyúčtovanie MO plyn hala 117,64 s DPH 3100051968 30.06.2014 SPP Bratislava 02.07.2014
Faktúra 3049019709 stravné lístky 907,20 s DPH 12K884026 27.06.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 02.07.2014
Faktúra 5562014 letenky,poistenie Cyprus 3 310,55 s DPH 4/2014 27.06.2014 MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany 02.07.2014
Objednávka 1683/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 27.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Faktúra 20141075 ovocie,zelenina ŠJ 39,96 s DPH 1678,1680/14 26.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Objednávka 4/2014 letenky,poistenie Cyprus s DPH 26.06.2014 MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany 02.07.2014
Faktúra 20141074 tovar bufet 9,97 s DPH 9000/52/14 26.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Faktúra 42014147 čistenie kanalizačného potrubia 300,82 s DPH 1341/14 24.06.2014 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 24.06.2014
Faktúra 1402859892 predplatné Záhradkár r.2014 9,54 s DPH 24.06.2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 24.06.2014
Faktúra 401899 potraviny ŠJ 242,35 s DPH 24.06.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 24.06.2014
Faktúra 20146031 materiál na opravu a údržbu 27,65 s DPH 1344/14 24.06.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 24.06.2014
Faktúra 401976 potraviny ŠJ 30,49 s DPH 23.06.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 24.06.2014
Zmluva 12/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 1 547,94 bez DPH 23.06.2014 AG - Final, s.r.o.,Piešťany 24.06.2014
Objednávka 1682/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 21.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Objednávka 1344/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.06.2014 Jozef Mrišo - PREFOS, Trebatice 24.06.2014
Faktúra 14045 oprava kuch.zariadenia 208,80 s DPH 20.06.2014 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 23.06.2014
Objednávka 1345/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.06.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 07.07.2014
Objednávka 1346/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.06.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.07.2014
Faktúra 2226007192 potraviny ŠJ 188,42 s DPH 18.06.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 18.06.2014
Faktúra 144555 potraviny ŠJ 112,06 s DPH 1679/14 18.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.06.2014
Faktúra 2226007189 čistiace prostriedky 99,62 s DPH 18.06.2014 Metro Nitra 18.06.2014
Objednávka 1343/14 piesok s DPH 18.06.2014 Poľnohospodárske družstvo, Dolný Lopašov 04.07.2014
Faktúra 2226007190 čistiace prostriedky 24,71 s DPH 18.06.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 18.06.2014
Faktúra 2226007188 tovar bufet 65,92 s DPH 18.06.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 18.06.2014
Faktúra 140100428 inzerát 24,00 s DPH 18.06.2014 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 23.06.2014
Faktúra 4590441332 PHM 86,92 s DPH 5611852402 18.06.2014 Slovnaft Bratislava 23.06.2014
Faktúra 20141011 tovar bufet 13,31 s DPH 9000/50/14 16.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.06.2014
Faktúra 145001240 tovar bufet 91,70 s DPH 9000/51/14 16.06.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 18.06.2014
Faktúra 047814 tel.poplatok 5/14 86,15 s DPH 16.06.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 18.06.2014
Objednávka 1679/14 potraviny ŠJ s DPH 16.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 18.06.2014
Faktúra 20141012 ovocie,zelenina ŠJ 43,62 s DPH 1675,1676/14 16.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.06.2014
Objednávka 1342/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 16.06.2014 MET AGRO Trebatice 04.07.2014
Objednávka 1680/14 potraviny ŠJ s DPH 16.06.2014 Biogal a.s., Špačince 02.07.2014
Objednávka 1680/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Objednávka 1678/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 13.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Objednávka 9000/52/14 tovar bufet s DPH 13.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.07.2014
Objednávka 9000/51/14 tovar bufet s DPH 12.06.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 18.06.2014
Zmluva 11/2014 zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.1160/2014 s DPH 12.06.2014 NÚCEM Bratislava 24.06.2014
Faktúra 140238 kancelársky materiál 20,47 s DPH 1338/14 12.06.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 17.06.2014
Faktúra 144432 potraviny ŠJ 108,48 s DPH 1677/14 12.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.06.2014
Faktúra 144330 potraviny ŠJ 64,06 s DPH 1675/14 11.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.06.2014
Objednávka 1341/14 čistenie kanalizačného potrubia s DPH 11.06.2014 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 24.06.2014
Faktúra 5114060010 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1672/14 11.06.2014 Biogal a.s., Špačince 17.06.2014
Objednávka 1677/14 potraviny ŠJ s DPH 11.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.06.2014
Faktúra 7405242832 tel.poplatok 5/14 71,68 s DPH 8942102210000479268 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.06.2014
Objednávka 1676/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 10.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.06.2014
Faktúra 400201292 predplatné Záhradkár r.2014 9,54 s DPH 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 12.06.2014
Objednávka 1675/14 potraviny ŠJ s DPH 09.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 17.06.2014
Faktúra 401813 potraviny ŠJ 25,40 s DPH 09.06.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 12.06.2014
Faktúra 20140979 ovocie,zelenina ŠJ 62,27 s DPH 09.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2014
Faktúra 401738 potraviny ŠJ 290,50 s DPH 09.06.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 12.06.2014
Faktúra 20140978 tovar bufet 19,18 s DPH 9000/48/14 09.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2014
Faktúra 144239 potraviny ŠJ 168,68 s DPH 1674/14 06.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.06.2014
Faktúra 1051407975 elek.energia vyúčtovanie 5/14 1 299,00 s DPH TT0145/2008 06.06.2014 Magna Piešťany 12.06.2014
Faktúra 152014 právna pomoc 5/14 96,00 s DPH 7/2006 06.06.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.06.2014
Faktúra 1411110219 tepelná energia 5/14 4 797,54 s DPH 15/2009/P 06.06.2014 Dalkia Bratislava 12.06.2014
Objednávka 1675/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 06.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.06.2014
Objednávka 9000/50/14 tovar bufet s DPH 06.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.06.2014
Faktúra 20140653 BOZP a PO 5/14 180,00 s DPH 6/2014 05.06.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 12.06.2014
Faktúra 20142314 materiál na OV 73,42 s DPH 1340/14 05.06.2014 Stacho, Kočovce 12.06.2014
Faktúra 4590437210 PHM 389,45 s DPH 5611852402 04.06.2014 Slovnaft Bratislava 05.06.2014
Faktúra 9000756478 šeky 29,27 s DPH 04.06.2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 05.06.2014
Faktúra 2230001602 potraviny ŠJ 362,27 s DPH 04.06.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2014
Faktúra 2230001603 tovar bufet 55,33 s DPH 04.06.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2014
Faktúra 2230001601 čistiace prostriedky 247,00 s DPH 04.06.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2014
Objednávka 1674/14 potraviny ŠJ s DPH 03.06.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 12.06.2014
Objednávka 9000/49/14 tovar bufet s DPH 03.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2014
Faktúra 2230001275 potraviny ŠJ 46,01 s DPH 03.06.2014 Metro Nitra 05.06.2014
Faktúra 1011421149 elek.energia 6/14 927,10 s DPH TT0145/2008 02.06.2014 Magna Piešťany 05.06.2014
Faktúra 1011421150 elek.energia 6/14 19,09 s DPH TT0145/2008 02.06.2014 Magna Piešťany 05.06.2014
Faktúra 20140935 tovar bufet 10,51 s DPH 9000/47/14 02.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2014
Faktúra 20140936 ovocie,zelenina ŠJ 18,43 s DPH 1668/14 02.06.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2014
Faktúra 6140470 materiál na opravu a údržbu 131,64 s DPH 1330/14 02.06.2014 MET AGRO Trebatice 05.06.2014
Faktúra 10571 materiál na opravu a údržbu 215,81 s DPH 1339/14 02.06.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 05.06.2014
Faktúra 140218 kancelársky materiál 225,97 s DPH 1338/14 30.05.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 05.06.2014
Objednávka 9000/48/14 tovar bufet s DPH 30.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2014
Faktúra 140222 tonery 13,26 s DPH 1338/14 30.05.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 05.06.2014
Faktúra 20140888 tovar bufet 11,78 s DPH 9000/43/14 29.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.05.2014
Faktúra 144023 potraviny ŠJ 117,72 s DPH 1670/14 29.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.05.2014
Faktúra 143939 potraviny ŠJ 33,52 s DPH 1669/14 29.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.05.2014
Faktúra 20140889 ovocie,zelenina ŠJ 47,65 s DPH 1665,1667/14 29.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.05.2014
Objednávka 1672/14 potraviny ŠJ s DPH 29.05.2014 Biogal a.s., Špačince 17.06.2014
Objednávka 1671/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 29.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.06.2014
Objednávka 1670/14 potraviny ŠJ s DPH 28.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.05.2014
Faktúra 145001009 tovar bufet 97,22 s DPH 9000/46/14 27.05.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 28.05.2014
Faktúra 9221503315 tovar bufet 37,30 s DPH 9000/45/14 26.05.2014 Coca Cola Bratislava 28.05.2014
Objednávka 9000/46/14 tovar bufet s DPH 23.05.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 28.05.2014
Objednávka 9000/47/14 tovar bufet s DPH 23.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2014
Faktúra 401640 potraviny ŠJ 23,44 s DPH 22.05.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 23.05.2014
Faktúra 2230001259 tovar bufet 141,46 s DPH 22.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 23.05.2014
Faktúra 2230001261 čistiace prostriedky 24,71 s DPH 22.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 23.05.2014
Faktúra 5114050071 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1659/14 22.05.2014 Biogal a.s., Špačince 23.05.2014
Faktúra 11407799 materiál na opravu a údržbu 117,19 s DPH 1328/14 22.05.2014 Marián Šupa, Veľké Kostolany 23.05.2014
Objednávka 9000/45/14 tovar bufet s DPH 22.05.2014 Coca Cola Bratislava 28.05.2014
Faktúra 401566 potraviny ŠJ 168,70 s DPH 22.05.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 23.05.2014
Objednávka 1669/14 potraviny ŠJ s DPH 22.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 30.05.2014
Objednávka 1330/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 22.05.2014 MET AGRO Trebatice 05.06.2014
Objednávka 1668/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 22.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.06.2014
Faktúra 143834 potraviny ŠJ 38,53 s DPH 9000/44/14 21.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2014
Faktúra 20140600 školenie - obsluha motorových píl 57,60 s DPH 1337/14 20.05.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 20.05.2014
Faktúra 038314 tel.poplatok 4/14 87,62 s DPH 20.05.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 20.05.2014
Faktúra 4590432466 PHM 82,69 s DPH 5611852402 20.05.2014 Slovnaft Bratislava 23.05.2014
Faktúra 143615 potraviny ŠJ 416,22 s DPH 1664/14 20.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2014
Faktúra 20140848 tovar bufet 9,35 s DPH 9000/42/14 20.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.05.2014
Faktúra 20140849 ovocie,zelenina ŠJ 73,38 s DPH 1660,1663/14 20.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.05.2014
Objednávka 1667/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.05.2014
Objednávka 9000/44/14 tovar bufet s DPH 19.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2014
Objednávka 1339/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 19.05.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 05.06.2014
Objednávka 1338/14 kancelársky materiál s DPH 19.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 05.06.2014
Faktúra 20140128 diagnostika DSL a inštalácia tlačiarne 81,38 s DPH 1336/14 15.05.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 20.05.2014
Faktúra 143541 potraviny ŠJ 34,49 s DPH 1662/14 15.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.05.2014
Faktúra 140100328 inzerát - zámer 18,00 s DPH 15.05.2014 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 20.05.2014
Objednávka 9000/43/14 tovar bufet s DPH 15.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.05.2014
Objednávka 1665/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 15.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 30.05.2014
Objednávka 1664/14 potraviny ŠJ s DPH 14.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 23.05.2014
Faktúra 2226005865 potraviny ŠJ 293,92 s DPH 14.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.05.2014
Faktúra 2226005866 tovar bufet 18,90 s DPH 14.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.05.2014
Faktúra 2226005867 tovar bufet 13,08 s DPH 14.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 20.05.2014
Faktúra 7404264198 tel.poplatok 4/14 79,97 s DPH 8942102210000479268 13.05.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.05.2014
Faktúra 14058 preprava 230,00 s DPH 2/2014 13.05.2014 PZP Group s.r.o., Veľké Kostoľany 14.05.2014
Faktúra 112014 právna pomoc 4/14 96,00 s DPH 7/2006 13.05.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 14.05.2014
Faktúra 11406399 materiál na opravu a údržbu 65,70 s DPH 1335/14 12.05.2014 Marián Šupa, Veľké Kostolany 14.05.2014
Faktúra 143444 potraviny ŠJ 234,11 s DPH 12.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.05.2014
Faktúra 1051406877 elek.energia vyúčtovanie 4/14 1 522,00 s DPH TT0145/2008 12.05.2014 Magna Piešťany 14.05.2014
Faktúra 20140803 ovocie,zelenina ŠJ 23,14 s DPH 1659/14 12.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2014
Faktúra 20140804 tovar bufet 13,88 s DPH 9000/40/14 12.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2014
Objednávka 1662/14 potraviny ŠJ s DPH 12.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.05.2014
Objednávka 1663/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 12.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.05.2014
Objednávka 9000/42/14 tovar bufet s DPH 10.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.05.2014
Faktúra 143430 tovar bufet 19,02 s DPH 9000/41/14 07.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.05.2014
Faktúra 20140523 BOZP a PO 4/14 180,00 s DPH 6/2014 07.05.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 14.05.2014
Faktúra 2226005642 tovar bufet 271,92 s DPH 07.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.05.2014
Faktúra 2226005640 čistiace prostriedky 180,24 s DPH 07.05.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 14.05.2014
Objednávka 1659/14 potraviny ŠJ s DPH 07.05.2014 Biogal a.s., Špačince 23.05.2014
Faktúra 1411110180 tepelná energia 4/14 7 380,73 s DPH 15/2009/P 07.05.2014 Dalkia Bratislava 14.05.2014
Objednávka 1660/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.05.2014
Faktúra 0320140276 komunálny odpad 97,23 s DPH 2020462007,dodatok č.1 07.05.2014 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 14.05.2014
Faktúra 10554 materiál na opravu a údržbu 119,05 s DPH 1334/14 06.05.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 14.05.2014
Faktúra 4590428359 PHM 396,59 s DPH 5611852402 06.05.2014 Slovnaft Bratislava 14.05.2014
Faktúra 401391 potraviny ŠJ 242,44 s DPH 06.05.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 14.05.2014
Faktúra 401466 potraviny ŠJ 23,46 s DPH 06.05.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 14.05.2014
Objednávka 1337/14 školenie - obsluha motorových píl s DPH 06.05.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 20.05.2014
Objednávka 1336/14 diagnostika DSL a inštalácia tlačiarne s DPH 06.05.2014 BLESKANET, s.r.o., Trnava 20.05.2014
Faktúra 11140203 oprava Renault Kango 248,30 s DPH 1332/14 05.05.2014 ELA CAR s.r.o., Piešťany 06.05.2014
Faktúra 20140745 ovocie,zelenina ŠJ 54,11 s DPH 1656,1659/14 05.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2014
Objednávka 9000/41/14 tovar bufet s DPH 05.05.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.05.2014
Objednávka 1335/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 05.05.2014 Marián Šupa, Veľké Kostolany 14.05.2014
Faktúra 20140744 tovar bufet 8,87 s DPH 9000/39/14 05.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2014
Faktúra 1011417881 elek.energia 5/14 927,10 s DPH TT0145/2008 02.05.2014 Magna Piešťany 06.05.2014
Faktúra 1011417882 elek.energia 5/14 19,09 s DPH TT0145/2008 02.05.2014 Magna Piešťany 06.05.2014
Faktúra 7327832063 MO plyn 5/14 4,00 s DPH 3101384389 02.05.2014 SPP Bratislava 06.05.2014
Faktúra 3201400158 tonery 259,80 s DPH 1331/14 02.05.2014 Fax Copy a.s., Piešťany 06.05.2014
Faktúra 7327831867 MO plyn 5/14 4,00 s DPH 3100051968 02.05.2014 SPP Bratislava 06.05.2014
Objednávka 9000/40/14 tovar bufet s DPH 02.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2014
Objednávka 1659/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 02.05.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.05.2014
Faktúra 7327832042 MO plyn 5/14 338,00 s DPH 3101401654 02.05.2014 SPP Bratislava 06.05.2014
Faktúra 2230000735 potraviny ŠJ 375,98 s DPH 30.04.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 06.05.2014
Faktúra 20141730 materiál na OV 48,12 s DPH 1333/14 30.04.2014 Stacho, Kočovce 06.05.2014
Faktúra 143161 potraviny ŠJ 38,09 s DPH 1657/14 30.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.05.2014
Faktúra 143234 potraviny ŠJ 318,12 s DPH 1658/14 30.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.05.2014
Faktúra 143072 potraviny ŠJ 460,38 s DPH 1655/14 28.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.04.2014
Faktúra 20140689 ovocie,zelenina ŠJ 102,34 s DPH 1653,1654/14 28.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.04.2014
Faktúra 20140690 tovar bufet 7,27 s DPH 9000/37/14 28.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.04.2014
Objednávka 1334/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.04.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 14.05.2014
Objednávka 1333/14 materiál na OV s DPH 28.04.2014 Stacho, Kočovce 06.05.2014
Objednávka 1659/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 28.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2014
Objednávka 1332/14 oprava Renault Kango s DPH 28.04.2014 ELA CAR s.r.o., Piešťany 06.05.2014
Objednávka 1658/14 potraviny ŠJ s DPH 25.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.05.2014
Faktúra 3342014 poistenie 6,25 s DPH 25.04.2014 MIND-Ing.Ivan Pobjecký, CSc., Piešťany 29.04.2014
Faktúra 62014 deratizácia 86,75 s DPH 1329/14 25.04.2014 Jozef Pätoprstý, GARANT DDD, Pezinok 29.04.2014
Objednávka 1331/14 tonery s DPH 25.04.2014 Fax Copy a.s., Piešťany 06.05.2014
Objednávka 1656/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2014
Objednávka 9000/39/14 tovar bufet s DPH 24.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 06.05.2014
Objednávka 1657/14 potraviny ŠJ s DPH 24.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 06.05.2014
Faktúra 20140492 ovocie,zelenina ŠJ 51,19 s DPH 1643/14 24.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.04.2014
Objednávka 9000/37/14 tovar bufet s DPH 17.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.04.2014
Objednávka 1654/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.04.2014
Objednávka 1653/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.04.2014
Objednávka 1655/14 potraviny ŠJ s DPH 16.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 29.04.2014
Faktúra 9221902754 tovar bufet 116,50 s DPH 9000/35/14 14.04.2014 Coca Cola Bratislava 15.04.2014
Faktúra 82014 právna pomoc 3/14 96,00 s DPH 7/2006 14.04.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 15.04.2014
Faktúra 20140593 ovocie,zelenina ŠJ 60,89 s DPH 1649/14 14.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.04.2014
Faktúra 214603500 vodné 1Q 468,68 s DPH 354/08 14.04.2014 TAVOS Piešťany 15.04.2014
Faktúra 20140620 tovar bufet 16,03 s DPH 9000/32/14 14.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.04.2014
Objednávka 1329/14 deratizácia s DPH 14.04.2014 Jozef Pätoprstý, GARANT DDD, Pezinok 29.04.2014
Objednávka 2/2014 preprava s DPH 14.04.2014 PZP Group s.r.o., Veľké Kostoľany 14.05.2014
Faktúra 243068 oprava UNC 504,00 s DPH 1326/14 11.04.2014 DETVA Servis, s.r.o., Detva 15.04.2014
Faktúra 2141000540 materiál na OV 291,65 s DPH 1327/14 11.04.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 15.04.2014
Faktúra 028914 tel.poplatok 3/14 108,68 s DPH 11.04.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 15.04.2014
Faktúra 1051406243 elek.energia vyúčtovanie 3/14 1 727,28 s DPH TT0145/2008 11.04.2014 Magna Piešťany 15.04.2014
Objednávka 1328/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.04.2014 Marián Šupa, Veľké Kostolany 23.05.2014
Faktúra 243067 oprava UNC 371,40 s DPH 1326/14 11.04.2014 DETVA Servis, s.r.o., Detva 15.04.2014
Faktúra 101525 autolekárničky, pneu služby 65,00 s DPH 1325/14 10.04.2014 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 11.04.2014
Objednávka 9000/35/14 tovar bufet s DPH 10.04.2014 Coca Cola Bratislava 15.04.2014
Faktúra 142672 potraviny ŠJ 199,18 s DPH 1651/14, 9000/33/14 10.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.04.2014
Faktúra 7403264742 tel.poplatok 3/14 76,18 s DPH 8942102210000479268 09.04.2014 T-mobile Bratislava 11.04.2014
Objednávka 1327/14 materiál na OV s DPH 08.04.2014 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 15.04.2014
Objednávka 9000/33/14 tovar bufet s DPH 07.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.04.2014
Objednávka 1651/14 potraviny ŠJ s DPH 07.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.04.2014
Faktúra 20140520 ovocie,zelenina ŠJ 72,12 s DPH 1647/14,9000/25,27/14 07.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Faktúra 20140523 ovocie,zelenina ŠJ 107,96 s DPH 1644,1648/14 07.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Faktúra 20140565 ovocie,zelenina ŠJ 14,54 s DPH 1648/14 07.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Faktúra 140150 tonery 83,36 s DPH 1324/14 07.04.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 08.04.2014
Faktúra 1411110142 tepelná energia 3/14 9 964,63 s DPH 15/2009/P 07.04.2014 Dalkia Bratislava 08.04.2014
Faktúra 401090 potraviny ŠJ 38,33 s DPH 04.04.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 04.04.2014
Faktúra 2226004496 čistiace prostriedky 59,33 s DPH 04.04.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 08.04.2014
Faktúra 20140364 BOZP a PO 3/14 180,00 s DPH 6/2014 04.04.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 08.04.2014
Faktúra 20140271 materiál na opravu a údržbu 46,54 s DPH 1318/14 04.04.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 08.04.2014
Faktúra 2226004493 tovar bufet 336,08 s DPH 04.04.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 08.04.2014
Faktúra 4590414616 PHM 247,75 s DPH 5611852402 04.04.2014 Slovnaft Bratislava 08.04.2014
Objednávka 1325/14 autolekárničky, pneu služby s DPH 04.04.2014 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 11.04.2014
Faktúra 401016 potraviny ŠJ 309,04 s DPH 04.04.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 04.04.2014
Faktúra 142526 tovar bufet 10,01 s DPH 9000/31/14 04.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.04.2014
Objednávka 1649/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 04.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.04.2014
Objednávka 9000/32/14 tovar bufet s DPH 04.04.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.04.2014
Faktúra 2226004495 potraviny ŠJ 186,48 s DPH 04.04.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 08.04.2014
Faktúra 1011415651 elek.energia 4/14 19,09 s DPH TT0145/2008 03.04.2014 Magna Piešťany 04.04.2014
Faktúra 1011415650 elek.energia 4/14 927,10 s DPH TT0145/2008 03.04.2014 Magna Piešťany 04.04.2014
Faktúra 1401045 materiál na opravu a údržbu 93,71 s DPH 1323/14 03.04.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 04.04.2014
Faktúra 73278111443 MO plyn 4/14 9,00 s DPH 3100051968 03.04.2014 SPP Bratislava 04.04.2014
Faktúra 7327811621 MO plyn 4/14 338,00 s DPH 3101401654 03.04.2014 SPP Bratislava 04.04.2014
Faktúra 3049010323 stravné lístky 307,20 s DPH 02.04.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 02.04.2014
Faktúra 10547 materiál na opravu a údržbu 240,00 s DPH 1321/14 02.04.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 02.04.2014
Objednávka 1326/14 oprava UNC s DPH 02.04.2014 DETVA Servis, s.r.o., Detva 15.04.2014
Faktúra 243056 oprava UNC vyúčotanie 481,20 s DPH 1316/14 01.04.2014 DETVA Servis, s.r.o., Detva 02.04.2014
Faktúra 420140424 školenie mzdy 54,00 s DPH 01.04.2014 Vema Bratislava 02.04.2014
Faktúra 5114030239 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1645/14 01.04.2014 Biogal a.s., Špačince 02.04.2014
Faktúra 142486 tovar bufet 10,01 s DPH 9000/30/14 01.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.04.2014
Objednávka 9000/31/14 tovar bufet s DPH 01.04.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.04.2014
Objednávka 9000/30/14 tovar bufet s DPH 31.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.04.2014
Faktúra 142361 tovar bufet 10,01 s DPH 9000/29/14 31.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.04.2014
Faktúra 145000558 tovar bufet 111,67 s DPH 9000/28/14 31.03.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 02.04.2014
Faktúra 20674018 materiál na OV 256,31 s DPH 1322/14 31.03.2014 CUREL spol. s.r.o., Bratislava 02.04.2014
VO: Súhrnná správa 1 Q 2014 boli zadané jednorázové zákazky s nízkou hodnotou s DPH 31.03.2014 29.04.2014
Objednávka 1322/14 materiál na OV s DPH 30.03.2014 CUREL spol. s.r.o., Bratislava 03.04.2014
Objednávka 1324/14 tonery s DPH 30.03.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 08.04.2014
Objednávka 9000/28/14 tovar bufet s DPH 27.03.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 03.04.2014
Faktúra 20141105 materiál na OV 123,53 s DPH 1319/14 27.03.2014 Stacho, Kočovce 02.04.2014
Objednávka 1648/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 27.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Objednávka 9000/27/14 tovar bufet s DPH 26.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Faktúra 142233 tovar bufet 10,01 s DPH 9000/26/14 26.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.04.2014
Faktúra 142298 potraviny ŠJ 232,97 s DPH 1646/14 26.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 02.04.2014
Faktúra 6140218 materiál na opravu a údržbu 244,07 s DPH 1317/14 26.03.2014 MET AGRO Trebatice 02.04.2014
Objednávka 1323/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.03.2014 KPS - priemyselný tovar,s.r.o.,Trebatice 04.04.2014
Objednávka 9000/29/14 tovar bufet s DPH 26.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.04.2014
Objednávka 1321/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 25.03.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 03.04.2014
Faktúra 400823 potraviny ŠJ 320,72 s DPH 24.03.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 24.03.2014
Objednávka 9000/26/14 tovar bufet s DPH 24.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.04.2014
Objednávka 1646/14 potraviny ŠJ s DPH 24.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 03.04.2014
Objednávka 1319/14 materiál na OV s DPH 24.03.2014 Stacho, Kočovce 03.04.2014
Objednávka 1645/14 potraviny ŠJ s DPH 24.03.2014 Biogal a.s., Špačince 03.04.2014
Objednávka 1647/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Faktúra 20140491 tovar bufet 16,06 s DPH 9000/24/14 24.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 02.04.2014
Faktúra 1032014 odvodnenie strechy domčeka 25 589,61 s DPH 9/2014 24.03.2014 FURE,s.r.o., Udiča 25.03.2014
Faktúra 2230000190 tovar bufet 295,58 s DPH 21.03.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 24.03.2014
Faktúra 142114 potraviny ŠJ 100,08 s DPH 1642/14 21.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 24.03.2014
Faktúra 142042 potraviny ŠJ 304,45 s DPH 1642/14 21.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 24.03.2014
Faktúra 2230000193 potraviny ŠJ 518,44 s DPH 21.03.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 24.03.2014
Faktúra 142181 tovar bufet 10,01 s DPH 9000/23/14 21.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 24.03.2014
Faktúra 400897 potraviny ŠJ 39,42 s DPH 21.03.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 24.03.2014
Objednávka 9000/25/14 tovar bufet s DPH 21.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Objednávka 1644/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 08.04.2014
Zmluva 10/2014 zmluva o nájme nebytových priestorov 161,66 bez DPH 20.03.2014 JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves 24.03.2014
Faktúra 3220541 ročná poplatok za služby TKR 207,20 s DPH 20.03.2014 VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava 24.03.2014
Faktúra 4590409961 PHM 102,63 s DPH 5611852402 19.03.2014 Slovnaft Bratislava 24.03.2014
Faktúra 019514 tel.poplatok 2/14 88,26 s DPH 19.03.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 24.03.2014
Faktúra 2014140077 výmena čelného skla - Peugeot 189,94 s DPH 9559728140 18.03.2014 RT auto, s.r.o., Piešťany 24.03.2014
Faktúra 145000392 tovar bufet 77,40 s DPH 9000/22/14 18.03.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 24.03.2014
Objednávka 9000/24/14 tovar bufet s DPH 18.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.04.2014
Faktúra 20140410 tovar bufet 13,76 s DPH 9000/18/14 18.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.03.2014
Faktúra 20140445 ovocie,zelenina ŠJ 82,19 s DPH 1639,1641/14 18.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.03.2014
Objednávka 9000/23/14 tovar bufet s DPH 18.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 25.03.2014
Objednávka 9000/18/14 tovar bufet s DPH 18.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.03.2014
Faktúra 20140446 tovar bufet 17,50 s DPH 9000/20/14 18.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.03.2014
Objednávka 1643/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.04.2014
Faktúra 5114030047 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1638/14 17.03.2014 Biogal a.s., Špačince 24.03.2014
Objednávka 9000/22/14 tovar bufet s DPH 13.03.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 25.03.2014
Zmluva 9/2014 zmluva o dielo 21.324.67 bez DPH 13.03.2014 FURE,s.r.o., Udiča SOŠ Rakovice 14.03.2014
Faktúra 1411110104 vyúčtovanie tepelnej energie 1 896,40 s DPH 15/2009/P 12.03.2014 Dalkia Bratislava 14.03.2014
Faktúra 301400233 tovar bufet 96,43 s DPH 9000/21/14 12.03.2014 MSI spol. s r.o., Bratislava 14.03.2014
Objednávka 1641/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 12.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.03.2014
Faktúra 0320140128 komunálny odpad 176,49 s DPH 2020462007,dodatok č.1 11.03.2014 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 11.03.2014
Faktúra 7402269525 tel.poplatok 2/14 67,94 s DPH 8942102210000479268 11.03.2014 T-mobile Bratislava 11.03.2014
Faktúra 141794 tovar bufet 19,02 s DPH 9000/19/14 11.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.03.2014
Faktúra 1051404852 elek.energia vyúčtovanie 2/14 1 762,12 s DPH TT0145/2008 11.03.2014 Magna Piešťany 11.03.2014
Faktúra 141793 potraviny ŠJ 222,10 s DPH 1640/14 10.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 11.03.2014
Objednávka 9000/21/14 tovar bufet s DPH 10.03.2014 MSI spol. s r.o., Bratislava 14.03.2014
Faktúra 20140411 ovocie,zelenina ŠJ 63,91 s DPH 1637/14 10.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.03.2014
Faktúra 52014 právna pomoc 2/14 96,00 s DPH 7/2006 10.03.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.03.2014
Objednávka 1317/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.03.2014 MET AGRO Trebatice 03.04.2014
Faktúra 2226002940 čistiace prostriedky 91,32 s DPH 07.03.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.03.2014
Faktúra 14037 kancelársky materiál 72,00 s DPH 1315/14 07.03.2014 SPONKA SK, s.r.o., Púchov 11.03.2014
Faktúra 2224000270 tovar bufet 398,15 s DPH 07.03.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.03.2014
Faktúra 2226002939 potraviny ŠJ 676,26 s DPH 07.03.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 11.03.2014
Faktúra 1411110066 tepelná energia 3/14 12 357,94 s DPH 15/2009/P 07.03.2014 Dalkia Bratislava 07.03.2014
Faktúra 400698 potraviny ŠJ 19,27 s DPH 06.03.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 07.03.2014
Faktúra 400624 potraviny ŠJ 162,47 s DPH 06.03.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 07.03.2014
Faktúra 11400003 stavebný dozor 1 930,00 s DPH 06.03.2014 PJ Centrum, s.r.o., Drahovce 07.03.2014
Faktúra 12014 oprava strechy 44 130.39 s DPH 4/2014 06.03.2014 Kalina Drahomír, Topoľčany 07.03.2014
Objednávka 9000/20/14 tovar bufet s DPH 06.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.03.2014
Objednávka 1640/14 potraviny ŠJ s DPH 06.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o. 11.03.2014
Objednávka 1639/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 06.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.03.2014
Faktúra 4590405322 PHM 373,08 s DPH 5611852402 05.03.2014 Slovnaft Bratislava 07.03.2014
Objednávka 9000/19/14 tovar bufet s DPH 05.03.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 14.03.2014
Faktúra 20140201 BOZP a PO 3/14 180,00 s DPH 6/2014 05.03.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 20140314 ovocie,zelenina ŠJ 95,45 s DPH 1632/14 05.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.03.2014
Faktúra 20140313 tovar bufet 13,87 s DPH 9000/16/14 05.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.03.2014
Faktúra 1011412597 elek.energia 3/14 19,09 s DPH TT0145/2008 05.03.2014 Magna Piešťany 07.03.2014
Faktúra 1011412596 elek.energia 3/14 927,10 s DPH TT0145/2008 05.03.2014 Magna Piešťany 07.03.2014
Faktúra 145000236 tovar bufet 73,80 s DPH 9000/17/14 03.03.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 07.03.2014
Faktúra 7327790003 MO plyn 3/14 338,00 s DPH 3101401654 03.03.2014 SPP Bratislava 07.03.2014
Faktúra 7327790023 MO plyn 3/14 4,00 s DPH 3101384389 03.03.2014 SPP Bratislava 07.03.2014
Faktúra 7327789825 MO plyn 3/14 16,00 s DPH 3100051968 03.03.2014 SPP Bratislava 07.03.2014
Faktúra 2142200607 tlačivá 23,62 s DPH 03.03.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 07.03.2014
Objednávka 1637/14 potraviny ŠJ s DPH 03.03.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.03.2014
Objednávka 1638/14 potraviny ŠJ s DPH 03.03.2014 Biogal a.s., Špačince 24.03.2014
Faktúra 14400244 publikácia - vyučtovanie 27,10 s DPH 28.02.2014 Regionálne vzdelávacie centrum, Senica 04.03.2014
Faktúra 114016512 aktualizácia .sk domény 24,12 s DPH 27.02.2014 Websupport, s.r.o., Bratislava 04.03.2014
Objednávka 1315/14 kancelársky materiál s DPH 26.02.2014 SPONKA SK, s.r.o., Púchov 11.03.2014
Faktúra 670404756 potraviny ŠJ 140,81 s DPH 1633/14 26.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 04.03.2014
Faktúra 141443 potraviny ŠJ 81,36 s DPH 1636/14 26.02.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.03.2014
Faktúra 5114020063 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1629/14 24.02.2014 Biogal a.s., Špačince 04.03.2014
Objednávka 1306/14 teplomer,vlhkomer s DPH 24.02.2014 TFA SK, s.r.o., Vráble 06.02.2014
Faktúra 050214 odvodnenie strechy do vsaku 350,00 s DPH 21.02.2014 PROJART plus, spol. s r.o., Považská Bystrica 04.03.2014
Objednávka 1636/14 potraviny ŠJ s DPH 20.02.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 04.03.2014
Faktúra 670405147 potraviny ŠJ 12,42 s DPH 1635/14 20.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 04.03.2014
Faktúra 201406 poradenské služby pre obstarávanie 1 000,00 s DPH 20.02.2014 Kancelária verejného obstarávania, s.r.o., Trnava 04.03.2014
Faktúra 14700033 publikácia 27,10 s DPH 19.02.2014 Regionálne vzdelávacie centrum, Senica 20.02.2014
Faktúra 2014140 semená OV 818,52 s DPH 1314/14 19.02.2014 Presto spol s r.o., Bratislava 04.03.2014
Faktúra 1142200309 vysvedčenia 23,62 s DPH 19.02.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 20.02.2014
Objednávka 1635/14 potraviny ŠJ s DPH 18.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 04.03.2014
Faktúra 141267 potraviny ŠJ 117,72 s DPH 1634/14 18.02.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 19.02.2014
Faktúra 400510 potraviny ŠJ 23,81 s DPH 18.02.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 19.02.2014
Faktúra 400434 potraviny ŠJ 309,83 s DPH 18.02.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 19.02.2014
Faktúra 4590400819 dialničná známka 50,00 s DPH 5611852402 18.02.2014 Slovnaft Bratislava 19.02.2014
Faktúra 20140262 tovar bufet 10,52 s DPH 9000/14/14 17.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.02.2014
Faktúra 11421405 sk.doména 24,12 s DPH 17.02.2014 Websupport, s.r.o., Bratislava 19.02.2014
Faktúra 14021050 tovar bufet 13,10 s DPH 9000/15/14 17.02.2014 Ryba Žilina 19.02.2014
Faktúra 20140374 materiál na OV 101,44 s DPH 1313/14 17.02.2014 Stacho, Kočovce 19.02.2014
Faktúra 010114 tel.poplatok 1/14 105,72 s DPH 17.02.2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava 19.02.2014
Objednávka 1634/14 potraviny ŠJ s DPH 17.02.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o., Trnava 20.02.2014
Faktúra 20140263 ovocie,zelenina ŠJ 112,55 s DPH 1630,1631/14 17.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.02.2014
Zmluva 4/2014 zmluva o dielo 36 775,33 bez DPH 14.02.2014 Drahomír Kalina 14.02.2014
Faktúra 140059 kancelársky materiál 275,15 s DPH 1312/14 14.02.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 19.02.2014
Zmluva 5/2014 rámcová dohoda 9 668,30 bez DPH 14.02.2014 Róbert Gašparík, Mäsovýroba s.r.o. 14.02.2014
Faktúra 1051403140 elek.energia vyúčtovanie 1/14 943,77 s DPH TT0145/2008 14.02.2014 Magna Piešťany 17.02.2014
Objednávka 9000/15/14 tovar bufet s DPH 13.02.2014 Ryba Žilina 20.02.2014
Objednávka 1633/14 potraviny ŠJ s DPH 13.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 04.03.2014
Faktúra 141087 školenie - Novela zákona o DPH 45,00 s DPH 13.02.2014 Akadémia vzdelávania Trnava 17.02.2014
Faktúra 7401158862 tel.poplatok 1/14 66,40 s DPH 8942102210000479268 12.02.2014 T-mobile Bratislava 17.02.2014
Faktúra 2014078 overovanie váh 139,00 s DPH 1310/14 12.02.2014 TFA SK, s.r.o., Vráble 17.02.2014
Objednávka 1631/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 11.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.02.2014
Zmluva 7/2014 rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro - ZŠS s DPH 10.02.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 07.03.2014
Faktúra 670403978 potraviny ŠJ 58,14 s DPH 1627/14 10.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 17.02.2014
Faktúra 20140223 tovar bufet 15,46 s DPH 9000/11/14 10.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2014
Faktúra 670403948 potraviny ŠJ 5,47 s DPH 1627/14 10.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 17.02.2014
Faktúra 670403936 potraviny ŠJ 140,23 s DPH 1628/14 10.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 17.02.2014
Faktúra 20140224 ovocie,zelenina ŠJ 92,00 s DPH 1623,1624,1626/14 10.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2014
Faktúra 14017634 treska,šalát 13,10 s DPH 9000/13/14 10.02.2014 Ryba Žilina 17.02.2014
Faktúra 145000067 tovar bufet 78,88 s DPH 9000/12/14 10.02.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 17.02.2014
Faktúra 2140043 deky 800,00 s DPH 1309/14 10.02.2014 VESNA SK, s.r.o.,Nitra 17.02.2014
Faktúra 112014 orezovanie stromov 157,50 s DPH 1311/14 10.02.2014 Radovan Bábik, Rakovice 17.02.2014
Objednávka 9000/14/14 tovar bufet s DPH 10.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.02.2014
Zmluva 8/2014 rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro - Bufet s DPH 10.02.2014 METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 07.03.2014
Objednávka 1314/14 semená OV s DPH 10.02.2014 Presto spol s r.o., Bratislava 04.03.2014
Faktúra 22014 právna pomoc 1/14 96,00 s DPH 7/2006 07.02.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 10.02.2014
Faktúra 20140053 materiál na opravu a údržbu 22,19 s DPH 1300/14 07.02.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 10.02.2014
Faktúra 400242 potraviny ŠJ 379,43 s DPH 07.02.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 10.02.2014
Faktúra 1411110027 tepelná energia 1/14 14 598,28 s DPH 15/2009/P 07.02.2014 Dalkia Bratislava 10.02.2014
Faktúra 400320 potraviny ŠJ 56,36 s DPH 07.02.2014 Emil Prítrský, Chtelnica 10.02.2014
Objednávka 1627/14 potraviny ŠJ s DPH 07.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 17.02.2014
Objednávka 1629/14 potraviny ŠJ s DPH 07.02.2014 Biogal a.s., Špačince 04.03.2014
Objednávka 1628/14 potraviny ŠJ s DPH 07.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 17.02.2014
Objednávka 1630/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.02.2014
Objednávka 1313/14 materiál na OV s DPH 07.02.2014 Stacho, Kočovce 20.02.2014
Objednávka 1312/14 kancelársky materiál s DPH 07.02.2014 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 20.02.2014
Faktúra 20140174 potraviny ŠJ 459,18 s DPH 1621/14 06.02.2014 Majster mäsiar s.r.o.,Hlohovec 10.02.2014
Faktúra 9140000187 aktualizácia aSc agendy 195,00 s DPH 06.02.2014 ASC Applied Software Consultants, Bratislava 10.02.2014
Faktúra 20140173 ovocie,zelenina ŠJ 68,11 s DPH 1618/14 06.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 10.02.2014
Faktúra 670402419 potraviny ŠJ 75,83 s DPH 1619/14 06.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Faktúra 670402419 potraviny ŠJ 75,83 s DPH 1619/14 06.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Faktúra 20140172 ovocie,zelenina ŠJ 17,32 s DPH 9000/08/14 06.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 10.02.2014
Faktúra 670403720 potraviny ŠJ 49,74 s DPH 1625/14 06.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Faktúra 670403258 potraviny ŠJ 106,58 s DPH 1622/14 06.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Faktúra 10140019 materiál na opravu a údržbu 443,58 s DPH 1308/14 06.02.2014 PROFIL METAL SK s.r.o., Rakovice 10.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 11/2014 nákup aranžézskeho materiálu pre odborný výcvik 5.457.60 bez DPH 06.02.2014 6.2.2014 - 6.2.2015 SOŠ Rakovice 06.02.2014
Faktúra 670403179 potraviny ŠJ 36,96 s DPH 1622/14 06.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Objednávka 9000/13/14 tovar bufet s DPH 06.02.2014 Ryba Žilina 17.02.2014
Faktúra 1011405101 elek.energia 2/14 19,09 s DPH TT0145/2008 05.02.2014 Magna Piešťany 06.02.2014
Faktúra 420140189 školenie mzdy 54,00 s DPH 05.02.2014 Vema Bratislava 06.02.2014
Faktúra 0009005945 potraviny ŠJ 694,49 s DPH 05.02.2014 Metro Nitra 06.02.2014
Faktúra 4590396767 PHM 229,38 s DPH 5611852402 05.02.2014 Slovnaft Bratislava 06.02.2014
Faktúra 0009005948 čistiace prostriedky 122,48 s DPH 05.02.2014 Metro Nitra 06.02.2014
Faktúra 0007005474 tovar bufet 777,16 s DPH 05.02.2014 Metro Nitra 06.02.2014
Faktúra 7327769229 MO plyn 2/14 4,00 s DPH 3101384389 05.02.2014 SPP Bratislava 06.02.2014
Faktúra 7327769205 MO plyn 2/14 338,00 s DPH 3101401654 05.02.2014 SPP Bratislava 06.02.2014
Faktúra 7327769016 MO plyn 2/14 17,00 s DPH 3100051968 05.02.2014 SPP Bratislava 06.02.2014
Faktúra 20140047 BOZP a PO 2/14 180,00 s DPH 01/02/2008 05.02.2014 Safety Control Trnava 06.02.2014
Faktúra 1011405100 elek.energia 2/14 927,10 s DPH TT0145/2008 05.02.2014 Magna Piešťany 06.02.2014
Faktúra 0009005947 čistiace prostriedky PČ 77,66 s DPH 05.02.2014 Metro Nitra 06.02.2014
Faktúra 10532 materiál na opravu a údržbu 113,78 s DPH 1307/14 05.02.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 06.02.2014
Objednávka 9000/11/14 tovar bufet s DPH 05.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2014
Objednávka 9000/12/14 tovar bufet s DPH 05.02.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 17.02.2014
Zmluva 6/2014 zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP 150,00 bez DPH 04.02.2014 Safety Control - VTZ s.r.o. SOŠ Rakovice 18.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 7/2014 nákup ovocia,zeleniny a súvisiacich výrobkov 2.245.- bez DPH 04.02.2014 4.2.2014 - 4.2.2015 SOŠ Rakovice 04.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 8/2014 nákup mliečných výrobkov 5.100.- bez DPH 04.02.2014 4.2.2014 - 4.2.2015 SOŠ Rakovice 04.02.2014
Objednávka 1625/14 potraviny ŠJ s DPH 04.02.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 6/2014 nákup rastlinných olejov a tukov 1.185.- bez DPH 04.02.2014 4.2.2014 - 4.2.2015 SOŠ Rakovice 04.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 9/2014 nákup obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov 6.815.- bez DPH 04.02.2014 4.2.2014 - 4.2.2015 SOŠ Rakovice 04.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 10/2014 nákup rôznych potravinárskych výrobkov 5.657.- bez DPH 04.02.2014 4.2.2014 - 4.2.2015 SOŠ Rakovice 04.02.2014
Faktúra 2014060 teplomer,vlhkomer 157,05 s DPH 1306/14 04.02.2014 TFA SK, s.r.o., Vráble 06.02.2014
Objednávka 1624/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 04.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2014
Objednávka 1626/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 04.02.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 5/2014 prenájom skladov s DPH 03.02.2014 15.02.2014 31.01.2014 SOŠ Rakovice 03.02.2014
Faktúra 42014014 čistenie kanalizačného potrubia 193,25 s DPH 1305/14 31.01.2014 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 04.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 4/2014 nákup mäsa a mäsových výrobkov 9 250,00 bez DPH 31.01.2014 1.2.2014-31.01.2015 SOŠ Rakovice 31.01.2014
Faktúra 2014014 oprava tel.ústredne 27,73 s DPH 1304/14 31.01.2014 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 04.02.2014
Faktúra 14013597 tovar bufet 8,21 s DPH 9000/10/14 31.01.2014 Ryba Žilina 04.02.2014
Objednávka 1623/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 31.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 17.02.2014
Objednávka 1622/14 potraviny ŠJ s DPH 31.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Objednávka 1310/14 overovanie váh s DPH 29.01.2014 TFA SK, s.r.o., Vráble 17.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2014 nákup chleba,pečiva a pekárenských výrobkov 5600.- bez DPH 29.01.2014 1.2.2014-31.01.2015 SOŠ Rakovice 29.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2014 nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov 1300.- bez DPH 29.01.2014 1.2.2014-31.01.2015 SOŠ Rakovice 29.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2014 služby spojené so zabezpečením BOPZ,CO a PO 1800.- bez DPH 29.01.2014 1.2.2014-31.01.2015 SOŠ Rakovice 29.01.2014
Faktúra 5114010150 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1610/14 29.01.2014 Biogal a.s., Špačince 04.02.2014
Faktúra 20140139 potraviny ŠJ 327,12 s DPH 1616/14 28.01.2014 Majster mäsiar, s.r.o.,Hlohovec 29.01.2014
Faktúra 670402437 potraviny ŠJ 61,96 s DPH 1617/14 28.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Faktúra 20140122 potraviny ŠJ 65,27 s DPH 1612/14 28.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.01.2014
Faktúra 20140121 tovar bufet 15,58 s DPH 9000/06/14 28.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.01.2014
Objednávka 1621/14 potraviny ŠJ s DPH 28.01.2014 Majster mäsiar s.r.o.,Hlohovec 10.02.2014
Faktúra 670402497 potraviny ŠJ 40,97 s DPH 1617/14 28.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Faktúra 1451000192 tovar bufet 143,35 s DPH 9000/09/14 27.01.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 29.01.2014
Objednávka 1308/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.01.2014 PROFIL METAL SK s.r.o., Rakovice 10.02.2014
Objednávka 9000/10/14 tovar bufet s DPH 27.01.2014 Ryba Žilina 04.02.2014
Objednávka 1309/14 deky s DPH 27.01.2014 VESNA SK, s.r.o.,Nitra 17.02.2014
Objednávka 1311/14 orezovanie stromov s DPH 27.01.2014 Radovan Bábik, Rakovice 17.02.2014
Objednávka 1307/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 24.01.2014 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 06.02.2014
Faktúra 14010311 tovar bufet 12,65 s DPH 9000/07/14 24.01.2014 Ryba Žilina 29.01.2014
Objednávka 1305/14 čistenie kanalizačného potrubia s DPH 24.01.2014 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 04.02.2014
Objednávka 1617/14 potraviny ŠJ s DPH 23.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Objednávka 1304/14 oprava tel.ústredne s DPH 23.01.2014 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 04.02.2014
Objednávka 1619/14 potraviny ŠJ s DPH 23.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 10.02.2014
Objednávka 9000/08/14 tovar bufet s DPH 23.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 10.02.2014
Objednávka 1618/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 23.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 10.02.2014
Faktúra 9914000006 materiál na opravu a údržbu 57,77 s DPH 1303/14 22.01.2014 Agrofim Slovakia s.r.o., Trnava 29.01.2014
Objednávka 1616/14 potraviny ŠJ s DPH 22.01.2014 Majster mäsiar s.r.o., Hlohovec 29.01.2014
Faktúra 1051400804 elek.energia vyúčtovanie 1,87 s DPH TT0145/2008 22.01.2014 Magna Piešťany 23.01.2014
Faktúra 670401585 potraviny ŠJ 38,62 s DPH 1614/14 21.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Objednávka 9000/07/14 tovar bufet s DPH 21.01.2014 Ryba Žilina 29.01.2014
Faktúra 20140064 tovar bufet 5,03 s DPH 9000/03/14 20.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Faktúra 400071 potraviny ŠJ 176,24 s DPH 20.01.2014 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 23.01.2014
Faktúra 400146 potraviny ŠJ 27,31 s DPH 20.01.2014 Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica 23.01.2014
Faktúra 670401717 potraviny ŠJ 85,61 s DPH 1611/14 20.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 23.01.2014
Faktúra 012014 oprava auta 269,50 s DPH 1302/14 20.01.2014 JG Autoelektro s.r.o., Veselé 23.01.2014
Objednávka 1615/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.01.2014
Faktúra 20140065 ovocie,zelenina ŠJ 68,05 s DPH 1605/14 20.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Objednávka 1303/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 17.01.2014 Agrofim Slovak s.r.o.,Trnava 29.01.2014
Faktúra 14005069 tovar bufet 8,21 s DPH 9000/05/14 16.01.2014 Ryba Žilina 23.01.2014
Objednávka 1610/14 potraviny ŠJ s DPH 16.01.2014 Biogal a.s., Špačince 04.02.2014
Objednávka 1611/14 potraviny ŠJ s DPH 16.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 23.01.2014
Objednávka 1612/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.01.2014
Objednávka 9000/06/14 tovar bufet s DPH 16.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.01.2014
Objednávka 1614/14 potraviny ŠJ s DPH 16.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Faktúra 20140032 ovocie,zelenina ŠJ 89,02 s DPH 1601/14,1603/14 15.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Faktúra 20140057 potraviny ŠJ 227,16 s DPH 1607/14 15.01.2014 Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec 23.01.2014
Faktúra 670400827 potraviny ŠJ 14,39 s DPH 1606/14 15.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 23.01.2014
Faktúra 670400797 potraviny ŠJ 57,52 s DPH 1606/14 15.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 23.01.2014
Faktúra 1451000058 tovar bufet 91,86 s DPH 9000/04/14 14.01.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 23.01.2014
Faktúra 1011401554 elek.energia 1/14 19,09 s DPH TT0145/2008 14.01.2014 Magna Piešťany 23.01.2014
Faktúra 1011401553 elek.energia 1/14 927,10 s DPH TT0145/2008 14.01.2014 Magna Piešťany 23.01.2014
Faktúra 60002 potraviny ŠJ 960,00 s DPH 1613/14 14.01.2014 AGRO - Družstvo Trebatice 23.01.2014
Faktúra 5114010033 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1602/13 14.01.2014 Biogal a.s., Špačince 23.01.2014
Faktúra 14001316 tovar bufet 12,65 s DPH 9000/02/14 14.01.2014 Ryba Žilina 23.01.2014
Faktúra 2014004 oprava tel.ústredne 40,81 s DPH 1301/14 13.01.2014 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 23.01.2014
Objednávka 1302/14 oprava auta s DPH 13.01.2014 JG Autoelektro s.r.o., Veselé 23.01.2014
Objednávka 9000/05/14 tovar bufet s DPH 13.01.2014 Ryba Žilina 23.01.2014
Faktúra 670400751 potraviny ŠJ 176,67 s DPH 1608/14 13.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Objednávka 9000/09/14 tovar bufet s DPH 13.01.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 29.01.2014
Faktúra 1311110484 tepolná energia 12/13 12 600,26 s DPH 15/2009/P 10.01.2014 Dalkia Bratislava 13.01.2014
Faktúra 42/2013 právna pomoc 1/14 96,00 s DPH 7/2006 10.01.2014 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.01.2014
Objednávka 1608/14 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 29.01.2014
Faktúra 1051400061 elek.energia vyúčtovanie 12/13 1 896,28 s DPH 0145/2008 10.01.2014 Magna Piešťany 13.01.2014
Faktúra 7313901580 tel.poplatok 1/14 66,10 s DPH 8942102210000479268 10.01.2014 T-mobile Bratislava 13.01.2014
Objednávka 1605/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 10.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Objednávka 1607/14 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2014 Majster mäsiar, Hlohovec 23.01.2014
Objednávka 1606/14 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 23.01.2014
Objednávka 9000/04/14 tovar bufet s DPH 09.01.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 23.01.2014
Objednávka 1613/14 potraviny ŠJ s DPH 09.01.2014 AGRO - Družstvo Trebatice 23.01.2014
Faktúra 670400466 potraviny ŠJ 43,77 s DPH 1604/14 09.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 13.01.2014
Faktúra 2013422 semená OV 225,58 s DPH 09.01.2014 Presto spol s r.o., Bratislava 13.01.2014
Faktúra 670400110 potraviny ŠJ 179,56 s DPH 1600/14 09.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 13.01.2014
Faktúra 670400098 potraviny ŠJ 14,02 s DPH 1600/14 09.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 13.01.2014
Faktúra 670400501 tovar bufet 11,76 s DPH 1604/14 09.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 13.01.2014
Objednávka 1603/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 08.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Objednávka 1301/14 oprava tel.ústredne s DPH 08.01.2014 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 23.01.2014
Objednávka 1300/14 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.01.2014 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 10.02.2014
Objednávka 1604/14 potraviny ŠJ s DPH 08.01.2014 Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 13.01.2014
Faktúra 4590388794 PHM 196,36 s DPH 5611852402 07.01.2014 Slovnaft Bratislava 13.01.2014
Objednávka 9000/03/14 tovar bufet s DPH 07.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Zmluva 2/2014 zmluva o nájme parkoviska 25,50 s DPH 07.01.2014 Peter Rusko, Družby 49, Piešťany 13.01.2014
Objednávka 1602/14 potraviny ŠJ s DPH 03.01.2014 Biogal, Špačince 23.01.2014
Faktúra 007059341 potraviny ŠJ 822,59 s DPH 03.01.2014 Metro Nitra 13.01.2014
Faktúra 007059348 čistiace prostriedky 87,89 s DPH 03.01.2014 Metro Nitra 13.01.2014
Faktúra 007059349 tovar bufet 480,90 s DPH 03.01.2014 Metro Nitra 13.01.2014
Objednávka 1601/14 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 03.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Objednávka 9000/02/14 tovar bufet s DPH 03.01.2014 Ryba Žilina 23.01.2014
Objednávka 9000/01/14 tovar bufet s DPH 03.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Faktúra 20140031 tovar bufet 5,52 s DPH 9000/01/14 03.01.2014 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 23.01.2014
Faktúra 20131492 BOZP a PO 1/14 180,00 s DPH 01/02/2008 02.01.2014 Safety Control Trnava 13.01.2014
Faktúra 7327746961 MO plyn 1/14 18,00 s DPH 3100051968 02.01.2014 SPP Bratislava 13.01.2014
Faktúra 7327747148 MO plyn 1/14 338,00 s DPH 3101401654 02.01.2014 SPP Bratislava 13.01.2014
Faktúra 7327747173 MO plyn 1/14 4,00 s DPH 3101384389 02.01.2014 SPP Bratislava 13.01.2014
VO: Podlimitná zákazka oprava strecha s DPH
Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_-_Oprava_strechy_objektu_pracoviska_pre_prakticke_vyucovanie_a_skolskej_kniznice.pdf

Sprava_o_VO.pdf
01.01.2014 21.01.2014
VO: Súhrnná správa 4 Q 2013 neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou s DPH 31.12.2013 28.01.2014
Faktúra 1302694275 predplatné Záhradkár r.2014 8,94 s DPH 23.12.2013 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 27.12.2013
Faktúra 5113120149 potraviny ŠJ 3,24 s DPH 1789/13 23.12.2013 Biogal, Špačince 27.12.2013
Faktúra 1182013 odborná prehliadka - gamatky 48,00 s DPH 1484/13 23.12.2013 Andrej Vacula, Šterusy 27.12.2013
Faktúra 20131209 farba 180,19 s DPH 1480/13 23.12.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 27.12.2013
Faktúra 420131031 školenie mzdy 54,00 s DPH 23.12.2013 Vema Bratislava 27.12.2013
Objednávka 1462/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.12.2013 MET AGRO Trebatice 20.12.2013
Faktúra 20132001 tovar bufet 2,18 s DPH 9000/102/13 19.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.12.2013
Faktúra 6131344 materiál na opravu a údržbu 16,36 s DPH 1462/13 19.12.2013 MET AGRO Trebatice 20.12.2013
Faktúra 2013026 oprava kúrenia 238,80 s DPH 1481/13 19.12.2013 Imrich Rožič, Chtelnica 20.12.2013
Faktúra 10130332 materiál na opravu a údržbu 583,68 s DPH 1482/13 19.12.2013 PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany 20.12.2013
Faktúra 20130019 obrusy 760,01 s DPH 1483/13 19.12.2013 MARKIZETA Košice 20.12.2013
Faktúra 20132000 ovocie,zelenina ŠJ 79,00 s DPH 1789,1792/13 19.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.12.2013
Faktúra 670329783 potraviny ŠJ 19,77 s DPH 1790/13 18.12.2013 Mabonex Piešťany 19.12.2013
Faktúra 13025 záclony 500,00 s DPH 18.12.2013 ALLEN s.r.o., Kysucké Nové Mesto 19.12.2013
Faktúra 670329878 potraviny ŠJ 38,99 s DPH 1791/13 18.12.2013 Mabonex Piešťany 19.12.2013
Objednávka 1792/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 18.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.12.2013
Faktúra 304066 potraviny ŠJ 34,82 s DPH 18.12.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 19.12.2013
Faktúra 303989 potraviny ŠJ 338,81 s DPH 18.12.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 19.12.2013
Faktúra 4590384903 PHM 113,91 s DPH 5611852402 18.12.2013 Slovnaft Bratislava 19.12.2013
Faktúra 2132210780 vysvedčenia 49,20 s DPH 17.12.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 18.12.2013
Faktúra 2013044 zviazanie školských materiálov 80,64 s DPH 1463/13 17.12.2013 Ľubica Dedičová-Kníhviazačstvo, Považská Bystrica 18.12.2013
Zmluva 39/2013 o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného vzdelávania" s DPH 17.12.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 19.12.2013
Faktúra 130101137 inzerát DOD 30,00 s DPH 17.12.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 18.12.2013
Faktúra 20131973 ovocie,zelenina ŠJ 81,38 s DPH 1781,1785/13 16.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.12.2013
Faktúra 20131892 potraviny ŠJ 81,79 s DPH 1786/13 16.12.2013 Majster mäsiar Hlohovec 18.12.2013
Faktúra 20131972 tovar bufet 16,46 s DPH 9000/99/13 16.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.12.2013
Faktúra 462013 prečalpnenie postelí v DM 999,00 s DPH 1479/13 16.12.2013 Čalumníctvo-Michalík, Veľké Kostoľany 18.12.2013
Faktúra 1051307098 elek.energia vyúčtovanie 11/13 2 132,94 s DPH 0145/2008 16.12.2013 Magna Piešťany 18.12.2013
Faktúra 201301063 plachtičky OV 84,00 s DPH 1478/13 16.12.2013 Plantex, s.r.o., Veselé 18.12.2013
Faktúra 104013 tel.poplatok 11/13 119,49 s DPH 16.12.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 18.12.2013
Faktúra 670329595 potraviny ŠJ 47,67 s DPH 1787/13 16.12.2013 Mabonex Piešťany 18.12.2013
Objednávka 1483/13 obrusy s DPH 13.12.2013 MARKIZETA Košice 20.12.2013
Objednávka 1484/13 odborná prehliadka - gamatky s DPH 13.12.2013 Andrej Vacula, Šterusy 27.12.2013
Objednávka 1789/13 potraviny ŠJ s DPH 13.12.2013 Biogal, Špačince 27.12.2013
Objednávka 1786/13 potraviny ŠJ s DPH 12.12.2013 Majster mäsiar Hlohovec 18.12.2013
Faktúra 42013320 čistenie kanalizačného potrubia PČ 304,80 s DPH 1477/13 12.12.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 18.12.2013
Objednávka 1788/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 12.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.12.2013
Faktúra 130369 termonádoby 1 499,64 s DPH 38/2013 12.12.2013 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 18.12.2013
Faktúra 130379 tabletovaná soľ 39,60 s DPH 1476/13 12.12.2013 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 18.12.2013
Objednávka 9000/102/13 tovar bufet s DPH 12.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 20.12.2013
Objednávka 1787/13 potraviny ŠJ s DPH 12.12.2013 Mabonex Piešťany 18.12.2013
Faktúra 20131153 materiál na opravu a údržbu 216,71 s DPH 1464/13 11.12.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 12.12.2013
Faktúra 013068 prikrývky,vankúše 119*9.81 s DPH 1475/13 11.12.2013 Mária Líšková - LIMAR, Zbehy 18.12.2013
Faktúra 130376 elektrický sporák 3 588,00 s DPH 35/2013 10.12.2013 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 18.12.2013
Objednávka 1482/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 10.12.2013 PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany 20.12.2013
Faktúra 4590380632 PHM 202,99 s DPH 5611852402 10.12.2013 Slovnaft Bratislava 12.12.2013
Objednávka 1481/13 oprava kúrenia s DPH 10.12.2013 Imrich Rožič, Chtelnica 20.12.2013
Faktúra 301201292 predplatné Záhradkár 8,94 s DPH 10.12.2013 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 12.12.2013
Faktúra 1014123 pneu služby 30,00 s DPH 1456/13 10.12.2013 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 12.12.2013
Faktúra 13166310 tovar bufet 18,59 s DPH 9000/101/13 10.12.2013 Ryba Žilina 12.12.2013
Objednávka 1480/13 farba s DPH 09.12.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 27.12.2013
Faktúra 530330913 potraviny ŠJ 64,65 s DPH 1784/13 09.12.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 11.12.2013
Faktúra 20131909 ovocie,zelenina ŠJ 97,01 s DPH 1776,1778/13 09.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2013
Objednávka 1479/13 prečalpnenie postelí v DM s DPH 09.12.2013 Čalumníctvo-Michalík, Veľké Kostoľany 18.12.2013
Faktúra 2013062 montáž podružného merača 320,40 s DPH 11/2013 09.12.2013 ETT s.r.o., Trnava 12.12.2013
Faktúra 2013061 oprava svietidiel 312,00 s DPH 10/2013 09.12.2013 ETT s.r.o., Trnava 12.12.2013
Faktúra 2013060 oprava elektroinštalácie v hale 351,60 s DPH 1473/13 09.12.2013 ETT s.r.o., Trnava 12.12.2013
Faktúra 13066 odstránenie závad 215,00 s DPH 1474/13 09.12.2013 Ing. Ján Brisuda, Križovany nad Dudváhom 12.12.2013
Faktúra 10130319 materiál na opravu a údržbu 252,73 s DPH 1471/13 09.12.2013 PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany 11.12.2013
Faktúra 1351002613 potraviny ŠJ 28,72 s DPH 1783/13 09.12.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.12.2013
Faktúra 20131908 tovar bufet 14,75 s DPH 9000/96/13 09.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 11.12.2013
Objednávka 9000/101/13 tovar bufet s DPH 09.12.2013 Ryba Žilina 12.12.2013
Objednávka 1477/13 čistenie kanalizačného potrubia PČ s DPH 09.12.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 18.12.2013
Faktúra 670328902 potraviny ŠJ 74,57 s DPH 1780/13 09.12.2013 Mabonex Piešťany 11.12.2013
Faktúra 20131861 potraviny ŠJ 126,90 s DPH 1782/13 09.12.2013 Majster mäsiar Hlohovec 11.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2013 prenájom parkovacieho miesta 8,50 bez DPH 09.12.2013 09.12.2013 28.11.2013
Objednávka 1785/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 09.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.12.2013
Faktúra 1351002614 tovar bufet 46,37 s DPH 9000/100/13 09.12.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 11.12.2013
Faktúra 7312676226 tel.poplatok 11/13 72,42 s DPH 8942102210000479268 09.12.2013 T-mobile Bratislava 11.12.2013
Objednávka 1783/13 potraviny ŠJ s DPH 06.12.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.12.2013
Objednávka 1784/13 potraviny ŠJ s DPH 06.12.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 12.12.2013
Objednávka 9000/100/13 tovar bufet s DPH 06.12.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 12.12.2013
Faktúra 11130561 oprava auta 189,84 s DPH 1470/13 06.12.2013 ELA CAR s.r.o., Piešťany 11.12.2013
Objednávka 9000/99/13 tovar bufet s DPH 06.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.12.2013
Zmluva 38/2013 kúpna zmluva - termonádoby 1 499.64 s DPH 05.12.2013 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 06.12.2013
Faktúra 670328669 potraviny ŠJ 18,33 s DPH 1779/13 05.12.2013 Mabonex Piešťany 06.12.2013
Faktúra 20131152 materiál na opravu a údržbu 192,56 s DPH 1437/13 05.12.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 06.12.2013
Faktúra 1011316541 elek.energia 12/13 1 040,32 s DPH 0145/2008 05.12.2013 Magna Piešťany 06.12.2013
Faktúra 1011316542 elek.energia 12/13 19,18 s DPH 0145/2008 05.12.2013 Magna Piešťany 06.12.2013
Objednávka 1781/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 05.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.12.2013
Faktúra 20131343 BOZP a PO 11/13 180,00 s DPH 01/02/2008 05.12.2013 Safety Control Trnava 06.12.2013
Objednávka 1782/13 potraviny ŠJ s DPH 05.12.2013 Majster mäsiar Hlohovec 12.12.2013
Faktúra 0320130803 komunálny odpad 384,27 s DPH 2020462007,dodatok č.1 05.12.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 06.12.2013
Objednávka 1474/13 odstránenie závad s DPH 05.12.2013 Ing. Ján Brisuda, Križovany nad Dudváhom 12.12.2013
Faktúra 362013 právna pomoc 11/13 96,00 s DPH 7/2006 05.12.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 06.12.2013
Faktúra 1301252 materiál na opravu a údržbu 24,23 s DPH 1469/13 05.12.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 06.12.2013
Faktúra 1311110446 tepelná energia 11/13 12 300,52 s DPH 15/2009/P 05.12.2013 Dalkia Bratislava 06.12.2013
Faktúra 670328668 potraviny ŠJ 44,35 s DPH 1779/13 05.12.2013 Mabonex Piešťany 06.12.2013
Objednávka 1780/13 potraviny ŠJ s DPH 05.12.2013 Mabonex Piešťany 12.12.2013
Objednávka 1473/13 oprava elektroinštalácie v hale s DPH 04.12.2013 ETT s.r.o., Trnava 12.12.2013
Objednávka 1476/13 tabletovaná soľ s DPH 04.12.2013 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 18.12.2013
Objednávka 1478/13 plachetky OV s DPH 04.12.2013 Plantex, s.r.o., Veselé 18.12.2013
Faktúra 303892 potraviny ŠJ 47,42 s DPH 04.12.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 06.12.2013
Objednávka 1475/13 prikrývky,vankúše s DPH 04.12.2013 Mária Líšková - LIMAR, Zbehy 18.12.2013
Faktúra 8044280 čistiace prostriedky 59,76 s DPH 03.12.2013 Metro Nitra 06.12.2013
Faktúra 8044276 8044276 420,58 s DPH 03.12.2013 Metro Nitra 06.12.2013
Faktúra 131222097 chipsy 78,77 s DPH 9000/98/13 03.12.2013 Intersnack Slovensko, Trenčín 06.12.2013
Objednávka 1779/13 potraviny ŠJ s DPH 03.12.2013 Mabonex Piešťany 06.12.2013
Faktúra 7327724833 MO plyn 12/13 17,00 s DPH 03.12.2013 SPP Bratislava 04.12.2013
Faktúra 7327725013 MO plyn 12/13 338,00 s DPH 03.12.2013 SPP Bratislava 04.12.2013
Objednávka 1778/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 03.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.12.2013
Faktúra 7327725036 MO plyn 12/13 4,00 s DPH 03.12.2013 SPP Bratislava 04.12.2013
Faktúra 13032 pracovné odevy,obuv 304,98 s DPH 1466/13 03.12.2013 Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice 04.12.2013
Faktúra 5113110247 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1773/13 03.12.2013 Biogal Špačince 04.12.2013
Faktúra 8044279 tovar bufet 554,66 s DPH 03.12.2013 Metro Nitra 06.12.2013
Faktúra 20131820 potraviny ŠJ 140,69 s DPH 1775/13 02.12.2013 Majster mäsiar Hlohovec 04.12.2013
Faktúra 670328155 potraviny ŠJ 52,76 s DPH 1777/13 02.12.2013 Mabonex Piešťany 04.12.2013
Faktúra 13160971 tovar bufet 22,22 s DPH 9000/97/13 02.12.2013 Ryba Žilina 04.12.2013
Faktúra 20131890 ovocie,zelenina ŠJ 105,58 s DPH 1772,1774/13 02.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.12.2013
Faktúra 670328089 potraviny ŠJ 83,50 s DPH 1777/13 02.12.2013 Mabonex Piešťany 04.12.2013
Faktúra 20131889 tovar bufet 15,35 s DPH 9000/95/13 02.12.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.12.2013
Objednávka 9000/98/13 chipsy s DPH 29.11.2013 Intersnack Slovensko, Trenčín 06.12.2013
Objednávka 1776/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 29.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.12.2013
Faktúra 42013304 čistenie kanalizačného potrubia PČ 155,40 s DPH 1455/13 29.11.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 04.12.2013
Faktúra 42013303 vyčistenie lapača tukov 199,16 s DPH 1452/13 29.11.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 04.12.2013
Faktúra 10513 materiál na opravu a údržbu 274,91 s DPH 1468/13 29.11.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.12.2013
Objednávka 1775/13 potraviny ŠJ s DPH 29.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 04.12.2013
Objednávka 1777/13 potraviny ŠJ s DPH 29.11.2013 Mabonex Piešťany 04.12.2013
Objednávka 9000/97/13 tovar bufet s DPH 29.11.2013 Ryba Žilina 04.12.2013
Objednávka 1471/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.11.2013 PROFIL METAL SK s.r.o., Piešťany 12.12.2013
Objednávka 9000/96/13 tovar bufet s DPH 29.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 12.12.2013
Faktúra 130548 kancelársky materiál 155,86 s DPH 1465/13 28.11.2013 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 04.12.2013
Objednávka 1470/13 oprava auta s DPH 27.11.2013 ELA CAR s.r.o., Piešťany 12.12.2013
Zmluva 37/2013 zmluva o nájme nebatových priestorov s DPH 26.11.2013 Plantex, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch 27.11.2013
Objednávka 1469/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.11.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 06.12.2013
Objednávka 1468/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.11.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 04.12.2013
Objednávka 1774/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 26.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.12.2013
Faktúra 20131842 ovocie,zelenina ŠJ 48,16 s DPH 1767/13 25.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2013
Faktúra 20131843 ovocie,zelenina 50,95 s DPH 25.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2013
Objednávka 1773/13 potraviny ŠJ s DPH 25.11.2013 Biogal Špačince 04.12.2013
Faktúra 530329437 potraviny ŠJ 198,46 s DPH 1771/13 25.11.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 25.11.2013
Faktúra 670327398 potraviny ŠJ 9,50 s DPH 1770/13 25.11.2013 Mabonex Piešťany 25.11.2013
Faktúra 670327371 potraviny ŠJ 115,78 s DPH 1770/13 25.11.2013 Mabonex Piešťany 25.11.2013
Faktúra 20131841 tovar bufet 17,35 s DPH 9000/92/13 25.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2013
Faktúra 2131001469 materiál na OV 197,87 s DPH 1461/13 22.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 25.11.2013
Faktúra 20131767 potraviny ŠJ 181,60 s DPH 1769/13 22.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 25.11.2013
Objednávka 1771/13 potraviny ŠJ s DPH 22.11.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 25.11.2013
Faktúra 11305842 chladiacia vitrína 592,80 s DPH 22.11.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 25.11.2013
Faktúra 882013 prenájom plošiny 50,00 s DPH 1460/13 22.11.2013 Radovan Bábik, Rakovice 25.11.2013
Objednávka 1770/13 potraviny ŠJ s DPH 22.11.2013 Mabonex Piešťany 25.11.2013
Objednávka 1466/13 pracovné odevy,obuv s DPH 22.11.2013 Magdaléna Piknová - Áčko, Rakovice 04.12.2013
Faktúra 2013175 oprava tel.ústredne 26,53 s DPH 1458/13 22.11.2013 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 25.11.2013
Faktúra 3201300564 tonery 91,55 s DPH 1459/13 22.11.2013 FaxCopy Piešťany 25.11.2013
Objednávka 1772/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 22.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.12.2013
Objednávka 1465/13 kancelársky materiál s DPH 22.11.2013 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 04.12.2013
Faktúra 303637 potraviny ŠJ 339,53 s DPH 21.11.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 21.11.2013
Objednávka 9000/95/13 tovar bufet s DPH 21.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.12.2013
Objednávka 1463/13 zviazanie školských materiálov s DPH 21.11.2013 Ľubica Dedičová-Kníhviazačstvo, Považská Bystrica 18.12.2013
Objednávka 1461/13 materiál na OV s DPH 20.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 25.11.2013
Faktúra 2131001435 materiál na OV 213,60 s DPH 1457/13 20.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 21.11.2013
Faktúra 2131001434 materiál na OV 328,39 s DPH 1453/13 20.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 21.11.2013
Faktúra 303717 potraviny ŠJ 50,93 s DPH 20.11.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 21.11.2013
Faktúra 2131001442 materiál na OV 375,02 s DPH 1454/13 20.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 21.11.2013
Faktúra 301301393 tovar bufet 110,92 s DPH 9000/54/13 20.11.2013 MSI spol. s r.o., Bratislava 21.11.2013
Objednávka 1769/13 potraviny ŠJ s DPH 20.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 25.11.2013
Faktúra 6271 potraviny ŠJ 960,00 s DPH 1758/13 20.11.2013 AGRO - Družstvo Trebatice 21.11.2013
Faktúra 5113110079 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1761/13 20.11.2013 Biogal Špačince 21.11.2013
Objednávka 1460/13 prenájom plošiny s DPH 19.11.2013 Radovan Bábik, Rakovice 25.11.2013
Objednávka 1459/13 tonery s DPH 19.11.2013 FaxCopy Piešťany 25.11.2013
Objednávka 1455/13 čistenie kanalizačného potrubia PČ s DPH 19.11.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 04.12.2013
Faktúra 13155424 tovar bufet 22,22 s DPH 9000/93/13 19.11.2013 Ryba Žilina 21.11.2013
Objednávka 1456/13 pneu služby s DPH 19.11.2013 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA, Trebatice 12.12.2013
Objednávka 1457/13 materiál na OV s DPH 19.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 21.11.2013
Faktúra 20131763 tovar bufet 16,02 s DPH 9000/90/13 18.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.11.2013
Faktúra 20131762 ovocie,zelenina ŠJ 67,33 s DPH 1762,1765/13 18.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.11.2013
Faktúra 670326486 potraviny ŠJ 62,21 s DPH 1768/13 18.11.2013 Mabonex Piešťany 19.11.2013
Faktúra 670326485 potraviny ŠJ 32,83 s DPH 1768/13 18.11.2013 Mabonex Piešťany 19.11.2013
Faktúra 670326538 potraviny ŠJ 21,28 s DPH 1768/13 18.11.2013 Mabonex Piešťany 19.11.2013
Objednávka 1458/13 oprava tel.ústredne s DPH 18.11.2013 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 25.11.2013
Objednávka 9000/94/13 tovar bufet s DPH 18.11.2013 MSI spol. s r.o., Bratislava 21.11.2013
Faktúra 20131686 potraviny ŠJ 246,35 s DPH 1760/13 15.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 19.11.2013
Faktúra 20131723 potraviny ŠJ 290,64 s DPH 1766/13 15.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 19.11.2013
Faktúra 4590376029 PHM 79,56 s DPH 5611852402 15.11.2013 Slovnaft Bratislava 21.11.2013
Faktúra 670326047 potraviny ŠJ 56,93 s DPH 1764/13 15.11.2013 Mabonex Piešťany 19.11.2013
Objednávka 9000/93/13 tovar bufet s DPH 14.11.2013 Ryba Žilina 21.11.2013
Objednávka 1768/13 potraviny ŠJ s DPH 14.11.2013 Mabonex Piešťany 19.11.2013
Faktúra 094613 tel.poplatok 10/13 142,87 s DPH 14.11.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 19.11.2013
Faktúra 170112013 technická prehliadka športového náradia 50,00 s DPH 1760/13 14.11.2013 Ľudovít Gereg - servis, Púchov 19.11.2013
Objednávka 9000/92/13 tovar bufet s DPH 14.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2013
Objednávka 1767/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.11.2013
Objednávka 11/2013 montáž podružného merača s DPH 14.11.2013 ETT s.r.o., Trnava 12.12.2013
Faktúra 1301226 materiál na opravu a údržbu 47,00 s DPH 1450/13 13.11.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 14.11.2013
Objednávka 1453/13 materiál na OV s DPH 13.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 21.11.2013
Objednávka 1454/13 materiál na OV s DPH 13.11.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 21.11.2013
Faktúra 20131734 tovar bufet 26,41 s DPH 9000/86,89/13 12.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.11.2013
Faktúra 670325659 potraviny ŠJ 145,23 s DPH 1763/13 12.11.2013 Mabonex Piešťany 14.11.2013
Objednávka 1766/13 potraviny ŠJ s DPH 12.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 19.11.2013
Faktúra 20131735 ovocie,zelenina ŠJ 225,31 s DPH 1756,1759/13 12.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.11.2013
Faktúra 20130280 oprava PC 254,33 s DPH 1451/13 12.11.2013 Bleskanet, s.r.o., Trnava 14.11.2013
Faktúra 2013116 pečiatka 12,89 s DPH 1444/13 11.11.2013 Shark reklama, Piešťany 11.11.2013
Faktúra 13150569 tovar bufet 22,22 s DPH 9000/91/13 11.11.2013 Ryba Žilina 14.11.2013
Objednávka 1764/13 potraviny ŠJ s DPH 11.11.2013 Mabonex Piešťany 19.11.2013
Objednávka 1452/13 vyčistenie lapača tukov s DPH 11.11.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Senec 04.12.2013
Objednávka 1765/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 11.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2013 obstaranie gastro nádob a termoportov 1 250.00 bez DPH 08.11.2013 28.11.2013 06.11.2013 SOŠ Rakovice 08.11.2013
Objednávka 9000/91/13 tovar bufet s DPH 08.11.2013 Ryba Žilina 14.11.2013
Faktúra 332013 právna pomoc 10/13 96,00 s DPH 7/2006 08.11.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.11.2013
Faktúra 7311460276 tel.poplatok 10/13 78,86 s DPH 8942102210000479268 08.11.2013 T-mobile Bratislava 11.11.2013
Faktúra 0320130711 komunálny odpad 506,82 s DPH 2020462007,dodatok č.1 08.11.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 11.11.2013
Objednávka 9000/90/13 tovar bufet s DPH 08.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.11.2013
Faktúra 10508 materiál na opravu a údržbu 66,19 s DPH 1449/13 07.11.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.11.2013
Faktúra 21327146 dokumentácia žiaka 24,65 s DPH 07.11.2013 RAABE, Bratislava 11.11.2013
Objednávka 1763/13 potraviny ŠJ s DPH 07.11.2013 Mabonex Piešťany 14.11.2013
Objednávka 1762/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 19.11.2013
Faktúra 20131210 BOZP a PO 10/13 180,00 s DPH 01/02/2008 07.11.2013 Safety Control Trnava 11.11.2013
Faktúra 1311110408 tepelná energia 10/13 7 573,90 s DPH 15/2009/P 07.11.2013 Dalkia Bratislava 11.11.2013
Faktúra 1051305995 elek.energia vyúčtovanie 10/13 2 138,24 s DPH 0145/2008 07.11.2013 Magna Piešťany 11.11.2013
Faktúra 3039032686 stravné lístky 607,20 s DPH 12K884026 07.11.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 11.11.2013
Faktúra 07132993 montáž regulačnej armatúry 574,80 s DPH 07.11.2013 Dalkia Bratislava 11.11.2013
Faktúra 303535 potraviny ŠJ 52,08 s DPH 06.11.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 07.11.2013
Faktúra 131221950 tovar bufet 40,18 s DPH 9000/88/13 06.11.2013 Intersnack Slovensko a.s., Trenčín 07.11.2013
Faktúra 303455 potraviny ŠJ 304,73 s DPH 06.11.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 07.11.2013
Objednávka 1760/13 potraviny ŠJ s DPH 06.11.2013 Majster mäsiar Hlohovec 19.11.2013
Objednávka 1761/13 potraviny ŠJ s DPH 06.11.2013 Biogal Špačince 21.11.2013
Objednávka 10/2013 oprava svietidiel s DPH 05.11.2013 ETT s.r.o., Trnava 12.12.2013
Faktúra 4590372297 PHM 503,46 s DPH 5611852402 05.11.2013 Slovnaft Bratislava 11.11.2013
Objednávka 1759/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 05.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.11.2013
Zmluva 35/2013 zmluva o dielo - nákup kuchynského zariadenia 3 588,00 s DPH 05.11.2013 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany SOŠ Rakovice 14.11.2013
Faktúra 6131127 akumulátor 66,00 s DPH 1429/13 04.11.2013 MET AGRO Trebatice 05.11.2013
Objednávka 9000/89/13 tovar bufet s DPH 04.11.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.11.2013
Faktúra 039008636 dobropis 14,26 s DPH 04.11.2013 Metro Nitra 05.11.2013
Faktúra 012052611 varná konvica 23,99 s DPH 04.11.2013 Metro Nitra 05.11.2013
Objednávka 9000/88/13 tovar bufet s DPH 04.11.2013 Intersnack Slovensko a.s., Trenčín 07.11.2013
Objednávka 1451/13 oprava PC s DPH 03.11.2013 Bleskanet, s.r.o., Trnava 14.11.2013
Faktúra 1011314059 elek.energia 11/13 1 040,32 s DPH 0145/2008 31.10.2013 Magna Piešťany 05.11.2013
Faktúra 1011314060 elek.energia 11/13 19,18 s DPH 0145/2008 31.10.2013 Magna Piešťany 05.11.2013
Faktúra 20130233 sklo 205,30 s DPH 1445/13 30.10.2013 Sklenárstvo Guzoň Ľuboš, Piešťany 05.11.2013
Faktúra 20131656 tovar bufet 8,08 s DPH 9000/81/13 30.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.11.2013
Objednávka 9000/86/13 tovar bufet s DPH 30.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.11.2013
Faktúra 1351002258 tovar bufet 82,42 s DPH 9000/83/13 29.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 05.11.2013
Faktúra 670324518 potraviny ŠJ 38,88 s DPH 1753/13 29.10.2013 Mabonex Piešťany 05.11.2013
Faktúra 1351002273 potraviny ŠJ 43,06 s DPH 1754/13 29.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 05.11.2013
Faktúra 670324558 potraviny ŠJ 64,63 s DPH 1753/13 29.10.2013 Mabonex Piešťany 05.11.2013
Objednávka 1756/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 29.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 14.11.2013
Objednávka 1758/13 potraviny ŠJ s DPH 29.10.2013 AGRO - družstvo Trebatice 21.11.2013
Faktúra 20131655 ovocie,zelenina ŠJ 46,98 s DPH 1749/13 29.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.11.2013
Faktúra 008035496 tovar bufet 897,05 s DPH 28.10.2013 Metro Nitra 05.11.2013
Objednávka 1445/13 sklo s DPH 28.10.2013 Sklenárstvo Guzoň Ľuboš, Piešťany 05.11.2013
Faktúra 012050610 čistiace prostriedky 117,08 s DPH 28.10.2013 Metro Nitra 05.11.2013
Faktúra 008035498 čistiace prostriedky PČ 90,04 s DPH 28.10.2013 Metro Nitra 05.11.2013
Faktúra 009048612 potraviny ŠJ 762,43 s DPH 28.10.2013 Metro Nitra 05.11.2013
Faktúra 5113100193 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1750/13 28.10.2013 Biogal Špačince 05.11.2013
Objednávka 1450/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.10.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 14.11.2013
Objednávka 1448/13 technická prehliadka športového náradia s DPH 28.10.2013 Ľudovít Gereg - servis, Púchov 19.11.2013
Objednávka 1449/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.10.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.11.2013
Faktúra 3201300511 tonery 382,00 s DPH 1473/13 25.10.2013 FaxCopy Piešťany 05.11.2013
Faktúra 13144311 tovar bufet 18,72 s DPH 9000/85/13 25.10.2013 Ryba Žilina 05.11.2013
Faktúra 130100955 inzerát 27,07 s DPH 1439/13 25.10.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 05.11.2013
Faktúra 20133539 materiál na OV 13,56 s DPH 1441/13 25.10.2013 STACHO, s.r.o. Kočovce 05.11.2013
Faktúra 20131600 potraviny ŠJ 124,19 s DPH 1751/13 25.10.2013 Majster mäsiar Hlohovec 05.11.2013
Faktúra 2131001196 materiál na OV 65,40 s DPH 1440/13 25.10.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 05.11.2013
Objednávka 1753/13 potraviny ŠJ s DPH 25.10.2013 Mabonex Piešťany 05.11.2013
Objednávka 9000/85/13 tovar bufet s DPH 25.10.2013 Ryba Žilina 05.11.2013
Objednávka 1754/13 potraviny ŠJ s DPH 25.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 05.11.2013
Faktúra 201300053 oprava kompenzačného rozvádzača 1 160,40 s DPH 1438/13 24.10.2013 Elega kompenzačné rozvádzače s.r.o., Hoste 05.11.2013
Faktúra 130481 kancelársky materiál 167,59 s DPH 1442/13 24.10.2013 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 05.11.2013
Faktúra 002362013 vyhotovenie bezpečnostného projektu - doučtovanie 192,00 s DPH 26/13 24.10.2013 PK-Systems, spol s r.o., Žiar nad Hronom 05.11.2013
Objednávka 9000/83/13 tovar bufet s DPH 24.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 05.11.2013
Faktúra 301301274 tovar bufet 45,50 s DPH 9000/82/13 24.10.2013 MSI spol. s.r.o., Bratislava 05.11.2013
Faktúra 20131614 tovar bufet 16,91 s DPH 9000/79/13 21.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.10.2013
Faktúra 670323798 potraviny ŠJ 150,55 s DPH 1748/13 21.10.2013 Mabonex Piešťany 24.10.2013
Objednávka 1444/13 pečiatka s DPH 21.10.2013 Shark reklama, Piešťany 11.11.2013
Faktúra 670323868 potraviny ŠJ 53,22 s DPH 1748/13 21.10.2013 Mabonex Piešťany 24.10.2013
Faktúra 303274 potraviny ŠJ 326,21 s DPH 21.10.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 23.10.2013
Faktúra 20131615 ovocie,zelenina ŠJ 120,72 s DPH 1774/13 21.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.10.2013
Faktúra 303353 potraviny ŠJ 56,90 s DPH 21.10.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 23.10.2013
Objednávka 9000/82/13 tovar bufet s DPH 21.10.2013 MSI spol. s.r.o., Bratislava 05.11.2013
Objednávka 1443/13 tonery s DPH 18.10.2013 FaxCopy Piešťany 05.11.2013
Objednávka 1750/13 potraviny ŠJ s DPH 18.10.2013 Biogal Špačince 05.11.2013
Objednávka 1442/13 kancelársky materiál s DPH 18.10.2013 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava 05.11.2013
Objednávka 1440/13 materiál na OV s DPH 18.10.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 05.11.2013
Objednávka 1439/13 inzerát s DPH 18.10.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 05.11.2013
Faktúra 4590367361 PHM 144,86 s DPH 5611852402 18.10.2013 Slovnaft Bratislava 23.10.2013
Objednávka 1441/13 materiál na OV s DPH 18.10.2013 Stacho, s.r.o. Kočovce 05.11.2013
Objednávka 1751/13 potraviny ŠJ s DPH 18.10.2013 Majster mäsiar Hlohovec 05.11.2013
Objednávka 9000/81/13 tovar bufet s DPH 17.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.11.2013
Faktúra 13139389 tovar bufet 22,68 s DPH 9000/80/13 17.10.2013 Ryba Žilina 23.10.2013
Objednávka 1749/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 05.11.2013
Objednávka 1748/13 potraviny ŠJ s DPH 17.10.2013 Mabonex Piešťany 24.10.2013
Faktúra 44130344 kancelársky materiál 81,05 s DPH 1436/13 16.10.2013 GRAND ROYAL, Piešťany 17.10.2013
Objednávka 1747/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2013 elektrický sporák 3 000,00 bez DPH 15.10.2013 23.10.2013 30.11.2013 SOŠ Rakovice 16.10.2013
Faktúra 085213 tel.poplatok 9/13 114,24 s DPH 15.10.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 17.10.2013
Faktúra 1434/13 materiál na OV 131,40 s DPH 1434/13 15.10.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 17.10.2013
Faktúra 13114 farba na fasádu 51,25 s DPH 15.10.2013 RiHa spol. s r.o. Trnava 17.10.2013
Faktúra 11313701 náhradné diely na kosačky 73,33 s DPH 1432/13 15.10.2013 Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany 17.10.2013
Faktúra 13073 oprava kuchynských zariadení 202,80 s DPH 1435/13 15.10.2013 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 17.10.2013
Objednávka 1438/13 oprava kompenzačného rozvádzača s DPH 15.10.2013 Elega kompenzačné rozvádzače s.r.o., Hoste 05.11.2013
Faktúra 20131587 tovar bufet 7,74 s DPH 9000/76/13 14.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.10.2013
Faktúra 213001111 materiál na OV 620,96 s DPH 1433/13 14.10.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 17.10.2013
Faktúra 670323123 potraviny ŠJ 63,72 s DPH 1773/13 14.10.2013 Mabonex Piešťany 15.10.2013
Faktúra 530325045 potraviny ŠJ 77,21 s DPH 1746/13 14.10.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 15.10.2013
Faktúra 20131541 potraviny ŠJ 304,48 s DPH 1745/13 14.10.2013 Majster mäsiar Hlohovec 15.10.2013
Objednávka 9000/80/13 tovar bufet s DPH 14.10.2013 Ryba Žilina 23.10.2013
Faktúra 5113100025 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1767/13 14.10.2013 Biogal Špačince 15.10.2013
Faktúra 670323136 potraviny ŠJ 7,01 s DPH 1773/13 14.10.2013 Mabonex Piešťany 15.10.2013
Faktúra 20131577 ovocie,zelenina ŠJ 108,83 s DPH 1771,1772/13 14.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.10.2013
Objednávka 1436/13 kancelársky materiál s DPH 11.10.2013 GRAND ROYAL, Piešťany 17.10.2013
Faktúra 201302813 stočné 3Q 925,56 s DPH 11.10.2013 Obecná Kanalizačná s.r.o., Veselé 15.10.2013
Objednávka 9000/79/13 tovar bufet s DPH 11.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.10.2013
Objednávka 1745/13 potraviny ŠJ s DPH 10.10.2013 Majster mäsiar Hlohovec 15.10.2013
Objednávka 1773/13 potraviny ŠJ s DPH 10.10.2013 Mabonex Piešťany 15.10.2013
Faktúra 213612650 vodné 3Q 1 009,22 s DPH 354/08 10.10.2013 TAVOS Piešťany 11.10.2013
Objednávka 1746/13 potraviny ŠJ s DPH 10.10.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 15.10.2013
Objednávka 1435/13 oprava kuchynských zariadení s DPH 10.10.2013 Miroslav Prvý - RSP, Chtelnica 17.10.2013
Objednávka 1434/13 materiál na OV s DPH 10.10.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 17.10.2013
Objednávka 1774/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 10.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 24.10.2013
Objednávka 1433/13 materiál na OV s DPH 10.10.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 17.10.2013
Objednávka 1432/13 materiál na opravu kosačky s DPH 10.10.2013 Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany 17.10.2013
Faktúra 1051305074 elek.energia vyúčtovanie 9/13 1 646,59 s DPH 0145/2008 09.10.2013 Magna Piešťany 11.10.2013
Faktúra 7310259828 tel.poplatok 9/13 71,58 s DPH 8942102210000479268 09.10.2013 T-mobile Bratislava 11.10.2013
Faktúra 2013069 tovar bufet 22,01 s DPH 1426/13 08.10.2013 PRIMA ART Vrbové 11.10.2013
Faktúra 712013 vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia 60,00 s DPH 1430/13 08.10.2013 FIRE PROJECT Považská Bystrica 11.10.2013
Faktúra 2013066 kancelársky materiál 150,59 s DPH 1426/13 08.10.2013 PRIMA ART Vrbové 11.10.2013
Faktúra 10500 materiál na opravu a údržbu PČ 196,84 s DPH 1427/13 08.10.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 09.10.2013
Faktúra 282013 právna pomoc 9/13 96,00 s DPH 7/2006 08.10.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 09.10.2013
Faktúra 530324311 potraviny ŠJ 139,11 s DPH 1769/13 07.10.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 09.10.2013
Faktúra 670322413 potraviny ŠJ 53,81 s DPH 1770/13 07.10.2013 Mabonex Piešťany 09.10.2013
Faktúra 670322414 potraviny ŠJ 90,02 s DPH 1770/13 07.10.2013 Mabonex Piešťany 09.10.2013
Faktúra 1351002090 tovar bufet 38,75 s DPH 9000/75/13 07.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 09.10.2013
Faktúra 131221809 tovar bufet 45,08 s DPH 9000/78/13 07.10.2013 Intersnack Trenčín 11.10.2013
Objednávka 1772/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.10.2013
Faktúra 13020061 materiál na OV 6440.-Kč s DPH 1431/13 07.10.2013 ŠKOLKY Litomyšl 11.10.2013
Faktúra 1351002089 potraviny ŠJ 50,23 s DPH 1772/13 07.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 09.10.2013
Faktúra 20131505 ovocie,zelenina ŠJ 128,39 s DPH 1763,1766/13 07.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.10.2013
Faktúra 4590362686 PHM 263,66 s DPH 5611852402 07.10.2013 Slovnaft Bratislava 09.10.2013
Faktúra 20131506 tovar bufet 20,27 s DPH 9000/71/13 07.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.10.2013
Faktúra 9221602119 tovar bufet 97,56 s DPH 9000/77/13 07.10.2013 Coca Cola Bratislava 09.10.2013
Faktúra 0320130639 komunálny odpad 195,80 s DPH 2020462007,dodatok č.1 07.10.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 09.10.2013
Faktúra 20131065 BOZP a PO 9/13 180,00 s DPH 01/02/2008 07.10.2013 Safety Control Trnava 09.10.2013
Faktúra 1311110370 tepelná energia 9/13 4 048,27 s DPH 15/2009/P 07.10.2013 Dalkia Bratislava 09.10.2013
Faktúra 32813 materiál na OV 121,50 s DPH 1425/13 07.10.2013 SPELL CO, s.r.o.,Zavar 09.10.2013
Faktúra 20131540 ovocie,zelenina ŠJ 7,16 s DPH 1766/13 07.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.10.2013
Faktúra 303094 potraviny ŠJ 359,34 s DPH 04.10.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 09.10.2013
Faktúra 13133909 tovar bufet 22,68 s DPH 9000/74/13 04.10.2013 Ryba Žilina 09.10.2013
Faktúra 303173 potraviny ŠJ 50,12 s DPH 04.10.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 09.10.2013
Faktúra 20131498 potraviny ŠJ 186,20 s DPH 1768/13 04.10.2013 Majster mäsiar Hlohovec 09.10.2013
Zmluva 34/13 licenčná zmluva na počítačové ekomomické programy používané na vzdelávanie s DPH 04.10.2013 KROS a.s., Žilina 17.10.2013
Objednávka 9000/78/13 tovar bufet s DPH 04.10.2013 Intersnack Trenčín 11.10.2013
Faktúra 7327685927 MO plyn 10/13 4,00 s DPH 3101384389 03.10.2013 SPP Bratislava 04.10.2013
Objednávka 9000/75/13 tovar bufet s DPH 03.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 09.10.2013
Objednávka 9000/76/13 tovar bufet s DPH 03.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.10.2013
Faktúra 1011311658 elek.energia 10/13 19,18 s DPH 0145/2008 03.10.2013 Magna Piešťany 04.10.2013
Faktúra 7327685903 MO plyn 10/13 338,00 s DPH 3101401654 03.10.2013 SPP Bratislava 04.10.2013
Faktúra 1011311657 elek.energia 10/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 03.10.2013 Magna Piešťany 04.10.2013
Objednávka 1769/13 potraviny ŠJ s DPH 03.10.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 09.10.2013
Objednávka 1771/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 03.10.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 15.10.2013
Objednávka 1770/13 potraviny ŠJ s DPH 03.10.2013 Mabonex Piešťany 09.10.2013
Objednávka 1772/13 potraviny ŠJ s DPH 03.10.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 09.10.2013
Faktúra 7327685722 MO plyn 10/13 9,00 s DPH 3100051968 03.10.2013 SPP Bratislava 04.10.2013
Faktúra 20133298 materiál na OV 426,59 s DPH 1428/13 03.10.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 04.10.2013
Faktúra 1301192 materiál na opravu a údržbu 193,87 s DPH 1422/13 03.10.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 04.10.2013
Objednávka 9000/77/13 tovar bufet s DPH 03.10.2013 Coca Cola Bratislava 09.10.2013
Faktúra 420130803 mzdové školenie 54,00 s DPH 02.10.2013 Vema Bratislava 04.10.2013
Objednávka 1431/13 materiál na OV s DPH 01.10.2013 Školky Litomyšl 11.10.2013
Objednávka 9000/74/13 tovar bufet s DPH 01.10.2013 Ryba Žilina 09.10.2013
Objednávka 1767/13 potraviny ŠJ s DPH 01.10.2013 Biogal Špačince 15.10.2013
Faktúra 670321741 tovar bufet 7,01 s DPH 1765/13 30.09.2013 Mabonex Piešťany 01.10.2013
Faktúra 670321716 potraviny ŠJ 32,84 s DPH 1765/13 30.09.2013 Mabonex Piešťany 01.10.2013
Faktúra 302988 potraviny ŠJ 52,92 s DPH 30.09.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 01.10.2013
Faktúra 670321671 potraviny ŠJ 91,83 s DPH 1765/13 30.09.2013 Mabonex Piešťany 01.10.2013
Faktúra 810501444 ubytovanie LdV Fínsko 1 120,00 s DPH zmluva LdV 30.09.2013 Seinäjoen koulutuskuntayhtyhtymä, Fínsko 01.10.2013
Objednávka 1430/13 vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia s DPH 30.09.2013 FIRE PROJECT Považská Bystrica 11.10.2013
VO: Súhrnná správa 3 Q 2013 neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 30.09.2013 28.01.2014
Objednávka 1429/13 akumulátor s DPH 30.09.2013 MET AGRO Trebatice 05.11.2013
Faktúra 2131001020 materiál na OV 721,34 s DPH 27.09.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 27.09.2013
Objednávka 1425/13 materiál na OV s DPH 27.09.2013 SPELL Co, s.r.o., Zavar 09.10.2013
Faktúra 20131453 potraviny ŠJ 295,58 s DPH 1764/13 27.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 01.10.2013
Objednávka 1427/13 materiál na opravu a údržbu PČ s DPH 27.09.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 09.10.2013
Objednávka 1426/13 kancelársky materiál s DPH 27.09.2013 PRIMA ART Vrbové 11.10.2013
Faktúra 180407 potraviny ŠJ 93,12 s DPH 1760/13 27.09.2013 ASTERA Trenčín 01.10.2013
Objednávka 1428/13 materiál na OV s DPH 27.09.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 04.10.2013
Objednávka 1766/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 26.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.10.2013
Objednávka 1765/13 potraviny ŠJ s DPH 26.09.2013 Mabonex Piešťany 01.10.2013
Objednávka 1764/13 potraviny ŠJ s DPH 26.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 01.10.2013
Faktúra 670320929 potraviny ŠJ 80,00 s DPH 1762/13 25.09.2013 Mabonex Piešťany 25.09.2013
Faktúra 5113090179 potraviny ŠJ 32,40 s DPH 1758/13 25.09.2013 Biogal Špačince 27.09.2013
Faktúra 20131432 ovocie,zelenina ŠJ 97,14 s DPH 1735,1757/13 25.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2013
Faktúra 530322554 potraviny ŠJ 70,31 s DPH 1761/13 25.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 25.09.2013
Faktúra 530320830 potraviny ŠJ 218,56 s DPH 1730/13 25.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 25.09.2013
Faktúra 20131365 potraviny ŠJ 323,23 s DPH 1731/13 25.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 27.09.2013
Faktúra 131221756 tovar bufet 40,18 s DPH 9000/73/13 25.09.2013 Intersnack Trenčín 25.09.2013
Faktúra 670320961 potraviny ŠJ 14,02 s DPH 1762/13 25.09.2013 Mabonex Piešťany 25.09.2013
Faktúra 20131433 tovar bufet 9,20 s DPH 9000/70/13 25.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2013
Faktúra 9071301012 oprava kopírky 61,84 s DPH 1423/13 25.09.2013 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 25.09.2013
Faktúra 760504013 preprava žiakov 1 894,02 s DPH projekt LdV 24.09.2013 Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Ilmajoki, Fínsko 25.09.2013
Faktúra 3201300447 tonery 226,50 s DPH 1421/13 24.09.2013 FaxCopy Piešťany 25.09.2013
Faktúra 13127969 tovar bufet 14,02 s DPH 9000/72/13 24.09.2013 Ryba Žilina 25.09.2013
Zmluva 33/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 64,14 s DPH 23.09.2013 Obec Rakovice 27.09.2013
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/13 Dohoda o úprave ceny s DPH 23.09.2013 Mabonex s. r. o. Pieštany 20.09.2013
Faktúra 007033260 tovar bufet 194,71 s DPH 23.09.2013 Metro Nitra 25.09.2013
Faktúra 007033261 potraviny ŠJ 833,34 s DPH 23.09.2013 Metro Nitra 25.09.2013
Faktúra 010019418 potraviny ŠJ 12,80 s DPH 23.09.2013 Metro Nitra 25.09.2013
Objednávka 9000/73/13 tovar bufet s DPH 20.09.2013 Intersnack Trenčín 25.09.2013
Faktúra 4590358869 PHM 84,62 s DPH 5611852402 20.09.2013 Slovnaft, a. s. Bratislava 20.09.2013
Objednávka 1762/13 potraviny ŠJ s DPH 20.09.2013 Mabonex Piešťany 25.09.2013
Faktúra 20131407 Potraviny ŠJ 143,14 s DPH 20.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 20.09.2013
Objednávka 1761/13 potraviny ŠJ s DPH 20.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 25.09.2013
Faktúra 6192 Potraviny ŠJ 480,00 s DPH 20.09.2013 Agro - Družstvo Trebatice 20.09.2013
Objednávka 1763/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.10.2013
Objednávka 9000/72/13 tovar bufet s DPH 19.09.2013 Ryba Žilina 25.09.2013
Faktúra 213393 Laboratórne vyšetrenie vzorky 110,54 s DPH 19.09.2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 20.09.2013
Faktúra 20131421 Ovocie a zelenina 7,64 s DPH 19.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 20.09.2013
Faktúra 20131420 Ovocie a zelenina 107,71 s DPH 19.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 20.09.2013
Objednávka 9000/71/13 tovar bufet s DPH 19.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 09.10.2013
Faktúra 302907 Chlieb a pečivo 285,24 s DPH 18.09.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 20.09.2013
Faktúra 130415 Kancelárske potreby 347,63 s DPH 18.09.2013 Milan Letovanec - Lemax Trnava 20.09.2013
Objednávka 1759/13 Potraviny SJ s DPH 17.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 20.09.2013
Objednávka 1422/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 17.09.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 04.10.2013
Objednávka 1421/13 tonery s DPH 17.09.2013 FaxCopy Piešťany 25.09.2013
Objednávka 1423/13 oprava kopírky s DPH 17.09.2013 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 25.09.2013
Objednávka 1760/13 potraviny ŠJ s DPH 17.09.2013 ASTERA Trenčín 01.10.2013
Faktúra 1900866929 Tovar bufet 101,74 s DPH 16.09.2013 Coca-cola 17.09.2013
Faktúra 670320173 Potraviny 46,21 s DPH 16.09.2013 Mabonex Piešťany 17.09.2013
Faktúra 670320158 Tovar 14,39 s DPH 16.09.2013 Mabonex Piešťany 17.09.2013
Objednávka 1758/13 potraviny ŠJ s DPH 16.09.2013 Biogal Špačince 27.09.2013
Faktúra 670320085 Potraviny 102,54 s DPH 16.09.2013 Mabonex Piešťany 17.09.2013
Objednávka 1757/13 potraviny ŠJ s DPH 16.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2013
Faktúra 5113090069 Potraviny 32,40 s DPH 16.09.2013 Biogal a.s. 17.09.2013
Faktúra Rf/0758/13 Telefónny poplatok 109,39 s DPH 16.09.2013 Trnavský samosprávny kraj 17.09.2013
Faktúra 13124425 Tovar 13,58 s DPH 16.09.2013 Ryba Žilina s. r. o. 17.09.2013
Faktúra 213500534 Materiál na opravu a údržbu 208,66 s DPH 13.09.2013 MPL espace, s. r. o. Piešťany 17.09.2013
Faktúra 20131324 Potraviny ŠJ 179,56 s DPH 13.09.2013 Majster mäsiar, s. r. o. 17.09.2013
Faktúra 20130248 Ovocie 34,30 s DPH 13.09.2013 Plantfruct Veselé 17.09.2013
Faktúra 670319907 Potraviny 12,64 s DPH 13.09.2013 Mabonex Piešťany 17.09.2013
Faktúra 20131352 Potraviny 19,31 s DPH 13.09.2013 Majster mäsiar, s. r. o. 17.09.2013
Objednávka 1735/13 potraviny ŠJ s DPH 13.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2013
Objednávka 1734/13 Potraviny s DPH 12.09.2013 Mabonex Piešťany 17.09.2013
Objednávka 9000/70/13 tovar bufet s DPH 12.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 25.09.2013
Objednávka 9000/69/13 Tovar bufet s DPH 11.09.2013 Coca-cola Bratislava 17.09.2013
Objednávka 9000/68/13 Tovar bufet s DPH 11.09.2013 Ryba s.r.o. Žilina 17.09.2013
Faktúra 39/2013 Čalúnicke práce 750,00 s DPH 11.09.2013 Čalúnictvo Marián Michalík, Veľké Kostoľany 11.09.2013
Faktúra 2013/15 Betón 460,80 s DPH 11.09.2013 Beton Borovce 11.09.2013
Faktúra 7309068514 Telefónne služby 63,96 s DPH 11.09.2013 Slovak Telekom, a. s. 11.09.2013
Faktúra 13122458 Tovar bufet 7,98 s DPH 11.09.2013 Ryba Žilina s. r. o. 12.09.2013
Faktúra OF13/0236 Čistiace prostriedky 196,80 s DPH 10.09.2013 Gama Holding Slovakia, s. r. o. 10.09.2013
Faktúra 670319345 Potraviny ŠJ 90,22 s DPH 10.09.2013 Mabonex Slovakia, s. r. o. 10.09.2013
Faktúra 670319401 Tovar 23,76 s DPH 10.09.2013 Mabonex Slovakia, s. r. o. 10.09.2013
Faktúra 20131347 Ovocie a zelenina 158,46 s DPH 10.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ 10.09.2013
Faktúra 20131361 Zelenina 4,04 s DPH 10.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ 10.09.2013
Faktúra 302569 Pečivo 57,46 s DPH 10.09.2013 Emil Prítský - Pekáreň 11.09.2013
Faktúra 302739 Pečivo 30,44 s DPH 10.09.2013 Emil Prítský - Pekáreň 11.09.2013
Faktúra 10486 Materiál na opravu a údržbu 105,24 s DPH 10.09.2013 Pavol Ušák - Techno Plus 11.09.2013
Objednávka 1731/13 potraviny ŠJ s DPH 10.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 27.09.2013
Faktúra 2013176 Materiál na opravu a údržbu 906,26 s DPH 10.09.2013 Tenet - Praktik, s. r. o. 11.09.2013
Objednávka 1420/13 Kancelárke potreby s DPH 10.09.2013 M. Letovanec - Lemax Trnava 20.09.2013
Faktúra 20130242 Ovocie 72,00 s DPH 09.09.2013 Plantfruct Veselé 10.09.2013
Faktúra 1051304039 Elektrická energia 846,68 s DPH TT0145/2008 09.09.2013 Magna E.A, s. r. o. 10.09.2013
Objednávka 1731/13 Potraviny s DPH 09.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 17.09.2013
Objednávka 1733/13 Potraviny s DPH 09.09.2013 Mabonex Piešťany 17.09.2013
Objednávka 1732/13 Ovocie a zelenina s DPH 09.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 20.09.2013
Faktúra 9/2013 Stavebné práce 850,00 s DPH 06.09.2013 Stavebné práce Balažovič Ivan 10.09.2013
Objednávka 1729/13 Potraviny s DPH 06.09.2013 Biogal Špačince 17.09.2013
Faktúra 20131277 Potraviny 266,35 s DPH 06.09.2013 Majster mäsiar, s. r. o. 09.09.2013
Objednávka 1725/13 Potraviny ŠJ s DPH 06.09.2013 Mabonex Piešťany 10.09.2013
Faktúra 5113080174 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 06.09.2013 Biogal, a. s. 09.09.2013
Faktúra 1311110332 Tepelná energia 3 597,25 s DPH 15/2009/P 06.09.2013 Dalkia, a. s. 09.09.2013
Faktúra 20130941 BOZP a PO za 8. mesiac v roku 180,00 s DPH 06.09.2013 Safety Control - VTZ, s. r. o. 09.09.2013
Faktúra 26/2013 Právna pomoc 96,00 s DPH 06.09.2013 PhDr. JUDr. Jaroslava Balážiová 09.09.2013
Objednávka 1730/13 potraviny ŠJ s DPH 06.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 25.09.2013
Objednávka 1726/13 Ovocie a zelenina s DPH 06.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 20.09.2013
Objednávka 9000/67/13 Tovar bufet s DPH 06.09.2013 Ryba Žilina s. r. o. 12.09.2013
Faktúra 670319132 potraviny ŠJ 40,61 s DPH 1721/13 05.09.2013 Mabonex Piešťany 06.09.2013
Faktúra 20130802 materiál na opravu a údržbu PČ 517,98 s DPH 1416/13 05.09.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 06.09.2013
Objednávka 9000/66/13 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany s DPH 05.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 20.09.2013
Faktúra 4590354714 Nákup PHM 279,56 s DPH 5611852402 05.09.2013 Slovnaft, a. s. 09.09.2013
Faktúra 7327664175 MO plyn 9/13 338,00 s DPH 3101401654 04.09.2013 SPP Bratislava 04.09.2013
Faktúra 0413082234 predplatné Poradca podnikateľa 19,98 s DPH 04.09.2013 Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Žilina 04.09.2013
Faktúra 1011309096 elek.energia 9/13 19,18 s DPH 1011309096 04.09.2013 Magna Piešťany 04.09.2013
Faktúra 84040978 predplatné Poradca- vyučtovanie 49,80 s DPH 04.09.2013 PORADCA Žilina 06.09.2013
Objednávka 1724/13 Potraviny ŠJ s DPH 04.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 17.09.2013
Objednávka 1728/13 Čistiace prostriedky s DPH 04.09.2013 Gama Holding 10.09.2013
Faktúra 7327664199 MO plyn 9/13 4,00 s DPH 3101384389 04.09.2013 SPP Bratislava 04.09.2013
Faktúra 1011309095 elek.energia 9/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 04.09.2013 Magna Piešťany 04.09.2013
Objednávka 1723/13 Zelenina s DPH 04.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ 10.09.2013
Objednávka 1722/13 Ovocie s DPH 04.09.2013 Plantfruct Veselé 17.09.2013
Faktúra 7327663986 MO plyn 9/13 3,00 s DPH 3100051968 04.09.2013 SPP Bratislava 04.09.2013
Faktúra 9130003062 ročný poplatok ASC 189,00 s DPH 04.09.2013 ASC, s. r. o. 09.09.2013
Faktúra 131221642 tovar bufet 72,88 s DPH 9000/64/13 03.09.2013 Intersnack Trenčín 04.09.2013
Objednávka 1721/13 potraviny ŠJ s DPH 03.09.2013 Mabonex Piešťany 06.09.2013
Faktúra 13117569 tovar bufet 23,16 s DPH 9000/63/13 03.09.2013 Ryba Žilina 04.09.2013
Faktúra 530319425 potraviny ŠJ 25,31 s DPH 1714/13 03.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 04.09.2013
Faktúra 20130909 čistiace prostriedky 236,05 s DPH 1414/13 03.09.2013 SOS Peter Šimor, Potvorice 04.09.2013
Faktúra 530320064 potraviny ŠJ 71,12 s DPH 1717/13 03.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 04.09.2013
Faktúra 670318708 potraviny ŠJ 107,70 s DPH 1716/13 03.09.2013 Mabonex Piešťany 04.09.2013
Objednávka 1720/13 Ovocie a zelenina s DPH 03.09.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ 10.09.2013
Faktúra 670318071 potraviny ŠJ 36,51 s DPH 1713/13 03.09.2013 Mabonex Piešťany 04.09.2013
Faktúra 1351001847 tovar bufet 71,02 s DPH 9000/61/13 03.09.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 04.09.2013
Faktúra 9220701897 tovar bufet 114,48 s DPH 9000/65/13 03.09.2013 Coca Cola Bratislava 04.09.2013
Faktúra 20131277 potraviny ŠJ 12,64 s DPH 1710/13 03.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.09.2013
Zmluva 32/2013 Dohoda o zabezpečení odborných služieb s DPH 03.09.2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sidlom v Trnave 20.09.2013
Faktúra 1351001846 potraviny ŠJ 43,06 s DPH 1718/13 03.09.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 04.09.2013
Faktúra 20131319 ovocie,zelenina ŠJ 8,95 s DPH 1711/13 03.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.09.2013
Faktúra 20131245 ovocie,zelenina ŠJ 26,88 s DPH 1707/13 03.09.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.09.2013
Objednávka 1768/13 potraviny ŠJ s DPH 02.09.2013 Majster mäsiar Hlohovec 09.10.2013
Faktúra 301301032 tovar bufet 137,42 s DPH 9000/60/13 30.08.2013 MSI spol. s.r.o., Bratislava 02.09.2013
Zmluva 31/2013 Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 30.08.2013 Gymnázium J. B. Magina Vrbové 18.09.2013
Zmluva 30/2013 Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 30.08.2013 Stredná odborná škola Vrbové 17.09.2013
Objednávka 1718/13 potraviny ŠJ s DPH 28.08.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 04.09.2013
Objednávka 9000/65/13 tovar bufet s DPH 28.08.2013 Coca Cola Bratislava 04.09.2013
Objednávka 1717/13 potraviny ŠJ s DPH 28.08.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 04.09.2013
Objednávka 9000/62/13 Zelenina s DPH 28.08.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ 10.09.2013
Objednávka 9000/63/13 tovar bufet s DPH 28.08.2013 Ryba Žilina 04.09.2013
Objednávka 1719/13 Ovocie a zelenina s DPH 28.08.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ 10.09.2013
Objednávka 9000/64/13 tovar bufet s DPH 28.08.2013 Intersnack Trenčín 04.09.2013
Objednávka 1716/13 potraviny ŠJ s DPH 28.08.2013 Mabonex Piešťany 04.09.2013
Objednávka 1419/13 Materiál na opravu a údržbu s DPH 27.08.2013 Pavol Ušák - Technoplus Veselé 11.09.2013
Objednávka 9000/61/13 tovar bufet s DPH 27.08.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 04.09.2013
Faktúra 013027818 potraviny ŠJ 870,66 s DPH 27.08.2013 Metro Nitra 02.09.2013
Objednávka 9000/60/13 tovar bufet s DPH 26.08.2013 MSI spol.s.r.o., Bratislava 02.09.2013
Faktúra 008020913 čistiace prostriedky 146,34 s DPH 26.08.2013 Metro Nitra 02.09.2013
Objednávka 1413/13 Materiál na opravu a údržbu s DPH 26.08.2013 MPL stavebniny Piešťany 17.09.2013
Objednávka 1414/13 čistiace prostriedky s DPH 26.08.2013 SOS Peter Šimor, Potvorice 04.09.2013
Faktúra 008020914 čistiace prostriedky PČ 106,57 s DPH 26.08.2013 Metro Nitra 02.09.2013
Objednávka 1418/13 Čalúnicke práce s DPH 26.08.2013 Čalúnictvo Marián Michalík, Veľké Kostoľany 11.09.2013
Objednávka 1416/13 materiál na opravu a údržbu PČ s DPH 26.08.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 06.09.2013
Faktúra 0502013 zviazanie triedných kníh 93,60 s DPH 7/2013 26.08.2013 Helena Rychtáriková,Považská Bystrica 02.09.2013
Objednávka 1415/13 Betón s DPH 26.08.2013 Betón Borovce 11.09.2013
Objednávka 1417/13 Materiál na opravu a údržbu s DPH 26.08.2013 Tenet praktik Piešťany 11.09.2013
Objednávka 1727/13 Ovocie s DPH 26.08.2013 Plantfruct Veselé 10.09.2013
Faktúra 008020915 tovar bufet 882,08 s DPH 26.08.2013 Metro Nitra 02.09.2013
Objednávka 1713/13 potraviny ŠJ s DPH 23.08.2013 Mabonex Piešťany 04.09.2013
Objednávka 1715/13 Potraviny ŠJ s DPH 23.08.2013 Majster mäsiar 09.09.2013
Zmluva 27/2013 zmluva o nájme služobného bytu 94,73 s DPH 23.08.2013 Alžbeta Šumská, Borovce 06.09.2013
Objednávka 1714/13 potraviny ŠJ s DPH 23.08.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 04.09.2013
Objednávka 1711/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 23.08.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.09.2013
Objednávka 1712/13 Potraviny ŠJ s DPH 23.08.2013 Biogal Špačince 09.09.2013
Objednávka 9/2013 Stavebné práce s DPH 22.08.2013 Stavebné práce Balažovič Ivan, Pobedím 10.09.2013
Zmluva 28/2013 zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 22.08.2013 NÚCEM, Bratislava 06.09.2013
Objednávka 8/2013 Materiál na opravu a údržbu s DPH 22.08.2013 MPL stavebniny Piešťany 17.09.2013
Faktúra 1301160 materiál na opravu a údržbu 94,92 s DPH 1407/13 22.08.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 02.09.2013
Faktúra 6130839 materiál na opravu a údržbu PČ 105,68 s DPH 1410/13 20.08.2013 MET AGRO Trebatice 02.09.2013
Faktúra 670317737 potraviny ŠJ 23,42 s DPH 1709/13 20.08.2013 Mabonex Piešťany 02.09.2013
Objednávka 7/2013 zviazanie triedných kníh s DPH 19.08.2013 Helena Rychtáriková,Považská Bystrica 02.09.2013
Faktúra 213500518 materiál na opravu a údržbu 31,82 s DPH 1411/13 16.08.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 02.09.2013
Faktúra 84040978 predplatné Poradca 49,80 s DPH 14.08.2013 PORADCA Žilina 16.08.2013
Objednávka 1710/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.08.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.09.2013
Faktúra 20131221 potraviny ŠJ 23,36 s DPH 1707/13 14.08.2013 Majster mäsiar Hlohovec 16.08.2013
Faktúra 20131207 potraviny ŠJ 67,92 s DPH 1706/13 14.08.2013 Majster mäsiar Hlohovec 16.08.2013
Faktúra 1303037600 predplatné Poradca podnikateľa 19,98 s DPH 14.08.2013 Poradca podnikateľa Žilina 16.08.2013
Objednávka 1709/13 potraviny ŠJ s DPH 13.08.2013 Mabonex Piešťany 02.09.2013
Objednávka 1412/13 Materiál na opravu a údržbu s DPH 13.08.2013 MPL stavebniny Piešťany 17.09.2013
Faktúra 2132205844 triedna kniha, tlačivá 95,56 s DPH 13.08.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 16.08.2013
Objednávka 1707/13 potraviny ŠJ s DPH 12.08.2013 Majster mäsiar Hlohovec 16.08.2013
Faktúra 4590346791 PHM 237,10 s DPH 5611852402 09.08.2013 Slovnaft Bratislava 13.08.2013
Faktúra 066413 refundácia tel.poplatkov 7/13 84,91 s DPH 09.08.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 13.08.2013
Faktúra 242013 právna pomoc 7/13 96,00 s DPH 7/2006 09.08.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.08.2013
Faktúra 1051303328 elek.energia vyúčtovanie 7/13 15,53 s DPH 0145/2008 09.08.2013 Magna Piešťany 13.08.2013
Faktúra 7307890770 tel.poplatok 7/13 58,12 s DPH 8942102210000479268 09.08.2013 T-mobile Bratislava 13.08.2013
Objednávka 1411/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 08.08.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 02.09.2013
Objednávka 1707/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 08.08.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 04.09.2013
Faktúra 1311110294 tepelná energia 7/13 4 256,34 s DPH 15/2009/P 07.08.2013 Dalkia Bratislava 07.08.2013
Faktúra 20130850 BOZP a PO 8/13 180,00 s DPH 01/02/2008 07.08.2013 Safety Control Trnava 07.08.2013
Faktúra 1011306400 elek.energia 8/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 07.08.2013 Magna Piešťany 07.08.2013
Faktúra 20130677 materiál na opravu a údržbu 126,34 s DPH 07.08.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 07.08.2013
Faktúra 0320130486 komunálny odpad 420,24 s DPH 2020462007 07.08.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť, Kostolné 07.08.2013
Faktúra 1011306401 elek.energia 8/13 19,18 s DPH 0145/2008 07.08.2013 Magna Piešťany 07.08.2013
Zmluva 26/2013 zmluva o dielo - vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému 320,00 s DPH 05.08.2013 PK-Systems, spol s r.o., Žiar nad Hronom 13.08.2013
Faktúra 7327642867 MO plyn 8/13 2,00 s DPH 3100051968 02.08.2013 SPP Bratislava 07.08.2013
Faktúra 7327643086 MO plyn 8/13 4,00 s DPH 3101384389 02.08.2013 SPP Bratislava 07.08.2013
Faktúra 7327643063 MO plyn 8/13 338,00 s DPH 3101401654 02.08.2013 SPP Bratislava 07.08.2013
Faktúra 10472 materiál na opravu a údržbu 137,30 s DPH 02.08.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 07.08.2013
Faktúra 1351001578 potraviny ŠJ 44,28 s DPH 30.07.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 07.08.2013
Objednávka 1410/13 materiál na opravu a údržbu PČ s DPH 29.07.2013 MET AGRO Trebatice 02.09.2013
Objednávka 1407/13 čistiace prostriedky s DPH 25.07.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 02.09.2013
Faktúra 5113070126 potraviny ŠJ 16,20 s DPH 25.07.2013 Biogal Špačince 25.07.2013
Objednávka 1408/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 25.07.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 16.08.2013
Faktúra 2013097 montáž dosky CLIP 244,81 s DPH 6/2013 23.07.2013 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 23.07.2013
Faktúra 4590342454 PHM 29,66 s DPH 5611852402 23.07.2013 Slovnaft Bratislava 23.07.2013
Faktúra 530318023 potraviny ŠJ 100,96 s DPH 22.07.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 23.07.2013
Faktúra 1132205621 tlačivá na maturitné skúšky 95,56 s DPH 22.07.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 23.07.2013
Objednávka 1704/13 potraviny ŠJ s DPH 20.07.2013 Biogal Špačince 16.08.2013
Objednávka 1703/13 potraviny ŠJ s DPH 20.07.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 16.08.2013
Objednávka 1705/13 potraviny ŠJ s DPH 20.07.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 16.08.2013
Objednávka 1706/13 potraviny ŠJ s DPH 20.07.2013 Majster mäsiar Hlohovec 16.08.2013
Faktúra 430613 dopravné služby 91,92 s DPH 1402/13 17.07.2013 Igor Krajčovič - Dopravný servis, Biely Kostol 23.07.2013
Faktúra 0302013 preprava LdV 250,00 s DPH 16.07.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 16.07.2013
Objednávka 1399/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 15.07.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 09.07.2013
Faktúra 057013 tel.poplatok 6/13 115,80 s DPH refundácia 15.07.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 16.07.2013
Faktúra 432013 klampiarské práce - hala 251,76 s DPH 1403/13 15.07.2013 Julian Zvolenský Trnava 16.07.2013
Faktúra 6072013 letenky,poistenie - projekt LdV 2 693,52 s DPH 12.07.2013 MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany 12.07.2013
Faktúra 6172013 letenky,poistenie - projekt LdV 292,92 s DPH 12.07.2013 MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany 12.07.2013
Faktúra 201301503 stočné 2Q 600,48 s DPH 12.07.2013 Obecná Kanalizačná s.r.o., Veselé 16.07.2013
Faktúra 1051301907 elek.energia vyúčtovanie 6/13 246,82 s DPH 0145/2008 11.07.2013 Magna Piešťany 12.07.2013
Faktúra 213608547 vodné 655,31 s DPH 354/08 11.07.2013 TAVOS Piešťany 12.07.2013
Objednávka 1406/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.07.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 16.08.2013
Objednávka 6/2013 doplnenie tel.ústredne s DPH 11.07.2013 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 23.07.2013
Faktúra 7306722625 tel.poplatok 6/13 73,93 s DPH 8942102210000479268 10.07.2013 T-mobile Bratislava 11.07.2013
Faktúra 4590338537 PHM 243,65 s DPH 5611852402 10.07.2013 Slovnaft Bratislava 11.07.2013
Faktúra 602013 vyhotovenie bezpečnostného projektu 192,00 s DPH 10.07.2013 PK-Systems, spol s r.o., Žiar nad Hronom 11.07.2013
Faktúra 10466 materiál na opravu a údržbu 59,26 s DPH 1401/13 09.07.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.07.2013
Faktúra 20130710 BOZP a PO 6/13 180,00 s DPH 01/02/2008 08.07.2013 Safety Control Trnava 09.07.2013
Faktúra 302117 potraviny ŠJ 13,56 s DPH 08.07.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 09.07.2013
Faktúra 302037 potraviny ŠJ 124,24 s DPH 08.07.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 09.07.2013
Faktúra 20130553 materiál na opravu a údržbu 7,98 s DPH 1399/13 08.07.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 09.07.2013
Faktúra 1311110256 tepelná energia 6/13 3 729,47 s DPH 15/2009/P 08.07.2013 Dalkia Bratislava 09.07.2013
Objednávka 1403/13 klampiarské práce - hala s DPH 04.07.2013 Julian Zvolenský Trnava 16.07.2013
Faktúra 0152013 oprava a murárske práce na plote 2 032,80 s DPH 23/2013 03.07.2013 STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce 09.07.2013
Faktúra 0142013 oprava a murárske práce - hala v parku 1 176,00 s DPH 22/2013 03.07.2013 STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce 09.07.2013
Faktúra 9323018496 potraviny ŠJ 12,31 s DPH 03.07.2013 Veľkopek Piešťany 09.07.2013
Faktúra 7327620981 MO plyn 7/13 2,00 s DPH 3100051968 02.07.2013 SPP Bratislava 03.07.2013
Faktúra 1011304057 elek.energia 7/13 19,18 s DPH 0145/2008 02.07.2013 Magna Piešťany 03.07.2013
Faktúra 1011304056 elek.energia 7/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 02.07.2013 Magna Piešťany 03.07.2013
Faktúra 7327621193 MO plyn 7/13 4,00 s DPH 3101384389 02.07.2013 SPP Bratislava 03.07.2013
Faktúra 20131085 tovar bufet 46,96 s DPH 9000/58/13,1702/13 02.07.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.07.2013
Faktúra 20131086 potraviny ŠJ 26,47 s DPH 1701/13 02.07.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.07.2013
Faktúra 7327621171 MO plyn 7/13 338,00 s DPH 3101401654 02.07.2013 SPP Bratislava 03.07.2013
VO: Súhrnná správa 2 Q 2013 oprava haly 1694.- bez DPH 30.06.2013 STAVMAK,spol s r.o.,Hrnčiarovce nad Parnou 28.01.2014
Zmluva 25/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.06.2013 EKOMONT Piešťany, s.r.o., Piešťany 24.07.2013
Objednávka 1401/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 27.06.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 11.07.2013
Faktúra 13084486 tovar bufet 9,14 s DPH 9000/59/13 26.06.2013 Ryba Žilina 03.07.2013
Faktúra 1363 ubytovanie LdV Anglicko 3 184,00 s DPH 26.06.2013 Grampus Heritage&Training Anglicko 03.07.2013
Faktúra 9323017527 potraviny ŠJ 42,12 s DPH 25.06.2013 Veľkopek Piešťany 26.06.2013
Faktúra 201301045 potraviny ŠJ 57,68 s DPH 1699/13 25.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 26.06.2013
Faktúra 9323017581 potraviny ŠJ 0,72 s DPH 25.06.2013 Veľkopek Piešťany 26.06.2013
Faktúra 20131043 ovocie,zelenina ŠJ 110,88 s DPH 1695,1696/13 25.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Faktúra 20131044 tovar bufet 8,60 s DPH 9000/56/13 25.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Faktúra 7443144347 vyučtovanie MO plyn 6/13 804,85 s DPH 3101401654 25.06.2013 SPP Bratislava 26.06.2013
Faktúra 7443144346 vyučtovanie MO plyn 6/13 -10,71 s DPH 3100051968 25.06.2013 SPP Bratislava 26.06.2013
Faktúra 7443144348 vyučtovanie MO plyn 6/13 -0,78 s DPH 3101384389 25.06.2013 SPP Bratislava 26.06.2013
Faktúra 530316451 potraviny ŠJ 82,30 s DPH 1697/13 25.06.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 26.06.2013
Faktúra 670315613 potraviny ŠJ 19,01 s DPH 1700/13 25.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Faktúra 670315277 potraviny ŠJ 9,42 s DPH 1698/13 25.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Faktúra 0272013 preprava LdV 600,00 s DPH 1398/13 24.06.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 26.06.2013
Faktúra 0262013 preprava LdV 250,00 s DPH 1398/13 24.06.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 26.06.2013
Objednávka 1702/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.07.2013
Objednávka 9000/59/13 tovar bufet s DPH 24.06.2013 Ryba Žilina 03.07.2013
Faktúra 4590333952 PHM 138,24 s DPH 5611852402 21.06.2013 Slovnaft Bratislava 26.06.2013
Objednávka 9000/58/13 tovar bufet s DPH 21.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.07.2013
Objednávka 1700/13 potraviny ŠJ s DPH 20.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Objednávka 1701/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 03.07.2013
Faktúra 5113060102 potraviny ŠJ 22,68 s DPH 1690/13 19.06.2013 Biogal Špačince 26.06.2013
Objednávka 1697/13 potraviny ŠJ s DPH 19.06.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 26.06.2013
Objednávka 1698/13 potraviny ŠJ s DPH 19.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Objednávka 1699/13 potraviny ŠJ s DPH 19.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 26.06.2013
Faktúra 301937 potraviny ŠJ 35,94 s DPH 18.06.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 26.06.2013
Faktúra 670314716 potraviny ŠJ 12,22 s DPH 1692/13 18.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Faktúra 20131003 potraviny ŠJ 122,76 s DPH 1693/13 18.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 26.06.2013
Faktúra 670314888 potraviny ŠJ 62,08 s DPH 1694/13 18.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Faktúra 20130991 ovocie,zelenina ŠJ 119,54 s DPH 1689,1691/13 18.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Faktúra 301857 potraviny ŠJ 193,52 s DPH 18.06.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 26.06.2013
Objednávka 1696/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 18.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Zmluva 24/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.06.2013 EKOMONT Piešťany, s.r.o., Piešťany 24.07.2013
Zmluva 21/2013 nájom nebytových priestorov - hala s DPH 18.06.2013 AG-Final, s.r.o. Piešťany 01.07.2013
Faktúra 20130995 tovar bufet 9,73 s DPH 9000/54/13 18.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Faktúra 1051301012 elek.energia vyúčtovanie 5/13 335,13 s DPH 0145/2008 17.06.2013 Magna Piešťany 18.06.2013
Faktúra 201300585 strava ubytovanie LdV Rakúsko 279,00 s DPH 17.06.2013 Fachschule Hollabrunn 18.06.2013
Faktúra 9323016480 potraviny ŠJ 35,36 s DPH 17.06.2013 Veľkopek Piešťany 18.06.2013
Faktúra 9323016536 potraviny ŠJ 2,82 s DPH 17.06.2013 Veľkopek Piešťany 18.06.2013
Faktúra 13044 farba na fasádu 104,14 s DPH 1395/13 13.06.2013 RiHa spol. s r.o. Trnava 18.06.2013
Objednávka 1695/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 13.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Objednávka 1694/13 potraviny ŠJ s DPH 13.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Zmluva 19/2013 zverenie majetku do správy školy s DPH 13.06.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 03.07.2013
Faktúra 047613 refundácia tel.poplatkov 5/13 111,05 s DPH 12.06.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 18.06.2013
Faktúra 13076540 tovar bufet 22,68 s DPH 9000/57/13 12.06.2013 Ryba Žilina 18.06.2013
Faktúra 530315240 potraviny ŠJ 61,11 s DPH 1687/13 12.06.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 18.06.2013
Faktúra 670314276 potraviny ŠJ 10,94 s DPH 1688/13 12.06.2013 Mabonex Piešťany 18.06.2013
Faktúra 670314233 potraviny ŠJ 47,26 s DPH 1688/13 12.06.2013 Mabonex Piešťany 18.06.2013
Faktúra 20130953 ovocie,zelenina ŠJ 79,03 s DPH 1685/13 12.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.06.2013
Faktúra 2131000588 materiál na OV 200,26 s DPH 1397/13 12.06.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 18.06.2013
Faktúra 20130952 tovar bufet 9,79 s DPH 9000/53/13 12.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.06.2013
Objednávka 1691/13 potraviny ŠJ s DPH 11.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Objednávka 9000/56/13 tovar bufet s DPH 11.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Faktúra 1301096 materiál na opravu a údržbu 66,08 s DPH 1377/13 11.06.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 12.06.2013
Objednávka 9000/57/13 tovar bufet s DPH 11.06.2013 Ryba Žilina 18.06.2013
Faktúra 2013040 kancelársky materiál 30,50 s DPH 1394/13 11.06.2013 PRIMA ART Vrbové 12.06.2013
Faktúra 2013039 tovar bufet 44,80 s DPH 1394/13 11.06.2013 PRIMA ART Vrbové 12.06.2013
Faktúra 1011301093 elek.energia 6/13 19,18 s DPH 0145/2008 11.06.2013 Magna Piešťany 12.06.2013
Faktúra 9209106747 tovar bufet 75,67 s DPH 9000/55/13 11.06.2013 Coca Cola Bratislava 12.06.2013
Objednávka 1693/13 potraviny ŠJ s DPH 11.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 26.06.2013
Objednávka 1692/13 potraviny ŠJ s DPH 11.06.2013 Mabonex Piešťany 26.06.2013
Faktúra 282013 preprava osôb - Copchavet 150,00 s DPH 10.06.2013 Europea Poland 12.06.2013
Faktúra 1011301092 elek.energia 6/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 10.06.2013 Magna Piešťany 12.06.2013
Faktúra 300201292 predplatné Záhradkár 8,94 s DPH 10.06.2013 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 12.06.2013
Faktúra 162013 právna pomoc 5/13 96,00 s DPH 7/2006 10.06.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.06.2013
Faktúra 7305564833 tel.poplatok 5/13 58,39 s DPH 8942102210000479268 10.06.2013 T-mobile Bratislava 12.06.2013
Faktúra 272013 Copchavet strava,ubytovanie 1 200,00 s DPH 10.06.2013 Europea Poland 12.06.2013
Objednávka 1402/13 dopravné služby s DPH 10.06.2013 Igor Krajčovič - Dopravný servis, Biely Kostol 23.07.2013
Objednávka 9000/55/13 tovar bufet s DPH 07.06.2013 Coca Cola Bratislava 12.06.2013
Faktúra 9323015472 potraviny ŠJ 56,22 s DPH 07.06.2013 Veľkopek Piešťany 10.06.2013
Faktúra 9323015535 potraviny ŠJ 6,02 s DPH 07.06.2013 Veľkopek Piešťany 10.06.2013
Objednávka 1398/13 preprava LdV s DPH 07.06.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 26.06.2013
Faktúra 20130956 potraviny ŠJ 25,01 s DPH 1686/13 07.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 10.06.2013
Faktúra 0320130344 komunálny odpad 134,53 s DPH 2020462007,dodatok č.1 07.06.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 10.06.2013
Faktúra 4590329885 PHM 398,93 s DPH 5611852402 07.06.2013 Slovnaft Bratislava 10.06.2013
Faktúra 670314028 potraviny ŠJ 9,00 s DPH 1684/13 07.06.2013 Mabonex Piešťany 10.06.2013
Objednávka 1689/13 potraviny ŠJ s DPH 06.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Faktúra 1311110218 tepelná energia 5/13 3 906,26 s DPH 15/2009/P 06.06.2013 Dalkia Bratislava 10.06.2013
Faktúra 009004537 potraviny ŠJ 240,68 s DPH 06.06.2013 Metro Nitra 10.06.2013
Faktúra 009004540 čistiace prostriedky 113,66 s DPH 06.06.2013 Metro Nitra 10.06.2013
Faktúra 009004539 tovar bufet 234,47 s DPH 06.06.2013 Metro Nitra 10.06.2013
Objednávka 9000/54/13 tovar bufet s DPH 06.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 26.06.2013
Objednávka 1690/13 potraviny ŠJ s DPH 06.06.2013 Biogal Špačince 26.06.2013
Zmluva 22/2013 Zmluva o dielo 1176.- s DPH 06.06.2013 STAVNAK spol. s r.o., Hrnčiarovce nad parnou 24.07.2013
Objednávka 1687/13 potraviny ŠJ s DPH 06.06.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 18.06.2013
Objednávka 1688/13 potraviny ŠJ s DPH 06.06.2013 Mabonex Piešťany 18.06.2013
Zmluva 23/2013 Zmluva o dielo 2 032,80 s DPH 06.06.2013 STAVNAK spol. s r.o., Hrnčiarovce nad Parnou 24.07.2013
Objednávka 1397/13 materiál na OV s DPH 06.06.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 18.06.2013
Faktúra 20130595 BOZP a PO 5/13 180,00 s DPH 01/02/2008 05.06.2013 Safety Control Trnava 10.06.2013
Faktúra 301754 potraviny ŠJ 46,36 s DPH 04.06.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 05.06.2013
Faktúra 301674 potraviny ŠJ 198,38 s DPH 04.06.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 05.06.2013
Faktúra 20130905 ovocie,zelenina ŠJ 58,52 s DPH 1678,1679/13 04.06.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 05.06.2013
Faktúra 20130906 ovocie,zelenina 53,44 s DPH 1679/13,9000/51/13 04.06.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 05.06.2013
Faktúra 213500255 materiál na opravu a údržbu 572,66 s DPH 1378,1380,1382,1387/13 04.06.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 10.06.2013
Faktúra 670313602 potraviny ŠJ 17,10 s DPH 1682/13 04.06.2013 Mabonex Piešťany 05.06.2013
Faktúra 670313552 potraviny ŠJ 93,46 s DPH 1681/13 04.06.2013 Mabonex Piešťany 05.06.2013
Faktúra 20130922 potraviny ŠJ 95,04 s DPH 1680/13 04.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 05.06.2013
Faktúra 670313580 potraviny ŠJ 9,50 s DPH 1681/13 04.06.2013 Mabonex Piešťany 05.06.2013
Faktúra 530314475 potraviny ŠJ 86,76 s DPH 1683/13 04.06.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 05.06.2013
Objednávka 1685/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 03.06.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.06.2013
Objednávka 1686/13 potraviny ŠJ s DPH 03.06.2013 Majster mäsiar Hlohovec 10.06.2013
Objednávka 1684/13 potraviny ŠJ s DPH 03.06.2013 Mabonex Piešťany 10.06.2013
Faktúra 130100482 inzerát 23,10 s DPH 1386/13 03.06.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 05.06.2013
Faktúra 13069458 Potraviny 23,16 s DPH 9000/52/13 31.05.2013 Ryba Žilina 31.05.2013
Faktúra 40-5/2013 Poistenie 21,00 s DPH 1393/13 31.05.2013 MIND - Ing. Ivan Pobjecký 31.05.2013
Faktúra 10452 Tovar 65,48 s DPH 1391/13 31.05.2013 Pavol Ušák - Techno Plus Veselé 31.05.2013
Faktúra 023/2013 Preprava žiakov do Rakúska 350,00 s DPH 1389/13 31.05.2013 Dodocar Piešťany 31.05.2013
Faktúra 681 Ubytovanie a strava 214,00 s DPH 30.05.2013 Landwirtschaftliche Fachschule 31.05.2013
Objednávka 1683/13 potraviny ŠJ s DPH 29.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 05.06.2013
Objednávka 1680/13 potraviny ŠJ s DPH 29.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 05.06.2013
Objednávka 1681/13 potraviny ŠJ s DPH 29.05.2013 Mabonex Piešťany 05.06.2013
Objednávka 1682/13 potraviny ŠJ s DPH 29.05.2013 Mabonex Piešťany 05.06.2013
Objednávka 9000/53/13 tovar bufet s DPH 29.05.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 18.06.2013
Faktúra 20130137 Ovocie 9,12 s DPH 1696/13 29.05.2013 Plantex Veselé 31.05.2013
Objednávka 1394/13 kancelársky materiál s DPH 28.05.2013 PRIMA ART Vrbové 12.06.2013
Objednávka 1393/13 Poistenie s DPH 28.05.2013 MIND - Ing. Pobjecký 31.05.2013
Faktúra 39-5/2013 Poistenie 187,75 s DPH 1390/13 28.05.2013 MIND - Ing. Ivan Pobjecký 31.05.2013
Objednávka 1395/13 farba na fasádu s DPH 28.05.2013 RiHa spol. s r.o. Trnava 18.06.2013
Objednávka 1389/13 Preprava žiakov do Rakúska s DPH 27.05.2013 Dodo car - Haring Jozef Piešťany 31.05.2013
Objednávka 1390/13 Poistenie s DPH 27.05.2013 MIND - Ing. Pobjecký 31.05.2013
Objednávka 9000/52/13 Potraviny s DPH 27.05.2013 Ryba Žilina 31.05.2013
Objednávka 1391/13 Tovar s DPH 27.05.2013 Pavol Ušák - Techno Plus 31.05.2013
Faktúra 9323014292 Pečivo 38,54 s DPH 27.05.2013 Veľkopek, a. s., Piešťany 29.05.2013
Faktúra 9222200669 Tovar 43,70 s DPH 9000/50/13 27.05.2013 Coca-cola, s. r. o., Bratislava 29.05.2013
Faktúra 670312964 Tovar 9,50 s DPH 27.05.2013 Mabonex, s. r. o., Piešťany 29.05.2013
Objednávka 1679/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 27.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 05.06.2013
Faktúra 9323014354 Pečivo 1,98 s DPH 27.05.2013 Veľkopek, a. s., Piešťany 29.05.2013
Faktúra 670312998 Potraviny 79,39 s DPH 1676/13 27.05.2013 Mabonex, s. r. o., Piešťany 29.05.2013
Faktúra 20130880 Potraviny 72,60 s DPH 1677/13 27.05.2013 Majster mäsiar, s. r. o., Hlohovec 29.05.2013
Faktúra 670312998 Ovocie a zelenina 109,68 s DPH 1670/13 27.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.05.2013
Faktúra 20130861 Tovar 49,09 s DPH 1675/13 27.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 29.05.2013
Faktúra 5113050143 Tovar 32,40 s DPH 1674/13 27.05.2013 Biogal, a. s., Špačince 29.05.2013
Faktúra 20130129 Ovocie 11,88 s DPH 1685/13 27.05.2013 Plantfruct, s. r. o., Veselé 29.05.2013
Objednávka 1678/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 05.06.2013
Objednávka 1676/13 Potraviny s DPH 24.05.2013 Mabonex Piešťany 29.05.2013
Objednávka 1677/13 Potraviny s DPH 24.05.2013 Majstej mäsiar Hlohovec 29.05.2013
Faktúra 20130850 Potraviny 216,64 s DPH 1675/13 23.05.2013 Majster mäsiar, s. r. o., Hlohovec 29.05.2013
Faktúra 4590322075 PHM 187,32 s DPH 23.05.2013 Slovnaft, a. s., Bratislava 29.05.2013
Objednávka 9000/51/13 tovar bufet s DPH 23.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 05.06.2013
Objednávka 9000/50/13 Tovar s DPH 22.05.2013 Coca-cola Bratislava 29.05.2013
Objednávka 1675/13 Potraviny s DPH 22.05.2013 Slavomír Brtáň Piešťany 29.05.2013
Objednávka 1386/13 inzerát s DPH 22.05.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 05.06.2013
Objednávka 1387/13 cement,malta s DPH 22.05.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 10.06.2013
Faktúra 20130812 Tovar 43,18 s DPH 169413 21.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.05.2013
Faktúra 20130813 Tovar 10,07 s DPH 90004513 21.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.05.2013
Faktúra 670312130 Potraviny 82,02 s DPH 167313 21.05.2013 Mabonex Slovakia, Piešťany 22.05.2013
Faktúra 670312178 Potraviny 9,59 s DPH 167313 21.05.2013 Mabonex Slovakia, Piešťany 22.05.2013
Faktúra 530312997 Potraviny 143,00 s DPH 167213 21.05.2013 Inmedia, s. r. o., Zvolen 22.05.2013
Faktúra 20130828 Potraviny 76,50 s DPH 167113 21.05.2013 Majster mäsiar, Hlohovec 22.05.2013
Faktúra 1351000927 Tovar 72,84 s DPH 90004913 21.05.2013 Slovenské pramene a žriedla, a. s., Dobrá Voda 22.05.2013
Faktúra 3201300234 Toner 20,75 s DPH 138113 21.05.2013 Faxcopy, a. s., Piešťany 22.05.2013
Faktúra 301572 Potraviny 27,43 s DPH 20.05.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 22.05.2013
Faktúra 13017 Pracovné odevy 127,20 s DPH 138513 20.05.2013 Magdaléna Piknová 22.05.2013
Faktúra 301492 Potraviny 159,30 s DPH 20.05.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 22.05.2013
Faktúra 9323013238 Potraviny 34,62 s DPH 20.05.2013 Veľkopek, a. s., Piešťany 22.05.2013
Faktúra 9323013299 Pečivo 2,45 s DPH 20.05.2013 Veľkopek, a. s., Piešťany 22.05.2013
Objednávka 1675/13 Potraviny s DPH 20.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 29.05.2013
Objednávka 1674/13 tovar s DPH 20.05.2013 Biogal Špačince 29.05.2013
Faktúra 1051300196 Elekrická energia 704,48 s DPH TT0145/2008 17.05.2013 Magna Piešťany 20.05.2013
Objednávka 1670/13 Ovocie a zelenina s DPH 17.05.2013 Slavomír Brtáň Piešťany 29.05.2013
Objednávka 90004913 Tovar s DPH 17.05.2013 Slovenské pramene a žriedla, Dobrá Voda 22.05.2013
Zmluva 17/2013 Zmluvy o nájme nebytových priestorov s DPH 16.05.2013 Mgr. Bibiana Štibrányová - Autoškola Stopka 23.05.2013
Faktúra 213500209 Materiál na úpravu 62,46 s DPH 137813 16.05.2013 MPL Space, s. r. o., Piešťany 20.05.2013
Faktúra 112013 Právna pomoc 96,00 s DPH 72006 16.05.2013 JUDr. Jaroslava Balážiová 20.05.2013
Objednávka 9000/48/13 Ovocie a zelenina s DPH 16.05.2013 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 29.05.2013
Faktúra 038213 Refundácia telofónnych poplatkov 96,60 s DPH Refundácia 15.05.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 20.05.2013
Faktúra 13120920 Tovar bufet 41,18 s DPH 9004713 15.05.2013 Intersnack Trenčín 20.05.2013
Objednávka 138513 Pracovné odevy s DPH 15.05.2013 Magdaléna Piknová Áčko, Rakovice 22.05.2013
Objednávka 1696/13 Jablká s DPH 15.05.2013 Plantex Veselé 31.05.2013
Objednávka 167213 Potraviny s DPH 15.05.2013 Inmedia Zvolen 22.05.2013
Objednávka 167313 Potraviny s DPH 15.05.2013 Mabonex Piešťany 22.05.2013
Objednávka 1671/13 Potraviny s DPH 15.05.2013 Majster mäsiar, Hlohovec 22.05.2013
Faktúra 9209307652 tovar bufet 93,89 s DPH 9000/44/13 14.05.2013 Coca Cola Bratislava 14.05.2013
Faktúra 13060005 tovar bufet 23,16 s DPH 9000/46/13 14.05.2013 Ryba Žilina 14.05.2013
Faktúra 20130759 ovocie,zelenina ŠJ 101,27 s DPH 1686,1689,1691/13 14.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 14.05.2013
Faktúra 20130771 potraviny ŠJ 72,60 s DPH 1692/13 14.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 15.05.2013
Faktúra 670311445 potraviny ŠJ 80,92 s DPH 1693/13 14.05.2013 Mabonex Piešťany 15.05.2013
Faktúra 20130777 potraviny ŠJ 122,76 s DPH 1695/13 14.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 15.05.2013
Faktúra 20130760 tovar bufet 11,56 s DPH 9000/43/13 14.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 15.05.2013
Faktúra 670311469 potraviny ŠJ 9,50 s DPH 1693/13 14.05.2013 Mabonex Piešťany 15.05.2013
Objednávka 90004713 Tovar bufet s DPH 13.05.2013 Intersnack Trenčín 20.05.2013
Objednávka 1382/13 fólia,omietka s DPH 13.05.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 10.06.2013
Faktúra 2013032 tovar bufet 12,40 s DPH 1376/13 10.05.2013 PRIMA ART Vrbové 14.05.2013
Faktúra 7304442451 tel.poplatok 4/13 77,46 s DPH 8942102210000479268 10.05.2013 T-mobile Bratislava 14.05.2013
Objednávka 169413 Ovocie a zelenina s DPH 10.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.05.2013
Objednávka 138113 Toner s DPH 10.05.2013 Faxcopy Piešťany 22.05.2013
Faktúra 20130123 ovocie,zelenina ŠJ 14,26 s DPH 1679/13 10.05.2013 PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé 14.05.2013
Faktúra 4590318059 PHM 393,85 s DPH 5611852402 10.05.2013 Slovnaft Bratislava 14.05.2013
Faktúra 2013031 kancelársky materiál 23,74 s DPH 1376/13 10.05.2013 PRIMA ART Vrbové 14.05.2013
Objednávka 1693/13 potraviny ŠJ s DPH 10.05.2013 Mabonex Piešťany 15.05.2013
Objednávka 1695/13 potraviny ŠJ s DPH 10.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 15.05.2013
Objednávka 1692/13 potraviny ŠJ s DPH 09.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 15.05.2013
Objednávka 9000/46/13 tovar bufet s DPH 09.05.2013 Ryba Žilina 15.05.2013
Faktúra 1213009521 elek.energia 5/13 19,18 s DPH 0145/2008 07.05.2013 Magna Piešťany 13.05.2013
Faktúra 1213009520 elek.energia 5/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 07.05.2013 Magna Piešťany 13.05.2013
Faktúra 1311110179 tepelná energia 4/13 6 218,99 s DPH 15/2009/P 07.05.2013 Dalkia Bratislava 13.05.2013
Faktúra 20130466 BOZP a PO 4/13 180,00 s DPH 01/02/2008 07.05.2013 Safety Control Trnava 13.05.2013
Faktúra 201390063 dolomit 59,40 s DPH 1364/13 07.05.2013 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov 13.05.2013
Objednávka 1691/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 15.05.2013
Faktúra 9323012350 potraviny ŠJ 1,49 s DPH 06.05.2013 Veľkopek Piešťany 07.05.2013
Faktúra 301309 potraviny ŠJ 222,37 s DPH 06.05.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 07.05.2013
Faktúra 301390 potraviny ŠJ 41,62 s DPH 06.05.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 07.05.2013
Faktúra 530311550 potraviny ŠJ 22,79 s DPH 1687/13 06.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 07.05.2013
Faktúra 670310931 potraviny ŠJ 70,55 s DPH 1688/13 06.05.2013 Mabonex Piešťany 07.05.2013
Faktúra 670310973 potraviny ŠJ 19,18 s DPH 1688/13 06.05.2013 Mabonex Piešťany 07.05.2013
Faktúra 9323012268 potraviny ŠJ 65,04 s DPH 06.05.2013 Veľkopek Piešťany 07.05.2013
Faktúra 1351000792 potraviny ŠJ 50,23 s DPH 1690/13 06.05.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 07.05.2013
Objednávka 90004513 Ovocie a zelenina s DPH 06.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany 22.05.2013
Objednávka 1380/13 malta,omietka s DPH 06.05.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 10.06.2013
Faktúra 1351000791 tovar bufet 34,55 s DPH 9000/43/13 06.05.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 07.05.2013
Faktúra 3452013 letenky,poistenie - projekt LdV 1 805,51 s DPH 03.05.2013 MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany 13.05.2013
Faktúra 11304629 materiál na opravu a údržbu 103,99 s DPH 1379/13 03.05.2013 Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany 07.05.2013
Faktúra 008259289 tovar bufet 373,74 s DPH 03.05.2013 Metro Nitra 07.05.2013
Faktúra 008259292 potraviny ŠJ 362,38 s DPH 03.05.2013 Metro Nitra 07.05.2013
Faktúra 7327579159 MO plyn 5/13 4,00 s DPH 3101384389 03.05.2013 SPP Bratislava 03.05.2013
Faktúra 008259290 tovar bufet 23,72 s DPH 03.05.2013 Metro Nitra 07.05.2013
Objednávka 9000/44/13 tovar bufet s DPH 03.05.2013 Coca Cola Bratislava 15.05.2013
Faktúra 9030000135 asc agenda 63,00 s DPH 03.05.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.,Bratislava 03.05.2013
Faktúra 7327579138 MO plyn 5/13 290,00 s DPH 3101401654 03.05.2013 SPP Bratislava 03.05.2013
Faktúra 7327578957 MO plyn 5/13 4,00 s DPH 3100051968 03.05.2013 SPP Bratislava 03.05.2013
Faktúra 20130115 ovocie,zelenina ŠJ 14,82 s DPH 1679/13 02.05.2013 PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé 03.05.2013
Faktúra 670310413 potraviny ŠJ 35,04 s DPH 1683/13 02.05.2013 Mabonex Piešťany 03.05.2013
Faktúra 10443 materiál na opravu a údržbu 97,87 s DPH 1375/13 02.05.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 03.05.2013
Faktúra 130039 údržba ERP 58,64 s DPH 1374/13 02.05.2013 ATec s.r.o., Piešťany 03.05.2013
Faktúra 20130705 tovar bufet 19,56 s DPH 9000/39/13,9000/40/13 02.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Faktúra 5113040180 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 1681/13 02.05.2013 Biogal Špačince 03.05.2013
Faktúra 20131487 materiál na OV 136,20 s DPH 1373/13 02.05.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 03.05.2013
Faktúra 670310372 potraviny ŠJ 47,70 s DPH 1683/13 02.05.2013 Mabonex Piešťany 03.05.2013
Faktúra 112013 deratizácia 83,28 s DPH 1372/13 02.05.2013 GARANT - Jozef Pätoprstý, Pezinok 03.05.2013
Faktúra 20130691 potraviny ŠJ 102,30 s DPH 1684/13 02.05.2013 Majster mäsiar Hlohovec 03.05.2013
Faktúra 13053198 tovar bufet 22,32 s DPH 9000/41/13 02.05.2013 Ryba Žilina 03.05.2013
Faktúra 20130706 ovocie,zelenina ŠJ 102,38 s DPH 1676/13,1680/13,1682/13 02.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Objednávka 1379/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 02.05.2013 Marián Šupa-záhradná technika, Veľké Kostoľany 07.05.2013
Objednávka 1687/13 potraviny ŠJ s DPH 02.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 07.05.2013
Objednávka 1689/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 02.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 15.05.2013
Faktúra 20130137 servis,inštalácia 208,17 s DPH 02.05.2013 Bleskanet Trnava 14.05.2013
Objednávka 9000/43/13 tovar bufet s DPH 02.05.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 07.05.2013
Objednávka 9000/42/13 tovar bufet s DPH 02.05.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 15.05.2013
Objednávka 1688/13 potraviny ŠJ s DPH 02.05.2013 Mabonex Piešťany 07.05.2013
Objednávka 1690/13 potraviny ŠJ s DPH 02.05.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 07.05.2013
Objednávka 1685/13 Ovocie s DPH 30.04.2013 Plantex Veselé 29.05.2013
Objednávka 1686/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 30.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 15.05.2013
Faktúra 9021300295 oprava kopírky 174,19 s DPH 1369/13 26.04.2013 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 30.04.2013
Objednávka 1378/13 malta s DPH 26.04.2013 MPL espace, s.r.o. Piešťany 10.06.2013
Objednávka 1377/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 26.04.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 12.06.2013
Objednávka 137813 Materiál na úpravu s DPH 26.04.2013 MPL Piešťany 20.05.2013
Faktúra 101427 pneu služby 30,00 s DPH 1365/13 25.04.2013 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice 30.04.2013
Faktúra 2013054 oprava telekomunikačného vedenia 27,61 s DPH 1367/13 25.04.2013 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 30.04.2013
Faktúra 113040455 materiál na opravu a údržbu 52,60 s DPH 1371/13 25.04.2013 SNAP, s.r.o. Krupina 30.04.2013
Objednávka 1376/13 kancelársky materiál s DPH 25.04.2013 PRIMA ART Vrbové 15.05.2013
Faktúra 201300354 ovocie,zelenina ŠJ 21,60 s DPH 1673/13 25.04.2013 Plantex, Veselé 30.04.2013
Objednávka 1682/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Faktúra 9323011428 potraviny ŠJ 2,68 s DPH 25.04.2013 Veľkopek Piešťany 30.04.2013
Faktúra 9323011366 potraviny ŠJ 75,00 s DPH 25.04.2013 Veľkopek Piešťany 30.04.2013
Objednávka 1375/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 25.04.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 03.05.2013
Objednávka 1374/13 údržba ERP s DPH 25.04.2013 ATec s.r.o., Piešťany 03.05.2013
Objednávka 1684/13 potraviny ŠJ s DPH 25.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 03.05.2013
Objednávka 1683/13 potraviny ŠJ s DPH 25.04.2013 Mabonex Piešťany 03.05.2013
Objednávka 9000/41/13 tovar bufet s DPH 25.04.2013 Ryba Žilina 03.05.2013
Faktúra 20130653 tovar bufet 14,86 s DPH 9000/37/13 24.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.04.2013
Faktúra 670309580 potraviny ŠJ 14,02 s DPH 1677/13 24.04.2013 Mabonex Piešťany 30.04.2013
Faktúra 20130664 potraviny ŠJ 102,30 s DPH 1678/13 24.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 30.04.2013
Objednávka 1681/13 potraviny ŠJ s DPH 24.04.2013 Biogal Špačince 03.05.2013
Objednávka 9000/40/13 tovar bufet s DPH 24.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Faktúra 0082013 oprava,vyrovnanie a náter muriva 1 115,50 s DPH 1370/13 24.04.2013 STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce 30.04.2013
Faktúra 20130651 potraviny ŠJ 14,42 s DPH 1675/13 24.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 30.04.2013
Objednávka 1680/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Objednávka 1679/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 24.04.2013 PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé 03.05.2013
Faktúra 670309563 potraviny ŠJ 109,73 s DPH 1677/13 24.04.2013 Mabonex Piešťany 30.04.2013
Faktúra 20130654 ovocie,zelenina ŠJ 58,57 s DPH 1670,1674/13 24.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.04.2013
Faktúra 0162013 obal na kroniku 25,00 s DPH 1366/13 23.04.2013 Helena Rychtáriková,Považská Bystrica 30.04.2013
Faktúra 9222500460 tovar bufet 51,91 s DPH 9000/38/13 23.04.2013 Coca Cola Bratislava 30.04.2013
Faktúra 4590313183 PHM 85,56 s DPH 5611852402 23.04.2013 Slovnaft Bratislava 30.04.2013
Objednávka 1371/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 22.04.2013 SNAP, s.r.o. Krupina 30.04.2013
Objednávka 1372/13 deratizácia s DPH 22.04.2013 GARANT - Jozef Pätoprstý, Pezinok 03.05.2013
Objednávka 1373/13 materiál na OV s DPH 22.04.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 03.05.2013
Objednávka 1675/13 potraviny ŠJ s DPH 19.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 30.04.2013
Objednávka 1677/13 potraviny ŠJ s DPH 19.04.2013 Mabonex Piešťany 30.04.2013
Objednávka 1678/13 potraviny ŠJ s DPH 19.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 30.04.2013
Faktúra 13041 oprava čerpadla 20,00 s DPH 1368/13 19.04.2013 Richard Kašák, Veľké Kostoľany 30.04.2013
Objednávka 1676/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 19.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Faktúra 301131 potraviny ŠJ 229,20 s DPH 18.04.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 30.04.2013
Faktúra 301209 potraviny ŠJ 39,23 s DPH 18.04.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 30.04.2013
Objednávka 9000/38/13 tovar bufet s DPH 18.04.2013 Coca Cola Bratislava 30.04.2013
Objednávka 9000/39/13 tovar bufet s DPH 18.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 03.05.2013
Faktúra 20130627 potraviny ŠJ 166,97 s DPH 1672/13 17.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 18.04.2013
Faktúra 9323010401 potraviny ŠJ 1,49 s DPH 17.04.2013 Veľkopek Piešťany 18.04.2013
Faktúra 5113040017 potraviny ŠJ 34,20 s DPH 17.04.2013 Biogal Špačince 18.04.2013
Objednávka 1673/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.04.2013 Plantex, Veselé 30.04.2013
Faktúra 9323010339 potraviny ŠJ 40,84 s DPH 17.04.2013 Veľkopek Piešťany 18.04.2013
Objednávka 1674/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 17.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.04.2013
Faktúra 2013223 materiál na OV 22,50 s DPH 17.04.2013 Presto spol. s r.o. Bratislava 18.04.2013
Objednávka 1369/13 oprava kopírky s DPH 16.04.2013 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 30.04.2013
Objednávka 1370/13 oprava,vyrovnanie a náter muriva s DPH 16.04.2013 STAVNAK, spol. s r.o. Hrnčiarovce 30.04.2013
Faktúra 201300882 stočné 520,56 s DPH 16.04.2013 Obecná Kanalizačná s.r.o., Veselé 18.04.2013
Faktúra 13045596 tovar bufet 22,32 s DPH 9000/36/13 15.04.2013 Ryba Žilina 18.04.2013
Objednávka 1672/13 potraviny ŠJ s DPH 15.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 18.04.2013
Faktúra 20130589 tovar bufet 10,80 s DPH 9000/35/13 15.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 18.04.2013
Faktúra 20130587 potraviny ŠJ 110,09 s DPH 1664,1669/13 15.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 18.04.2013
Faktúra 670308912 potraviny ŠJ 21,89 s DPH 1671/13 15.04.2013 Mabonex Piešťany 18.04.2013
Objednávka 1368/13 oprava čerpadla s DPH 15.04.2013 Richard Kašák, Veľké Kostoľany 30.04.2013
Faktúra 670308855 potraviny ŠJ 60,81 s DPH 1671/13 15.04.2013 Mabonex Piešťany 18.04.2013
Faktúra 20130110 konfugurácia internetu 154,49 s DPH 1362/13 15.04.2013 Bleskanet Trnava 18.04.2013
Objednávka 1366/13 obal na kroniku s DPH 15.04.2013 Helena Rychtáriková,Považská Bystrica 30.04.2013
Objednávka 1367/13 oprava telekomunikačného vedenia s DPH 15.04.2013 SLOVPLUS-TEL s.r.o. Piešťany 30.04.2013
Objednávka 1365/13 pneu služby s DPH 15.04.2013 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice 30.04.2013
Faktúra 670308629 potraviny ŠJ 64,29 s DPH 1668/13 12.04.2013 Mabonex Piešťany 18.04.2013
Faktúra 20130578 potraviny ŠJ 74,45 s DPH 1668/13 12.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 18.04.2013
Faktúra 1313001150 elek.energia vyúčtovanie 3/13 1 971,06 s DPH 0145/2008 12.04.2013 Magna Piešťany 18.04.2013
Faktúra 20131079 materiál na OV 76,80 s DPH 1363/13 12.04.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 18.04.2013
Faktúra 0288/13 tel.poplatok 3/13 100,20 s DPH refundácia 12.04.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 18.04.2013
Faktúra 213603264 vodné 567,06 s DPH 238/02/PY 12.04.2013 TAVOS Piešťany 18.04.2013
Objednávka 1364/13 piesok jemný s DPH 12.04.2013 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov 13.05.2013
Zmluva 15/2013 prenájom poľnohospodárskeho pozemku 1 546,14 s DPH 12.04.2013 Plantex, Veselé 18.04.2013
Objednávka 1671/13 potraviny ŠJ s DPH 12.04.2013 Mabonex Piešťany 18.04.2013
Objednávka 1670/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 12.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.04.2013
Zmluva 14/2013 prenájom poľnohospodárskeho pozemku 3 265,85 s DPH 12.04.2013 Agro-družstvo, Trebatice 18.04.2013
Zmluva 13/2013 nájom 2-izbového bytu 82,96 s DPH 12.04.2013 Janka Bučková, Borovce 18.04.2013
Objednávka 9000/37/13 tovar bufet s DPH 11.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.04.2013
Objednávka 9000/36/13 tovar bufet s DPH 11.04.2013 Ryba Žilina 18.04.2013
Faktúra 1351000541 tovar bufet 39,77 s DPH 9000/33/13 10.04.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 11.04.2013
Faktúra 7303293589 tel.poplatok 3/13 55,55 s DPH 8942102210000479268 10.04.2013 T-mobile Bratislava 11.04.2013
Faktúra 3300466 WLW systém ročný poplatok 134,40 s DPH 10.04.2013 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Trenčín 11.04.2013
Faktúra 670308238 potraviny ŠJ 21,88 s DPH 1663/13 09.04.2013 Mabonex Piešťany 11.04.2013
Faktúra 670308164 potraviny ŠJ 55,89 s DPH 1663/13 09.04.2013 Mabonex Piešťany 11.04.2013
Faktúra 530308506 potraviny ŠJ 118,78 s DPH 1665/13 09.04.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 11.04.2013
Faktúra 20130570 ovocie,zelenina ŠJ 33,36 s DPH 1658/13 09.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.04.2013
Faktúra 9221600549 tovar bufet 61,20 s DPH 9000/34/13 09.04.2013 Coca Cola Bratislava 11.04.2013
Faktúra 20130569 tovar bufet 10,36 s DPH 9000/32/13 09.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.04.2013
Faktúra 72013 právna pomoc 3/13 96,00 s DPH 7/2006 09.04.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.04.2013
Faktúra 301032 potraviny ŠJ 23,81 s DPH 09.04.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 11.04.2013
Faktúra 0320130193 komunálny odpad 79,92 s DPH 2020462007,dodatok č.1 09.04.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 11.04.2013
Faktúra 300956 potraviny ŠJ 181,18 s DPH 09.04.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 11.04.2013
Faktúra 9323009331 potraviny ŠJ 64,24 s DPH 09.04.2013 Veľkopek Piešťany 11.04.2013
Faktúra 9323009396 potraviny ŠJ 1,93 s DPH 09.04.2013 Veľkopek Piešťany 11.04.2013
Faktúra 4590308824 PHM 237,46 s DPH 5611852402 09.04.2013 Slovnaft Bratislava 11.04.2013
Zmluva 11/2013 zmluvy o poskytovaní služieb s DPH 08.04.2013 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 10.04.2013
Objednávka 1667/13 potraviny ŠJ s DPH 08.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 18.04.2013
Objednávka 1668/13 potraviny ŠJ s DPH 08.04.2013 Mabonex Piešťany 18.04.2013
Zmluva 12/2013 prevádzková prax žiakov s DPH 08.04.2013 Obchodná akadémia Trnava 18.04.2013
Objednávka 1663/13 potraviny ŠJ s DPH 05.04.2013 Mabonex Piešťany 11.04.2013
Faktúra 670307996 potraviny ŠJ 31,33 s DPH 1660/13 05.04.2013 Mabonex Piešťany 08.04.2013
Faktúra 20130506 tovar bufet 8,15 s DPH 9000/28/13 05.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 08.04.2013
Faktúra 20130505 potraviny ŠJ 42,56 s DPH 1650,1654/13 05.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 08.04.2013
Faktúra 13040261 tovar bufet 18,72 s DPH 9000/31/13 05.04.2013 Ryba Žilina 08.04.2013
Faktúra 20130550 potraviny ŠJ 30,60 s DPH 1662/13 05.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 08.04.2013
Faktúra 1311110141 tepelná energia 3/13 14 776,94 s DPH 15/2009/P 05.04.2013 Dalkia Bratislava 08.04.2013
Objednávka 1665/13 potraviny ŠJ s DPH 05.04.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 11.04.2013
Objednávka 1669/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 05.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 18.04.2013
Objednávka 1664/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 05.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 18.04.2013
Faktúra 1351000542 potraviny ŠJ 43,08 s DPH 1661/13 05.04.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 08.04.2013
Faktúra 20130536 potraviny ŠJ 311,34 s DPH 1657/13 05.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 08.04.2013
Faktúra 130100240 inzerát 19,80 s DPH 04.04.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 08.04.2013
Faktúra 3039010642 poukážky 567,00 s DPH 13cpK884003 04.04.2013 DOXX - Stravné lístky, Žilina 08.04.2013
Faktúra 226130100 inzerát 25,44 s DPH 04.04.2013 regionPRESS, Trnava 08.04.2013
Faktúra 7327557471 MO plyn 4/13 9,00 s DPH 3100051968 04.04.2013 SPP Bratislava 08.04.2013
Objednávka 9000/34/13 tovar bufet s DPH 04.04.2013 Coca Cola Bratislava 11.04.2013
Faktúra 7327557681 MO plyn 4/13 4,00 s DPH 3101384389 04.04.2013 SPP Bratislava 08.04.2013
Faktúra 420130551 mzdové školenie 54,00 s DPH 04.04.2013 Vema Bratislava 08.04.2013
Faktúra 20130348 BOZP a PO 180,00 s DPH 01/02/2008 04.04.2013 Safety Control Trnava 08.04.2013
Faktúra 1213007607 elek.energia 4/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 04.04.2013 Magna Piešťany 08.04.2013
Faktúra 1213007608 elek.energia 4/13 19,18 s DPH 0145/2008 04.04.2013 Magna Piešťany 08.04.2013
Faktúra 7327557657 MO plyn 4/13 290,00 s DPH 3101401654 04.04.2013 SPP Bratislava 08.04.2013
Zmluva 9/2013 zabezpečenie benefitných poukážok 567,00 s DPH 03.04.2013 DOXX - Stravné lístky, Žilina 08.04.2013
Faktúra 142013 klampiarské práce 397,20 s DPH 1361/13 03.04.2013 Julian Zvolenský Trnava 08.04.2013
Faktúra 010181705 potraviny ŠJ 49,68 s DPH 02.04.2013 Metro Nitra 03.04.2013
Faktúra 20130085 potraviny ŠJ 2,64 s DPH 1653/13 02.04.2013 PLANTFRUCT, s.r.o., Veselé 03.04.2013
Faktúra 010181706 tovar bufet 164,68 s DPH 02.04.2013 Metro Nitra 03.04.2013
Faktúra 010181707 potraviny ŠJ 286,54 s DPH 02.04.2013 Metro Nitra 03.04.2013
Objednávka 1662/13 potraviny ŠJ s DPH 02.04.2013 Majster mäsiar Hlohovec 08.04.2013
Objednávka 9000/32/13 tovar bufet s DPH 02.04.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.04.2013
Objednávka 9000/33/13 tovar bufet s DPH 02.04.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 11.04.2013
VO: Súhrnná správa 1 Q 2013 neboli zadané žiadne jednorázové zákazky s nízkou hodnotou bez DPH 31.03.2013 28.01.2014
Faktúra 1311110103 vyúčtovanie tepelná energia 2 291,54 s DPH 15/2009/P 29.03.2013 Dalkia Bratislava 03.04.2013
Faktúra 130141 kancelársky materiál 154,07 s DPH 1360/13 27.03.2013 Milan Letovanec - LEMAX Trnava 03.04.2013
Objednávka 1661/13 potraviny ŠJ s DPH 27.03.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 08.04.2013
Objednávka 1657/13 potraviny ŠJ s DPH 27.03.2013 Majster mäsiar Hlohovec 08.04.2013
Objednávka 1660/13 potraviny ŠJ s DPH 27.03.2013 Mabonex Piešťany 08.04.2013
Faktúra 670307540 potraviny ŠJ 9,59 s DPH 1656/13 27.03.2013 Mabonex Piešťany 03.04.2013
Faktúra 670307525 potraviny ŠJ 83,16 s DPH 1655/13 27.03.2013 Mabonex Piešťany 03.04.2013
Faktúra 13038564 tovar bufet 14,02 s DPH 9000/30/13 27.03.2013 Ryba Žilina 03.04.2013
Objednávka 1658/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 27.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.04.2013
Objednávka 1363/13 materiál na OV s DPH 27.03.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 18.04.2013
Zmluva 13/2013 Zmluva o dodávke kŕmnych odpadkov s DPH 27.03.2013 Šurinová Mária Veselé 20.05.2013
Faktúra 13020 oprava pece 342,64 s DPH 1355/13 26.03.2013 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 03.04.2013
Faktúra 1832013 letenky 714,00 s DPH 1359/13 26.03.2013 MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany 26.03.2013
Faktúra 670307511 tovar bufet 11,60 s DPH 9000/29/13 26.03.2013 Mabonex Piešťany 03.04.2013
Objednávka 1362/03 konfugurácia internetu s DPH 26.03.2013 Bleskanet Trnava 18.04.2013
Faktúra 5113030123 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 1649/13 26.03.2013 Biogal Špačince 03.04.2013
Faktúra 20130469 ovocie,zelenina ŠJ 103,61 s DPH 1647/13 25.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Faktúra 13018 odborná prehliadka spotrebičov 899,84 s DPH 1354/13 25.03.2013 Ing Ján Brisuda, Trnava 26.03.2013
Faktúra 6130221 materiál na opravu a údržbu 61,00 s DPH 1343/13 25.03.2013 MET AGRO Trebatice 26.03.2013
Faktúra 10429 materiál na opravu a údržbu 139,69 s DPH 1357/13 25.03.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 26.03.2013
Faktúra 670306418 potraviny ŠJ 98,46 s DPH 1648/13 25.03.2013 Mabonex Piešťany 26.03.2013
Faktúra 530307418 potraviny ŠJ 96,00 s DPH 1651/13 25.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 26.03.2013
Faktúra 530307417 potraviny ŠJ 87,60 s DPH 1651/13 25.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 26.03.2013
Faktúra 670307231 potraviny ŠJ 45,23 s DPH 1650/13 25.03.2013 Mabonex Piešťany 26.03.2013
Faktúra 20130470 tovar bufet 17,57 s DPH 25.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Faktúra 2013025 kancelársky materiál 54,70 s DPH 1356/13 25.03.2013 PRIMA ART Vrbové 26.03.2013
Faktúra 670307269 potraviny ŠJ 56,34 s DPH 1650/13 25.03.2013 Mabonex Piešťany 26.03.2013
Objednávka 1654/13 potraviny ŠJ s DPH 25.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 08.04.2013
Objednávka 9000/30/13 tovar bufet s DPH 25.03.2013 Ryba Žilina 03.04.2013
Objednávka 1655/13 potraviny ŠJ s DPH 25.03.2013 Mabonex Piešťany 03.04.2013
Faktúra 20130410 ovocie,zelenina ŠJ 83,40 s DPH 1642/13 22.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Faktúra 20130411 tovar bufet 26,54 s DPH 9000/22/13 22.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Faktúra 226130087 inzerát 25,44 s DPH 22.03.2013 regionPRESS, Trnava 26.03.2013
Faktúra 4590304917 PHM 292,23 s DPH 5611852402 22.03.2013 Slovnaft Bratislava 26.03.2013
Objednávka 9000/29/13 tovar bufet s DPH 22.03.2013 Mabonex Piešťany 03.04.2013
Faktúra 132013 klampiarské práce 1 583,25 s DPH 1352/13 21.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 22.03.2013
Objednávka 9000/28/13 tovar bufet s DPH 21.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 08.04.2013
Objednávka 1650/13 potraviny ŠJ s DPH 21.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 08.04.2013
Objednávka 1651/13 potraviny ŠJ s DPH 21.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 26.03.2013
Faktúra 130100209 inzerát 17,82 s DPH 21.03.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 22.03.2013
Objednávka 1650/13 potraviny ŠJ s DPH 21.03.2013 Mabonex Piešťany 26.03.2013
Faktúra 260001263 preplatné - Revue civilnej ochrany obyvateľstva 7,80 s DPH 1330/13 20.03.2013 MV SR Bratislava 22.03.2013
Faktúra 13201 aplikácia bioenzýmov do odpadov 300,00 s DPH 1350/13 20.03.2013 Petr Mrázek-bio enzym Zásmuky 22.03.2013
Faktúra 0592013 prenájom odvlhčovaca vzduchu 268,99 s DPH 20.03.2013 PROVA Slovakia, Trnava 22.03.2013
Faktúra 10426 materiál na opravu a údržbu 49,04 s DPH 1351/13 20.03.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 22.03.2013
Objednávka 1361/13 klampiarské práce s DPH 20.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 08.04.2013
Objednávka 1359/13 letenky s DPH 20.03.2013 MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany 26.03.2013
Objednávka 1357/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.03.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 26.03.2013
Objednávka 1356/13 kancelársky materiál s DPH 19.03.2013 PRIMA ART Vrbové 26.03.2013
Faktúra 530306727 potraviny ŠJ 16,67 s DPH 1646/13 19.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 20.03.2013
Faktúra 13033426 tovar bufet 17,78 s DPH 9000/25/13 19.03.2013 Ryba Žilina 20.03.2013
Objednávka 1360/13 kancelársky materiál s DPH 19.03.2013 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 03.04.2013
Faktúra 1302247 olej,filter 75,81 s DPH 19.03.2013 Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen 20.03.2013
Objednávka 1355/13 oprava pece ŠJ s DPH 19.03.2013 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 03.04.2013
Faktúra 3039008944 stravné lístky 1 510,80 s DPH 12K884026 19.03.2013 DOXX - Stravné lístky, Žilina 20.03.2013
Faktúra 2131000308 materiál na OV 376,01 s DPH 1346/13 19.03.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 20.03.2013
Faktúra 20130442 potraviny ŠJ 205,98 s DPH 1645/13 19.03.2013 Majster mäsiar Hlohovec 20.03.2013
Faktúra 300856 potraviny ŠJ 24,60 s DPH 19.03.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 20.03.2013
Faktúra 131220537 tovar bufet 26,78 s DPH 9000/26/13 19.03.2013 Intersnack Trenčín 20.03.2013
Faktúra 13003 cement 50,00 s DPH 1344/13 19.03.2013 Stavebniny na Lúke Trebatice 20.03.2013
Faktúra 13011867 materiál na opravu traktora 451,68 s DPH 1349/13 19.03.2013 Marko MT, s.r.o. Martin 20.03.2013
Faktúra 201301017 pneumatiky 588,60 s DPH 19.03.2013 GUMEX Slovakia, Nitra 20.03.2013
Faktúra 180154 potraviny ŠJ 85,68 s DPH 1644/13 19.03.2013 ASTERA, s.r.o., Trenčín 20.03.2013
Faktúra 9209209038 tovar bufet 65,02 s DPH 9000/27/13 19.03.2013 Coca Cola Bratislava 20.03.2013
Faktúra 1301048 materiál na opravu a údržbu 63,16 s DPH 1347/13 19.03.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 20.03.2013
Faktúra 101413 pneumatiky 162,00 s DPH 1345/13 19.03.2013 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice 20.03.2013
Faktúra 300779 potraviny ŠJ 133.- s DPH 19.03.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 20.03.2013
Objednávka 1349/13 materiál na opravu traktora s DPH 18.03.2013 Marko MT, s.r.o. Martin 20.03.2013
Faktúra 3201300133 tonery 707,27 s DPH 1339/13 18.03.2013 Fax Copy Bratislava 20.03.2013
Objednávka 1350/13 aplikácia bioenzýmov do odpadov s DPH 18.03.2013 Petr Mrázek-bio enzym Zásmuky 22.03.2013
Objednávka 1354/13 odborná prehliadka spotrebičov s DPH 18.03.2013 Ing Ján Brisuda, Trnava 26.03.2013
Objednávka 1352/13 klampiarské práce s DPH 18.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 22.03.2013
Objednávka 1351/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 18.03.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 22.03.2013
Objednávka 1647/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 15.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Objednávka 9000/27/13 tovar bufet s DPH 15.03.2013 Coca Cola Bratislava 20.03.2013
Faktúra 2132202227 tlačivá na maturitné skúšky 24,14 s DPH 15.03.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 20.03.2013
Faktúra 226130076 inzerát 25,44 s DPH 15.03.2013 regionPRESS, Trnava 20.03.2013
Objednávka 1644/13 potraviny ŠJ s DPH 15.03.2013 ASTERA, s.r.o., Trenčín 20.03.2013
Objednávka 1646/13 potraviny ŠJ s DPH 15.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 20.03.2013
Objednávka 1645/13 potraviny ŠJ s DPH 15.03.2013 Majster mäsiar Hlohovec 20.03.2013
Faktúra 20130147 materiál na maľovanie 144,32 s DPH 1338/13 15.03.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 20.03.2013
Objednávka 1649/13 potraviny ŠJ s DPH 15.03.2013 Biogal Špačince 03.04.2013
Objednávka 1648/13 potraviny ŠJ s DPH 15.03.2013 Mabonex Piešťany 26.03.2013
Faktúra 226130087 inzerát 25,44 s DPH 15.03.2013 regionPRESS, Trnava 26.03.2013
Faktúra 670306261 potraviny ŠJ 8,82 s DPH 1643/13 14.03.2013 Mabonex Piešťany 20.03.2013
Objednávka 9000/26/13 tovar bufet s DPH 14.03.2013 Intersnack Trenčín 20.03.2013
Objednávka 9000/25/13 tovar bufet s DPH 14.03.2013 Ryba Žilina 20.03.2013
Faktúra 9323007095 potraviny ŠJ 16,01 s DPH 13.03.2013 Veľkopek Piešťany 20.03.2013
Faktúra 102013 klampiarské práce 1 439,08 s DPH 1340/13 12.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 13.03.2013
Objednávka 1347/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 12.03.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 20.03.2013
Faktúra 92013 klampiarské práce 1 367,36 s DPH 1341/13 12.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 13.03.2013
Faktúra 3220531 poplatok ročný TKR 207,20 s DPH 12.03.2013 VTR-Komunikačné systémy Bratislava 13.03.2013
Faktúra 1313000913 elek.energia vyúčtovanie 2/13 1 180,99 s DPH 0145/2008 12.03.2013 Magna Piešťany 13.03.2013
Faktúra 019413 tel.poplatok 2/13 187,93 s DPH refundácia 12.03.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 13.03.2013
Objednávka 1344/13 cement s DPH 12.03.2013 Stavebniny na Lúke Trebatice 20.03.2013
Objednávka 1345/13 pneumatiky s DPH 12.03.2013 Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice 20.03.2013
Objednávka 1346/13 materiál na OV s DPH 12.03.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 20.03.2013
Faktúra 300601 potraviny ŠJ 248,52 s DPH 12.03.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 13.03.2013
Faktúra 300676 potraviny ŠJ 40,76 s DPH 12.03.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 13.03.2013
Faktúra 012013 semená OV 69,45 s DPH 1342/13 12.03.2013 ZAMAZ Hlohovec 13.03.2013
Objednávka 1643/13 potraviny ŠJ s DPH 12.03.2013 Mabonex Piešťany 20.03.2013
Zmluva 8/2013 konanie krajského kola súťže SOČ s DPH 12.03.2013 MVSR Bratislava, Obvodný úrad Trnava 22.03.2013
Faktúra 20130398 potraviny ŠJ 147,42 s DPH 1642/13 11.03.2013 Majster mäsiar Hlohovec 13.03.2013
Faktúra 9323006052 potraviny ŠJ 34,34 s DPH 11.03.2013 Veľkopek Piešťany 11.03.2013
Faktúra 192013 oprava plynového kotla 129,60 s DPH 1329/13 11.03.2013 Andrej Vacula, Šterusy 11.03.2013
Faktúra 20130350 ovocie,zelenina ŠJ 45,38 s DPH 1637/13 11.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 13.03.2013
Faktúra 20130338 tovar bufet 23,63 s DPH 9000/20/13 11.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 13.03.2013
Faktúra 670305735 potraviny ŠJ 71,99 s DPH 1641/13 11.03.2013 Mabonex Piešťany 13.03.2013
Faktúra 670305787 potraviny ŠJ 14,39 s DPH 1641/13 11.03.2013 Mabonex Piešťany 13.03.2013
Faktúra 13029515 tovar bufet 22,22 s DPH 9000/23/13 11.03.2013 Ryba Žilina 13.03.2013
Faktúra 130100198 inzerát 19,80 s DPH 1337/13 11.03.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 13.03.2013
Faktúra 7302159515 tel.poplatok 2/13 68,24 s DPH 8942102210000479268 11.03.2013 T-mobile Bratislava 11.03.2013
Faktúra 1311110065 tepelná energia 2/13 15 218,57 s DPH 15/2009/P 11.03.2013 Dalkia Bratislava 11.03.2013
Faktúra 42013 právna pomoc 2/13 96,00 s DPH 7/2006 11.03.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.03.2013
Objednávka 1343/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 11.03.2013 MET AGRO Trebatice 22.03.2013
Zmluva 7/2013 prenájom skladových priestorov-sklad 114,43 s DPH 11.03.2013 JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves 22.03.2013
Faktúra 6130192 čap,filter, 13,80 s DPH 1343/13 11.03.2013 NET AGRO Trebatice 22.03.2013
Faktúra 4590301176 PHM 220,88 s DPH 5611852402 07.03.2013 Slovnaft Bratislava 11.03.2013
Faktúra 1301040 materiál na opravu a údržbu 118,85 s DPH 1336/13 07.03.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 11.03.2013
Objednávka 9000/23/13 tovar bufet s DPH 07.03.2013 Ryba Žilina 13.03.2013
Faktúra 006160680 tovar bufet 599,15 s DPH 07.03.2013 Metro Nitra 11.03.2013
Objednávka 1341/13 klampiarské práce s DPH 07.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 13.03.2013
Faktúra 012086638 potraviny ŠJ 720,56 s DPH 07.03.2013 Metro Nitra 11.03.2013
Objednávka 1342/13 semená OV s DPH 07.03.2013 ZAMAZ Hlohovec 13.03.2013
Faktúra 006160681 čistiace prostriedky 225,65 s DPH 07.03.2013 Metro Nitra 11.03.2013
Objednávka 9000/22/13 tovar bufet s DPH 07.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Faktúra 20130209 BOZP a PO 180,00 s DPH 01/02/2008 06.03.2013 Safety Control Trnava 11.03.2013
Objednávka 1339/13 tonery s DPH 06.03.2013 Fax Copy Bratislava 20.03.2013
Faktúra 0320130122 komunálny odpad 28,64 s DPH 2020462007 06.03.2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 11.03.2013
Objednávka 1642/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 06.03.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 26.03.2013
Objednávka 1340/13 klampiarské práce s DPH 06.03.2013 Julian Zvolenský Trnava 13.03.2013
Objednávka 1641/13 potraviny ŠJ s DPH 06.03.2013 Mabonex Piešťany 13.03.2013
Objednávka 1642/13 potraviny ŠJ s DPH 06.03.2013 Majster mäsiar Hlohovec 13.03.2013
Faktúra 601130288 oprava Peugeot 349,87 s DPH 1335/13 05.03.2013 BEGAM, spol. s r.o. Trnava 11.03.2013
Faktúra 1213005467 elek.energia 3/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 05.03.2013 Magna Piešťany 05.03.2013
Faktúra 1213005468 elek.energia 3/13 19,18 s DPH 0145/2008 05.03.2013 Magna Piešťany 05.03.2013
Faktúra 13031 poradenské služby 999,00 s DPH 05.03.2013 Pavol Fekete - LISS Šala 13.03.2013
Objednávka 1338/13 materiál na maľovanie s DPH 05.03.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 20.03.2013
Faktúra 601130290 prehliadka,servis Peugeot 796,50 s DPH 1335/13 05.03.2013 BEGAM, spol. s r.o. Trnava 11.03.2013
Faktúra 20130123 materiál na opravu a údržbu 128,90 s DPH 1314/13,1331/13 05.03.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 05.03.2013
Faktúra 7327534803 MO plyn 3/13 16,00 s DPH 3100051968 04.03.2013 SPP Bratislava 05.03.2013
Faktúra 7327535010 MO plyn 3/13 4,00 s DPH 3101384389 04.03.2013 SPP Bratislava 05.03.2013
Faktúra 7327534990 MO plyn PČ 3/13 290,00 s DPH 3101401654 04.03.2013 SPP Bratislava 05.03.2013
Faktúra 130100160 inzerát 19,80 s DPH 04.03.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 05.03.2013
Faktúra 5113020183 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 1636/13 04.03.2013 Biogal Špačince 05.03.2013
Objednávka 1337/13 inzerát s DPH 01.03.2013 A.B.Piešťany, s.r.o., Piešťany 13.03.2013
Faktúra 2013016 kancelársky materiál 27,05 s DPH 1334/13 01.03.2013 PRIMA ART Vrbové 05.03.2013
Faktúra 2013015 kancelársky materiál PČ 13,70 s DPH 1333/13 01.03.2013 PRIMA ART Vrbové 05.03.2013
Objednávka 1335/13 prehliadka,servis Peugeot s DPH 28.02.2013 BEGAM, spol. s r.o. Trnava 11.03.2013
Objednávka 1336/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 28.02.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 11.03.2013
Faktúra 670305181 potraviny ŠJ 9,00 s DPH 1640/13 27.02.2013 Mabonex Piešťany 05.03.2013
Faktúra 20130320 potraviny ŠJ 28,06 s DPH 1634/13 26.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 27.02.2013
Faktúra 9323005109 potraviny ŠJ 75,08 s DPH 26.02.2013 Veľkopek Piešťany 27.02.2013
Faktúra 9323005175 potraviny ŠJ 3,41 s DPH 26.02.2013 Veľkopek Piešťany 27.02.2013
Faktúra 530304479 potraviny ŠJ 8,28 s DPH 1639/13 26.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 27.02.2013
Faktúra 670304879 potraviny ŠJ 127,86 s DPH 1638/13 26.02.2013 Mabonex Piešťany 27.02.2013
Faktúra 9222000091 tovar bufet 45,36 s DPH 9000/21/13 26.02.2013 Coca Cola Bratislava 27.02.2013
Faktúra 20130276 tovar bufet 23,27 s DPH 9000/17/13 26.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 27.02.2013
Faktúra 530304329 potraviny ŠJ 128,54 s DPH 1633/13 26.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 27.02.2013
Faktúra 20130275 ovocie,zelenina ŠJ 160,28 s DPH 1629,1635/13 26.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 27.02.2013
Faktúra 900010 občerstvenie - Copchavet 116,18 s DPH 1325/13 26.02.2013 TBS, a.s., Agropenzión Adam Stará Turá 27.02.2013
Objednávka 1637/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 22.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 13.03.2013
Faktúra 670304712 potraviny ŠJ 53,98 s DPH 1632/13 22.02.2013 Mabonex Piešťany 27.02.2013
Faktúra 13023199 tovar bufet 17,78 s DPH 9000/19/13 22.02.2013 Ryba Žilina 27.02.2013
Objednávka 1640/13 potraviny ŠJ s DPH 22.02.2013 Mabonex Piešťany 05.03.2013
Objednávka 1639/13 potraviny ŠJ s DPH 22.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 27.02.2013
Objednávka 1638/13 potraviny ŠJ s DPH 22.02.2013 Mabonex Piešťany 27.02.2013
Faktúra 4590297135 PHM 346,56 s DPH 5611852402 21.02.2013 Slovnaft Bratislava 27.02.2013
Faktúra 131204415 inzerát 93,60 s DPH 21.02.2013 MEDIATEL, spol. s r.o. Bratislava 27.02.2013
Objednávka 9000/20/13 tovar bufet s DPH 21.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 13.03.2013
Objednávka 1333/13 všeobecný materiál PČ s DPH 21.02.2013 PRIMA ART Vrbové 05.03.2013
Objednávka 9000/21/13 tovar bufet s DPH 21.02.2013 Coca Cola Bratislava 27.02.2013
Objednávka 1334/13 všeobecný materiál s DPH 21.02.2013 PRIMA ART Vrbové 05.03.2013
Faktúra 300509 potraviny ŠJ 49,10 s DPH 20.02.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 21.02.2013
Faktúra 11130076 oprava - Renault Kango 232,25 s DPH 1327/13 20.02.2013 ELA CAR s.r.o. Piešťany 27.02.2013
Objednávka 1331/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 20.02.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 05.03.2013
Faktúra 0052013 preprava osôb - Copchavet 570,00 s DPH 1322/13 20.02.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 21.02.2013
Objednávka 1634/13 potraviny ŠJ s DPH 20.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 27.02.2013
Faktúra 300432 potraviny ŠJ 312,83 s DPH 20.02.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 21.02.2013
Objednávka 1635/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 20.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 27.02.2013
Faktúra 0042013 preprava osôb - Copchavet 660,00 s DPH 1322/13 20.02.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 21.02.2013
Faktúra 20130250 tovar bufet 20,15 s DPH 9000/16/13 19.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 13010 oprava šporáka ŠJ 89,14 s DPH 1328/13 19.02.2013 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 21.02.2013
Faktúra 20130249 ovocie,zelenina ŠJ 78,02 s DPH 1626/13 19.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 20130209 ovocie,zelenina ŠJ 234,73 s DPH 1621,1622,1623/13 19.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Objednávka 9000/19/13 tovar bufet s DPH 19.02.2013 Ryba Žilina 27.02.2013
Faktúra 213300073 občerstvenie - Copchavet 249,60 s DPH 1324/13 19.02.2013 Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín 21.02.2013
Faktúra 20130218 tovar bufet 20,77 s DPH 9000/13/13 19.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 1351000256 sirupy 50,24 s DPH 1631/13 19.02.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 21.02.2013
Faktúra 670304087 potraviny ŠJ 90,27 s DPH 1630/13 19.02.2013 Mabonex Piešťany 21.02.2013
Faktúra 670304126 potraviny ŠJ 42,05 s DPH 1630/13 19.02.2013 Mabonex Piešťany 21.02.2013
Faktúra 20130283 potraviny ŠJ 163,68 s DPH 1628/13 19.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 21.02.2013
Objednávka 1631/13 potraviny ŠJ s DPH 18.02.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 21.02.2013
Objednávka 1633/13 potraviny ŠJ s DPH 18.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 27.02.2013
Faktúra 13018591 tovar bufet 12,17 s DPH 9000/18/13 18.02.2013 Ryba Žilina 19.02.2013
Faktúra 130038 tabletovaná soľ 39,60 s DPH 1326/13 18.02.2013 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. Piešťany 19.02.2013
Faktúra 530302850 potraviny ŠJ 202,87 s DPH 1618/13 18.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 19.02.2013
Objednávka 1632/13 potraviny ŠJ s DPH 18.02.2013 Mabonex Piešťany 27.02.2013
Faktúra 670303490 potraviny ŠJ 132,37 s DPH 1627/13 18.02.2013 Mabonex Piešťany 19.02.2013
Faktúra 1301011 materiál na opravu a údržbu 288,18 s DPH 1306/13 15.02.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 14.02.2013
Faktúra 90012013 občerstvenie 525,05 s DPH 1319/13 14.02.2013 SOŠ obchodu a služieb Piešťany 19.02.2013
Objednávka 1628/13 potraviny ŠJ s DPH 14.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 21.02.2013
Faktúra 1130057 reprezentačná tabuľa 260,40 s DPH 1321/13 14.02.2013 BERINGER, s.r.o. Bratislava 19.02.2013
Faktúra 20130348 rašelina OV 185,76 s DPH 1320/13 14.02.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 19.02.2013
Objednávka 1629/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 27.02.2013
Faktúra 5113020015 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 1617/13 14.02.2013 Biogal Špačince 19.02.2013
Objednávka 1630/13 potraviny ŠJ s DPH 14.02.2013 Mabonex Piešťany 21.02.2013
Faktúra 1313000259 elek.energia vyúčtovanie 1/13 1 210,50 s DPH 0145/2008 13.02.2013 Magna Piešťany 14.02.2013
Faktúra 9323004081 potraviny ŠJ 1,01 s DPH 13.02.2013 Veľkopek Piešťany 14.02.2013
Objednávka 9000/18/13 tovar bufet s DPH 13.02.2013 Ryba Žilina 19.02.2013
Faktúra 9323004013 potraviny ŠJ 31,49 s DPH 13.02.2013 Veľkopek Piešťany 14.02.2013
Objednávka 9000/17/13 tovar bufet s DPH 13.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 27.02.2013
Faktúra 20130240 potraviny ŠJ 129,78 s DPH 1625/13 13.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 14.02.2013
Objednávka 1329/13 oprava plynového kotla s DPH 13.02.2013 Andrej Vacula, Šterusy 11.03.2013
Faktúra 670303500 potraviny ŠJ 11,98 s DPH 1627/13 13.02.2013 Mabonex Piešťany 14.02.2013
Objednávka 1328/13 oprava šporáka ŠJ s DPH 12.02.2013 Miroslav Prvý - RSP Chtelnica 21.02.2013
Objednávka 1327/13 oprava - Renault Kango s DPH 12.02.2013 ELA CAR s.r.o. Piešťany 27.02.2013
Faktúra 20130032 montáž pripojenia internetu 456,48 s DPH 1313/13 11.02.2013 Bleskanet Trnava 14.02.2013
Faktúra 010013 refundácia tel.poplatkov 1/13 117,08 s DPH 11.02.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 14.02.2013
Faktúra 7301036595 tel.poplatok 1/13 91,96 s DPH 11.02.2013 T-mobile Bratislava 14.02.2013
Faktúra 2131000127 aranžérsky materiál OV 399,53 s DPH 1316/13 11.02.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 14.02.2013
Faktúra 2013084 semená 144,55 s DPH 1317/13 11.02.2013 Presto spol. s r.o. Bratislava 14.02.2013
Faktúra 131220269 tovar bufet 40,18 s DPH 9000/14/13 08.02.2013 Intersnack Trenčín 11.02.2013
Faktúra 13015225 tovar bufet 21,74 s DPH 9000/15/13 08.02.2013 Ryba Žilina 11.02.2013
Objednávka 1626/13 potraviny ŠJ s DPH 07.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 300252 potraviny ŠJ 260,39 s DPH 07.02.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 11.02.2013
Faktúra 42013022 čistenie kanal.potrubia sl.byt 294,91 s DPH 1312/13 07.02.2013 Kanal M.P.S. s.r.o. Senec 11.02.2013
Faktúra 1311110027 tepelná energia 1/13 16 969,03 s DPH 15/2009/P 07.02.2013 Dalkia Bratislava 11.02.2013
Faktúra 20130075 BOZP a PO 180,00 s DPH 01/02/2008 07.02.2013 Safety Control Trnava 11.02.2013
Faktúra 44130034 kancelársky materiál 49,03 s DPH 1310/13 07.02.2013 GRAND ROYAL Piešťany 11.02.2013
Faktúra 12013 právna pomoc 1/13 96,00 s DPH 7/2006 07.02.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 11.02.2013
Faktúra 2013010 čistiace prostriedky 22,50 s DPH 1308/13 07.02.2013 PRIMA ART Vrbové 11.02.2013
Faktúra 670302860 potraviny ŠJ 119,20 s DPH 1620/13 07.02.2013 Mabonex Piešťany 11.02.2013
Faktúra 4590293392 PHM 273,69 s DPH 5611852402 07.02.2013 Slovnaft Bratislava 11.02.2013
Faktúra 2013008 čistiace prostriedky 19,70 s DPH 1308/13 07.02.2013 PRIMA ART Vrbové 11.02.2013
Faktúra 300328 potraviny ŠJ 34,40 s DPH 07.02.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 11.02.2013
Faktúra 9323002981 potraviny ŠJ 81,36 s DPH 07.02.2013 Veľkopek Piešťany 11.02.2013
Faktúra 670303274 potraviny ŠJ 39,74 s DPH 1624/13 07.02.2013 Mabonex Piešťany 11.02.2013
Faktúra 20130190 potraviny ŠJ 433,96 s DPH 1619/13 07.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 11.02.2013
Faktúra 20130142 ovocie,zelenina ŠJ 79,12 s DPH 1615,1616/13 07.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.02.2013
Faktúra 20130143 tovar bufet 15,41 s DPH 9000/10/13 07.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.02.2013
Faktúra 9323003048 potraviny ŠJ 2,57 s DPH 07.02.2013 Veľkopek Piešťany 11.02.2013
Objednávka 9000/16/13 tovar bufet s DPH 07.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Objednávka 1627/13 potraviny ŠJ s DPH 07.02.2013 Mabonex Piešťany 14.02.2013
Objednávka 1625/13 potraviny ŠJ s DPH 07.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 14.02.2013
Faktúra 7327511884 MO plyn 2/13 17,00 s DPH 3100051968 05.02.2013 SPP Bratislava 06.02.2013
Faktúra 420120174 mzdové školenie 44,40 s DPH 05.02.2013 Vema Bratislava 06.02.2013
Faktúra 7327512083 MO plyn 2/13 290,00 s DPH 3101401654 05.02.2013 SPP Bratislava 06.02.2013
Objednávka 1623/13 potraviny ŠJ s DPH 05.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 7327512107 MO plyn 2/13 4,00 s DPH 310384389 05.02.2013 SPP Bratislava 06.02.2013
Zmluva 6/2013 Zmluva o uverejnení inzercie - zlaté stránky 93,60 s DPH 05.02.2013 MEDIATEL, spol. s r.o. Bratislava 14.02.2013
Faktúra 1213003437 elek.energia 2/13 1 010,32 s DPH 0145/2008 05.02.2013 Magna Piešťany 06.02.2013
Faktúra 1213003438 elek.energia 2/13 19,18 s DPH 0145/2008 05.02.2013 Magna Piešťany 06.02.2013
Objednávka 1624/13 potraviny ŠJ s DPH 05.02.2013 Mabonex Piešťany 11.02.2013
Faktúra 2013016 propagačné materiály 151,20 s DPH 1315/13 05.02.2013 Shark reklama Piešťany 06.02.2013
Faktúra 1351000176 tovar bufet 326,58 s DPH 9000/12/13 04.02.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 06.02.2013
Objednávka 9000/15/13 tovar bufet s DPH 04.02.2013 Ryba Žilina 11.02.2013
Objednávka 9000/14/13 tovar bufet s DPH 04.02.2013 Intersnack Trenčín 11.02.2013
Objednávka 1622/13 potraviny ŠJ s DPH 04.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 015409464 deky 431,40 s DPH 01.02.2013 Metro Nitra 06.02.2013
Objednávka 1618/13 potraviny ŠJ s DPH 01.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 19.02.2013
Objednávka 1621/13 potraviny ŠJ s DPH 01.02.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 006154989 čistiace prostriedky 246,13 s DPH 01.02.2013 Metro Nitra 06.02.2013
Objednávka 1617/13 potraviny ŠJ s DPH 01.02.2013 Biogal Špačince 19.02.2013
Faktúra 006154984 potraviny ŠJ 898,44 s DPH 01.02.2013 Metro Nitra 06.02.2013
Faktúra 006154987 tovar bufet 382,44 s DPH 01.02.2013 Metro Nitra 06.02.2013
Objednávka 1620/13 potraviny ŠJ s DPH 01.02.2013 Mabonex Piešťany 11.02.2013
Objednávka 1619/13 potraviny ŠJ s DPH 01.02.2013 Majster mäsiar Hlohovec 11.02.2013
Objednávka 1326/13 tabletovaná soľ s DPH 01.02.2013 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. Piešťany 19.02.2013
Objednávka 1321/13 reprezentačná tabuľa s DPH 31.01.2013 BERINGER, s.r.o. Bratislava 19.02.2013
Faktúra 20130219 materiál na OV 171,73 s DPH 1311/13 31.01.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 06.02.2013
Objednávka 1324/13 občerstvenie - Copchavet s DPH 31.01.2013 Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín 21.02.2013
Objednávka 1322/13 preprava osôb - Copchavet s DPH 31.01.2013 Haring Jozef - DODO CAR Piešťany 21.02.2013
Objednávka 1325/13 občerstvenie - Copchavet s DPH 31.01.2013 TBS, a.s., Agropenzión Adam Stará Turá 27.02.2013
Faktúra 10418 materiál na opravu a údržbu 99,58 s DPH 1307/13 31.01.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 06.02.2013
Faktúra 9130000541 asc agenda aktualizácia 195,00 s DPH 31.01.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.,Bratislava 06.02.2013
Objednávka 1319/13 občerstvenie s DPH 31.01.2013 SOŠ obchodu a služieb Piešťany 19.02.2013
Objednávka 1320/13 rašelina OV s DPH 31.01.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 19.02.2013
Objednávka 1316/13 materiál na OV s DPH 29.01.2013 Kveta, s.r.o. Trenčianské Stankovce 14.02.2013
Objednávka 1315/13 propagačné materiály s DPH 29.01.2013 Shark reklama Piešťany 06.02.2013
Objednávka 1314/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 29.01.2013 EMAILA - Mario Višňovský, Piešťany 05.03.2013
Faktúra 9208305306 tovar bufet 94,15 s DPH 9000/11/13 29.01.2013 Coca Cola Bratislava 06.02.2013
Objednávka 1317/13 semená s DPH 29.01.2013 Presto spol. s r.o. Bratislava 14.02.2013
Objednávka 1616/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 28.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.02.2013
Faktúra 670302388 potraviny ŠJ 10,80 s DPH 1614/13 28.01.2013 Mabonex Piešťany 30.01.2013
Faktúra 670302337 potraviny ŠJ 137,03 s DPH 1614/13 28.01.2013 Mabonex Piešťany 30.01.2013
Faktúra 20130126 potraviny ŠJ 93,60 s DPH 1610/13 28.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.01.2013
Objednávka 1313/13 montáž pripojenia internetu s DPH 28.01.2013 Bleskanet Trnava 14.02.2013
Objednávka 9000/13/13 tovar bufet s DPH 28.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 21.02.2013
Faktúra 20130127 tovar bufet 31,25 s DPH 9000/07/13 28.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.01.2013
Faktúra 530302297 potraviny ŠJ 149,32 s DPH 1615/13 28.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 30.01.2013
Faktúra 3201300035 tonery 105,95 s DPH 1305/13 28.01.2013 Fax Copy Bratislava 30.01.2013
Objednávka 9000/12/13 tovar bufet s DPH 27.01.2013 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Dobrá Voda 06.02.2013
Faktúra 13010440 tovar bufet 9,58 s DPH 9000/09/13 25.01.2013 Ryba Žilina 30.01.2013
Faktúra 670302195 potraviny ŠJ 14,40 s DPH 1613/13 25.01.2013 Mabonex Piešťany 30.01.2013
Faktúra 5113010143 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 1612/13 25.01.2013 Biogal Špačince 30.01.2013
Objednávka 1615/13 potraviny ŠJ s DPH 25.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 30.01.2013
Objednávka 1614/13 potraviny ŠJ s DPH 25.01.2013 Mabonex Piešťany 30.01.2013
Faktúra 20130149 potraviny ŠJ 229,68 s DPH 1614/13 25.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 30.01.2013
Objednávka 9000/11/13 tovar bufet s DPH 25.01.2013 Coca Cola Bratislava 06.02.2013
Objednávka 1312/13 čistenie kanal.potrubia sl.byt s DPH 25.01.2013 Kanal M.P.S. s.r.o. Senec 11.02.2013
Objednávka 1311/13 materiál na OV s DPH 25.01.2013 Stacho,s.r.o. Kočovce 06.02.2013
Objednávka 1615/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.02.2013
Objednávka 1310/13 kancelársky materiál s DPH 25.01.2013 GRAND ROYAL Piešťany 11.02.2013
Objednávka 9000/10/13 tovar bufet s DPH 24.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 11.02.2013
Faktúra 9323001841 potraviny ŠJ 53,70 s DPH 23.01.2013 Veľkopek Piešťany 24.01.2013
Faktúra 9323001907 potraviny ŠJ 1,73 s DPH 23.01.2013 Veľkopek Piešťany 24.01.2013
Faktúra 300151 potraviny ŠJ 21,74 s DPH 23.01.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 24.01.2013
Faktúra 300078 potraviny ŠJ 141,26 s DPH 23.01.2013 Emil Prítrský - Pekáreň Chtelnica 24.01.2013
Faktúra 20130015 oprava počítača 108,73 s DPH 1304/13 23.01.2013 Bleskanet Trnava 24.01.2013
Faktúra 5113010038 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 23.01.2013 Biogal Špačince 24.01.2013
Faktúra 4590288899 PHM 57,28 s DPH 5611852402 23.01.2013 Slovnaft Bratislava 24.01.2013
Faktúra 13211002 tašky s výšivkou 198,00 s DPH 23.01.2013 WORKTEX Slovakia Nitra 24.01.2013
Faktúra 131220132 tovar bufet 54,58 s DPH 9000/08/13 23.01.2013 Intersnack Trenčín 24.01.2013
Objednávka 1308/13 čistiace prostriedky s DPH 23.01.2013 PRIMA ART Vrbové 11.02.2013
Objednávka 1307/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 23.01.2013 Pavol Ušák-Techno Plus Veselé 06.02.2013
Faktúra 670301563 potraviny ŠJ 14,39 s DPH 1611/13 22.01.2013 Mabonex Piešťany 24.01.2013
Faktúra 670301537 potraviny ŠJ 110,36 s DPH 1611/13 22.01.2013 Mabonex Piešťany 24.01.2013
Objednávka 9000/09/13 tovar bufet s DPH 22.01.2013 Ryba Žilina 30.01.2013
Objednávka 1305/13 tonery s DPH 21.01.2013 Fax Copy Bratislava 30.01.2013
Objednávka 1614/13 potraviny ŠJ s DPH 21.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 30.01.2013
Objednávka 1613/13 potraviny ŠJ s DPH 21.01.2013 Mabonex Piešťany 30.01.2013
Objednávka 1306/13 materiál na opravu a údržbu s DPH 21.01.2013 KPS - priemyselný tovar, s.r.o. Trebatice 14.02.2013
Faktúra 130005 kancelársky papier 144,50 s DPH 1301/13 21.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX Trnava 24.01.2013
Faktúra 20130059 ovocie,zelenina 107,86 s DPH 1607/13 21.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 24.01.2013
Faktúra 20130058 tovar bufet 30,11 s DPH 9000/04/13 21.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 24.01.2013
Faktúra 20130105 potraviny ŠJ 122,76 s DPH 1609/13 21.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 24.01.2013
Objednávka 9000/08/13 tovar bufet s DPH 19.01.2013 Intersnack Trenčín 24.01.2013
Faktúra 13007259 tovar bufet 23,16 s DPH 9000/06/13 18.01.2013 Ryba Žilina 24.01.2013
Objednávka 1612/13 potraviny ŠJ s DPH 18.01.2013 Biogal Špačince 30.01.2013
Objednávka 1611/13 potraviny ŠJ s DPH 18.01.2013 Mabonex Piešťany 24.01.2013
Objednávka 1610/13 potraviny ŠJ s DPH 18.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.01.2013
Faktúra 530300821 potraviny ŠJ 190,29 s DPH 1608/13 18.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 24.01.2013
Objednávka 1609/13 potraviny ŠJ s DPH 17.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 24.01.2013
Objednávka 9000/07/13 tovar bufet s DPH 17.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 30.01.2013
Faktúra 12001 propagácia školy 210,00 s DPH 16.01.2013 Ing. Peter Roháč Dechtice 16.01.2013
Faktúra 9210909486 tovar bufet 93,17 s DPH 9000/05/13 16.01.2013 Coca Cola Bratislava 24.01.2013
Faktúra 20130065 potraviny ŠJ 97,44 s DPH 1606/13 15.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 16.01.2013
Faktúra 670300872 potraviny ŠJ 16,63 s DPH 1605/13 15.01.2013 Mabonex Piešťany 16.01.2013
Faktúra 670300830 potraviny ŠJ 89,53 s DPH 1605/13 15.01.2013 Mabonex Piešťany 16.01.2013
Faktúra 20130019 ovocie,zelenina ŠJ 52,70 s DPH 1602,1604/13 15.01.2013 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 16.01.2013
Faktúra 20130020 ovocie,zelenina PČ 32,96 s DPH 9000/02/13 15.01.2013 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 16.01.2013
Faktúra 9323000837 potraviny ŠJ 25,21 s DPH 15.01.2013 Veľkopek Piešťany 16.01.2013
Objednávka 9000/06/13 tovar bufet s DPH 14.01.2013 Ryba Žilina 24.01.2013
Objednávka 1304/13 oprava počítača s DPH 14.01.2013 Bleskanet Trnava 24.01.2013
Faktúra 58/2012 právna pomoc 12/12 96,00 s DPH 7/2006 11.01.2013 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 14.01.2013
Faktúra 1312006092 elek.energia vyúčtovanie 12/12 948,73 s DPH 0145/2008 11.01.2013 Magna Piešťany 14.01.2013
Faktúra 0006/13 refundácia tel.poplatkov 12/12 75,50 s DPH refundácia 11.01.2013 Trnavský samosprávny kraj Trnava 14.01.2013
Faktúra 13002663 tovar bufet 23,16 s DPH 9000/03/13 11.01.2013 Ryba Žilina 14.01.2013
Faktúra 7213412167 tel.poplatok 12/12 67,07 s DPH 8942102210000479268 11.01.2013 T-mobile Bratislava 14.01.2013
Objednávka 1605/13 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2013 Mabonex Piešťany 16.01.2013
Objednávka 1606/13 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 16.01.2013
Objednávka 9000/05/13 tovar bufet s DPH 10.01.2013 Coca Cola Bratislava 24.01.2013
Objednávka 1608/13 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 24.01.2013
Objednávka 9000/04/13 tovar bufet s DPH 10.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 24.01.2013
Objednávka 1607/13 potraviny ŠJ s DPH 10.01.2013 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 24.01.2013
Faktúra 670300254 potraviny ŠJ 140,72 s DPH 1600/13 09.01.2013 Mabonex Piešťany 10.01.2013
Faktúra 4590285526 PHM 255,20 s DPH 5611852402 09.01.2013 Slovnaft Bratislava 10.01.2013
Faktúra 20130015 potraviny ŠJ 175,98 s DPH 1603/13 09.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 10.01.2013
Objednávka 1301/13 kancelársky papier s DPH 09.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX Trnava 24.01.2013
Zmluva 2/2013 Zmluva kúpno-predajná - mrazené výrobky 4 869,01 s DPH 08.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 10.01.2013
Faktúra 9209306958 tovar bufet 39,89 s DPH 9000/01/13 08.01.2013 Coca Cola Bratislava 10.01.2013
Faktúra 1211110483 tepelná energia 12/12 15 581,76 s DPH 15/2009/P 08.01.2013 Dalkia Bratislava 10.01.2013
Faktúra 010172911 čistiace prostriedky 59,65 s DPH 07.01.2013 Metro Nitra 10.01.2013
Faktúra 007108913 potraviny ŠJ 601,40 s DPH 07.01.2013 Metro Nitra 10.01.2013
Faktúra 010172912 tovar bufet 372,12 s DPH 07.01.2013 Metro Nitra 10.01.2013
Objednávka 9000/03/13 tovar bufet s DPH 07.01.2013 Ryba Žilina 14.01.2013
Objednávka 1604/13 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.01.2013 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 16.01.2013
Faktúra 201201362 BOZP a PO 180,00 s DPH 01/02/2008 04.01.2013 Safety Control Trnava 10.01.2013
Faktúra 1213000108 elek.energia 1/13 19,18 s DPH 0145/2008 04.01.2013 Magna Piešťany 10.01.2013
Faktúra 1213000107 elek.energia 1/13 záloha 1 040,32 s DPH 0145/2008 04.01.2013 Magna Piešťany 10.01.2013
Faktúra 1213000107 elek.energia 1/13 1 040,32 s DPH 0145/2008 04.01.2013 Magna Piešťany 10.01.2013
Faktúra 1312005325 elek.energia vyúčtovanie -56,34 s DPH 0145/2008 04.01.2013 Magna Piešťany 10.01.2013
Objednávka 1602/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 04.01.2013 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 16.01.2013
Objednávka 9000/02/13 ovocie,zelenina PČ s DPH 04.01.2013 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 16.01.2013
Objednávka 1600/13 potraviny ŠJ s DPH 04.01.2013 Mabonex Piešťany 10.01.2013
Objednávka 9000/01/13 tovar bufet s DPH 04.01.2013 Coca Cola Bratislava 10.01.2013
Objednávka 1603/13 potraviny ŠJ s DPH 04.01.2013 Majster mäsiar Hlohovec 10.01.2013
Faktúra 7317601315 MO plyn 1/13 290,00 s DPH 3101401654 03.01.2013 SPP Bratislava 10.01.2013
Faktúra 7317601196 MO plyn 1/13 18,00 s DPH 3100051968 03.01.2013 SPP Bratislava 10.01.2013
Faktúra 7317601337 MO plyn 1/13 4,00 s DPH 3101384389 03.01.2013 SPP Bratislava 10.01.2013
Zmluva 1/2013 Zmluva na dodanie tovaru - tonery 2 127,89 s DPH 03.01.2013 Fax Copy Bratislava 10.01.2013
Zmluva 3/2013 Rámcová dohoda na dodacie tovaru - mlieko a mliečné výrobky 5 392.05 s DPH 28.12.2012 Mabonex Slovakia spol. s r.o. Piešťany 14.01.2013
Faktúra 121030 ohrievač 202,80 s DPH 27.12.2012 ARNB SK Bratislava 27.12.2012
Faktúra 4590281959 PHM 82,57 s DPH 5611852402 27.12.2012 Slovnaft Bratislava 27.12.2012
Faktúra 5112120088 potraviny ŠJ 8,28 s DPH 1759/12 27.12.2012 Biogal Špačince 27.12.2012
Faktúra 6121072 materiál na opravu 253,36 s DPH 1422/12 27.12.2012 Michal Hruška MET AGRO Trebatice 27.12.2012
Faktúra 9120113 oprava brány 495,00 s DPH 9/2012 27.12.2012 SOŠ polytechnická Trnava 27.12.2012
Faktúra 2012569 hasiace prístroje 787,10 s DPH 1436/12 27.12.2012 EXPYRO Ratnovce 27.12.2012
Faktúra 1212060 mat. na opravu 53,20 s DPH 1433/12 27.12.2012 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 27.12.2012
Faktúra 10410 materiál na opravu PČ 176,50 s DPH 1431/12 20.12.2012 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 27.12.2012
Faktúra 420121218 školenie mzdy 44,40 s DPH 20.12.2012 VEMA Bratislava 27.12.2012
Zmluva 4/2013 Zmluva o dodávke - stravné lístky s DPH 20.12.2012 DOXX Žilina 16.01.2013
Zmluva 39/2012 zmluvy o nájme nebytových priestorov 75,42 s DPH 20.12.2012 PZP Group Veľké Kostoľany 27.12.2012
Faktúra 20120292 oprava dverí UNC 45,70 s DPH 1429/12 19.12.2012 Sklenárstvo Guzoň Piešťany 27.12.2012
Faktúra 203604 potraviny ŠJ 314,75 s DPH 19.12.2012 Emil Prítrský Chtelnica 27.12.2012
Faktúra 1201294 materiál na opravu 140,76 s DPH 1432/12 19.12.2012 KPS Trebatice 27.12.2012
Faktúra 20122586 ovocie,zelenina 40,88 s DPH 9000/121,122/12 18.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 27.12.2012
Faktúra 670226892 potraviny ŠJ 73,19 s DPH 1764/12 18.12.2012 Mabonex Piešťany 27.12.2012
Faktúra 670226926 potraviny ŠJ 57,69 s DPH 1764/12 18.12.2012 Mabonex Piešťany 27.12.2012
Faktúra 670226787 potraviny ŠJ 25,20 s DPH 1762/12 18.12.2012 Mabonex Piešťany 27.12.2012
Faktúra 20120763 mäso 39,60 s DPH 1763/12 18.12.2012 Majster mäsiar Hlohovec 27.12.2012
Faktúra 20122585 ovocie,zelenina 94,91 s DPH 1756,1761/12 18.12.2012 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 27.12.2012
Faktúra 12120173 potraviny ŠJ 85,37 s DPH 1765/12 18.12.2012 Ryba Žilina 27.12.2012
Faktúra 2012260 kancelársky materiál 27,90 s DPH 18.12.2012 JUDr.Vladimír Holán - PRIMA ART Bratislava 18.12.2012
Faktúra 2012268 tovar PČ 28,85 s DPH 18.12.2012 JUDr.Vladimír Holán-PRIMA ART Bratislava 18.12.2012
Faktúra 1013133 pneumatiky, nemrznúca zmes 181,20 s DPH 1421/12 17.12.2012 Peter Kollár-P+J Trans Slovakia Trebatice 18.12.2012
Zmluva 5/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 13.12.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava 16.01.2013
Faktúra 20122528 bufet ovocie 52,72 s DPH 9000/116,120/12 13.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 18.12.2012
Objednávka 1765/12 potraviny ŠJ s DPH 13.12.2012 Ryba Žilina 27.12.2012
Faktúra 12118116 potraviny ŠJ 227,62 s DPH 1760/12 13.12.2012 Ryba Žilina 18.12.2012
Faktúra 9322027165 potraviny ŠJ 44,99 s DPH 13.12.2012 Veľkopek Piešťany 18.12.2012
Objednávka 1764/12 potraviny ŠJ s DPH 13.12.2012 Mabonex Piešťany 27.12.2012
Faktúra 20122529 ovocie,zelenina 119,33 s DPH 1752,1753,1756/12 13.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 18.12.2012
Faktúra 20120711 potraviny ŠJ 61,38 s DPH 1758/12 13.12.2012 Majster mäsiar Hlohovec 18.12.2012
Faktúra 670226336 potraviny ŠJ 76,07 s DPH 1757/12 13.12.2012 Mabonex Piešťany 18.12.2012
Faktúra 3852012 odstránenie havarijného stavu 12 559,79 s DPH 13.12.2012 PROVA Slovakia Trnava 18.12.2012
Objednávka 1763/12 mäso s DPH 13.12.2012 Majster mäsiar Hlohovec 27.12.2012
Faktúra 3842012 zateplenie fasády DOMČEK 23 704,74 s DPH 13.12.2012 PROVA Slovakia Trnava 18.12.2012
Faktúra 20123883 substrát OV 119,75 s DPH 1434/12 13.12.2012 Stacho Kočovce 18.12.2012
Objednávka 1762/12 potraviny ŠJ s DPH 12.12.2012 Mabonex Piešťany 27.12.2012
Faktúra 1200014 cement 20,00 s DPH 1430/12 12.12.2012 Stavebniny na Lúke Trebatice 13.12.2012
Objednávka 1437/12 ohrievač s DPH 12.12.2012 ARNB SK Bratislava 27.12.2012
Faktúra 120101098 inzerát DOD 24,00 s DPH 1427/12 12.12.2012 A.B.Piešťany 13.12.2012
Faktúra 12118117 tovar bufet 9,58 s DPH 12.12.2012 Ryba Žilina 13.12.2012
Faktúra 532012 právna pomoc 11/12 96,00 s DPH 7/2006 11.12.2012 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 13.12.2012
Faktúra 104112 refundácia tel.poplatkov 11/12 84,44 s DPH refundácia 11.12.2012 Trnavský samosprávny kraj Trnava 13.12.2012
Faktúra 120101076 inzerát VO 21,00 s DPH 11.12.2012 A.B. Piešťany 13.12.2012
Faktúra 1312004963 elek.energia 11/12 1 056,59 s DPH 0145/2008 11.12.2012 Magna Piešťany 13.12.2012
Faktúra 7212333300 tel.poplatok 51,32 s DPH 8942102210000479268 11.12.2012 T-mobile Bratislava 13.12.2012
Objednávka 1759/12 potraviny s DPH 11.12.2012 Biogal Špačince 27.12.2012
Objednávka 1760/12 mäso s DPH 11.12.2012 Ryba Žilina 18.12.2012
Objednávka 1761/12 ovocie,zelenia s DPH 11.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 27.12.2012
Objednávka 1434/12 substrát OV s DPH 10.12.2012 Stacho Kočovce 18.12.2012
Faktúra 10120069 televízor,držiak 271,90 s DPH 1428/12 10.12.2012 UNI- Elektro Vrbové 13.12.2012
Objednávka 9000/122/12 ovocie s DPH 10.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 27.12.2012
Objednávka 1433/12 materiál na opravu s DPH 10.12.2012 Jozef Mrišo- PREFOS Trebatice 27.12.2012
Objednávka 1429/12 oprava s DPH 07.12.2012 Sklenárstvo Guzoň Piešťany 27.12.2012
Objednávka 1430/12 cement s DPH 07.12.2012 Stavebniny na Lúke Trebatice 13.12.2012
Objednávka 1436/12 hasiace prístroje s DPH 07.12.2012 EXPYRO Ratnovce 27.12.2012
Objednávka 9000/121/12 ovocie s DPH 07.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 27.12.2012
Faktúra 4590277951 PHM 408,58 s DPH 5611852402 07.12.2012 Slovnaft Bratislava 13.12.2012
Objednávka 1432/12 materiál na opravu s DPH 07.12.2012 KPS Trebatice 27.12.2012
Objednávka 1431/12 materiál na opravu s DPH 07.12.2012 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 27.12.2012
Faktúra 7327468961 MO plyn 290,00 s DPH 3101401654 06.12.2012 SPP Bratislava 06.12.2012
Faktúra 1211110445 tepelná energia 11/12 8 237,02 s DPH 15/2009/P 06.12.2012 Dalkia Bratislava 13.12.2012
Faktúra 7327468984 MO plyn 4,00 s DPH 3101384389 06.12.2012 SPP Bratislava 06.12.2012
Faktúra 7327468764 MO plyn 17,00 s DPH 3100051968 06.12.2012 SPP Bratislava 06.12.2012
Faktúra 3201201185 tonery 332,38 s DPH 1426/12 06.12.2012 Fax Copy Piešťany 13.12.2012
Faktúra 9322026162 potraviny ŠJ 4,92 s DPH 06.12.2012 Veľkopek Piešťany 06.12.2012
Faktúra 670226185 potraviny ŠJ 52,76 s DPH 06.12.2012 Mabonex Piešťany 06.12.2012
Faktúra 180643 potraviny ŠJ 60,66 s DPH 1754/12 06.12.2012 ASTERA Trenčín 06.12.2012
Faktúra 201201223 BOZP a PO 12/12 180,00 s DPH 01/02/2008 06.12.2012 Safety Control - VTZ Trnava 06.12.2012
Faktúra 1212020476 elek.energia 12/12 23,74 s DPH 0145/2008 06.12.2012 Magna Piešťany 06.12.2012
Faktúra 0320120831 komunálny odpad 678,63 s DPH dod. č. 1 k Z 2020462007 06.12.2012 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 13.12.2012
Faktúra 1212020475 elek.energia 12/12 - záloha 1 124,03 s DPH 0145/2008 06.12.2012 Magna Piešťany 06.12.2012
Faktúra 670226119 potraviny ŠJ 24,20 s DPH 06.12.2012 Mabonex Piešťany 06.12.2012
Faktúra 203499 potraviny ŠJ 44,53 s DPH 06.12.2012 Emil Prítrský Chtelnica 06.12.2012
Faktúra 203421 potraviny ŠJ 269,16 s DPH 06.12.2012 Emil Prítrský Chtelnica 06.12.2012
Faktúra 9322026088 potraviny ŠJ 85,51 s DPH 06.12.2012 Veľkopek Piešťany 06.12.2012
Faktúra 2012124 pečiatka,oprava reklamnej tabule 115,90 s DPH 1425/12 06.12.2012 Shark reklama Piešťany 13.12.2012
Objednávka 1754/12 potraviny ŠJ s DPH 05.12.2012 ASTERA Trenčín 06.12.2012
Objednávka 1758/12 mäso s DPH 05.12.2012 Majster mäsiar Hlohovec 18.12.2012
Objednávka 1757/12 potraviny ŠJ s DPH 05.12.2012 Mabonex Piešťany 18.12.2012
Faktúra 20121224 materiál na opravu 145,26 s DPH 1420/12 05.12.2012 Emaila Piešťany 06.12.2012
Objednávka 9000/116/12 ovocie,zelenina s DPH 05.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 18.12.2012
Objednávka 1428/12 televízor,držiak s DPH 04.12.2012 UNI-Elektro Vrbové 13.12.2012
Objednávka 1753/12 ovocie s DPH 04.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 18.12.2012
Faktúra 2012078 požiarno-bezpečnostná charakteristika DM 300,00 s DPH 8/2012 04.12.2012 SPOL-LIPA, Hlohovec 06.12.2012
Faktúra 9210114079 tovar bufet 193,08 s DPH 9000/119/12 04.12.2012 Coca Cola Bratislava 05.12.2012
Faktúra 20120677 potraviny ŠJ 183,61 s DPH 1751/12 03.12.2012 Majster mäsiar Hlohovec 05.12.2012
Faktúra 013411466 čistiace prostriedky 36,73 s DPH 03.12.2012 Metro Nitra 05.12.2012
Faktúra 013411470 potraviny ŠJ 341,87 s DPH 03.12.2012 Metro Nitra 05.12.2012
Faktúra 670225640 potraviny ŠJ 74,14 s DPH 1750/12 03.12.2012 Mabonex Piešťany 05.12.2012
Faktúra 670225745 potraviny ŠJ 18,36 s DPH 1750/12 03.12.2012 Mabonex Piešťany 05.12.2012
Faktúra 670225682 potraviny ŠJ 47,55 s DPH 1750/12 03.12.2012 Mabonex Piešťany 05.12.2012
Faktúra 20122478 ovocie,zelenina bufet 46,42 s DPH 9000/111,114,115/12 03.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Faktúra 20122477 ovocie,zelenina ŠJ 89,11 s DPH 1744,1747/12 03.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Faktúra 251005887 tovar bufet 96,19 s DPH 9000/117/12 03.12.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 05.12.2012
Faktúra 013411463 tovar bufet 421,68 s DPH 03.12.2012 Metro Nitra 05.12.2012
Faktúra 12113435 potravina ŠJ 61,00 s DPH 1748/12 03.12.2012 Ryba Žilina 05.12.2012
Faktúra 5112110181 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 1745/12 03.12.2012 Biogal Špačince 05.12.2012
Faktúra 12113436 tovar bufet 9,58 s DPH 9000/118/12 03.12.2012 Ryba Žilina 05.12.2012
Objednávka 1752/12 ovocie,zelenina s DPH 03.12.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 18.12.2012
Faktúra 251005886 potraviny ŠJ 21,53 s DPH 1749/12 03.12.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 05.12.2012
Objednávka 1427/12 inzerát DOD s DPH 03.12.2012 A:B: Piešťany 13.12.2012
Objednávka 1426/12 tonery s DPH 01.12.2012 Fax Copy Piešťany 13.12.2012
Objednávka 1425/12 pečiatka,oprava reklamnej tabule s DPH 01.12.2012 Shark reklama Piešťany 13.12.2012
Faktúra 44120391 kancelársky materiál 66,96 s DPH 1424/12 30.11.2012 GRAND ROYAL Piešťany 03.12.2012
Faktúra 2012023 materiál na opravu kúrenia v skleníku 623,50 s DPH 1403/12 30.11.2012 Imrich Rožič Chtelnica 03.12.2012
Faktúra 3201201160 tonery 502,54 s DPH 1423/12 30.11.2012 Fax Copy Piešťany 03.12.2012
Objednávka 9000/117/12 tovar bufet s DPH 30.11.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 05.12.2012
Objednávka 9000/118/12 tovar bufet s DPH 30.11.2012 Ryba Žilina 05.12.2012
Objednávka 9000/119/12 tovar bufet s DPH 30.11.2012 Coca Cola Bratislava 05.12.2012
Faktúra 670225063 potraviny ŠJ 14,02 s DPH 1743/12 29.11.2012 Mabonex Piešťany 03.12.2012
Faktúra 201201292 predplatné Záhradkár 8,94 s DPH 29.11.2012 Slovenská pošta Banská Bystrica 03.12.2012
Faktúra 670224999 potraviny ŠJ 105,02 s DPH 1743/12 29.11.2012 Mabonex Piešťany 03.12.2012
Zmluva 38/2012 Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu objektu v SOŠ Rakovice 12 559.79 s DPH 29.11.2012 Prova Slovakia spol. s r.o., Mikovínihi 11 Trnava 29.11.2012
Faktúra 2012133 pracovná obuv a odevy 255,10 s DPH 1419/12 29.11.2012 Magdaléna Piknová - Áčko Rakovice 03.12.2012
Zmluva 37/2012 zmluva o nájme nebytových priestorov 118,01 s DPH 29.11.2012 Jozef Stopka-AUTOŠKOLA Stopka, Nižná 29.11.2012
Faktúra 670225500 potraviny ŠJ 36,96 s DPH 1743/12 29.11.2012 Mabonex Piešťany 03.12.2012
Objednávka 1748/12 potraviny ŠJ s DPH 29.11.2012 Ryba Žilina 05.12.2012
Objednávka 670225640 potraviny ŠJ s DPH 29.11.2012 Mabonex Piešťany 05.12.2012
Objednávka 1749/12 potraviny ŠJ s DPH 29.11.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 05.12.2012
Objednávka 1751/12 potraviny ŠJ s DPH 29.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 05.12.2012
Objednávka 9000/115/12 ovocie,zelenina PČ s DPH 29.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Objednávka 9000/114/12 ovocie,zelenina PČ s DPH 27.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Objednávka 1747/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 27.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Faktúra 9322024956 potraviny ŠJ 1,49 s DPH 26.11.2012 Veľkopek Piešťany 28.11.2012
Faktúra 3029034735 stravné lístky 600,00 s DPH 11K881119 26.11.2012 DOXX - Stravné lístky, Žilina 28.11.2012
Faktúra 12110548 tovar bufet 22,61 s DPH 9000/113/12 26.11.2012 Ryba Žilina 28.11.2012
Faktúra 670225058 tovar bufet 10,49 s DPH 9000/112/12 26.11.2012 Mabonex Piešťany 28.11.2012
Faktúra 20120638 potraviny ŠJ 122,76 s DPH 1746/12 26.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 28.11.2012
Faktúra 20122454 ovocie,zelenina ŠJ 133,42 s DPH 1731,1734,1737,1742/12 26.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Faktúra 20122455 tovar bufet 32,18 s DPH 9000/106,107,109/12 26.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Faktúra 3522012 materiál na opravu 706,50 s DPH 1417/12 26.11.2012 PROVA Slovakia, Trnava 26.11.2012
Faktúra 9322024881 potraviny ŠJ 50,60 s DPH 26.11.2012 Veľkopek Piešťany 28.11.2012
Faktúra 4590273726 PHM 117,59 s DPH 5611852402 23.11.2012 Slovnaft Bratislava 26.11.2012
Faktúra 670224789 potraviny ŠJ 60,12 s DPH 1741/12 23.11.2012 Mabonex Piešťany 26.11.2012
Objednávka 1423/12 tonery s DPH 23.11.2012 Fax Copy Piešťany 03.12.2012
Faktúra 0592012 materiál na aranžovanie OV 320,22 s DPH 1416/12 23.11.2012 Mário Žiak - CANEA.SK Trnava 26.11.2012
Objednávka 1424/12 kancelársky materiál s DPH 23.11.2012 Grand Royal Piešťany 03.12.2012
Objednávka 1422/12 materiál na opravu s DPH 23.11.2012 Michal Hruška MET AGRO Trebatice 27.12.2012
Objednávka 1421/12 pneumatiky,nemrznúca zmes s DPH 23.11.2012 P+J Trans Slovakia Trebatice 18.12.2012
Faktúra 1200783 materiál na aranžovanie OV 93,97 s DPH 1415/12 23.11.2012 Ignis Dekor, Hlohovec 26.11.2012
Faktúra 1201272 materiál na opravu a údržbu 224,50 s DPH 1406/12 23.11.2012 KPS Trebatice 26.11.2012
Faktúra 301201458 tovar bufet 101,60 s DPH 9000/110/12 23.11.2012 MSI Bratislava 26.11.2012
Faktúra 12100638 kamenivo 288,36 s DPH 6/2012 23.11.2012 Kameňolomy Nové Mesto nVáhom 26.11.2012
Objednávka 1745/12 vajcia s DPH 22.11.2012 Biogal Špačince 05.12.2012
Objednávka 9000/113/12 tovar bufet s DPH 22.11.2012 Ryba Žilina 28.11.2012
Objednávka 8/2012 požiarno-bezpečnostná charakteristika DM s DPH 22.11.2012 SPOL - LIPA Hlohovec 06.12.2012
Objednávka 1744/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 22.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Objednávka 1746/12 mäso s DPH 22.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 28.11.2012
Objednávka 9000/112/12 tovar bufet s DPH 22.11.2012 Mabonex Piešťany 28.11.2012
Objednávka 9/2012 oprava brány s DPH 22.11.2012 SOŠ Polytechnická Trnava 27.12.2012
Objednávka 9000/111/12 ovocie,zelenina PČ s DPH 22.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 05.12.2012
Objednávka 1743/12 potraviny ŠJ s DPH 22.11.2012 Mabonex Piešťany 03.12.2012
Objednávka 1420/12 materiál na opravu s DPH 22.11.2012 Emaila Piešťany 06.12.2012
Objednávka 9000/110/12 tovar bufet s DPH 21.11.2012 MSI Bratislava 26.11.2012
Objednávka 1419/12 pracovná obuv a odevy s DPH 21.11.2012 Mária Piknová - Áčko Rakovice 03.12.2012
Faktúra 12108276 potraviny ŠJ 28,37 s DPH 1740/12 21.11.2012 Ryba Žilina 22.11.2012
Faktúra 12108277 tovar bufet 9,14 s DPH 9000/108/12 21.11.2012 Ryba Žilina 22.11.2012
Faktúra 20120621 potraviny ŠJ 59,64 s DPH 1739/12 21.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 21.11.2012
Faktúra 2121001136 aranžérsky materiál OV 993,97 s DPH 21.11.2012 Kveta Trenčianské Stankovce 22.11.2012
Faktúra 203246 potraviny ŠJ 245,29 s DPH 20.11.2012 Emil Prítrský Chtelnica 21.11.2012
Faktúra 5112110074 potraviny ŠJ 41,40 s DPH 1732/12 20.11.2012 Biogal Špačince 21.11.2012
Faktúra 203322 potraviny ŠJ 62,75 s DPH 20.11.2012 Emil Prítrský Chtelnica 21.11.2012
Faktúra 670224643 potraviny ŠJ 4,81 s DPH 1735/12 20.11.2012 Mabonex Piešťany 21.11.2012
Objednávka 9000/109/12 tovar bufet s DPH 20.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Objednávka 1417/12 materiál na opravu s DPH 20.11.2012 PROVA Trnava 26.11.2012
Faktúra 9322023857 potraviny ŠJ 38,70 s DPH 19.11.2012 Veľkopek Piešťany 21.11.2012
Objednávka 1739/12 potraviny ŠJ s DPH 19.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 21.11.2012
Faktúra 20120597 potraviny ŠJ 122,76 s DPH 1736/12 19.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 21.11.2012
Faktúra 670224346 potraviny ŠJ 69,76 s DPH 1735/12 19.11.2012 Mabonex Piešťany 21.11.2012
Faktúra 670224425 potraviny ŠJ 9,78 s DPH 1735/12 19.11.2012 Mabonex Piešťany 21.11.2012
Faktúra 670224380 potraviny ŠJ 36,87 s DPH 1735/12 19.11.2012 Mabonex Piešťany 21.11.2012
Faktúra 12106816 potraviny ŠJ 55,51 s DPH 1738/12 19.11.2012 Ryba Žilina 21.11.2012
Faktúra 1312004726 vyúčtovanie elek.energie 10/12 912,62 s DPH 145/2008 19.11.2012 Magna Piešťany 21.11.2012
Objednávka 1742/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 19.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Objednávka 1741/12 potraviny ŠJ s DPH 19.11.2012 Mabonex Piešťany 26.11.2012
Objednávka 9000/108/12 tovar bufet s DPH 19.11.2012 Ryba Žilina 22.11.2012
Objednávka 1416/12 materiál na aranžovanie OV s DPH 19.11.2012 Mário Žiak- CANEA.SK 26.11.2012
Objednávka 1740/12 potraviny ŠJ s DPH 19.11.2012 Ryba Žilina 22.11.2012
Objednávka 1415/12 materiál na aranžovanie OV s DPH 19.11.2012 Ignis Dekor Hlohovec 26.11.2012
Objednávka 1737/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 16.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Faktúra 2211014 doprava 120,96 s DPH 1413/12 16.11.2012 Poľnohospodárske družstvo Čachtice 21.11.2012
Objednávka 1738/12 potraviny ŠJ s DPH 16.11.2012 Ryba Žilina 21.11.2012
Objednávka 1735/12 potraviny ŠJ s DPH 16.11.2012 Mabonex Piešťany 21.11.2012
Objednávka 1736/12 potraviny ŠJ s DPH 16.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 21.11.2012
Faktúra 1013110 výmena pneumatík- Peugeot 30,00 s DPH 1414/12 16.11.2012 Peter Kollár-P+J TRANS SLOVAKIA Trebatice 21.11.2012
Faktúra 12106231 tovar bufet 22,61 s DPH 9000/105/12 16.11.2012 Ryba Žilina 21.11.2012
Zmluva 35/2012 Kúpna zmluva-tovar na spracovanie do zariadenia školskej stravovne 127,20 s DPH 15.11.2012 doc. Ing. Ján Reguli, CSc 21.11.2012
Objednávka 9000/107/12 tovar bufet s DPH 15.11.2012 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 28.11.2012
Objednávka 1734/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 14.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Faktúra 20122351 ovocie,zelenina 15,14 s DPH 9000/102/12 12.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 13.11.2012
Faktúra 094712 tel.poplatky 10/12 105,71 s DPH refundácia 12.11.2012 Trnavský samosprávny kraj Trnava 13.11.2012
Faktúra 20122350 ovocie,zelenina 52,52 s DPH 1727/12 12.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 13.11.2012
Objednávka 9000/106/12 tovar bufet s DPH 12.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Faktúra 20120556 potraviny ŠJ 134,71 s DPH 1730/12 12.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 13.11.2012
Objednávka 9000/105/12 tovar bufet s DPH 12.11.2012 Ryba Žilina 21.11.2012
Faktúra 12103309 potraviny ŠJ 138,52 s DPH 1733/12 12.11.2012 Ryba Žilina 13.11.2012
Faktúra 670223768 potraviny ŠJ 9,62 s DPH 1731/12 12.11.2012 Mabonex Piešťany 13.11.2012
Faktúra 670223824 potraviny ŠJ 53,67 s DPH 1731/12 12.11.2012 Mabonex Piešťany 13.11.2012
Faktúra 121111407 tepelná energia 10/12 5 787,04 s DPH 15/2009/P 09.11.2012 Dalkia Bratislava 12.11.2012
Faktúra 2012243 kanc.materiál PČ 21,20 s DPH 1409/12 09.11.2012 JUDr.Vladimír Holán - PRIMA ART Bratislava 12.11.2012
Faktúra 7211245590 tel.poplatok 10/12 45,29 s DPH 8942102210000479268 09.11.2012 T-mobile Bratislava 12.11.2012
Faktúra 20120431 oprava a inštalácia PC 377,62 s DPH 1412/12 09.11.2012 Bleskanet Trnava 12.11.2012
Faktúra 42012326 čistenie kanalizačného potrubia 304,87 s DPH 1411/12 09.11.2012 Kanal Senec 12.11.2012
Faktúra 2012246 všeobecný materiál 105,87 s DPH 1409/12 09.11.2012 JUDr. Vladimír Holán - PRIMA ART Bratislava 12.11.2012
Faktúra 42812 drôt OV 91,31 s DPH 1408/12 09.11.2012 SPELL Co Zavar 12.11.2012
Faktúra 84001095 predplatné PORADCA 2013 48,80 s DPH 09.11.2012 PORADCA Žilina 12.11.2012
Faktúra 20121109 materiál na maľovanie 156,97 s DPH 1395/12 09.11.2012 EMAILA- Mário Višňovský Piešťany 12.11.2012
Faktúra 4590269804 PHM 409,52 s DPH 5611852402 08.11.2012 Slovnaft Bratislava 08.11.2012
Faktúra 502012 právna pomoc 10/12 96,00 s DPH 7/2006 08.11.2012 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 08.11.2012
Faktúra 9322022278 potraviny ŠJ 45,13 s DPH 07.11.2012 Veľkopek Piešťany 08.11.2012
Faktúra 203067 potraviny ŠJ 312,05 s DPH 07.11.2012 Emil Prítrský Chtelnica 08.11.2012
Faktúra 203142 potraviny ŠJ 50,74 s DPH 07.11.2012 Emil Prítrský Chtelnica 08.11.2012
Zmluva 34/2012 Zmluva o dielo -zateplenie fasády - objekt Domček 23.704.74 s DPH 07.11.2012 Prova Slovakiaspol.s.r.o., Mikovíniho 11, Trnava 08.11.2012
Faktúra 121221413 chipsy 64,47 s DPH 9000/104/12 07.11.2012 Intersnack Slovakia Trenčín 08.11.2012
Faktúra 0320120762 komunálny odpad 40,62 s DPH 2020462007 07.11.2012 Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné 07.11.2012
Faktúra 562012 deratizácia 86,75 s DPH 1405/12 07.11.2012 GARANT- Pätoprstý Pezinok 07.11.2012
Faktúra 1212018721 elek.energia - záloha 11/12 1 124,03 s DPH 0145/2008 07.11.2012 Magna Piešťany 07.11.2012
Faktúra 1212018722 elek.energia 11/12 23,74 s DPH 0145/2008 07.11.2012 Magna Piešťany 07.11.2012
Faktúra 201201095 BOZP a PO 10/12 180,00 s DPH 01/02/2008 07.11.2012 Safety Control Trnava 07.11.2012
Faktúra 201200876 ovocie ŠJ 13,50 s DPH 1725/12 07.11.2012 Plantex Veselé 07.11.2012
Objednávka 6/2012 kamenivo s DPH 07.11.2012 Kameňolomy Nové Mesto n Váhom 26.11.2012
Objednávka 1730/12 potraviny ŠJ s DPH 07.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 13.11.2012
Faktúra 20120283 ovocie ŠJ 13,92 s DPH 1720/12 07.11.2012 Plantfruct Veselé 07.11.2012
Objednávka 1731/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 07.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 28.11.2012
Objednávka 1732/12 potraviny ŠJ s DPH 07.11.2012 Biogal Špačince 21.11.2012
Objednávka 1414/12 výmena pneumatík peugeot s DPH 07.11.2012 Peter Kollár- P+J Trans Slovakia Trebatice 21.11.2012
Objednávka 1731/12 potraviny ŠJ s DPH 07.11.2012 Mabonex Piešťany 13.11.2012
Objednávka 1733/12 potraviny ŠJ s DPH 07.11.2012 Ryba Žilina 13.11.2012
Objednávka 1413/12 doprava s DPH 07.11.2012 Poľnohospodárske družstvo Čachtice 21.11.2012
Faktúra 008225553 čistiace prostriedky 37,48 s DPH 06.11.2012 Metro Nitra 07.11.2012
Faktúra 008225551 potraviny ŠJ 702,91 s DPH 06.11.2012 Metro Nitra 07.11.2012
Faktúra 008225554 tovar bufet 675,30 s DPH 06.11.2012 Metro Nitra 07.11.2012
Faktúra 20122307 ovocie,zelenina ŠJ 95,32 s DPH 1716,1722/12 06.11.2012 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.11.2012
Faktúra 670222701 potraviny ŠJ 94,01 s DPH 1724/12 06.11.2012 Mabonex Piešťany 07.11.2012
Faktúra 9210412167 tovar bufet 80,86 s DPH 9000/103/12 06.11.2012 Coca Cola Bratislava 07.11.2012
Faktúra 670223023 potraviny ŠJ 115,27 s DPH 1728/12 06.11.2012 Mabonex Piešťany 07.11.2012
Faktúra 12100009 potraviny ŠJ 123,84 s DPH 1729/12 06.11.2012 Ryba Žilina 07.11.2012
Faktúra 20120518 potraviny ŠJ 162,36 s DPH 1726/12 06.11.2012 Majster mäsiar Hlohovec 07.11.2012
Faktúra 7327449954 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 05.11.2012 SPP Bratislava 06.11.2012
Faktúra 7327449938 MO plyn PČ sl.byt 290,00 s DPH 3101401654 05.11.2012 SPP Bratislava 06.11.2012
Faktúra 12100010 tovar bufet 22,61 s DPH 9000/101/12 05.11.2012 Ryba Žilina 06.11.2012
Faktúra 20122308 tovar bufet 23,72 s DPH 9000/97,99/12 05.11.2012 Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany 06.11.2012
Faktúra 7327449843 MO plyn hala 4,00 s DPH 3100051968 05.11.2012 SPP Bratislava 06.11.2012
Faktúra 5112100212 potraviny ŠJ 39,60 s DPH 1719/12 05.11.2012 Biogal Špačince 06.11.2012
Faktúra 10398 materiál na opravu a údržbu 106,70 s DPH 1397/12 05.11.2012 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.11.2012
Objednávka 9000/103/12 tovar bufet s DPH 05.11.2012 Coca Cola Bratislava 07.11.2012
Objednávka 9000/104/12 chipsy s DPH 05.11.2012 Intersnack Slovensko Trenčín 08.11.2012
Objednávka 9000/102/12 ovocie,zelenina bufet s DPH 02.11.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 13.11.2012
Objednávka 9000/101/12 tovar bufet s DPH 31.10.2012 Ryba Žilina 06.11.2012
Faktúra 120244 tabletovaná soľ do umývačky 348,48 s DPH 1407/12 31.10.2012 Gama Holding Piešťany 06.11.2012
Objednávka 1409/12 kancelársky materiál s DPH 30.10.2012 Prima Art Vrbové 12.11.2012
Objednávka 1411/12 čistenie odpadového potrubia s DPH 30.10.2012 Kanál Senec 12.11.2012
Objednávka 1412/12 oprava a inštalácia PC s DPH 30.10.2012 Bleskanet Trnava 12.11.2012
Objednávka 1408/12 drôt OV s DPH 30.10.2012 SPELL Co Zavar 12.11.2012
Objednávka 1727/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 30.10.2012 Slavomír Brtáň-DOUZ Piešťany 13.11.2012
Objednávka 1728/12 potraviny ŠJ s DPH 30.10.2012 Mabonex Piešťany 07.11.2012
Objednávka 1729/12 potraviny ŠJ s DPH 30.10.2012 Ryba Žilina 07.11.2012
Faktúra 120100936 inzerát 24,00 s DPH 1400/12 30.10.2012 A.B. Piešťany, Piešťany 31.10.2012
Objednávka 1726/12 potraviny ŠJ s DPH 30.10.2012 Majster mäsiar Hlohovec 07.11.2012
Faktúra 9322021480 potraviny ŠJ 0,65 s DPH 30.10.2012 Velkopek Piešťany 31.10.2012
Faktúra 9322021405 potraviny ŠJ 42,14 s DPH 30.10.2012 Veľkopek Piešťany 31.10.2012
Faktúra 251005465 potraviny ŠJ 35,88 s DPH 1723/12 29.10.2012 Zlatá Studňa, Dobrá Voda 31.10.2012
Faktúra 251005466 tovar bufet 69,91 s DPH 9000/100/12 29.10.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 31.10.2012
Faktúra 12096720 potraviny ŠJ 23,52 s DPH 1721/12 29.10.2012 Ryba Žilina 31.10.2012
Faktúra 2122210270 bianco vysvedčenie 64,80 s DPH 29.10.2012 ŠEVT Banská Bystrica 31.10.2012
Faktúra 670222756 potraviny ŠJ 14,02 s DPH 1724/12 29.10.2012 Mabonex Piešťany 31.10.2012
Faktúra 670222051 potraviny ŠJ 126,54 s DPH 1718/12 29.10.2012 Mabonex Piešťany 31.10.2012
Objednávka 1725/12 ovocie ŠJ s DPH 29.10.2012 Plantfruct Veselé 07.11.2012
Objednávka 9000/99/12 tovar bufet s DPH 26.10.2012 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 06.11.2012
Objednávka 9000/100/12 tovar bufet s DPH 26.10.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 31.10.2012
Objednávka 1723/12 potraviny ŠJ s DPH 25.10.2012 Zlatá Studňa Dobrá Voda 31.10.2012
Faktúra 9210812746 tovar bufet 220,75 s DPH 9000/98/12 25.10.2012 Coca Cola Bratislava 31.10.2012
Objednávka 1724/12 potraviny ŠJ s DPH 25.10.2012 Mabonex Piešťany 07.11.2012
Objednávka 1722/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.10.2012 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.11.2012
Objednávka 1721/12 potraviny ŠJ s DPH 24.10.2012 Ryba Žilina 31.10.2012
Faktúra Agro-družstvo Trebatice, fa č. 6256, potraviny ŠJ s DPH 23.10.2012 26.10.2012
Objednávka 1720/12 ovocie ŠJ s DPH 23.10.2012 Plantfruct Veselé 07.11.2012
Faktúra Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000954, materiál na aranžovanie s DPH 23.10.2012 26.10.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590265530, PHM s DPH 23.10.2012 26.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120461, mäso s DPH 22.10.2012 26.10.2012
Objednávka 9000/98/12 tovar bufet s DPH 22.10.2012 Coca Cola Bratislava 31.10.2012
Objednávka 1719/12 potraviny ŠJ s DPH 22.10.2012 Biogal Špačince 06.11.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122240, ovocie,zelenina s DPH 22.10.2012 26.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12093908, potraviny ŠJ s DPH 22.10.2012 26.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122239, ovocie,zelenina s DPH 22.10.2012 26.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670221974 s DPH 22.10.2012 26.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12093298, potraviny ŠJ s DPH 22.10.2012 26.10.2012
Objednávka 1718/12 potraviny ŠJ s DPH 19.10.2012 Mabonex Piešťany 31.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12093299, tovar bufet s DPH 19.10.2012 22.10.2012
Objednávka 9000/97/12 tovar bufet s DPH 19.10.2012 Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany 06.11.2012
Objednávka obj.č. 1717/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 19.10.2012 26.10.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202898, potraviny ŠJ s DPH 19.10.2012 22.10.2012
Objednávka 1716/12 ovocie,zelenina ŠJ s DPH 19.10.2012 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany 07.11.2012
Faktúra Emil Prítrský Chrelnica, fa č. 202973, potraviny ŠJ s DPH 19.10.2012 22.10.2012
Faktúra Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201202742, stočné 3Q s DPH 18.10.2012 26.10.2012
Faktúra Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201202742, stočné 3Q s DPH 18.10.2012 22.10.2012
Objednávka 1407/12 tabletovaná soľ do umývačky s DPH 18.10.2012 Gama Holding Piešťany 06.11.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322020718, potraviny ŠJ s DPH 17.10.2012 22.10.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322020645, potraviny ŠJ s DPH 17.10.2012 22.10.2012
Objednávka 1403/12 oprava kúrenia v skleníku s DPH 17.10.2012 Imrich Rožič Chtelnica 03.12.2012
Objednávka obj.č. 1404/12, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 17.10.2012 26.10.2012
Objednávka 1405/12 deratizácia s DPH 17.10.2012 GARANT-Pätoprstý Pezinok 07.11.2012
Objednávka 1406/12 mareriál na opravu a údržbu s DPH 17.10.2012 KPS Trebatice 26.11.2012
Objednávka obj.č. 9000/96/12, Ryba Žilina s DPH 17.10.2012 22.10.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121221311, tovar bufet s DPH 16.10.2012 22.10.2012
Faktúra A.B.Piešťany Piešťany, fa č. 120100865, internát s DPH 16.10.2012 22.10.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112100054, potraviny ŠJ s DPH 16.10.2012 22.10.2012
Objednávka 1400/12 inzerát s DPH 16.10.2012 A.B. Piešťany 31.10.2012
Faktúra JUDr.Jaroslav Šusta Hlohovec, fa č. 952012, oprava žalúžií s DPH 16.10.2012 22.10.2012
Faktúra MET AGRO Michal Hruška Trebatice, fa č. 6120836, mat na opravu traktora s DPH 16.10.2012 22.10.2012
Faktúra Ryba Žlina, fa č. 12089980, potraviny ŠJ s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Faktúra RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto NúVáhom, fa č. 11205350, tesnenie na várnice, várnice s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122199, tovar bufet s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120418, potraviny ŠJ s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122200, ovocie,zelenina ŠJ s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670221340, potraviny ŠJ s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670221278, potraviny ŠJ s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Objednávka fa č. 9000/95/12, Intersnack Trenčín s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č. 1714/12, Agro -družstvo Trebatice s DPH 15.10.2012 26.10.2012
Objednávka obj.č.1715/12, Ryba Žilina s DPH 15.10.2012 26.10.2012
Faktúra Kanal Senec, fa č. 42012298, čistenie lapača tukov s DPH 15.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č. 1398/12, RM GASTRO-JAZ Nové Mesto nVáhom s DPH 12.10.2012 22.10.2012
Zmluva dodatok č.1 rámcová dohoda na dodanie tovaru - mrazené výrobky s DPH 12.10.2012 Ryba Žilina 31.10.2012
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201201013, tonery s DPH 12.10.2012 22.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12089981, tovar bufet s DPH 12.10.2012 22.10.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 085312, tel.poplatok 9/12 s DPH 11.10.2012 12.10.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č.1312003931, vyučtovanie elek.energie s DPH 11.10.2012 12.10.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7210177219, tel.poplatok s DPH 11.10.2012 12.10.2012
Objednávka obj.č. 1713/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 11.10.2012 26.10.2012
Objednávka obj.č. 1772/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 11.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č. 1770/12, Ryba Žilina s DPH 11.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č.9000/94/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 10.10.2012 26.10.2012
Objednávka 1397/12 materiál na opravu a údržbu s DPH 09.10.2012 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 06.11.2012
Objednávka obj.č.1394/12, Fax Copy Piešťany s DPH 08.10.2012 22.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122151, tovar bufet s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2012229, kancelárske potreby s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1201236, materiál na opravu s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2012230, materiál na PČ s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120381, mäso s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670220665, potraviny ŠJ s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670220600, potraviny ŠJ s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670220066, potraviny ŠJ s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12087171, potraviny ŠJ s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122150, ovocie, zelenina ŠJ s DPH 08.10.2012 09.10.2012
Objednávka obj.č 9000/93/12, Ryba Žilina s DPH 08.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č. 1396/12, Žal-Roll Hlohovec s DPH 08.10.2012 22.10.2012
Objednávka 1395/12 matreriál na maľovanie s DPH 08.10.2012 EMAILA - Mário Višňovský Piešťany 12.11.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č.1211110369, tepelná energia 9/12 s DPH 05.10.2012 12.10.2012
Faktúra Agro-družstvo Trebatice, fa č. 6240, zemiaky s DPH 05.10.2012 08.10.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110369, tepelná energia 9/12 s DPH 05.10.2012 08.10.2012
Faktúra PHDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 422012, právna pomoc s DPH 05.10.2012 08.10.2012
Zmluva Rámcová zmluvy č.30 Majster mäsiar, Hlohovec s DPH 05.10.2012 22.10.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212017053, elek.energia 10/12 s DPH 04.10.2012 08.10.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212017054, elek.energia 10/12 s DPH 04.10.2012 08.10.2012
Faktúra Stacho Kočovce, fa č. 20123329, aranžerský materiál s DPH 04.10.2012 08.10.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251005170, potraviny ŠJ s DPH 04.10.2012 08.10.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa.č. 9322019850, potraviny ŠJ s DPH 04.10.2012 08.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12085216, tovar bufet s DPH 04.10.2012 08.10.2012
Objednávka obj.č.1766/12 Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 04.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č.1767/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 04.10.2012 09.10.2012
Objednávka obj.č. 1768/12, Mabonex Piešťany s DPH 04.10.2012 09.10.2012
Objednávka obj.č. 1769/12 Ryba Žilina s DPH 04.10.2012 09.10.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327429342, MO plyn s DPH 03.10.2012 08.10.2012
Faktúra SPP Batislava, fa č.7327429444, MO plyn s DPH 03.10.2012 08.10.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201200954, BOZP a PO s DPH 03.10.2012 08.10.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č.7327429460, MO plyn s DPH 03.10.2012 08.10.2012
Objednávka obj.č.9000/92/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 03.10.2012 22.10.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251005171 s DPH 02.10.2012 08.10.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 038070359, tovar bufet s DPH 02.10.2012 08.10.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0082187501, čistiace prostriedky s DPH 02.10.2012 08.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122109, tovar bufet s DPH 02.10.2012 02.10.2012
Objednávka obj.1392/12, Kanal Senec s DPH 02.10.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č. 1765/12, Mabbonex Piešťany s DPH 02.10.2012 09.10.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 008218752, potraviny ŠJ s DPH 02.10.2012 08.10.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 008218749,tovar bufet s DPH 02.10.2012 08.10.2012
Faktúra Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000821, aranžérsky materiál na OV s DPH 02.10.2012 02.10.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122108, potraviny ŠJ s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120341, potraviny ŠJ s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č. 1761/12, Miroslav Prvý-RSP Chtelnica s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120335, potraviny ŠJ s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670220063, potraviny ŠJ s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670220015, potraviny ŠJ s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Faktúra Miroslav Prvý - RSP Chtelnica, fa č. 12083, oprava šoráka ŠJ s DPH 01.10.2012 02.10.2012
Faktúra Vema Bratislava, fa č. 420120858, školenie s DPH 28.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č. 1760/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 28.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č.1763/12, Biogal Špačince s DPH 28.09.2012 22.10.2012
Objednávka obj.č.9000/91/12, Ryba Žilina s DPH 28.09.2012 08.10.2012
Objednávka obj.č.1391/12, Stacho Kočovce s DPH 28.09.2012 08.10.2012
Objednávka obj.č. 1764/12 Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 28.09.2012 08.10.2012
Objednávka obj.č.9000/90/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 27.09.2012 08.10.2012
Objednávka obj.č. 1389/12, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 27.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č.1390/12, Prima Art Vrbové s DPH 27.09.2012 09.10.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č.9322019118, potraviny ŠJ s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č.1758/12, Slavomír Brtáň Piešťany s DPH 26.09.2012 09.10.2012
Faktúra Ryba Žlilina, fa č. 12082367, potraviny ŠJ s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322019194, potraviny ŠJ s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12076933, potraviny ŠJ s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Faktúra ASTERA Trenčín, fa č. 180482, potraviny ŠJ s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č.1757/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č. 1759/12, Mabonex Piešťany s DPH 26.09.2012 02.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120296, potraviny ŠJ s DPH 25.09.2012 25.09.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122067, tovar bufet s DPH 25.09.2012 25.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670219426, potraviny ŠJ s DPH 25.09.2012 25.09.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112090143, potraviny ŠJ s DPH 25.09.2012 25.09.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20122068, ovocie,zelenina ŠJ s DPH 25.09.2012 25.09.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9213807270, tovar bufet s DPH 24.09.2012 25.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/87/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 24.09.2012 25.09.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590257343, PHM s DPH 24.09.2012 25.09.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12081271, tovar bufet s DPH 24.09.2012 25.09.2012
Objednávka obj.č. 1755/12, ASTERA Trenčín s DPH 24.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č. 1756/12, Ryba Žilina s DPH 24.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č. 1754/12, Mabonex Piešťany s DPH 21.09.2012 25.09.2012
Objednávka obj.č. 1752/12, Majster Mäsiar Hlohovec s DPH 21.09.2012 25.09.2012
Objednávka obj.č. 1753/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 21.09.2012 02.10.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202576, potraviny ŠJ s DPH 20.09.2012 25.09.2012
Faktúra ARES Bratislava, fa č. 1233915, predplatné časopisy s DPH 20.09.2012 25.09.2012
Zmluva Zmluva o nájme bytu č.29/2012, Jurák Ján Rakovice s DPH 20.09.2012 09.10.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202652, potraviny ŠJ s DPH 20.09.2012 25.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670219161, potraviny ŠJ s DPH 20.09.2012 25.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670219121, potraviny ŠJ s DPH 20.09.2012 25.09.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120262, potraviny ŠJ s DPH 19.09.2012 20.09.2012
Faktúra Zar Travel Zaragoza, fa č. 11544, ZSC LdV partnerstvo Španielsko s DPH 19.09.2012 20.09.2012
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200932, tonery s DPH 19.09.2012 20.09.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121221168, tovar bufet s DPH 19.09.2012 20.09.2012
Faktúra MSI Bratislava, fa č. 301201171, tovar bufet s DPH 19.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1751/12, Mabonex Piešťany s DPH 18.09.2012 25.09.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207109433, tovar bufet s DPH 18.09.2012 20.09.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7412863007, vyúčtovanie MO plyn s DPH 18.09.2012 20.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670218496, potraviny ŠJ s DPH 18.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/86/12, Coca Cola Bratislava s DPH 18.09.2012 25.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/85/12, MSI Bratislava s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Grand Royal Piešťany, fa č. 44120282, kanc. materiál s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670218629, potraviny ŠJ s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/84/12, Intersnack Trenčín s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Plantfruct Veselé, fa č. 20120230, ovocie s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Mabonex, Piešťany, fa č. 670218642, potraviny ŠJ s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Milan Letovanec - LEMAX Trnava, fa č. 120425, kancelársky papier s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1388/12, KPS Trebatice s DPH 17.09.2012 09.10.2012
Faktúra Kveta Tren.Stankovce, fa č. 2121000728, aranžérsky materiál s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322018345, potraviny ŠJ s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Slavomír Brtáň- DUOZ Piešťany, fa č. 20122023, zelenina s DPH 17.09.2012 20.09.2012
Faktúra Fax Copy Piešťany , fa č. 3201200906, tonery s DPH 14.09.2012 20.09.2012
Faktúra Poradca podnikateľa Žilina, fa č. 1208237300, predplatné finančný spravodaj s DPH 14.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1747/12, Mabonex Piešťany s DPH 14.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1746/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 14.09.2012 25.09.2012
Objednávka obj.č. 1748/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 14.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1387/12, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 13.09.2012 20.09.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 075912, refundácia tel.poplatku 8/12 s DPH 13.09.2012 13.09.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12076934, tovar bufet s DPH 12.09.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/83/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 12.09.2012 02.10.2012
Objednávka obj.č.1389/12, MET AGRO Trebatice s DPH 12.09.2012 22.10.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312003428, vyúčtovanie 8/12 s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251004793, tovar bufet s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251004792, potraviny ŠJ s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Faktúra Marián Šupa Vešké kostolany, fa č. 11211282, náhr.diely kosačka s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Faktúra Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa ča. 20121982, potraviny ŠJ s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Faktúra Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa č. 20121983, tovar bufet s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 26/2012 Plantex Veselé s DPH 11.09.2012 25.09.2012
Faktúra Grand Royal piešťany, fa ča. 44120277, vajky s DPH 11.09.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/82/12, Coca Cola Bratislava s DPH 11.09.2012 20.09.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7209124159, tel.poplatok s DPH 10.09.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 5/2012, Shark Piešťany s DPH 10.09.2012 13.09.2012
Faktúra ASC Bratislava, fa č. 9120002601, poplatok s DPH 10.09.2012 10.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670218099, potraviny ŠJ s DPH 10.09.2012 13.09.2012
Faktúra Shark Piešťany, fa č. 2012088, tabule s označením školy s DPH 10.09.2012 13.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670218146, potraviny ŠJ s DPH 10.09.2012 13.09.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590253477, PHM s DPH 10.09.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 1745/12, Mabonex Piešťany s DPH 10.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1743/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 10.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č.1744/12, Ryba Žilina s DPH 10.09.2012 02.10.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202810, potraviny ŠJ s DPH 10.09.2012 08.10.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322019754, potraviny ŠJ s DPH 09.09.2012 08.10.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202734, potraviny ŠJ s DPH 09.09.2012 08.10.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120216, potraviny ŠJ s DPH 07.09.2012 10.09.2012
Faktúra BLESKANET Trnava, fa č. 20120319, servis PC s DPH 07.09.2012 10.09.2012
Faktúra Miroslav HINK Chtelnica, fa č. 12100, oprava chladničky s DPH 07.09.2012 10.09.2012
Zmluva Malenica Píla Trstie, dodávka a montáž okien v objekte domček s DPH 07.09.2012 11.09.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12075362, potraviny ŠJ s DPH 07.09.2012 10.09.2012
Faktúra Malenica Píla Trstie, fa č. 1512012, okná s DPH 07.09.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1742/12, mabonex Piešťany s DPH 07.09.2012 13.09.2012
Faktúra PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 372012, potraviny ŠJ s DPH 06.09.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1384/12, Milan Letovanec-LEMAX Trnava s DPH 06.09.2012 20.09.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112080185, potraviny ŠJ s DPH 06.09.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1382/12, Fax Copy Piešťany s DPH 06.09.2012 20.09.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110331, tepel.energia 8/12 s DPH 06.09.2012 10.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670217607, potraviny ŠJ s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212014995, elek.energia s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212014996, elek.energia 9/12 s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202418, potraviny ŠJ s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201200839, BOZP a PO s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7222600902, MO plyn s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1740/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 05.09.2012 11.09.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7222601118, MO plyn s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7222601374, MO plyn s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7222601142, MO plyn s DPH 05.09.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1741/12, Ryba Žilina s DPH 05.09.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č.4/2012, Dopravné služby Piešťany s DPH 04.09.2012 11.09.2012
Faktúra Dopravné služby Piešťany, fa č. 6992012, letenka,poistenie s DPH 04.09.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1739/12, Plantex Veselé s DPH 04.09.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/80/12, Slavomír Brtáň Piešťany s DPH 03.09.2012 13.09.2012
Faktúra Ryba Žlina, fa č. 12071963, tovar bufet s DPH 03.09.2012 10.09.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120170, potraviny ŠJ s DPH 03.09.2012 10.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670217669, potraviny ŠJ s DPH 03.09.2012 10.09.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121928, potraviny ŠJ s DPH 03.09.2012 10.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670217583, potraviny ŠJ s DPH 03.09.2012 10.09.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121221094, tovar bufet s DPH 31.08.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1381/12, Grand Royal Piešťany s DPH 31.08.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1379/12, Grand Royal Piešťany s DPH 31.08.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 1380/12, Fax Copy Piešťany s DPH 31.08.2012 20.09.2012
Objednávka obj.č. 1737/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 31.08.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 1378/12, Marián Šupa Veľké Kostoľany s DPH 31.08.2012 13.09.2012
Objednávka obj.č. 1738/12, Slavomír Brtáň Piešťany s DPH 31.08.2012 13.09.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12071962, potraviny ŠJ s DPH 30.08.2012 10.09.2012
Faktúra Astera Trenčín, fa č. 180403, potraviny ŠJ s DPH 30.08.2012 10.09.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670217424, potraviny ŠJ s DPH 30.08.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č. 1736/12, Mabonex Piešťany s DPH 30.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č. 1735/12, Slavomír Brtáň Piešťany s DPH 30.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č. 1734/12, Majster mäsiar Hlohovec s DPH 30.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č.9000/77/12, Ryba Žilina s DPH 28.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/78/12, Intersnack Trenčín s DPH 28.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č. 9000/79/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 28.08.2012 13.09.2012
Faktúra Coca cola Bratislava, fa č. 9208108153, tovar bufet s DPH 28.08.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č.1377/12, Miroslav Hink Chtelnica s DPH 27.08.2012 11.09.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 007072335, tovar bufet s DPH 27.08.2012 10.09.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 007072337, potraviny ŠJ s DPH 27.08.2012 10.09.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č.007072339, čistiace PČ s DPH 27.08.2012 10.09.2012
Objednávka obj.č.9000/76/12, Coca Cola Bratislava s DPH 27.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č. 1732/12, Ryba Žilina s DPH 26.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č. 1731/12, Mabonex Piešťany s DPH 26.08.2012 11.09.2012
Objednávka obj.č.1733/12, Astera Trenčín s DPH 26.08.2012 11.09.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 005196850, potraviny ŠJ s DPH 23.08.2012 23.08.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 007071250, potraviny ŠJ s DPH 23.08.2012 23.08.2012
Faktúra DOXX - stravné lístky Žilina, fa č. 3029025083 s DPH 23.08.2012 23.08.2012
Faktúra Jarka Geregová Púchov, fa č. 24082012, oprava športového náradia s DPH 22.08.2012 23.08.2012
Faktúra Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000595, aranžérsky materiál s DPH 20.08.2012 23.08.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 0665/12, refundácia tel.poplatok s DPH 17.08.2012 20.08.2012
Faktúra EXPYRO Ratnovce, fa č. 2012355, hasiace prístroje s DPH 17.08.2012 20.08.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č.20120135, potraviny ŠJ s DPH 17.08.2012 20.08.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201200747, BOZP a PO 7/12 s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7282537806, MO plyn PČ s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7282537584, MO plyn hala s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212013355, elek. energia 8/12 s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212013354, záloha elek.energia 8/12 s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra PRIMA ART Vrbové, fa č.2012188, archívne krabice s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra EMAILA Piešťany, fa č. 20120745, mat. na maľovanie s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Sklenárstvo Guzoň Ľuboš Piešťany, fa č. 20120175, zasklievanie skleníka s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé, fa č. 10373, mat. na opravu WC s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1201179, mat. na opravu s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7282537829, MO plyn laboratórium s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670216741, potraviny ŠJ s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110293, tepelná energia 7/12 s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Helena Richtáriková Považská Bystrica, fa č.0502012, zviazanie triedných kníh s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590245451, PHM s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7282538069, MO plyn sl.byt s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 332012, právna pomoc 7/12 s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120520, komunálny odpad s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7208071053, tel.poplatok s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312003236, vyuč.elek.energia 7/12 s DPH 13.08.2012 20.08.2012
Objednávka obj.č. 1370/12, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 13.08.2012 23.08.2012
Objednávka obj.č. 1369/12, Ľuboš Baláž- BALU Ružindol s DPH 09.08.2012 20.08.2012
Objednávka obj.č. 1368/12, Knihviazačstvo - Rychtáriková P.Bystrica s DPH 26.07.2012 20.08.2012
Objednávka obj.č. 1366/12, Prima Art Vrbové s DPH 25.07.2012 20.08.2012
Objednávka obj.č. 1365/12, Pavol Ušák - techno pus Veselé s DPH 24.07.2012 20.08.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201955, potraviny s DPH 24.07.2012 31.07.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 202025, potraviny ŠJ s DPH 24.07.2012 31.07.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590241225, PHM s DPH 20.07.2012 31.07.2012
Faktúra Milan Letovanec-LEMAX Trnava, fa č. 120356, kan.papier s DPH 20.07.2012 31.07.2012
Objednávka obj.č. 1367/12, KPS Trebatice s DPH 20.07.2012 20.08.2012
Objednávka obj.č. 1364/12, Sklenárstvo Guzoň Vrbové s DPH 20.07.2012 20.08.2012
Faktúra DOXX Žilina, fa č. 3029021750 s DPH 17.07.2012 31.07.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 057012, tel.poplatok s DPH 16.07.2012 31.07.2012
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200712, toner s DPH 13.07.2012 31.07.2012
Objednávka obj.č. 1367/12, Emaila Piešťany s DPH 13.07.2012 20.08.2012
Faktúra Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201201819 s DPH 13.07.2012 31.07.2012
Faktúra ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 2122205518, tlačivá s DPH 13.07.2012 31.07.2012
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200704, toner s DPH 11.07.2012 12.07.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121714 s DPH 11.07.2012 12.07.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590237441, PHM s DPH 10.07.2012 12.07.2012
Faktúra PRIMA ART Vrbové, fa č. 2012167, kanc.materiál s DPH 10.07.2012 12.07.2012
Faktúra Pavol Ušák-TECHNO PLUS Veselé, fa č. 10369, materiál na opravu s DPH 10.07.2012 12.07.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670215340, potraviny ŠJ s DPH 10.07.2012 12.07.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201797, potraviny ŠJ s DPH 09.07.2012 09.07.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120039, potraviny ŠJ s DPH 09.07.2012 09.07.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12051563, potraviny ŠJ s DPH 09.07.2012 09.07.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201870, potraviny ŠJ s DPH 09.07.2012 09.07.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322013026, potraviny ŠJ s DPH 09.07.2012 09.07.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212011678, elek.energia 7/12 s DPH 06.07.2012 09.07.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110255, tepelná energia s DPH 06.07.2012 09.07.2012
Faktúra Plantex Veselé, fa č. 201200594, jablká s DPH 06.07.2012 09.07.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212011679, elek.energia 7/12 s DPH 06.07.2012 09.07.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322013110, potraviny ŠJ s DPH 06.07.2012 09.07.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201200641, BOZP a PO 6/12 s DPH 06.07.2012 09.07.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327360098, MO plyn s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327360030, MO plyn s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0006020745, poháre, taniere s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra Slovenská pošta, Banská Bystrica, fa č. 1202135919, predplatné záhradkár s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra PhDr.JUDr. Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 282012, právna pomoc s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra Peter Kollár, P+J Trans Slovakia Trebatice, fa č. 101364, pneumatiky s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327359913, MO plyn s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327360014, MO plyn s DPH 04.07.2012 09.07.2012
Zmluva Slovenská sporiteľňa Bratislava, Zmluva o bežnom účte s DPH 02.07.2012 12.07.2012
Faktúra Majster mäsiar Hlohovec, fa č. 20120026, mäso s DPH 29.06.2012 04.07.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322012325, potraviny ŠJ s DPH 29.06.2012 04.07.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322012248, potraviny ŠJ s DPH 29.06.2012 04.07.2012
Objednávka obj.č. 1726/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 29.06.2012 12.07.2012
Objednávka obj.č. 1725/12, Mabonex Piešťany s DPH 29.06.2012 12.07.2012
Objednávka obj.č. 1365/12, Ušák Techno plus Veselé s DPH 28.06.2012 12.07.2012
Objednávka obj.č. 1363/12, Fax Copy Piešťany s DPH 28.06.2012 12.07.2012
Objednávka obj.č. 1364/12, Prima Art Vrbové s DPH 28.06.2012 12.07.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121625, ovocie, zelenina s DPH 28.06.2012 04.07.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7442108298, vyúčtovanie s DPH 27.06.2012 27.06.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7442108296, vyúčtovanie s DPH 27.06.2012 27.06.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7442108297, vyúčtovanie s DPH 27.06.2012 27.06.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7441113923, vyúčtovanie s DPH 27.06.2012 27.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 8023080, čistiace PČ s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 8023081, poháre s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 8023077, tovar bufet s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 8023074, potraviny s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 8023075, potraviny ŠJ s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670215039, potraviny ŠJ s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670215003, potraviny ŠJ s DPH 26.06.2012 27.06.2012
Faktúra ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 1122205281, tlačivá s DPH 25.06.2012 27.06.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12047708, potraviny ŠJ s DPH 25.06.2012 27.06.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112060111, potraviny ŠJ s DPH 25.06.2012 27.06.2012
Faktúra Plantex Veselé, fa č. 201200520, potraviny ŠJ s DPH 25.06.2012 27.06.2012
Faktúra MET AGRO Hruška Trebatice, fa č. 6120470, nahr.diely traktor s DPH 25.06.2012 27.06.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7206478556, tel.poplatok s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670213828, potraviny ŠJ s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670214732, potraviny ŠJ s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Objednávka obj.č.1723/12, Majster mäsier Hlohovec s DPH 22.06.2012 04.07.2012
Faktúra Prítrsky Chtelnica, fa č. 201716, potraviny ŠJ s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Objednávka obj.č. 1721/12, Ryba Žilina s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590233177, PHM s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Objednávka obj.č. 1720/12, Mabonex Piešťany s DPH 22.06.2012 27.06.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121584, tovar bufet s DPH 19.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 1719/12, Mabonex Piešťany s DPH 19.06.2012 27.06.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201539, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251003080, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra PF_mäsovýroba Nové Mesto N Váhom, fa č. 1201565, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670214347, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670214422, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670214243, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 047612, fefundácia tel.poplatok s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207705811, tovar bufet s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251003079, tovar bufet s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322011496, potraviny ŠJ s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121585, ovocie,zelenina s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Ryba Žilina, fa č. 12045012, tovar bufet s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 1201565, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 18.06.2012 21.06.2012
Faktúra Ryba Žilina,fa.č. 12043376, tovar bufet s DPH 15.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 9000/75/12, Ryba Žilina s DPH 15.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 9000/72/12, Ryba Žilina s DPH 14.06.2012 21.06.2012
Zmluva Darovacia zmluvy B-2011/0367-000159174 dar-výpočtová technika s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 08.11.2012
Objednávka obj.č.1717/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 14.06.2012 04.07.2012
Objednávka obj.č. 1716/12, Biogal Špačince s DPH 14.06.2012 27.06.2012
Objednávka obj.č. 1715/12, Mabonex Piešťany s DPH 14.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 1714/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 14.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 9000/74/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 14.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 9000/70/12, Coca Cola Bratislava s DPH 13.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 1710/12, Brtáň Piešťany s DPH 13.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 1712/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 13.06.2012 21.06.2012
Objednávka obj.č. 1711/12, Mabonex Piešťany s DPH 13.06.2012 21.06.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1201129, tovar na opravu PČ s DPH 12.06.2012 15.06.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121539, ovocie, zelenina s DPH 12.06.2012 15.06.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121538, ovocie,zelenina s DPH 12.06.2012 15.06.2012
Faktúra PF_Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201489, mäso s DPH 12.06.2012 15.06.2012
Faktúra Pavol Ušák-TECHNO Veselé, fa č. 10356, brúska,náhradné diely s DPH 12.06.2012 15.06.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251002805, tovar bufet s DPH 11.06.2012 12.06.2012
Faktúra Slovenská pošta Bratislava, fa č. 200201292, predplatné Záhradkár s DPH 11.06.2012 12.06.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312002043, elek.energia 5/12 s DPH 11.06.2012 12.06.2012
Objednávka obj.č. 1362/12, P+JTrans Trebatice s DPH 11.06.2012 09.07.2012
Objednávka obj.č. 1709/12, Plantex Veselé s DPH 11.06.2012 27.06.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2012, AG-Final Piešťany s DPH 10.06.2012 12.07.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 005188741, potraviny ŠJ s DPH 08.06.2012 12.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 006110759, potraviny ŠJ s DPH 08.06.2012 12.06.2012
Faktúra PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, právna pomoc 5/12 s DPH 08.06.2012 12.06.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251002834, potraviny ŠJ s DPH 08.06.2012 12.06.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 005188742, tovar bufet s DPH 08.06.2012 12.06.2012
Objednávka obj.č. 9000/69/12, Brtáň Piešťany s DPH 07.06.2012 21.06.2012
Faktúra Plantex Veselé, fa č. 201200479, jablká s DPH 07.06.2012 12.06.2012
Faktúra PRIMA ART Vrbové, fa č. 2012135, kanc.materiál s DPH 07.06.2012 12.06.2012
Faktúra Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120351,komunálny odpad s DPH 07.06.2012 12.06.2012
Objednávka obj.č. 1707/12, PF-mäsovýroba Nové Meston Váhom s DPH 07.06.2012 15.06.2012
Objednávka obj.č. 1708/12, Mabonex Piešťany s DPH 07.06.2012 27.06.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201200518, BOZP a PO 5/12 s DPH 06.06.2012 12.06.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112050188, potraviny ŠJ s DPH 06.06.2012 12.06.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110217, tepelná energia 5/12 s DPH 06.06.2012 12.06.2012
Faktúra ETT Trnava, fa č. 2012029, oprava elektro.skleník s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 138620730, tovar bufet s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201480, potraviny ŠJ s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322010731, potraviny ŠJ s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322010812, potraviny ŠJ s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201556, potraviny ŠJ s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 138520730, tovar bufet s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra FIRE PROJECT Považská Bystrica, fa č. 362012, vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212009453, elek.energia 6/12 s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212009452, elek.energia 6/12 s DPH 05.06.2012 06.06.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, potraviny ŠJ s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201412, potraviny ŠJ s DPH 04.06.2012 06.06.2012
Faktúra PF-mäsovýroba nové Mesto nVáhom, fa č. 1201424, potraviny ŠJ s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670213306, potraviny ŠJ s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany ,fa č. 670213264, potraviny ŠJ s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Faktúra Ľudovít Gereg-sevris Púchov, fa č. 66052012, odborná prehliadka športového náradia s DPH 04.06.2012 06.06.2012
Objednávka obj.č. 1705/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 04.06.2012 12.06.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové MestonVáhom, fa č. 1201416, potraviny ŠJ s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č.20121460, tovar bufet s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121461, ovocie,zelenina s DPH 04.06.2012 05.06.2012
Objednávka obj.č. 9000/68/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 04.06.2012 12.06.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 133220730, tovar bufet s DPH 01.06.2012 05.06.2012
Faktúra Plantex Veselé, fa č. 201200463, potraviny ŠJ s DPH 31.05.2012 05.06.2012
Objednávka obj. č. 9000/66/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 31.05.2012 15.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670213041, potraviny ŠJ s DPH 31.05.2012 05.06.2012
Faktúra Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen, fa č. 1207416, olej, filter s DPH 30.05.2012 31.05.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207108245, tovar bufet s DPH 29.05.2012 31.05.2012
Faktúra Ivanov Marián-ROUZZ Piešťany, fa č. 120327, školenie s DPH 29.05.2012 31.05.2012
Objednávka obj.č. 1697/12, Mabonex Piešťany s DPH 29.05.2012 06.06.2012
Objednávka obj.č.1698/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 29.05.2012 06.06.2012
Objednávka obj.č. 1699/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 29.05.2012 06.06.2012
Objednávka obj.č. 1700/12, Mabonex Piešťany s DPH 29.05.2012 06.06.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670212628, potraviny ŠJ s DPH 28.05.2012 31.05.2012
Objednávka obj.č. 1696/12, Biogal Špačince s DPH 28.05.2012 12.06.2012
Objednávka obj.č. 1695/12, Plantex Veselé s DPH 28.05.2012 12.06.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201363, potraviny ŠJ s DPH 28.05.2012 31.05.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121418, tovar bufet s DPH 28.05.2012 31.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201357, potraviny ŠJ s DPH 28.05.2012 31.05.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121419, potraviny ŠJ s DPH 28.05.2012 31.05.2012
Faktúra Gama Holding Piešťany, fa č. 120098, oprava el.rúry ŠJ s DPH 28.05.2012 31.05.2012
Faktúra Michal Hruška MET AGRO Trebatice, fa č. 6120380, náhradné diely na traktor s DPH 25.05.2012 31.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/64/12, Brtáň DUOZ Piešťany s DPH 25.05.2012 06.06.2012
Objednávka obj.č. 1693/12,Mabonex Piešťany s DPH 25.05.2012 31.05.2012
Objednávka obj.č. 1694/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 25.05.2012 31.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670212465, potraviny ŠJ s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Faktúra P+J Trans Slovakia, fa č. 101352, pneumatiky s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 126320730, potraviny ŠJ s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 126420730, tovar bufet s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670212430, potraviny ŠJ s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112050051, potraviny ŠJ s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Objednávka obj.č. 1361/12, Met Agro Trebatice s DPH 24.05.2012 27.06.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590224328, PHM s DPH 24.05.2012 25.05.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322009962, potraviny ŠJ s DPH 23.05.2012 25.05.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322010042, potraviny ŠJ s DPH 23.05.2012 25.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670211714, potraviny ŠJ s DPH 22.05.2012 25.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201315, potraviny ŠJ s DPH 22.05.2012 25.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201317, potraviny ŠJ s DPH 22.05.2012 25.05.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7205289404, tel.poplatok s DPH 22.05.2012 25.05.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7104521325, MO plyn sl.byt s DPH 22.05.2012 25.05.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 0382/12, tel.poplatok 4/12 s DPH 22.05.2012 25.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/63/12, Ryba Bratislava s DPH 22.05.2012 06.06.2012
Faktúra Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121397, potraviny ŠJ s DPH 21.05.2012 22.05.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201396, potraviny ŠJ s DPH 21.05.2012 22.05.2012
Faktúra Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121398, tovar bufet s DPH 21.05.2012 22.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670211942, potraviny ŠJ s DPH 21.05.2012 22.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670211918, potraviny ŠJ s DPH 21.05.2012 22.05.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201322, potraviny ŠJ s DPH 21.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 1688/12, Plantex Veselé s DPH 21.05.2012 06.06.2012
Objednávka obj.č. 1689/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 21.05.2012 25.05.2012
Objednávka obj.č. 1360/12, Ušák-TECHNO Veselé s DPH 21.05.2012 15.06.2012
Objednávka obj.č. 1691/12, Mabonex Piešťany s DPH 21.05.2012 25.05.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121220557, tovar bufet s DPH 18.05.2012 22.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 119820730, potraviny ŠJ s DPH 18.05.2012 22.05.2012
Faktúra Lidl Vrbové, fa č. 248862, potraviny ŠJ s DPH 18.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.1685/12, Ryba Bratislava s DPH 18.05.2012 25.05.2012
Faktúra Prama Clean s.r.o. Piešťany, fa č. 12090, oprava práčky PČ s DPH 18.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/62/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 18.05.2012 31.05.2012
Objednávka obj.č. 1686/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 18.05.2012 31.05.2012
Objednávka obj.č. 1687/12, Mabonex Piešťany s DPH 18.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 1359/12, KPS Trebatice s DPH 17.05.2012 15.06.2012
Faktúra Plantfruct Veselé, fa č. 20120134, potraviny ŠJ s DPH 17.05.2012 22.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 115220730, potraviny ŠJ s DPH 16.05.2012 17.05.2012
Objednávka obj.č. 1683/12, Mabonex Piešťany s DPH 16.05.2012 25.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/61/12, Ryba Bratislava s DPH 16.05.2012 25.05.2012
Faktúra Projart Považská Bystrica, fa č. 400512, vypracovanie stavebných nákladov na zateplenie objektu s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251002313, tovar bufet s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322009355, potraviny ŠJ s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ, fa č. 20121346, ovocie,zelenina s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201239, potraviny ŠJ s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670211302, potraviny ŠJ s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201247, potraviny ŠJ s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670211320, potraviny ŠJ s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121347, ovocie,zelenina s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322009279, potraviny ŠJ s DPH 14.05.2012 17.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/60/12, Intersnack Trenčín s DPH 14.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 1357/12, Prima Art Vrbové s DPH 14.05.2012 12.06.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312001527, vyuč. elek.energia 4/12 s DPH 11.05.2012 14.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 110420730, potraviny ŠJ s DPH 11.05.2012 14.05.2012
Zmluva Zmluva o dodávke plynu - maloodber č.12, Bratislava s DPH 11.05.2012 11.05.2012
Objednávka obj.č. 1680/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 11.05.2012 17.05.2012
Objednávka obj.č. 1681/12, Ryba Bratislava s DPH 11.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/59/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 11.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 1679/12, Brtáň-DOUZ Piešťany s DPH 11.05.2012 22.05.2012
Faktúra Ivan Gogolák Brestovany, fa č. 2012008, stavebné práce s DPH 11.05.2012 14.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670211038, potraviny ŠJ s DPH 11.05.2012 14.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 110520730, tovar bufet s DPH 11.05.2012 14.05.2012
Faktúra Plantfruct Veselé, fa č. 20120114, potraviny ŠJ s DPH 10.05.2012 14.05.2012
Faktúra Kveta Tren.Stankovce, fa č. 2121000347, aran.materiál s DPH 10.05.2012 14.05.2012
Faktúra LEMAX Trnava, fa č. 120237, kanc.materiál s DPH 10.05.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1677/12, Plantfruct Veselé s DPH 10.05.2012 22.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/58/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 10.05.2012 17.05.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1201107, mat. na opravu a údržbu PČ s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa. č 4590220266, PHM s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110179, tepelná energia s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2012104, tovar bufet s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2012105, kanc.potreby s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra Kopanič.odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120278, komunálny odpad s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra PhDr.JUDr. Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 192012, právna pomoc 4/12 s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Faktúra ROUZZ Piešťany, fa č. 120300, školenie s DPH 09.05.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1354/12, Michal Hruška MET AGRO Trebatice s DPH 09.05.2012 31.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670210838, potraviny ŠJ s DPH 07.05.2012 09.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670210844, potraviny ŠJ s DPH 07.05.2012 09.05.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207303041, tovar bufet s DPH 07.05.2012 09.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201178, potraviny ŠJ s DPH 07.05.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č. 1350/12, P+J Trans Trebatice s DPH 07.05.2012 25.05.2012
Objednávka obj.č. 1676/12, Mabonex Piešťany s DPH 07.05.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1351/12 Lemax Trnava s DPH 07.05.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1675/12, Biogal Špačince s DPH 07.05.2012 25.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto NVáhom, fa č. 1201177, potraviny ŠJ s DPH 07.05.2012 09.05.2012
Faktúra Brtáň-DUOZ Piešťany , fa č. 20121290, tovar bufet s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212007492, elek.energia s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa.č. 105820730, potraviny ŠJ s DPH 04.05.2012 09.05.2012
Faktúra Ušák Veselé, fa č. 10348, mat. na opravu s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322008553, potraviny ŠJ s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra ASTERA Trenčín, fa č. 180284, tovar bufet s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 201157, potraviny ŠJ s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121291, ovocie,zelenina s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 201231, potraviny ŠJ s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Magna Bratislava, fa č. 1212007491, elek.energia s DPH 04.05.2012 07.05.2012
Faktúra Safety Trnava, fa č. 201200403, BOZP a PO s DPH 03.05.2012 07.05.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327312735, MO plyn PČ s DPH 03.05.2012 07.05.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327312756, MO plyn s DPH 03.05.2012 07.05.2012
Faktúra Pätoprstý Pezinok, fa č. 15/2012, deratizácia s DPH 03.05.2012 07.05.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327312535, MO plyn s DPH 03.05.2012 07.05.2012
Faktúra Áčko Rakovice, fa č. 201243, pracovné rukavice s DPH 03.05.2012 14.05.2012
Faktúra MSI Bratislava, fa č. 301200518, tovar bufet s DPH 03.05.2012 07.05.2012
Objednávka obj.č. 1673/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 03.05.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č.1674/12, Mabonex Piešťany s DPH 03.05.2012 09.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670209824, potraviny ŠJ s DPH 02.05.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č. 1670/12, ASTERA Trenčín s DPH 02.05.2012 07.05.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670210293, potraviny ŠJ s DPH 02.05.2012 07.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201136, potraviny ŠJ s DPH 02.05.2012 09.05.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1201134, potraviny ŠJ s DPH 02.05.2012 09.05.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112040100, potraviny ŠJ s DPH 30.04.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č. 1696/12,Brtáň Piešťany s DPH 30.04.2012 17.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/52/12, Ryba Bratislava s DPH 30.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1349/12, KPS Trebatice s DPH 30.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1347/12, ROUZZ Piešťany s DPH 30.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1695/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 30.04.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č. 1348/12, Prima Art Vrbové s DPH 30.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/59/12, MSI Bratislava s DPH 30.04.2012 07.05.2012
Objednávka obj.č.9000/55/12, Prima Art Vrbové s DPH 30.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č.9000/53/12, Brtáň Piešťany s DPH 30.04.2012 17.05.2012
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20120160, switch, servis PC s DPH 27.04.2012 07.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 99020730, potraviny ŠJ s DPH 27.04.2012 09.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 98920730, tovar bufet s DPH 27.04.2012 07.05.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322007842, potraviny ŠJ s DPH 26.04.2012 27.04.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1201081 s DPH 26.04.2012 27.04.2012
Faktúra Fax Copy Bratislava, fa č. 3201200405, tonery s DPH 25.04.2012 27.04.2012
Objednávka obj.č. 1692/12, Plantex Veselé s DPH 25.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č.1693/12, Ryba Bratislava s DPH 25.04.2012 09.05.2012
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 201076, potraviny ŠJ s DPH 24.04.2012 25.04.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 201006, potraviny ŠJ s DPH 24.04.2012 25.04.2012
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20120147, servis PC s DPH 24.04.2012 27.04.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121230, potraviny ŠJ s DPH 24.04.2012 25.04.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121231, tovar bufet s DPH 24.04.2012 25.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670209426, potraviny ŠJ s DPH 24.04.2012 25.04.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251001826, potraviny ŠJ s DPH 24.04.2012 27.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670209261 s DPH 24.04.2012 25.04.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251001827, tovar bufet s DPH 23.04.2012 25.04.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590213511, PHM s DPH 23.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1346/12, Ušák Veselé s DPH 23.04.2012 07.05.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0008014317, tovar bufet s DPH 20.04.2012 25.04.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 008014315, potraviny ŠJ s DPH 20.04.2012 25.04.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 81420730, tovar bufet s DPH 20.04.2012 25.04.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 91520730, potraviny ŠJ s DPH 20.04.2012 25.04.2012
Faktúra ZAMAZ Hlohovec, fa č. 012012, semená s DPH 19.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1345/12, Bleskanet Trnava s DPH 19.04.2012 07.05.2012
Objednávka obj.č. 1685/12, Mabonex Piešťany s DPH 19.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1687/12, Brtáň Piešťany s DPH 19.04.2012 07.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/49/12, Brtáň Piešťany s DPH 19.04.2012 07.05.2012
Objednávka obj.č. 1686/12,Ryba Bratislava s DPH 19.04.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/50/12, Ryba Bratislava s DPH 19.04.2012 07.05.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 87420730, potraviny ŠJ s DPH 18.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č.9000/48/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 18.04.2012 25.04.2012
Faktúra Šupa Veľké Kostolany, fa č. 11203582, mat. na opravu kosačky s DPH 18.04.2012 25.04.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121220426, tovar bufet s DPH 18.04.2012 25.04.2012
Faktúra Radovan Bábik Rakovice, fa č. 182012, orez stromov s DPH 18.04.2012 25.04.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9205709049, tovar bufet s DPH 17.04.2012 25.04.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 87320730, tovar bufet s DPH 17.04.2012 25.04.2012
Faktúra TAVOS Piešťany, fa č. 212602064, vodné 1Q 2012 s DPH 17.04.2012 17.04.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312001188, vyuč.elek.energia 3/12 s DPH 17.04.2012 17.04.2012
Faktúra MPL espace, s.r.o. Piešťany, fa č. 212500221, dvere s DPH 17.04.2012 17.04.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200977, potraviny ŠJ s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200982, potraviny ŠJ s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670208819, potraviny ŠJ s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670208789, potraviny ŠJ s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121203, tovar bufet s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322007099, potraviny ŠJ s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670208747, potraviny ŠJ s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Objednávka obj.č. 1682/12, Biogal Špačince s DPH 16.04.2012 09.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/47/12, Intersnack Trenčín s DPH 16.04.2012 25.04.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121204, ovocie,zelenina s DPH 16.04.2012 17.04.2012
Objednávka obj.č. 1683/12, Mabonex Piešťany s DPH 16.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1681/12 Ryba Bratislava s DPH 13.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.1343/12, Áčko Rakovice s DPH 13.04.2012 14.05.2012
Objednávka obj.č. 1344/12, Pätoprstý Pezinok s DPH 13.04.2012 07.05.2012
Objednávka obj.č. 9000/45/12, Brtáň Piešťany s DPH 13.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 9000/46/12, Ryba Bratislava s DPH 13.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 9000/44/12, Coca Cola Bratislava s DPH 12.04.2012 25.04.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110141, tepelná energia 3/12 s DPH 11.04.2012 16.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670208251, potraviny ŠJ s DPH 11.04.2012 16.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670208291, potraviny ŠJ s DPH 11.04.2012 16.04.2012
Faktúra PF_mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200945, potraviny ŠJ s DPH 11.04.2012 16.04.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112030183, potraviny ŠJ s DPH 11.04.2012 16.04.2012
Faktúra Kopanič.odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320120207, komunálny odpad s DPH 11.04.2012 16.04.2012
Objednávka obj.č. 1678/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 11.04.2012 17.04.2012
Objednávka obj.č. 1680/12, Mabonex Piešťany s DPH 11.04.2012 17.04.2012
Objednávka obj.č. 1679/12, Brtáň Piešťany s DPH 11.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 900/43/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 10.04.2012 17.04.2012
Faktúra PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, fa č. 132012, právna pomoc s DPH 10.04.2012 16.04.2012
Objednávka obj.č. 1338/12, Šupa Veľké Kostoľany s DPH 10.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1340/12, Zamaz Hlohovec s DPH 10.04.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1674/12, Mabonex Piešťany s DPH 04.04.2012 16.04.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212005447, elek.energia 4/12 s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Faktúra Safety Trnava, fa č. 201200282, BOZP a PO 3/12 s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200922, potraviny ŠJ s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322006450, potraviny ŠJ s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1201076, materiál na opravu a údržbu s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200848, potraviny ŠJ s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 1677/12, Ryba Bratislava s DPH 04.04.2012 25.04.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212005448, elek energia 4/12 s DPH 04.04.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 9000/42/12, ryba Bratislava s DPH 04.04.2012 25.04.2012
Faktúra obj.č. 1675/12, PF-mäsovýroba Nové MestonVáhom s DPH 04.04.2012 16.04.2012
Objednávka obj.č. 1676/12, Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 04.04.2012 17.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670208017, potraviny ŠJ s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra Vema Bratislava, fa č. 420120576, školenie mzdy s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7317387818, MO plyn sl.byt s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Meston Váhom, fa č. 1200896, potraviny ŠJ s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200902, potraviny ŠJ s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa č. 20121134, tovar PČ s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7317387845, MO plyn laboratórium s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670207874, potraviny ŠJ s DPH 02.04.2012 11.04.2012
Faktúra Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2121000249, tovar OV s DPH 30.03.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 1336/12, Prama Clean Piešťany s DPH 30.03.2012 22.05.2012
Faktúra ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 2122202430, vysvedčenie s DPH 30.03.2012 30.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 75220730, potraviny ŠJ s DPH 30.03.2012 11.04.2012
Faktúra Stacho Kočovce, fa č. 20121092, tovar OV s DPH 30.03.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 1338/12, Bábik Rakovice s DPH 30.03.2012 25.04.2012
Objednávka obj.č. 1671/12, Mabonex Piešťany s DPH 30.03.2012 11.04.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200860, potraviny ŠJ s DPH 29.03.2012 30.03.2012
Faktúra PF- mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200857, potraviny ŠJ s DPH 29.03.2012 30.03.2012
Faktúra P a J Trans Slovakia Trebatice, fa č. 101320, pneu služby s DPH 29.03.2012 30.03.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112030098, potraviny ŠJ s DPH 29.03.2012 30.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670207331, tovar PČ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200826, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121080, tovar bufet s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670206500, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Zlatá Studňa, Dobrá Voda, fa č . 251001270, tovar bufet s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200820, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Fax Copy Bratislava, fa č. 3201200310, tonery s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 69420730, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670207366, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ, Piešťany, fa č. 20121081, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 69520730, tovar bufet s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Stavebniny na Lúke Trebatice, fa č. 1200012, mat. na opravu s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 1331/12, Stavebniny na Lúke Trebatice s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251001269, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 1335/12, KPS Trebatice s DPH 27.03.2012 11.04.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322005538, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 1333/12, Stacho Kočovce s DPH 27.03.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 1639/12, Ryba Bratislava s DPH 27.03.2012 07.03.2012
Objednávka obj.č. 1332/12, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 27.03.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 9000/28/12, Ryba Bratislava s DPH 27.03.2012 07.03.2012
Objednávka obj.č. 1334/12, MPL Piešťany s DPH 27.03.2012 17.04.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322005617, potraviny ŠJ s DPH 27.03.2012 30.03.2012
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20120100, servis PC s DPH 26.03.2012 27.03.2012
Faktúra Dalkia Bratislava fa č. 1211110103, preplatok tepelná energia s DPH 26.03.2012 27.03.2012
Objednávka obj.č.1328/12, Fax Copy Bratislava s DPH 26.03.2012 30.03.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č.7202820029, tel.poplatok s DPH 26.03.2012 27.03.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č.200689, potraviny ŠJ s DPH 23.03.2012 27.03.2012
Objednávka obj.č. 1666/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 23.03.2012 30.03.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200764, potraviny ŠJ s DPH 23.03.2012 27.03.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200764, potraviny ŠJ s DPH 23.03.2012 27.03.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200794, potraviny ŠJ s DPH 23.03.2012 27.03.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590203866, PHM s DPH 23.03.2012 27.03.2012
Objednávka obj.č. 1662/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 23.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 1667/12, Biogal Špačince s DPH 23.03.2012 16.04.2012
Objednávka obj.č. 1663/12, Mabonex Piešťany s DPH 23.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj. č. 1668/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 23.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/40/12, Mabonex Piešťany s DPH 23.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 1664/12, Ryba Bratislava s DPH 23.03.2012 11.04.2012
Faktúra PROFIS Holíč, fa č. 201201101, oprava HP s DPH 23.03.2012 27.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/39/12, Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany s DPH 22.03.2012 11.04.2012
Objednávka obj.č. 9000/38/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 22.03.2012 30.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670207090, potraviny ŠJ s DPH 22.03.2012 27.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670206586, potraviny ŠJ s DPH 22.03.2012 27.03.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0005007294, potraviny ŠJ s DPH 21.03.2012 27.03.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0008010808, tovar PČ s DPH 21.03.2012 27.03.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0006008869, tovar PČ s DPH 21.03.2012 27.03.2012
Objednávka obj.č. 1316/12, KPS Trebatice s DPH 21.03.2012 08.03.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0008010807, potraviny ŠJ s DPH 21.03.2012 27.03.2012
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006097412,čistiace prostriedky s DPH 21.03.2012 27.03.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0006008870, tovar bufet s DPH 21.03.2012 27.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121045, ovocie,zelenina s DPH 19.03.2012 20.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121044, tovar bufet s DPH 19.03.2012 20.03.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9205708785, tovar bufet s DPH 19.03.2012 20.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/37/12, Ryba Bratislava s DPH 19.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č.1660/12, Ryba Bratislava s DPH 19.03.2012 30.03.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112030010, potraviny ŠJ s DPH 16.03.2012 20.03.2012
Objednávka obj.č. 1658/12, Mabonex Piešťany s DPH 16.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/36/12, Brtáň Piešťany s DPH 16.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj. č. 1657/12, Brtáň Piešťany s DPH 16.03.2012 30.03.2012
Faktúra ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 1122202403, vysvedčenia s DPH 16.03.2012 20.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670206308, potraviny ŠJ s DPH 16.03.2012 20.03.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 019412, refundácia telefony s DPH 15.03.2012 20.03.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322004927, potraviny ŠJ s DPH 14.03.2012 20.03.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322004844, potraviny ŠJ s DPH 14.03.2012 20.03.2012
Faktúra EMAILA-Višňovský Banka, fa. č. 20120010, sam.tapeta OV s DPH 13.03.2012 14.03.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312000757, vyuč.elek.energia 2/12 s DPH 13.03.2012 14.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670202696, potraviny ŠJ s DPH 13.03.2012 14.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa. č. 55820730, potraviny ŠJ s DPH 13.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 1655/12, Mabonex Piešťany s DPH 13.03.2012 20.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 55720730, tovar PČ s DPH 13.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 1656/12, Slavomír Brtáň Piešťany s DPH 13.03.2012 20.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/35/12, Coca COla Bratislava s DPH 13.03.2012 20.03.2012
Zmluva Zmluva o nájme č.2/2012, Jozef Gido s DPH 13.03.2012 02.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20120980, potraviny ŠJ s DPH 12.03.2012 14.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205864, potraviny ŠJ s DPH 12.03.2012 14.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205923, potraviny ŠJ s DPH 12.03.2012 14.03.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200698, potraviny ŠJ s DPH 12.03.2012 14.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20121009, potraviny ŠJ s DPH 12.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 1326/12, PROFIS Holíč s DPH 12.03.2012 27.03.2012
Objednávka obj.č. 1654/12, Biogal Špačince s DPH 12.03.2012 20.03.2012
Objednávka obj. 1653/12 Mabonex Piešťany s DPH 12.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 1654/12, Biogal Špačince s DPH 12.03.2012 30.03.2012
Objednávka obj. č. 1654/12, Biogal Špačince s DPH 12.03.2012 30.03.2012
Faktúra HATEC spol.s r.o. Martin, da č. 1210200087, alternátor, autobatéria UNC s DPH 09.03.2012 12.03.2012
Faktúra SOŠ technická Piešťany, fa č. 41022512, servisná prehliadka s DPH 09.03.2012 09.03.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 45902000067, PHM s DPH 09.03.2012 09.03.2012
Faktúra Milan Letovanec-LEMAX Trnava, fa č. 120130, kanc.materiál s DPH 09.03.2012 09.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205715, potraviny ŠJ s DPH 08.03.2012 08.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205644, potraviny ŠJ s DPH 08.03.2012 09.03.2012
Faktúra VTR-Komunikačné systémy Bratislava, fa č. 3220521, poplatky za služby TKR s DPH 08.03.2012 09.03.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110065, tepel.energia 2/12 s DPH 08.03.2012 09.03.2012
Objednávka obj.č. 1651/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 08.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 1649/12, Slavomír Btráň Piešťany s DPH 08.03.2012 20.03.2012
Objednávka obj.č. 1650/12, Mabonex Piešťany s DPH 08.03.2012 14.03.2012
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2012053, kanc.materiál s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1201044, mater. na opravu s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000915, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200661, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2012054, kanc.materiál s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, ga č. 1200657, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000915, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121220214 s DPH 07.03.2012 08.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň - DUOZ, Piešťany, fa č. 20120956, ovocie,zelenina s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov, Plantex Veselé s DPH 06.03.2012 11.04.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000917, tovar bufet s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212003859, elek.energia 3/12 s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201200167, BOZP a PO 3/12 s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 5420510, potraviny ŠJ s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 5320510, tovar bufet s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Faktúra PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, fa č. 62012, právna pomoc s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212003858, elek.energia 3/12 s DPH 06.03.2012 07.03.2012
Objednávka obj.č. 1648/12, Ryba Bratislava s DPH 05.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/33/12, Ryba bratislava s DPH 05.03.2012 14.03.2012
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 200603, potraviny ŠJ s DPH 05.03.2012 05.03.2012
Faktúra Slavomír Brtáň - DUOZ Piešťany, fa č. 20120948, ovocie,zelenina s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Faktúra EMAILA Piešťany, fa č. 20120138, materiál OV s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Faktúra Kveta Tre.Stankovce, fa č. 2121000161, aranžérsky materiál OV s DPH 05.03.2012 05.03.2012
Faktúra Pavol Ušák TECHNO PLUS Veselé, fa č. 10335,materiál na opravu sl.bytu s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Faktúra SPONKA SK Púchov, fa č. 12056, archívna spona s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205302, potraviny ŠJ s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205380, potraviny ŠJ s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 200375, potraviny ŠJ s DPH 05.03.2012 06.03.2012
Objednávka obj. č. 1322/12, HATEC Martin s DPH 05.03.2012 12.03.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322004085, potraviny ŠJ s DPH 05.03.2012 05.03.2012
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 200528, potraviny ŠJ s DPH 05.03.2012 05.03.2012
Objednávka obj.č. 1644/12, Zlatá Studňa s DPH 02.03.2012 08.03.2012
Faktúra Lycée Technique Agricole Ettelbruck, fa č. 1212, LdV partnerstvo s DPH 02.03.2012 05.03.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327259050, MO plyn s DPH 02.03.2012 05.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670205059, potraviny Š s DPH 02.03.2012 05.03.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327259571, MO plyn s DPH 02.03.2012 05.03.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7327259630, MO plyn s DPH 02.03.2012 05.03.2012
Objednávka obj.č. 1645/12, PF- mäsovýroba Nové Mesto s DPH 02.03.2012 08.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/30/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 01.03.2012 07.03.2012
Objednávka obj.č.1641/12, Mabonex Piešťany s DPH 01.03.2012 06.03.2012
Objednávka obj.č. 1643/12, Slavomír Brtáň, Piešťany s DPH 01.03.2012 14.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/31/12, Slavomír Brtáň Piešťany s DPH 01.03.2012 14.03.2012
Faktúra Stacho Kočovce, fa č. 20120493, záhradnícky substrát s DPH 29.02.2012 29.02.2012
Faktúra Presto Bratislava, fa č. 2012157, semená OV s DPH 29.02.2012 06.03.2012
Objednávka obj.č. 9000/29/12, Prima Art Vrbové s DPH 28.02.2012 08.03.2012
Objednávka obj.č. 1319/12 Prima Art Vrbové s DPH 27.02.2012 08.03.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670204694, potraviny ŠJ s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200552, potraviny ŠJ s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322003481, potraviny ŠJ s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322003400, potraviny ŠJ s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Faktúra Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120219, potraviny ŠJ s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Faktúra Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120220, tovar bufet s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670204623, potraviny ŠJ s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Objednávka obj.č. 1321/12 s DPH 27.02.2012 06.03.2012
Objednávka obj.č.1320/12, s DPH 27.02.2012 06.03.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9208404193, tovar bufet s DPH 27.02.2012 29.02.2012
Objednávka obj.č. 1638/12, Mabonex Piešťany s DPH 24.02.2012 29.02.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2012, JUKKA Kunovice s DPH 24.02.2012 20.03.2012
Objednávka obj.č. 1636/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 24.02.2012 29.02.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121220161, chipsy s DPH 24.02.2012 29.02.2012
Faktúra DOXX Žilina, fa č. 3029006579, gastrolístky s DPH 24.02.2012 29.02.2012
Faktúra Agro-družstvo Trebatice, fa č. 6039, potraviny ŠJ s DPH 23.02.2012 29.02.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7201607539, tel.poplatok s DPH 23.02.2012 29.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/27/12, Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany s DPH 23.02.2012 07.03.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590196045, PHM s DPH 23.02.2012 29.02.2012
Faktúra UNIKOL Vranov, fa č. 120030, prívesný vozík s DPH 23.02.2012 29.02.2012
Objednávka obj.č. 1315/12, Presto Bratislava s DPH 21.02.2012 29.02.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 40520730, tovar bufet s DPH 20.02.2012 21.02.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 40420730, potraviny ŠJ s DPH 20.02.2012 21.02.2012
Objednávka obj.č. 1314/12, Stacho Kočovce s DPH 20.02.2012 29.02.2012
Faktúra Bloemen-Holland Tr.Stankovce, fa.č. 2012023, kvety s DPH 17.02.2012 21.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322002773, potraviny ŠJ s DPH 17.02.2012 21.02.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1312000145, vyúčtovanie elek.energia 1/12 s DPH 17.02.2012 20.02.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č.1200449,potraviny ŠJ s DPH 17.02.2012 21.02.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200443, potraviny ŠJ s DPH 17.02.2012 21.02.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670203957, tovar bufet s DPH 17.02.2012 21.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č.9322002695, potraviny ŠJ s DPH 17.02.2012 21.02.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č.5112020046, potraviny ŠJ s DPH 16.02.2012 21.02.2012
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201200138, tonery s DPH 16.02.2012 21.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/25/12, Intersnack Trenčín s DPH 16.02.2012 29.02.2012
Faktúra Slavomír Brtá§ - DUOZ Piešťany, fa č. 20120198, tovar bufet s DPH 15.02.2012 17.02.2012
Zmluva Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, Slovenská Sporiteľňa Piešťany s DPH 14.02.2012 14.02.2012
Zmluva Zmluva o zriadení a využívaní sližba Homebanking, Slovenská Sporiteľňa Piešťany s DPH 14.02.2012 14.02.2012
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 20120172, potraviny ŠJ s DPH 14.02.2012 16.02.2012
Zmluva Zmluva o bežnom účte, Slovenská Sporiteľňa Piešťany s DPH 14.02.2012 14.02.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670203581, potraviny ŠJ s DPH 14.02.2012 16.02.2012
Zmluva SLSP Piešťany - sadzobník poplatkov s DPH 14.02.2012 16.02.2012
Zmluva SLSP Piešťany - podmienky pre platobný styk s DPH 14.02.2012 16.02.2012
Zmluva SLSP Piešťany - všeobecné obchodné podmienky s DPH 14.02.2012 16.02.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670203581, potraviny ŠJ s DPH 14.02.2012 21.02.2012
Objednávka obj.č. 1635/12, Agro-družstvo Trebatice s DPH 14.02.2012 29.02.2012
Objednávka obj.č.1634/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 14.02.2012 21.02.2012
Zmluva Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty, Slovenská Sporiteľňa Piešťany s DPH 14.02.2012 14.02.2012
Objednávka obj.č. 1313/12, UNIKOL Vranov s DPH 13.02.2012 29.02.2012
Faktúra ASTERA Trenčín, fa č. 180090, potraviny ŠJ s DPH 13.02.2012 13.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/24/12, Mabonex Piešťany s DPH 13.02.2012 21.02.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000541, tovar bufet s DPH 10.02.2012 13.02.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 0100/12, refundácia tel.poplatky s DPH 10.02.2012 13.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/22/12, Brtáň Piešťany s DPH 10.02.2012 29.02.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590192203, PHM s DPH 10.02.2012 13.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/23/12, Ryba Bratislava s DPH 10.02.2012 21.02.2012
Faktúra Milan Letovanec-LEMAX Trnava, fa č. 120077,kanc.materiál s DPH 10.02.2012 13.02.2012
Objednávka obj.č.1631/12, Mabonex Piešťany s DPH 09.02.2012 21.02.2012
Objednávka obj.č.1631/12, Mabonex Piešťany s DPH 09.02.2012 16.02.2012
Objednávka obj.č. 1632/12, Brtáň Piešťany s DPH 09.02.2012 29.02.2012
Objednávka obj.č.1629/12, ASTERA Trenčín s DPH 08.02.2012 13.02.2012
Faktúra PhDr.JUDR.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 12012, právna pomoc s DPH 08.02.2012 09.02.2012
Faktúra MSI Bratislava, fa č. 301200149,tovar bufet s DPH 08.02.2012 13.02.2012
Zmluva Zmluva č.20/12/PN-DED - VODA, TAVOS Piešťany s DPH 08.02.2012 17.02.2012
Faktúra Dopravné služby Piešťany, fa č. 10022012, letenky,poistenie autobus.lístky s DPH 08.02.2012 09.02.2012
Objednávka obj.č.1310/12, Fax Copy Piešťany s DPH 08.02.2012 21.02.2012
Objednávka obj.č.2/2012, Dopravné služby Piešťany s DPH 08.02.2012 09.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322001940, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9322002022, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Stamislav Brtáň, fa č. 20120120, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Kopaničiarska odpadová spoločnosť, fa č. 0320120059, komunálny odpad s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č.200289, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1211110027, tepelná energia 1/12 s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200216, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 121002456, elek.energia 2/12 s DPH 07.02.2012 07.02.2012
Faktúra ASC Bratislava, fa č. 9120000538, aktualizácia s DPH 07.02.2012 07.02.2012
Faktúra PF-Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200355, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670202926, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Slavomír Brtáň Piešťany, fa č. 20120135, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670203004, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2012 08.02.2012
Objednávka obj.č.1630/12, Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany s DPH 07.02.2012 16.02.2012
Faktúra RM Gastro - JAZ Nové Mesto nVáhom, fa č. 11200610, gastronádoby s DPH 07.02.2012 09.02.2012
Objednávka obj.č.1308/12, Bloemen-Holland Tr.Stankovce s DPH 07.02.2012 21.02.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 27620730, tovar bufet s DPH 06.02.2012 07.02.2012
Objednávka obj.č.1628/12, Biogal Špačince s DPH 06.02.2012 21.02.2012
Faktúra Ing.Matúš Kolumber Považská Bystrica, fa č. 012012, tepelnotechnické a energetické posúdenie s DPH 06.02.2012 07.02.2012
Faktúra Coco cola Bratislava, fa č. 9204904229, tovar bufet s DPH 06.02.2012 07.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/21/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 06.02.2012 13.02.2012
Objednávka obj.č. 9000/20/12, MSI Bratislava s DPH 06.02.2012 13.02.2012
Faktúra SafetyControl Trnava, fa č. 201200050, BOZP a PO 1/12 s DPH 03.02.2012 07.02.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 1212002455, elek.energia 2/12 s DPH 03.02.2012 07.02.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0009006158, tovar bufet s DPH 03.02.2012 07.02.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0010000499, potraviny ŠJ s DPH 03.02.2012 07.02.2012
Faktúra Vema Bratislava, fa č. 420120191, školenie mzdy s DPH 02.02.2012 03.02.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7322297249, MO plyn s DPH 02.02.2012 03.02.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7322297186, MO plyn s DPH 02.02.2012 03.02.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7322296660, MO plyn s DPH 02.02.2012 03.02.2012
Objednávka obj.č.1307/12, RM Gastro - JAZ Nové Mesto n Váhom s DPH 02.02.2012 09.02.2012
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5112010080, potraviny ŠJ s DPH 01.02.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 23320730, potraviny ŠJ s DPH 01.02.2012
Objednávka obj.č.9000/18/12, Coca Cola Bratislava s DPH 01.02.2012 08.02.2012
Objednávka obj.č.9000/19/12, Slavomír Brtáň - DOUZ Piešťany s DPH 01.02.2012 17.02.2012
Faktúra KPS Trebatice, fa č.1201024, materiál na opravu s DPH 01.02.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č. 1200193, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200254, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom, fa č.1200221, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2012
Faktúra PF-mäsovýroba Nové MestonVáhom, fa č.1200259, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670202379, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670202324, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2012
Objednávka obj.č. 9000/14/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 30.01.2012
Objednávka obj. 9000/13/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 30.01.2012
Objednávka obj.č. 9000/12/12, Intersnack Trenčín s DPH 30.01.2012
Objednávka obj.č.1306/12, EMAILA Piešťany s DPH 30.01.2012 06.03.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č.251000336,tovar bufet s DPH 27.01.2012
Faktúra PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 1200222 s DPH 27.01.2012
Faktúra Fax Copy Bratislava, fa č.3201200073,tonery s DPH 27.01.2012
Objednávka obj.č. 1301/12, Fax Copy Bratislava s DPH 27.01.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 17120730, potraviny ŠJ s DPH 27.01.2012
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 19120730, tovar bufet s DPH 27.01.2012
Objednávka obj.č. 9000/11/12, Ryba Bratislava s DPH 27.01.2012
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 121220059, tovar bufet s DPH 27.01.2012
Objednávka obj.č.9000/15/12, Ryba Bratislava s DPH 26.01.2012 07.02.2012
Faktúra Veľkopek Piešťany,fa č.9322000482,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č. 1605/12, Mabonex Piešťany s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č. 1600/12, Mabonex Piešťany s DPH 25.01.2012
Faktúra PF-Mäsovýroba Nové MestonVáhom, fa č.11101001,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č. 10901001, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1603/12, PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 25.01.2012
Faktúra Ryba Btatislava, fa č. 10820730, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Ryba Bratislava,fa č. 10920730, tovar bufet s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670200674,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670200839,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra PF-Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom,fa č.1200136,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1608/12, Mabonex Piešťany s DPH 25.01.2012
Faktúra PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom, fa č.151101002,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1609/12, Mabonex Piešťany s DPH 25.01.2012
Objednávka obj. č.1606/12, PF-Mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670200678,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670200155,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670200269,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany,fa č.670200268,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Poradca podnikateľa Žilina, fa č.2128019207,finančný spravodaj s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č.670200877,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra SMS TTSK Trnava, fa č. 2011116,vodomery merače,montáž s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1602/12, Ryba Bratislava s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1601/12, Biogal Špačince s DPH 25.01.2012
Faktúra Biogal Špacince, fa č.5112010018,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Ryba Bratislava,fa č. 3120730,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670201291, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra TTSK Trnava, fa č. 612, tel.poplatok 12/11 s DPH 25.01.2012
Faktúra Magna Piešťany,fa č. 1311005514,vyuč.elek.energia 12/11 s DPH 25.01.2012
Faktúra TAVOS Piešťany, fa č.211616161,vodné 4Q s DPH 25.01.2012
Faktúra Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201103298,stočné 4Q s DPH 25.01.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200063, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1610/12, PF-Mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 25.01.2012
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č.7200417131, tel.poplatok s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.9000/08/12, Ryba Bratislava s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č. 1626/12, Mabonex Piešťany s DPH 25.01.2012 08.02.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č.4590188189, PHM s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č. 1304/12, UNIONTEX TRADE Trenčín s DPH 25.01.2012
Objednávka obj. č. 1619/12, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 25.01.2012
Objednávka obj. č. 1303/12, Kveta Tren.Stankovce s DPH 25.01.2012
Objednávka obj. č. 1302/12, Lemax Trnava s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1614/12, Mabonex Piešťany s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č. 9000/09/12, Coca Cola Bratislava s DPH 25.01.2012
Objednávka obj.č.1613/12, Ryba Bratislava s DPH 25.01.2012
Faktúra Veíkopek Piešťany, fa č. 9322001211, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9204904127, tovar bufet s DPH 25.01.2012
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 200134, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra UNIONTEX TRADE Trenčín, fa č. 1011200016,satén s DPH 25.01.2012
Faktúra Kveta Tren.Stankovce, fa č.2121000056,aran.materiál s DPH 25.01.2012
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670201609,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 251000337, potraviny ŠJ s DPH 25.01.2012
Faktúra Lemax Trnava, fa č. 120038, xerox papier s DPH 25.01.2012
Faktúra ATEC Piešťany,fa č.1269387,pásky do reg.pokladne s DPH 24.01.2012
Faktúra SPP Bratislava,fa č. 7317304935,MO plyn sl.byt 1/12 s DPH 24.01.2012
Faktúra Ryba Bratislava,fa č.3220730,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.142/11,Imrich Rožič,Chtelnica s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.9000/153/11, ATEC Piešťany s DPH 24.01.2012
Objednávka obbj.č.9000/06/12,Intersnack Trenčín s DPH 24.01.2012
Faktúra SPP Bratislava, fa č.7317304769,MO plyn 1/12 s DPH 24.01.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 121000071, elek.energia 1/12 s DPH 24.01.2012
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie tovaru, Ryba Bratislava s DPH 24.01.2012
Faktúra Slovnaft Bratislava,fa č.4590184682, PHM s DPH 24.01.2012
Faktúra Safety Control Trnava, fa č.201103010, BOZP a PO 12/11 s DPH 24.01.2012
Faktúra Imrich Rožič Chtelnica, fa č.2011016,oprava hav.stavu ústr.kúrenia s DPH 24.01.2012
Faktúra Magna Piešťany, fa č.1212000070, elek.energia 1/12 s DPH 24.01.2012
Faktúra Metro Nitra,fa č.005168680,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Faktúra Metro Nitra, fa č. 005168679,čistiace prostriedky s DPH 24.01.2012
Faktúra Metro Nitra,fa č.005168675,potraviny ŠJ s DPH 24.01.2012
Faktúra Metro Nitra,fa č.005168677,čiatiace PČ s DPH 24.01.2012
Faktúra MSI Bratislava,fa č.301200022,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Zmluva Kúpna zmluva, Emil Prítrský - PEKÁREŇ, Chtelnica s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.9000/01/12,Ryba Bratislava s DPH 24.01.2012
Faktúra SPP Bratislava,fa č.7317304955,MO plyn 1/12 s DPH 24.01.2012
Faktúra Intersnack Trenčín,fa č.009,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Faktúra Zlatá studňa Dobrá Voda,fa č.2012510071,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.9000/04/12,Coca Cola Bratislava s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.9000/03/12,Zlatá studňa Dobrá Voda s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.9000/05/12,MSI Bratislava s DPH 24.01.2012
Faktúra MSI Bratislava,fa č.301200022,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Faktúra Coca Cola Bratislava,fa č.9209005191,tovar bufet s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č. 1621/12, Mabonex Piešťany s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č. 1622/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto n Váhom s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.1623/12, Ryba Bratislava s DPH 24.01.2012
Objednávka obj.č.1305/12, KPS Trebatice s DPH 23.01.2012
Objednávka obj.č.1620/12 s DPH 23.01.2012 08.02.2012
Objednávka obj.č.1617/12, PF-mäsovýroba,Nové Mesto n Váhom s DPH 19.01.2012
Objednávka obj.č.9000/10/12,Slavomír Brtáň s DPH 19.01.2012 08.02.2012
Objednávka obj.č. 1/2012, Ing.Matúš Kolumber s DPH 16.01.2012 07.02.2012
Objednávka obj.č.1612/12,Brťáň Piešťany s DPH 13.01.2012 08.02.2012
Objednávka obj. č. 1611/12 s DPH 13.01.2012
Zmluva Zlmuva 11K881119, DOXX Žilina s DPH 12.01.2012
Zmluva Rámcova dohoda na dodanie tovaru č.33, Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Piešťany s DPH 12.01.2012
Zmluva Kúpna zmluva č.32, PF - Mäsovýroba, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom s DPH 12.01.2012
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č.1111110436, tepelná energia 12/11 s DPH 12.01.2012
Objednávka obj.č.1627/12, PF-mäsovýroba Nové Mesto nVáhom s DPH 06.01.2012 08.02.2012
Zmluva Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, Veľkopek Piešťany s DPH 21.12.2011 03.02.2012
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č.1509021, SMS TTSK s.r.o. Trnava s DPH 14.12.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011031, oprava havarijného stavu DOMČEK s DPH 13.12.2011
Faktúra Dalkia Bratislava,fa č.1111110399, tepelná energia 11/11 s DPH 07.12.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2111215489, elek.energia 12/11 s DPH 05.12.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2111114164, elektrická energia 11/11 s DPH 07.11.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110362, tepelná energia 10/11 s DPH 07.11.2011
Faktúra Ivan Gogolák Brestovany, fa č.2011024, oprava havarijného stavu DOMČEK s DPH 02.11.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany,fa č. 2011023,oprava havarijného stavu DOMČEK s DPH 17.10.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2111012852, elektrická energia 10/11 s DPH 05.10.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č.1111110327, tepelná energia 9/11 s DPH 05.10.2011
Faktúra Carolus Nieuwerkerken, fa č. 90007 ubytovanie LdV Belgicko s DPH 04.10.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011022, oprava havarijného stavu DOMČEK s DPH 28.09.2011
Faktúra Gogolák Brestovany, fa č. 2011019, oprava havar.stavu DOMČEK s DPH 12.09.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110292, tepelná energia 8/11 s DPH 08.09.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 009182635, potraviny s DPH 23.08.2011
Faktúra Gogolák Brestovany, fa č. 2011018, oprava havar.objektu DOMČEK s DPH 19.08.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110258, tepelná energia 7/11 s DPH 05.08.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110810128, elek.energia 8/11 s DPH 03.08.2011
Faktúra Gogolák Brestovany, fa č. 2011013, oprava havarijného stavu Domček s DPH 22.07.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110224, tepelná energia s DPH 07.07.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011011, oprava s DPH 06.07.2011
Faktúra Ivan Gogolák, fa č. 2011009, oprava a odstránenie závad - sl. byt s DPH 22.06.2011
Zmluva Zmluva o dielo č.8 /2011, Ivan Gogolák Brestovany s DPH 13.06.2011
Zmluva Kupná zmluva, Bleskanet Trnava s DPH 13.06.2011
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20110277, nákup výpočtovej techniky s DPH 13.06.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa ča. 1111110198, tepelná energia 5/11 s DPH 07.06.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110607548, elek.energia 6/11 s DPH 07.06.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011006, odstránenie hav.stavu s DPH 24.05.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110156, tepelná energia 4/11 s DPH 06.05.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110505489, elek.energia 5/11 s DPH 06.05.2011
Faktúra GO travel Slovakia Bratislava, fa č. 20111357, letenky a poistenie s DPH 06.05.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321007623, potraviny ŠJ s DPH 28.04.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110642, potraviny ŠJ s DPH 28.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670108739, potraviny ŠJ s DPH 28.04.2011
Objednávka Obj. č. 1647/11, Agrobak Drahovce s DPH 27.04.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590111677, PHM s DPH 26.04.2011
Faktúra SPELL Co, s.r.o. Zavar, fa č. 15211, drôt s DPH 26.04.2011
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7103562381, tel.poplatok s DPH 26.04.2011
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110981, potraviny ŠJ s DPH 20.04.2011
Faktúra Marián Šupa Veľké Kostoľany, fa č. 11102363, olej s DPH 20.04.2011
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201100382, tonery s DPH 19.04.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110367, potraviny ŠJ s DPH 18.04.2011
Faktúra Obecná kanalizačná Veselé, fa č. 201100762, stočná 1Q s DPH 18.04.2011
Faktúra Slavomír Brtáň-DUOZ Piešťany, fa č. 2011040536, potraviny ŠJ s DPH 18.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670108048, potraviny ŠJ s DPH 18.04.2011
Faktúra Jozef Pätoprstý GARANT DDD Pezinok, fa č. 112011, deratizácia s DPH 18.04.2011
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5111040053, potraviny ŠJ s DPH 18.04.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110368, tovar bufet s DPH 18.04.2011
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 2104142017, tovar bufet s DPH 15.04.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006863, potraviny ŠJ s DPH 15.04.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211102658, potraviny ŠJ s DPH 15.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670107901, tovar bufet s DPH 14.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670107522, potraviny ŠJ s DPH 14.04.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 3110301075, vyuč. elek.energie 3/11 s DPH 14.04.2011
Faktúra TTSK Trnava, telefónné poplatky 3/11 s DPH 14.04.2011
Faktúra Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany, fa č. 211600612, vodné a stočné s DPH 14.04.2011
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207005148, tovar bufet s DPH 13.04.2011
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500830, tovar bufet s DPH 13.04.2011
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 2104142017, tovr bufet s DPH 13.04.2011
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500829, potraviny ŠJ s DPH 13.04.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110557, potraviny ŠJ s DPH 13.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670106944, potraviny ŠJ s DPH 13.04.2011
Faktúra Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2111000325, aran. materiál pre OV s DPH 13.04.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 75010730, tovar bufet s DPH 11.04.2011
Objednávka Obj. č. 9000/43/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 11.04.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 74910730, potraviny ŠJ s DPH 11.04.2011
Faktúra PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava, fa č. 162011, právna pomoc s DPH 11.04.2011
Objednávka Obj. č. 42/2011, SPELL Co, Zavar s DPH 11.04.2011
Objednávka Obj. č. 9000/42/11, Intersnack Trenčín s DPH 11.04.2011
Objednávka Obj.č. 43/2011, Fax Copy Piešťany s DPH 11.04.2011
Objednávka Obj. č. 1643/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 08.04.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211102351, potraviny ŠJ s DPH 08.04.2011
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2011070, kancelársky materiál s DPH 08.04.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110101710, ele.energia PČ s DPH 08.04.2011
Objednávka Obj. č. 9000/41/11, Coca Cola Bratislava s DPH 08.04.2011
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2011068, tovar bufet s DPH 08.04.2011
Faktúra Prima Art Vrbové, fa č. 2011069, tovar bufet s DPH 08.04.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006108, potraviny ŠJ s DPH 07.04.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110404709, elek. energia s DPH 07.04.2011
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110825, potraviny ŠJ s DPH 07.04.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590106371, PHM s DPH 07.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670107393, potraviny ŠJ s DPH 07.04.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321006108, potraviny ŠJ s DPH 07.04.2011
Faktúra MSI Bratislava, fa č. 301100387, tovar bufet s DPH 07.04.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.6/2011, JUKKA, s.r.o. Kunovice s DPH 07.04.2011
Faktúra Emaila, Piešťany, fa č. 20110230, materiál na maľovanie s DPH 07.04.2011
Objednávka Obj. č. 1642/11, Agrobak Drahovce s DPH 07.04.2011
Objednávka Obj. č. 1640/11, Biogal Špačince s DPH 07.04.2011
Objednávka Obj. č. 1639/11, Slavomír Brtáň-DUOZ, Piešťany s DPH 07.04.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0006010153, potraviny ŠJ s DPH 06.04.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0006010154, tovar bufet s DPH 06.04.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0015018435, čistiace prostriedky s DPH 06.04.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110122, tepelná energia 3/11 s DPH 06.04.2011
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7316979704, MO laboratórium s DPH 04.04.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110323, tovar bufet s DPH 04.04.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110336, tovar bufet s DPH 04.04.2011
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7316979097, MO plyn hala s DPH 04.04.2011
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7316979639, MO plyn sl.byt s DPH 04.04.2011
Faktúra SPP Bratislava, fa č. 7316979096, MO plyn kaštieľ s DPH 04.04.2011
Faktúra Safety Trnava, fa č. 201102212, BOZP a PO s DPH 04.04.2011
Objednávka Obj. č. 1637,1638,1641/11, AD FRIUT Krakovany s DPH 04.04.2011
Objednávka Obj. č. 9000/39/11, MSI Bratislava s DPH 04.04.2011
Objednávka Obj. č. 40/2011, Kveta Tren. Stankovce s DPH 04.04.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110306, potraviny ŠJ s DPH 04.04.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670106551, tovar bufet s DPH 01.04.2011
Faktúra Brtáň - DUOZ, Piešťany, fa č. 2011020452, potraviny ŠJ s DPH 01.04.2011
Objednávka Obj. č. 9000/38,40/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 01.04.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110089, ročné vyúčtovanie tepelnej energie s DPH 01.04.2011
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1101070, materiál na opravu s DPH 31.03.2011
Objednávka Obj. č. 39/2011, Jozef Pätoprstý GARANT DDD Pezinok s DPH 31.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/37/11 Ryba Bratislava s DPH 31.03.2011
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 2103142031, tovar bufet s DPH 30.03.2011
Faktúra Bleskanet Trnava, fa PF9011060, ročný poplatok domény s DPH 30.03.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670106350, potraviny ŠJ s DPH 30.03.2011
Faktúra Ing.Ján Brisuda Trnava, fa č. 2011025, montáž svietidiel s DPH 29.03.2011
Faktúra Vema Bratislava, fač . 420110575, školenie mzdy s DPH 29.03.2011
Faktúra Ing.Ján Brisuda, fa č. 2011024, odborná prehliadka elektrických zariadení s DPH 29.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 62610730, tovar bufet s DPH 28.03.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211102060, potraviny ŠJ s DPH 28.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 63710730, potraviny ŠJ s DPH 28.03.2011
Faktúra JurisDat Bratislava, fa č. 20111683, predplatné časopisu Škola s DPH 24.03.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321005348, potraviny kuchyňa s DPH 24.03.2011
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207704093, tovar bufet s DPH 24.03.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 2011005, oprava dielní OV s DPH 24.03.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670105776, potraviny kuchyyňa s DPH 24.03.2011
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7102534614, tel.poplatok s DPH 24.03.2011
Faktúra Metiatel Bratislava, fa č. 111207458, inzerát s DPH 24.03.2011
Faktúra Kveta Trenčianské Stankovce, fa č. 2111000257, materiál OV s DPH 23.03.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590102232, PHM s DPH 23.03.2011
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5111030083, potraviny ŠJ s DPH 23.03.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110279, potaviny ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110280, tovar bufet s DPH 22.03.2011
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500551, potraviny ŠJ s DPH 21.03.2011
Faktúra Stacho Kočovce, fa č. 20110845, materiál OV s DPH 21.03.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110392, potraviny ŠJ s DPH 21.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 56410730, potraviny ŠJ s DPH 21.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 56310730, tovar bufet s DPH 21.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/34/11, Coca Cola Bratislava s DPH 21.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/33/11, Ryba Bratislava s DPH 21.03.2011
Objednávka Obj. č. 1632/11, Ryba Bratislava s DPH 21.03.2011
Faktúra RAABE Bratislava, fa č. 21105807, profesijný rast zamest.školy s DPH 18.03.2011
Faktúra IvanGogolák Brestovany, fa č. 2011004, oprava dielní OV s DPH 18.03.2011
Objednávka Obj. 9000/32/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 18.03.2011
Faktúra AGRO VOS Veselé, fa č. 320110017, oprava kontajnera s DPH 18.03.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321004633, potraviny ŠJ s DPH 17.03.2011
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110670, potraviny ŠJ s DPH 17.03.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110255, potraviny ŠJ s DPH 17.03.2011
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201100245, toner s DPH 17.03.2011
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11500550, tovar bufet s DPH 17.03.2011
Zmluva Poistná zmluva č. 051-8013679, Kooperatíva Bratislava s DPH 16.03.2011
Faktúra Trnavský samosprávny kraj Trnava, fa č. 0197/11, refundácia tel.poplatkov 2/11 s DPH 16.03.2011
Zmluva Poistná zmluva č. 3559001594, Kooperatíva Bratislava s DPH 16.03.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 3110200627, nedoplatok elek.energie s DPH 16.03.2011
Zmluva Poistná zmluva č.441-8013584, Kooperatíva Bratislava s DPH 16.03.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211101775, potraviny ŠJ s DPH 16.03.2011
Objednávka Obj. č. 35/2011, KPS Trebatice, materiál na opravu s DPH 16.03.2011
Objednávka Obj. č. 36/2011, Prima Art Vrbové s DPH 16.03.2011
Objednávka Obj. Mediatel Bratislava s DPH 16.03.2011
Objednávka Obj. č. 33/2011, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 15.03.2011
Faktúra Radovan Bábik Rakovice, fa č. 092011, prenájom plošiny s DPH 15.03.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670105211, potraviny ŠJ s DPH 15.03.2011
Objednávka Obj. č. 34/2011, Ing. Ján Brisuda Trnava s DPH 15.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/30/11, Ryba Bratislava s DPH 14.03.2011
Faktúra Eva Žáková Vrbové, fa č. 6311, odborná exkurzia s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/31/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 31/2011, Emaila Piešťany s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 1626/11, Biogal Špačince s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 1628/11, Agrobak Drahovce s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 1629/11, Ryba Bratislava s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 1630/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 14.03.2011
Objednávka Obj. č. 32/2011, Stacho Kočovce s DPH 14.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava fa č. 49010730, tovar bufet s DPH 11.03.2011
Faktúra Ryba bratislava, fa č. 48910730, potraviny ŠJ s DPH 11.03.2011
Faktúra Plantfruct Veselé, fa č. 20110102, potraviny ŠJ s DPH 11.03.2011
Faktúra VTR-Komunikačné systémy Bratislava, fa č. 3220511 s DPH 11.03.2011
Faktúra Ivan Gogolák Brestovany, fa č. 2011003, oprava dielní OV s DPH 11.03.2011
Objednávka Obj. č. 30/2011, Fax Copy Piešťany s DPH 10.03.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590098368, PHM s DPH 09.03.2011
Faktúra MSI Bratislava, fa č. 301100246, tovar bufet s DPH 09.03.2011
Faktúra Prima Art Bratislava, fa č. 2011034, kancelársky materiál s DPH 09.03.2011
Faktúra Prima Art Bratislava, fa č. 2011033, tovar bufet s DPH 09.03.2011
Faktúra KPS Trebatice, fa č. 1101048, materiál na opravu a údržbu s DPH 08.03.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670104691, potraviny ŠJ s DPH 08.03.2011
Faktúra Emaila Višňovský Piešťany, fa č. 2011036, farby na maľovanie s DPH 07.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 10010510, tovar bufet s DPH 07.03.2011
Faktúra PHDr.JUDr.Balážiová Jaroslava, fa č. 9/2011, právna pomoc s DPH 07.03.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 9610510, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211101505, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj. č. 29/2011, Radovan Bábik Rakovice s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj.č. 9000/27/11, MSI Bratislava s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj. č. 1623/11, Ryba Bratislava s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj. č. 1622/11, Plantfruct Veselé s DPH 07.03.2011
Faktúra Kopaničiarská odpadová spoločnosť Kostolné, fa č. 0320110144, komunálny odpad s DPH 07.03.2011
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5111020132, potraviny ŠJ s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/28/11, Prima Art Vrbové s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj. č. 1624/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 07.03.2011
Faktúra Stacho Kočovce, fa č. 20110601, materiál OV s DPH 07.03.2011
Objednávka Obj. č. 9000/26/11, Ryba Bratislava s DPH 04.03.2011
Faktúra filleDalkia Bratislava, fa č. 1111110064, tepelná energia 2/11 s DPH 04.03.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321003882, potraviny ŠJ s DPH 04.03.2011
Faktúra Emil Prírtský Chtelnica, fa č. 110518, potraviny ŠJ s DPH 04.03.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110303503, elek. energia s DPH 03.03.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110303502, elek.energia s DPH 03.03.2011
Faktúra Bloemen-Holland SK Dubnica nad Váhom, fa č. 20110030, materiál OV s DPH 03.03.2011
Objednávka Obj. č. 28/2011, AGRO VOS Veselé s DPH 03.03.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110311, potraviny ŠJ s DPH 02.03.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7316943977, MO plyn s DPH 02.03.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7316943914, MO plyn s DPH 02.03.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7316943363, MO plyn s DPH 02.03.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel, fa č. 7316943362, MO plyn s DPH 02.03.2011
Faktúra Safety Control Trnava, fa č. 201102117, BOZP a PO s DPH 01.03.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321003257, potraviny ŠJ s DPH 01.03.2011
Faktúra Megadoor Nitra, fa č. 2011019, protipožiarné dvera s DPH 01.03.2011
Objednávka Obj.č. 27/2011, Stacho Kočovce s DPH 01.03.2011
Objednávka Obj.č. 26/2011, Bloemen-Holland SK Dubnica nad Váhom s DPH 01.03.2011
Objednávka Obj. č. 2011001, Megadoor Nitra s DPH 28.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/23/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 28.02.2011
Faktúra SPOLOČNOSŤ 7 PLUS Bratislava, fa č. 4051100003, inzerát s DPH 28.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110185, tovar bufet s DPH 28.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110184, potraviny ŠJ s DPH 28.02.2011
Faktúra ŠEVT Bratislava, fa č. 2112203082, tlačivá, vysvedčenia s DPH 28.02.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670104057, potraviny ŠJ s DPH 28.02.2011
Faktúra Ivan Gogolák Brestovany, fa č. 2011002, oprava dielní OV s DPH 28.02.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211101242, potraviny ŠJ s DPH 25.02.2011
Faktúra ZAMAZ Hlohovec, fa č. 012011, semená s DPH 25.02.2011
Faktúra Astera Trenčín, fa č. 180125, potraviny ŠJ s DPH 23.02.2011
Faktúra Slovenský plyn priemysel Bratislava, fa č. 7411859120, vyúčtovanie plyn s DPH 23.02.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0005006097, čistiace prostriedky s DPH 23.02.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0005006100, tovar bufet s DPH 23.02.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0005006098, potraviny ŠJ s DPH 23.02.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590094401, diaľničná známka s DPH 23.02.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 3110100366, elek. energia - doplatok s DPH 23.02.2011
Objednávka Obj. č. 1621/11,Ryba Bratislava s DPH 23.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/17/11, MSI Bratislava s DPH 23.02.2011
Objednávka Obj. č. 1620/11, Agrobak Drahovce s DPH 23.02.2011
Objednávka Obj. č. 1619/11, Biogal Špačince s DPH 23.02.2011
Faktúra Bloemen-Holland SK Dubnica nad Váhom, fa č. 20110021, kvety s DPH 22.02.2011
Faktúra Emil Prítrský Chtelnica, fa č. 110368, potraviny ŠJ s DPH 22.02.2011
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7101466165, tel.poplatok s DPH 21.02.2011
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20110070, prekladanie dát PC s DPH 17.02.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670103477, tovar bufet s DPH 17.02.2011
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20110077, profilaktika PC s DPH 17.02.2011
Faktúra Coca Cola Bratislava, fa č. 9207804758, tovar bufet s DPH 17.02.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 39310730,potraviny ŠJ s DPH 17.02.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 39410730, tovar bufet s DPH 17.02.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670103194, potraviny ŠJ s DPH 17.02.2011
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 2101142013, tovar bufet s DPH 17.02.2011
Faktúra Trnavský samosprávny kraj Trnava, fa č. 010111, tel.poplatok s DPH 17.02.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 21110963, potraviny ŠJ s DPH 17.02.2011
Objednávka Obj. č. 24/2011, Prima Art Bratislava s DPH 16.02.2011
Objednávka Obj.č. 23/2011, KPS Trebatice s DPH 16.02.2011
Faktúra MaBaK Piešťany, fa č. 10110074, fixky na tabuľu s DPH 16.02.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321002580, potraviny ŠJ s DPH 15.02.2011
Objednávka Obj. č. 22/2011, ZAMAZ Hlohovec s DPH 15.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/22/11, Intersnack Trenčín s DPH 15.02.2011
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 9041100171, oprava kopírky s DPH 14.02.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 36710730, tovar bufet s DPH 14.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/20/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 14.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/21/11, Coca Cola Bratislava s DPH 14.02.2011
Objednávka Obj. č. 1617/11, Astera Trenčín s DPH 11.02.2011
Faktúra Gogolák Ivan Brestovany, fa č. 20110001, oprava dielní OV s DPH 11.02.2011
Faktúra ASC Applied Software Bratislava, fa č.9010000509, ročný poplatok ASC agenda s DPH 11.02.2011
Objednávka Obj. č. 1618/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 11.02.2011
Faktúra Bleskanet Trnava, fa č. 20110065, tlačiareň, USB kľúče s DPH 11.02.2011
Faktúra Fax Copy Piešťany, fa č. 3201100130, tonery s DPH 10.02.2011
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11600262, tovar bufet s DPH 09.02.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110196, potraviny ŠJ s DPH 09.02.2011
Faktúra Zlatá Studňa Dobrá Voda, fa č. 11600261, potraviny ŠJ s DPH 09.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110138, tovar bufet s DPH 09.02.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670102657, potraviny ŠJ s DPH 09.02.2011
Faktúra Firma MSI Bratislava, fa č. 301100125, tovar bufet s DPH 09.02.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590090511, PHM s DPH 09.02.2011
Faktúra Presto Bratislava, fa č. 2011121, semená zeleninové s DPH 09.02.2011
Faktúra Presto Bratislava, fa č. 2011067, kvetinové semená s DPH 09.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110137, potraviny ŠJ s DPH 09.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/19/11, Ryba Bratislaava s DPH 09.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/18/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 08.02.2011
Objednávka Obj. č. 19/2011, Bleskanet Trnava s DPH 08.02.2011
Objednávka Obj. č. 20/2011, MaBaK Piešťany s DPH 08.02.2011
Objednávka Obj. č. 17/2011, Bleskanet Trnava s DPH 07.02.2011
Faktúra J.M.L.I. Rakovice, fa č. 11020054, omietka s DPH 07.02.2011
Faktúra Magna Bratislava, fa č. 2110201393, elek. energia s DPH 07.02.2011
Faktúra Magna Bratislava, fa č. 2110201394, elek energia s DPH 07.02.2011
Faktúra PhDr.JUDr.Balážiová Trnava, fa č. 42011, právna pomoc s DPH 07.02.2011
Faktúra Safety Trnava, fa č. 201102044,BOZP a PO s DPH 07.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/17/11, Firma MSI Bratislava s DPH 07.02.2011
Objednávka Obj. č. 1616/11, Ryba Bratislava s DPH 07.02.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211100688, potraviny ŠJ s DPH 07.02.2011
Faktúra Trend Representative Bratislava, fa č. 31200957, predplatné Trend 2011/2012 s DPH 07.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/16/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 07.02.2011
Faktúra EMAILA Piešťany, fa č. 20110062, jupol, štetec,páska s DPH 07.02.2011
Faktúra Kopaničiarská odp.spoločnosť Kostolné, fa č. 320110055, komunálny odpad s DPH 07.02.2011
Objednávka Obj. č. 18/2011, Fax Copy Piešťany s DPH 07.02.2011
Faktúra Dalkia Bratislava, fa č. 1111110023, tepelná energia s DPH 07.02.2011
Faktúra J.M.L.I. Rakovice, fa č. 11020046 s DPH 04.02.2011
Faktúra EMAILA Piešťany, fa č. 20110041, jupol,štetec s DPH 04.02.2011
Faktúra Stacho Kočovce, fa č. 20110273, netkaná textília s DPH 04.02.2011
Faktúra Kveta Tren.Stankovce, fa č. 2111000102, aranžérsky materiál s DPH 04.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110102 s DPH 04.02.2011
Faktúra AD FRIUT Krakovany, fa č. 20110103,tovar bufet s DPH 04.02.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 25710730, tovar bufet s DPH 04.02.2011
Objednávka Obj.č. 1615/11, Zlatá Studňa Dobrá Voda s DPH 04.02.2011
Objednávka Obj. č. 1614/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 04.02.2011
Objednávka Obj. č. 16/2011, Fax Copy Piešťany s DPH 04.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/15/11, Ryba Bratislava s DPH 04.02.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321001857, potraviny ŠJ s DPH 03.02.2011
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 110213, potraviny ŠJ s DPH 03.02.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany,fa č. 9321001173,potraviny ŠJ s DPH 03.02.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670101505,potraviny ŠJ s DPH 03.02.2011
Objednávka Obj. č. 1613/11, Agrobak Drahovce s DPH 03.02.2011
Objednávka Obj. č. 9000/14/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 03.02.2011
Faktúra Intersnack Trenčín,fa č. 2102142003, tovar bufet s DPH 03.02.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296931502, plyn s DPH 02.02.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296931501, plyn s DPH 02.02.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296932132 s DPH 02.02.2011
Faktúra Slovenský plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7296932064, plyn s DPH 02.02.2011
Faktúra Tesco Bratislava, fa č. 10280004, potraviny ŠJ s DPH 02.02.2011
Faktúra Tesco Bratislava, fa č. 10280005, tovar bufet s DPH 02.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krkovany, fa č. 20110080, tovar bufet s DPH 01.02.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110079, potraviny ŠJ s DPH 01.02.2011
Objednávka Obj. č. 1300/2/2011, Presto Bratislava s DPH 01.02.2011
Objednávka Obj. č. 14/2011, Stacho Kočovce s DPH 01.02.2011
Objednávka Obj. č. 13/2011, J.M.L.I. Rakovice s DPH 01.02.2011
Objednávka Obj. 15/2011, Kveta Trenčianské Stankovce s DPH 01.02.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0008004392, čistiace prostriedky s DPH 31.01.2011
Faktúra Metor Nitra, fa č. 0008004391, čistiace PČ s DPH 31.01.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670102142, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2011
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5111010116, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0008004388, potraviny ŠJ s DPH 31.01.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 0008004394, tovar bufet s DPH 31.01.2011
Faktúra San Marco SK Trnava, fa č. 1100003, farby s DPH 28.01.2011
Faktúra Autokoll Špačince, fa č. 12011, náhradné diely auto s DPH 28.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č.1/2011, Ivan Gogolák Brestovany s DPH 28.01.2011
Objednávka Obj. 9000/11/11, Intersnack Trenčín s DPH 28.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/12/11, Ryba Bratislava s DPH 28.01.2011
Objednávka Obj. č. 1612/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 28.01.2011
Faktúra Vema Bratislava, fa č. 420110192, seminár mzdy s DPH 28.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/13/11,AD FRUIT Krakovany s DPH 28.01.2011
Zmluva Zmluva o nájme služobného bytu č.2/2011, Ing.Hudková Marta s DPH 27.01.2011
Faktúra DOXX Žilina, fa č. 3019003412, stravné lístky s DPH 27.01.2011
Faktúra Gama Holding Piešťany,fa č. 110007,tabletovaná kuch.soľ s DPH 27.01.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 17610730,tovar bufet s DPH 27.01.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica,fa č. 211100400,potraviny ŠJ s DPH 27.01.2011
Faktúra Ryba Bratislava,fa č. 17510730,potraviny ŠJ s DPH 27.01.2011
Faktúra Coca Cola Bratislava,fa č. 9208004491,tovar bufet s DPH 27.01.2011
Faktúra A B Piešťany,fa č. 110100036, inzerát s DPH 26.01.2011
Faktúra A B Piešťany,fa č. 110100035,inzercia ubytovanie s DPH 26.01.2011
Faktúra Kaufland Bratislava,fa č. 152835,potraviny ŠJ s DPH 26.01.2011
Objednávka Obj. č. 1610/11, Biogal Špačince s DPH 25.01.2011
Faktúra Alkoma Trenčín,fa č. 20110065,tester alko s DPH 25.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany,fa č. 20110064,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2011
Faktúra Plantex Veselé, fa č. 201100004,potraviny ŠJ s DPH 25.01.2011
Objednávka Obj. č. 11/2011, San Marco SK Trnava s DPH 24.01.2011
Faktúra ALEN Kysucké Nové Mesto, fa č. 110100414, záclony s DPH 24.01.2011
Objednávka Obj.č.10/2011,Autokoll Špačince s DPH 24.01.2011
Faktúra Agrobak Drahovce,fa č. 20110092,potraviny ŠJ s DPH 21.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany,fa č. 20110057,potraviny ŠJ s DPH 21.01.2011
Faktúra Slovnaft Bratislava, fa č. 4590086551, PHM s DPH 21.01.2011
Faktúra Bleskanet Trnava,fa č. 20110025,oprava a servis PC s DPH 21.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/10/11, Coca Cola Bratislava s DPH 21.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany,fa č. 20110054, tovar bufet s DPH 21.01.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 11210730, tovar bufet s DPH 20.01.2011
Faktúra T-mobile Bratislava, fa č. 7100375296 s DPH 20.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110036, tovar bufet s DPH 19.01.2011
Faktúra AD FRUIT Krakovany, fa č. 20110035, potraviny ŠJ s DPH 19.01.2011
Faktúra Mabonex Piešťany, fa č. 670100897, potraviny ŠJ s DPH 19.01.2011
Faktúra Prítrský Chtelnica, fa č. 110057, potraviny ŠJ s DPH 19.01.2011
Faktúra ŠEVT Banská Bystrica, fa č. 2112200215, vysvedčenia s DPH 19.01.2011
Faktúra Intersnack Trenčín, fa č. 2101142020, tovar bufet s DPH 19.01.2011
Faktúra Webdustry Zvolen, fa č. 1100673, auto - oleje a filter s DPH 19.01.2011
Objednávka Obj. č. 1607/11, Ryba Bratislava s DPH 19.01.2011
Objednávka Obj. č. 1609/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 19.01.2011
Objednávka Obj. č. 1608/11, Agrobak Drahovce s DPH 19.01.2011
Objednávka Obj. č. 7/2011, Alen Kysucké Nové Mesto s DPH 18.01.2011
Objednávka Obj. č. 8/2011, A B Piešťany s DPH 18.01.2011
Objednávka Obj. č. 6/2011, Alkoma Trenčín s DPH 18.01.2011
Objednávka Obj. č. 9/2011,Gama Holding Piešťany s DPH 18.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/08/11, Ryba Bratislava s DPH 17.01.2011
Faktúra Poradca podnikateľa Žilina, fa č. 2028023976, finančný spravodaj s DPH 17.01.2011
Faktúra Senická mliekareň Senica, fa č. 211100144, potraviny ŠJ s DPH 17.01.2011
Objednávka Obj. č. 5/2011, Bleskanet Trnava s DPH 17.01.2011
Objednávka Obj. č. 1300/1/2011, Presto Bratislava s DPH 17.01.2011
Faktúra Biogal Špačince, fa č. 5111010029, potraviny ŠJ s DPH 17.01.2011
Objednávka Obj. č. 1606/11,AD FRUIT Krakovany s DPH 17.01.2011
Faktúra Zlatá studna Dobrá Voda, fa č. 11600070, potraviny ŠJ s DPH 14.01.2011
Faktúra Zlatá studňa Dobrá Voda, fa č. 11600069, tovar bufet s DPH 14.01.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 5710730,potraviny ŠJ s DPH 14.01.2011
Faktúra Ryba Bratislava, fa č. 5610730, tovar bufet s DPH 14.01.2011
Faktúra Veľkopek Piešťany, fa č. 9321000494, potraviny ŠJ s DPH 13.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/05/11, Intersnack Trenčín s DPH 13.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/06/11, Ryba Bratislava s DPH 13.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/07/11,AD FRUIT Krakovany s DPH 13.01.2011
Objednávka Obj. č. 1605/11, Plantex Veselé s DPH 12.01.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110043, potraviny ŠJ s DPH 12.01.2011
Faktúra Agrobak Drahovce, fa č. 20110036, potraviny ŠJ s DPH 12.01.2011
Objednávka Obj. č. 1604/11, Zlatá studňa Dobrá Voda s DPH 11.01.2011
Objednávka obj. č. 9000/04/11, Zlatá studňa Dobrá Voda s DPH 10.01.2011
Faktúra Mabonex Piešťany,fa č. 670100242, potraviny ŠJ s DPH 10.01.2011
Objednávka obj. č. 1603/11, Agrobak Drahovce s DPH 10.01.2011
Faktúra Magna Piešťany, fa č. 2110100112, elek.energia s DPH 07.01.2011
Faktúra Magna Piešťany,fa č.2110100111, elektrická energia s DPH 07.01.2011
Objednávka Obj. č. 1602/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 07.01.2011
Objednávka obj. č. 9000/03/11, Ryba Bratislava s DPH 07.01.2011
Objednávka Obj. č. 1601/11, Ryba Bratislava s DPH 07.01.2011
Objednávka Obj. č. 1600/11, Biogal Špačince s DPH 07.01.2011
Objednávka Obj. č. 9000/02/11, AD FRUIT Krakovany s DPH 05.01.2011
Faktúra Metro Nitra, fa č. 008092043, potraviny ŠJ s DPH 05.01.2011
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra Slov.plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7321850248, plyn s DPH 03.01.2011
Faktúra Turč.vydavateľstvo Martin, fa č. 43011, predplatné čas. BOZP s DPH 03.01.2011
Faktúra Slov.plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7321849655, plyn s DPH 03.01.2011
Faktúra Slov.plyn.priemysel Bratislava, fa č. 7321850319, plyn s DPH 03.01.2011
Faktúra Slov.plyn.priemysel Bratislava,fa č. 7321849654, plyn s DPH 03.01.2011
Faktúra 212013 právna pomoc 6/13 96,00 s DPH 7/2006 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.07.2013
Faktúra 6172013 letenky,poistenie - projekt LdV 292,92 s DPH MIND-Ing.Ivan Pobjecký,CSc, Piešťany 12.07.2013
zobrazené záznamy: 1-14918/14918