|
Objednávka |
1431/19
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
16.10.2019 |
|
Objednávka |
1311/16
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
04.02.2016 |
|
Faktúra |
116062
|
žiarovky
|
312,00 |
s DPH |
1428/16
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
05.12.2016 |
|
Objednávka |
1428/16
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
05.12.2016 |
|
Objednávka |
1385/15
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
1150222
|
žiarovky
|
189,80 |
s DPH |
1385/15
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
06.10.2015 |
|
Objednávka |
1470/18
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
118083
|
žiarovky
|
147,00 |
s DPH |
1470/18
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
119082
|
žiarovky
|
142,50 |
s DPH |
1431/19
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
2211472
|
žiarovky
|
95,07 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Richard Sarkady - WEBDUSTRY Zvolen |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Faktúra |
117065
|
žiarovky
|
125,00 |
s DPH |
1414/17
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
21.11.2017 |
|
Objednávka |
1414/17
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
21.11.2017 |
|
Objednávka |
1436/18
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
25.10.2018 |
|
Faktúra |
118072
|
žiarovky
|
179,70 |
s DPH |
1436/18
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štútovo |
|
|
|
25.10.2018 |
|
Faktúra |
116005
|
žiarovky
|
219,40 |
s DPH |
1311/16
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Taltom s.r.o., Štúrovo |
|
|
|
04.02.2016 |
|
Faktúra |
2230002239
|
žehlička, stojan na sepaovaný odpad
|
75,34 |
s DPH |
|
8/2014
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
METRO Cash &Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
14077
|
žalúžie
|
181,70 |
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
Žal-rol, Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
17075
|
žalúzie
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
09.11.2017 |
|
Objednávka |
1381/17
|
žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
JUDr.Jaroslav Šusta, Hlohovec |
|
|
|
09.11.2017 |
|
Faktúra |
12023097
|
žalúzie
|
1 621,75 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
PRODOM plus, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
28.08.2023 |